TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2013) UNIT KERJA

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2013) UNIT KERJA"

Transkripsi

1 Tabel 12. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman 2008 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERIODE RENSTRA () = ( ) 19 = ( ) PERUMAHAN Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman 2,796,150,000 21,518,1,000 17,898,056,000 17,997,996,000 1,023,012,000 ########### 100,583,655,000 Terciptanya kegiatan Terrealisasinya Dilaksanakan nya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,722,93,000 1,608,292,000 1,597,535,000 1,600,51,000 1,865,197,000 ########### 8,39,18,000 Sekretariat kegiatan penunjang kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai Lembar Perangko 1,000 Lembar 2,500, Lembar 1,250,000 Lembar Lembar Lembar 1,500 Lembar 3,750,000 administrasi perkantoran penunjang penunjang 8 jaringan telepon 8 Jaringan 8 Jaringan 7 Jaringan 7 Jaringan 7 Jaringan 7 Jaringan Jumlah kebutuhan sarana Penyediaan Komunikasi, Sumber administrasi administrasi komunikasi, listrik, Internet dan air 6 jaringan listrik 6 Jaringan 17,600,000 6 Jaringan 178,00,000 5 Jaringan 200,100,000 5 Jaringan 302,00,000 5 Jaringan 325,000,000 5 Jaringan Daya Air dan Listrik perkantoran perkantoran jaringan Air Jaringan Jaringan Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah STNK kendaraan dinas/ operasional untuk kendaraan roda dua dan empat Jumlah tenaga jasa pelayanan kebersihan dan spesifikasi alat dan bahan kebersihan kantor Jumlah kebutuhan alat tulis kantor Dinas Tata Bangunan dan Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 10 unit kendaraan roda 9 Unit 11 Unit 12 Unit 11 Unit 1 Unit 1 Unit 6,650,000 8,020,000 11,950,000 1,390,000 21,000, unit kendaraan roda 2 18 Unit 21 Unit 9 Unit 63 Unit 65 Unit 65 Unit 20 jenis alat kebersihan 20 Unit 20 Unit 19 Unit 26 Unit 26 Unit 26 Unit Orang Cleaning Service Orang 20,000,000 Orang 20,000, Orang 112,00, Orang 188,960, Orang 225,000, Orang Orang Petugas Taman Orang Orang Orang Orang 6 Orang 6 Orang 70 jenis ATK 70 Jenis 119,079, Jenis 169,079, Jenis 150,000, Jenis 100,9, Jenis 100,9, Jenis 639,16, jenis barang cetakan 30 Jenis 30 Jenis 29 Jenis 39 Jenis 39 Jenis 39 Jenis 50,000 lembar foto copy 6,300 Lembar 305,805,000 50,00 Lembar 261,831,000 9,99 Lembar 18,03,000 8,000 Lembar 109,303,000 8,000 Lembar 109,303,000 8,000 Lembar 100 buku laporan 150 buku 150 buku 100 buku 100 buku 100 buku 100 buku 1,153,10,000 62,010, ,360,000 93,285,000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Pelayanan Dokumentasi dan Arsip Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah kebutuhan surat kabar, peraturan dan perundangundangan Jumlah kebutuhan pengisian tabung pemadam kebakaran dan tabung gas Jumlah kebutuhan jamuan makanan dan minuman Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah rapatrapat koordinasi Ke Dalam dan Luar Daerah yang dilaksanakan Penyediaan Tenaga Pendukung Tersedianya honor bulanan bagi Administrasi/Teknis Perkantoran pegawai kontrak arsiparis Jumlah dokumen arsip pengelolaan administrasi barang Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman 11 jenis komponen 11 Jenis 25,000, Jenis 25,000, Jenis 25,000, Jenis 25,000, Jenis 5,000, Jenis 15,000, Jenis Peralatan dapur 12 Jenis 91,851,000 Jenis Jenis Jenis Jenis 12 Jenis 91,851, jenis surat kabar/majalah 13 Jenis 17,88,000 3 Jenis 15,120,000 Jenis 38,30,000 Jenis 38,30,000 Jenis 5,000,000 Jenis 15,612,000 unit tabung pemadam 5 5 Unit 5 Unit 3 Unit 2 Unit 12 Unit 12 Unit kebakaran 9,010,000 6,360,000 5,007,000 5,007,000 10,000,000 unit tabung gas Unit Unit 3 Unit Unit Unit Unit orang jamuan mamin 19 pegawai orang jamuan ma min 8 rapat Kegiatan jamuan ma min 7 tamu Kali perjalanan dinas dalam 20 daerah Kali perjalanan dinas luar 53 daerah 19 Orang 15 Orang 9 Orang 9 Orang 9 Orang 61 Orang 8 Orang 13,550, Orang 115,125, Orang 70,825, Orang 70,800, Orang 100,000, Orang 35 Orang 35 Orang 35 Orang 16 Orang 16 Orang 137 Orang 20 Kali 192 Kali 26 Kali 26 Kali 26 Kali 1,170 Kali 292,31,000 00,087,000 03,806,000 31,928, ,000, Kali 7 Kali 59 Kali 8 Kali 8 Kali 255 Kali 32 orang pegawai kontrak 32 Orang 32 Orang 25 Orang 22 Orang 22 Orang 22 Orang 39,050, ,50, ,100, ,225, ,900,000 6 orang pengelola arsip 6 Orang 8 Orang 8 Orang 8 Orang 8 Orang 8 Orang 30 buku 30 buku 32,800, buku 30,000, buku 30,000, buku 30,000, buku 50,000, buku 172,800,000 35,38,000 91,300,000 1,736,135,000 1,263,725,000 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen pengelolaan Administrasi barang jenis dokumen administrasi 8 kepegawaian jenis dokumen administrasi 3 barang 8 Jenis 60,250,000 8 Jenis 50,000,000 8 Jenis 50,000,000 8 Jenis 50,000,000 8 Jenis 50,000,000 0 Jenis 260,250,000 3 Jenis 50,000,000 3 Jenis 20,000,000 3 Jenis 20,000,000 3 Jenis 20,000,000 3 Jenis 50,000, Jenis 160,000,000

2 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERIODE RENSTRA () Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor = ( ) 19 = ( ) Jumlah Petugas Piket Keamanan Kantor, Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru orang petugas piket kantor Orang Orang 9 Orang 10 Orang 10 Orang 37 Orang 53,200,000 68,05,000 99,000, ,000, ,500,000 orang petugas pengamanan Orang 15 Orang 15 Orang 20 Orang 20 Orang 85 Orang kantor 512,75,000 Tersedianya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19,30,318,000 11,231,878,000 7,375,76,000 11,533,29,000 30,853,315,000 57,68,551,000 Sekretariat sarana dan Unit minibus 2 Unit Unit Unit 1 Unit 2 Unit 5 Unit Jumlah pengadaan kendaraan Pengadaan Kendaraan prasrana minibus, sepeda motor dan 2 Pick Up Unit 389,225,000 1 Unit 963,650,000 Unit 310,20,000 3 Unit 760,650,000 Unit 2,000,000,000 Dinas/Operasional 8 Unit Kendaraan Pick Up penunjang kegiatan 1 Unit sepeda motor 5 Unit 28 Unit 1 Unit 2 Unit 0 Unit 89 Unit,23,765, unit kursi kerja 28 Unit Unit Unit Unit 20 Unit 8 Unit Pengadaan Mebeleur Jumlah pengadaan Meubeleur yang dilaksanakan 5 set sofa 1 Set Set Set Set Set 1 Set 1 unit meja rapat Unit 37,50,000 Unit 3 Unit 8,912,000 1 Unit 71,150,000 Unit 90,000,000 Unit 283,566,000 2 unit kursi rapat Unit Unit 36 Unit 30 Unit Unit 66 Unit 0 Unit meja kerja 3 Unit Unit Unit 12 Unit 70 Unit 85 Unit 15 Unit PC 12 Unit 5 Unit Unit 12 Unit 12 Unit 1 Unit Unit Notebook Unit 12 Unit Unit Unit Unit 16 Unit 15 Unit Printer 9 Unit 5 Unit Unit 12 Unit 12 Unit 38 Unit Pengadaan Peralatan Kantor 2 Unit GPS Unit Unit Unit Unit Unit Unit 271,066, ,688,000 70,000, ,750, ,000,000 Unit Automatic Voltage Unit 1 Unit Unit Unit Unit 1 Unit Regulator 1 Unit Proyektor 1 Unit Unit Unit 1 Unit 1 Unit 3 Unit 738,50,000 1 Unit Wereless 1 Unit Unit Unit Unit Unit 1 Unit 5 Unit UPS Unit Unit Unit Unit Unit Unit 9 Unit Lemari arsip 20 Unit Unit 6 Unit 9 Unit 6 Unit 1 Unit 8 Unit AC 3 Unit Unit 10 Unit 5 Unit 5 Unit 27 Unit 19 Unit Filling Cabinet 20 Unit Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 50 Unit 1 Unit mesin Faximile 2 Unit Unit Unit Unit Unit 2 Unit Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah pengadaan perlengkapan pendukung kantor 3 Unit Kulkas 2 Unit Unit Unit Unit Unit 2 Unit 50,000, ,508, ,315,000 Unit pembersih lantai Unit Unit Unit Unit Unit Unit 0,823,000 Unit MPR Unit Unit Unit 2 Unit 2 Unit Unit Rak Arsip Unit Unit Unit 10 Unit 10 Unit 20 Unit 2 Unit kamera 1 Unit 1 Unit Unit 1 Unit 1 Unit Unit Pesawat HT Unit Unit Unit 2 Unit 2 Unit Unit Alat Uji Ketebalan Baja Unit Unit Unit 1 Unit Unit 1 Unit 1 Unit Gedung Pusat 2 Unit 2 Unit Unit Unit 1 Unit 5 Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Jumlah dan spesifikasi gedung kantor UPT Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman yang terpelihara Jumlah dan spesifikasi kendaraan operasional Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman yang terpelihara Jumlah dan spesifikasi Peralatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Dinas Tata Bangunan dan Kantor Pemukiman yang terpelihara 3 Unit Gedung UPT 3 Unit 3 Unit 3 Unit 1 Unit 3 Unit 13 Unit 212,500, ,790, ,000,000 50,850, ,000,000 1 Unit Kanopi tempat parkir 1 Unit Unit Unit Unit Unit 1 Unit Unit lokal penyekatan ruang kerja 3 Unit Unit Unit Unit Unit 3 Unit 9 Unit Kend Roda empat 9 Unit 11 Unit 12 Unit 11 Unit 1 Unit 57 Unit 137,15,000 19,25, ,00, ,00, ,000, Unit sepeda motor 18 Unit 39 Unit 9 Unit 63 Unit 65 Unit 23 Unit Unit Meja Kerja Unit Unit Unit 11 Unit 15 Unit 26 Unit unit Kursi at Unit Unit Unit 23 Unit 13,060,000 Unit 22,000, Unit Unit Kursi Kerja Unit Unit Unit 10 Unit 15 Unit 25 Unit 6 kali pemel mesin tik 6 Kali Kali Kali 12 Kali 12 Kali 38 Kali 7 kali pemel komputer 7 Kali 30 Kali 30 Kali 30 Kali 30 Kali 127 Kali 30,000,000 39,300,000 39,300,000 37,66,000 5,000,000 2 kali pemel printer 2 Kali 30 Kali 30 Kali 30 Kali 30 Kali 122 Kali 903,10,000 1,09,100,000 35,060, ,26,000

3 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERIODE RENSTRA () = ( ) = ( ) 1 kali pemel jaringan 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 5 Kali 5 kali pemel AC 5 Kali 20 Kali 20 Kali 28 Kali 35 Kali 108 Kali Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor Jumlah dan spesifikasi perlengkapan kantor Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman yang dipelihara 10 Kali pemel Filling cabinet 10 Kali 30 Kali 30 Kali 30 Kali 30 Kali 130 Kali 2 Kali pemel brancas 2 Kali 2 Kali Kali Kali Kali Kali 0,530,000 16,000,000 11,281,000 11,280,000 25,000,000 10,091,000 1 kali pemel wereless Kali 1 Kali Kali Kali Kali 1 Kali 2 kali pemel TV Kali Kali Kali Kali Kali Kali Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Gedung Pemerintah Jumlah dokumen/ laporan hasil monitoring pekerjaan pembangunan dan ilitasi bangunan pemerintah Kali pemel lemari arsip Kali Kali Kali 30 Kali 30 Kali 60 Kali 1 dokumen 1 Dokumen 75,000,000 1 Dokumen 125,000,000 1 Dokumen 75,000,000 1 Dokumen 50,000,000 1 Dokumen 125,000,000 5 Dokumen 50,000, Cisarua 1 Unit Bangunan 1 Unit 250,000,000 1 Unit 250,000, Cariu 1 Unit Bangunan 1 Unit 250,000,000 1 Unit 250,000, Cigombong 1 Unit Bangunan 1 Unit 250,000,000 1 Unit 250,000,000 Pembangunan Taman dan Penataan Parkir Jumlah lokasi penataan taman dan halaman parkir 1 Unit 1 Unit 350,000,000 1 Unit 350,000,000 Rehabilitasi Gedung Pramuka Cimandala Pembangunan Sarana Olah Raga di Kecamatan Cibinong (Bantuan Provinsi Tahun 2008) Jumlah gedung 1 Unit Bangunan 1 Unit 98,766,000 1 Unit 98,766,000 Jumlah lokasi sarana olah raga yang dibangun 1 Lokasi 1 Unit 220,000,000 1 Unit 220,000,000 Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Cibinong (Lanjutan) Jumlah pembayaran untuk masa biaya pemeliharaan gedung 1 Unit Bangunan 1 Unit 1,76,712,000 1 Unit 1,76,712,000 di Jumlah GSG yang dibangun 1 Unit Bangunan 1 Unit 750,000,000 1 Unit 750,000,000 Kecamatan Cibinong Pembangunan Pagar Kantor Kecamatan Kemang Rehabilitasi Rumah Dinas Camat, Kecamatan Ciomas Jumlah pemagaran kantor kecamatan 1 Unit Bangunan 1 Unit 250,000,000 1 Unit 250,000,000 1 Unit Bangunan 1 Unit 230,000,000 1 Unit 230,000,000 Revitalisasi Gedung Kantor Jumlah gedung kantor kec yang Kecamatan Cibinong (Luncuran 2008) dibangun Pembangunan Aula dan Perbaikan Halaman Kantor Kecamatan Leuwi Sadeng Pembangunan Gedung PKK dan Ruang Arsip di Kantor Kecamatan Ciampea Ciseeng Jumlah aula dan perbaikan halaman kantor Jumlah gedung PKK dan ruang arsip Kec Ciampea yang dibangun 1 Unit Bangunan 1 Unit 535,600,000 1 Unit 535,600,000 1 Unit Bangunan 100 m2 300,000, m2 300,000,000 1 Unit Bangunan 70 m2 200,000, m2 200,000,000 1 Unit Bangunan 302 m2 200,000, m2 200,000, Kecamatan Gunung Putri Jumlah GSG yang dibangun 1 Unit Bangunan 130 m2 350,000, m2 350,000,000 Peningkatan Gedung Kantor Kecamatan Bojong Gede Jumlah gedung kantor kec yang dibangun 1 Unit Bangunan 30 m2 883,280, m2 883,280,000 Pembangunan Gedung Ruang Serba Jumlah GSG yang dibangun 1 Unit Bangunan 130 m2 350,000, m2 350,000,000 Guna Kecamatan Citeureup Pembangunan Gedung Ruang Serba Jumlah GSG yang dibangun 1 Unit Bangunan 130 m2 350,000, m2 350,000,000 Guna Kecamatan Sukaraja

4 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERIODE RENSTRA () Pembangunan Kantor Puspanegara Penyelesaian Gedung Kantor Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman di Komplek Ke PU an Rehabilitasi Kantor Cibinong = ( ) 19 = ( ) dipagar 1 Unit Bangunan 190 m2 500,000, m2 500,000,000 Jumlah gedung yang dibangun 1 Unit Bangunan 1 Unit 12,600,000,000 3,972 m2 1,706,70,000 1 di Unit, 11 pek, 837 m2 3,206,085,000 3,97 m2 17,512,825,000 1 Unit Bangunan 292 m2 200,000, m2 200,000, Citeureup 1 Unit Bangunan 358 m2 200,000, m2 200,000,000 Rehabilitasi Gedung PKK Kabupaten Bogor Jumlah gedung 1 Unit Bangunan 39 m2 200,000, m2 200,000,000 Rehabilitasi Gedung Pramuka Cimandala (Lanjutan) Jumlah pembayaran untuk masa biaya pemeliharaan gedung 1 Unit Bangunan 1 Unit 200,000,000 1 Unit 200,000,000 Pengadaan Gedung Kantor KePUan Jumlah gedung kantor yang di (Lanjutan) bangun 1 Unit Bangunan 1 Unit 19,085,000 1 Unit 19,085,000 Rehabilitasi Gedung Pramuka 0078 Cimandala (Lanjutan) Pembangunan Gedung Kantor 0079 Cibinong (Lanjutan) Jumlah pembayaran biaya pengawasan gedung pramuka Jumlah pembayaran biaya pengawasan kantor kec cibinong 500 m2 17,000, m2 17,000,000,100,000,100,000 Pembangunan Gedung Kantor KPU 0080 Pembangunan dan Penataan Alun Alun dan Monumen Perjuangan Di Desa Jonggol Kecamatan Jonggol Jumlah gedung kantor KPU yang dibangun Jumlah Alunalun dan monumen yang dibangun Rehabilitasi Kantor Pondok Rajeg, Cibinong di 1,300 m2 3,600,000, m2 19,291,000 2,189 m2,019,291,000 1 Unit Bangunan 1 Unit 252,05,000 1 Unit 252,05,000 Pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Jasinga Jumlah GSG yang dibangun 1 Unit Bangunan 209 m2 292,397, m2 292,397,000 Rehabilitasi Gedung Kantor dan Aula Kec. Jonggol Rehab Kantor Camat & Pemagaran Pamijahan Jumlah gedung dan aula yang dibangun 1 Unit Bangunan 153 m2 271,992, m2 271,992,000 1 Unit Bangunan 309 m2 265,030, m2 265,030,000 Rehabilitasi Gedung Kecamatan Sukamakmur 1 Unit Bangunan 17 m2 278,097, m2 278,097, Kecamatan Rumpin Jumlah GSG yang dibangun 1 Unit Bangunan 153 m2 372,237, m2 372,237,000 Pembangunan Aula Kantor Kecamatan Sukajaya Jumlah aula dan kan tor kecamatan yang dibangun 1 Unit Bangunan 132 m2 357,387, m2 357,387,000 Pembangunan Pagar Keliling Pasar Cibinong Jumlah panjang pagar keliling yang dibangun m2 281 m2 278,052, m2 278,052,000 Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan Tenjo 1 Unit Bangunan 257 m2 350,000, m2 350,000, Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Ciawi 1 Unit Bangunan 1 Unit 225,000,000 1 Unit 225,000,000 Rehabilitasi Kantor Nanggewer Rehabilitasi Kantor Cirimekar di di

5 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERIODE RENSTRA () = ( ) 19 = ( ) Rehab Kantor Harapan Jaya Cibungbulang Rehabilitasi Rumah Dinas camat Cibungbulang di 1 Unit Bangunan 1 Unit 300,000,000 1 Unit 300,000, Rehabilitasi Kantor Cisarua di 1 Unit Bangunan 1 Unit 225,000,000 1 Unit 225,000,000 Pemagaran dan Pengaspalan Halaman Kantor Kec. Cigudeg Klapanunggal pagar 1 Unit Bangunan 1 Unit 200,000,000 1 Unit 200,000,000 1 Unit Bangunan 1 Unit 300,000,000 1 Unit 300,000, Kecamatan Klapanunggal Jumlah GSG yang dibangun 1 Unit Bangunan 1 Unit 00,000,000 1 Unit 00,000,000 Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Parung Tajurhalang 1 Unit Bangunan 1 Unit 300,000,000 1 Unit 300,000, Kecamatan Tajurhalang Jumlah GSG yang dibangun 1 Unit Bangunan 1 Unit 00,000,000 1 Unit 00,000, Pemagaran Kantor Kecamatan Cijeruk Jumlah panjang pagar keliling yang dibangun 1 Unit Bangunan 1 Unit 200,000,000 1 Unit 200,000,000 Rehabilitasi Aula Kecamatan Cigombong Jumlah aula yang di 1 Unit Bangunan 1 Unit 300,000,000 1 Unit 300,000,000 Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Caringin Rehabilitasi Kantor Sukahati di 1 Unit Bangunan 1 Unit 200,000,000 1 Unit 200,000,000 1 Unit Bangunan 1 Unit 300,000,000 1 Unit 300,000,000 Rehabilitasi Rumah Dinas Kejaksaan Cibinong 1 Unit Bangunan 1 Unit 600,000,000 1 Unit 600,000,000 Rehabilitasi Gedung PUSDA'I Cibinong Jumlah gedung 1 Unit Bangunan 1 Unit 3,600,000,000 1 Unit 3,600,000, DED Gedung Perempuan Jumlah DED yang dibuat 1 dokumen 1 dokumen 80,000,000 1 dokumen 80,000,000 Rehabilitasi Ruang Arsip Kantor Kejaksaan Negeri Cibinong Jumlah ruang arsip yang dibangun 1 Unit Bangunan 1 Unit 60,000,000 1 Unit 60,000,000 Pembangunan Gudang KPU Jumlah gudang yang dibangun 1 Unit Bangunan 1 Unit 660,000,000 1 Unit 660,000,000 Nanggung Ciampea Tenjolaya

6 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERIODE RENSTRA () = ( ) 19 = ( ) Dramaga Tamansari Cijeruk Caringin Babakan Madang Tanjungsari Cileungsi Rancabungur Gunung Sindur Gunung Putri Jumlah Gedung Serbaguna yang di bangun 1 Unit Bangunan 1 Unit 50,000,000 1 Unit 50,000,000 Parung Panjang Pemagaran Kantor Kecamatan Ciawi Rehabilitasi Kantor Tengah Rehabilitasi Kantor Ciriung Jumlah pagar kecamatan yang di bangun Jumlah gedung kantor kelurahan Jumlah gedung kantor kelurahan 1 Unit Bangunan 1 Unit 50,000,000 1 Unit 50,000,000 Rehabilitasi Kantor Karadenan Pembangunan Gedung Serba Guna Kecamatan Megamendung Pembangunan Kantor Karang Asem Barat Kemang Pembangunan Gedung graha Perempuan Jumlah gedung kantor kelurahan Jumlah Gedung Serbaguna yang di bangun Jumlah Gedung kantor kelurahan yang di bangun Jumlah Gedung Serbaguna yang di bangun Jumlah Gedung perempuan yang di bangun 1 Unit Bangunan 1 Unit 750,000,000 1 Unit 750,000,000 1 Unit Bangunan 1 Unit 50,000,000 1 Unit 50,000,000 1 Unit Bangunan 1 Unit 20,000,000,000 1 Unit 20,000,000,000 Prototype Kantor Kecamatan (Parung, Cisarua, Leuwiliang, Sukaraja dan Cileungsi) Jumlah Prototype kantor kecamatan 1 dokumen 1 Dokumen 1 Unit Kegiatan penunjang Program Peningkatan Disiplin Aparatur 109,00,000 26,00,000 32,000, ,0,000 Sekretariat Kedisiplinan bh kaos cleaning service Buah Buah Buah 30 Buah 30 Buah 60 Buah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah pakaian kerja lapangan 9,775,000 26,00,000 32,000,000 75,815,000 bh kaos petugas taman Buah Buah Buah 16 Buah 16 Buah 32 Buah

7 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERIODE RENSTRA () Kegiatan penunjang Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur = ( ) 19 = ( ) ,000,000 86,000,000 86,000,000 7,000,000 7,000,000 35,000,000 Sekretariat kapasitas peningkatan sumber daya manusia Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan Jumlah pegawai yang dikirim untuk mengikuti bimbingan teknis/ penataran/ seminar/ workshop/ lokakarya/ kursus/ dan diklat untuk pembinaan kepegawaian 10 0rang 5 0rang 25,000, rang 50,000, rang 50,000, rang 50,000, rang 50,000, rang 225,000,000 Dokumen Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terlaksananya pembinaan rohani bagi aparatur DTBP kali kali 8 kali 36,000,000 8 kali 36,000,000 8 kali 2,000,000 8 kali 2,000, kali 120,000,000 36,379,000 80,000, ,768, ,900, ,000,000 2,820,07,000 Sekretariat Jumlah dokumen capaian kinerja pengembangan jenis laporan 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 5 Jenis Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan keuangan program/ kegiatan ,000,000 30,000,000 35,000,000 35,000,000 65,000,000 dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Tata Bangunan dan sistem pelaporan Pemukiman 150 Buku 30 Buku 30 Buku 12 Buku 13 Buku 12 Buku 12 Buku 185,000,000 capaian kinerja dan Jumlah dokumen laporan jenis laporan 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 5 Jenis Penyusunan pelaporan keuangan keuangan semesteran Dinas 15,000,000 20,000,000 30,650,000 30,650,000 75,000,000 semesteran keuangan Tata Bangunan dan Pemukiman Buku 30 Buku 20 Buku 20 Buku 10 Buku 10 Buku 10 Buku 171,300,000 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan perencanaan anggaran Penatausahaan Keuangan Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Jumlah dokumen penyusunan perencanaan anggaran Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Jumlah kegiatan administrasi keuangan dari program/kegiatan Penyusunan Renja dan Renstra Jumlah dokumen renja DTBP jenis laporan 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 5 Jenis 66,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 55,000,000 Buku 30 Buku 15 Buku 30 Buku 10 Buku 10 Buku 10 Buku Buku DPA DPA DPA DPA 20 DPA 20 DPA DPA '09 90 Buku RKAP RKAP RKAP '09 50 RKAP RKAP 50 RKAP 50 RKAP Buku DPAP DPAP ,000, DPAP ,000, DPAP 122,950, DPAP 13,575, DPAP 175,000,000 DPAP ' ,525,000 Pra RKA Pra RKA Pra RKA Pra RKA Pra RKA '10 Buku Pra RKA RKA '10 Buku RKA RKA RKA 50 RKA 50 RKA 50 RKA kegiatan keuangan 7 Kegiatan 168,029,000 7 kegiatan keuangan 150,000,000 7 kegiatan 125,000,000 5 kegiatan 168,75,000 5 kegiatan 225,000,000 5 kegiatan 836,50,000 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 5,000,000 30,000,000 6,100,000 5,000,000 5,000, Buku 30 Buku 20 Buku 2 Buku 13 Buku 13 Buku 13 Buku 196,000, ,100,000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen yang dilaporkan dari hasil monitoring kegiatan Buku Lap Bulanan Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku Buku Lap Evaluasi Kinerja Buku 1 Buku 125,000,000 Buku 101,068,000 Buku 119,200,000 Buku 135,000,000 Buku buku LKPJ Buku 15 Buku 12 Buku 12 Buku 12 Buku 12 Buku 80,268, Forum Publikasi Kinerja Asistensi Sistem Penatausahaan Keuangan Jumlah dokumen materi forum Terlaksananya publikasi kinerja Banyaknya pegawai yang mengikuti asistensi sistem penatausahaan keuangan Buku Materi Forum 55 Buku 30,000,000 Buku Buku Buku Buku Buku 30,000,000 3 Media Media Media 3 Media 25,000,000 3 Media 30,000,000 3 Media 30,000,000 9 Media 85,000,000 Orang 1 Orang 17,350,000 Orang Orang Orang Orang 1 Orang 17,350,000 Meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman Terlaksananya peningkatan Lingkungan Pemukiman Program Pengembangan Pembangunan PSU Kawasan Program Lingkungan Sehat Pengendalian Penyediaan Sarana Air Jumlah MCK yang dibangun Bersih dan Sanitasi 5,997,50,000 Kawasan Kawasan Kawasan 1 kawasan 5,997,50,000 Kawasan Kawasan 1 Kawasan 250,000, ,658, ,250,000 1,158,250,000 3,000,000,000 5,905,158,000 Desa dan Kec Desa 25 Desa 22 Desa 22 Desa 22 Desa 91 Desa 100,000, ,255,000 98,250,000 98,250, ,000,000 56,755,000 Unit MCK Unit 50 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit 19 Unit Verifikasi Prasarana, Sarana dan Jumlah Lokasi pendataan PSU perumahan yang akan 10 Lokasi kawasan perumahan 12 Lokasi 20 Lokasi 30 Lokasi 20 Lokasi 30 Lokasi 112 Lokasi 150,000, ,052, ,000, ,000, ,000,000 1,071,052,000

8 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERIODE RENSTRA () Utilitas ( PSU ) 5 6 perumahan yang akan ,000, ,052, ,000, ,000, ,000, = ( ) 1,071,052, = ( ) diserahkan ke Pemda Bogor 20 Buku 2 Buku 60 Buku 60 Buku 60 Buku 60 Buku 26 Buku Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Dalam Kawasan Jumlah dokumen hasil pengawasan bangunan dalam kawasan perumahan 0 Kecamatan 0 Kecamatan 0 Kecamatan 0 Kecamatan Kecamatan Kecamatan 120 Kecamatan 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 37,351,000 1 Dokumen 250,000,000 1 Dokumen 210,000,000 1 Dokumen 50,000,000 5 Dokumen Kawasan perumahan Kawasan Kawasan 85 Kawasan 100 Kawasan 100 Kawasan 285 Kawasan 1,257,351,000 Studi Kelayakan dan Pra DED Lokasi Jumlah dokumen studi kelayakan Rumah Susun dan pra DED lokasi rumah susun Sosialisasi Rencana Pembangunan Rumah Susun Masterplan Drainase dan Kawasan Permukiman di Cibinong Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi tentang rumah di Kec. Gn Putri dan Kec. Cileungsi Dokumen Dokumen 1 Dokumen 250,000,000 Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 250,000,000 Orang Orang Orang 52 Orang 30,000,000 Orang Orang 52 Orang 30,000,000 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 5 Dokumen 300,000,000 Dokumen 5 Dokumen 300,000,000 Rencana Pembangunan dan Pengembangan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Penyusunan Naskah Perda Serah Terima PSU Profil Kawasan Cibinong Raya Jumlah data pembangunan perumahan dan permukiman di Tersusunnya Naskah Perda tentang Serah Terima PSU Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 5 Dokumen 350,000,000 5 Dokumen 350,000, Dokumen 700,000,000 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen 150,000,000 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 350,000,000 1 Dokumen 350,000,000 Pembangunan Infrastruktur di Lokasi Rusunawa Twin Blok Twin Blok Twin Blok Twin Blok Twin Blok 2 Twin Blok 0 2 Twin Blok Prasarana Sarana Dasar Rusunawa Limusnunggal Kec. Cileungsi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi 1 Lokasi 150,000,000 1 Lokasi 150,000,000 Dukungan Prasarana Sarana Dasar Revitalisasi Kawasan Cibinong Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi 1 Lokasi 350,000,000 1 Lokasi 350,000,000 Masterplan Drainase di Kecamatan Gunung Putri Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 250,000,000 1 Dokumen 250,000,000 Masterplan Drainase di Kecamatan Ciomas Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 250,000,000 1 Dokumen 250,000,000 Masterplan Drainase di Kecamatan Cileungsi Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 250,000,000 1 Dokumen 250,000,000 Meningkatkan tertibnya pengendalian Terlaksananya pengendalian dan Peningkatan Bangunan berimb Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Pengendalian Bangunan Non Jumlah pendataan bangunan ber IMB 56,765,000 1,318,79, ,825,000 1,736,085,000 3,000,000,000 7,597,15,000 Tata Bangunan Berkas 700 Berkas 250,200,000 Berkas Berkas Berkas 700 Berkas 250,200, Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah pendataan bangunan yang diidentifikasi bangunan sebagai potensi retribusi IMB di Undangan 38 Undangan Undangan Undangan Undangan 38 Undangan Teguran I 33 Teguran I Teguran I Teguran I Teguran I 33 Teguran I 2,565,000 Teguran II 59 Teguran II Teguran II Teguran II Teguran II 59 Teguran II Teguran III Teguran III Teguran III Teguran III Teguran III Teguran III 2,565,000 Penyusunan Paraturan Pelaksanaan Perda Bangunan Gedung Jumlah Perda bangunan gedung yang tersusun Jumlah pendataan bangunan Pendataan, Pengolahan dan yang diidentifikasi bangunan Pelaporan Bangunan Non sebagai potensi retribusi IMB di Naskah Perda 1 Naskah 70,000,000 Naskah Naskah Naskah 1 Naskah 70,000,000 lokasi lokasi 500 lokasi lokasi lokasi 500 lokasi 295,100, ,000, ,000, ,000,000 95,100,000 dokumen Dokumen 5 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 1 Dokumen Pengendalian Bangunan Non Pengawasan Bangunan Non Jumlah wilayah yang dilakukan pengendalian bangunan non perumahan Jumlah bangunan yang di identifikasi di kawasan non perumahan 0 Kecamatan Kecamatan 0 Kecamatan 339,000,000 0 Kecamatan 275,000,000 0 Kecamatan 263,860,000 0 Kecamatan 300,000, Kecamatan 1,177,860,000 bangunan bangunan 1,500 bangunan 85,000,000 1,739 bangunan 275,000, bangunan 269,00, Buku 300,000,000 3,263 bangunan 1,329,00,000

9 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERIODE RENSTRA () Perumusan Rancangan Kebijakan Petunjuk Pelaksanaan Perda Bangunan Gedung = ( ) 19 = ( ) Tersusunnya rancangan Peraturan Bupati tentang Bangunan Dokumen Dokumen 1 Dokumen 99,379,000 Dokumen Dokumen 1 Dokumen 99,379,000 Identifikasi Bangunan Liar di Kawasan Jumlah bangunan liar di kawasan Puncak puncak bangunan bangunan bangunan 100,000,000 bangunan bangunan bangunan 100,000,000 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan Pusat Kota Cileungsi Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 300,000,000 Dokumen 1 Dokumen 300,000, Fasilitasi Tim Ahli Bangunan Gedung Orang Orang Orang Orang 12 Orang 200,000, Orang 250,000,000 2 Orang 50,000,000 Penyusunan Rancangan Perda Retribusi IMB Pendataan Bangunan Liar/ Villa di Atas Tanah Negara Pendataan dan Kepemilikan Bangunan Gedung Sosialisasi Perda IMB/ Bangunan Gedung Penyusunan Rancangan Petunjuk Pelaksanaan Teknis Tower/ Menara Komunikasi Penyusunan Rancangan Petunjuk Pelaksanaan Teknis Retribusi IMB Jumlah rancangan naskah akademik yang disusun tentang retribusi IMB Jumlah lokasi yang dilakukan pendataan potensi dan kondisi bangunan yang berdiri diatas tanah negara Rancangan Naskah Akademik Retribusi IMB Dokumen Dokumen 1 Dokumen 125,000,000 Dokumen Dokumen 1 Dokumen 125,000,000 Bangunan Bangunan Bangunan 235 Bangunan 127,825, Bangunan 127,825, Bangunan 250,000, Bangunan 505,650,000 Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 2 Kecamatan 100,000,000 Kecamatan 200,000,000 2 Kecamatan 300,000,000 Orang Orang Orang Orang 200 Orang 100,000,000 Orang 200 Orang 100,000,000 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 100,000,000 Dokumen 1 Dokumen 100,000,000 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 100,000,000 Dokumen 1 Dokumen 100,000, Pengkajian Dokumen Rencana Teknis Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 800 Dokumen 200,000, Dokumen 200,000,000 Penyusunan Naskah Akademis tentang Roolijn/Garis Sempadan Penyusunan Naskah Akademis tentang Penataan Bangunan di Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 250,000,000 1 Dokumen 250,000,000 Pendataan Bangunan Non di Kab Bogor Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 750,000,000 1 Dokumen 750,000,000 Meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman Meningkatnya kualitas Jalan lingkungan dan jalan setapak pedesaan Betonisasi jalan lingkungan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 767,179, ,005,000 77,82, ,976,000 1,073,500,000,30,12,000 Pengendalian pembangunan lingkungan permukiman perdesaan Jumlah lokasi sasaran pelaksanaan ilitasi RTLH untuk mendukung P2WKSS, PKK dan Lomba Desa Desa 116 Desa 116 Desa 116 Desa 15 Desa 15 Desa 656 Desa Kecamatan 0 Kecamatan 5,138,000 0 Kecamatan 372,723,000 0 Kecamatan 398,56,000 0 Kecamatan 320,000,000 0 Kecamatan 350,000, Kecamatan 1,886,07,000 Unit RTLH 3,000 Unit 2,000 Unit 3,000 Unit 5,000 Unit 5,000 Unit 18,000 Unit Pengendalian Pembangunan Jalan Lingkungan Pedesaan Pendamping Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PNPM Mandiri PPIP) Jumlah lokasi sasaran penataan jalan lingkungan di permukiman perkotaan dan perdesaan Jumlah Desa Sasaran pelaksanaan pendampingan program pembangunan infrastruktur perdesaan Desa 12 Desa 12 Desa 12 Desa 12 Desa 12 Desa 60 Desa kecamatan 10 kecamatan 197,01,000 8 kecamatan 100,282, kecamatan 80,05, kecamatan 80,05, kecamatan 175,000, kecamatan 633,133,000 m2 12,000 m2 12,000 m2 12,000 m2 12,000 m2 12,000 m2 60,000 m2 Desa 15 Desa 12 Desa 15 Desa 10 Desa 10 Desa 62 Desa 125,000, ,000, ,800, ,30, ,000,000 80,10,000 Kecamatan 10 Kecamatan Kecamatan 10 Kecamatan Kecamatan Kecamatan 20 Kecamatan unit PC Unit 3 Unit Unit Unit Unit 3 Unit

10 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERIODE RENSTRA () = ( ) 19 = ( ) Penyediaan Sarana Pendukung Jumlah penyedia sarana Kegiatan Pengendalian Pembangunan prasarana untuk mendukung Lingkungan Permukiman Pedesaan kegiatan RTLH (Rehab Rumah Tidak Layak Huni) unit Notebook Unit 3 Unit Unit Unit Unit 3 Unit unit printer Unit Unit 75,000,000 Unit Unit Unit Unit 75,000,000 unit proyektor Unit 1 Unit Unit Unit Unit 1 Unit unit layar proyektor Unit 1 Unit Unit Unit Unit 1 Unit Pendamping Program Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya (BSP2S) Jumlah LKM untuk pelaksanaan pendampingan Program Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya (BSP2S) Tahun LKM di Kecamatan Cileungsi, Cibungbulang dan Dramaga Kegiatan Penyusunan Database Jumlah data base kawasan Kawasan Kumuh Di kumuh di Kab Bogor Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan 5 Kecamatan 100,000,000 3 Kecamatan 100,000,000 8 Kecamatan 200,000,000 Dokumen Dokumen 1 Dokumen 125,000,000 Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 125,000,000 Penyediaan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah yang dilakukan Penataan Infrastruktur di Kawasan Kumuh perkotaan Desa/ Desa/ Desa/ 1 Desa/ 136,731,000 2 Desa/ 136,731,000 2 Desa/ 150,000,000 5 Desa/ 23,62,000 Penataan Lingkungan Permukiman Desa Unggulan Jumlah desa sasaran pelaksanaan pendukung program P2WKSS dan PKK KB Kes Desa Desa Desa Desa 9 Desa 123,500,000 9 Desa 123,500, Desa 27,000,000 Mendorong peran serta masyarakat dalam penataan bangunan dan pemukiman Meningkatnya pengetahuan aparatur dan pelaku usaha di bidang jasa konstruksi Sumberdaya Manusia di bidang jasa konstruksi Program Pembinaan dan Peningkatan Sumberdaya Manusia Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Banyaknya pelaku usaha konstruksi yang mengikuti sosialisasi 92,93, ,000,000 25,000,000 1,037,93,000 orang 50 orang 101,93,000 orang orang 75 orang 100,000, orang 25,000, orang 6,93,000 Penyusunan Data Base Bangunan / Gedung Pemerintah Jumlah data base bangunan gedung pemerintah dokumen data base 1 Dokumen 391,000,000 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 391,000,000 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 200,000,000 Dokumen 1 Dokumen 200,000, Program Pemberdayaan dan Uji Teramoil (Sertifikasi) Pelaksanaan Pembekalan Keterampilan Para Tukang Banyaknya para pekerja konstruksi yang mendapat keterampilan 9,60,000 65,000,000 75,000,000 23,60,000 orang Orang 20 Orang 9,60,000 Orang 20 Orang 65,000, Orang 75,000, Orang 23,60,000..., Kepala *)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR SKPD : DINAS TATA BANGUNAN DAN PEMUKIMAN Kode URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN PERUMAHAN 04 01 01 PROGRAM PELAYANAN

Lebih terperinci

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 3. Sistem Informasi Perumahan di Seksi Pembangunan di Kabupaten Bogor

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 3. Sistem Informasi Perumahan di Seksi Pembangunan di Kabupaten Bogor A. UTAMA 1 Program Lingkungan Sehat 1. Terlaksananya peningkatan 1. Persentase Luas 8.044 % 1. Verifikasi Prasarana, Sarana dan Seksi Pembangunan - 4.4 kualitas bangunan dan pemukiman yang tertata Utilitas

Lebih terperinci

SKPD : DINAS TATA BANGUNAN DAN PERMUKIMAN

SKPD : DINAS TATA BANGUNAN DAN PERMUKIMAN : DINAS TATA BANGUNAN DAN PERMUKIMAN Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 04 BIDANG URUSAN PERUMAHAN 1 04 01 Program Pelayanan Peningkatan 1. Peningkatan Terwujudnya 100 % - - 1,981,992,000 1,981,992,000

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP Kode URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 01 Program Pelayanan Administrasi 1,264,847,100 - - 1,264,847,100 1,264,847,100

Lebih terperinci

I-1 RENCANA KERJA DINAS TATA BANGUNAN DAN PEMUKIMAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN

I-1 RENCANA KERJA DINAS TATA BANGUNAN DAN PEMUKIMAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN I1 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR : TANGGAL : RENCANA KERJA DINAS TATA BANGUNAN DAN PEMUKIMAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

Lebih terperinci

Tabel 3.2 Rumusan Rancana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Tabel 3.2 Rumusan Rancana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kode URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN PENATAAN RUANG Tabel 3.2 Rumusan Rancana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor 01 Program

Lebih terperinci

SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN

SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 05 BIDANG URUSAN PENATAAN - - 5,249,001,000 5,249,001,000 5,078,173,600 RUANG 1 05 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : INSPEKTORAT Indikator Rencana Tahun 2013 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi 931,909,000 APBD

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

Lebih terperinci

SKPD : DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

SKPD : DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL : DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Kode Program/ Keluaran Hasil 2 URUSAN PILIHAN 2 03 BIDANG URUSAN ENERGI DAN SUMBER SUMBER DAYA MINERAL 2 03 01 Program Pelayanan - - 30,126,626,000 30,126,626,000

Lebih terperinci

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895 : INSPEKTORAT Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN kinerja manajemen UMUM, ADMINISTRASI penyelenggaraan pemerintahan KEUANGAN

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Program 1 URUSAN WAJIB 1 22 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1 22 01 Program Pelayanan

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju 2014 Kabupaten Bogor

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju 2014 Kabupaten Bogor SKPD : Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju 2014 Kabupaten Bogor Rencana Tahun 2013 Program /Kegiatan

Lebih terperinci

SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP

SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP : BADAN LINGKUNGAN HIDUP Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 08 BIDANG URUSAN Peningkatan 1. Peningkatan - - 9,551,780,000 9,551,780,000 10,036,258,668 LINGKUNGAN HIDUP pembangunan kualitas infrastruktur

Lebih terperinci

SKPD : RSUD LEUWILIANG

SKPD : RSUD LEUWILIANG : RSUD LEUWILIANG Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,685,382,000 7,685,382,000 7,293,915,251

Lebih terperinci

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor

Lebih terperinci

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH : DINAS PENDAPATAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 8 9 10 11 Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan - Optimalnya 3,161,941,904,435 - Optimalnya 3,161,941,904,435 DAERAH,

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja

Lebih terperinci

Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator

Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 2,635,820,000

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator

Lebih terperinci

Catatan Penting Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja

Catatan Penting Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencana Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode Kinerja Program

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 203 dan Prakiraan Maju Tahun 204 Kabupaten Bogor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kode Pagu Dana URUSAN WAJIB 03 BIDANG URUSAN

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN Pembangunan Uoaya Mitigasi UMUM, ADMINISTRASI Infrastruktur

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU

SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU : BADAN PERIZINAN TERPADU Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 16 BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL 1 16 01 Program Pelayanan Cibinong Terwujudnya - - 1,702,753,000 1,702,753,000 1,876,900,000 Administrasi

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN Rp. TARGET Rp.

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN Rp. TARGET Rp. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN - TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR SKPD : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode APBN APBD I APBD II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 URUSAN WAJIB 1 19

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN PROGRAM

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN PROGRAM Tabel : V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008-2013 PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM DATA CAPAIAN KONDISI KINERJA

Lebih terperinci

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rancangan Awal RKPD Pagu Lokasi WAJIB I Program Pelayanan Administrasi Cibinong Terwujudnya

Lebih terperinci

SKPD : RSUD CILEUNGSI

SKPD : RSUD CILEUNGSI : RSUD CILEUNGSI Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,236,903,000 7,236,903,000 8,684,283,600 Administrasi

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR RINGKASAN APBD MENURUT TAHUN ANGGARAN 205 KODE PENDAPATAN DAERAH 2 3 4 5 = 4 3 URUSAN WAJIB 5,230,252,870,000 5,84,385,696,000 584,32,826,000 0 PENDIDIKAN 0 0 Dinas Pendidikan

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang

Lebih terperinci

DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR SKPD : DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 20 Indikator 17 Program Peningkatan dan - Optimalnya Penerimaan 3,161,941,904,435 13,793,841,401 13,793,841,401

Lebih terperinci

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 19 BIDANG URUSAN KESATUAN Peningkatan 1. Optimalisasi BANGSA DAN POLITIK DALAM pelayanan penyelenggaraan NEGERI kehidupan sosial

Lebih terperinci

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan.

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan. PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA (Outcome)/Kegiatan (Output) Indikatif APBN APBD I APBD II Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 URUSAN WAJIB BIDANG

Lebih terperinci

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. Halaman 67

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. Halaman 67 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 2.28.56.000 0 PERKANTORAN 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Materai 230

Lebih terperinci

SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 4 BIDANG URUSAN KEARSIPAN Peningkatan Peningkatan - - 6,285,901,018 6,285,901,018 3,394,491,120 Kinerja manajemen 4 01 Program

Lebih terperinci

Sekapur Sirih. Jakarta, Agustus 2010 Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, Ahmad Koswara, MA

Sekapur Sirih. Jakarta, Agustus 2010 Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, Ahmad Koswara, MA Sekapur Sirih Sebagai pengemban amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan sejalan dengan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Sensus Penduduk dan Perumahan Tahun 2010

Lebih terperinci

Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR

Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE Program dan Kegiatan

Lebih terperinci

TABEL 1 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bogor Atas Dasar Harga Konstan Tahun

TABEL 1 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bogor Atas Dasar Harga Konstan Tahun Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan indikator kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana yang diinstruksikan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Lebih terperinci

jalan 2 Sosialisasi Kebijakan di Bidang 115,000,000 Seksi Bimbingan - 3.4

jalan 2 Sosialisasi Kebijakan di Bidang 115,000,000 Seksi Bimbingan - 3.4 A. UTAMA Meningkatnya infrastruktur - Jumlah Pelabuhan 1 Terminal 1 Program Pembangunan Prasarana 1,352,400,000 wilayah yang berkualitas dan Laut/Udara/Terminal dan Fasilitas Perhubungan terintegrasi untuk

Lebih terperinci

SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 18 BIDANG URUSAN Percepatan Peningkatan KEPEMUDAAN DAN OLAH Pembangunan kemantapan RAGA Infrastruktur sarana dan wilayah dan optimalisasi

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BOGOR TAHUN

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BOGOR TAHUN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,, KELOMPOK DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BOGOR TAHUN -2013 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN INDIKATOR PADA TAHUN AWAL PROGRAM PROGRAM(OUTCOME)

Lebih terperinci

TABEL.V.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

TABEL.V.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF TABEL.V.1. RENCANA PROGRAM,,, KELOMPOK PENAAN INDIKATIF DINAS TATA RUANG PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR TAHUN -2013 PROGRAM TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENAAN SKPD LOKASI Mewujudkan penataan Meningkatnya

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Ir. SITI NURIANTY, MM Jabatan : Kepala

Lebih terperinci

Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun Indikator Rencana Tahun 2013

Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun Indikator Rencana Tahun 2013 Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2013 SKPD : DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN Indikator Rencana Tahun 2013 URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN KETAHANAN PANGAN 01 Program Pelayanan Administrasi 1,471,222,000

Lebih terperinci

RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN A. UTAMA 1 Meningkatnya Penerimaan 1 Optimalnya

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : 1.06.01.

Lebih terperinci

SKPD : DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

SKPD : DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN : DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 07 BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN 1 07 01 Program Pelayanan Terwujudnya 1 tahun - - 3,152,876,000 3,152,876,000 3,468,163,600 Administrasi

Lebih terperinci

BAB V KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KABUPATEN BOGOR

BAB V KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KABUPATEN BOGOR BAB V KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KABUPATEN BOGOR Bab ini menjelaskan berbagai aspek berkenaan kelembagaan penyuluhan pertanian di Kabupaten Bogor yang meliputi: Organisasi Badan Pelaksana an Pertanian,

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 11 BIDANG URUSAN 1. Optimalisasi - - 3,346,680,000 3,346,680,000 3,784,023,100 PEMEBRDAYAAN PEREMPUAN

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR . PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami

Lebih terperinci

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 19 BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1 19 BIDANG URUSAN KESATUAN Peningkatan Peningkatan BANGSA DAN POLITIK DALAM Kinerja

Lebih terperinci

SKPD : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

SKPD : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 BIDANG URUSAN KETAHANAN 1,000,000,000 13,943,550,000 20,318,465,000 35,262,015,000 38,788,216,500 PANGAN 1 01 Program Pelayanan

Lebih terperinci

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU. Target Capaian Kinerja

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU. Target Capaian Kinerja RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU Nama SKPD : BAPPEDA Kode Dana/Pagu BELANJA LANGSUNG 9.704.000.000,00 9.704.000.000,00 11.212.000.000,00

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang

Lebih terperinci

SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN Kinerja Manajemen UMUM, ADMINISTRASI Penyelenggaraan

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 2 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 01 Program Pelayanan Terwujudnya 100 % - - 734,618,000 734,618,000

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN PROGRAM YANG ADA DI SETIAP SKPD 1 Program Penyediaan Jasa Surat Pelayanan Menyurat Dana Rp 1,000,000 562,580 56.26 Administrasi Perkantoran Jumlah surat yang surat 7,500 5,518 73.57 keluar Penyediaan Jasa

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS TATA KOTA & PERUMAHAN KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS TATA KOTA & PERUMAHAN KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2014 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS TATA KOTA & PERUMAHAN KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2014 Tujuan Sasaran Indikator Kode Program dan Unit Kerja SKPD Sasaran

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2013 dan Prakiraan Maju tahun 2014

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2013 dan Prakiraan Maju tahun 2014 SKPD : DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode Kinerja Program Target Capaian Kebutuhan

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA PROGRAM. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Jasa Telepon, listrik dan PDAM Kebutuhan kantor

INDIKATOR KINERJA PROGRAM. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Jasa Telepon, listrik dan PDAM Kebutuhan kantor FORMULIR VII.I.5 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2010 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD LINGKUP KOTA BANDUNG RENJA SKPD: KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG PERIODE PELAKSANAAN: TAHUN 2015 (S.D.

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 06 BIDANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 06 01 Program

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG Hal 1 dari RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.04. - Perumahan 1.04. - Dinas Cipta Karya dan Penataan

Lebih terperinci

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja. Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kelumpang Lembar dari.. Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening U r a i a n / % Sisa 1 2 3 4 5 4 1 PENDAPATAN DAERAH 4,870,554,573,000.00 436,379,514,072.86

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KINERJA, KELOMPOK DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008-2013 Visi : Terwujudnya lingkungan yang bersih, indah dan tertib serta sehat

Lebih terperinci

SKPD : BADAN KETAHANAN PANGAN, PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

SKPD : BADAN KETAHANAN PANGAN, PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN : BADAN KETAHANAN PANGAN, PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 BIDANG URUSAN KETAHANAN Peningkatan Daya - Peningkatan 800,000,000-9,078,945,000

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan. Catatan Kode. Target Capaian Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan. Catatan Kode. Target Capaian Program/Kegiatan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Ciawi Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : RSUD CIAWI Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir: Rp ,00 APBD awal: akhir:

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir: Rp ,00 APBD awal: akhir: RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATUAN KERJA : PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN : 2017 1 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2 PENYEDIAAN

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2014 SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI, APBN ( DAK ) KEGIATAN PROSENTASE PROGRAM RENCANA TINGKAT

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2014 SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI, APBN ( DAK ) KEGIATAN PROSENTASE PROGRAM RENCANA TINGKAT DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 204 SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI, APBN ( DAK ) PROGRAM. Program Pelayanan. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Administrasi

Lebih terperinci

(LS+UP/GU/TU) Anggaran. s.d. Bulan ini. Bulan lalu Bulan ini Bulan lalu Bulan ini (10+11) 3456(4+5) 78 9(7+8)10 13(6+9+12)14(3-13)

(LS+UP/GU/TU) Anggaran. s.d. Bulan ini. Bulan lalu Bulan ini Bulan lalu Bulan ini (10+11) 3456(4+5) 78 9(7+8)10 13(6+9+12)14(3-13) PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA FUNGSIONAL) SKPD :.2.31. KECAMATAN PRACIMANTORO Pengguna Anggaran : Bendahara Pengeluaran : ugiyarti Tahun Anggaran

Lebih terperinci

LAPORAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2013

LAPORAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2013 LAPORAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2013 NO URUSAN PEMERINTAHAN. PROGRAM / KEGIATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG

Lebih terperinci

PERSEN TASE (%) Dinas Tata Kota dan Perumahan ,82 Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame

PERSEN TASE (%) Dinas Tata Kota dan Perumahan ,82 Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame 05. A. KEBIJAKAN PROGRAM Arah kebijakan program pada Urusan Wajib Penataan Ruang diarahkan untuk mewujudkan tata ruang kota yang sinergis, serasi dan berkelanjutan didukung oleh dokumen perencanaan tata

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kode 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 05 Formulir DPASKPD. Halaman : Urusan Pemerintahan Organisasi :.08. Lingkungan Hidup :.08.0. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Rekapitulasi

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Lampiran I.3 Perda Pertanggungjawaban Nomor Tanggal : : 000 31 Desember 2015 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, TAHUN 2015 Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Kehutanan

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Kehutanan LAMPIRAN XXIII PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR : 43 TAHUN 2014 TANGGAL : 22 DESEMBER 2014 RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Lebih terperinci

I-1 KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR : TANGGAL : RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN

I-1 KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR : TANGGAL : RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN I-1 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR : TANGGAL : RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

Lebih terperinci

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 1.04 Perumahan 1.05 Penataan Ruang Organisasi : 1.05.02 Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 201 Organisasi/SKPD : 1.08.01.00. SEKRETARIAT BLHD Hal 1 dari 5 PROGRAM/KEGIATAN NOMOR SASARAN

Lebih terperinci

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN Indikator kinerja Hasil Program

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN Indikator kinerja Hasil Program RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015 KELOMPOK PROGRAM/KEGATAN No. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator kinerja Hasil Program Keluaran

Lebih terperinci

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Cirebon

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Cirebon Rencana Program dan Prioritas Kota Cirebon Kode KECAMATAN HARJAMUKTI Indikator Program/ 1.20 Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat, Kepegawaian dan Persandian 1.20.2 Program Peningkatan

Lebih terperinci

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOGOR 2013

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOGOR 2013 REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOGOR 2013 1. Program dan Kegiatan Pada Tahun Anggaran 2013, Dinas Peternakan dan Perikanan memberikan kontribusi bagi pencapaian

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DRAFT AWAL RANCANGAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DRAFT AWAL RANCANGAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DRAFT AWAL RANCANGAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR... i DAFTAR

Lebih terperinci

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2016 FORMULIR RKA-SKPD 2.2 Urusan Pemerintah : 1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Organisasi : 1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Program / Kegiatan REKAPITULASI

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.04. - Perumahan 1.04.03. - Dinas Cipta Karya dan Penataan

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BANDUNG TAHUN 2013

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BANDUNG TAHUN 2013 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BANDUNG TAHUN 2013 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Lebih terperinci

TABEL 5.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2014 TAHUN 2014

TABEL 5.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2014 TAHUN 2014 : DINAS PENDIDIKAN Kode Program/ TABEL 5.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2014 TAHUN 2014 Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 01 BIDANG URUSAN PENDIDIKAN 1 01 01 Program Pelayanan Peningkatan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG RINGKASAN RENJA DUKCAPIL 1.1. Latar Belakang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. PEKERJAAN UMUM ORGANISASI : 1.03. DINAS PEKERJAAN

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015 SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEGIATAN PROGRAM YANG ADA DI SETIAP SKPD 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat yang Keluar

Lebih terperinci

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR : 41 Tahun 2013 TANGGAL : 24 Desember 2013 Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA CIBINONG Nomor : W10-A24/3122a/Hk.00.4/XII/2010

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA CIBINONG Nomor : W10-A24/3122a/Hk.00.4/XII/2010 PENGADILAN AGAMA CIBINONG Jl. Bersih No. 1 Komplek Pemda Kabupaten Bogor Telepon/Faks. (021) 87907651 Kode Pos 16914 Cibinong E-mail : pa.cibinong@gmail.com KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA CIBINONG TENTANG

Lebih terperinci

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Sekretariat DPRD Kota Kendari

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Sekretariat DPRD Kota Kendari Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Sekretariat DPRD Kota Kendari Tujuan Sasaran Indikator sasaran Target Kinerja dan kerangka pendanaan Data capaian

Lebih terperinci

RENJA - RENCANA KERJA

RENJA - RENCANA KERJA Halaman 1 dari 9 0341366922 RENJA RENCANA KERJA (outcome) dan Kegiatan () 1 01 02 1.20.09 21 06 Pengembangan program kota sehat 2 01 19 1.20.09 16 07 Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah 3 01 20

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Formulir RKPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 01 Tahun 2015 12 Januari 2015 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci