Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR"

Transkripsi

1 Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Unit Kerja Lokasi Program (Outcome) pada Tahun Awal Kinerja pada Penanggung dan Kegiatan (Output) Perencanaan Akhir Periode jawab (2010) Renstra (2013) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Membangun sistem 1 Terbangunnya sistem 1 Tersusunnya dokumen Program Pencegahan Dini dan Terlaksananya pencegahan terhadap pencegahan terhadap perencanaan PB Penanggulangan Bencana (Sub Pencegahan Dini dan terjadinya bencana bencana 2 Anggota SRC yang Program : Pencegahan Dini Penanganan Bencana di dan optimalnya terlatih dalam Bencana) Kabupaten Bogor penyelenggaraan penanggulangan Pengadaan Sarana dana Jumlah Sarana ,393, ,393,000 RATIK Cibinong penanggulangan dan bencana Prasarana Evakuasi penduduk komunikasi kesiapsiagaan paket paket pemulihan akibat 3 Anggota dari ancaman korban bencana dan penanggulangan bencana masyarakat/aparatur alam bencana yang terlatih dalam penanggulangan Optimalisasi Tim Reaksi Cepat Terwujudnya optimalisasi ,757, ,757,000 RATIK Kab. Bogor bencana Pada Penanganan Bencana penanganan bencana di kejadian kejadian Tingkat Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor Ketersediaan Logistik korban korban penanganan Pelatihan SAR bagi anggota Jumlah anggota TRC ,425, ,425,000 RATIK Cibinong bencana TRC yang terlatih dalam bidang orang orang 5 Tersedianya sarana SAR dan prasarana utama penanganan Pembinaan Kelinmasan dalam Jumlah anggota Linmas ,425, ,425,000 RATIK Cibinong bencana penanggulangan bencana yang terlatih dalam orang orang penanganan bencana Penyusunan SOP - Jumlah SOP ,000, ,000,000 PKPK Cibinong Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana SOP SOP Penanggulangan Bencana Jumlah kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Rakor Rakor Penanggulangan Bencana Pendidikan dan Pelatihan Jumlah personil yang ,000, ,000,000 PKPK Cibinong Manajemen Dasar memiliki kemampuan orang orang Penanggulangan Bencana Manajemen Dasar PB Kegiatan Penyusunan Analisis Jumlah Dokumen Analisis ,000, ,000,000 PKPK Cibinong Risiko Bencana (ARB) Risiko Bencana Penyusunan Rencana Aksi Jumlah Dokumen ,000, ,000,000 PKPK Cibinong Daerah Penanggulangan Rencana Aksi Daerah Bencana (RAD-PB) Penanggulangan Bencana (RAD-PB) Penyusunan Pedoman Jumlah Dokumen ,000, ,000,000 PKPK Cibinong Pengurangan Risiko Pedoman Bencana Daerah (PRBD) Pengurangan Risiko Bencana Daerah

2 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Unit Kerja Lokasi Program (Outcome) pada Tahun Awal Kinerja pada Penanggung dan Kegiatan (Output) Perencanaan Akhir Periode jawab (2010) Renstra (2013) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp (PRBD) Pengembangan Pusat Data Terlaksananya kegiatan ,000, ,000, ,000,000 SEKRETARIAT Cibinong Informasi Penanggulangan Pusat Data Informasi bulan bulan bulan Bencana Penanggulangan Bencana Bencana Gladi dan Simulasi Manajemen Jumlah kegiatan gladi dan ,000, ,000,000 PKPK Cibinong Bencana simulasi manajemen keg keg bencana Bimbingan Teknis Aparatur Jumlah kecamatan yang ,000, ,000,000 PKPK Cibinong Kecamatan dalam mengikuti Bimtek PB kec kec Penanggulangan Bencana Bimbingan Teknis Manajemen Jumlah personil yang ,000, ,000, ,000,000 PKPK Cibinong Dasar Penanggulangan memiliki kemampuan orang orang orang Bencana (PB) Manajemen Dasar PB Bimbingan Teknis Satgas PB Jumlah personil Satgas ,000, ,000,000 PKPK Cibinong Spesialisasi Assessment PB yang memiliki orang orang kemampuan teknis spesialisasi assesment Bimbingan Teknis Satgas PB Jumlah personil Satgas ,000, ,000,000 PKPK Cibinong Spesialisasi Medical Action PB yang memiliki orang orang kemampuan teknis spesialisasi medical action Bimbingan Teknis Satgas PB Jumlah ,000, ,000,000 PKPK Cibinong Spesialisasi KBBM peserta/masyarakat yang orang orang (Kesiapsiagaan Bencana memiliki kemampuan Berbasis Masyarakat) dalam hal kesiapsiagaan bencana Bimbingan Teknis Pengelolaan Jumlah personil Satgas ,000, ,000,000 PKPK Cibinong Bantuan Bencana PB yang memiliki orang orang kemampuan pengelolaan bantuan bencana Kegiatan Fasilitasi Operasional Jumlah optimalisasi ,000, ,373,000,000 2,073,000,000 RATIK Kab.Bogor Satgas/ Tim Reaksi Cepat penanganan bencana di korban korban Kabupaten Bogor Penyiapan Logistik Tanggap Jumlah bufferstock ,000, ,000, ,000,000 RATIK Cibinong Darurat Bencana bantuan bencana jenis jenis jenis

3 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Unit Kerja Lokasi Program (Outcome) pada Tahun Awal Kinerja pada Penanggung dan Kegiatan (Output) Perencanaan Akhir Periode jawab (2010) Renstra (2013) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Penyelenggaraan Posko Terfasilitasinya Posko ,000, ,000, ,000,000 RATIK Cibinong Pengendalian Bencana Pengendalian HOK HOK HOK Penanggulangan Bencana Kegiatan Penguatan Sarana Jumlah sarana prasarana ,000, ,000, ,000,000 RATIK Cibinong Prasarana Tanggap Darurat tanggap darurat PB jenis jenis jenis Kegiatan Pengadaan Peralatan Jumlah Peralatan Satgas ,000, ,000, ,000,000 RATIK Cibinong Satgas PB jenis jenis jenis xxxx 23 Bimbingan Teknis Satgas PB Jumlah personil Satgas ,000, ,000,000 PKPK Cibinong Spesialisasi Rehabilitasi dan PB yang memiliki orang orang Rekontruksi kemampuan teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bimbingan Kesiapsiagaan Jumlah masyarakat di ,000, ,000,000 RR Kab. Bogor dalam menghadapi bencana di wilayah rawan bencana orang orang wilayah rawan bencana alam alam yang terlatih dalam menghadapi bencana Pelatihan TAGANA (Taruna Jumlah pemuda/taruna ,000, ,000,000 RATIK Cibinong Tanggap Bencana) Kabupaten tanggap bencana yang orang orang Bogor terlatih dalam menghadapi bencana 2 Optimalnya 1 Terselenggaranya Program Pencegahan Dini dan Terlaksananya penyelenggaraan penanggulangan bencana Penanggulangan Bencana (Sub Pencegahan Dini dan penanggulangan dan Program : Penanggulangan Penanganan Bencana di pemulihan akibat 2 Terselenggaranya Bencana) Kabupaten Bogor bencana secara rehabilitasi dan terpadu dan rekonstruksi akibat Perencanaan Teknis Relokasi Jumlah dokumen ,000, ,000,000 RR Kab.Bogor berkelanjutan bencana Korban Bencana di Kampung masterplan relokasi dokumen dokumen Panggeleseran dan Kampung daerah rawan bencana di 3 Terbantunya korban Cibugis Desa Banyuwangi Kampung Panggeleseran bencana alam Kecamatan Cigudeg dan Cibugis Desa Banyuwangi Kec. Cigudeg Penyusunan Perencanaan Jumlah dokumen ,000, ,000, ,000,000 RR Cibinong Rehabilitasi dan Rekonstruksi perencanaan rehabilitasi dokumen dokumen dokumen Pasca Bencana dan rekonstruksi pasca bencana Kegiatan Assesment/Kaji Jumlah kegiatan 60 50,000, ,000, ,000,000 RATIK Kab.Bogor Cepat Kerusakan/Kerugian Asessment / kaji cepat kejadian kejadian kejadian Akibat Bencana kerusakan/kerugian akibat

4 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Unit Kerja Lokasi Program (Outcome) pada Tahun Awal Kinerja pada Penanggung dan Kegiatan (Output) Perencanaan Akhir Periode jawab (2010) Renstra (2013) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Bencana Pendistribusian dan Penataan Jumlah lokasi bencana ,000, ,000, ,000,000 RATIK Kab.Bogor Logistik lokasi lokasi lokasi lokasi Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah fasilitasi dan ,000, ,000,000 RR Kab.Bogor Perbaikan Bidang Prasarana koordinasi perbaikan keg keg Fisik Pasca Bencana bidang prasarana fisik pasca bencana Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Fasilitasi dan ,000, ,000,000 RR Kab.Bogor Penerapan Rancang Bangun koordinasi Penerapan kec kec dan Peralatan yang Tepat dan Rancang Bangun dan Aman Bencana Peralatan yang Tepat dan Aman Bencana Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Fasilitasi dan ,000, ,000,000 RR Cibinong Perbaikan Bidang Sosial Koordinasi Perbaikan keg keg Ekonomi Pasca Bencana Bidang Sosial Ekonomi Pasca Bencana Assessment Kaji Rehabilitasi Jumlah assesment kaji ,000, ,000, ,000,000 RR Kab.Bogor dan Rekonstruksi Penanganan rehabilitasi dan kegiatan keg keg Pasca Bencana rekonstruksi penanganan pasca bencana Fasilitasi dan Pendampingan Jumlah fasilitasi dan ,000, ,000, ,000,000 RR Kec.Cigudeg Relokasi Korban Bencana di pendampingan relokasi keg keg keg Kp. Panggeleseran dan Kp korban bencana di Kp. Cibugis Ds. Banyuwangi Kec. Panggeleseran dan Kp. Cigudeg Cibugis Ds Banyuwangi Kec. Cigudeg DED Perbaikan Prasarana Jumlah dokumen DED ,000, ,000,000 RR Kab.Bogor Fisik Akibat Bencana Perbaikan prasarana fisik dokumen dokumen akibat bencana Tanggap Darurat Penanganan Jumlah penanganan ,000,000, ,000,000,000 RATIK Kab.Bogor Bencana bencana korban korban 2 Meningkatkan 1 Meningkatnya waktu 1 Anggota pemadam yang Program Peningkatan Kesiagaan Meningkatnya kesiagaan kualitas pelayanan tanggap (response terlatih (bertambahnya dan Pencegahan Bahaya dan pencegahan bahaya pencegahan dan time) dan cakupan anggota pemadam) Kebakaran kebakaran penanganan kebakaran pelayanan pencegahan dan 2 Tersedianya SATLAKAR Kegiatan Rekruitment Tenaga Jumlah tenaga sukarela ,622, ,000, ,000, ,622,000 PKPK Kab.Bogor penanganan (Satuan Relawan Sukarela pertolongan Bencana yang terlatih dalam orang orang orang orang kebakaran Kebakaran) yang terlatih Kebakaran pertolongan bencana kebakaran

5 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Unit Kerja Lokasi Program (Outcome) pada Tahun Awal Kinerja pada Penanggung dan Kegiatan (Output) Perencanaan Akhir Periode jawab (2010) Renstra (2013) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Tersedianya Kendaraan pemadam kebakaran Pengadaan Sarana dan Jumlah sarana prasarana ,804, ,000, ,804,000 PKPK Cibinong yang berfungsi dengan Prasarana Pencegahan penunjang operasional jenis jenis jenis baik Bahaya Kebakaran penanggulangan kebakaran 4 Meningkatnya Cakupan pelayanan pemadam Pemeliharaan Sarana dan Jumlah sarana dan 8 288,960, ,000, ,000, ,960,000 PKPK Cibinong kebakaran Prasarana Pencegahan prasarana pencegahan unit unit unit unit 5 Meningkatnya waktu Bahaya Kebakaran bahaya kebakaran yang tanggap (response time) terpelihara daerah layanan wilayah manajemen kebakaran Kegiatan Pencegahan dan Jumlah penanggulangan 180 1,025,118, ,796, ,500,000, ,327,914,000 PKPK Kab.Bogor Pengendalian Bahaya bahaya kebakaran kejadian kejadian kejadian kejadian Kebakaran Pendidikan dan Pelatihan Jumlah anggota damkar ,000, ,000,000 PKPK Anggota Pemadam Kebakaran yang mengikuti diklat orang orang (Diklat Pemadam 3 dan Diklat pemadam 3 dan diklat Inspektur) inspektur 1 Meningkatkan 1 Meningkatnya 1 Terwujudnya kelancaran Program Pelayanan Administrasi kapasitas sumberdaya kelancaran pelayanan administrasi Perkantoran lembaga pelayanan perkantoran Penyediaan Jasa Surat Meningkatnya tertib ,000, ,000, ,000,000 SEKRETARIAT Cibinong penanggulangan administrasi Menyurat administrasi surat bulan bulan bulan bencana daerah perkantoran menyurat jumlah perangko lbr 250 lbr jumlah materai 1100 lbr 1200 lbr Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya jasa ,400, ,000, ,000, ,400,000 SEKRETARIAT Cibinong sumber daya air dan komunikasi sumberdaya bulan bulan bulan bulan listrik listrik dan internet - jjaringan telepon jaringan listrik jaringan internet Penyediaan jasa pemeliharaan Dipenuhinya kewajiban 0 1 tahun 10,000,000 1 tahun 10,000,000 1 tahun 15,000,000 3 tahun 35,000,000 SEKRETARIAT Cibinong dan perizinan membayar pajak anggran anggran anggran anggaran kendaraan kendaraan dinas/operasional Kendaraan roda 2 2 unit 3 unit 3 unit 8 Kendaraan roda 4 4 unit 7 unit 7 unit 18 Kendaraan roda 6 10 unit 10 unit 11 unit Penyediaan jasa kebersihan Meningkatnya kebersihan ,000, ,000, ,000, ,000,000 SEKRETARIAT Cibinong kantor dan kenyamanan bulan bulan bulan bulan lingkungan Kantor

6 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Unit Kerja Lokasi Program (Outcome) pada Tahun Awal Kinerja pada Penanggung dan Kegiatan (Output) Perencanaan Akhir Periode jawab (2010) Renstra (2013) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ketersediaan ATK ,607, ,000, ,000, ,607,000 SEKRETARIAT Cibinong jenis jenis jenis jenis Penyediaan barang cetakan Jumlah ketersediaan ,000, ,000, ,000, ,000,000 SEKRETARIAT Cibinong dan penggandaan barang setakan dan jenis jenis jenis jenis penggandaan Penyediaan komponen Jumlah komponen ,000, ,000, ,000, ,000,000 SEKRETARIAT Cibinong instalasi listrik/penerangan instalasi listrik/penerangan jenis jenis jenis jenis bangunan kantor bangunan kantor Penyediaan Bahan Logistik Tersedianya BBM, solar ,000, ,000, ,000, ,000,000 SEKRETARIAT Cibinong Kantor dan oli serta gas untuk bulan bulan bulan bulan bahan logistik kantor - premium liter ltr - solar liter ltr - oli 300 liter 360 ltr - tabung gas 20 tabung - pengisian gas 24 kali 24 kali Penyediaan Makanan dan jumlah makanan dan ,000, ,000, ,000, ,000,000 SEKRETARIAT Cibinong Minuman minuman untuk jamuan bulan bulan bulan bulan rapat dan tamu - jamuan rapat 240 kali 60 kali 70 kali 370 kali - jamuan tamu 48 kali 33 kali 33 kali 114 kali Rapat-rapat Koordinasi dan jumlah rapat koordinasi 0 12 bulan 350,000, bulan 200,000, bulan 400,000, ,000,000 SEKRETARIAT Cibinong Konsultasi Ke Dalam dan Luar dan konsultasi ke dalam bulan Daerah dan luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah tenaga pendukung orang 103,950, orang 125,000, ,950,000 SEKRETARIAT Cibinong Pendukung admministrasi/teknis orang Administrasi/Teknis perkantoran Perkantoran Pelayanan Dokumentasi dan Tertatanya dokumen dan bulan 20,000, bulan 30,000, ,000,000 SEKRETARIAT Cibinong Arsip SKPD arsip SKPD bulan Penyediaan Pelayanan Meningkatnya Tertib bulan 45,000, bulan 50,000, ,000,000 SEKRETARIAT Cibinong Administrasi Kepegawaian administrasi kepegawaian bulan SKPD 12 bulan 35,000, bulan 35,000, ,000,000 SEKRETARIAT Cibinong Penyediaan Pelayanan Meningkatnya Tertib bulan Administrasi Barang administrasi barang SKPD Penyediaan Pelayanan Meningkatnya keamanan 0 Keamanan Kantor pelaksanaan tugas aparatur

7 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Unit Kerja Lokasi Program (Outcome) pada Tahun Awal Kinerja pada Penanggung dan Kegiatan (Output) Perencanaan Akhir Periode jawab (2010) Renstra (2013) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jumlah orang petugas ,750, ,750, ,500,000 SEKRETARIAT Cibinong kemanan orang orang orang Program Peningkatan Sarana Meningkatnya sarana dan 2 Meningkatnya 1 Terwujudnya dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur kapasitas sumber peningkatan sarana dan Pembangunan Gedung Kantor - Jumlah bangunan gedung ,000, ,000, ,045,000,000 SEKRETARIAT Kab. Bogor daya sarana dan prasarana aparatur kantor (pos damkar) unit unit unit prasarana - Jumlah bangunan 1 6,000,000, ,000,000,000 SEKRETARIAT Cibinong aparatur gedung kantor BPBD unit unit Pengadaan Kendaraan Dinas/ Jumlah pengadaan mobil 0 1,000,000,000 1,300,000,000 4,200,000, unit 6,500,000,000 SEKRETARIAT Cibinong Operasional - Roda 2 6 unit 6 unit - Roda 4 4 unit 2 unit 6 unit - Roda 6 1unit 3 unit 4 unit Pengadaan Perlengkapan Jumlah perlengkapan ,254, ,254,000 SEKRETARIAT Cibinong Gedung Kantor gedung kantor jenis jenis Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur ,487, ,487,000 SEKRETARIAT Cibinong jenis jenis Pengadaan Peralatan Kantor - Jumlah peralatan kantor jenis 90,000,000 5 jenis 110,000, ,000,000 SEKRETARIAT Cibinong yang dibutuhkan jenis Pengadaan Perlengkapan - Jumlah perlengkapan jenis 100,000,000 9 jenis 120,000, ,000,000 SEKRETARIAT Cibinong Kantor kantor jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya gedung unit 79,000,000 1 unit 82,000, ,000,000 Gedung Kantor kantor unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah pemeliharaan 0 Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan : 11 unit 105,000, unit 120,000, unit 225,000,000 SEKRETARIAT Cibinong - Roda unit 3 unit - Roda 4 7 unit 7 unit - Roda 6 atau lebih 1 unit 1 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah pemeliharaan unit 30,000, unit 70,000, unit 100,000,000 SEKRETARIAT Cibinong Peralatan Kantor peralatan kantor - komputer 9 unit 9 unit - printer 5 unit 8 unit - AC 12 unit 12 unit - notebook/laptop 4 unit Rehabilitasi Sedang/Berat Terpeliharanya garasi 0 Gedung Kantor kendaraan dinas/operasional - Jumlah luasan garasi M2 60,000, M2 60,000, M2 120,000,000 SEKRETARIAT Cibinong kendaraan

8 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Unit Kerja Lokasi Program (Outcome) pada Tahun Awal Kinerja pada Penanggung dan Kegiatan (Output) Perencanaan Akhir Periode jawab (2010) Renstra (2013) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp dinas/operasional Penyewaan Tempat Repeater Meningkatnya kelancaran ,000, ,000, ,000, ,000,000 SEKRETARIAT Cibinong operasional bulan bulan bulan bulan komunikasi penanggulangan bencana - Jumlah ketersediaan 2 jenis 2 jenis 2 jenis sarana komunikasi kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana 3 Meningkatnya 1 Terwujudnya peningkatan Program Peningkatan Meningkatnya kapsitas kapasitas sumber kapasitas sumber daya Kapasitas Sumber Daya sumber daya aparatur daya dan disiplin aparatur Aparatur aparatur Pembinaan Mental dan Rohani Terbinanya mental ,000, ,000,000 SEKRETARIAT Cibinong bagi Aparatur dan rohani orang orang aparatur 2 Terwujudnya disiplin Program Peningkatan Disipilin Terlaksanannya Upaya aparatur Sumber Daya Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian dinas ,595, ,000, ,595,000 SEKRETARIAT Cibinong Beserta Perlengkapannya orang orang orang Pengadaan Pakaian Kerja Jumlah pakaian kerja ,357, ,000, ,000, ,357,000 SEKRETARIAT Cibinong Lapangan lapangan orang orang 4 Meningkatnya Tersusunnya dokumen Program Peningkatan Meningkatnya transparansi dan perencanaaan, Pengembangan Sistem Pelaporan pertanggungjawaban akuntabilitas lembaga penatausahaan dan Capaian Kinerja dan keuangan dan kinerja SKPD pertanggungjawaban Keuangan kinerja lembaga Penyusunan laporan capaian Jumlah dokumen ,000, ,000, ,000, ,000,000 SEKRETARIAT Cibinong kinerja dan ikhtisar realisasi Akuntabilitas Kinerja dokumen dokumen dokumen dokumen kinerja SKPD Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Penyusunan pelaporan Jumlah Laporan Keuangan ,000, ,000, ,000, ,000,000 SEKRETARIAT Cibinong keuangan semesteran Semesteran dokumen dokumen dokumen dokumen Penyusunan pelaporan Jumlah Laporan ,000, ,000, ,000, ,000,000 SEKRETARIAT Cibinong keuangan akhir tahun Keuangan Akhir Tahun dokumen dokumen dokumen dokumen Penyusunan perencanaan Jumlah dokumen ,000, ,000, ,000, ,000,000 SEKRETARIAT Cibinong anggaran penyusunan dan dokumen dokumen dokumen dokumen perencanaan anggaran Penatausahaan Keuangan Jumlah penataan ,000, ,000, ,000, ,000,000 SEKRETARIAT Cibinong

9 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Unit Kerja Lokasi Program (Outcome) pada Tahun Awal Kinerja pada Penanggung dan Kegiatan (Output) Perencanaan Akhir Periode jawab (2010) Renstra (2013) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp SKPD administrasi keuangan bulan bulan bulan bulan program/kegiatan Penyusunan Renstra dan Jumlah dokumen rensta ,000, ,000, ,000,000 SEKRETARIAT Cibinong Renja dan renja dokumen dokumen dokumen renstra renja Penyusunan Renja Jumlah dokumen renja ,000, ,000, ,000,000 SEKRETARIAT Cibinong dokumen dokumen dokumen Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Rakor ,000, ,000, ,000,000 SEKRETARIAT Cibinong Pelaporan SKPD Penanggulangan Bencana keg keg kegiatan Publikasi Kinerja SKPD Jumlah publikasi kinerja ,000, ,000, ,000, ,000,000 SEKRETARIAT Cibinong paket paket paket paket

10

11

12

13 g

14

15

16

17

18

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rancangan Awal RKPD Pagu Lokasi WAJIB I Program Pelayanan Administrasi Cibinong Terwujudnya

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN Pembangunan Uoaya Mitigasi UMUM, ADMINISTRASI Infrastruktur

Lebih terperinci

JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017

JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017 JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017 PROGRAM/KEGIATAN JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP 1 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lebih terperinci

sebelum perubahan 12, Belanja Tidak Langsung 21, BELANJA PEGAWAI

sebelum perubahan 12, Belanja Tidak Langsung 21, BELANJA PEGAWAI URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI : 1.20.15. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Halaman. 306

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : INSPEKTORAT Indikator Rencana Tahun 2013 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi 931,909,000 APBD

Lebih terperinci

Catatan Penting Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja

Catatan Penting Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencana Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode Kinerja Program

Lebih terperinci

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895 : INSPEKTORAT Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN kinerja manajemen UMUM, ADMINISTRASI penyelenggaraan pemerintahan KEUANGAN

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2015 31 Desember 2015 PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Program 1 URUSAN WAJIB 1 22 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1 22 01 Program Pelayanan

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU

SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU : BADAN PERIZINAN TERPADU Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 16 BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL 1 16 01 Program Pelayanan Cibinong Terwujudnya - - 1,702,753,000 1,702,753,000 1,876,900,000 Administrasi

Lebih terperinci

Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator

Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 2,635,820,000

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2016 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 206 Urusan Pemerintahan :. 04 Urusan Wajib Perumahan Organisasi :. 04. 0 BADAN

Lebih terperinci

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014 DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABATEN PEMERINTAH KABATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014 BIDANG : GABUNGAN Hal 1 / 8 00001 Program Pelayanan BLUD APBD Prop Dana 1 119010101 Penyediaan jasa

Lebih terperinci

SKPD : RSUD CILEUNGSI

SKPD : RSUD CILEUNGSI : RSUD CILEUNGSI Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,236,903,000 7,236,903,000 8,684,283,600 Administrasi

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (bpbd) Tahun 2017 Kabupaten Sidoarjo

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (bpbd) Tahun 2017 Kabupaten Sidoarjo Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (bpbd) Tahun 2017 Kabupaten Sidoarjo Total Anggaran Usulan SKPD Rp. 12.391.853.00 Total Anggaran Usulan Kec : Rp. Total APBDKAB

Lebih terperinci

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH : DINAS PENDAPATAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 8 9 10 11 Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan - Optimalnya 3,161,941,904,435 - Optimalnya 3,161,941,904,435 DAERAH,

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BANDUNG TAHUN 2013

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BANDUNG TAHUN 2013 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BANDUNG TAHUN 2013 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 09 Organisasi / SKPD :.05.0. -BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Halaman dari.05. KETENTRAMAN, KETERTIBAN

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR . PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami

Lebih terperinci

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur Meningkatnya

Lebih terperinci

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja. Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kelumpang Lembar dari.. Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1 TAHUN 2013 23 December 2013 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROGRAM, KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN RENCANA KERJA SKPD (RENJA-SKPD) TAHUN 2014 SKPD : Inspektorat Kabupaten No Kode Program / Kegiatan / Rincian Kegiatan Tujuan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) PEMERINTAH DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD 1 DPA SKPD 2.1 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

Lebih terperinci

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 3. Sistem Informasi Perumahan di Seksi Pembangunan di Kabupaten Bogor

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 3. Sistem Informasi Perumahan di Seksi Pembangunan di Kabupaten Bogor A. UTAMA 1 Program Lingkungan Sehat 1. Terlaksananya peningkatan 1. Persentase Luas 8.044 % 1. Verifikasi Prasarana, Sarana dan Seksi Pembangunan - 4.4 kualitas bangunan dan pemukiman yang tertata Utilitas

Lebih terperinci

Lampiran : Tabel 18. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Lampiran : Tabel 18. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Lampiran : Tabel 18. Rencana, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif 20112013 No Sub I Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan 1 Koordinasi

Lebih terperinci

DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR SKPD : DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 20 Indikator 17 Program Peningkatan dan - Optimalnya Penerimaan 3,161,941,904,435 13,793,841,401 13,793,841,401

Lebih terperinci

73. SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

73. SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 73. SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH No Daerah, dan A BELANJA TIDAK LANGSUNG 1 BELANJA HIBAH 1) Belanja Bantuan Sosial Terbantunya korban di seluruh wilayah kab. Temanggung Wilayah Kab. Temanggung

Lebih terperinci

Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcome dan Kegiatan (output)

Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcome dan Kegiatan (output) Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tujuan Indikator Sasaran Kode Pogram dan Kegiatan SKPD Indikator Kinerja Program

Lebih terperinci

BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja a. Program : Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Lebih terperinci

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator

Lebih terperinci

SKPD : RSUD LEUWILIANG

SKPD : RSUD LEUWILIANG : RSUD LEUWILIANG Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,685,382,000 7,685,382,000 7,293,915,251

Lebih terperinci

SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN

SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 05 BIDANG URUSAN PENATAAN - - 5,249,001,000 5,249,001,000 5,078,173,600 RUANG 1 05 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. 1 paket Rp ,00 APBD (09/09/DPA/2015) 1 Paket Rp ,00 APBD (09/09/DPA/2015)

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. 1 paket Rp ,00 APBD (09/09/DPA/2015) 1 Paket Rp ,00 APBD (09/09/DPA/2015) RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I TAHUN ANGGARAN : 2016 1 BADAN 2 BADAN 3 BADAN 4 BADAN 5 BADAN 6 BADAN 7 BADAN 8 BADAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 paket Rp. 21.000.000,00 Penyediaan

Lebih terperinci

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung. Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung Kode Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target SKPD s.d Tahun 1 10 Urusan Wajib kependudukan

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP Kode URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 01 Program Pelayanan Administrasi 1,264,847,100 - - 1,264,847,100 1,264,847,100

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan

Lebih terperinci

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. Terwujudnya Terlaksananya Klungkung Tangguh Bencana n Menuju Masyarakat bencana di yang Unggul dan Kabupaten Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Peran prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana

Lebih terperinci

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA 214-218) BAB 1 : PENDAHULUAN BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 1.1.

Lebih terperinci

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran BELANJA LANGSUNG NO URUSAN PROGRAM / KEGIATAN 1 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran 01. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 02. Penyediaan Makanan

Lebih terperinci

URUSAN PEMERINTAHAN : ORGANISASI :

URUSAN PEMERINTAHAN : ORGANISASI : LAMPIRAN I.2 : PERATURAN DAERAH NOMOR : 5 TAHUN 2014 TANGGAL : 11 AGUSTUS 2014 PEMERINTAH PROVINSI BALI RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASISI, PENDAPATAN, BELANJA DAERAH

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 201 Organisasi/SKPD : 1.08.01.00. SEKRETARIAT BLHD Hal 1 dari 5 PROGRAM/KEGIATAN NOMOR SASARAN

Lebih terperinci

KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015

KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015 KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015 Kode Prog Keg. Uraian Output Target Kinerja 1 2 3 4 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Lebih terperinci

Program/Kegiatan Tahun Indikator Kinerja Output dan Outcome A. ADMINISTRASI PELAYANAN PERKANTORAN. jumlah surat, peraturan

Program/Kegiatan Tahun Indikator Kinerja Output dan Outcome A. ADMINISTRASI PELAYANAN PERKANTORAN. jumlah surat, peraturan NO Program/Kegiatan Program/Kegiatan Tahun 2016 Indikator Kinerja Output dan Outcome Kegiatan Satuan Target Real isasi 1 2 3 4 5 6 7 A ADMINISTRASI PELAYANAN PERKANTORAN Penyediaan barang 1 1 cetakan dan

Lebih terperinci

RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN A. UTAMA 1 Meningkatnya Penerimaan 1 Optimalnya

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR SKPD : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode APBN APBD I APBD II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 URUSAN WAJIB 1 19

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Untuk mencapai Visi dan Misi BPBD Kabupaten Bandung, maka perlu dilakukan kebijakan operasional dalam bentuk

Lebih terperinci

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Nama : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA AMBON Kode 1 URUSAN WAJIB Indikator 1.13 Bidang Urusan : Sosial 01 Pelayanan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR : 1 TAHUN 2014 TANGGAL : 29 JANUARI 2014 PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan dibawah : Nama : AHMAD GUSTIAN,

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN PROGRAM YANG ADA DI SETIAP SKPD 1 Program Penyediaan Jasa Surat Pelayanan Menyurat Dana Rp 1,000,000 562,580 56.26 Administrasi Perkantoran Jumlah surat yang surat 7,500 5,518 73.57 keluar Penyediaan Jasa

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator

Lebih terperinci

Sasaran Prioritas Pembangunan Lokasi

Sasaran Prioritas Pembangunan Lokasi RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN KABUPATEN ACEH TAMIANG SKPK Kode : Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan (1) (2) Sasaran Indikator Prioritas Pembangunan Lokasi Program

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja BPBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja BPBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2018 sebagai sebuah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah disusun sesuai

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening U r a i a n / % Sisa 1 2 3 4 5 4 1 PENDAPATAN DAERAH 4,870,554,573,000.00 436,379,514,072.86

Lebih terperinci

Realisasi Kinerja pada Triwulan Aparatur BPBD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Realisasi Kinerja pada Triwulan Aparatur BPBD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ndikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD : Terlaksananya koordinasi pengelolaan dan pelaksanaan rehabilitasi serta rekonstruksi, mempercepat korban dan peningkatan kemampuan EVALUAS

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN , ,00

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN , ,00 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 1.05.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

Lebih terperinci

Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD BPBD Provinsi Banten Tahun 2014

Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD BPBD Provinsi Banten Tahun 2014 Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD BPBD Provinsi Banten SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran. Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran. Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran RENCANA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2017 URUSAN/ SKPD KODE REKENING PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) LOKASI DESA/KEL. KECAMATAN TARGET PAGU INDIKATIF 2017 1 2 3 4 5 6

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 06 BIDANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 06 01 Program

Lebih terperinci

TABEL 2.1 PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH PD : DINAS SOSIAL KABUPATEN BOGOR. Target Indikator Lainnya. Target IKK

TABEL 2.1 PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH PD : DINAS SOSIAL KABUPATEN BOGOR. Target Indikator Lainnya. Target IKK TABEL 2.1 PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH PD : DINAS SOSIAL KABUPATEN BOGOR URUSAN : WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG URUSAN : SOSIAL No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN Rp. TARGET Rp.

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN Rp. TARGET Rp. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN - TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Lampiran I.3 Perda Pertanggungjawaban Nomor Tanggal : : 000 31 Desember 2015 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, TAHUN 2015 Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 adalah :

BAB I PENDAHULUAN Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 adalah : BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tahun 2017 sebagai sebuah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun sesuai dengan

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN PROGRAM

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN PROGRAM Tabel : V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008-2013 PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM DATA CAPAIAN KONDISI KINERJA

Lebih terperinci

SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 4 BIDANG URUSAN KEARSIPAN Peningkatan Peningkatan - - 6,285,901,018 6,285,901,018 3,394,491,120 Kinerja manajemen 4 01 Program

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan : 4. 0 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi

Lebih terperinci

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014 DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PMK KOTA BONTANG

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014 DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PMK KOTA BONTANG RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014 DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PMK KOTA BONTANG I. Dasar penyusunan. Mengacu pada RKPD Kota Bontang Tahun 2014 dan Dokumen Rencana Strategis Dinas Kebersihan, Pertamanan

Lebih terperinci

LAPORAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016

LAPORAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 LAPORAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN Dalam rangka menunjang terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan yang lebih berdaya dan berhasil guna serta bertanggungjawab, maka

Lebih terperinci

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdir

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdir BAB XXXVIII BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 732 Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Terdiri Atas: a. Kepala Pelaksana; b. Sekretariat, terdiri atas: - 867

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

Lebih terperinci

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 257.228.000 265.928.000 PERKANTORAN 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya

Lebih terperinci

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan dibawah : Nama : AHMAD GUSTIAN, S.Sos

Lebih terperinci

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Program Utama Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai visi misi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal maka ditentukan oleh ketersedian anggaran

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KINERJA, KELOMPOK DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008-2013 Visi : Terwujudnya lingkungan yang bersih, indah dan tertib serta sehat

Lebih terperinci

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banyuwangi 1

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banyuwangi 1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banyuwangi 1 Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang disempurnakan

Lebih terperinci

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TA. 2016

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TA. 2016 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan : 4. 0 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi

Lebih terperinci

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD SKPD DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Periode Kegiatan Tahun 2016 Triwulan I No Kode Program / Kegiatan 1 2 3 Program Pelayanan Administrasi 1 1.20.01

Lebih terperinci

LAPORAN KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2014

LAPORAN KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2014 LAPORAN KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 204 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut Tahun 205 RINGKASAN EKSEKUTIF Tujuan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Lebih terperinci

TABEL 5.1 (PERUBAHAN) RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG TAHUN

TABEL 5.1 (PERUBAHAN) RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG TAHUN TABEL 5.1 (PERUBAHAN) RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021 No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Program/Kegiatan

Lebih terperinci

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015 LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015 Format : Ap/Lap-01 SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Bulan : Juli Triwulan

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2016 KOTA PADANG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2016 KOTA PADANG Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN KOTA PADANG Kode Pemerintahan Rencana Tahun (Tahun Berjalan) (+/-) - 1 Program Pelayanan Administrasi

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN ANGGARAN 203 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008-2013 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN TARGET

Lebih terperinci

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI -1- : 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.13. : - Badan Koordinasi Wilayah III 1.20.1.20.13.00.00.4.

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KOTA MALANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KOTA MALANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KOTA MALANG NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1. Meningkatnya penanganan gangguan 1. Persentase pelanggaran Perda 100% ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang

Lebih terperinci

Rencana Tahun Lokasi. Kinerja. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) 1 Wajib Otonomi daerah, pemerintahan umum, 1.20

Rencana Tahun Lokasi. Kinerja. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) 1 Wajib Otonomi daerah, pemerintahan umum, 1.20 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN TAHUN 20 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KOTA BANDUNG Kecamatan : Sumur NO KODE Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program

Lebih terperinci

KANTOR KETAHANAN PANGAN

KANTOR KETAHANAN PANGAN KANTOR KETAHANAN PANGAN Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 239.442.950 287.33.540 PERKANTORAN 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya kinerja

Lebih terperinci

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PENJABARAN PERUBAHAN APBD Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor Tanggal : 48 TAHUN 2015 : 23 October 2015 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1/2015 28 January 2015 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA FUNGSIONAL) SKPD Pengguna Bendahara Pengeluaran Tahun Bulan : : : : : 1.13.01. Badan Penanggulangan

Lebih terperinci

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015 LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015 Format : Ap/Lap-01 SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Bulan : Oktober Triwulan

Lebih terperinci

jalan 2 Sosialisasi Kebijakan di Bidang 115,000,000 Seksi Bimbingan - 3.4

jalan 2 Sosialisasi Kebijakan di Bidang 115,000,000 Seksi Bimbingan - 3.4 A. UTAMA Meningkatnya infrastruktur - Jumlah Pelabuhan 1 Terminal 1 Program Pembangunan Prasarana 1,352,400,000 wilayah yang berkualitas dan Laut/Udara/Terminal dan Fasilitas Perhubungan terintegrasi untuk

Lebih terperinci

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KECAMATAN GEDEBAGE PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2017

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KECAMATAN GEDEBAGE PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2017 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KECAMATAN GEDEBAGE PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 217 No. SASARAN KODE SKPD / URAIAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN

Lebih terperinci

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015 LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015 Format : Ap/Lap-01 SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Bulan : September

Lebih terperinci