RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BOGOR TAHUN

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BOGOR TAHUN"

Transkripsi

1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,, KELOMPOK DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BOGOR TAHUN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN INDIKATOR PADA TAHUN AWAL PROGRAM PROGRAM(OUTCOME) PERENCANAAN DAN KEGIATAN DAN KEGIATAN infrastruktur infrastruktur kondisi 1. Menyediakan wilayah 1. Terbangunnya jalan dan - Panjang jalan Kabupaten dalam baik 1 03 PEKERJAAN UMUM yang mampu mendukung aktivitas jembatan kabupaten - Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN 01 Program Administrasi Perkantoran Terwujudnya kelancaran pelayanan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 2,04,69,000 1 Kegiatan 16 Kegiatan 16 Kegiatan administrasi perkantoran ekonomi, sosial dan budaya; - Sempadan Jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar 2. Terbangunnya jaringan jalan dan \ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, 504 Rekening 504 Rekening 23,000, Rekening 223,200, Rekening 241,200, Rekening 29,440, Rekening 31,34, ,345,224,000 Listrik sumber daya air dan listrik 2 Mewujudkan penataan ruang, jembatan di daerah bencana dan rawan - Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional 0 STNK dan KIR 29 Unit 69 Unit 69 Unit 6,650, Unit 26,900, Unit 30,400,000 0 STNK 36,40,000 0 STNK 40,12, ,55,000 keseimbangan lingkungan dan bencana serta daerah perbatasan dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) keberlanjutan pembanguanan daerah terisolir - Drainase Dalam kondisi baik/pembuangan aliran tidak tersumbat 3 Tersedianya infrastruktur sumber daya - Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah peralatan kebersihan dan bahan 29 Macam 29 Macam 20,000,000 4 orang 30,000, Macam 35,446, Macam 42,535, Macam 46,, ,69,920 pembersih Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah kebutuhan ATK 63 Jenis ATK 63 Jenis ATK 90,1, Jenis ATK 96,939, Jenis ATK 119,939, Jenis 143,926,00 40 Jenis 15,319, ,301, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah kebutuhan barang cetakan dan 1 Jenis Cetakan 1 Jenis 65,11, Jenis Cetakan 5,649, Jenis Cetakan 96,015, Jenis 120,045, Jenis 132,016, ,436,500 penggandaan Cetakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah kebutuhan komponen instalasi 14 Komponen 14 Komponen,001, Komponen,001, Komponen 15,023, Macam 1,03, Macam 19,30, ,92,360 Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor air dan irigasi yang handal untuk sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah bahan bacaan Surat Kabar Surat Kabar 15,94,000 6 Surat Kabar 1,640,000 6 Surat Kabar 19,00,000 6 Surat Kabar 23,60,000 6 Surat Kabar 26,136, ,24,000 mendukung upaya konservasi, - Rasio Jaringan irigasi Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah tabung bahan bakar gas 44 Buah 44 Buah 4,400, Buah 4,400, Buah 4,400, Buah 5,500, Buah 5,0, ,50,000 pengendalian daya rusak air dan - Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah jamuan makanan & minuman 300 Orang 300 Orang 41,250, Orang 41,250, Orang 66,000, Porsi 9,200, Porsi,120, ,20,000 pendayagunaan sumber daya air - Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Jumlah rapat-rapat koordinasi dan 24 Kali 24 Kali 2,22, Kali 35,12, Kali 504,412, Kali 605,294, Kali 665,23, ,439,40,240 dan Luar Daerah konsultasi yang dilaksanakan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Tersedianya honor bulanan bagi pegawai 9 Orang 9 Orang 2,55,000 9 Orang 31,625, Orang 505,350, Orang 546,650, Orang 555,5, ,112,05,000 1 Meningkatkan Akses Masyarakat 1 Meningkatnya kelancaran pergerakan - Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik Administrasi/Teknis Perkantoran kontrak Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD Jumlah dokumen pengelolaan administrasi 1500 Dokumen 1500 Dokumen 92,966, Dokumen 94,15, Dokumen 9,06, Dokumen 116,41, Dokumen 12,129, ,460,360 terhadap prasarana jalan, jembatan orang, barang dan jasa serta kemudahan - Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik kearsipan Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah dokumen pengelolaan administrasi 614 Dokumen 614 Dokumen 14,, Dokumen 134,00, Dokumen 139,39,000 5 Dokumen 16,65,000 5 Dokumen 14,455, ,44,40 dan irigasi pergantian modal transportasi penumpang - Panjang jalan dilalui roda 4 kepegawaian Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Jumlah dokumen pengelolaan administrasi 20 Dokumen 20 Dokumen 133,101,000 Dokumen 133,56,000 Dokumen 13,532,000 Dokumen 166,23,400 Dokumen 12,62, ,300,640 - Sempadan Jalan yang dipakai pedagang barang Penyediaan Sewa Tempat Jumlah sewa tempat / kantor untuk UPT 6 Kantor/ Gedung 6 Kantor/ Gedu 42,000,000 5 Kantor/ Gedung 35,000,000 5 Kantor/ Gedung 35,000,000 5 Kantor 42,000,000 5 Kantor 46,200, ,200,000 2 Meningkatnya kualitas tingkat 2 Terlaksananya perencanaan dan kaki lima atau bangunan rumah liar dan arsip Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor Jumlah petugas piket pengamanan kantor 1 Orang 1 Orang 55,000,000 9 Petugas Piket 109,00, Orang 109,00,000 9 Orang 131,60,000 9 Orang 144,936, ,296,000 pelayanan pemerintah terhadap pengawasan kegiatan/proyek - Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan masyarakat ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Terwujudnya kecepatan, kenyamanan Kegiatan Kegiatan 590,135, Kegiatan Kegiatan Kegiatan ,135,000 3 Terpeliharanya jaringan jalan, jembatan - Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan aparatur kabupaten serta jaringan irigasi drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) dan keamanan kerja aparatur - Drainase Dalam kondisi baik/pembuangan Pengadaan Gedung Kantor ke PU an Jumlah gedung kantor dinas 1 Gedung 1,000,000,000 1 Gedung 2 1,000,000, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional 5 Unit 1,26,205,000 1 Unit 51,95,000 1 Unit 1,39,000,000 aliran tidak tersumbat Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah kebutuhan peralatan kantor 2 Unit 2 Unit 120,10, Unit 15,699, Unit 141,09, Unit 11,50,000 1 Unit 1,925, ,50,000 - Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah kebutuhan perlengkapan gedung Unit Unit 24,05,000 1 Unit 114,601,000 Unit 24,60,000 Unit 5 Unit ,346,000 sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara 19 Gedung kantor 19 Gedung kanto 120,10, m² 25,936, Unit 150,000, Gedung kantor 10,000, Gedung 19,000, ,044,000 - Rasio Jaringan irigasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang 52 Unit 52 Unit 210,00, Unit 10,500, Unit 19,55, Unit 23,290, Unit 262,119, ,090,14,000 - Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Dinas/Operasional dipelihara Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jumlah peralatan pendukung kantor yang 4 Unit 4 Unit 16,100, Unit 23,534, Unit 15,5, Unit 21,63, Unit 23,01,000 90,31,000 - Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar dipelihara Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan kantor yang 20 Unit 19,360, Unit 25,430, Unit 30,516, Unit 33,56, ,3,600 dipelihara 1 Terpeliharanya sumber air 1 Meningkatnya pengelolaan daerah - Rasio Jaringan irigasi Penyusunan Perda Jalan 1 Dokumen 100,000, ,000,000 - Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 03 Program peningkatan kapasitas sumber daya Terwujudnya kapasitas sumber daya 1 Kegiatan 1 Kegiatan 2-2 Meningkatnya fungsi setu sebagai 2 aliran sungai dan situ/ danau sebagai - Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar aparatur sumber air irigasi daerah resapan air aparatur yang meningkat Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Jumlah peserta bimbingan teknis 10 Orang 20,000, Orang 26,400, Orang 29,040, ,440,000 Perundang-undangan Bimbingan Teknis Pengawas Lapangan 4,525, ,525,000 3 Terpenuhinya kebutuhan air 3 Terlaksananya pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air 06 Program peningkatan pengembangan sistem Terwujudnya pertanggungjawaban 9 Kegiatan 9 Kegiatan 60,350,000 6 Kegiatan Kegiatan Kegiatan 31 60,350,000 (GP3A) pelaporan capaian kinerja dan keuangan kinerja dan keuangan SKPD 1 Meningkatnya Kompetensi SDM 1 Terciptanya kualitas SDM (aparatur) - Terwujudnya kesejahteraan pegawai untuk Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah dokumen laporan periodik dan lakip 25 buku 25 buku 20,000, buku 100,000, Dokumen 120,000, Dokumen 132,000, Dokumen 145,200, ,200,000 Realisasi Kinerja SKPD PROGRAM DAN di bidang jalan, jembatan dan pengairan yang terampil mendukung pelayanan kepada masyarakat PELAPORAN Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan 1 buku 1 buku 20,000, buku 45,93,000 2 Dokumen 45,93, buku 52,, buku 5,054, ,662,00 semesteran KEUANGAN Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir 1 buku 1 buku 25,000, buku 30,000,000 1 Dokumen 36,000, buku 51,21, buku 56,339, ,55,000 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 2 Terwujudnya kinerja dinas yang akuntabel tahun KEUANGAN Penyusunan Perencanaan Anggaran Jumlah dokumen perencanaan anggaran 90 buku 90 buku 200,000,000 0 Dokumen 150,000,000 4 Dokumen 10,000,000 0 buku 255,56,000 0 buku 21,123, ,066,690,000 KEUANGAN

2 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN INDIKATOR PADA TAHUN AWAL PROGRAM PROGRAM(OUTCOME) PERENCANAAN DAN KEGIATAN DAN KEGIATAN 06 spm spm 250,000,000 buku 220,4, Dokumen 25,2,000 2 Eks 44,466,000 Eks 493,312,000 1,6,13,000 KEUANGAN 0006 Penatausahaan Keuangan SKPD Jumlah dokumen laporan bulanan realisasi Lap SPJ 2 Lap SPJ 26 APBD 3 Meningkatnya pelayanan public 3 Terselenggaranya pelayanan public di Penyusunan Renja SKPD Jumlah dokumen renja 20 buku 20 buku 25,000, buku 25,000,000 1 Dokumen 30,000,000 1 Dokumen 33,000,000 1 Dokumen 36,300, ,300,000 PROGRAM DAN di bidang jalan, jembatan dan pengairan bidang jalan, jembatan dan Pengairan PELAPORAN Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD 46,252,000 50,,200 55,964, ,094,120 PROGRAM DAN PELAPORAN Publikasi Kinerja SKPD 25,000,000 25,000,000 2,500,000 0,500,000 PROGRAM DAN PELAPORAN - PROGRAM DAN PELAPORAN 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Terwujudnya infrastruktur transportasi yang 10 Kegiatan 10 Kegiatan 13 Kegiatan 13 Kegiatan 34 - berkualitas dan terintregasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa ,060,221, Perencanaan Pembangunan Jalan Jumlah dokumen rencana pembangunan 0 buku 0 buku 93,500, dokumen 210,1,000 1 Dokumen 22,30,000 1 Dokumen 251,20,000 1 Dokumen 26,32,000 jalan Perencanaan Pembangunan Jembatan Jumlah dokumen rencana pembangunan 4,000, unit 10,60,000 1 Dokumen 12,144,000 1 Dokumen 139,5,400 1 Dokumen 153,44, ,06,400 jembatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi 25 Kegiatan 25 Kegiatan 32,360,000 5 Dokumen 61,213, Kegiatan 20,623, Kegiatan 92,65, Kegiatan 1,953, ,329,34, Penyusunan Program Kebinamargaan dan Jumlah dokumen program kebinamargaan 30 buku 45,940,000 1 Dokumen 55,12,000 1 Dokumen 60,640,00 1 Dokumen 66,04, ,412,00 Pengairan dan pengairan PROGRAM DAN PELAPORAN Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Paket I Jumlah kegiatan teknik jalan dan jembatan 1 Paket 1 Paket 26 ruas jalan 906,195,000 1 Paket 1,034,00,000 1 Paket 09,242,000 1 Paket 90,166, ,639,63,000 yang diawasi oleh konsultan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Paket II Jumlah kegiatan teknik jalan dan jembatan yang diawasi oleh konsultan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Paket III Jumlah kegiatan teknik jalan dan jembatan yang diawasi oleh konsultan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Paket IV Jumlah kegiatan teknik jalan dan jembatan yang diawasi oleh konsultan Pengawasan Teknik jalan dan Jembatan Paket V Jumlah kegiatan teknik jalan dan jembatan yang diawasi oleh konsultan Pengendalian dan Pelaporan Jalan dan Jembatan Jumlah dokumen laporan penanganan jalan dan jembatan Pengawasan Teknik jalan dan Jembatan Paket VI Jumlah kegiatan teknik jalan dan jembatan yang diawasi oleh konsultan Pengawasan Teknik jalan dan Jembatan Paket VII Jumlah kegiatan teknik jalan dan jembatan yang diawasi oleh konsultan 1 Paket 1 Paket 34 ruas jalan 1,010,005,000 1 Paket 60,661,000 1 Paket 90,542,000 1 Paket 69,596, ,2,04,000 1 Paket 1 Paket 19 ruas jalan 23,533,000 1 Paket 65,54,000 1 Paket 66,015,00 1 Paket 42,61, ,00,49,00 1 Paket 1 Paket 1 Paket 59,956,000 1 Paket 2,35,00 1 Paket 00,509, ,10,200,00 1 Paket 514,61,000 1 Paket 02,215,00 1 Paket 2,43, ,99,323, buku 252 buku 22,609, buku 230,210,000 1 Dokumen 242,365,000 1 Dokumen 333,116,000 1 Dokumen 366,42, ,400,2,000 1 Paket 61,551,000 1 Paket 09,242,000 1 Paket 90,166, ,31,959,000 1 Paket 61,2,000 1 Paket 09,242,000 1 Paket 90,166, ,31,236, Penyusunan Dokumen Teknis Kebinamargaan Jumlah dokumen pengadaan barang dan jasa Penyusunan Pedoman Teknis Kebinamargaan Jumlah buku pedoman teknis kebinamargaan dan Pengairan Pembebasan Tanah Ruas Jalan Bojong Gede - Jumlah luas tanah untuk pembanguan jalan Kemang Bojong Gede - Kemang Pembebasan Tanah Ruas Jalan Banjarwaru - Jumlah luas tanah untuk pembangunan Nagrog jalan Banjarwaru - Nagrog Pembebasan Tanah Ruas Jalan TPPST Nambo Jumlah luas tanah untuk pembangunan jalan TPST Nambo Pembebasan Tanah Ruas Jalan Alternatif Terminal Jumlah luas tanah untuk Jalan alternatif Laladon Terminal Laladon Pembebasan Tanah Jalan Masuk Sentul - GOR Jumlah luas tanah untuk jalur akses ke Jalan Tol Sentul DED Peningkatan Jalan Paket I Jumlah dokumen hasil DED peningkatan jalan DED Peningkatan Jalan Paket II Jumlah dokumen hasil DED peningkatan jalan DED Pembangunan Jembatan dan Dinding Penahan Jumlah dokumen hasil DED pembangunan Tanah jembatan dan dinding penahan tanah 200 Buku 200 Buku 93,600, Buku 93,600, Buku 95,000, Buku 115,940, Buku 12,534, ,64, Buku 20 Buku 100,600,000 2 Buku 2,600, Buku 30,000, Buku 33,000, Buku 36,300, ,500, m² 9026 m² 16,9,1, m² 1,000,000, m² 12,625,50, m² 9,900,000, m² 10,90,000, ,404,56,000 PENGGUNA ANGGARAN 1403 m² 1403 m² 3,04,105,000 2 m² 1,000,000, m² 00,000, m² 2,200,000, m² 2,420,000, ,36,105,000 PENGGUNA ANGGARAN m² m² 11,39,592, m² 3,250,000, m² 2,000,000, m² 1,400,000, ,04,592,000 PENGGUNA ANGGARAN 2,622,0, m² 2,000,000, m² 1,100,000, m² 4,400,000, ,962,0,000 PENGGUNA 40 m² 4,40,000,000 ANGGARAN 10,196,405, m² 2,500,000, m² 2,500,000, m² 1,000,000, ,196,405,000 PENGGUNA 2161 m² 2161 m² ANGGARAN 3 km 55,952,000 1 dokumen 534,929,000 1 dokumen 2,449, ,622,623,000 1 dokumen 01,293,000 3 km 601,514,000 1 dokumen 516,26,000 1 dokumen 1,449,000 1 dokumen 9,193, ,624,423,000 1 dokumen 324,506,000 1 dokumen 495,000,000 1 dokumen 544,500, ,364,006, DED Simpang Parung Jumlah dokumen hasil DED simpang parung DED Jalan Lingkar Leuwiliang (Selatan) Jumlah dokumen hasil DED jalan lingkar leuwiliang (selatan) DED Jalan Poros Tengah Timur Jumlah dokumen hasil DED jalan poros tengah timur DED Jalan Warung Borong - Ranca Bungur - Jumlah dokumen hasil DED jalan warung Kemang borong - rancabungur - kemang 1 dokumen 91,923,000 1 dokumen 2 91,923,000 1 dokumen 111,00,000 1 dokumen 2 111,00,000 1 dokumen 93,521,000 1 dokumen 2 93,521,000 1 dokumen 201,96,000 1 dokumen 2 201,96, DED Simpang Kranggan, Cikampak, Cibatok, Cinangneng, Cemplang, Ciseeng, Prumpung Jumlah dokumen hasil DED simpang kranggan, cikampak, cibatok, cinangneng, cemplang, ciseeng, prumpung 1 dokumen 149,000,000 1 dokumen 2 149,000,000

3 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PADA TAHUN AWAL PROGRAM PROGRAM(OUTCOME) PERENCANAAN DAN KEGIATAN DAN KEGIATAN Peningkatan Jalan Bertambahnya Jalan mantap m m 6,564,443, m 10,901,36, m 152,10,46, m 14,060,221, m 202,466,243, ,100,9,400 Pembangunan Jalan Jumlah panjang jalan yang dibangun 6 Ruas Jalan 6 Ruas Jalan 13,912,1, m 4,09,29,000 2 Ruas Jalan,931,540,000 2 Ruas Jalan 3 Ruas 563 2,553,00,000 Peningkatan Jembatan Bertambahnya jembatan dalam kondisi baik 4 Jembatan 4 Jembatan 2,262,13, Jembatan 5,43,41,000 Jembatan 4,13,291,000 Jembatan 9,19,00,000 Jembatan 10,01,60, ,550,20,000 Pembangunan Jembqtqn Bertambahnya jembatan dalam kondisi baik 4 Jembatan 4 Jembatan 6,463,36,000 3 Jembatan 3,050,000, Jembatan 3,123,153, Jembatan 12,503,00,000 6 Jembatan 13,54,00, ,94,659,000 Program Pembangunan Terwujudnya infrastruktur transportasi yang 16 Kegiatan 16 Kegiatan 12 Kegiatan 9 Kegiatan 9 Kegiatan saluran drainase/gorong-gorong berkualitas dan terintregasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa ,494, Perencanaan Pembangunan Saluran Jumlah dokumen perencanaan teknis 5 Kegiatan 5 Kegiatan 35,500,000 5 ruas jalan 6,630,000 1 Dokumen 99,25,000 1 Dokumen 110,03,000 1 Dokumen 121,041,000 Drainase/Gorong-gorong drainase/gorong-gorong 0004 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi 5 Kegiatan 5 Kegiatan 62,60,000 Kegiatan 51,520,000 Kegiatan 210,0,000 Kegiatan 93,412,000 Kegiatan 102,53, ,245, Pembuatan Gorong - gorong Jumlah ruas jalan yang dipasang plat beton 1 Ruas Jalan 1 Ruas Jalan 130,222,000 5 Ruas Jalan 02,53,000 6 Ruas Jalan 01,955,000 6 Ruas Jalan 1 1,34,60, Pembuatan Saluran Drainase Jumlah ruas jalan yang dibuatkan saluran 2 Ruas Jalan 2 Ruas Jalan 2,94,13,000 4 Ruas Jalan 3,3,445,000 1 Ruas Jalan 12,45,000 1 Ruas Jalan 13,905,90,000 15,296,5,000 35,604,561,000 drainase 1 Program Pembangunan turap/talud/brojong Terwujudnya infrastruktur transportasi yang 32 Kegiatan 32 Kegiatan 20 Kegiatan 20 Kegiatan 20 Kegiatan 92 - berkualitas dan terintregasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa ,955, Perencanaan Turap/Talud/Brojong Jumlah dokumen perencanaan teknis 10 Kegiatan 10 Kegiatan 1,500, Ruas Jalan 65,425,000 1 Dokumen,653,000 1 Dokumen 5,41,000 1 Dokumen 93,959,000 turap/talud/bronjong Jumlah dokumen hasil 0004 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan monitoring dan 12 Kegiatan 12 Kegiatan 13,640,000 1 Kegiatan 149,600,000 1 Kegiatan 312,20,000 1 Kegiatan 90,94,000 1 Kegiatan 100,042, ,950,000 evaluasi 1 Pembuatan Dinding Penahan Tanah Jumlah ruas jalan yang dipasang Plat Beton Ruas Jalan Ruas Jalan,23,346,000 1 Ruas Jalan 62,062,066,000 1 Ruas Jalan 9,456,300,000 1 Ruas Jalan 5,131,390, Lokasi 5,644,529, ,11,631,000 1 Program rehabilitasi / pemeliharaan Jalan dan Terwujudnya infrastruktur transportasi yang 39 Kegiatan 39 Kegiatan 43 Kegiatan 39 Kegiatan 39 Kegiatan Jembatan berkualitas dan terintregasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jumlah dokumen rencana rehabilitasi jalan serta bangunan pelengkap Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Jumlah dokumen rencana rehabilitasi jembatan serta bangunan pelengkap 10 Kegatan 10 Kegatan 4,000, Ruas Jalan 124,211,000 1 Dokumen 143,500,000 1 Dokumen 15,50,000 1 Dokumen 13,635, ,196,000 3 Kegatan 3 Kegatan 30,500, Kegiatan 63,542,000 1 Dokumen,000,000 1 Dokumen 5,00,000 1 Dokumen 94,30, ,222, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi 15 Kegiatan 15 Kegiatan 19,190, Kegiatan 39,00,000 3 Kegiatan 213,640,000 3 Kegiatan 235,004,000 3 Kegiatan 15,504, ,16,13, m Rehabilitasi jalan Bertambahnya Jalan mantap m m 300 m 31,253,11, m 1,113,0, m,635,320, m,39,52, ,401,123,000 Rehabilitasi jembatan Bertambahnya Jembatan mantap 2 Jembatan 2 Jembatan 2 Jembatan 1,640,549,000 2 Jembatan 111,040,000 2 Jembatan 24,024,561,000 22,22,92,000 Pemeliharaan berkala Bertambahnya Jalan mantap m m 15,999,334, m 1,106,921, m,302,493, m 4,030,620,000 4,433,62, ,3,050,000 Pemeliharaan Ruas Jalan Terjaganya kondisi jalan 9615 m 9615 m 24,10,142, m 33,359,021, m 39,660,4, m 4,469,66,000 92,916,52, ,216,65,500 Pemeliharaan Jembatan Terjaganya kondisi jembatan 493 Jembatan 1,43,61, Jembatan 3,16,60, ,660,226,000 Penunjang Mobilisasi Pemeliharaan Jalan dan Terlaksananya pemeliharaan jalan dan 51,54, Ruas Jalan,26,943, Ruas Jalan 1,423,495, ,002,192,000 Jembatan jembatan Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan Tersedianya infrastruktur transportasi yang 3 Kegiatan 3 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 6-20 berkualitas dan terintregasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa Inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan Jumlah dokumen mengenai kondisi jalan dan jembatan 22 Program Pengembangan Sistem Informasi Data Tersedianya infrastruktur transportasi yang Base Jalan dan jembatan berkualitas dan terintregasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa Leger jalan berbasis GIS Paket II Jumlah dokumen pelaksanaan leger jalan berbasis GIS 40 buku 40 buku 6,15, buku 435,296, Buku 460,00, Buku 62,163, Buku 69,9, ,29,223,000 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 12-1 Dokumen 1 Dokumen 40,903,000 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 4 40,903,000

4 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN INDIKATOR PADA TAHUN AWAL PROGRAM PROGRAM(OUTCOME) PERENCANAAN DAN KEGIATAN DAN KEGIATAN Dokumen Dokumen 4,903,000 Dokumen 49,49,000 1 Dokumen 1,66,000 1 Dokumen 923,562,000 Dokumen 1,015,91,000 3,105,539, Leger jalan berbasis GIS Paket I (Lanjutan) Jumlah dokumen pelaksanaan leger jalan berbasis GIS 0050 Pemutakhiran Data Leger Jalan Jumlah dokumen data leger jalan 1100 km 1100 km 25,000, km 21,115,000 1 Dokumen 25,000,000 1 Dokumen 313,500,000 1 Dokumen 344,50, ,499,465, Program peningkatan sarana dan prasarana Tersedianya infrastruktur transportasi yang 3 Kegiatan 3 Kegiatan 4 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan kebinamargaan berkualitas dan terintregasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Bertambahnya alat-alat ukur dan bahan 6 Macam 1,91,665,000 6 Macam 5,500,000,000 unit 6,050,000, ,341,665,000 Alat-Alat Berat 0006 Pengadaan Alat-Alat ukur dan Bahan Laboratorium laboratorium kebinamargaan - Laser 1 tahun 224,500,000 Macam 3,450,000 Macam 235,09, unit 25,606, ,653,000 Kebinamargaan 0010 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat Distancemeter 6 Unit 6 Unit 12,000,000 1 tahun,000,000 3 Unit 10,000,000 3 Unit 11,00,000 3 Unit 130,60, ,40, Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan 11 Buah 11 Buah 5,10, bulan 9,55,000 6 Buah 2,600,000 6 Buah 3,432,000 3 Jenis 3,5, ,192,000 Laboratorium Kebinamargaan 0014 Sosialisasi Pengelolaan Kebinamargaan Retribusi Terpeliharanya alat-alat berat 30 Perusahan 30 Perusahan 150,429, Perusahan 156,450, Perusahaan 164,30, Perusahaan 1,209, Perusahaan 205,929, ,3,000 RUMIJA Program pengembangan dan pengelolaan Tersedianya infrastruktur sumber 226 Kegiatan 226 Kegiatan 210 Kegiatan 211 Kegiatan 211 Kegiatan 5-24 daya air jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan dan irigasi yang optimal untuk mendukung lainnya upaya konservasi, pengendalian daya rusak air dan pendayagunaan sumber daya air 134 1,699,91, Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Jumlah dokumen rencana pembangunan 45 Kegiatan 45 Kegiatan 62,500,000 6 DI 39,340,000 1 Dokumen 30,100,000 1 Dokumen 41,110,000 1 Dokumen 459,921,000 jaringan irigasi Jumlah kegiatan 001 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan hasil monitoring dan 65 Kegiatan 65 Kegiatan 660,10, Kegiatan 40,20, Kegiatan 603,295, Kegiatan 634,15, Kegiatan 69,296, ,005,296,000 evaluasi Jumlah dokumen 0019 Inventarisasi Jaringan Irigasi data inventaris jaringan 1 Dokumen 1 Dokumen 465,0,000 1 Dokumen 60,130,000 1 Dokumen 1 Dokumen 4 1,146,010,000 irigasi Jumlah Inspeksi Kondisi Daerah irigasi dokumen mengenai data kondisi 20 buku 3,500,000 1 Dokumen 16,900,000 1 Dokumen 50,44,000 1 Dokumen 62,492, ,404,340,000 Daerah Irigasi Jumlah dokumen 0023 Pengendalian dan Pelaporan Irigasi dan SDA pemantauan kondisi 2 buku 2 buku 11,159, buku 246,450,000 1 Dokumen 252,05,000 1 Dokumen 341,946,000 1 Dokumen 36,140, ,39,0,000 jaringan irigasi dan SDA 0030 DED Jaringan Irigasi Jumlah dokumen DED jaringan irigasi 1 Dokumen 56,494,000 1 Dokumen 352,15,000 1 Dokumen 3 1,20,669,000 Pembinaan dan Pemberdayaan GP3A (Gabungan Jumlah kelompok GP3A yang dibina dan 20 GP3A 313,94, GP3A 144,500, GP3A 66 1,233,064, GP3A 12 GP3A 220,216, ,000, GP3A 290,400,000 Perkumpulan Petani Pemakai Air) diberdayakan Fasilitasi Pembentukan GP3A (Gabungan Pelaksanaan fasilitasi pembentukan GP3A GP3A GP3A 43,153, GP3A 10,320, GP3A 14 GP3A 4 151,43,000 Perkumpulan Petani Pemakai Air) baru Paralel Financing Pendamping WISMP Penguatan kelembagaan pengelolaan Pelatihan Pelatihan 42,43, GP3A 550,26,000 3 Pelatihan 491,226,000 3 Pelatihan 04,19,000 3 Pelatihan 4,60, ,94,2,000 irigasi Sosialisasi Pengendalian dan Pemanfaatan Air Jumlah perusahaan yang diberikan 32,205, Perusahaan 0,044, Perusahaan 65,540, Perusahaan 20 Perusahaan 0 16,9,000 Permukaan sosialisasi mengenai pengendalian dan pemanfaatan air permukaan Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi Meningkatnya fungsi jaringan irigasi untuk 93 Ha 10,96,94,000 2 Bangunan Air 940,000, Lokasi 13,10,920, Lokasi 14,419,12, ,265,60,000 mengairi areal pertanian Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi Terehabilitasinya fungsi jaringan irigasi 6 Bangunan Air 6 Bangunan Air 32,630,00, Ha 13,03,546, Bangunan Air 19,54,140, Bangunan Air 13,44,460, Lokasi 14,21,906, ,54,060,000 untuk mengairi areal pertanian Pemeliharaan Daerah Irigasi Jumlah Prasarana Daerah Irigasi yang 119 Daerah Irigasi 119 Daerah Irigas,25,090, Ha 10,344,245, Daerah Irigasi,516,104, Daerah Irigasi 29,296,100, Ha 32,225,10, ,66,249,000 terpelihara Pelumasan dan Pengecatan Pintu Air Jumlah pintu air yang terpelihara 4,65,000 3 buah 49,910,000 3 buah 5,56,000 3 buah 66,000,000 3 buah 2,600, ,61, Program Pengembangan, Pengelolaan dan Tersedianya infrastruktur sumber daya air 6 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air dan irigasi yang optimal untuk mendukung Lainnya upaya konservasi, pengendalian daya rusak air dan pendayagunaan sumber daya air Pemeliharaan Situ Jumlah situ yang terpelihara 146 Ha 461,269,000 1 Saluran Situ 65,62,000 1 Saluran Situ 2,540,000, Lokasi 2,94,000, ,60,951,000 2 Program pengendalian banjir Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang optimal untuk mendukung upaya konservasi, pengendalian daya rusak air dan pendayagunaan sumber daya air 1 Kegiatan 1 Kegiatan 9 Kegiatan 6 Kegiatan 6 Kegiatan 3-344,641,000 Perencanaan Pengendalian Banjir Jumlah dokumen teknis rencana teknis 3 Kegiatan 3 Kegiatan 23,000,000 1 dokumen 4,53,000 1 dokumen 4,640,000 1 dokumen 2,104,000 1 Dokumen 90,314,000 pengendalian banjir Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi 5 Kegiatan 5 Kegiatan 59,0,000 6 Kegiatan 90,000,000 6 Kegiatan 95,32,000 9 Kegiatan 105,415, ,02,000 Pembuatan Dinding Penahan Tebing Sungai Terbangunnya tembok penahan tebing 14 Kegiatan 14 Kegiatan 6,40,49,000 3 Bangunan,542,900,000 3 Bangunan 5,224,000,000 9 Bangunan 5,46,400, ,962,393,000 6 aliran sungai 5,041,596,000 Air Air Air sungai

5 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

6 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

7 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 1.1.

8 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

9 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

10 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

11 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 1

12 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

13 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

14 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan :. 0 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017 1 PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA SKPD Dinas Bina Marga dan PSDA Kota Salatiga

Lebih terperinci

LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV

LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV BELANJA 1.03 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 1.03.02 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 1.03.1.03.02.01.01

Lebih terperinci

Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan : 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan : 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat DINAS PEKERJANAN UMUM KABUPATEN KERINCI a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan : 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat a) Masukan : Dana Rp. 3.600.000,- b) Keluaran : Tersedianya jumlah

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : INSPEKTORAT Indikator Rencana Tahun 2013 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi 931,909,000 APBD

Lebih terperinci

LKPJ BUPATI SEMARANG TAHUN 2013

LKPJ BUPATI SEMARANG TAHUN 2013 LKPJ BUPATI SEMARANG TAHUN 2013 Urusan Pekerjaan Umum Pada dasarnya urusan Pekerjaan Umum dengan tolok ukur dukungan infrastruktur berupa sarana dan prasaran fasilitas jalan/jembatan serta jaringan irigasi

Lebih terperinci

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 3. Sistem Informasi Perumahan di Seksi Pembangunan di Kabupaten Bogor

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 3. Sistem Informasi Perumahan di Seksi Pembangunan di Kabupaten Bogor A. UTAMA 1 Program Lingkungan Sehat 1. Terlaksananya peningkatan 1. Persentase Luas 8.044 % 1. Verifikasi Prasarana, Sarana dan Seksi Pembangunan - 4.4 kualitas bangunan dan pemukiman yang tertata Utilitas

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 15 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

: PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG URAIAN

: PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG URAIAN URUSAN PEMERINTAHAN : 10103 - PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG ORGANISASI : 1010301 - DINAS PEKERJAAN UMUM KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1010310103010000 PENDAPATAN DAERAH 970827000,00 4

Lebih terperinci

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895 : INSPEKTORAT Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN kinerja manajemen UMUM, ADMINISTRASI penyelenggaraan pemerintahan KEUANGAN

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 205 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Organisasi :. 03. 0 Dinas

Lebih terperinci

SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN

SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 05 BIDANG URUSAN PENATAAN - - 5,249,001,000 5,249,001,000 5,078,173,600 RUANG 1 05 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP Kode URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 01 Program Pelayanan Administrasi 1,264,847,100 - - 1,264,847,100 1,264,847,100

Lebih terperinci

jalan 2 Sosialisasi Kebijakan di Bidang 115,000,000 Seksi Bimbingan - 3.4

jalan 2 Sosialisasi Kebijakan di Bidang 115,000,000 Seksi Bimbingan - 3.4 A. UTAMA Meningkatnya infrastruktur - Jumlah Pelabuhan 1 Terminal 1 Program Pembangunan Prasarana 1,352,400,000 wilayah yang berkualitas dan Laut/Udara/Terminal dan Fasilitas Perhubungan terintegrasi untuk

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.03. - PEKERJAAN UMUM : 1.03.01.

Lebih terperinci

BekerjaKeras,BergerakCepat, BertindakTepat Menuju Lombok Barat Bangkit

BekerjaKeras,BergerakCepat, BertindakTepat Menuju Lombok Barat Bangkit PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DINASPEKERJAANUMUM DAN PENATAAN RUANG KOMPLEK KANTOR PEMDA. KABUPATEN LOMBOK BARAT Jl. SoekarnoHattaGiriMenang GerungKode Pos 83363 email : dpu@lombokbaratkab.go.id BekerjaKeras,BergerakCepat,

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Program 1 URUSAN WAJIB 1 22 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1 22 01 Program Pelayanan

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator

Lebih terperinci

TABEL 6.1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN PROPINSI JAWA TIMUR

TABEL 6.1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN PROPINSI JAWA TIMUR TABEL 6.1 INDIKATOR KINERJA SK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN PROPINSI JAWA TIMUR NO Kindisi awal 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 8

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan Organisasi RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016 1.03 Pekerjaan Umum 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum FORMULIR

Lebih terperinci

Tabel 3.2 Rumusan Rancana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Tabel 3.2 Rumusan Rancana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kode URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN PENATAAN RUANG Tabel 3.2 Rumusan Rancana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor 01 Program

Lebih terperinci

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) TAHUN 2016 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) TAHUN 2016 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA A. Rencana Strategis Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun secara sistematis,

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir:

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir: RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATUAN KERJA : PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. KENDAL TAHUN ANGGARAN : 207 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Lebih terperinci

SKPD : RSUD CILEUNGSI

SKPD : RSUD CILEUNGSI : RSUD CILEUNGSI Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,236,903,000 7,236,903,000 8,684,283,600 Administrasi

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KINERJA, KELOMPOK, DAN PENDANAAN INDIKATIF Sebagaimana disampaikan dalam Bab IV, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu disusun strategi

Lebih terperinci

DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR SKPD : DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 20 Indikator 17 Program Peningkatan dan - Optimalnya Penerimaan 3,161,941,904,435 13,793,841,401 13,793,841,401

Lebih terperinci

RENJA DINAS PU 2014 PER BIDANG DAN UPT

RENJA DINAS PU 2014 PER BIDANG DAN UPT RENJA DINAS PU 2014 PER BIDANG DAN UPT NO PROGRAM KEGIATAN PAGU TERAKHIR (2 Januari 2014) FINAL 1 2 3 I. BIDANG SUMBER DAYA AIR 39.615.080.000 1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 03 Pekerjaan

Lebih terperinci

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

SKPD : RSUD LEUWILIANG

SKPD : RSUD LEUWILIANG : RSUD LEUWILIANG Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,685,382,000 7,685,382,000 7,293,915,251

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG

RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang UU NO. 32 tahun 2004 sebagai pengganti dari UU NO. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus sendiri daerahnya

Lebih terperinci

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 NAMA SKPD : Dinas Pekerjaan Umum NO KODE USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 23 31 Desember 2012 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015 1.03. - PEKERJAAN UMUM 1.03.03. - DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA

Lebih terperinci

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan.

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan. PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA (Outcome)/Kegiatan (Output) Indikatif APBN APBD I APBD II Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 URUSAN WAJIB BIDANG

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016 RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016 DINAS BINA MARGA SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN CIAMIS BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ciamis pada

Lebih terperinci

URAIAN sebelum perubahan

URAIAN sebelum perubahan URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.16. - PENANAMAN MODAL : 1.16.01. - BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KODE REKENING 1.16.1.16.01.00.00.4. 1.16.1.16.01.00.00.8. 1.16.1.16.01.00.00.4.1.

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan Organisasi :.0. PEKERJAAN UMUM :.0.0. DINAS PEKERJAAN UMUM DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 05 Kode Rekapitulasi Belanja

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 05 Tahun 2014 8 Desember 2014 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN

Lebih terperinci

RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN A. UTAMA 1 Meningkatnya Penerimaan 1 Optimalnya

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 201 Organisasi/SKPD : 1.08.01.00. SEKRETARIAT BLHD Hal 1 dari 5 PROGRAM/KEGIATAN NOMOR SASARAN

Lebih terperinci

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rancangan Awal RKPD Pagu Lokasi WAJIB I Program Pelayanan Administrasi Cibinong Terwujudnya

Lebih terperinci

Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR

Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE Program dan Kegiatan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG LAMPIRAN III : PERATURAN NOMOR TANGGAL : : PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Lebih terperinci

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH : DINAS PENDAPATAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 8 9 10 11 Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan - Optimalnya 3,161,941,904,435 - Optimalnya 3,161,941,904,435 DAERAH,

Lebih terperinci

PROFILE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA

PROFILE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA PROFILE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA 1. Sejarah Singkat Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala merupakan salah

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA PAREPARE PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM

PEMERINTAH KOTA PAREPARE PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH KOTA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. - PEKERJAAN UMUM ORGANISASI : 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman : 65 1.03.1.03.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 226.500.000,00

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. JABATAN : SEKRETARIS DINAS INDIKATOR INDIVIDU 1. Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas PU. Bina Marga, 2. Pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR . PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR SKPD : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode APBN APBD I APBD II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 URUSAN WAJIB 1 19

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

Lebih terperinci

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja. Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kelumpang Lembar dari.. Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 06 BIDANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 06 01 Program

Lebih terperinci

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR Indikator Kinerja Individu Sekretaris Kecamatan Turi Jabatan : Sekretaris Kecamatan Tugas : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan

Lebih terperinci

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan dibawah : Nama : AHMAD GUSTIAN,

Lebih terperinci

Catatan Penting Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja

Catatan Penting Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencana Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode Kinerja Program

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KINERJA, KELOMPOK DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008-2013 Visi : Terwujudnya lingkungan yang bersih, indah dan tertib serta sehat

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN Pembangunan Uoaya Mitigasi UMUM, ADMINISTRASI Infrastruktur

Lebih terperinci

SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP

SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP : BADAN LINGKUNGAN HIDUP Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 08 BIDANG URUSAN Peningkatan 1. Peningkatan - - 9,551,780,000 9,551,780,000 10,036,258,668 LINGKUNGAN HIDUP pembangunan kualitas infrastruktur

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN Rp. TARGET Rp.

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN Rp. TARGET Rp. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN - TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Lebih terperinci

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2014 KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2014 KODE 1 URUSAN WAJIB 82,519,163,150.00 230,157,269,778.00 477,995,890,837.00 790,672,323,765.00 1.01 1.01 1.01.01 1.01 1.01.01 01 PENDIDIKAN

Lebih terperinci

Target Kinerja Perubahan Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun2011

Target Kinerja Perubahan Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun2011 TABEL. II. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN s/d TAHUN 203 KABUPATEN PACITAN NAMA SKPD : DINAS BINA MARGA DAN

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 206 Urusan Pemerintahan :. 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Organisasi :. 03. 0 DINAS

Lebih terperinci

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor Tanggal : 12 TAHUN 2016 : 23 DESEMBER 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA

Lebih terperinci

SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 4 BIDANG URUSAN KEARSIPAN Peningkatan Peningkatan - - 6,285,901,018 6,285,901,018 3,394,491,120 Kinerja manajemen 4 01 Program

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. JABATAN : SEKRETARIS DINAS 3. FUNGSI : a. melaksanakan Pengelolaan administrasi umum, Kepegawaian, keuangan dan aset serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 11 TAHUN 2015 4 Januari 2016 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2014 SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI, APBN ( DAK ) KEGIATAN PROSENTASE PROGRAM RENCANA TINGKAT

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2014 SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI, APBN ( DAK ) KEGIATAN PROSENTASE PROGRAM RENCANA TINGKAT DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 204 SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI, APBN ( DAK ) PROGRAM. Program Pelayanan. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Administrasi

Lebih terperinci

ALOKASI DAN REALISASI APBD TAHUN 2014

ALOKASI DAN REALISASI APBD TAHUN 2014 ALOKASI DAN REALISASI APBD TAHUN 2014 KODE REKENING/ KEGIATAN U R A I A N JUMLAH ANGGARAN (Rp) REALISASI ANGGARAN (Rp.) Persentase (%) 1 2 3 4 5 5 BELANJA DAERAH 82.723.809.000 79.547.819.863 96,16 5 1

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN 2018 TAHUN 2017 KATA PENGANTAR Puji dan Syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas tersusunnya dokumen Rencana

Lebih terperinci

BAB.III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB.III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BAB.III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening U r a i a n / % Sisa 1 2 3 4 5 4 1 PENDAPATAN DAERAH 4,870,554,573,000.00 436,379,514,072.86

Lebih terperinci

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode Program dan Kegiatan SKPD Tahun 207 SKPD : Dinas Perhubungan Urusan : Perhubungan Rencana Tahun 207 Prakiraan Maju Tahun 208 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode Indikator Kinerja Program/Sasaran

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. PEKERJAAN UMUM ORGANISASI : 1.03. DINAS PEKERJAAN

Lebih terperinci

Bertambah/(berkurang) Jumlah (Rp) KODE REKENING. URAIAN sebelum perubahan DASAR HUKUM. setelah perubahan. (Rp) LAMPIRAN III

Bertambah/(berkurang) Jumlah (Rp) KODE REKENING. URAIAN sebelum perubahan DASAR HUKUM. setelah perubahan. (Rp) LAMPIRAN III LAMPIRAN III : RANCANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL : PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008-2013 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN TARGET

Lebih terperinci

: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Inspektorat

: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Inspektorat URUSAN SKPD : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Inspektorat KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEMENTARA () 1 20 INSPEKTORAT

Lebih terperinci

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan dibawah : Nama : AHMAD GUSTIAN, S.Sos

Lebih terperinci

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung. Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung Kode Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target SKPD s.d Tahun 1 10 Urusan Wajib kependudukan

Lebih terperinci

WALIKOTA PAREPARE PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PEKERJAAN UMUM

WALIKOTA PAREPARE PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PEKERJAAN UMUM WALIKOTA PAREPARE PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PEKERJAAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAREPARE, Menimbang : a.

Lebih terperinci

Jumlah Anggaran , , , ,00 BELANJA BARANG DAN JASA

Jumlah Anggaran , , , ,00 BELANJA BARANG DAN JASA - 1 - PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SKPD : 2.03.01. - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 Kode Rekening Uraian Jumlah

Lebih terperinci

sebelum perubahan 12, Belanja Tidak Langsung 21, BELANJA PEGAWAI

sebelum perubahan 12, Belanja Tidak Langsung 21, BELANJA PEGAWAI URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI : 1.20.15. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Halaman. 306

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj IP ) Tahun 2016

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj IP ) Tahun 2016 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Mekanisme evaluasi dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah,

Lebih terperinci

Rencana Umum Pengadaan

Rencana Umum Pengadaan Rencana Umum Pengadaan (Melalui Penyedia) K/L/D/I Tahun Anggaran : 206 : Kota Parepare No Satuan Kerja Kegiatan Nama Paket Jenis Volume Pagu. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

Lebih terperinci

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 NAMA SKPD : Dinas Pekerjaan Umum NO KODE USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2015 31 Desember 2015 PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN

Lebih terperinci

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017 Program dan Kegiatan SKPD Tahun 207 SKPD : Dinas Lingkungan Hidup Urusan : Lingkungan Hidup Rencana Tahun 207 Prakiraan Maju Tahun 208 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode Indikator Kinerja

Lebih terperinci

Penyusunan Rencana Kerja ini juga berkaitan dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penyusunan Rencana Kerja ini juga berkaitan dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), salah satu bahan yang digunakan sebagai tolok ukur adalah Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1/2015 28 January 2015 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : RANCANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL : PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

terukur dengan tingkat kepuasan pelayanan di bidang Bina Marga dan Pengairan.

terukur dengan tingkat kepuasan pelayanan di bidang Bina Marga dan Pengairan. 1. Evaluasi Kinerja Tujuan 1: Optimalisasi peran (koordinasi, sistem informasi, data, SDM, kelembagaan dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitasdan efisiensi pelayanan

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan Organisasi DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 04 :.0. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN :.0.05.

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun

Lebih terperinci

PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA MADIUN NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA MADIUN NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA MADIUN NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah 3. Program Peningkatan

Lebih terperinci

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur Meningkatnya

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta

Lebih terperinci

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA MADIUN

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA MADIUN URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA MADIUN No 1 Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan, pengelolaan sumber

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Lampiran I.3 Perda Pertanggungjawaban Nomor Tanggal : : 000 31 Desember 2015 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, TAHUN 2015 Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci