SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH"

Transkripsi

1 : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN Kinerja Manajemen UMUM, ADMINISTRASI Penyelenggaraan Pemerintahan KEUANGAN DAERAH, Pemerintahan Daerah PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 0 01 Program Pelayanan Meningkatnya - - 3,262,217,000 3,262,217,000 3,588,436,000 Administrasi Perkantoran Kinerja Pelayanan Administrasi/ Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Sub Bag. Umpeg Jumlah materai yang Terpenuhinya 12 bulan 7,200,000 7,200,000 7,20,000 sedang DPKBD Menyurat kebutuhan legalitas berjalan - Materai lembar surat-surat penting - Materai lembar dan berharga sesuai dengan kebutuhan yang berlaku Penyediaan Jasa Komunikasi, Sub Bag. Umpeg Terbayarnya tagihan : Meningkatnya 12 bulan 774,300, ,300, ,730,000 sedang DPKBD Sumber Daya Air dan Listrik - Telepon 5 line kelancaran berjalan - Internet 4 line pelaksanaan tugas - Listrik 1 jaringan - Air 1 jaringan - Transaksi Perbankan 2 line Penyediaan Jasa Pemeliharaan Sub Bag. Umpeg Terbayarnya pajak Terjaminnya legalitas 1,400,000 1,400,000 21,340,000 sedang DPKBD dan Perizinan Kendaraan kendaraan penggunaan berjalan Dinas/Operasional dinas/operasional kendaraan - Roda 4 17 unit dinas/operasional 17 unit - Roda 2 12 unit 12 unit Penyediaan Jasa Kebersihan Sub Bag. Umpeg Luas area yang 245 m2 Terciptanya suasana 245 m2 16,670,000 16,670, ,337,000 sedang DPKBD Kantor dibersihkan bersih dan nyaman berjalan dalam bekerja di lingkungan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sub Bag. Umpeg Jumlah jenis alat tulis 30 jenis Meningkatnya 12 bulan 75,000,000 75,000,000 82,500,000 sedang DPKBD kantor yang kelancaran berjalan pelaksanaan tugas aparatur Penyediaan Barang Cetakan dan Sub Bag. Umpeg - cetakan 1 jenis Tersedianya barang 12 bulan 83,04,000 83,04,000 1,353,000 sedang DPKBD Penggandaan - Penggandaan 118 lembar cetakan dan berjalan penggandaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Penyediaan Komponen Instalasi Sub Bag. Umpeg Jumlah komponen alat 15 jenis Meningkatnya 22,06,000 22,06,000 24,275,000 sedang DPKBD Listrik/ Penerangan Bangunan listrik yang kelancaran berjalan Kantor pelaksanaan tugas aparatur Penyediaan Bahan Bacaan dan Sub Bag. Umpeg - Surat kabar 33 ekspl Meningkatnya 33 ekspl 52,712,000 52,712,000 57,83,000 sedang DPKBD Peraturan Perundang-undangan berlangganan pengetahuan dan berjalan - Buku Peraturan 6 jenis wawasan aparat 6 jenis Perundang-undangan mengenai peraturan - Kamus 1 jenis perundang-undangan 1 jenis untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Penyediaan Bahan Logistik Sub Bag. Umpeg - Pembelian solar 240 liter Terciptanya rasa 12 bulan 5,80,000 5,80,000 6,578,000 sedang DPKBD Kantor - Pengisian tabung tabung aman dari bahaya berjalan pemadam kebakaran kebakaran dan meningkatnya daya dukung kerja aparatur Penyediaan Makanan dan Sub Bag. Umpeg Jamuan makan dan 133 kali Terpenuhinya 12 bulan 275,000, ,000, ,500,000 sedang DPKBD Minuman minum untuk rapat kebutuhan jamuan berjalan dan tamu yang makanan dan minuman

2 Program/ Keluaran Rapat-rapat Koordinasi dan Sub Bag. Umpeg - Perjalanan dinas 138 OJ Terlaksananya 12 bulan 381,101, ,101,000 41,211,000 sedang DPKBD Konsultasi ke Dalam dan Luar dalam koordinasi dan berjalan Daerah - Perjalanan dinas luar 68 OJ konsultasi dengan instansi Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota lainnya Penyediaan Jasa Tenaga Sub Bag. Umpeg - Jumlah Tenaga 3 orang Meningkatnya Kinerja 12 bulan 4,600,000 4,600,000 54,560,000 sedang DPKBD Pendukung Administrasi/Teknis kontrak yang dibayar Tenaga Pendukung berjalan Perkantoran - Jumlah Pengelola 5 orang Administrasi/ Teknis kearsipan yang Perkantoran dibayar Pelayanan Dokumentasi dan Sub Bag. Umpeg Dokumen arsip yang 4 dokumen Tertatanya Dokumen 1 tahun 622,4, ,4, ,23,000 sedang DPKBD Arsip dipelihara dan Arsip berjalan Penyediaan Pelayanan Sub Bag. Umpeg Tersedianya dokumen 3 dokumen Terwujudnya tertib 12 bulan 52,780,000 52,780,000 58,058,000 sedang DPKBD Administrasi Barang Pengelolaan administrasi barang berjalan administrasi barang DPKBD Penyediaan Pengelolaan Sub Bag. Umpeg Dokumen administrasi 5 dokumen Terwujudnya tertib 12 bulan 422,62, ,62, ,258,000 sedang DPKBD Administrasi Kepegawaian kepegawaian yang administrasi berjalan kepegawaian Pengamanan Sarana dan Sub Bag. Umpeg Petugas piket 8 orang Terciptanya suasana 12 bulan 221,400, ,400, ,540,000 sedang DPKBD Prasarana Perkantoran pengamanan kantor aman di lingkungan berjalan yang kerja 0 02 Program Peningkatan Sarana Meningkatnya - - 1,83,285,000 1,83,285,000 2,023,210,000 dan Prasarana Aparatur Kecepatan, Kenyamanan dan Keamanan Kerja Aparatur Pengadaan Peralatan Kantor Sub Bag. Umpeg Pembelian peralatan Meningkatnya 175,000, ,000,000 12,500,000 sedang DPKBD kantor Kelancaran berjalan - Komputer PC 4 unit Pelaksanaan Tugas 4 unit - Printer 2 unit Aparatur 2 unit - Monitor LED 1" 2 unit 2 unit - UPS/Stabilizer 6 unit 6 unit - Kelengkapan buah buah komputer Pengadaan Perlengkapan Kantor Sub Bag. Umpeg Pembelian Bertambahnya 516,448, ,448, ,02,000 sedang DPKBD perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor berjalan - Mesin Tik Elektronik 2 unit 2 unit - AC 4 unit 4 unit - Meja Rapat 15 unit 15 unit - Kursi Rapat 30 unit 30 unit - Rak Arsip/Lemari 100 buah 100 buah Arsip - Meja Kerja 2 unit 2 unit - Kursi Kerja/Kursi 26 unit 26 unit Tunggu Pemeliharaan Rutin/Berkala Sub Bag. Umpeg Luas gedung tempat Terjaganya kondisi 1450 m2 557,68, ,68, ,764,000 sedang DPKBD Gedung Kantor kerja/ kantor yang fisik gedung kantor berjalan sehingga dapat - Pemasangan Karpet 1 paket tetap berfungsi secara R. Rapat normal - Penyekatan Ruangan 2 paket - Pemasangan Karpet 1 paket - Pemasangan 1 paket Wallpapper - Pengecatan Gedung 1 paket Pemeliharaan Rutin/Berkala Sub Bag. Umpeg Kendaraan Terjaganya kondisi 210,500, ,500, ,550,000 sedang DPKBD Kendaraan Dinas/Operasional dinas/operasional yang fisik kendaraan dinas berjalan sehingga dapat - Roda 4 17 unit tetap berfungsi secara 17 unit - Roda 2 12 unit normal 12 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Sub Bag. Umpeg Sarana mebeleur yang Terjaganya kondisi 46,200,000 46,200,000 50,820,000 sedang DPKBD Mebeleur : fisik mebeleur, berjalan - Kursi Besi Sandaran 101 unit sehingga tetap dapat 101 unit - Kursi Lipat 182 unit berfungsi secara 182 unit - Plitur Meja 1 Biro 15 unit optimal 15 unit - Plitur Meja 1/2 Biro 88 unit 88 unit - Rak Buku 24 unit 24 unit - Kursi Tamu 12 unit 12 unit - Meja Komputer 20 unit 20 unit - Meja Pelayanan 1 unit 1 unit

3 Program/ Keluaran Pemeliharaan Rutin/Berkala Sub Bag. Umpeg Peralatan gedung Terjaganya kondisi 135,38, ,38, ,27,000 sedang DPKBD Peralatan Gedung Kantor kantor yang fisik peralatan gedung berjalan - Server Komputer 4 unit kantor, sehingga 4 unit - Printer Printonik 3 unit tetap dapat berfungsi 3 unit - Printer 45 unit secara optimal 45 unit - Komputer Ex Bidang 34 unit 34 unit Keu - Komputer Bidang PBD 26 unit 26 unit - Komputer Sekretariat 15 unit 15 unit - AC 36 unit 36 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Sub Bag. Umpeg Luas taman, halaman Terjaganya kondisi 76,03,000 76,03,000 83,702,000 sedang DPKBD Taman Halaman Kantor kantor, dan luas yang fisik Taman dan berjalan terlindungi kanopi yang Halaman Kantor, sehingga tetap dapat Pemeliharaan : 1 paket berfungsi secara 1 paket - Taman 80 m2 optimal 80 m2 - Penutupan Saluran Air - Kanopi 70 m2 70 m Pemeliharaan Rutin/Berkala Sub Bag. Umpeg Jaringan 2 jaringan Terjaganya kondisi 12 bulan 67,55,000 67,55,000 74,354,000 sedang DPKBD Jaringan Komputerisasi komputerisasi yang fisik Jaringan berjalan Komputerisasi Kantor, sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal Pemeliharaan Rutin/Berkala Sub Bag. Umpeg Infrastruktur 1 paket Terjaganya kondisi 12 bulan 54,02,000 54,02,000 5,501,000 sedang DPKBD Infrastruktur yang fisik Infrastruktur berjalan, sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal 0 05 Program Peningkatan Meningkatnya - 401,650, ,650, ,815,000 Kapasitas Sumber Daya Kapasitas dan Aparatur Kinerja Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Sub Bag. Umpeg - Peserta diklat yang 8 orang Meningkatnya 8 orang 20,000,000 20,000,000 31,000,000 sedang DPKBD Formal terkirim Pengetahuan dan berjalan - Peserta yang 100 orang Pemahaman Aparat 100 orang mengikuti, Meningkatnya mindsetting Kerjasama dalam Melaksanakan Tupoksi Pembinaan Mental dan Rohani Sub Bag. Umpeg - Peserta dan frekuensi 112 orang Terlaksananya 112 orang 111,650, ,650, ,815,000 sedang DPKBD bagi Aparatur pelaksanaan Pembinaan Mental berjalan bimbingan rohani dan Rohani serta - Peserta dan frekuensi 42 kali senam bersama pelaksanaan olah 100 orang raga 42 kali 0 06 Program Peningkatan Meningkatnya - - 1,584,216,000 1,584,216,000 1,742,636,000 Pengembangan Sistem Pertanggungjawaban Pelaporan Capaian Kinerja Kinerja dan dan Keuangan Keuangan DPKBD Penyusunan Laporan Capaian Sub Bag. Proglap Dokumen Laporan Meningkatnya 2 dok 35,000,000 35,000,000 38,500,000 sedang DPKBD Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Capaian Kinerja Akuntabilitas Capaian berjalan Kinerja Keuangan Kantor yang Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja - LAKIP 1 dokumen - LKPJ 1 dokumen Penyusunan Pelaporan Sub Bag. Keuangan Dokumen Laporan 1 dokumen Meningkatnya 1 dokumen 86,700,000 86,700,000 5,370,000 sedang DPKBD Keuangan Semesteran Keuangan Semesteran Akuntabilitas Laporan berjalan DPKBD yang Keuangan Semesteran DPKBD Penyusunan Pelaporan Sub Bag. Keuangan Dokumen Laporan 1 dokumen Meningkatnya 1 dokumen 1,000,000 1,000, ,100,000 sedang DPKBD Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun Akuntabilitas Laporan berjalan yang Realisasi Keuangan Akhir Tahun DPKBD Penyusunan Perencanaan Sub Bag. Proglap Dokumen perencanaan 5 dokumen Tersedianya Dokumen 5 dokumen 283,00, ,00, ,20,000 sedang DPKBD Anggaran anggaran Perencanaan berjalan Anggaran DPKBD berupa DPA tahun 2013, RKA Perubahan tahun 2013, DPA Perubahan tahun 2013, Pra RKA dan RKA tahun 2014

4 Program/ Keluaran Penatausahaan Keuangan Sub Bag. Keuangan - Dokumen Laporan 12 dokumen Terwujudnya Tertib 12 bulan 541,57, ,57,000 55,736,000 sedang DPKBD Fungsional Bendahara Administrasi dan berjalan - Dokumen LRA 12 dokumen Keuangan DPKBD Penyusunan Renstra dan Renja Sub Bag. Proglap Dokumen Renja dan 2 dokumen Tersedianya Dokumen 2 dokumen 50,000,000 50,000,000 55,000,000 sedang DPKBD Renstra yang Perencanaan Guna berjalan Terarahnya Rencana Kerja Monitoring, Evaluasi dan Sub Bag. Proglap Dokumen hasil 8 program Dokumen hasil 12 dokumen 36,037,000 36,037, ,640,000 sedang DPKBD Pelaporan monitoring dan 74 kegiatan monitoring dan berjalan evaluasi program/ evaluasi kegiatan DPKBD yang program/kegiatan DPKBD yang Publikasi Kinerja Sub Bag. Proglap Laporan kinerja 5 materi Tersampaikannya 100,000, ,000, ,000,000 sedang DPKBD DPKBD yang terekspos Informasi Kinerja berjalan di media massa Kepada Masyarakat Luas 0 17 Program Peningkatan dan Meningkatnya ,34,81,000 14,34,81,000 16,428,24,000 Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Rancangan Seksi Anggaran PERDA APBD 2013 dan 2 dokumen Tersedianya Perda 2 dokumen 87,337,000 87,337,000 1,086,070,000 sedang DPKBD Peraturan Daerah Tentang APBD Belanja RAPERDA APBD 2014 APBD Kabupaten berjalan yang Bogor Tahun 2013 dan Raperda Tahun Penyusunan Rancangan Seksi Anggaran PERBUP 2013 dan 2 dokumen Tersedianya Perbup 2 dokumen 750,682, ,682, ,750,000 sedang DPKBD Peraturan KDH Tentang Belanja RAPERBUP 2014 Penjabaran APBD berjalan Penjabaran APBD tentang Penjabaran tahun 2013 dan APBD yang Raperbup tahun Penyusunan Rancangan Seksi Anggaran RAPERDA tentang 1 dokumen Tersedianya Raperda 1 dokumen 864,20, ,20,000 51,412,000 sedang DPKBD Peraturan Daerah Tentang Belanja Perubahan APBD 2013 Perubahan APBD berjalan Perubahan yang Tahun Penyusunan Rancangan Seksi Anggaran RAPERBUP tentang 1 dokumen Tersedianya Perbup 1 dokumen 557,000, ,000, ,700,000 sedang DPKBD Peraturan KDH Tentang Belanja Penjabaran Perubahan Perubahan APBD berjalan Penjabaran Perubahan APBD APBD 2013 yang tahun Penyusunan Rancangan Seksi Akuntansi RAPERDA tentang 1 dokumen Tersedianya Raperda 1 dokumen 851,000, ,000,000 36,100,000 sedang DPKBD Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban tentang berjalan Pertanggungjawaban Pelaksa- naan APBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2012 yang Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran Penyusunan Rancangan Seksi Akuntansi RAPERBUP tentang 1 dokumen Tersedianya Raperbup 1 dokumen 430,204, ,204, ,224,000 sedang DPKBD Peraturan KDH Tentang Penjabaran tentang Pelaksanaan berjalan Penjabaran Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban APBD Tahun Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD Anggaran yang Penyusunan dan Seksi Anggaran Surat Penyediaan 410 SPD Terciptanya Kepastian 410 SPD 538,772, ,772,000 52,64,000 sedang DPKBD Pengadministrasian SPD Belanja Dana yang Alokasi Anggaran bagi berjalan Setiap Selama Satu Tahun Anggaran Penyusunan Realisasi Anggaran Seksi Pelaporan Dokumen Laporan 12 dokumen Tersedianya data dan 12 dokumen 821,353, ,353,000 03,488,000 sedang DPKBD Bulanan Realisasi Anggaran Informasi Realisasi berjalan Bulanan Anggaran sebagai Bahan Pengambilan Keputusan Fasilitasi Penyusunan dan Seksi Anggaran Dokumen RKA/DPA 78 dokumen Meningkatnya ,783, ,783,000 71,061,000 sedang DPKBD Penelitian RKA/DPA Belanja yang diteliti Efisiensi dan berjalan Efektivitas Penyusunan Anggaran Penyusunan Pelaporan Seksi Pelaporan Dokumen Laporan 1 dokumen Meningkatnya 1 tahun 360,644, ,644,000 36,708,000 sedang DPKBD Keuangan Semesteran Keuangan Semesteran Akuntabilitas Capaian anggaran berjalan Pemerintahan Daerah yang Kinerja Keuangan Pemerintah

5 Program/ Keluaran Penerbitan dan Seksi Kas Daerah SP2D Belanja 3 jenis Terlaksananya 3 jenis 66,023,000 66,023,000 1,062,625,000 sedang DPKBD Pengadministrasian SP2D dan Langsung, Advis dokumen Program dan dokumen berjalan Laporan Kas Belanja Langsung, Semua Laporan Kas dan Register Kas yang Pengadministrasian dan Seksi Pengelolaan Dokumen pengelolaan 6 dokumen Tertibnya 6 dokumen 51,050,000 51,050,000 1,046,155,000 sedang DPKBD Pengelolaan Belanja Pegawai Belanja Tidak belanja pegawai yang Administrasi dan berjalan Pengelolaan Belanja Langsung - Daftar Gaji PNS Pegawai - Laporan Rekapitulasi Gaji Induk Bulanan - SKPP - SP2D dan Advis - SSP Gaji - SSBP Pihak Ketiga Penatausahaan Belanja Tidak Seksi Pengelolaan Dokumen Belanja 3 jenis Tertibnya 3 jenis 0,018,000 0,018,000,1,000 sedang DPKBD Langsung Non Pegawai dan Belanja Tidak Bantuan Sosial, Bagi dokumen Administrasi dokumen berjalan Pembiayaan Langsung Hasil, Bantuan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Belanja Belanja Bantuan Tidak Terduga (SP2D, Sosial, Belanja Bagi Advis, dan SPP dan Hasil, Belanja SPM) Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga Pemeliharaan Sistem Informasi Seksi Teknologi Jaringan sistem 1 jaringan Terwujudnya 12 bulan 137,280, ,280, ,008,000 sedang DPKBD Keuangan Daerah Informasi informasi keuangan sistem Kelancaran berjalan yang terpeli- Pengolahan Data hara Keuangan Updating Data Pegawai Seksi Pengelolaan Data penyesuaian gaji 235 satuan Terealisasinya 235 satuan 242,250, ,250, ,475,000 sedang DPKBD Belanja Tidak pegawai yang naik kerja perubahan gaji dan kerja berjalan Langsung pangkat yang naik gaji perubahan sesuai PP beserta kekurangan jumlah rapel Januari, pembayaran pegawai data jumlah rapel yang akurat dalam tunjangan beras rangka pelayanan selama 2 tahun terhadap aparatur pegawai, data yang mendapatkan gaji ke tiga belas, data gaji pegawai setelah perubahan sesuai SKUMPTK Penyusunan Rancangan Seksi Anggaran Peraturan dan 50 dokumen Tersedianya 50 dokumen 472,340, ,340,000 51,574,000 sedang DPKBD Peraturan dan Keputusan Pendapatan Keputusan ten- tang peraturan dan berjalan tentang Keuangan Daerah pengelolaan keuangan keputusan tentang yang pengelolaan keuangan Pengelolaan Anggaran Seksi Anggaran Dokumen pengelolaan 1 dokumen Tersedianya dokumen 6 dokumen 512,321, ,321, ,553,000 sedang DPKBD Pendapatan Pendapatan penda- patan yang pengelolaan keuangan berjalan Pengelolaan Pembiayaan Daerah Seksi Anggaran Dokumen pembiayaan 1 dokumen Tersedianya data 1 dokumen 130,74, ,74, ,823,000 sedang DPKBD Pendapatan yang potensi pembiayaan berjalan Fasilitasi Penyusunan Akutansi Seksi Akuntansi Jurnal transaksi transaksi Tersedianya dokumen 1 tahun 817,307, ,307,000 8,037,000 sedang DPKBD Keuangan Daerah keuangan harian yang Trial Balane Laporan anggaran berjalan Keuangan Pemerintah Fasilitasi Pendampingan Sistem Seksi Teknologi yang didampingi 78 Meningkatnya 1 tahun 886,021, ,021,000 74,623,000 sedang DPKBD Informasi Keuangan Daerah Informasi dalam penerapan penatausahaan berjalan keuangan di Pendampingan Penyusunan Seksi Pelaporan Tersusunnya Laporan 78 Tersunnya laporan 78 dokumen 467,875, ,875, ,662,000 sedang DPKBD Laporan Keuangan Keuangan keuangan yang berjalan se- akuntabel Pengembangan Seksi Teknologi Trsedianya komputer 3 SIE Bertambahnya 3 SIE 537,446, ,446,000 51,10,000 sedang DPKBD Informasi dan aplikasi SIE serta jaringan komputer, berjalan nya jaringan aplikasi SIE dan terjaminnya kelancaran jaringan

6 Program/ Keluaran Bimbingan Teknis Modul Seksi Teknologi Terlaksananya 368 orang Meningkatnya 368 orang 450,222, ,222,000 45,244,000 sedang DPKBD Pengelolaan Keuangan Daerah Informasi kegiatan Bimtek 78 kemampuan pengguna 78 berjalan Pengelolaan Jaringan lingkup Pengadministrasian Tuntutan Seksi Pelaporan Tersedianya data 1 dokumen Tersedianya data 1 dokumen 160,222, ,222, ,244,000 sedang DPKBD Perbendaharaan/Tuntutan tuntutan ganti rugi jumlah keuangan berjalan Ganti Rugi (TP/TGR) Sosialisasi Paket Regulasi Seksi Anggaran Tersosialisasinya ,000, ,000, ,000,000 sedang DPKBD tentang Pengelolaan Keuangan Belanja paket regulasi tentang berjalan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah 0 18 Program Pengelolaan Barang Tertibnya - - 1,33,024,000 1,33,024,000 1,532,323,000 Daerah administrasi pengelolaan barang milik Penyusunan Laporan Hasil Seksi Dokumen Laporan 2 dokumen Teredianya data dan 2 dokumen 353,27, ,27, ,606,000 sedang DPKBD Pengadaan Barang/Jasa dan Penatausahaan dan Hasil Penga- daan informasi mengenai berjalan Pemeliharaan Administrasi Belanja Modal dan hasi pengadaan Pengadaan Barang/ belanja modal dan Jasa yang pengadaan barang/jasa Penyusunan Buku Daftar Harga Seksi Perencanaan PERBUP tentang SHT 2 dokumen Terkendalinya harga 2 dokumen 278,361, ,361, ,17,000 sedang DPKBD Tertinggi Kebutuhan Barang/ Jasa yang pengadaan berjalan barang/jasa - SHT 2014 Pemerintah - SHT 2013 Perubahan Penyusunan Rencana Daftar Seksi Perencanaan Jumlah dokumen 4 dokumen Tersedianya rencana ,475, ,475, ,622,000 sedang DPKBD Kebutuhan Barang Milik Daerah Kebutuhan rencana kebutuhan (RDKBMD/ kebutuhan barang berjalan dan Daftar Kebutuhan barang milik RDKPBMD milik dan Pemeliharaan Barang Milik (RDKBMD) dan tahun kebutuhan Daerah rencana kebutuhan 2014 dan pemeliharaan barang pemeliharaan barang RDKBMD/ milik sehingga milik RDKPBMD realisasinya tepat (RDPKBMD) yang tahun pada sasaran 2014 Perubahan) Penyusunan Daftar Kebutuhan Seksi Perencanaan Jumlah Keputusan 4 dokumen Tersedianya 4 SK 220,135, ,135, ,148,000 sedang DPKBD Barang Milik Daerah dan Kebutuhan Bupati tentang (Draft SK acuan/dasar Bupati berjalan Kebutuhan Pemeliharaan kebutuhan barang Bupati pengadaan dan Barang Milik Daerah milik dan DKBMD/ pemeliharaan kebutuhan DKPBMD barang/jasa pemeliharaan barang Tahun Pemerintah milik yang 2014 dan DKBMD/ DKPBMD Tahun 2014) Monitoring Pelaksanaan Seksi Termonitornya 1 dokumen 212,808, ,808, ,088,000 sedang DPKBD Pengelolaan Barang Milik Penatausahaan dan pengelolaan barang berjalan Daerah Administrasi milik Pemutahiran Pencatatan dan Seksi Tersusunnya Buku 3 dokumen 116,66, ,66, ,662,000 sedang DPKBD Pelaporan Barang Milik Daerah Penatausahaan dan Induk Inventaris berjalan Administrasi Barang Daerah 0 1 Program Penataan dan Meningkatnya - - 2,571,376,000 2,571,376,000 2,828,511,000 Pendayagunaan Aset Daerah penataan dan pendayagunaan aset Penerbitan Alas Hak Tanah Seksi Penataan dan Jumlah dokumen alas 100 berkas Tersedianya dokumen 100 berkas 345,20, ,20,000 37,81,000 sedang DPKBD Pendayagunaan hak yang terbit aset tanah milik berjalan Pemerintah sebagai dasar penerbitan sertifikat Penghapusan Barang Bekas Seksi Jumlah draft surat 12 draft Berkurangnya barang 1 tahun 665,434, ,434, ,77,000 sedang DPKBD Inventaris Milik Pemerintah Penatausahaan dan keputusan Bupati SK Bupati bekas yang tidak berjalan Administrasi tentang penghapusan terpakai milik aset Pemerintah

7 Program/ Keluaran Pendayagunaan Aset Seksi Penataan dan Jumlah SK Bupati yang 25 SK Menigkatnya manfaat 1 tahun 256,6, ,6, ,65,000 sedang DPKBD Pemerintah Pendayagunaan aset secara berdaya berjalan guna dan berhasil guna Penertiban Aset Pemerintah Seksi Penataan dan Jumlah Bidang tanah 20 bidang Terkuasainya tanah 20 bidang 330,801, ,801, ,881,000 sedang DPKBD Pendayagunaan yang ditertibkan tanah milik Pemerintah tanah berjalan Pengembalian Batas Tanah Aset Seksi Penataan dan Jumlah Dokumen 15 GS Tertibnya 15 bidang 183,75, ,75, ,372,000 sedang DPKBD Pemerintah Pendayagunaan status pengembalian administrasi tanah berjalan batas tanah Kabupaten kepemilikan tanah Bogor aset Pemerintah Pembinaan Pengelolaan Barang Seksi Jumlah Peserta yang 78 orang Meningkatnya 78 orang 237,275, ,275, ,002,000 sedang DPKBD Milik Daerah Penatausahaan dan mengikuti sosialisasi pengetahu an dan berjalan Administrasi Pengelolaan Barang pemahaman Milik Daerah pengelolaan barang Sosialisasi Sisdur Seksi Terlaksananya ,605, ,605, ,765,000 sedang DPKBD Penatausahaan Barang Milik Penatausahaan dan sosialisasi sisdur berjalan Daerah Barang Milik Daerah Administrasi penatausahaan barang milik JUMLAH ,86,587,000 25,86,587,000 28,585,225,000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

Lebih terperinci

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895 : INSPEKTORAT Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN kinerja manajemen UMUM, ADMINISTRASI penyelenggaraan pemerintahan KEUANGAN

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : INSPEKTORAT Indikator Rencana Tahun 2013 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi 931,909,000 APBD

Lebih terperinci

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH : DINAS PENDAPATAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 8 9 10 11 Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan - Optimalnya 3,161,941,904,435 - Optimalnya 3,161,941,904,435 DAERAH,

Lebih terperinci

DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR SKPD : DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 20 Indikator 17 Program Peningkatan dan - Optimalnya Penerimaan 3,161,941,904,435 13,793,841,401 13,793,841,401

Lebih terperinci

SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN

SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 05 BIDANG URUSAN PENATAAN - - 5,249,001,000 5,249,001,000 5,078,173,600 RUANG 1 05 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU

SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU : BADAN PERIZINAN TERPADU Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 16 BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL 1 16 01 Program Pelayanan Cibinong Terwujudnya - - 1,702,753,000 1,702,753,000 1,876,900,000 Administrasi

Lebih terperinci

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang 2018

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang 2018 Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2016 terdiri dari

Lebih terperinci

SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 4 BIDANG URUSAN KEARSIPAN Peningkatan Peningkatan - - 6,285,901,018 6,285,901,018 3,394,491,120 Kinerja manajemen 4 01 Program

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening U r a i a n / % Sisa 1 2 3 4 5 4 1 PENDAPATAN DAERAH 4,870,554,573,000.00 436,379,514,072.86

Lebih terperinci

SKPD : RSUD LEUWILIANG

SKPD : RSUD LEUWILIANG : RSUD LEUWILIANG Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,685,382,000 7,685,382,000 7,293,915,251

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG Penanggung Jawab: Dinas Pengelolaan dan Aset Urusan/Bidang RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG Indikator Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Target Capaian Kinerja

Lebih terperinci

Catatan Penting Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja

Catatan Penting Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencana Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode Kinerja Program

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kode 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG LAMPIRAN III : PERATURAN NOMOR TANGGAL : : PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Lebih terperinci

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rancangan Awal RKPD Pagu Lokasi WAJIB I Program Pelayanan Administrasi Cibinong Terwujudnya

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN Pembangunan Uoaya Mitigasi UMUM, ADMINISTRASI Infrastruktur

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang

Lebih terperinci

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor Tanggal : 12 TAHUN 2016 : 23 DESEMBER 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Program 1 URUSAN WAJIB 1 22 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1 22 01 Program Pelayanan

Lebih terperinci

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 0 Formulir DPPA - SKPD. Urusan Pemerintahan Organisasi :.0. - OTONOMI DAERAH,

Lebih terperinci

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD SKPD DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Periode Kegiatan Tahun 2016 Triwulan I No Kode Program / Kegiatan 1 2 3 Program Pelayanan Administrasi 1 1.20.01

Lebih terperinci

SKPD : RSUD CILEUNGSI

SKPD : RSUD CILEUNGSI : RSUD CILEUNGSI Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,236,903,000 7,236,903,000 8,684,283,600 Administrasi

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR SKPD : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode APBN APBD I APBD II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 URUSAN WAJIB 1 19

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2017 Hal 1 dari 6 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 201 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 4.03. - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN PROGRAM

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN PROGRAM Tabel : V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008-2013 PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM DATA CAPAIAN KONDISI KINERJA

Lebih terperinci

Bertambah/(berkurang) Jumlah (Rp) KODE REKENING. URAIAN sebelum perubahan DASAR HUKUM. setelah perubahan. (Rp) LAMPIRAN III

Bertambah/(berkurang) Jumlah (Rp) KODE REKENING. URAIAN sebelum perubahan DASAR HUKUM. setelah perubahan. (Rp) LAMPIRAN III LAMPIRAN III : RANCANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL : PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 13 Tahun 2016 28 Desember 2016 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR TANGGAL : : 24 Tahun 2013 31 DESEMBER 2013 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN

Lebih terperinci

REKAP PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2013

REKAP PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2013 REKAP PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2013 NO PROGRAM KEGIATAN TARGET CAPAIAN PROGRAM WAKTU PELAKSANAAN PENANGGUNG JAWAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. Program Pelayanan

Lebih terperinci

Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR

Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE Program dan Kegiatan

Lebih terperinci

RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN A. UTAMA 1 Meningkatnya Penerimaan 1 Optimalnya

Lebih terperinci

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 NAMA : Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah NO KODE TOLOK UKUR TARGET CAPAIAN KINERJA 1 2 3 4 5 6 7 8 1.20.01 1 1.20.01.19 1.20.02

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 ANGGARAN URAIAN TARGET URAIAN TARGET (RP)

PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 ANGGARAN URAIAN TARGET URAIAN TARGET (RP) PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 1 Tersedianya Jasa Surat Prosentase Surat yang Dikirim 1 Tahun Tercapainya Prosentase Surat 1 Tahun PELAYANAN ADMINISTRASI Rp 6.780.000,00 Menyurat

Lebih terperinci

Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah pada Perubahan Renja-SKPD Tahun 2016 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah pada Perubahan Renja-SKPD Tahun 2016 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Tabel 3.1 Rencana Program Kegiatan Prioritas pada Perubahan Renja-SKPD Tahun 2016 Dinas Pendapatan Indikator Kinerja Keterangan No. Urusan/Big Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan Prioritas Sasaran

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik Persentase pelaksanaan

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 06 BIDANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 06 01 Program

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 50 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Prioritas Program dan Kegiatan BPKAD Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

Lebih terperinci

PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DALAM RENCANA KERJA SKPD BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2016

PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DALAM RENCANA KERJA SKPD BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2016 SIMRENDA PEMKOT MALANG Jl. Tugu 1, Malang, Jawa Timur 0341-366922 PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DALAM RENCANA KERJA SKPD BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2016 NO Pertanahan 01 09 1.20.72

Lebih terperinci

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 NAMA : Dinas Pengelola Keuangan Daerah NO KODE TOLOK UKUR TARGET CAPAIAN KINERJA 1 2 3 4 5 6 7 8 1.20.01 1 1.20.01.19 1.20.02 USULAN

Lebih terperinci

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 19 BIDANG URUSAN KESATUAN Peningkatan 1. Optimalisasi BANGSA DAN POLITIK DALAM pelayanan penyelenggaraan NEGERI kehidupan sosial

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROGRAM, KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN RENCANA KERJA SKPD (RENJA-SKPD) TAHUN 2014 SKPD : Inspektorat Kabupaten No Kode Program / Kegiatan / Rincian Kegiatan Tujuan

Lebih terperinci

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator

Lebih terperinci

Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator

Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 2,635,820,000

Lebih terperinci

PROGRAM KEGIATAN BPKAD LOMBOK BARAT TAHUN 2017

PROGRAM KEGIATAN BPKAD LOMBOK BARAT TAHUN 2017 PROGRAM KEGIATAN BPKAD LOMBOK BARAT TAHUN 2017 Rencana Kerja Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan untuk tahun 2017 yang

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK INSPEKTORAT DAERAH Jalan Panglima Sudirman No. 284 Nganjuk Kode Pos 64412 Telp. (0358) 321196 & 321712 Fax (0358) 321196 Email : inspektorat@nganjukkab.go.id CATATAN ATAS LAPORAN

Lebih terperinci

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM TUJUAN Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM 1 2 3 4 5 6 Meningkatkan tertib administrasi a.

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR . PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA BEKASI PENJABARAN APBD

PEMERINTAH KOTA BEKASI PENJABARAN APBD Lampiran II PERATURAN WALIKOTA BEKASI Nomor Tanggal : : 10 Tahun 2013 28 Januari 2013 PEMERINTAH KOTA BEKASI PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013 Urusan Pemerintahan : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah,

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang

Lebih terperinci

LAMPIRAN I.2 : JUMLAH ( Rp. ) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Pendapatan , , ,45 8.

LAMPIRAN I.2 : JUMLAH ( Rp. ) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Pendapatan , , ,45 8. LAMPIRAN I.2 : PEMERINTAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINCIAN LAPORAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2014 PERIODE BULAN : DESEMBER URUSAN PEMERINTAHAN : ORGANISASI

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD 1 DPA SKPD 2.1 Ringkasan

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1 Tahun 2016 3 Februari 2016 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2017

RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2017 RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2017 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 0 A. PENDAHULUAN Rencana Kerja (RENJA ) BPKAD Provinsi Bali Tahun 2017 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 05 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR

Lebih terperinci

: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Inspektorat

: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Inspektorat URUSAN SKPD : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Inspektorat KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEMENTARA () 1 20 INSPEKTORAT

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : 4.05. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA 4.05.03. - SEKRETARIAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 201

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 204 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan Organisasi DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 04 :.0. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN :.0.05.

Lebih terperinci

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR : 41 Tahun 2013 TANGGAL : 24 Desember 2013 Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

Ringkasan Informasi tentang Kinerja dalam Lingkup Bagian Pengelolaan Aset Daerah tentang Realisasi Kegiatan yang telah dijalankan

Ringkasan Informasi tentang Kinerja dalam Lingkup Bagian Pengelolaan Aset Daerah tentang Realisasi Kegiatan yang telah dijalankan Ringkasan Informasi tentang Kinerja dalam Lingkup Bagian Pengelolaan Aset Daerah tentang Realisasi Kegiatan yang telah dijalankan a) LKPJ Tahun 2013 URUSAN WAJIB Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Lebih terperinci

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. PA/KPA Dra. Tri Marti Andayani, MM SiRUP LKPP

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. PA/KPA Dra. Tri Marti Andayani, MM SiRUP LKPP Dokumen RUP SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan. Catatan Kode. Target Capaian Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan. Catatan Kode. Target Capaian Program/Kegiatan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Ciawi Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : RSUD CIAWI Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan

Lebih terperinci

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PENJABARAN PERUBAHAN APBD Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Nomor Tanggal : 36 Tahun 2014 : 10 Nopember 2014 PEMERINTAH KOTA AMBON PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi

Lebih terperinci

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PENJABARAN PERUBAHAN APBD Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Nomor Tanggal : 36 Tahun 2014 : 10 Nopember 2014 PEMERINTAH KOTA AMBON PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Umum,

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun 207 Urusan Pemerintahan : 4. 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Organisasi

Lebih terperinci

RENCANA KERJA KEGIATAN BADAN KEUANGAN KOTA AMBON TAHUN 2014

RENCANA KERJA KEGIATAN BADAN KEUANGAN KOTA AMBON TAHUN 2014 01 Urusan Wajib I Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian RENCANA KERJA KEGIATAN BADAN KEUANGAN KOTA AMBON TAHUN 2014 1 Program

Lebih terperinci

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lampiran II Perwal Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA 2016 Nomor : 36 Tahun 201 Tanggal : 22 Agustus 201 Urusan Pemerintahan : 1. 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup Unit Organisasi : 1. 08. 01 DINAS KEBERSIHAN

Lebih terperinci

BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG

BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG 9 BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Lebih terperinci

CARA PENGADAAN PENGADAAN LAINNYA LELANG/SELEKSI/PILSUNG. NILAI (Rp) VOLUME TGL TGL TGL TGL PENGADAAN BARANG

CARA PENGADAAN PENGADAAN LAINNYA LELANG/SELEKSI/PILSUNG. NILAI (Rp) VOLUME TGL TGL TGL TGL PENGADAAN BARANG PEUMUMAN RENCANA UMUM PEADAAN BARA/JASA PEMERINTAH NOMOR : 900/51.A/SEKR TAGAL : 20 JANUARI 2013 PEGUNA AGARAN/KUASA PEGUNA AGARAN DINAS PEELOLAAN KEUAAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAJALEKA ALAMAT JALAN

Lebih terperinci

Satuan % 100 13,250,000 30 926,060 30 926,060 DPPKAD. bulan 12 10,051,000,000 30 3,099,242,939 30 3,099,242,939 DPPKAD

Satuan % 100 13,250,000 30 926,060 30 926,060 DPPKAD. bulan 12 10,051,000,000 30 3,099,242,939 30 3,099,242,939 DPPKAD ndikator Kinerja Anggaran Renja Tahun Anggaran Anggaran Tahun Renstra Renstra 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 11,032,360,140 3,143,868,382

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : 2. 0 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Organisasi : 2. 0. 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sub Unit Organisasi : 2. 0. 0. 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN PROGRAM YANG ADA DI SETIAP SKPD 1 Program Penyediaan Jasa Surat Pelayanan Menyurat Dana Rp 1,000,000 562,580 56.26 Administrasi Perkantoran Jumlah surat yang surat 7,500 5,518 73.57 keluar Penyediaan Jasa

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 06 BIDANG URUSAN PERENCANAAN 15,979,263,000 15,979,263,000 17,577,189,300 PEMBANGUNAN DAERAH 1 06 01 Program Pelayanan Administrasi

Lebih terperinci

REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM

REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program dan Kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 04 Formulir DPASKPD. Urusan Pemerintahan :.0. OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,

Lebih terperinci

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung. Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung Kode Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target SKPD s.d Tahun 1 10 Urusan Wajib kependudukan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR TANGGAL : : 57 TAHUN 2015 23 DESEMBER 2015 PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.19. - KESATUAN BANGSA

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. JABATAN : PENGADMINISTRASI PERSURATAN 2. TUGAS : Melakukan administrasi surat masuk dan surat keluar, menyampaikan disposisi pimpinan kepada pihak terkait dan membersihkan ruangan pimpinan 3. FUNGSI

Lebih terperinci

BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Berdasarkan UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah

Lebih terperinci

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

Tabel 3.2 Rumusan Rancana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Tabel 3.2 Rumusan Rancana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kode URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN PENATAAN RUANG Tabel 3.2 Rumusan Rancana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor 01 Program

Lebih terperinci

P E N G U M U M A N RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

P E N G U M U M A N RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SKPD : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG ALAMAT : JL. KH. WAKHID HASYIM 49 JOMBANG PA : drg. BUDI NUGROHO, MPPM TA : 2012 P E N G U M U M A N UMUM PENGADAAN BARANG/JASA

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir: Rp ,00 APBD awal: akhir:

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir: Rp ,00 APBD awal: akhir: RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATUAN KERJA : PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL : BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN : 2017 1 surat menyurat 2 komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 peralatan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Formulir RKPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1.20. - Otonomi, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008-2013 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN TARGET

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01. - KECAMATAN ORGANISASI : 6.01.07. - KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN Halaman : 1.202 6.01.6.01.07.00.00.4. PENDAPATAN

Lebih terperinci

REVIU RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017

REVIU RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017 REVIU RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH Jl. Basuki Rahmad No. 2 (0322) 321010 E-Mail: bpkad@lamongan.go.id, Web site : www,lamongan.go,id LAMONGAN KATA PENGANTAR

Lebih terperinci

SKPD : SEKRETARIAT DPRD

SKPD : SEKRETARIAT DPRD : SEKRETARIAT DPRD Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 0 URUSAN WAJIB BIDANG Peningkatan 1. Peningkatan URUSAN OTONOMI DAERAH, Kinerja Manajemen PEMERINTAHAN UMUM, Penyelenggaraan Pemerintahan ADMINISTRASI

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : MEI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : MEI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : MEI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening U r a i a n Target / Anggaran Realisasi % Sisa 1 2 3 4 5 4 1 PENDAPATAN DAERAH 4,870,554,573,000.00

Lebih terperinci

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PENJABARAN PERUBAHAN APBD Lampiran II PERATURAN GUBERNUR Nomor : 3 Tahun 2016 Tanggal : Desember 2016 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah,

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET TAHUN ANGGARAN 2013 PERKIRAAN BIAYA (Rp,-) PENUNJUKAN LANGSUNG/ PENGADAAN

RENCANA UMUM PENGADAAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET TAHUN ANGGARAN 2013 PERKIRAAN BIAYA (Rp,-) PENUNJUKAN LANGSUNG/ PENGADAAN LAMPIRAN SURAT BUPATI Nomor : Tanggal : Januari 2013 Perihal : Percepatan Pengadaan Barang/Jasa NO NAMA KEGIATAN NAMA PAKET RENCANA UMUM DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET TAHUN ANGGARAN 2013

Lebih terperinci

R E N J A [ R E N C A N A K E R J A ]

R E N J A [ R E N C A N A K E R J A ] R E N J A [ R E N C A N A K E R J A ] DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO 2012 BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

Lebih terperinci

I. PENDAHULUAN. Bpka-1. LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014

I. PENDAHULUAN. Bpka-1. LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 I. PENDAHULUAN Berdasarkan Peraturan Kabupaten Lamongan 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Kabupaten Lamongan, Staf Ahli Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kab.Lamongan serta Peraturan

Lebih terperinci