SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU"

Transkripsi

1 : BADAN PERIZINAN TERPADU Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 16 BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL Program Pelayanan Cibinong Terwujudnya - - 1,702,753,000 1,702,753,000 1,876,900,000 Administrasi Perkantoran kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Surat Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah meterai yang Terpenuhinya 12 bulan - - 6,000,000 6,000,000 6,600,000 sedang BPT Menyurat Kinerja Kinerja Pelayanan disediakan Meterai kebutuhan legalisasi berjalan Penyelenggaraan dan Informasi - Meterai buah surat-surat penting Pemerintahan Publik - Meterai buah sesuai dengan ketentuan Penyediaan Jasa Komunikasi, Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah kebutuhan Meningkatnya 12 bulan ,000, ,000, ,000,000 sedang BPT Sumber Daya Air dan Listrik Kinerja Kinerja Pelayanan jasa komunikasi, kelancaran berjalan Penyelenggaraan dan Informasi sumber daya air dan pelaksanaan tugas Pemerintahan Publik listrik yang aparatur BPT disediakan - Telepon 2 jaringan - Air 1 jaringan - Listrik 1 jaringan - Internet 1 jaringan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah STNK Terjaminnya legalitas 1 tahun 16,000,000 16,000,000 17,600,000 sedang BPT dan Perizinan Kendaraan Kinerja Kinerja Pelayanan kendaraan dinas/ penggunaan berjalan Dinas/Operasional Penyelenggaraan dan Informasi operasional yang kendaraan Pemerintahan Publik diperpanjang dinas/operasional - roda empat 12 unit - roda dua 6 unit Penyediaan Jasa Kebersihan Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah petugas 9 orang Terciptanya suasana 12 bulan ,000, ,000, ,000,000 sedang BPT Kantor Kinerja Kinerja Pelayanan kebersihan kantor bersih dan nyaman berjalan Penyelenggaraan dan Informasi Jumlah pembayaran 12 bulan dalam bekerja di Pemerintahan Publik honor petugas lingkungan kebersihan Penyediaan Alat Tulis Kantor Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah jenis alat 64 jenis Meningkatnya 12 bulan ,000,000 75,000,000 82,500,000 sedang BPT Kinerja Kinerja Pelayanan tulis kantor untuk kelancaran berjalan Penyelenggaraan dan Informasi pelaksanaan administrasi Pemerintahan Publik TUPOKSI BPT perkantoran Penyediaan Barang Cetakan dan Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah barang Meningkatnya 12 bulan ,000,000 65,000,000 71,500,000 sedang BPT Penggandaan Kinerja Kinerja Pelayanan - cetakan 21 jenis kelancaran berjalan Penyelenggaraan dan Informasi - penggandaan lembar pelaksanaan tugas Pemerintahan Publik aparatur Penyediaan Komponen Instalasi Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah komponen 20 jenis Meningkatnya 12 bulan ,000,000 25,000,000 27,500,000 sedang BPT Listrik/Penerangan Bangunan Kinerja Kinerja Pelayanan instalasi listrik/ kelancaran berjalan Kantor Penyelenggaraan dan Informasi penerangan bangunan pelaksanaan tugas Pemerintahan Publik kantor yang aparatur disediakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah bahan bacaan Terpenuhinya 12 bulan ,000,000 14,000,000 15,400,000 sedang BPT Peraturan Perundang-Undangan Kinerja Kinerja Pelayanan dan peraturan kebutuhan bahan berjalan Penyelenggaraan dan Informasi perundang-undangan bacaan Pemerintahan Publik - koran 8 jenis - majalah 2 jenis Penyediaan Bahan Logistik Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah pembelian Terpenuhinya 12 bulan ,317,000 35,317,000 40,000,000 sedang BPT Kantor Kinerja Kinerja Pelayanan - solar utk genset 3600 liter kebutuhan bahan berjalan Penyelenggaraan dan Informasi - oli utk genset 240 liter logistik kantor Pemerintahan Publik - air radiator coolant 24 botol - isi tabung pemadam 12 unit - isi tabung gas 24 kali Penyediaan Makanan dan Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah jamuan Terpenuhinya 12 bulan ,000,000 50,000,000 55,000,000 sedang BPT Minuman Kinerja Kinerja Pelayanan makan dan minuman kebutuhan jamuan berjalan Penyelenggaraan dan Informasi yang disediakan makanan dan Pemerintahan Publik - jamuan rapat 55 kali minuman - jamuan tamu 55 kali - hidangan tradisional 3 kali - stand makanan/ 1 keranjang buah-buahan

2 Program/ Keluaran Rapat-Rapat Koordinasi dan Peningkatan Peningkatan Kab. Bogor, Jakarta, Jumlah rapat-rapat Terwujudnya 12 bulan ,436, ,436, ,000,000 sedang BPT Konsultasi ke Dalam dan Luar Kinerja Kinerja Pelayanan Bandung, Yogya dan koordinasi dan koordinasi dan berjalan Daerah Penyelenggaraan dan Informasi Bali konsultasi ke dalam sinergitas Pemerintahan Publik dan luar daerah program/kegiatan - Rakor 229 kali, baik dalam Kab. - Konsultasi 47 kali Bogor atau dengan pemerintah propinsi dan pusat Penyediaan Jasa Tenaga Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah jasa tenaga 15 orang Meningkatnya 12 bulan ,000, ,000, ,800,000 sedang BPT Pendukung Administrasi/Teknis Kinerja Kinerja Pelayanan pendukung kelancaran berjalan Perkantoran Penyelenggaraan dan Informasi perkantoran yang operasional kantor Pemerintahan Publik disediakan dan motivasi kerja tenaga pendukung perkantoran Pelayanan Dokumentasi dan Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah dokumentasi 20 dok Terwujudnya tertib 12 bulan ,000,000 60,000,000 66,000,000 sedang BPT Arsip Kinerja Kinerja Pelayanan dan arsip yang administrasi berjalan Penyelenggaraan dan Informasi terlayani perizinan dan Pemerintahan Publik kearsipan Penyediaan Pelayanan Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah pegawai yang 93 pegawai Terwujudnya tertib 12 bulan ,000,000 75,000,000 82,500,000 sedang BPT Administrasi Kepegawaian Kinerja Kinerja Pelayanan terlayani administrasi administrasi berjalan Penyelenggaraan dan Informasi kepegawaiannya kepegawaian Pemerintahan Publik Penyediaan Pelayanan Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah dokumen Terwujudnya tertib 12 bulan ,000,000 75,000,000 82,500,000 sedang BPT Administrasi Barang Kinerja Kinerja Pelayanan pengelolaan administrasi berjalan Penyelenggaraan dan Informasi administrasi barang inventarisasi aset Pemerintahan Publik - RKBM dan RKPBM 1 dok - Lap. Pengadaan 1 lap Barang - KIB dan KIR 2 dok - Data kegiatan pihak 1 dok ketiga Penyediaan Pelayanan Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah petugas 10 orang Terwujudnya suasana 12 bulan ,000, ,000, ,000,000 sedang BPT Keamanan Kantor Kinerja Kinerja Pelayanan keamanan aman di lingkungan berjalan Penyelenggaraan dan Informasi Jumlah waktu 12 bulan kerja Pemerintahan Publik pembayaran honor Program Peningkatan Sarana Cibinong Terwujudnya - - 1,358,052,000 1,358,052,000 1,508,400,000 dan Prasarana Aparatur Kecepatan, Kenyamanan dan Keamanan Kerja Pengadaan Kendaraan Dinas/ Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah pengadaan Bertambahnya barang ,000, ,000, ,300,000 sedang BPT Operasional Kinerja Kinerja Pelayanan kendaraan inventaris/aset yang berjalan Penyelenggaraan dan Informasi dinas/operasional meningkatan daya Pemerintahan Publik - Roda empat 1 unit dukung terhadap - Roda dua 4 unit kelancaran kerja Pengadaan Peralatan Kantor Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah peralatan Terpenuhinya 1 kantor ,300, ,300, ,000,000 sedang BPT Kinerja Kinerja Pelayanan kantor kebutuhan sarana 1 tahun berjalan Penyelenggaraan dan Informasi - mesin tik elektrik 2 unit peralatan kantor Pemerintahan Publik - PC 6 unit - Laptop 7 unit - Printer Laser 7 unit - LCD Projector 3 unit - Mesin fax 1 unit Pengadaan Perlengkapan Kantor Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah perlengkapan Terpenuhinya ,752, ,752, ,000,000 sedang BPT Kinerja Kinerja Pelayanan kantor yang kebutuhan sarana berjalan Penyelenggaraan dan Informasi disediakan perlengkapan kantor Pemerintahan Publik - tabung pemadam 10 unit - lemari 13 unit - AC 7 unit - Vacum Cleaner 2 unit - Rak Arsip 18 unit - Meja Rapat 14 unit - Kursi Rapat 50 unit - Dispenser 10 unit - Microphone 23 unit - Sound System 4 unit - Telepon 10 unit

3 Program/ Keluaran Pemeliharaan Rutin/Berkala Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah gedung kantor 1 unit Terjaganya kondisi 100 % ,000, ,000, ,000,000 sedang BPT Gedung Kantor Kinerja Kinerja Pelayanan yang dipelihara fisik gedung kantor berjalan Penyelenggaraan dan Informasi sehingga tetap Pemerintahan Publik dapat berfungsi secara optimal Pemeliharaan Rutin/Berkala Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah mobil jabatan 1 unit Terjaganya kondisi 1 unit ,000,000 15,000,000 16,500,000 sedang BPT Mobil Jabatan Kinerja Kinerja Pelayanan yang terpelihara umur teknis mobil berjalan Penyelenggaraan dan Informasi jabatan sehingga tetap Pemerintahan Publik layak pakai Pemeliharaan Rutin/Berkala Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah kendaraan Terjaganya kondisi 17 unit ,000, ,000, ,700,000 sedang BPT Kendaraan Dinas/Operasional Kinerja Kinerja Pelayanan dinas/operasional umur teknis kendaraan berjalan Penyelenggaraan dan Informasi yang terpelihara dinas/operasional Pemerintahan Publik - roda empat 11 unit sehingga tetap layak - roda dua 6 unit pakai Pemeliharaan Rutin/Berkala Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah pemeliharaan Terpenuhinya 1 tahun ,000,000 39,000,000 42,900,000 sedang BPT Peralatan Kantor Kinerja Kinerja Pelayanan peralatan kantor kebutuhan sarana berjalan Penyelenggaraan dan Informasi - PC 66 kali peralatan kantor Pemerintahan Publik - Laptop 12 kali - Printer 16 kali - Mesin Tik Elektrik 2 kali - Mesin Tik Manual 10 kali Pemeliharaan Rutin/Berkala Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah pemeliharaan Terjaganya kondisi 1 kantor ,000,000 70,000,000 77,000,000 sedang BPT Perlengkapan Kantor Kinerja Kinerja Pelayanan perlengkapan gedung perlengkapan kantor berjalan Penyelenggaraan dan Informasi kantor dan tenaga sehingga tetap dapat Pemerintahan Publik pemeliharaan genset berfungsi secara baik - AC 68 kali - Mesin Fax 2 kali - Jaringan telepon 2 kali - Filling Kabinet 16 kali - Pemeliharaan genset - mekanik 1 orang - pembantu mekanik 1 orang Pemeliharaan Rutin/Berkala Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah luasan taman 792 m2 Terciptanya suasana 1 kantor ,000,000 50,000,000 55,000,000 sedang BPT Taman Halaman Kantor Kinerja Kinerja Pelayanan halaman kantor yang bersih, indah dan berjalan Penyelenggaraan dan Informasi terpelihara nyaman di lingkungan Pemerintahan Publik kantor Program Peningkatan Disiplin Meningkatnya ,300,000 24,300,000 27,000,000 Aparatur disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah pakaian 90 stel Terpenuhinya 90 orang ,300,000 24,300,000 27,000,000 sedang BPT Beserta Perlengkapannya Kinerja Profesionalisme seragam batik yang kelengkapan pakaian berjalan Penyelenggaraan dan Disiplin diadakan seragam batik bagi Pemerintahan Aparatur aparatur Program Peningkatan Cibinong Meningkatnya ,000, ,000, ,500,000 Kapasitas Sumber Daya kapasitas sumber Aparatur daya aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peningkatan Peningkatan Seluruh Indonesia Jumlah Bimtek 10 kgt Meningkatnya ,000,000 75,000,000 82,500,000 sedang BPT Peraturan Perundang-Undangan Kinerja Profesionalisme implementasi pengetahuan dan berjalan Penyelenggaraan dan Disiplin peraturan pemahaman aparat Pemerintahan Aparatur perundang-undangan BPT Pembinaan Mental dan Rohani Peningkatan Peningkatan Kab. Bogor Jumlah pembinaan Meningkatnya 100 orang ,000, ,000, ,000,000 sedang BPT Bagi Aparatur Kinerja Profesionalisme mental dan rohani kualitas mental dan berjalan Penyelenggaraan dan Disiplin bagi aparatur rohani aparat dalam Pemerintahan Aparatur - Outbond 1 kali mengatasi - Peserta 100 orang permasalahan dunia kerja Program Peningkatan Terwujudnya ,000, ,000, ,000,000 Pengembangan Sistem Pertanggungjawaban pelaporan Capaian Kinerja Capaian Kinerja dan dan Keuangan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah laporan Terukurnya capaian ,000, ,000, ,000,000 sedang BPT Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja Pelayanan capaian kinerja dan kinerja dan realisasi berjalan Kinerja Penyelenggaraan dan Informasi ikhtisar realisasi kinerja Pemerintahan Publik kinerja badan - LAKIP 1 dok - Laporan akhir tahun 1 dok - Bahan LKPJ 1 dok - Bahan LPPD & ILPPD 2 dok - TAPKIN 1 dok

4 Program/ Keluaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah dokumen 2 dok Terpenuhinya 1 tahun ,000,000 75,000,000 82,500,000 sedang BPT Semesteran Kinerja Kinerja Pelayanan laporan keuangan kebutuhan bahan berjalan Penyelenggaraan dan Informasi semesteran laporan keuangan Pemerintahan Publik semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Peningkatan Peningkatan BPT Terpenuhinya 1 tahun ,000,000 75,000,000 82,500,000 sedang BPT Akhir Tahun Kinerja Kinerja Pelayanan laporan keuangan kebutuhan bahan berjalan Penyelenggaraan dan Informasi akhir tahun laporan keuangan Pemerintahan Publik tahunan Penyusunan Perencanaan Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah dokumen 4 dok Tersedianya acuan 1 tahun ,000, ,000, ,000,000 sedang BPT Anggaran Kinerja Kinerja Pelayanan perencanaan dalam pelaksanaan berjalan Penyelenggaraan dan Informasi anggaran kegiatan dan Pemerintahan Publik pengelolaan keuangan Penatausahaan Keuangan Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah dokumen 12 dok Terwujudnya tertib 1 tahun ,000, ,000, ,000,000 sedang BPT Kinerja Kinerja Pelayanan laporan administrasi administrasi berjalan Penyelenggaraan dan Informasi keuangan keuangan Pemerintahan Publik Tahun Penyusunan Renstra dan Renja Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah dokumen Tersedianya acuan ,000,000 75,000,000 82,500,000 sedang BPT Kinerja Kinerja Pelayanan Renja, Draft Renstra perencanaan kerja berjalan Penyelenggaraan dan Informasi dan Renstra 1 tahunan dan 5 Pemerintahan Publik - Renja 1 dok tahunan - Draft Renstra 1 dok - Renstra 1 dok Monitoring, Evaluasi dan Peningkatan Peningkatan Kab. Bogor Jumlah dokumen 17 dok Terkendalinya 1 tahun ,000,000 75,000,000 82,500,000 sedang BPT Pelaporan Kinerja Kinerja Pelayanan laporan hasil program dan kegiatan berjalan Penyelenggaraan dan Informasi monitoring dan sehingga dapat Pemerintahan Publik evaluasi terlaksananya dengan baik Publikasi Kinerja Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah publikasi 4 kali Terwujudnya 1 tahun ,000, ,000, ,000,000 sedang BPT Kinerja Kinerja Pelayanan kinerja informasi mengenai berjalan Penyelenggaraan dan Informasi capaian kinerja Pemerintahan Publik Program Peningkatan Promosi ,000, ,000, ,000,000 dan Kerjasama Investasi Koordinasi dan kerjasama di Peningkatan Peningkatan Iklim Kab. Bogor, Jumlah KAK 1 buku Terjalinnya koordinasi 1 Kab 250,000, ,000, ,000,000 sedang BPT bidang penanaman modal Peluang Investasi Investasi yang Jakarta, Bandung, Jumlah Dokumen 1 dok dan kerjasama dengan berjalan dengan instansi pemerintah dan Penciptaan Kondusif Kota Bogor dan Materi Kerjasama instansi pemerintah dan dunia usaha Australia Jumlah Temu Bisnis 1 kali dan dunia usaha Jumlah Kunjungan ke Luar Daerah dan Luar Negeri - Bandung 4 hk - Jakarta 4 hk - Bogor 9 hk - Australia 3 hk Penyelenggaraan Eksibisi Peningkatan Peningkatan Iklim Belanda, Bali, Jumlah KAK 1 buku Terwujudnya promosi 4 kali 300,000, ,000, ,000,000 sedang BPT Investasi Peluang Investasi Investasi yang Jakarta dan Jumlah Dokumen 1 dok investasi Kabupaten berjalan dan Penciptaan Kondusif Bandung Kompilasi Bahan Bogor Eksibisi Jumlah leaflet potensi 500 leaflet investasi Jumlah banner 2 banner alumunium lux Jumlah pameran 3 kali dalam negeri Jumlah pameran 1 kali luar negeri Jumlah kunjungan luar daerah - Jakarta 8 hk - Bandung 8 hk - Bali 3 hk Jumlah kunjungan 3 hk luar negeri (Belanda)

5 Program/ Keluaran Program Peningkatan Iklim Terfasilitasinya ,000, ,000, ,500,000 Investasi dan Realisasi penanganan Investasi permasalahan yang dihadapi PMA/PMDN di Kabupaten Bogor sehingga dapat menjaga investasi PMA/PMDN di Kabupaten Bogor Monitoring, Evaluasi dan Peningkatan Peningkatan Iklim Kab. Bogor, Jakarta Jumlah KAK 1 buku Tersedianya bahan 1 dok 150,000, ,000, ,000,000 sedang BPT Pelaporan Surat Persetujuan (SP) Peluang Investasi Investasi yang dan Bandung evaluasi kegiatan berjalan Penanaman Modal dan Penciptaan Kondusif hasil kompilasi data investasi surat persetujuan (SP) hasil pembahasan surat persetujuan (SP) Jumlah surat 100 SP persetujuan (SP) Koordinasi Perencanaan dan Peningkatan Peningkatan Iklim Kab. Bogor, Jakarta Jumlah KAK 1 buku Terwujudnya 1 tahun ,000, ,000, ,000,000 sedang BPT Pengembangan Penanaman Peluang Investasi Investasi yang dan Bandung Jumlah Buku Materi 2 buku sinergitas berjalan Modal dan Penciptaan Kondusif Forum Investasi perencanaan dan Jumlah Materi 1 buku pengembangan Sosialisasi penanaman modal Jumlah Pelaksanaan 2 hari Forum Investasi Jumlah Pelaksanaan 1 hari Sosialisasi UU (Seminar) Jumlah Peserta 20 orang Forum Investasi Sosialisasi 200 orang Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Peningkatan Iklim Kab. Bogor, Jakarta Jumlah KAK 1 buku Tersedianya SDM 42 orang ,000,000 75,000,000 82,500,000 sedang BPT Pelayanan Investasi Peluang Investasi Investasi yang dan Bandung Jumlah peserta 42 orang pelayanan investasi berjalan dan Penciptaan Kondusif SPIPISE yang berkualitas Fasilitasi Pelayanan Penanaman Peningkatan Peningkatan Iklim Kab. Bogor, Jakarta Jumlah KAK 1 buku Terfasilitasinya 100 PM ,000, ,000, ,000,000 sedang BPT Modal Peluang Investasi Investasi yang dan Bandung Jumlah Laporan Hasil 1 lap pelayanan penanaman berjalan dan Penciptaan Kondusif Tim Pelayanan modal Informasi Penanaman Modal Jumlah Pelaksanaan 1 kali Fasilitasi Pengembangan PM Jumlah Penanam 100 PM Modal Yang Terfasilitasi Jumlah Map Informasi 1000 map Penanaman Modal Jumlah Buku Register 3 buku PM Penyusunan Direktori Peningkatan Peningkatan Iklim Kab. Bogor, Jakarta Jumlah KAK 1 buku Teridentifikasinya 1 Kab. Bogor ,000, ,000, ,000,000 sedang BPT Perusahaan Penanaman Modal Peluang Investasi Investasi yang dan Bandung Jumlah draft laporan 1 draft perusahaan berjalan dan Penciptaan Kondusif Jumlah laporan 1 dok penanaman modal direktori perusahaan penanaman modal Penyusunan Data Realisasi Peningkatan Peningkatan Iklim Kab. Bogor, Jakarta Jumlah KAK 1 buku Teridentifikasinya 1 Kab. Bogor ,000, ,000, ,000,000 sedang BPT Investasi Daerah Peluang Investasi Investasi yang dan Bandung Jumlah draft laporan 1 draft data realisasi berjalan dan Penciptaan Kondusif Jumlah laporan data 1 dok investasi daerah realisasi investasi Program Penyiapan Potensi Meningkatnya ,455, ,455, ,000,000 Sumber Daya, Sarana dan Potensi Sumber Prasarana Daya, Sarana dan Prasarana Pengelolaan Data Investasi Peningkatan Peningkatan Iklim BPT Jumlah KAK 1 buku Terdokumentasikannya 1 tahun ,455, ,455, ,000,000 Baru BPT Peluang Investasi Investasi yang data perizinan dan dan Penciptaan Kondusif pengumpulan penanaman modal kompilasi dan Kabupaten Bogor pemutahiran data Tahun 2014 hasil analisis data

6 Program/ Keluaran Jumlah laporan hasil 1 dok pelayanan informasi data perizinan dan PM kegiatan pendahuluan Profil Potensi Investasi Peningkatan Peningkatan Iklim Kab. Bogor, Bandung Jumlah KAK 1 buku Terwujudnya 1 jenis ,000, ,000, ,000,000 sedang BPT Peluang Investasi Investasi yang dan Jakarta Jumlah Laporan 1 lap ketersediaan data dan berjalan dan Penciptaan Kondusif Pendahuluan informasi potensi Jumlah Laporan 1 lap investasi di Antara Kabupaten Bogor Jumlah Laporan Akhir 1 lap Jumlah Buku 50 buku Peluang Investasi Program Pelayanan Perizinan Meningkatnya - - 5,125,000,000 5,125,000,000 5,637,500,000 Pelayanan Perizinan di Kabupaten Bogor Pelayanan Perizinan Usaha Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah jenis 55 jenis Terpenuhinya tertib 40 jenis - - 3,250,000,000 3,250,000,000 3,575,000,000 sedang BPT Kinerja Kinerja Pelayanan perizinan usaha administrasi berjalan Penyelenggaraan dan Informasi Pembinaan perizinan 1 lap perizinan usaha Pemerintahan Publik Pendaftaran dan 12 lap informasi perizinan usaha Verifikasi dan 12 lap Pemrosesan Perizinan Usaha Penerbitan perizinan 12 lap usaha Laporan hasil 12 lap perizinan usaha tiap bulan Pelayanan Perizinan Non Usaha Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah jenis 8 jenis Terpenuhinya tertib 8 jenis - - 1,875,000,000 1,875,000,000 2,062,500,000 sedang BPT Kinerja Kinerja Pelayanan perizinan non usaha administrasi berjalan Penyelenggaraan dan Informasi Pembinaan perizinan 1 lap perizinan non usaha Pemerintahan Publik Pendaftaran dan 12 lap informasi perizinan non usaha Verifikasi dan 12 lap Pemrosesan Perizinan non Usaha Penerbitan perizinan 12 lap non usaha Laporan hasil 12 lap perizinan non usaha tiap bulan Program Perumusan ,000, ,000, ,000,000 Kebijakan Penanaman Modal dan Perizinan Penyusunan Kebijakan Peningkatan Peningkatan Iklim Kab. Bogor, Bandung Jumlah KAK 1 buku Tersedianya acuan 1 dok ,000, ,000, ,000,000 sedang BPT Penanaman Modal Peluang Investasi Investasi yang Jakarta, Pekanbaru penanaman modal berjalan dan Penciptaan Kondusif kebijakan penanaman daerah modal daerah yang tersusun Evaluasi dan Penyusunan SOP Peningkatan Peningkatan Iklim Kabupaten Bogor Jumlah KAK 1 buku Tersusunnya SOP 1 dok ,000, ,000, ,000,000 sedang BPT Badan Perizinan Terpadu Peluang Investasi Investasi yang penanaman modal, berjalan dan Penciptaan Kondusif materi SOP pelayanan perizinan, Jumlah dokumen draft 1 dok data dan pengendalian SOP dan kesekretariatan evaluasi SOP Jumlah pembahasan 4 kali SOP

7 Program/ Keluaran Program Pengembangan Meningkatnya ,000, ,000, ,400,000 Pelayanan Perizinan Pelayanan Perizinan di Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Survey Indeks Kepuasan Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah KAK 1 buku Terukurnya IKM 1 IKM ,000,000 70,000,000 77,000,000 sedang BPT Masyarakat Terhadap Pelayanan Kinerja Kinerja Pelayanan terhadap pelayanan berjalan Perizinan Penyelenggaraan dan Informasi inventarisir data perizinan di Badan Pemerintahan Publik primer pendukung Perizinan Terpadu survey IKM Kabupaten Bogor hasil survey IKM pendahuluan Jumlah laporan antara 1 lap Jumlah izin yang di 45 jenis IKM kan Penerapan dan Pemeliharaan Peningkatan Peningkatan Kab. Bogor, Bandung Jumlah KAK 1 buku Tercapainya jaminan 16 ijin ,000, ,000, ,000,000 sedang BPT ISO Kinerja Kinerja Pelayanan dan Jakarta Jumlah sosialisasi 1 kali pelayanan publik 30 ijin berjalan Penyelenggaraan dan Informasi penerapan ISO standar internasional Pemerintahan Publik Jumlah pelatihan 1 kali SMM ISO Jumlah pelatihan 1 kali internal audit Jumlah data primer 1 dok pendukung analisis data Jumlah pengendalian 1 lap / pengawasan pelaksanaan ISO pendahuluan Jumlah laporan antara 1 lap Workshop Manajemen Strategi Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah KAK 1 buku Adanya kesepahaman 135 orang ,000, ,000, ,000,000 sedang BPT Pelayanan Perizinan Kinerja Kinerja Pelayanan Jumlah pelaksanaan 8 kali aparat dalam berjalan Penyelenggaraan dan Informasi workshop manajemen strategi Pemerintahan Publik Jumlah peserta 135 orang pelayanan perizinan workshop Penyediaan Outlet Pelayanan Peningkatan Peningkatan Kab. Bogor Jumlah KAK 1 buku Meningkatnya 5 outlet ,000, ,000, ,700,000 sedang BPT Perizinan Kinerja Kinerja Pelayanan Jumlah outlet 5 outlet jangkauan pelayanan berjalan Penyelenggaraan dan Informasi Jumlah papan nama 5 buah perizinan usaha dan Pemerintahan Publik non usaha Safari Pelayanan Perizinan BPT Peningkatan Peningkatan Kab. Bogor Jumlah KAK 1 buku Meningkatnya jumlah 45 jenis ,000, ,000, ,700,000 sedang BPT Kinerja Kinerja Pelayanan Jumlah pelayanan 45 jenis masyarakat yang berjalan Penyelenggaraan dan Informasi perizinan terlayani di Kabupaten Pemerintahan Publik Jumlah safari 12 kali Bogor pelayanan penyusunan materi Jumlah laporan 12 lap pelaksanaan safari Pengendalian dan Pengaduan Meningkatnya ,648, ,648, ,150,000 Atas Kinerja Pelayanan Sinergitas Perizinan dan Penanaman Kerjasama Modal Koordinasi Antara Pemerintah dan Pengusaha Dalam Upaya Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal Koordinasi Penanganan Peningkatan Peningkatan Iklim Kab. Bogor, Bandung Jumlah KAK 1 buku Terfasilitasinya 75 ijin ,500, ,500, ,650,000 sedang BPT Pengaduan Dalam Pelayanan Peluang Investasi Investasi yang dan Jakarta Jumlah buku panduan 1 buku penanganan 20 aduan berjalan Perizinan dan Penanaman Modal dan Penciptaan Kondusif penanganan permasalahan yang Jumlah laporan tim 1 lap dihadapi PMA/PMDN evaluasi penanganan di Kabupaten Bogor pengaduan sehingga dapat Jumlah laporan hasil 1 lap menjaga investasi pembahasan tim PMA/PMDN di pengaduan Kabupaten Bogor Jumlah pengendalian 75 ijin ijin PMA/PMDN Jumlah pengaduan 20 aduan yang tertangani

8 Program/ Keluaran Pengendalian Perizinan Peningkatan Peningkatan Kab. Bogor Jumlah KAK 1 buku Tercapainya 1 tahun ,000,000 75,000,000 82,500,000 sedang BPT Kinerja Kinerja Pelayanan pengendalian berjalan Penyelenggaraan dan Informasi penyusunan penerbitan perizinan Pemerintahan Publik instrumen pengendalian penyusunan LKPM evaluasi pengendalian pengendalian Jumlah perizinan 45 jenis yang dikendalikan Penilaian PMA/PMDN Peningkatan Peningkatan Iklim Kab. Bogor, Bandung Jumlah KAK 1 buku Terpilihnya 8 PMA/ ,000, ,000, ,000,000 sedang BPT Peluang Investasi Investasi yang dan Jakarta Jumlah laporan 1 buku PMA/PMDN terbaik PMDN berjalan dan Penciptaan Kondusif materi penilaian dalam peningkatan 4 Kec PMA/PMDN iklim dan realisasi Jumlah laporan hasil 1 lap investasi tim penilaian PMA/PMDN Jumlah laporan hasil 1 lap kegiatan Jumlah PMA/PMDN 100 PMA/ peserta PMDN Jumlah PMA/PMDN 8 PMA/ terbaik PMDN Jumlah kecamatan 4 Kec terbaik Bimbingan Teknis LKPM Peningkatan Peningkatan Iklim Kab. Bogor, Bandung Jumlah KAK 1 buku Terkoordinasinya dan 100 LKPM ,148,000 61,148,000 70,000,000 sedang BPT PMA/PMDN Kabupaten Bogor Peluang Investasi Investasi yang dan Jakarta Jumlah buku materi 1 buku terkendalinya laporan berjalan dan Penciptaan Kondusif Bimtek kegiatan penanaman Jumlah buku 1 buku modal di Kabupaten pengisian LKPM Bogor Jumlah laporan hasil 1 lap kegiatan Jumlah pelaksanaan 2 kali Bimtek Jumlah peserta 100 orang Bimtek (PMA/PMDN) Penataan dan Pengembangan Meningkatnya 364,915, ,915, ,500,000 Data Perizinan dan Sistem Penataan Penanaman Modal dan Pengembangan Data Perizinan dan Penanaman Modal Pengelolaan Manajemen Peningkatan Peningkatan Iklim Kab. Bogor Jumlah laporan hasil 1 lap Terkelolanya sistem 1 tahun ,000,000 75,000,000 82,500,000 sedang BPT Kearsipan Dokumen Perizinan Peluang Investasi Investasi yang pengumpulan arsip kearsipan dokumen berjalan dan Penanaman Modal dan Penciptaan Kondusif data perizinan dan PM perizinan dan Jumlah laporan hasil 1 lap penanaman modal penyusunan arsip data perizinan dan PM Jumlah laporan hasil 1 lap penginputan arsip data perizinan dan PM Jumlah laporan hasil 1 lap pemeliharaan arsip data perizinan dan PM dokumen/ 45 jenis perizinan dan PM yang dikelola Pengembangan Sistem Aplikasi Peningkatan Peningkatan Iklim Kab. Bogor Jumlah KAK 1 buku Optimalnya SIM 1 SIM ,915, ,915, ,000,000 Lama BPT Pelayanan Perizinan dan Peluang Investasi Investasi yang pelayanan perizinan Penanaman Modal dan Penciptaan Kondusif pendahuluan Jumlah laporan antara 1 lap Jumlah sistem 1 SIM informasi pelayanan perizinan Jumlah sosialisasi 1 kali pengembangan SAP Jumlah peserta 6 orang sosialisasi JUMLAH ,751,123,000 12,751,123,000 14,048,850,000

Catatan Penting Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja

Catatan Penting Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencana Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode Kinerja Program

Lebih terperinci

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895 : INSPEKTORAT Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN kinerja manajemen UMUM, ADMINISTRASI penyelenggaraan pemerintahan KEUANGAN

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : INSPEKTORAT Indikator Rencana Tahun 2013 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi 931,909,000 APBD

Lebih terperinci

SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN

SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 05 BIDANG URUSAN PENATAAN - - 5,249,001,000 5,249,001,000 5,078,173,600 RUANG 1 05 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN Pembangunan Uoaya Mitigasi UMUM, ADMINISTRASI Infrastruktur

Lebih terperinci

SKPD : RSUD LEUWILIANG

SKPD : RSUD LEUWILIANG : RSUD LEUWILIANG Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,685,382,000 7,685,382,000 7,293,915,251

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Program 1 URUSAN WAJIB 1 22 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1 22 01 Program Pelayanan

Lebih terperinci

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA 214-218) BAB 1 : PENDAHULUAN BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 1.1.

Lebih terperinci

SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 4 BIDANG URUSAN KEARSIPAN Peningkatan Peningkatan - - 6,285,901,018 6,285,901,018 3,394,491,120 Kinerja manajemen 4 01 Program

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 06 BIDANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 06 01 Program

Lebih terperinci

SKPD : RSUD CILEUNGSI

SKPD : RSUD CILEUNGSI : RSUD CILEUNGSI Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,236,903,000 7,236,903,000 8,684,283,600 Administrasi

Lebih terperinci

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 19 BIDANG URUSAN KESATUAN Peningkatan 1. Optimalisasi BANGSA DAN POLITIK DALAM pelayanan penyelenggaraan NEGERI kehidupan sosial

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 201 Organisasi/SKPD : 1.08.01.00. SEKRETARIAT BLHD Hal 1 dari 5 PROGRAM/KEGIATAN NOMOR SASARAN

Lebih terperinci

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rancangan Awal RKPD Pagu Lokasi WAJIB I Program Pelayanan Administrasi Cibinong Terwujudnya

Lebih terperinci

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH : DINAS PENDAPATAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 8 9 10 11 Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan - Optimalnya 3,161,941,904,435 - Optimalnya 3,161,941,904,435 DAERAH,

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR SKPD : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode APBN APBD I APBD II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 URUSAN WAJIB 1 19

Lebih terperinci

Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR

Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE Program dan Kegiatan

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN PROGRAM YANG ADA DI SETIAP SKPD 1 Program Penyediaan Jasa Surat Pelayanan Menyurat Dana Rp 1,000,000 562,580 56.26 Administrasi Perkantoran Jumlah surat yang surat 7,500 5,518 73.57 keluar Penyediaan Jasa

Lebih terperinci

DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR SKPD : DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 20 Indikator 17 Program Peningkatan dan - Optimalnya Penerimaan 3,161,941,904,435 13,793,841,401 13,793,841,401

Lebih terperinci

URAIAN sebelum perubahan

URAIAN sebelum perubahan URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.16. - PENANAMAN MODAL : 1.16.01. - BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KODE REKENING 1.16.1.16.01.00.00.4. 1.16.1.16.01.00.00.8. 1.16.1.16.01.00.00.4.1.

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta

Lebih terperinci

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja. Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kelumpang Lembar dari.. Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008-2013 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN TARGET

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP Kode URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 01 Program Pelayanan Administrasi 1,264,847,100 - - 1,264,847,100 1,264,847,100

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2017 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan : 2. 2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR Penanaman

Lebih terperinci

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis,

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN Rp. TARGET Rp.

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN Rp. TARGET Rp. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN - TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Lebih terperinci

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator

Lebih terperinci

KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015

KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015 KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015 Kode Prog Keg. Uraian Output Target Kinerja 1 2 3 4 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Lebih terperinci

SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP

SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP : BADAN LINGKUNGAN HIDUP Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 08 BIDANG URUSAN Peningkatan 1. Peningkatan - - 9,551,780,000 9,551,780,000 10,036,258,668 LINGKUNGAN HIDUP pembangunan kualitas infrastruktur

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN PROGRAM

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN PROGRAM Tabel : V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008-2013 PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM DATA CAPAIAN KONDISI KINERJA

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

Lebih terperinci

FORMAT RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN TAHUN 2016

FORMAT RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN TAHUN 2016 1 Prosentase pertumbuhan 3% 1 Program peningkatan promosi dan kerjasama 1 Penyusunan profil potensi dan peluang 201 37,500,000 1 Meningkatnya pertumbuhan realisasi penanaman modal/ FORMAT RENCANA KINERJA

Lebih terperinci

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR Indikator Kinerja Individu Sekretaris Kecamatan Turi Jabatan : Sekretaris Kecamatan Tugas : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan

Lebih terperinci

SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN Kinerja Manajemen UMUM, ADMINISTRASI Penyelenggaraan

Lebih terperinci

BAB II BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MEDAN. Pelayanan prima dituangkan pada visi dan misi nasional Indonesia,

BAB II BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MEDAN. Pelayanan prima dituangkan pada visi dan misi nasional Indonesia, BAB II BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MEDAN A. Sejarah Ringkas Pelayanan prima dituangkan pada visi dan misi nasional Indonesia, menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima aparatur

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 06 BIDANG URUSAN PERENCANAAN 15,979,263,000 15,979,263,000 17,577,189,300 PEMBANGUNAN DAERAH 1 06 01 Program Pelayanan Administrasi

Lebih terperinci

Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator

Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 2,635,820,000

Lebih terperinci

Tabel 3.2 Rumusan Rancana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Tabel 3.2 Rumusan Rancana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kode URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN PENATAAN RUANG Tabel 3.2 Rumusan Rancana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor 01 Program

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA SALATIGA

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA SALATIGA PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA SALATIGA TAHUN 2017 1 PERENCANAAN KINERJA 2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROGRAM, KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN RENCANA KERJA SKPD (RENJA-SKPD) TAHUN 2014 SKPD : Inspektorat Kabupaten No Kode Program / Kegiatan / Rincian Kegiatan Tujuan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR . PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami

Lebih terperinci

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU. Target Capaian Kinerja

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU. Target Capaian Kinerja RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU Nama SKPD : BAPPEDA Kode Dana/Pagu BELANJA LANGSUNG 9.704.000.000,00 9.704.000.000,00 11.212.000.000,00

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN Indikator kinerja Hasil Program

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN Indikator kinerja Hasil Program RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015 KELOMPOK PROGRAM/KEGATAN No. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator kinerja Hasil Program Keluaran

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 ANGGARAN URAIAN TARGET URAIAN TARGET (RP)

PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 ANGGARAN URAIAN TARGET URAIAN TARGET (RP) PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 1 Tersedianya Jasa Surat Prosentase Surat yang Dikirim 1 Tahun Tercapainya Prosentase Surat 1 Tahun PELAYANAN ADMINISTRASI Rp 6.780.000,00 Menyurat

Lebih terperinci

SKPD : SEKRETARIAT DPRD

SKPD : SEKRETARIAT DPRD : SEKRETARIAT DPRD Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 0 URUSAN WAJIB BIDANG Peningkatan 1. Peningkatan URUSAN OTONOMI DAERAH, Kinerja Manajemen PEMERINTAHAN UMUM, Penyelenggaraan Pemerintahan ADMINISTRASI

Lebih terperinci

RENJA - RENCANA KERJA

RENJA - RENCANA KERJA Halaman 1 dari 9 0341366922 RENJA RENCANA KERJA (outcome) dan Kegiatan () 1 01 02 1.20.09 21 06 Pengembangan program kota sehat 2 01 19 1.20.09 16 07 Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah 3 01 20

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KINERJA, KELOMPOK DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008-2013 Visi : Terwujudnya lingkungan yang bersih, indah dan tertib serta sehat

Lebih terperinci

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Program Utama Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai visi misi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal maka ditentukan oleh ketersedian anggaran

Lebih terperinci

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung. Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung Kode Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target SKPD s.d Tahun 1 10 Urusan Wajib kependudukan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : GAGUK

Lebih terperinci

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Target Capaian Kinerja. Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Target Capaian Kinerja. Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017 SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Urusan : Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 07 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 08 Organisasi / SKPD :.0.37. -KECAMATAN GEGESIK Halaman dari 8 Kode Indikator Program/Kegiatan Rencana Tahun

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Dalam rangka upaya mengimplementasikan kebijakan organisasi dan penjabaran rinci tentang langkah-langkah

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

Lebih terperinci

RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DPRD KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DPRD KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2015 : SEKRETARIAT KOTA PADANG RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2015 No. I BELANJA LANGSUNG URUSAN PILIHAN Program Pelayanan Administrasi Peran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat kelancaran

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BANDUNG TAHUN 2013

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BANDUNG TAHUN 2013 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BANDUNG TAHUN 2013 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : 1.06.01.

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening U r a i a n / % Sisa 1 2 3 4 5 4 1 PENDAPATAN DAERAH 4,870,554,573,000.00 436,379,514,072.86

Lebih terperinci

REKAPUTILASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2017

REKAPUTILASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2017 REKAPUTILASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEN SIPIL KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2017 KODE PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR anggaran 2016 anggaran 2017 1 2 3 4 $ 5,00 6 7 8 9 10 1.10.1.10.01.1

Lebih terperinci

RENCANA AKSI KINERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

RENCANA AKSI KINERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR RENCANA AKSI KINERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TARGET KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN I II III IV I II III IV PENANGGUNG

Lebih terperinci

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima Tujuan Sasaran Renstra Target Rp Target Rp Target Rp

Lebih terperinci

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur Meningkatnya

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG RINGKASAN RENJA SKPD KOTA TANGERANG LATAR BELAKANG, MAKSUD DAN TUJUAN Latar Belakang Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPPMPT) Kota Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. Jabatan : KEPALA SEKSI MANAJEMEN INFORMASI INDIKATOR KINERJA INDIVIDU a. Menyiapkan bahan perencanaan pengumpulan, administrasi dan analisa data dalam rangka penyajian, penerapan dan evaluasi sistem

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1 TAHUN 201 31 December 201 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

BAB II PROFIL PERUSAHAAN. G. Sejarah Singkat Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan

BAB II PROFIL PERUSAHAAN. G. Sejarah Singkat Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan BAB II PROFIL PERUSAHAAN G. Sejarah Singkat Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan Sesuai dengan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa tujuan

Lebih terperinci

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016 ( Dalam Juta Rupiah) NO / BIDANG INDIKATOR (OUTPUT) 1 2 3 4 1 Urusan Wajib 1.24 Bidang Kearsipan 1. 1.24.01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.24.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.24.01.02 Penyediaan

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2016 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 206 Urusan Pemerintahan :. 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Organisasi

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018 PROVINSI JAWA TENGAH

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018 PROVINSI JAWA TENGAH RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018 PROVINSI JAWA TENGAH : Badan Pengembangan 04 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 04 03 Kepegawaian Dan Diklat 04 03 01 Program Penyelenggaraan

Lebih terperinci

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD 1.16 01 02 05 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN 1.16. 1.16 Urusan Wajib Penanaman Modal ORGANISASI

Lebih terperinci

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Rancangan Awal RKPD TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 205 KABUPATEN BANDUNG Program Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lebih terperinci

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 19 BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1 19 BIDANG URUSAN KESATUAN Peningkatan Peningkatan BANGSA DAN POLITIK DALAM Kinerja

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pemerintahan :.. PENANAMAN MODAL DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 07 Formulir Halaman : DPAOPD. Organisasi :..0. DINAS PENANAMAN

Lebih terperinci

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Kabupaten Kode Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target Perkiraan Target 1 10 1 10 01 1 10 01 01 1 10 01 01 01 Urusan Wajib

Lebih terperinci

RENCANA AKSI ATAS KINERJA SEKRETARIAT DAERAH APBD MURNI TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA AKSI ATAS KINERJA SEKRETARIAT DAERAH APBD MURNI TAHUN ANGGARAN 2017 RENCANA AKSI ATAS KINERJA SEKRETARIAT DAERAH APBD MURNI TAHUN ANGGARAN 2017 NO SASARAN INDIKATOR SASARAN 1 Terwujudnya Kesesuaian sistem administrasi perencanaan pengadaan barang dengan jasa pelaksanaan

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 2 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 01 Program Pelayanan Terwujudnya 100 % - - 734,618,000 734,618,000

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana kerja dan pendanaan yang tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kulon tahun 2015 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Lebih terperinci

RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN A. UTAMA 1 Meningkatnya Penerimaan 1 Optimalnya

Lebih terperinci

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun 2012 Realisasi Capaian Program dan

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun 2012 Realisasi Capaian Program dan Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Kabupaten Kode Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target SKPD ) 1 10 1 10 01 1 10 01 01 1 10 01 01 01 Urusan

Lebih terperinci

TABEL XIV (Tabel 5.1)

TABEL XIV (Tabel 5.1) TABEL XIV (Tabel 5.1) Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh Indikator Data Target Kinerja Program

Lebih terperinci

RENCANA kerja DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ( DISPORA ) KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ( DISPORA )

RENCANA kerja DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ( DISPORA ) KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ( DISPORA ) RENCANA kerja KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Bukit Hibul Nanga Bulik Tahun 2011 RENCANA strategik KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2009-2013 PEMERINTAH

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015 SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEGIATAN PROGRAM YANG ADA DI SETIAP SKPD 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat yang Keluar

Lebih terperinci

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode Program dan Kegiatan SKPD Tahun 207 SKPD : Dinas Perhubungan Urusan : Perhubungan Rencana Tahun 207 Prakiraan Maju Tahun 208 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode Indikator Kinerja Program/Sasaran

Lebih terperinci

Program Pelayanan Meningkatnya KPPTSP 12 bulan 488,445, ,308,380

Program Pelayanan Meningkatnya KPPTSP 12 bulan 488,445, ,308,380 TABEL VII Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kota Banda Aceh Nama SKPD : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Lembar 1 dari 5 Rencana Tahun 2017

Lebih terperinci

BAB I I TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB I I TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Rencana Kinerja (Renja) BPPTPM Prov.Kep.Babel TA.2016 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Visi BKPM dalam periode 2015-2019 adalah sebagai

Lebih terperinci

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017 Program dan Kegiatan SKPD Tahun 207 SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Urusan Kode : Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Rencana Tahun 207 Prakiraan Maju Tahun 208 Urusan/Bidang Urusan

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA PROGRAM. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Jasa Telepon, listrik dan PDAM Kebutuhan kantor

INDIKATOR KINERJA PROGRAM. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Jasa Telepon, listrik dan PDAM Kebutuhan kantor FORMULIR VII.I.5 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2010 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD LINGKUP KOTA BANDUNG RENJA SKPD: KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG PERIODE PELAKSANAAN: TAHUN 2015 (S.D.

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kode 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPRD KAB. BLORA PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Tahun Anggaran 2016 Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kode 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 01 Penyediaan

Lebih terperinci

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. Halaman 67

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. Halaman 67 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 2.28.56.000 0 PERKANTORAN 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Materai 230

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka

Lebih terperinci

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 3. Sistem Informasi Perumahan di Seksi Pembangunan di Kabupaten Bogor

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 3. Sistem Informasi Perumahan di Seksi Pembangunan di Kabupaten Bogor A. UTAMA 1 Program Lingkungan Sehat 1. Terlaksananya peningkatan 1. Persentase Luas 8.044 % 1. Verifikasi Prasarana, Sarana dan Seksi Pembangunan - 4.4 kualitas bangunan dan pemukiman yang tertata Utilitas

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG RINGKASAN RENJA SKPD KOTA TANGERANG LATAR BELAKANG, MAKSUD DAN TUJUAN Latar Belakang Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

Lebih terperinci