SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA"

Transkripsi

1 : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 11 BIDANG URUSAN 1. Optimalisasi - - 3,346,680,000 3,346,680,000 3,784,023,100 PEMEBRDAYAAN PEREMPUAN Pelayanan dan penyelenggaraan DAN ANAK Fasilitasi kehidupan sosial Terhadap masyarakat Kehidupan Sosial dan Keagamaan 2. Optimalisasi Masyarakat penyelenggaraan kehidupan keagamaan 3. peran perempuan dalam pembangunan Program Keserasian Kebijakan Terwujudnya 100 % - - 1,210,675,000 1,210,675,000 1,237,500,000 Kualitas Anak dan Perempuan Masyarakat Yang Memahami Kebijakan Kualitas Perlindungan Anak dan Perempuan KIE Pengasuhan dan Kabupaten Bogor Jumlah kader poktan 80 orang Meningkatnya 80 orang 141,136, ,136, ,000,000 sedang BPPKB Perlindungan Anak dan PKK yang pengetahuan berjalan mengikuti kegiatan masyarakat tentang KIE pengasuhan dan pengasuhan dan Perlindungan Anak perlindungan anak Upaya Perlindungan Anak dari Kabupaten Bogor Jumlah peserta yang 120 orang Meningkatnya 120 orang - 222,530, ,530, ,500,000 sedang BPPKB Tindak Kekerasan mengikuti kegiatan pengetahuan dan berjalan workshop pemahaman perlindungan anak masyarakat terhadap dari tindak kekerasan upaya perlindungan anak dari tindak kekerasan Jumbara Anak Kabupaten Bogor Jumlah Peserta yang 325 orang Meningkatnya 325 orang - 444,139, ,139, ,000,000 sedang BPPKB mengikuti kegiatan kreaktifitas dan berjalan jumbara dan lomba solidaritas anak dan kreatifitas anak dan remaja remaja se- kabupaten Bogor Kapasitas SDM Kabupaten Bogor Jumlah peserta yang 50 orang Meningkatnya 50 orang 241,599, ,599, ,000,000 sedang BPPKB dalam Upaya Pendukung mengikuti pelatihan Cakupan wilayah berjalan Kapasitas KLA pengelolaan KLA pembentukan KLA Penanggulangan Anak korban Kabupaten Bogor Jumlah masyarakat 200 orang Tertanggulanginya 60 kasus 161,271, ,271, ,000,000 sedang BPPKB tindak kekerasan yang ikut dan aktif kasus kekerasan pada berjalan dalam anak di Kabupaten penanggulangan bogor tindak kekerasan Program Penguatan Terwujudnya 100 % ,390, ,390, ,000,000 Kelembagaan PUG Kelembagaan PUG Yang Kuat Pemberdayaan Kader PKK Kabupaten Bogor Jumlah 2 angkatan Meningkatnya 100 orang 190,570, ,570, ,000,000 sedang BPPKB Dalam Penanggulangan Korban Pemberdayaan Kader Pemahaman Kader berjalan Kekerasan Pada Perempuan dan PKK Dalam PKK Dalam Anak Penanggulangan Penanggulangan Korban Kekerasan Korban Kekerasan Pada Perempuan dan Pada Perempuan dan Anak Anak Pemberdayaan Kabupaten Bogor Jumlah Kader Desa 2 Angkatan Meningkatnya 100 orang 281,820, ,820, ,000,000 sedang BPPKB Perempuan Dalam Kesetaraan Siaga Yang Mengikuti Pengetahuan dan berjalan Gender Pelatihan Kemampuan Pengambilan Perempuan Dalam Keputusan Pengambilan Jumlah Yang 2 Angkatan Keputusan Mengikuti Rapat Peraihan APE

2 Program/ Keluaran Hasil Program Terwujudnya 100 % ,901, ,901,000 1,040,876,100 Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Kualitas Hidup Perempuan P2WKSS Desa Sukakarya Jumlah keluarga yang 200 KK Meningkatnya derajat 200 KK 426,251, ,251, ,876,100 sedang BPPKB Kecamatan dibina dilokasi kesehatan keluarga berjalan Megamendung & P2WKSS dengan tersedianya Desa Sukaharja sarana dan prasarana Kecmatan Cijeruk kebutuhan dasar Bimbingan Manajemen Usaha Kabupaten Bogor Jumlah kegiatan 1 Angkatan Meningkatnya 75 orang 255,525, ,525, ,000,000 sedang BPPKB Bagi Perempuan bimbingan produktifitas usaha berjalan manajemen usaha perempuan bagi perempuan Pencegahan, penanganan, Kab. Jumlah 75 orang Meningkatnya 75 orang 243,125, ,125, ,000,000 sedang BPPKB Perlindungan Korban Bogor Fasilitasi pengetahuan dan berjalan Perdagangan Orang (Trafficking) Perlindungan pemahaman peserta Perempuan Dibidang mengenai Trafficking perlindungan perempuan di bidang traffcking 1 19 Program Penguatan Terwujudnya 100 % ,714, ,714,000 1,043,647,000 Kelembagaan Anak Kelembagaan Anak yang Kuat Pembentukan Gugus Kecamatan Jasinga, Jumlah Gugus dan Meningkatnya Peran 350 orang 169,512, ,512, ,500,000 sedang BPPKB Perlindungan Perempuan dan Sukajaya,Cigudeg Satgas PPA yang Masyarakat Dalam berjalan Anak (PPA) Tenjo, Tenjolaya, terbentuk Pencegahan dan Pamijahan, - Gugus PPA 10 orang Penanganan Kasus Dramaga - Satgas PPS 30 orang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Pembentukan Kecamatan Kecamatan Jumlah Kecamatan 1 kec meningkatnya 100 % - 412,121, ,121, ,647,000 sedang BPPKB Ramah Anak Dramaga Ramah Anak yang kondisi yang kondusif berjalan Terbentuk bagi pertumbuhan perkembangan anak Penguatan Forum Anak Daerah Kabupaten Bogor Jumlah anggota 220 orang Meningkatnya peran 220 orang - 157,081, ,081, ,500,000 sedang BPPKB organisasi anak yang forum anak dalam berjalan diintegrasikan dan mewujudkan direvitalisasi di kesehjateraan dan Kabupaten Bogor perlindungan anak 1 12 BIDANG URUSAN KELUARGA ,664,330,400 13,664,330,400 14,684,192,248 BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Pelayanan Terwujudnya - - 1,167,454,000 1,167,454,000 1,155,962,500 Administrasi Perkantoran kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, BPPKB Jumlah rekening Meningkatnya 12 bulan 113,475, ,475, ,622,500 sedang BPPKB Sumber Daya Air dan Listrik telepon,listrik,air dan Kelancaran berjalan internet yang Pelaksanaan Tugas dibayarkan Aparatur - Jaringan Telepon 2 line -Jaringan listrik 1 jaringan - Jaringan air 1 jaringan Penyediaan Jasa Pemeliharaan BPPKB Jumlah Dokumen Terjaminnya legalitas 12 bulan 51,000,000 51,000,000 55,880,000 sedang BPPKB dan Perizinan Kendaraan STNK Kendaraan kendaraan berjalan Dinas/Operasional Dinas/ Operasional operasional yang diperbaharui - Kendaraan Roda 4 10 unit - Kend. Roda Unit Penyediaan Jasa Kebersihan BPPKB Jumlah jasa 11 orang Terciptanya Suasana 12 bulan 175,750, ,750,000 66,000,000 sedang BPPKB Kantor kebersihan yang Bersih dan Nyaman berjalan dibiayai dalam Bekerja di Jumlah alat 16 jenis Lingkungan Kantor kebersihan yang tersedia

3 Program/ Keluaran Hasil Penyediaan Alat Tulis Kantor BPPKB Jumlah Alat Tulis 24 jenis Meningkatnya 12 bulan 87,817,000 87,817,000 92,400,000 sedang BPPKB Kantor Yang dibeli kelancaran berjalan pelaksanaan tugas aparatur Penyediaan Barang Cetakan dan BPPKB Jumlah Barang Meningkatnya 12 bulan 66,456,000 66,456,000 74,470,000 sedang BPPKB Penggandaan Cetakan dan kelancaran berjalan Penggandaan Yang pelaksanaan tugas dibeli aparatur cetakan 8 jenis penggandaan 2 jenis Penyediaan Komponen Instalasi BPPKB Jumlah Komponen 7 jenis Meningkatnya 12 bulan 14,115,000 14,115,000 36,300,000 sedang BPPKB Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik/ pelaksanaan tugas berjalan Kantor Penerangan aparatur Bangunan Kantor Yang dibeli Penyediaan Bahan Bacaan dan BPPKB Jumlah Bahan Bacaan Meningkatnya 12 bulan 1,848,000 1,848,000 9,900,000 sedang BPPKB Peraturan Perundang- undangan dan Peraturan pengetahuan dan berjalan Perundang-undangan wawasan aparatur Yang dibeli -koran 528 Eks Penyediaan Makanan dan BPPKB Jumlah Jamuan Terpenuhinya 12 bulan 90,100,000 90,100,000 99,110,000 sedang BPPKB Minuman Makanan dan kebutuhan jamuan berjalan Minuman Yang makanan dan Disediakan minuman dalam 1 Rapat 1045 porsi tahun Tamu 600 porsi Air galon 77 galon Rapat-rapat Koordinasi dan BPPKB Jumlah Rapat-rapat 40 KEC Terwujudnya 1 tahun 352,011, ,011, ,000,000 sedang BPPKB Konsultasi Ke Dalam dan Luar Koordinasi dan 6 wilayah koordinasi dan anggaran berjalan Daerah Konsultasi Ke Dalam luar konsultasi dalam dan dan Luar Daerah yang daerah luar daerah dilakukan Penyediaan Pelayanan BPPKB Jumlah dokumen 1370 lembar Tertibnya data 12 bulan 100,082, ,082, ,000,000 sedang BPPKB Administrasi Kepegawaian administrasi administrasi berjalan kepegawaian di kepegawaian selama 1 tahun dikelola Laporan PAK kepegawaian Penyediaan Pelayanan BPPKB Jumlah Dokumen 7 dok Tersedianya data 1 tahun 50,000,000 50,000,000 55,000,000 sedang BPPKB Administrasi Barang Administrasi Barang lap inventaris barang anggaran berjalan Yang dihasilkan Penyediaan Pelayanan BPPKB Jumlah Petugas 4 orang Terciptanya 12 bulan 64,800,000 64,800,000 71,280,000 sedang BPPKB Keamanan Kantor Pengamanan Kantor keamanan gedung berjalan yang diberi honor kantor Program Sarana Terlaksanya 100 % - - 1,295,893,000 1,295,893,000 1,253,316,900 dan Prasarana Aparatur Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan BPPKB Jumlah Peralatan Terpenuhinya 1 tahun 257,575, ,575, ,539,700 sedang BPPKB dinas/operasional Kantor Yang dibeli Kebutuhan Perlalatan anggaran berjalan - Kendaraan Roda 4 1 unit Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala BPPKB Jumlah/luas gedung 2826 m2 Terjaganya kondisi 12 bulan 94,268,000 94,268, ,539,700 sedang BPPKB Gedung Kantor kantor yang dipelihara gedung kantor BPPKB berjalan 1 gedung kantor sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal Pemeliharaan Rutin/Berkala BPPKB Jumlah kendaraan Terjaganya kondisi 12 bulan 280,200, ,200, ,300,000 sedang BPPKB Kendaraan Dinas/Operasional dinas/operasional kendaraan dinas/ berjalan yang dipelihara operasional, sehingga - Kendaraan roda 4 10 Unit tetap dapat berfungsi - Kendaraan Roda unit secara optimal

4 Program/ Keluaran Hasil Pemeliharaan Rutin/Berkala BPPKB Jumlah peralatan Terjaganya kondisi 12 bulan 72,000,000 72,000,000 78,650,000 sedang BPPKB Peralatan Kantor kantor yang dipelihara fisik peralatan kantor berjalan komputer 37 unit sehingga tetap dapat printer 37 unit berfungsi secara LCD projektor 5 unit optimal internet 8 jaringan mesin tik 4 unit Bimbingan teknis aparatur BPPKB sumber 10 orang Meningkatnya daya 12 bulan 40,000,000 40,000,000 44,000,000 sedang BPPKB daya manusia dukung kerja berjalan Pemeliharaan Rutin/Berkala BPPKB Jumlah perlengkapan ka 17 unit Terjaganya kondisi 12 bulan 14,250,000 14,250,000 21,037,500 sedang BPPKB Perlengkapan Kantor dipelihara fisik perlengkapan berjalan kantor sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal Sinergitas aparatur BPPKB Terlaksananya sinergitas 300 org Meningkatnya kinerja 1 tahun 537,600, ,600, ,250,000 baru BPPKB sebanyak 300 orang aparatur anggaran Program Disiplin Tewujudnya 100 % ,950,000 63,950,000 61,215,000 Aparatur Kedisiplinan aparatur Pengadaan Pakaian Dinas BPPKB Kab. Bogor Jumlah pakaian dinas 492 stel Meningkatkan 246 pegawai 63,950,000 63,950,000 61,215,000 sedang BPPKB Beserta Perlengkapannya beserta kedisiplinan kerja berjalan perlengkapannya yang Aparatur dibeli Program Terlaksananya ,970, ,970, ,000,000 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Pengembangan dan Keuangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Penyusunan Laporan Capaian BPPKB Jumlah dokumen 1 Dokumen Terukurnya capaian 1 tahun 56,150,000 56,150,000 99,000,000 sedang BPPKB Kinerja dan Ikhtisar Realisasi laporan akuntabilitas 15 buku kinerja program dan anggaran berjalan Kinerja kinerja instansi kegiatan BPPKB pemerintah (LAKIP) dan LKPJ Tahun Penyusunan Pelaporan BPPKB Jumlah Laporan 1 buku Tersedianya Laporan 1 buku 37,530,000 37,530,000 44,000,000 sedang BPPKB Keuangan Semesteran Keuangan Pemerintah laporan Keuangan laporan berjalan Kabupaten Bogor dari Semesteran BPPKB Penyusunan Pelaporan BPPKB Jumlah dokumen 1 buku Meningkatnya 1 buku 30,000,000 30,000,000 33,000,000 sedang BPPKB Keuangan Akhir Tahun Laporan Keuangan laporan akuntabilitas laporan berjalan Pemerintah pelaporan keuangan Kabupaten Bogor dari akhir tahun BPPKB Penyusunan Perencanaan BPPKB - Jumlah dokumen 4 jenis Terarahnya 1 tahun 54,240,000 54,240, ,000,000 sedang BPPKB Anggaran DPA tahun 2013 dan dokumen perencanaan anggaran berjalan RKA 2013 Perubahan anggaran perubahan - Jumlah dokumen 4 jenis 2013 dan anggaran DPA 2013 Perubahan dokumen 2014 dan RKA Penatausahaan Keuangan BPPKB Jumlah dokumen 12 lap Meningkatnya 1 tahun 109,160, ,160, ,500,000 sedang BPPKB administrasi akuntabilitas kinerja anggaran berjalan keuangan dan keuangan program/kegiatan Tahun 2012 yang tersedia Penyusunan Renstra dan Renja BPPKB jumlah dokumen 15 buku Terarahnya rencana 15 buku 36,780,000 36,780,000 99,000,000 sedang BPPKB perencanaan kerja 1 dok kerja 1 dok berjalan

5 Program/ Keluaran Hasil Monitoring, Evaluasi dan BPPKB Jumlah dokumen 5 jenis Terkendalinya 1 tahun 148,110, ,110, ,500,000 sedang BPPKB Pelaporan hasil monitoring dan laporan pelaksanaan kegiatan anggaran berjalan evaluasi program/ baik permasalahan, kegiatan yang solusi serta menjadi tersedia bahan evaluasi dan perencanaan tahun berikutnya Publikasi Kinerja BPPKB Jumlah laporan 6 Media Tersampaikannya 1 tahun 90,000,000 90,000,000 99,000,000 sedang BPPKB kinerja yang informasi kinerja anggaran berjalan diekspos di media BPPKB kepada massa masyarakat luas Program Keluarga Berencana Terwujudnya Peran 100 % - - 5,003,641,000 5,003,641,000 5,245,173,208 Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB mandiri Pendataan Keluarga dan BPPKB Jumlah 40 kec Tersedianya Data 1 dok 692,726, ,726, ,000,000 sedang BPPKB Pemutahiran Data Keluarga Pendataan Keluarga Mikro Keluarga (Data 70 buku berjalan (MDK) Sejahtera Yang Base) Dilakukan Peran Serta Kader 40 Kecamatan Jumlah Masyarakat 40 klpk Meningkatnya 434 orang 1,010,259,000 1,010,259,000 1,169,815,680 sedang BPPKB KB Desa yang di bina tentang 40 pendam- Pemahaman, kader berjalan Peduli KB ping Pengetahuan dan 40 forum Keterampilan Kader Pos KB dalam Program KB/KR Upaya Kepesertaan Kabupaten Bogor Jumlah orang yang 434 desa/ Meningkatnya 434 desa/kel 755,573, ,573, ,885,728 sedang BPPKB KB Aktif dan Pengendalian Drop mengikuti sosialisasi kel pemahaman dari para berjalan Out program petugas KB mengenai program Rapat Kerja Daerah Program Kabupaten Bogor Jumlah Dokumen 1 Dokumen Terevaluasinya dan 1 Dokumen 100,000, ,000, ,000,000 sedang BPPKB Kependudukan dan KB Nasional Evaluasi dan 300 buku Terencananyaa 300 buku berjalan Tk. Kabupaten Bogor Perencanaan Program Program KB Tahun KB Tahun Fasilitasi Bhakti TNI KB Terpadu Kabupaten Bogor Jumlah 2 keg Terciptanya 400 orang 344,715, ,715, ,000,000 sedang BPPKB dan Kesatuan Gerak penyelenggaraan koordinasi yang 2 kali berjalan PKK-KB-Kes (TMKK ) pembinaan ketahanan sinergis dalam keluarga dalam pembinaan ketahanan rangka TNI KB keluarga terpadu (TMKK) kesatuan gerak PKK-KB-Kes Pelayanan KIE 40 kecamatan Terbinanya para 4 kegiatan Meningkatnya jumlah 4 kegiatan 137,430, ,430, ,600,000 sedang BPPKB petugas lapangan, peserta KB berjalan penyuluh lapangan dan masyarakat tentang informasi KB sehingga tumbuh kesadaran ber KB Penyusunan Analisa Standar BPPKB Jumlah Dokumen 1 dokumen Meningkatnya 1 tahun 776,500, ,500,000 99,000,000 sedang BPPKB Pelayanan Minimal ( SPM ) Hasil Pelayanan 32 buku Kualitas Pelayanan anggaran berjalan Program KB - KS Program KB Program KB Penunjang UPT badan BPPKB Terlaksananya 10 UPT Terpenuhinya 100 % 1,186,438,000 1,186,438,000 1,314,871,800 sedang BPPKB PPKB kegiatan Program KB kebutuhan berjalan di UPT operasional UPT BPPKB Program Pelayanan Terwujudnya 74 % - - 2,829,076,400 2,829,076,400 3,220,824,640 Kontrasepsi Cakupan Peserta KB Pelayanan Pemasangan Kabupaten Jumlah Keluarga Pra Meningkatnya Jumlah 974,999, ,999,000 1,113,657,600 sedang BPPKB Kontrasepsi KB Sejahtera dan Peserta KB Baru berjalan Keluarga Sejahtera I (GAKIN) yang dilayani dalam Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB dalam Rangka Bulan Bhakti IBI, Bhayangkara, TNI KB, HUT Kabupaten

6 Program/ Keluaran Hasil Pengadaan Alat Kontrasepsi Kabupaten Tersedianya Alat dan 100 % Merningkatnya 632,606, ,606, ,867,040 sedang BPPKB Obat Kontrasepsi bagi Jumlah Peserta KB berjalan Keluarga Pra Baru Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (Gakin) - Alkon 40 Kec - Susuk KB 1560 set - Side Efek Pelayanan KB Medis Kabupaten Bogor Jumlah Layanan KB 100 % Merningkatnya 425 akseptor 1,125,000,000 1,125,000,000 1,246,300,000 sedang BPPKB Operasi Medis Operasi untuk Jumlah Peserta KB berjalan Keluarga Pra Baru Sejahtera dan Terlayaninya Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (GAKIN) dalam Pelayanan KB Medis Operasi Pencatatan dan Pelaporan BPPKB 1.Jumlah Petugas RR 158 Orang 1. Terampilnya 158 Orang 96,471,000 96,471, ,000,000 sedang BPPKB Pengendalian Lapangan dan KKBN Yang Dilatih petugas RR KKBN berjalan Layanan Kontrasepsi 2.Jumlah Laporan 2 dokumen 2. Terkendalinya 2 dokumen Bulanan Program 25 buku pencapaian target 25 buku KKBN Yang kinerja kegiatan Dihasilkan pengendalian lapangan dan pelayanan kontrasepsi Promosi Kesehatan Ibu, Bayi Terwujudnya - - 1,791,301,000 1,791,301,000 1,895,850,000 dan Anak Melalui kegiatan di Pemahaman tentang masyarakat Kesehatan di Masyarakat Pembinaan dan Fasilitasi Jumlah Keluarga Meningkatnya 624,971, ,971, ,500,000 sedang BPPKB Kualitas Yang terampil Kemampuan dan berjalan Lingkungan Keluarga di Lokasi - Keluarga Binaa 200 orang Keterampilan 200 orang P2WKSS dan Fasilitasi Hari - Harganas 400 orang Keluarga dalam 400 orang Keluarga Nasional mengelola lingkungan keluarga Lomba Ketahanan dan Jumlah Kelompok 15 Klp. Bina -bina Meningkatnya - 362,880, ,880, ,750,000 sedang BPPKB Pemberdayaan Ekonomi Tersebar 40 dan dan UPPKS, 3 Klp. Kwalitas dan berjalan Keluarga (BKB, BKB Kemas, kecamatan Kekuarga Harmonis PIK R,3 Klp. KLg Stratikasi Klp. BKR, BKL, UPPKS ), Kader BKB, yg terpilih menjadi yg Harmonis terbaik Keluarga Harmonis dan PIK terbaik tk Kabupaten dan 3 Kader BKB Pembinaan dan Pelatihan kabupaten Jumlah Peserta yang 240 orang Meningkatnya 80 orang di kelompok - 287,900, ,900, ,900,000 sedang BPPKB Kelompok Bina Keluarga Mengikuti Pembinaan Kualitas dan BKB, 80 orang di berjalan dan Pelatihan Klp Kuantitas Kelompok Kelompok BKR, 80 Bina Keluarga Bina Keluarga serta orang di Kelompok Meningkatnya BKL Pemahaman 8 Fungsi keluarga di kabupaten Bogor Fasilitasi Forum Pelayanan KRR kabupaten Jumlah Kelompok 40 kelompok Terbinanya kelompok 40 kelompok - 318,550, ,550, ,000,000 sedang BPPKB bagi Kelompok Remaja dan Pusat Informasi dan Pusat informasi dan berjalan Kelompok Sebaya diluar sekolah Konseling (PIK) konseling (PIK) Remaja Yang Dibina Remaja Tk. Kabupaten Sarana kabupaten Jumlah Sarana dan 40 set Tersedianya sarana 40 set - 197,000, ,000, ,700,000 sedang BPPKB Pengasuhan dan Prasarana BKB KIT dan prasarana BKB berjalan Tumbuh Kembang Anak untuk Desa/ KIT untuk Kelurahan di desa/kelurahan Kabupaten Bogor Program Pemberdayaan Terwujudnya 15 % ,045, ,045,000 1,092,850,000 Ekonomi Keluarga Kemandirian Pelatihan Keterampilan dalam 10 kecamatan Jumlah Keluarga Pra 300 orang Meningkatnya 300 KK - 465,725, ,725, ,000,000 sedang BPPKB rangka Usaha S dan KS I yang Kemampuan dan berjalan Ekonomi Keluarga ( UEP ) bagi dilatih dalam UEP Ketrampilan Keluarga keluarga Pra Sejahtera dan Pra S dan KS I Keluarga Sejahtera I Meningkatnya 300 KK Kemampuan dan Ketrampulan Keluarga Pra S dan KS Idalam Upaya Pendapatan Keluarga

7 Program/ Keluaran Hasil Pembentukan Kelompok Usaha 10 kecamatan Jumlah 60 kelompok Meningkatnya 300 orang - 318,380, ,380, ,500,000 sedang BPPKB Pendapatan Pembentukan Kualitas Pendamping berjalan Keluarga Sejahtera ( UPPKS ) Kelompok UPPKS di Kelompok UUPKS 10 Kecamatan Pendamping Kelompok UPPS Pelatihan Pemberdayaan kabupaten Jumlah 2 kali Meningkatnya 80 orang - 166,940, ,940, ,350,000 sedang BPPKB Ekonomi Keluarga bagi Pelatihan Kwalitas Pendamping berjalan pendamping kelompok UPPKS Pemberdayaan Kelompok Ekonomi Keluarga Bagi Pendamping Kelompok UPPKS yang dilaksanakan JUMLAH ,011,010,400 17,011,010,400 18,468,215,348

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Program 1 URUSAN WAJIB 1 22 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1 22 01 Program Pelayanan

Lebih terperinci

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016 ( Dalam Juta Rupiah) NO / BIDANG Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima Periode : 2016 INDIKATOR 1 2 3 4 1 Urusan Wajib 1.11 Bidang Pemberdayaan

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN DPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.12 - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1/2015 28 January 2015 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2016 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Unit Organisasi

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI :

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 206 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan an :. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Organisasi

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR. Cibinong, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor,

KATA PENGANTAR. Cibinong, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor, KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas tersusunnya Rencana Kerja ( Renja ) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Bogor Tahun 2014. Renja

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN Pembangunan Uoaya Mitigasi UMUM, ADMINISTRASI Infrastruktur

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Formulir RKPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1.22. - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Organisasi : 1.22.01.

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 15 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

TABEL 5. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

TABEL 5. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TABEL 5. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Nama SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan No Program

Lebih terperinci

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 0 Formulir DPPA - SKPD. Urusan Pemerintahan Organisasi :.. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Lebih terperinci

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Target Kinerja Uraian , ( Roda Empat ), 14 ( Roda Dua )

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Target Kinerja Uraian , ( Roda Empat ), 14 ( Roda Dua ) Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA TANGERANG Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.22. - Pemberdayaan Masyarakat

Lebih terperinci

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015 RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKAP SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Unit Organisasi

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 5.1. PROGRAM Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF V.1 Rencana Program V.1.1. Rencana Program Keluarga

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF V.1 Rencana Program V.1.1. Rencana Program Keluarga BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF V.1 Rencana Program V.1.1. Rencana Program Keluarga Berencana : 1. Program Keluarga Berencana Program ini bertujuan

Lebih terperinci

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 INDIKATOR KEGIATAN

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD : KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA NO NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PLAFON ANGGARAN LOKASI

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2016 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA JUMLAH

: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN : 1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI : 1.11.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA KODE REKENING 1.11.1.11.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 25.421.582.934,00

Lebih terperinci

RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 KODE PRIORITAS SASARAN RUMUSAN PROGRAM DAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 208 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 209 MURNI KABUPATEN 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4

Lebih terperinci

9. SKPD : BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

9. SKPD : BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 9. SKPD : BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN No A 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG a Bantuan Stimulan KUBE Perempuan Meningkatnya pendapatan ekonomi Perempuan Kab. Meningkatnya pendapatan ekonomi

Lebih terperinci

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895 : INSPEKTORAT Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN kinerja manajemen UMUM, ADMINISTRASI penyelenggaraan pemerintahan KEUANGAN

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Maksud & Tujuan Penyusunan Lakip

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Maksud & Tujuan Penyusunan Lakip BAB I PENDAHULUAN 1.1 Maksud & Tujuan Penyusunan Lakip Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa setiap penyelenggaraan dari tugas, fungsi dan kewenangan suatu organisasi perlu di ukur dan di evaluasi

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : INSPEKTORAT Indikator Rencana Tahun 2013 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi 931,909,000 APBD

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 201 1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera FORMULIR DPA - SKPD

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU

SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU : BADAN PERIZINAN TERPADU Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 16 BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL 1 16 01 Program Pelayanan Cibinong Terwujudnya - - 1,702,753,000 1,702,753,000 1,876,900,000 Administrasi

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : Tahun 2017 27 Januari 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2015 31 Desember 2015 PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN

Lebih terperinci

BADAN KELUARGA BERENCANA, KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. Halaman 73

BADAN KELUARGA BERENCANA, KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. Halaman 73 BADAN KELUARGA BERENCANA, KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kode 00 NON URUSAN 3.45.98.000 8.909.773.700 00 00 00 00 0 PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 3.45.98.000.369.789.000

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 06 Organisasi / SKPD :..0. -BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015 NAMA SKPK : BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA LANGSA KODE INDIKATOR /PAGU /PAGU 1. Urusan Wajib

Lebih terperinci

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 19 BIDANG URUSAN KESATUAN Peningkatan 1. Optimalisasi BANGSA DAN POLITIK DALAM pelayanan penyelenggaraan NEGERI kehidupan sosial

Lebih terperinci

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 201 DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK I. SASARAN STRATEGIS -1 NO SASARAN STRATEGIS TW 1 TW II TW III TW IV TARGET

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 9 Organisasi / SKPD :.8.. -DINAS KELUARGA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Halaman dari

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014 Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.11. - PEMBERDAYAAN

Lebih terperinci

RENCANA AKSI TAHUN 2018 DP2KBP3A KABUPATEN KEDIRI

RENCANA AKSI TAHUN 2018 DP2KBP3A KABUPATEN KEDIRI RENCANA AKSI TAHUN 2018 DP2KBP3A KABUPATEN KEDIRI No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 1. Meningkatnya partisipasi 1. Persentase Peserta KB Aktif MKJP - - - 25,60% masyarakat

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 208 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 2. 02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR TANGGAL : : 21 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013 PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Penyediaan Jasa Surat Menyurat 360 Rp ,00 APBD (

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Penyediaan Jasa Surat Menyurat 360 Rp ,00 APBD ( RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I TAHUN ANGGARAN : 2015 1 DINAS PENGENDALIAN 2 DINAS PENGENDALIAN 3 DINAS PENGENDALIAN 4 DINAS PENGENDALIAN 5 DINAS PENGENDALIAN 6 DINAS PENGENDALIAN 7 DINAS

Lebih terperinci

SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 4 BIDANG URUSAN KEARSIPAN Peningkatan Peningkatan - - 6,285,901,018 6,285,901,018 3,394,491,120 Kinerja manajemen 4 01 Program

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA No. Program / Kegiiatan Sasaran Indikator Kinerja TARGET KINERJA

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan Organisasi :.. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 05 :.. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,

Lebih terperinci

BAB V TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KEBUTUHAN PENDANAAN BPPKB PROVINSI JAWA TIMUR

BAB V TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KEBUTUHAN PENDANAAN BPPKB PROVINSI JAWA TIMUR 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BAB V TABEL.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KEBUTUHAN PENDANAAN BPPKB PROVINSI JAWA TIMUR Kinerja

Lebih terperinci

KABUPATEN JEMBRANA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013

KABUPATEN JEMBRANA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 LAMPIRAN III : NOMOR : TANGGAL : PERATURAN DAERAH 7 Tahun 2013 September 2013 KABUPATEN JEMBRANA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

Penetapan Kinerja Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014

Penetapan Kinerja Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014 Penetapan Kinerja Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014 SASARAN STRATEJIK INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN 2 3 4 Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Meningkatnya

Lebih terperinci

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Nama SKPD : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 201 Organisasi/SKPD : 1.08.01.00. SEKRETARIAT BLHD Hal 1 dari 5 PROGRAM/KEGIATAN NOMOR SASARAN

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR SKPD : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode APBN APBD I APBD II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 URUSAN WAJIB 1 19

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG.

PEMERINTAH KOTA TANGERANG. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 07 Formulir DPASKPD. Halaman : Urusan Pemerintahan Organisasi :.0.0. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK :.0.0.0. DINAS

Lebih terperinci

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 5 TAHUN 2015 23 Oktober 2015 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA

Lebih terperinci

URAIAN sebelum perubahan

URAIAN sebelum perubahan URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK : 1.11.01. - BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1.11.1.11.01.00.00.4. 1.11.1.11.01.00.00.8. 1.11.1.11.01.00.00.5.

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BAPERMAS KOTA SALATIGA TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BAPERMAS KOTA SALATIGA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BAPERMAS KOTA SALATIGA TAHUN 2017 1 BAB II PERENCANAAN KINERJA Pada Tahun 2016 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 2 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 01 Program Pelayanan Terwujudnya 100 % - - 734,618,000 734,618,000

Lebih terperinci

LAPORAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2013

LAPORAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2013 LAPORAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2013 NO URUSAN PEMERINTAHAN. PROGRAM / KEGIATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG

Lebih terperinci

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Cirebon

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Cirebon Rencana Program dan Prioritas Kota Cirebon Kode KECAMATAN HARJAMUKTI Indikator Program/ 1.20 Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat, Kepegawaian dan Persandian 1.20.2 Program Peningkatan

Lebih terperinci

SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN

SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 05 BIDANG URUSAN PENATAAN - - 5,249,001,000 5,249,001,000 5,078,173,600 RUANG 1 05 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan

Lebih terperinci

689 PUS 664 Pus Pus Pus Pus PUS

689 PUS 664 Pus Pus Pus Pus PUS Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan kegiatan Data Indikator Kinerja Capaian program Outcome pada Awal dan Kegiatan

Lebih terperinci

RENSTRA KECAMATAN SINDANG Page 58

RENSTRA KECAMATAN SINDANG Page 58 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dituangkan

Lebih terperinci

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal LAMPIRAN I.3 : PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman

Lebih terperinci

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rancangan Awal RKPD Pagu Lokasi WAJIB I Program Pelayanan Administrasi Cibinong Terwujudnya

Lebih terperinci

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Lebih terperinci

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 NAMA SKPD : Badan Keluarga Daerah NO KODE USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET CAPAIAN KINERJA 1 2

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URUSAN

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN Rp. TARGET Rp.

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN Rp. TARGET Rp. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN - TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 22 Pemberdayaan

Lebih terperinci

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja. Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kelumpang Lembar dari.. Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PADANG TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN

RENCANA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PADANG TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN RENCANA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PADANG TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Lebih terperinci

SKPD : RSUD CILEUNGSI

SKPD : RSUD CILEUNGSI : RSUD CILEUNGSI Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,236,903,000 7,236,903,000 8,684,283,600 Administrasi

Lebih terperinci

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 06 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 07 PEMERINTAH KOTA DEPOK Nama OPD :.0.. KECAMATAN BEJI Halaman dari 5 Indikator Rencana Tahun 06 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator

Lebih terperinci

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH : DINAS PENDAPATAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 8 9 10 11 Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan - Optimalnya 3,161,941,904,435 - Optimalnya 3,161,941,904,435 DAERAH,

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROGRAM, KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN RENCANA KERJA SKPD (RENJA-SKPD) TAHUN 2014 SKPD : Inspektorat Kabupaten No Kode Program / Kegiatan / Rincian Kegiatan Tujuan

Lebih terperinci

MATRIK RENSTRA

MATRIK RENSTRA MATRIK RENSTRA 2015-2019 : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan VISI : Terwujudnya Masyarakat Sadar Perlindungan Perempuan / Anak dan Keluarga Berencana, Penguatan Lembaga Kemasyarakatan

Lebih terperinci

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung. Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung Kode Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target SKPD s.d Tahun 1 10 Urusan Wajib kependudukan

Lebih terperinci

SKPD : RSUD LEUWILIANG

SKPD : RSUD LEUWILIANG : RSUD LEUWILIANG Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,685,382,000 7,685,382,000 7,293,915,251

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

Lebih terperinci

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA LAKIP 2016 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja disusun sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Lebih terperinci

KABUPATEN GRESIK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

KABUPATEN GRESIK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017 KABUPATEN GRESIK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 2.08. - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 01 Tahun 2015 12 Januari 2015 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017 Program dan Kegiatan SKPD Tahun 207 SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Urusan Kode : Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Rencana Tahun 207 Prakiraan Maju Tahun 208 Urusan/Bidang Urusan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 07 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 08 Organisasi / SKPD :.0.37. -KECAMATAN GEGESIK Halaman dari 8 Kode Indikator Program/Kegiatan Rencana Tahun

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

Lebih terperinci

Catatan Penting Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja

Catatan Penting Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencana Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode Kinerja Program

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan

BAB I PENDAHULUAN. cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara.

Lebih terperinci

15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Pembangunan dalam urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diarahkan pada peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB melalui klinik pemerintah

Lebih terperinci

Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR

Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE Program dan Kegiatan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 PERJANJIAN KINERJA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 NO. SASARAN STARTEGIS INDIKATOR TARGET KINERJA TARGET ESELON III ESELON IV STAF PROGRAM KEGIATAN 1. Meningkatnya pelayanan administrasi

Lebih terperinci

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KECAMATAN GEDEBAGE PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2017

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KECAMATAN GEDEBAGE PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2017 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KECAMATAN GEDEBAGE PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 217 No. SASARAN KODE SKPD / URAIAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN Indikator kinerja Hasil Program

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN Indikator kinerja Hasil Program RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015 KELOMPOK PROGRAM/KEGATAN No. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator kinerja Hasil Program Keluaran

Lebih terperinci

L A K I P ( Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

L A K I P ( Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA L A K I P ( Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEBO TAHUN 2016 DAFTAR ISI Daftar Isi... ii BAB. I. PENDAHULUAN... 1 1. Gambaran

Lebih terperinci

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Rancangan Awal RKPD TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 205 KABUPATEN BANDUNG Program Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1 TAHUN 2013 23 December 2013 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP

SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP : BADAN LINGKUNGAN HIDUP Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 08 BIDANG URUSAN Peningkatan 1. Peningkatan - - 9,551,780,000 9,551,780,000 10,036,258,668 LINGKUNGAN HIDUP pembangunan kualitas infrastruktur

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR 1.02.02.2.02.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan dan Pelindungan Anak 1.02.02.2.02.1.01 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

Lebih terperinci

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 KEGIATAN DANA BELANJA

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 KEGIATAN DANA BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD : KECAMATAN MURUNG NO NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PLAFON ANGGARAN LOKASI SUMBER KELUARAN HASIL NILAI (Rp)

Lebih terperinci

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator

Lebih terperinci

RENCANA KERJA SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017

RENCANA KERJA SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017 RENCANA KERJA SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017 KODE LOKASI 0 URUSAN PADA SEMUA SKPD 0.00 URUSAN PADA SEMUA SKPD 0.00.01 Program Pelayanan Administrasi

Lebih terperinci