SKPD : DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "SKPD : DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN"

Transkripsi

1 : DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 07 BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN Program Pelayanan Terwujudnya 1 tahun - - 3,152,876,000 3,152,876,000 3,468,163,600 Administrasi Peran kelancaran pelayanan administrasi peran Penyediaan Jasa Surat Sukaraja Jumlah Kebutuhan Terlaksananya 5,000,000 5,000,000 5,500,000 sedang DLLAJ Menyurat pelayanan pelayanan berjalan administrasi Dinas administrasi Dinas LLAJ melalui LLAJ melalui pendistribusian surat pendistribusian surat dinas dinas - Materai bh 500 bh - Materai 3000, 600 bh 600 bh - Perangko 100 bh 100 bh Penyediaan Jasa Komunikasi, Kantor LLAJ Tersedianya Terlayaninya 380,000, ,000, ,000,000 sedang DLLAJ Sumber Daya Air dan Listrik Terminal kebutuhan kebutuhan berjalan UPT LLAJ komunikasi, listrik komunikasi, listrik Pos Pam dan akses internet dan akses internet - telepon 7 jaringan 7 jaringan - listrik 17 jaringan 17 jaringan - internet 2 jaringan 2 jaringan - mobile internet 5 jaringan 5 jaringan Penyediaan Jasa Jaminan Sukaraja Tersedianya dana 324 orang Terjaminnya asuransi 324 orang 245,794, ,794, ,373,400 sedang DLLAJ Pemeliharaan Kesehatan PNS premi asuransi kecelakaan kerja bagi berjalan kecelakaan kerja bagi petugas lapangan petugas lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Sukaraja Jumlah Perpanjang Terlaksananya 69,000,000 69,000,000 75,900,000 sedang DLLAJ dan Perizinan Kendaraan Pajak STNK perpanjangan pajak berjalan Dinas/ Operasional Kendaraan Dinas kendaraan dinas Operasional operasional - Kendaraan Roda 6 4 unit 4 unit - Kendaraan Roda 4 22 unit 22 unit - Kendaraan Roda 2 49 unit 49 unit Penyediaan Jasa Kebersihan Sukaraja Tersedianya Jasa Terjaganya 377,825, ,825, ,607,500 sedang DLLAJ Kantor Pelayanan Kebersihan Kantor berjalan Kebersihan Kantor dan tersedianya Alat Kebersihan Kantor dan alat serta bahan pembersih - Petugas Kebersihan 24 orang - Alat Kebersihan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sukaraja Tersedianya 61 Alat Terpenuhinya 61 Alat 160,000, ,000, ,000,000 sedang DLLAJ kebutuhan alat tulis Kantor Kebutuhan alat tulis Kantor berjalan Penyediaan Barang Cetakan dan Sukaraja Tersedianya 28 Terpenuhinya ,000, ,000, ,000,000 sedang DLLAJ Penggandaan Kebutuhan Barang Cetakan Kebutuhan Barang Cetakan berjalan Cetakan dan Cetakan dan Penggandaan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Kec. Sukaraja, Tersedianya 18 Terpenuhinya ,000, ,000, ,000,000 sedang DLLAJ Listrik/Penerangan Bangunan Terminal Cileungsi, Komponen Instalasi Komponen Komponen Komponen berjalan Kantor Terminal Cibinong, Listrik/Penerangan Listrik Instalasi/Penerangan Listrik Terminal Laladon, Bangunan Kantor Bangunan Kantor Terminal Leuwiliang

2 Program/ Keluaran Penyediaan Bahan Bacaan dan Sukaraja Tersedianya Terpenuhinya 30,000,000 30,000,000 33,000,000 sedang DLLAJ Peraturan Perundang- undangan Kebutuhan bahan Kebutuhan bahan berjalan bacaan dan buku bacaan dan buku literatur literatur - koran 20 ekspl 20 ekspl - majalah 30 ekspl 30 ekspl Penyediaan Bahan Logistik Sukaraja Tersedianya bahan 11 unit Terpenuhinya 11 unit 27,000,000 27,000,000 29,700,000 sedang DLLAJ Kantor logistik 4 4 2,5 KG kebutuhan bahan 4 2,5 KG berjalan Tabung 4 4,5KG logistik 4 4,5KG Pemadam Kebakaran 2 9KG 2 9KG 6 25KG 6 25KG Penyediaan Makanan dan Sukaraja Terpenuhinya Terpenuhinya 120,000, ,000, ,000,000 sedang DLLAJ Minuman Kebutuhan Jamuan Kebutuhan Jamuan berjalan Makanan dan Makanan dan Minuman Dalam 1 Minuman Dalam Tahun - Nasi 471 porsi 471 porsi - Snack 340 porsi 340 porsi Rapat-rapat Koordinasi dan Sukaraja Terpenuhinya Terselenggaranya 710,257, ,257, ,282,700 sedang DLLAJ Konsultasi Ke Dalam dan Luar Rapat-Rapat Rapat-Rapat berjalan Daerah Koordinasi dan Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah dan Luar Daerah - perjalanan dinas 1641 kegiatan 1641 kegiatan dalam daerah - perjalanan dinas 139 kegiatan 139 kegiatan luar daerah - perjalanan dinas 1 kegiatan 1 kegiatan luar negeri Penyediaan Jasa Tenaga Sukaraja Tersedianya honor Tersedianya honor 255,000, ,000, ,500,000 sedang DLLAJ Pendukung Administrasi/Teknis bulanan tenaga bulanan tenaga berjalan Peran kontrak dan uang kontrak dan uang kadeudeuh TKS SMA kadeudeuh TKS SMA yang pensiun yang pensiun - Tenaga Honor 25 Orang 25 Orang - Pensiun 2 Orang 2 Orang Pelayanan Dokumentasi dan Sukaraja Tertatanya Arsip 5000 arsip Tertatanya Arsip 1 tahun 110,000, ,000, ,000,000 sedang DLLAJ Arsip Dinas LLAJ selama 1 Dinas LLAJ berjalan Tahun Penyediaan Pelayanan Sukaraja Terlaksananya 370 Orang Terlaksananya 370 Orang 125,000, ,000, ,500,000 sedang DLLAJ Administrasi Kepegawaian Pengelolaan Pengelolaan berjalan Administrasi Administrasi Kepegawaian Kepegawaian Pelayanan Untuk Pelayanan Untuk Penyediaan Pelayanan Sukaraja Terlaksananya 1 tahun Terlaksananya 1 tahun 130,000, ,000, ,000,000 sedang DLLAJ Administrasi Barang Pengelolaan Pengelolaan berjalan Administrasi Barang Administrasi Barang Dokumen Pengadaan Dokumen Pengadaan dan Laporan dan Laporan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Barang/Jasa Penyediaan Pelayanan Sukaraja Tersedianya petugas 8 Orang Tersedianya petugas 8 Orang 108,000, ,000, ,800,000 sedang DLLAJ Keamanan Kantor keamanan Petugas keamanan Petugas berjalan Piket Piket Program Peningkatan Sarana Terwujudnya 1 tahun - - 1,397,000,000 1,397,000,000 1,536,700,000 dan Prasarana Aparatur kecepatan, kenyaman dan keamanan kerja aparatur Pengadaan Peralatan Kantor Sukaraja tersedianya tersedianya 311,000, ,000, ,100,000 sedang DLLAJ kebutuhan peralatan kebutuhan peralatan berjalan kunci Pengaman pintu

3 Program/ Keluaran eletronik (acces door) PABX 20 unit 20 unit Komputer 5 unit 5 unit printer 2 unit 2 unit notebook 2 unit 2 unit projector 2 unti 2 unti CCTV 1 paket 1 paket Pengadaan Perlengkapan Kantor Sukaraja tersedianya terpenuhinya 300,000, ,000, ,000,000 sedang DLLAJ kebutuhan kebutuhan berjalan perlengkapan perlengkapan almari 10 unit 10 unit filling cabinet 7 unit 7 unit AC 31 buah 31 buah Kursi Tunggu 12 buah 12 buah rak arsip 10 unit 10 unit Tower RIG 1 unit 1 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya 175,000, ,000, ,500,000 sedang DLLAJ Gedung Kantor gedung berjalan - pengecatan gedung 1000 m2 - gedung dllaj dan pkb 500 m2 - gedung UPTD - renov parkir 50 m2 kendaraan dinas terminal Pemeliharaan Rutin/Berkala Sukaraja Terpeliharanya dan Terpeliharanya dan 300,000, ,000, ,000,000 sedang DLLAJ Kendaraan Dinas/Operasional terpenuhinya terpenuhinya berjalan kebutuhan service kebutuhan service dan suku cadang dan suku cadang kendaraan roda 6 2 unit kendaraan dinas dan 2 unit kendaraan roda 4 3 unit operasinal 3 unit kendaraan roda 2 21 unit 21 unit Pengecatan kendaraan d 3 unit 3 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Sukaraja Terpeliharaanya Terpeliharaanya 81,000,000 81,000,000 89,100,000 sedang DLLAJ Peralatan Kantor kondisi peralatan kondisi peralatan berjalan mesin tik 10 bh 10 bh komputer 30 unit 30 unit printer 20 unit 20 unit genset 2 unit 2 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Sukaraja Terpeliharanya Terpeliharanya 130,000, ,000, ,000,000 sedang DLLAJ Perlengkapan Kantor perlengkapan perlengkapan berjalan pemeliharaan pemeliharaan AC 30 unit 30 unit HT 140 unit 140 unit right 25 unit 25 unit filling cabinet 30 unit 30 unit meja kerja 20 bh 20 bh tenda angkutan lebaran 9 bh 9 bh Pemeliharaan Rutin/Berkala Sukaraja Jumlah peliharan Terpeliharanya 100,000, ,000, ,000,000 sedang DLLAJ Jaringan Komputerisasi jaringan jaringan berjalan komputerisasi komputerisasi 2 Server 2 unit 2 unit 24 Client 24 unit 24 unit Program Peningkatan Disiplin ,000, ,000, ,500,000 Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Sukaraja Jumlah kebutuhan Tersedianya Baju 385,000, ,000, ,500,000 sedang DLLAJ Beserta Perlengkapannya Baju PDH dan PDH dan Pakaian berjalan Pakaian Olahraga Olahraga - Pakaian batik 237 stel 237 stel - Pakaian Dinas 20 stel 20 stel Penguji

4 Program/ Keluaran Program Peningkatan Meningkatnya 100 % ,000, ,000, ,300,000 Kapasitas Sumber Daya kapasitas Aparatur sumberdaya aparatur Pendidikan dan Pelatihan APBN, APBD Jumlah Kebutuhan Terlaksananya 468,000, ,000, ,800,000 sedang DLLAJ Formal pendidikan dan pendidikan dan berjalan pelatihan formal pelatihan formal teknis dan non teknis teknis dan non teknis LLAJ bagi aparat LLAJ bagi aparat DLLAJ - Diklat Teknis LLAJ 23 orang 23 orang - Diklat Non Teknis 3 orang 3 orang LLAJ - Diklat Pemanduan 25 orang 25 orang Pembinaan Mental dan Rohani Sukaraja Terselenggaranya Terselenggaranya 275,000, ,000, ,500,000 sedang DLLAJ bagi Aparatur pembinaan mental pembinaan mental berjalan dan rohani aparat dan rohani aparat - Pengajian 3 keg 100 orang - Sinergitas 1 keg 165 orang Program Peningkatan ,000, ,000, ,500,000 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Sukaraja Tersedianya Laporan 12 buku Tersusunnya Laporan 1 tahun 30,000,000 30,000,000 33,000,000 sedang DLLAJ Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Capaian Kinerja dan laporan Capaian Kinerja dan anggaran berjalan Kinerja Keuangan berupa Keuangan berupa laporan Akuntabilitas laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Pemerintah Penyusunan Pelaporan Sukaraja Terlaksananya 7 buku Tersusunnya laporan 1 tahun 35,000,000 35,000,000 38,500,000 sedang DLLAJ Keuangan Semesteran laporan keuangan keuangan semesteran anggaran berjalan semesteran Dinas Dinas LLAJ LLAJ Penyusunan Pelaporan Sukaraja Terlaksananya 10 buku Tersusunnya 1 tahun 40,000,000 40,000,000 44,000,000 sedang DLLAJ Keuangan Akhir Tahun penyusunan Laporan lap penyusunan Laporan anggaran berjalan Keuangan Akhir Keuangan Akhir Tahun Tahun Penyusunan Perencanaan Sukaraja Tersedianya dokumen Tersedianya dokumen 100,000, ,000, ,000,000 sedang DLLAJ Anggaran perencanaan perencanaan berjalan anggaran anggaran DPA buku 40 buku DPPA buku 40 buku RKA buku 40 buku Penatausahaan Keuangan Sukaraja Tertatanya 1 dokumen Tertatanya 1 tahun 170,000, ,000, ,000,000 sedang DLLAJ administrasi administrasi anggaran berjalan keuangan keuangan program/kegiatan program/kegiatan DLLAJ DLLAJ Penyusunan Renstra dan Renja Sukaraja Tersusunnya Rencana 1 dok Tersusunnya Rencana 1 tahun 30,000,000 30,000,000 33,000,000 sedang DLLAJ Kerja Dinas Dokumen Kerja Dinas Dokumen anggaran berjalan Rencana Kerja DLLAJ Rencana Kerja DLLAJ Monitoring, Evaluasi dan Sukaraja Termonitornya 1 dokumen Tersedianya acuan 1 tahun 150,000, ,000, ,000,000 sedang DLLAJ Pelaporan kegiatan dinas dan capaian kinerja anggaran berjalan evaluasi kegiatan kegiatan dinas dan dinas serta evaluasi kegiatan tercapainya kinerja dinas serta dinas tercapainya kinerja dinas Publikasi Kinerja Sukaraja Terselenggaranya 20 kali Terselenggaranya 1 tahun 100,000, ,000, ,000,000 sedang DLLAJ publikasi kinerja publikasi kinerja anggaran berjalan

5 Program/ Keluaran Program Pembangunan - - 1,253,400,000 1,253,400,000 1,257,740,000 Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Penyusunan Norma, Kebijakan, Sukaraja Tersusunnya produk 4 Perbup Tersusunnya produk 4 Perbup 200,000, ,000, ,000,000 sedang DLLAJ Standar dan Prosedur Bidang hukum di bidang LLAJ hukum di bidang LLAJ berjalan Perhubungan 4 produk hukum dan 2 Naskah 4 produk hukum dan 2 Naskah 1 Naskah Akademis Akademis 1 Naskah Akademis Akademis Sosialisasi Kebijakan di Bidang Kab. Bogor(12 Terlaksananya Terlaksananya 5 terminal 170,000, ,000, ,000,000 sedang DLLAJ Perhubungan di wilayah kecamatan) Parung sosialisas Peraturan pengelolaan dan berjalan Kabupaten Bogor Panjang Bojonggede di Bidang pengawasan perhubungan bagi operasionalisasi pengguna jalan terminal dan - Siswa 1000 orang pangkalan serta - Masyarakat 500 orang tersedianya data arus - Sopir 500 orang penumpang dan kendaraan yang keluar masuk terminal/pangkalan Peningkatan Pengelolaan Kab. Bogor Terlaksananya 5 terminal Terlaksananya 5 terminal 773,400, ,400, ,740,000 sedang DLLAJ Terminal Angkutan Darat pengelolaan dan 22 pangkalan pengelolaan dan 22 pangkalan berjalan pengawasan pengawasan operasionalisasi operasionalisasi terminal dan terminal dan pangkalan serta pangkalan serta tersedianya data arus tersedianya data arus penumpang dan penumpang dan kendaraan yang kendaraan yang keluar masuk keluar masuk terminal/pangkalan terminal/pangkalan Penyusunan DED Tenjo Terkajinya 1 dok Tersedianya acuan 1 dok 110,000, ,000,000 baru DLLAJ Terminal/pangkalan Tenjo pembangunan dalam pembangunan terminal/pangkalan terminal/pangkalan di di kecamatan Tenjo kecamatan tenjo Program Rehabilitasi dan ,000, ,000, ,500,000 Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/Pemeliharaan terminal Cibinong, Terehabilitasi/ 3 unit Terehabilitasi/ 3 unit 400,000, ,000, ,000,000 sedang DLLAJ Terminal/Pelabuhan terminal Cileungsi, terpeliharanya terminal terpeliharanya terminal berjalan terminal Laladon terminal (terminal terminal (terminal terminal Bojong Laladon, terminal Laladon, terminal Gede terminal Cibinong; terminal Cibinong; terminal Leuwiliang Leuwiliang) Leuwiliang) Pemeliharaan Alat-Alat Uji sukaraja Peralatan Pengujian 11 Unit Alat Peralatan Pengujian 11 Unit Alat 75,000,000 75,000,000 82,500,000 DLLAJ Pengujian Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Uji Kendaraan Bermotor Uji Yang Terpelihara Yang Terpelihara Program Peningkatan Jumlah arus 15,124,005 penumpang - - 4,590,319,000 4,590,319,000 5,049,350,900 Pelayanan Angkutan penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek % Jumlah uji kir Kendaraan angkutan umum Jumlah Pelabuhan 1 Terminal Laut/Udara/Terminal Bis Angkutan darat % Kepemilikan KIR % angkutan umum Lama pengujian 10 s.d 20 Menit/ kelayakan angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Kendaraan /kendaraan Pemasangan 0.2 % Rambu-rambu

6 Program/ Keluaran Uji Kelayakan Saran sukaraja Terlaksananya uji kendaraan Terlaksananya uji kendaraan 725,401, ,401, ,941,100 sedang DLLAJ Transportasi Guna Keselamatan Parung panjang kelayakan sarana kelayakan sarana berjalan Penumpang transportasi/ transportasi/ Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) Wajib Uji (KBWU) Pengadaan Software Pengadaan Software Data Data Pemeliharaan Kebersihan di Cibinong, Laladon, Terciptanya disiplin 6 terminal Terciptanya disiplin 6 terminal 100,000, ,000, ,000,000 sedang DLLAJ Lingkungan Terminal Leuwiliang, petugas terminal dan petugas terminal dan berjalan Cileungsi, terpeliharanya terpeliharanya Bojonggede, Jasinga kebersihan kebersihan dilingkungan terminal dilingkungan terminal Pelayanan Perijinan Sukaraja Terciptanya layanan Terciptanya layanan 225,000, ,000, ,500,000 sedang DLLAJ Angkutan Umum cepat,tepat,murah cepat,tepat,murah berjalan dan mudah dan mudah - Pengusaha (SIPA) pengsaha - Pengusaha (SIPA) pengsaha - Kendaraan (TRAYEK 6621 kend - Kendaraan (TRAYEK 6621 kend LOKAL) LOKAL) Pemilihan dan Kabupaten Bogor terlaksananya 60 orang Tersedianya/ 60 supir 150,000, ,000, ,000,000 sedang DLLAJ Pemberian Penghargaan pembekalan terhadap penge- terpilihnya awak teladan berjalan Sopir/Juru Mudik/Awak pengemudi dan mudi pengemudi teladan Kendaraaan Angkutan Umum Terpilihnya Awak Teladan Kendaraan Umum Teladan Survei Lalu Lintas Harian Rata Terlaksananya Survai 4 lokasi tersedianya data LHR 3 ruas 100,000, ,000, ,000,000 sedang DLLAJ Rata Kabupaten Bogor Lalu Lintas Harian dan arus masuk jalan berjalan Rata Rata dan Survai keluar Lalu Lintas Angkutan kendaraan/orang ke Lebaran terminal Optimalisasi UPT LLAJ Wilayah Kec. Cileungsi, Kec. Terkelola dan 7 kec Terkelola dan 1 tahun 110,000, ,000, ,000,000 sedang DLLAJ Cileungsi Klapanunggal, Kec. terpenuhinya terpenuhinya berjalan Gunung Putri, Kec. kebutuhan kebutuhan Cariu, Kec. Jonggol, operasional UPT LLAJ operasional UPT LLAJ Kec. Sukamakmur, di wilayah cileungsi di wilayah cileungsi Optimalisasi UPT LLAJ Wilayah Kec. Ciawi, Kec. Terkelola dan 9 kec Terkelola dan 1 tahun 135,000, ,000, ,500,000 sedang DLLAJ Ciawi Megamendung, Kec. terpenuhinya terpenuhinya berjalan Cisarua, Kec. kebutuhan kebutuhan Tamansari, Kec. operasional UPT LLAJ operasional UPT LLAJ Caringin, Kec. di wilayah ciawi di wilayah ciawi Cijeruk, Kec. Cigombong, Kec. Ciomas, Kec. Dramaga Optimalisasi UPT LLAJ Wilayah Kec. Ciampea, Kec. Terkelola dan 15 kec Terkelola dan 1 tahun 135,000, ,000, ,500,000 sedang DLLAJ Leuwiliang Tenjolaya, Kec. terpenuhinya terpenuhinya berjalan Rancabungur, Kec. kebutuhan kebutuhan operasional UPT LLAJ operasional UPT LLAJ di wilayah Leuwiliang di wilayah Leuwiliang Pemberian Ijin Trayek Angkutan Kab. Bogor Berkurangnya Jumlah 100 kenda- Berkurangnya Jumlah 100 kenda- 54,600,000 54,600,000 60,060,000 baru DLLAJ Perintis Kendaraan Angkutan raan Kendaraan Angkutan raan Penunpang Umum Penunpang Umum Yang Menggunakan Yang Menggunakan Kendaraan Pribadi Kendaraan Pribadi (Odong-odong) (Odong-odong) Pengawasan dan Pembinaan Kab. Bogor Tersedianya data 12 Bengkel Tersedianya data 12 Bengkel 150,000, ,000, ,000,000 sedang DLLAJ Bengkel Umum Kendaraan bengkel umum bengkel umum berjalan Bermotor kendaraan bermotor kendaraan bermotor di Wilayah Kabupaten di Wilayah Kabupaten Bogor Bogor Pengendalian dan pengawasan Kabupaten Bogor terlaksananya 8 titik terlaksananya 8 titik 1,987,900,000 1,987,900,000 2,186,690,000 sedang DLLAJ lalu lintas pengendalian disiplin pengendalian disiplin berjalan angkutan umum d angkutan umum d jalan raya berupa jalan raya berupa pengawasan d titik pengawasan d titik titik kemacetan titik kemacetan

7 Program/ Keluaran Penindakan Pidana ringan lalu Kabupaten Bogor Terlaksananya 24 keg meningkatnya 24 keg 717,418, ,418, ,159,800 sedang DLLAJ lintas dan angkutan jalan penindakan pidana kesadaran berjalan ringan lalu lintas dan masyarakat dalam angkutan jalan melengkapi penindakan angkutan administrasi umum dan barang kendaraan serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melengkapi administrasi kendaraan Program Pembangunan Sarana - 25,000,000, ,000,000 25,400,000,000 - dan Prasarana Perhubungan Pembangunan Gedung Terminal Kecamatan Perung Tersedianya Terminal 1 terminal Terpenuhinya 1 terminal 20,000,000,000-20,000,000,000 baru DLLAJ Parung angkutan penumpang kebutuhan terminal umum di kecamatan parung Pengoperasionalan Terminal Parung Beroperasinya 1 unit Beroperasinya 1 unit 50,000,000 50,000,000 - baru DLLAJ Baru terminal di terminal terminal di terminal Kecamnatan Parung Kecamnatan Parung Pembangunan Fasilitas terminal Laladon Terbangunnya sarana 1 terminal Terbangunnya sarana 1 terminal 350,000, ,000,000 baru DLLAJ Pendukung Terminal terminal Leuwiliang dan sarana penunjang dan sarana penunjang terminal 1 Paket PJU terminal 1 Paket PJU solar cell terminal solar cell terminal Laladon Laladon Pembangunan sistem kontrol Kec.Nangewer Terbangunnya system Terbangunnya system 5,000,000,000 5,000,000,000 baru DLLAJ CCTV pengawasan lalu lintas (simpang kandang control dan system control dan system dan angkutan jalan roda),cibinong informasi pengaturan informasi pengaturan (Simpang Daralon) dan pengendalian lalu dan pengendalian lalu Cikaret lintas dan angkutan lintas dan angkutan jalan jalan - Camera CCTV 5 unit 5 unit - Control Room 1 unit 1 unit Program Peningkatan dan - - 4,046,278,000 4,046,278,000 4,450,905,800 Pengamanan Lalu lintas Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Tersedianya/ Tersedianya/ 350,000, ,000, ,000,000 sedang DLLAJ Lintas terpasangnya terpasangnya berjalan rambu-rambu lalu rambu-rambu lalu lintas di wilayah lintas di wilayah Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor - rambu lalu lintas 200 buah 200 buah - RPPJ 5 buah 5 buah - nama jalan 25 Rambu 25 Rambu Pengadaan Marka Jalan Terpeliharanya marka 1190 M2 marka Terpeliharanya marka 1190 M2 marka 167,950, ,950, ,745,000 sedang DLLAJ jalan dan zebra cross jalan jalan dan zebra cross jalan berjalan Pengadaan Pagar Pengaman Tersedianya pagar 162 M2 Pagar Tersedianya pagar 162 M2 Pagar 242,500, ,500, ,750,000 sedang DLLAJ Jalan pengaman jalan Pengaman pengaman jalan Pengaman berjalan Pengadaan Lampu Lalu Lintas Tersedianya Warning 7 Unit WL Tersedianya Warning 7 Unit WL 476,000, ,000, ,600,000 sedang DLLAJ light light berjalan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Terpeliharanya 3 jenis Terpeliharanya 3 jenis 150,000, ,000, ,000,000 sedang DLLAJ Lintas fasilitas lalu lintas fasilitas lalu lintas berjalan Penyelenggaraan Angkutan Tersedianya 10 titik Ttersedianya 740,000, ,000, ,000,000 sedang DLLAJ Lebaran, Natal dan Tahun Baru angkutan dan petugas angkutan dan petugas berjalan penjaga keamanan penjaga keamanan saat Lebaran, Natal saat Lebaran, Natal 2014 dan tahun Baru 2014 dan tahun Baru petugas PAM Lalin 250 orang 250 orang - Kendaraan roda 2 24 unit 24 unit - Kendaraan roda 4 10 unit 10 unit

8 Program/ Keluaran Forum Koordinasi Pengendalian terciptanya koordinasi 12 keg Tersedianya acuan 1 dok 536,161, ,161, ,777,100 sedang DLLAJ dan Pengaturan Lalu Lintas dan antar instansi dalam dalam menyelesaikan berjalan Angkutan Jalan penanganan permasalahan lalu permasalahan lalu lintas lintas Pengadaan Patok Pengaman Tersedianya patok 500 buah Tersedianya patok 500 buah 95,000,000 95,000, ,500,000 sedang DLLAJ (Deliniator) pengaman jalan pengaman jalan berjalan Zona Selamat Sekolah Tersedianya Zonna 3 lokasi Tersedianya Zonna 3 lokasi 200,000, ,000, ,000,000 sedang DLLAJ Selamat Sekolah Selamat Sekolah berjalan Pengawalan 3 Wil Bang Tersedianyaa Meningkatnya 4 pejabat 400,000, ,000, ,000,000 sedang DLLAJ pengamanan lalu efisiensi waktu, berjalan lintas pada pejabat keamanan dan yang menjadi prioritas kenyamanan berlalu kedinasan lintas Penanggulangan Demo Tentative Tertanggulanginya Tertanggulanginya 60,000,000 60,000,000 66,000,000 sedang DLLAJ kasus Demo Tentatif kasus Demo Tentatif berjalan Pengadaan Kelengkapan Sukaraja Tersedianya Tersedianya 260,000, ,000, ,000,000 sedang DLLAJ Angkutan Lebaran, Natal dan kelengkapan kelengkapan berjalan Tahun Baru penyelenggaraan penyelenggaraan angkutan Lebaran, angkutan Lebaran, Natal 2013 dan Tahun Natal 2013 dan Tahun Baru jaket Baru jaket DLLAJ, 150 topi DLLAJ, 150 topi jungle pet, 10 unit jungle pet, 10 unit pembuatan pos pam pembuatan pos pam angleb angleb - Jaket DLLAJ 150 buah 150 buah - Topi Jungle Pet 150 buah 150 buah - POS Pengamanan 10 unit 10 unit Survai Pengukuran Kinerja Kab. Bogor Terlaksananya survai 7 titik Tersedianya data 7 titik 118,667, ,667, ,533,700 sedang DLLAJ Simpang pengukuran kinerja lokasi kinerja persimpangan lokasi berjalan persimpangan pada Survei Kinerja Trayek Angkutan Kabupaten Bogor Terlaksananya survei 10 Trayek tersedianya data 10 Trayek 150,000, ,000, ,000,000 sedang DLLAJ Umum kinerja jaringan kinerja jaringan berjalan trayek angkutan trayek angkutan umum di kabupaten umum di kabupaten bogor wilayah bogor kabupaten bogor Survei Kebutuhan Fasilitas Lalu Kab. Bogor Terlaksananya survei 6 ruas tersedianya data 6 ruas 100,000, ,000, ,000,000 sedang DLLAJ Lintas kebutuhan fasilitas jalan kebutuhan fasilitas jalan berjalan lalu lintas di Kab. lalu lintas pada Kab. kabupaten bogor JUMLAH - 25,000,000,000 17,097,873,000 42,097,873,000 18,246,660,300

jalan 2 Sosialisasi Kebijakan di Bidang 115,000,000 Seksi Bimbingan - 3.4

jalan 2 Sosialisasi Kebijakan di Bidang 115,000,000 Seksi Bimbingan - 3.4 A. UTAMA Meningkatnya infrastruktur - Jumlah Pelabuhan 1 Terminal 1 Program Pembangunan Prasarana 1,352,400,000 wilayah yang berkualitas dan Laut/Udara/Terminal dan Fasilitas Perhubungan terintegrasi untuk

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP Kode URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 01 Program Pelayanan Administrasi 1,264,847,100 - - 1,264,847,100 1,264,847,100

Lebih terperinci

SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN

SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 05 BIDANG URUSAN PENATAAN - - 5,249,001,000 5,249,001,000 5,078,173,600 RUANG 1 05 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : INSPEKTORAT Indikator Rencana Tahun 2013 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi 931,909,000 APBD

Lebih terperinci

Tabel 3.2 Rumusan Rancana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Tabel 3.2 Rumusan Rancana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kode URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN PENATAAN RUANG Tabel 3.2 Rumusan Rancana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor 01 Program

Lebih terperinci

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH : DINAS PENDAPATAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 8 9 10 11 Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan - Optimalnya 3,161,941,904,435 - Optimalnya 3,161,941,904,435 DAERAH,

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2014 SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI, APBN ( DAK ) KEGIATAN PROSENTASE PROGRAM RENCANA TINGKAT

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2014 SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI, APBN ( DAK ) KEGIATAN PROSENTASE PROGRAM RENCANA TINGKAT DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 204 SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI, APBN ( DAK ) PROGRAM. Program Pelayanan. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Administrasi

Lebih terperinci

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR SKPD : DINAS TATA BANGUNAN DAN PEMUKIMAN Kode URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN PERUMAHAN 04 01 01 PROGRAM PELAYANAN

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

Lebih terperinci

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895 : INSPEKTORAT Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN kinerja manajemen UMUM, ADMINISTRASI penyelenggaraan pemerintahan KEUANGAN

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1/2015 28 January 2015 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR SKPD : DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 20 Indikator 17 Program Peningkatan dan - Optimalnya Penerimaan 3,161,941,904,435 13,793,841,401 13,793,841,401

Lebih terperinci

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rancangan Awal RKPD Pagu Lokasi WAJIB I Program Pelayanan Administrasi Cibinong Terwujudnya

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN Pembangunan Uoaya Mitigasi UMUM, ADMINISTRASI Infrastruktur

Lebih terperinci

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI NAMA SKPD : 1.07.01. Dinas Perhubungan KODE 1.07.01.000 Dinas Perhubungan 1. Urusan Wajib 1. 07. Perhubungan

Lebih terperinci

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 04 Formulir DPPA - SKPD. Urusan Pemerintahan Organisasi :.07. - PERHUBUNGAN :.07.0.

Lebih terperinci

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor Tanggal : 12 TAHUN 2016 : 23 DESEMBER 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Program 1 URUSAN WAJIB 1 22 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1 22 01 Program Pelayanan

Lebih terperinci

SKPD : RSUD CILEUNGSI

SKPD : RSUD CILEUNGSI : RSUD CILEUNGSI Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,236,903,000 7,236,903,000 8,684,283,600 Administrasi

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU

SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU : BADAN PERIZINAN TERPADU Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 16 BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL 1 16 01 Program Pelayanan Cibinong Terwujudnya - - 1,702,753,000 1,702,753,000 1,876,900,000 Administrasi

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013 1.07. - PERHUBUNGAN 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI

Lebih terperinci

SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP

SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP : BADAN LINGKUNGAN HIDUP Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 08 BIDANG URUSAN Peningkatan 1. Peningkatan - - 9,551,780,000 9,551,780,000 10,036,258,668 LINGKUNGAN HIDUP pembangunan kualitas infrastruktur

Lebih terperinci

Ket. Keu (Rp) % Fisik (%) Ya Tidak ,50 51,50 Perkantoran

Ket. Keu (Rp) % Fisik (%) Ya Tidak ,50 51,50 Perkantoran REKAP LAPORAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2016 SUMBER DANA APBD KABUPATEN Belanja Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK UTARA 1 07 KODE 1. URUSAN/BIDANG

Lebih terperinci

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode Program dan Kegiatan SKPD Tahun 207 SKPD : Dinas Perhubungan Urusan : Perhubungan Rencana Tahun 207 Prakiraan Maju Tahun 208 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode Indikator Kinerja Program/Sasaran

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang

Lebih terperinci

SKPD : RSUD LEUWILIANG

SKPD : RSUD LEUWILIANG : RSUD LEUWILIANG Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,685,382,000 7,685,382,000 7,293,915,251

Lebih terperinci

Catatan Penting Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja

Catatan Penting Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencana Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode Kinerja Program

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR : 1 TAHUN 2014 TANGGAL : 29 JANUARI 2014 PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 6 TAHUN 2017 29 Desember 2017 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 4 BIDANG URUSAN KEARSIPAN Peningkatan Peningkatan - - 6,285,901,018 6,285,901,018 3,394,491,120 Kinerja manajemen 4 01 Program

Lebih terperinci

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URAIAN JUMLAH ,

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URAIAN JUMLAH , LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 44 TAHUN 2014 TANGGAL 30 DESEMBER 2014 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.07. - PERHUBUNGAN 1.07.01.

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan

Lebih terperinci

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 3. Sistem Informasi Perumahan di Seksi Pembangunan di Kabupaten Bogor

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 3. Sistem Informasi Perumahan di Seksi Pembangunan di Kabupaten Bogor A. UTAMA 1 Program Lingkungan Sehat 1. Terlaksananya peningkatan 1. Persentase Luas 8.044 % 1. Verifikasi Prasarana, Sarana dan Seksi Pembangunan - 4.4 kualitas bangunan dan pemukiman yang tertata Utilitas

Lebih terperinci

SKPD : DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

SKPD : DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL : DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Kode Program/ Keluaran Hasil 2 URUSAN PILIHAN 2 03 BIDANG URUSAN ENERGI DAN SUMBER SUMBER DAYA MINERAL 2 03 01 Program Pelayanan - - 30,126,626,000 30,126,626,000

Lebih terperinci

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon. Rencana Tahun 2015

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon. Rencana Tahun 2015 Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Nama SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOTA AMBON Kode Catatan Penting 1 URUSAN WAJIB 1.07 Bidang Urusan : Perhubungan 01

Lebih terperinci

Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator

Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 2,635,820,000

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BOGOR TAHUN

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BOGOR TAHUN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,, KELOMPOK DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BOGOR TAHUN -2013 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN INDIKATOR PADA TAHUN AWAL PROGRAM PROGRAM(OUTCOME)

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 11 Tahun 2016 30 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

RENSTRA VISI dan MISI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG

RENSTRA VISI dan MISI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG RENSTRA VISI dan MISI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG Visi : Terwujudnya Pelayanan Perhubungan yang Handal, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan Perumusan Penjelasan Visi Perubahan Renstra DISHUB

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA PAREPARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA PAREPARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA PAREPARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.07. - PERHUBUNGAN : 1.07.01.

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN L. akip DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

PEMERINTAH KABUPATEN L. akip DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PEMERINTAH KABUPATEN L akip DLLAJ DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 0 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, hanya berkat dan perkenan Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Lebih terperinci

Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR

Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE Program dan Kegiatan

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR. RKPD: DINAS PERHUBUNGAN hal 1 dari 7

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR. RKPD: DINAS PERHUBUNGAN hal 1 dari 7 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR Keluaran Hasil Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1.02.09.2.09.1 Urusan Pemerintahan Bidang 1.02.09.2.09.1.01

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan Organisasi DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 201 1.25 Komunikasi dan Informatika 1.07.01 Dinas Perhubungan,

Lebih terperinci

BAB III AKUNTABILITAS KERJA

BAB III AKUNTABILITAS KERJA BAB III AKUNTABILITAS KERJA Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG SKPD Penanggung Jawab: Komunikasi dan Informatika Kode RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG Rencana Tahun 2015 (tahun ber) Prakiraan Maju Tahun 2016 Indikator

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam upaya memantapkan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Lebih terperinci

SKPD : DINAS TATA BANGUNAN DAN PERMUKIMAN

SKPD : DINAS TATA BANGUNAN DAN PERMUKIMAN : DINAS TATA BANGUNAN DAN PERMUKIMAN Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 04 BIDANG URUSAN PERUMAHAN 1 04 01 Program Pelayanan Peningkatan 1. Peningkatan Terwujudnya 100 % - - 1,981,992,000 1,981,992,000

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.0. PERHUBUNGAN ORGANISASI : 1.0. DINAS PERHUBUNGAN

Lebih terperinci

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PA : SYOFYAN WAHIDOEN, S.Sos.,M.Si KABUPATEN : MUSI BANYUASIN SATKER/SKPD : DINAS PERHUBUNGAN PPK : TAHUN ANGGARAN : 2012 PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH NAMA PA/ RENCANA PENGANGGARAN

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR SKPD : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode APBN APBD I APBD II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 URUSAN WAJIB 1 19

Lebih terperinci

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR : 41 Tahun 2013 TANGGAL : 24 Desember 2013 Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

Rencana Tahun Target Capaian Kinerja (output) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Belanja repeater radio komunikasi dan wi-fi 1 tahun

Rencana Tahun Target Capaian Kinerja (output) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Belanja repeater radio komunikasi dan wi-fi 1 tahun TABEL III-2 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 24 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 25 KABUPATEN BANDUNG Nama SKPD : Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung KODE Rencana Tahun 24 /Pagu 02 BELANJA SKPD

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening U r a i a n / % Sisa 1 2 3 4 5 4 1 PENDAPATAN DAERAH 4,870,554,573,000.00 436,379,514,072.86

Lebih terperinci

1 - WAJIB 07 - PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN Halaman : 10,993,574,000 Perda No. 5 Th ,993,574,000 Perda No. 4 Th.

1 - WAJIB 07 - PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN Halaman : 10,993,574,000 Perda No. 5 Th ,993,574,000 Perda No. 4 Th. URUSAN MACAM URUSAN UNIT ORGANISASI : : : 1 - WAJIB 07 - PERHUBUNGAN 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN Halaman : 1.07.01 Dinas Perhubungan 28,409,801,334 1.07.1.07.01.000.000.4.1 1.07.1.07.01.000.000.4.1.2 1.07.1.07.01.000.000.4.1.2.01

Lebih terperinci

31/12/ :07 URUSAN PEMERINTAHAN PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN ORGANISASI : Nomor Tanggal. Lampiran I.

31/12/ :07 URUSAN PEMERINTAHAN PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN ORGANISASI : Nomor Tanggal. Lampiran I. Lampiran I.2 : Nomor Tanggal : : 1/12/2014 10:07 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASISI, PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN PROGRAM

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN PROGRAM Tabel : V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008-2013 PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM DATA CAPAIAN KONDISI KINERJA

Lebih terperinci

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH. Nomor : 800 / 5601 / Sekretariat Tanggal : 02 Desember 2013

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH. Nomor : 800 / 5601 / Sekretariat Tanggal : 02 Desember 2013 SWAKELOLA PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH Nomor : 800 / 5601 / Sekretariat Tanggal : 02 Desember 2013 PENGGUNA ANGGARAN (PA) DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 06 BIDANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 06 01 Program

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Tahun Anggaran 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Tahun Anggaran 2014 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan :. 07 Urusan Wajib Perhubungan Organisasi :. 07. 0 Dinas Perhubungan,

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 02/02/ /11/ /01/ /12/ /01/ /12/2016

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 02/02/ /11/ /01/ /12/ /01/ /12/2016 RENCANA MM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATAN KERJA : KABPATEN BADNG : DINAS PERHBNGAN KOMNIKASI DAN INFORMATIKA TAHN ANGGARAN : 2016 1 Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga

Lebih terperinci

: PERHUBUNGAN : URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN KODE REKENING

: PERHUBUNGAN : URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.07. - PERHUBUNGAN : 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN KODE REKENING 1.07.1.07.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 3.992.616.500,00 1.07.1.07.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013 Halaman : Urusan Pemerintahan : Organisasi :.07..07.0. PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

Lebih terperinci

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA,

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, SKPD : 1.07.01 - DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, Kode 1 URUSAN WAJIB 647.645.000,00 4.967.731.000,00 2.759.133.000,00 8.374.509.000,00 645.592.000,00 4.863.867.439,00 2.708.386.250,00 8.217.845.689,00 (156.663.311,00)

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 12 bulan Rp ,00 APBD awal: akhir: 12 bulan Rp ,00 APBD awal: akhir:

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 12 bulan Rp ,00 APBD awal: akhir: 12 bulan Rp ,00 APBD awal: akhir: data per 26/04/207 RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I TAHUN ANGGARAN : 207 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Administrasi

Lebih terperinci

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 19 BIDANG URUSAN KESATUAN Peningkatan 1. Optimalisasi BANGSA DAN POLITIK DALAM pelayanan penyelenggaraan NEGERI kehidupan sosial

Lebih terperinci

DAFTAR KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2011

DAFTAR KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2011 DAFTAR KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2011 No. Nama Kegiatan Nama Paket Pekerjaan Pagu Anggaran (Rp) 1 Fasilitas Pelayanan Terminal 1. Belanja Alat Tulis Kantor

Lebih terperinci

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RENJA SKPD ) DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RENJA SKPD ) DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RENJA SKPD ) DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2012 I PENDAHULUAN A. Latar Belakang D alam Undang-undang Nomor 25 Tahun

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 205 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 07 Urusan Wajib Perhubungan Organisasi :. 07. 0 Dinas Perhubungan,

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2015 31 Desember 2015 PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN

Lebih terperinci

SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN Kinerja Manajemen UMUM, ADMINISTRASI Penyelenggaraan

Lebih terperinci

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 1.04 Perumahan 1.05 Penataan Ruang Organisasi : 1.05.02 Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG Hal 1 dari 6 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.0. Perhubungan 1.0.01. Dinas Perhubungan Rincian Anggaran

Lebih terperinci

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 44 TAHUN 2014 TANGGAL 30 DESEMBER 2014 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : KODE REKENING 1.19.1.19.03.00.00.4.

Lebih terperinci

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 19 BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1 19 BIDANG URUSAN KESATUAN Peningkatan Peningkatan BANGSA DAN POLITIK DALAM Kinerja

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA

RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA NAMA K/L/D/I : PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN : 2014 NO PAGU (Rupiah). VOLUME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 DISHUBKOMINFO Penyediaan Surat Menyurat 2

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kode 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1 Tahun 2016 3 Februari 2016 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROGRAM, KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN RENCANA KERJA SKPD (RENJA-SKPD) TAHUN 2014 SKPD : Inspektorat Kabupaten No Kode Program / Kegiatan / Rincian Kegiatan Tujuan

Lebih terperinci

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Cirebon

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Cirebon Rencana Program dan Prioritas Kota Cirebon Kode KECAMATAN HARJAMUKTI Indikator Program/ 1.20 Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat, Kepegawaian dan Persandian 1.20.2 Program Peningkatan

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator

Lebih terperinci

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN A. UTAMA 1 Meningkatnya Penerimaan 1 Optimalnya

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang

Lebih terperinci

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 NAMA SKPD : Dinas Perhubungan NO KODE TOLOK UKUR TARGET CAPAIAN KINERJA 1 2 3 4 5 6 7 8 1.07.01 1 1.07.01.19 1.07.02 PROGRAM PELAYANAN

Lebih terperinci

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2013) UNIT KERJA

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2013) UNIT KERJA Tabel 12. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman 2008 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Lebih terperinci

= Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja , ,00 (

= Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja , ,00 ( URUSAN PEMERINTAHAN : 1.19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI ORGANISASI : 1.19.03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening 1.19 1.19.03 00 00 5 BELANJA DAERAH 8.374.130.00 7.305.478.315,00

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju 2014 Kabupaten Bogor

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju 2014 Kabupaten Bogor SKPD : Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju 2014 Kabupaten Bogor Rencana Tahun 2013 Program /Kegiatan

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRETARIS DINAS

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRETARIS DINAS SEKRETARIS DINAS SASARAN PROGRAM Meningkatnya pelayanan kesekretariatan Prosentase kepuasan aparatur Penilaian prosentase kepuasan aparatur 80% Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur yang dapat berfungsi

Lebih terperinci

Dokumen RUP Tahun Anggaran 2018

Dokumen RUP Tahun Anggaran 2018 Dokumen RUP Tahun Anggaran 2018 SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA

Lebih terperinci

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL URAIAN JUMLAH ,

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL URAIAN JUMLAH , LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 44 TAHUN 2014 TANGGAL 30 DESEMBER 2014 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : KODE REKENING : 1.20. - OTONOMI

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan. Catatan Kode. Target Capaian Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan. Catatan Kode. Target Capaian Program/Kegiatan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Ciawi Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : RSUD CIAWI Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan

Lebih terperinci

DASAR HUKUM : Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo

DASAR HUKUM : Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PONOROGO DASAR HUKUM : Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo TUGAS : Dinas Perhubungan mempunyai

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Rp ,00 APBD ( ) Rp ,00 APBD (

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Rp ,00 APBD ( ) Rp ,00 APBD ( RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I : KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN : 2015 No Satuan Kerja 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp. 60.000.000,00 APBD (1.07.1.07.01.02.022.5.2) Pemeliharaan

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN

RENCANA UMUM PENGADAAN RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I : TAHUN ANGGARAN : 2014 1 DINAS 2 DINAS 3 DINAS 4 DINAS 5 DINAS 6 DINAS Keselamatan Lalu Lintas Jalan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan Barang Jasa pada

Lebih terperinci

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. PA/KPA Subarso, S.Sos, Ma SiRUP LKPP

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. PA/KPA Subarso, S.Sos, Ma SiRUP LKPP Dokumen RUP SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya.

Lebih terperinci

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL URAIAN JUMLAH ,00

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL URAIAN JUMLAH ,00 LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 44 TAHUN 2014 TANGGAL 30 DESEMBER 2014 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN

Lebih terperinci