SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
|
|
- Hengki Sumadi
- 6 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 19 BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1 19 BIDANG URUSAN KESATUAN Peningkatan Peningkatan BANGSA DAN POLITIK DALAM Kinerja Manajemen NEGERI Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan Daerah Peningkatan Kinerja Pelayanan dan Informasi Publik Program Pelayanan Peningkatan 1. Optimalisasi Meningkatnya - - 6,776,615,000 6,776,615,000 6,995,559,000 Administrasi Perkantoran pelayanan penyelenggaraan pelayanan kehidupan sosial kehidupan sosial administrasi dan keagamaan masyarakat perkantoran masyarakat `0001 Penyediaan Jasa Surat 2. Optimalisasi Cibinong/ Jumlah Materai yang Meningkatnya 1 Tahun 11,900,000 11,900,000 14,100,000 sedang SATPOL PP Menyurat penyelenggaraan tersedia kelancaran berjalan kehidupan Materai lembar keagamaan Materai lembar Jasa Pengiriman 560 surat Surat Penyediaan Jasa Cibinong/ Jumlah kebutuhan Meningkatnya 1 Tahun 150,000, ,000, ,000,000 sedang SATPOL PP Komunikasi, Sumber Daya Air sarana komunikasi, kelancaran berjalan dan Listrik listrik dan internet Telepon 2 line Listrik 1 jaringan Internet 2 jaringan air 1 meteran Penyediaan Jasa Jaminan Cibinong/ Jumlah anggota yang 396 orang Menigkatnya 1 Tahun 118,800, ,800, ,550,000 sedang SATPOL PP Pemeliharaan Kesehatan PNS mendapatkan pol pp/kec kelancaran berjalan pemeliharaan kesehatan PNS Penyediaan Jasa Pemeliharaan Cibinong/ Jumlah STNK Terjaminnya legalitas 1 Tahun 70,000,000 70,000,000 80,000,000 sedang SATPOL PP dan Perizinan Kendaraan kendaraan kendaraan berjalan Dinas/Operasional dinas/operasional dinas/operasional yang tersedia Kendaraan Roda 4 54 unit Kendaraan Roda 2 12 unit Kendaraan Roda 6 3 unit Penyediaan Jasa Kebersihan Cibinong/ Jumlah tenaga jasa 6 orang Meningkatnya 1 Tahun 90,115,000 90,115,000 90,115,000 sedang SATPOL PP Kantor pelayanan kebersihan 12 bulan kenyamanan dan berjalan kantor 11 jenis kelancaran Penyediaan Alat Tulis Kantor Cibinong/ Jumlah kebutuhan 30 macam Meningkatnya 1 Tahun 54,550,000 54,550,000 64,550,000 sedang SATPOL PP ATK untuk kelancaran berjalan pelaksanaan TUPOKSI Penyediaan Barang Cetakan dan Cibinong/ Jumlah kebutuhan 13 macam Meningkatnya 1 Tahun 56,000,000 56,000,000 67,500,000 sedang SATPOL PP Penggandaan barang cetakan dan lembar kelancaran berjalan penggandaan 1 19 `01 `0012 Penyediaan Komponen Instalasi Cibinong/ Jumlah Komponen Meningkatnya 1 Tahun 17,500,000 17,500,000 20,000,000 sedang SATPOL PP Listrik/ Penerangan Bangunan Instalasi listrik kelancaran berjalan Kantor - Lampu 100 lampu `-kabel 200 meter Penyediaan Makanan dan Cibinong/ Jumlah kebutuhan Meningkatnya 1 Tahun 78,200,000 78,200,000 81,500,000 sedang SATPOL PP Minuman jamuan makanan dan kelancaran berjalan minuman - Rapat 40 keg - snack tamu 40 Tamu - galon 750 galon
2 Keluaran Rapat-rapat Koordinasi dan Cibinong/ Jumlah rapat-rapat Meningkatnya 1 Tahun 250,000, ,000, ,650,000 sedang SATPOL PP Konsultasi Ke Dalam dan Luar koordinasi dan kelancaran berjalan Daerah konsultasi ke dalam dan luar Daerah - Dalam 40 kegiatan Daerah - Luar 20 kegiatan Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Cibinong/ Jumlah honor Meningkatnya 1 Tahun 219,150, ,150, ,150,000 sedang SATPOL PP Pendukung Administrasi/Teknis bulanan bagi pegawai 15 orang kelancaran berjalan Perkantoran kontrak dan arsiparis 12 bulan di Satpol PP Pelayanan Dokumentasi dan Cibinong/ Jumlah pelayanan Meningkatnya 1 Tahun 38,000,000 38,000,000 45,000,000 sedang SATPOL PP Arsip dokumentasi dan 8 macam kelancaran berjalan arsip Satpol PP Penyediaan Pelayanan Cibinong/ Jumlah dokumen Meningkatnya 1 Tahun 75,900,000 75,900,000 86,200,000 sedang SATPOL PP Administrasi Kepegawaian pengelolaan 250 pegawai kelancaran berjalan administrasi 12 bulan kepegawaian di Satpol PP Penyediaan Pelayanan Cibinong/ Jumlah pengelolaan 14 orang Meningkatnya 1 Tahun 40,000,000 40,000,000 50,000,000 sedang SATPOL PP Administrasi Barang administrasi barang kelancaran berjalan di Satpol PP `0024 Penyediaan Pelayanan Cibinong/ Jumlah Tenaga 200 orang Meningkatnya 1 Tahun 5,506,500,000 5,506,500,000 5,674,244,000 sedang SATPOL PP Keamanan Kantor Keamanan Kantor kelancaran berjalan Program Peningkatan Sarana Tercukupi dan - - 2,368,224,000 2,368,224,000 1,030,307,000 dan Prasarana terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur 1 19 `02 `0005 Pengadaan kendaraan Jumlah kendaraan Meningkatnya daya 1 Tahun 800,000, ,000,000 dinas/operasional dinas operasional dukung kerja - Kendaraan roda 6 2 unit - Kendaraan roda 2 8 unit Pengadaan Mebeuler Cibinong/ Jumlah kebutuhan Meningkatnya daya 1 Tahun 190,000, ,000,000 94,000,000 sedang SATPOL PP mebeuler kantor dukung kerja berjalan - Meja 20 unit - kursi 20 unit - Kursi tunggu 4 unit - sofa 4 unit `- Meja rapat aula 20 unit `-kursi rapat aula 60 unit Pengadaan Peralatan Kantor Cibinong/ Jumlah kebutuhan Meningkatnya 1 Tahun 250,000, ,000, ,000,000 sedang SATPOL PP peralatan gedung kelancaran berjalan kantor Printer 4 unit Komputer PC 5 unit Notebook 4 unit Kamera 2 unit Handytalky 20 unit infocus/proyektot 1 unit handycam 2 unit Kamera Digital 2 Unit Sound system 1 set Genset watt 1 Set Pengadaan Perlengkapan Kantor Cibinong/ Jumlah kebutuhan Meningkatnya 1 Tahun 225,000, ,000, ,000,000 sedang SATPOL PP perlengkapan gedung kelancaran berjalan kantor Filling Cabinet 6 unit Rak Arsip 10 unit AC Split 6 unit AC Flarstending 5 PK 2 Unit Alat Gymnasium 3 jenis `0021 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Cibinong/ Jumlah pemeliharaan 1 Gedung Meningkatnya 1 Tahun 196,500, ,500,000 96,500,000 sedang SATPOL PP Gedung Kantor Gedung Kantor kelancaran berjalan cat plapon keramik sekat ruang kerja 24 sekat sekretariat
3 Keluaran `0023 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Cibinong/ Jumlah kendaraan 66 unit Meningkatnya 1 Tahun 314,370, ,370, ,757,000 sedang SATPOL PP Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara daya dukung berjalan Kendaraan Roda 4 kinerja Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda `0025 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Cibinong/ Jumlah Pemeliharaan Meningkatnya 1 Tahun 11,800,000 11,800,000 11,800,000 sedang SATPOL PP Perlengkapan Gedung Kantor Perlengkapan Gedung kelancaran berjalan Kantor AC 15 unit TV 3 unit Kulkas 2 unit filling cabinet 15 unit mesin potong 2 unit `0027 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Cibinong/ Jumlah Pemeliharaan Meningkatnya 1 Tahun 37,000,000 37,000,000 43,500,000 sedang SATPOL PP Peralatan Gedung Kantor Peralatan Gedung kelancaran berjalan Kantor Notebook 8 unit PC 15 unit Printer 10 unit alat komunikasi handy cam Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong/ Jumlah mebeuleur Meningkatnya 1 Tahun 9,054,000 9,054,000 9,000,000 sedang SATPOL PP Mebeleur kantor di Satpol PP kelancaran berjalan - Sofa 4 unit - Kunci Meja 40 set 1 19 `02 `0031 Pemeliharaan Taman Halaman Cibinong/ Jumlah taman yang 1 Paket Meningkatnya 1 Tahun 36,500,000 36,500,000 41,500,000 sedang SATPOL PP Kantor dipelihara kelancaran berjalan 1 19 `02 `0071 Pemeliharaan rutin/berkala Cibinong/ Jumlah alat Meningkatnya 1 Tahun 38,000,000 38,000,000 38,000,000 sedang SATPOL PP alat-alat studio dan komuniasi komunikasi yang kelancaran berjalan dipelihara - Soundsystem 1 unit -repiter 1 unit - RIG 6 unit -HT 50 unit 1 19 ` Pembuatan kanopi parkir jumlah kanopi parkir 1 paket Meningkatnya 1 Tahun 150,000, ,000,000 baru SATPOL PP kelancaran 1 19 `02 Pemeliharaan rutin/berkala Cibinong/ jumlah kanopi 1 paket Meningkatnya 1 Tahun 10,000,000 10,000,000 39,250,000 baru SATPOL PP kanopi parkir 150 M2 kelancaran 1 19 `02 Rehabilitasi Sedang/Berat Cibinong/ Jumlah Rehabilitasi 1 Paket Meningkatnya 1 Tahun 100,000, ,000,000 baru SATPOL PP Gedung/Aula Kantor yang akan dibangun kelancaran Program Peningkatan Disiplin Meningkatnya ,878, ,878, ,090,000 Disiplin `0002 Pengadaan Pakaian Dinas dan Cibinong/ Meningkatnya motivasi 1 Tahun Jumlah perlengkapan 30 set Terwujudnya Tertib 1 tahun 500,000, ,000,000 sedang SATPOL PP Perlengkapannya dan daya dukung Anggaran pakaian Pakaian tata laksana dan berjalan kinerja pegawai Khusus PHH disiplin kerja aparatur (Penanggulangan Huru-Hara) `0003 Pengadaan Pakaian Kerja Cibinong/ Meningkatnya motivasi 1 Tahun Jumlah pakaian kerja 475 stel Terwujudnya Tertib 1 Tahun 260,878, ,878, ,185,000 baru SATPOL PP Lapangan dan daya dukung Anggaran lapangan dan tata Laksana dan kinerja pegawai perlengkapannya Disiplin Kerja Satpol PP `0006 Pengadaan Kartu Pengenal Jumlah Kartu baru SATPOL PP Pengenal Anggota Pol PP KTA PPNS Kartu Pengunjung Stiker Gerakan Disiplin Daerah Jumlah Operasi 10 kali Berkurangnya 1 Tahun 100,000, ,000, ,905,000 sedang SATPOL PP gerakan disiplin pelanggaran Disiplin Anggaran berjalan daerah Pemerintah
4 Keluaran Program Peningkatan Meningkatnya ,608, ,608,594 1,156,000,000 Kapasitas Sumber Daya wawasan/ Pengetahuan aparatur Sosialisasi Peraturan Cibinong/ Meningkatnya motivasi 1 Tahun Jumlah aparat yang 14 orang Meningkatnya 1 Tahun 70,000,000 70,000,000 85,000,000 sedang SATPOL PP Perundang-undangan dan daya dukung Anggaran mengikuti sosialisasi Kapasitas dan berjalan kinerja pegawai Peraturan Profesionalisme Perundang-undangan Bimbingan teknis Implementasi Jumlah aparat yang 123,800, ,800,000 sedang SATPOL PP Peraturan perundang-undangan mengikuti bintek Meningkatnya 100 % berjalan perundang-undangan penegakan peraturan daerah Pembinaan Mental dan Rohani Cibinong/ Jumlah pegawai yang 223 orang Terbinanya mental, 100 % 100,000, ,000, ,000,000 sedang SATPOL PP Bagi mengikuti Pembinaan jasmani dan rohani berjalan Mental dan Rohani aparatur (Pengajian dan pelatihan mental) Pendidikan dan pelatihan Non Meningkatnya motivasi 1 Tahun Jumlah anggota 426 Orang Meningkatnya 1 Tahun 564,808, ,808, ,000,000 sedang SATPOL PP formal dan daya dukung Anggaran Sat.Pol.PP yang Kapasitas dan berjalan kinerja pegawai mengikuti pendidikan Profesionalisme Program Peningkatan Terukurnya capaian ,000, ,000, ,000,000 Pengembangan Sistem kinerja dan Pelaporan Capaian Kinerja keuangan Polisi dan Keuangan Pamong Praja Penyusunan Laporan Capaian Cibinong Meningkatkan Kinerja 100 Persen Jumlah Dokumen 3 Dokumen Terwujudnyatertib 1 Tahun 50,000,000 50,000,000 45,000,000 sedang SATPOL PP Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan Pelaporan Lakip Tahunan administrasi berjalan Kinerja Administrasi Keuangan kinerjadan keuangan Penyusunan Pelaporan Meningkatkan Kinerja 1 Tahun Jumlah dokumen 2 Dokumen Terwujudnyatertib 1 Tahun 30,000,000 30,000,000 30,000,000 sedang SATPOL PP Keuangan Semesteran dan Pelaporan Anggaran laporan keuangan administrasi berjalan Administrasi Keuangan semesteran kinerjadan keuangan Penyusunan Pelaporan Cibinong/ Meningkatkan Kinerja 1 Tahun Jumlah Dokumen 1 Laporan Terwujudnyatertib 1 Tahun 50,000,000 50,000,000 40,000,000 sedang SATPOL PP Keuangan Akhir Tahun dan Pelaporan Anggaran Pelaporan Keuangan administrasi berjalan Administrasi Keuangan Akhir Tahun kinerjadan keuangan Penyusunan Perencanaan Cibinong/ Meningkatkan Kinerja 1 Tahun Jumlah dokumen 4 dokumen Terukurnya kinerja 1 Tahun 100,000, ,000,000 80,000,000 sedang SATPOL PP Anggaran dan Pelaporan Anggaran perencanaan Anggaran 2014 dan berjalan Administrasi Keuangan anggaran Penatausahaan Keuangan Cibinong/ Jumlah administrasi 12 bulan Terukurnya kinerja 150,000, ,000, ,000,000 sedang SATPOL PP keuangan anggaran 2013 berjalan program/kegiatan Satpol PP Tahun Penyusunan Renstra dan Renja Cibinong/ Meningkatnya 1 Tahun Ang Jumlah Dokumen 1 dok Tersedianya Acuan 1 Tahun 60,000,000 60,000,000 25,000,000 sedang SATPOL PP pertanggungjawaban Renstra/Renja 1 dok Penyusunan berjalan kinerja dan keuangan Perencanaan Anggaran Monitoring, Evaluasi dan Kab.Bogor Meningkatkan Kinerja 100 Persen Jumlah dokumen hasil m 12 Bulan Tersedianya 1 Tahun 170,000, ,000, ,000,000 sedang SATPOL PP pelaporan dan Pelaporan dan pelaporan Laporan hasi levaluasi anggaran Administrasi Keuangan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyusunan perencanaan keuangan yang akan datang Publikasi Kinerja Cibinong/ Jumlah publikasi 12 kali 100,000, ,000, ,000,000 sedang SATPOL PP berjalan Program Peningkatan Terkendalinya - 75,000,000 5,046,754,100 5,121,754,100 5,611,300,000 Keamanan dan Kenyamanan Keamanan/ ketertiban Pengendalian Keamanan Cibinong Meningkatnya 1 Tahun Jumlah jasa piket 12 bulan Meningkatkan 1 Tahun 800,000, ,000, ,000,000 sedang SATPOL PP Keamanan dan yang dibayarkan Piket 365 hari berjalan Kenyamanan Pengamanan keamanan di perkantoran komplek perkantoran - Pengamanan Unjuk 30 orang pemerintah daerah Rasa - Patroli - Pengamanan Operasi Lodaya -Pengamanan hari-hari besar
5 Keluaran Patroli Trantibum Kabupaten Bogor Jumlah Patroli 11 titik Menurunnya tingkat 200,000, ,000, ,000,000 baru SATPOL PP gangguan Penyelenggaraan HUT POL PP Kabupaten Bogor Jumlah keg/ personil 300,000, ,000, ,000,000 sedang SATPOL PP dan Linmas yang mengikuti HUT berjalan - HUT Pol.PP TK 1 kegiatan Kabupaten - HUT POL PP TK. 1 kegiatan Propinsi Operasi Penertiban Warung Kabupaten Bogor Jumlah WRR dan PSK 8 titik Menurunnya tingkat 1 Tahun 250,000, ,000, ,000,000 sedang SATPOL PP Remang-Remang/PSK yang gangguan berjalan - Warung Remang- remang (WRR) - Pekerja Seks Komersial (PSK) Operasi Penertiban Pedagang Kabupaten Bogor Jumlah PKL yang 21 titik Meningkatkan 1 Tahun 400,000, ,000, ,000,000 sedang SATPOL PP Kaki Lima keindahan, berjalan ketertiban dan kebersihan Operasi Penertiban Galian Kabupaten Bogor Jumlah PETI yang 10 titik Meningkatnya 1 Tahun 300,000, ,000, ,000,000 sedang SATPOL PP (PETI) kesadaran berjalan Operasi Penertiban Bangunan Kabupaten Bogor Jumlah bangunan 50 bangunan Meningkatkan 1 Tahun 300,000, ,000, ,000,000 sedang SATPOL PP Tanpa IMB/Liar tanpa ijin yang kesadaran berjalan Operasi Penertiban Kabupaten Bogor Jumlah reklame/ 10 titik Meningkatkan 1 Tahun 150,000, ,000, ,000,000 sedang SATPOL PP Reklame/Spanduk spanduk yang kesadaran berjalan Operasi Penertiban Usaha Kabupaten Bogor Jumlah usaha 5 Usaha Meningkatkan 1 Tahun 100,000, ,000,000 66,300,000 sedang SATPOL PP Peternakan peternakan yang peternakan kesadaran berjalan Operasi Penertiban Kabupaten Bogor Jumlah bangunan 5 titik Meningkatkan 1 Tahun 150,000, ,000, ,000,000 sedang SATPOL PP Penyerobotan Tanah diatas tanah negara kesadaran berjalan Pemkab/Negara yang dokumen pertanahan Operasi Penertiban Gelandang Kabupaten Bogor Jumlah GEPENG yang 3 titik Meningkatkan 1 Tahun 100,000, ,000,000 75,000,000 sedang SATPOL PP dan Pengemis berjalan keamanan di komplek perkantoran pemerintah daerah Operasi Penertiban Tempat Kabupaten Bogor Jumlah Tempat 3 titik Meningkatkan 1 Tahun 150,000, ,000, ,000,000 baru SATPOL PP Hiburan/rekreasi hiburan/rekreasi yang kesadaran masyarakat tentang Pembentukan Kawasan Tertib Meningkatnya 1 Tahun Jumlah Kawasan 1 kawasan Terwujudnya 1 Kawasan 250,000, ,000, ,000,000 sedang SATPOL PP Praja Keamanan dan percontohan tertib Kawasan percontohan berjalan Kenyamanan yang dibentuk tertib Pelatihan Bela Diri dan PPH Cibinong Jumlah Pegawai yang 50 orang Meningkatkan 1 Tahun 173,754, ,754, ,000,000 sedang SATPOL PP mengikuti pelatihan 30 orang kapasitas aparatur berjalan beladiri dan PHH dalam menjaga Peningkatan Kapasitas Pegawai Kab Bogor Jumlah anggota PTI 25 orang Meningkatkan 100 % 98,000,000 98,000, ,000,000 sedang SATPOL PP Tindak Internal yang mengikuti kapasitas dan berjalan pelatihan profesionalisme pegawai tindak internal
6 Keluaran Peningkatan Kapasitas Kab.Bogor Jumlah kasatlinmas 434 orang Meningkatnya 20 % 125,000, ,000,000 baru SATPOL PP Kasatlinmas yang mengikuti pengetahuan dan Pelatihan wawasan kasatgas linmas Rapat Koordinasi Penanganan Meningkatnya 1 Tahun Jumlah Rapat 12 kali Meningkatnya 1 Tahun 200,000, ,000, ,000,000 sedang SATPOL PP Trantibum dgn. Kecamatan Keamanan dan Koordinasi yang koordinasi dalam berjalan se-kabupaten bogor Kenyamanan dilaksanakan penanganan Trantibum dan Penegakan Perda Pembinaan Kelinmasan dalam Kab.Bogor Jumlah peserta yg 4340 orang Meningkatkan 21 % 425,000, ,000, ,000,000 baru SATPOL PP Pemeliharaan mengikuti Pembinaan kesiap-siagaan anggota ketertiban linmas dalam pemeliharan ketertiban Penyusunan Raperbup UTJ Sat Cibinong/ Meningkatkan 1 Tahun Jumlah Raperbup UTJ 1 Raperbup Meningkatkan 1 Raperbup 75,000,000 75,000,000 baru SATPOL PP Pol PP keamanan dan kesiapsiagaan kenyamanan aparaturpolppdalam menjaga ketentraman dan ketertiban Penyusunan Rancangan Protap Cibinong/ Meningkatkan 1 Tahun Jumlah Rancangan 6 Protap Meningkatkan 6 Raperbup 300,000, ,000,000 baru SATPOL PP Tugas keamanan dan Anggaran Protap yang disusun kesiapsiagaan kenyamanan aparaturpolppdalam menjaga ketentraman dan ketertiban Penyusunan Rancangan Revisi Cibinong/ 1 Tahun Jumlah Rancangan 1 rancangan Meningkatkan 1 Rancangan 200,000, ,000,000 baru SATPOL PP Perda 8 Tahun 2006 Anggaran Revisi Perda kesiapsiagaan aparaturpolppdalam menjaga ketentraman dan ketertiban Sinergitas Penegakan Perda dan Terlaksananya 4 keg 75,000,000 75,000,000 baru SATPOL PP Pemeliharaan Ketertiban Umum Sinergitas Penegakan dan Ketentraman Masyarakat Perda dan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Pemerintah Provinsi Program Pemeliharaan Tersidiknya - - 1,721,000,000 1,721,000,000 1,990,000,000 Kantrantibmas dan pelanggaran perda Pencegahan Tindak Kriminal oleh PPNS `0002 Peningkatan Kerjasama dengan Jumlah Kerjasama sedang SATPOL PP Aparat Keamanan dalam Teknik yang dilaksanakan berjalan Pencegahan Kejahatan Penunjang Keg.Operasional Kab.Bogor Jumlah Penyidikan 40 Kasus Meningkatkan 1 Tahun 425,000, ,000, ,000,000 sedang SATPOL PP Penyidikan Pelanggaran PERDA Perda yang kesadaran masyarakat, Anggaran berjalan oleh PPNS terselesaikan badan usaha dan perorangan tentang dokumen perijinan Penunjang UPT Polisi Meningkatnya 100 persen Jumlah UPT 40 UPT Terpeliharanya 1 Tahun 1,296,000,000 1,296,000,000 1,440,000,000 sedang SATPOL PP Pamong Praja Ketentraman Keamanan berjalan Peningkatan Pemberantasan Pembinaan, ,000, ,000, ,000,000 Penyakit Masyarakat pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) - Prostitusi - Aksi Premanisme - Perjudian Penyuluhan Pencegahan Kab.Bogor Jumlah masyarakat 750 orang 100,000, ,000, ,000,000 sedang SATPOL PP Berkembangnya Praktek dan PSK yang 10 Kec berjalan Prostitusi mengikuti penyuluhan
7 Keluaran Penyuluhan Pencegahan Aksi Kab.Bogor Jumlah masyarakat 750 orang Meningkatkan 100 % 100,000, ,000, ,000,000 sedang SATPOL PP Premanisme dan pemuda yang 10 Kec pemahaman dan berjalan mengikuti kewaspadaan penyuluhan gangguan ketentraman dan Penyuluhan Trantibum Kab.Bogor Jumlah masyarakat 4340 orang Meningkatkan 100 % 100,000, ,000, ,000,000 baru SATPOL PP yang mengikuti pemahaman dan penyuluhan kewaspadaan gangguan JUMLAH - 75,000,000 18,642,080,600 18,717,080,600 18,226,256,000
Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator
Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 2,635,820,000
Lebih terperinciINDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN
TABEL V.I RENCANA,, KINERJA, KELOMPOK PENAAN INDIKATIF SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008 TUJUAN KINERJA DATA CAPAIAN KINERJA KERANGKA PENAAN (OUTCOME) PADA TAHUN AWAL PADA AKHIR PERIODE
Lebih terperinciRumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : INSPEKTORAT Indikator Rencana Tahun 2013 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi 931,909,000 APBD
Lebih terperinciPrakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
Lebih terperinciHasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895
: INSPEKTORAT Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN kinerja manajemen UMUM, ADMINISTRASI penyelenggaraan pemerintahan KEUANGAN
Lebih terperinciRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2016 KOTA PADANG
Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN KOTA PADANG Kode Pemerintahan Rencana Tahun (Tahun Berjalan) (+/-) - 1 Program Pelayanan Administrasi
Lebih terperinciRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG
SKPD Penanggung Jawab: Satuan Polisi Pamong Praja Kode /Kegiatan RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG Indikator /Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan
Lebih terperinciSKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU
: BADAN PERIZINAN TERPADU Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 16 BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL 1 16 01 Program Pelayanan Cibinong Terwujudnya - - 1,702,753,000 1,702,753,000 1,876,900,000 Administrasi
Lebih terperinciSKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN Pembangunan Uoaya Mitigasi UMUM, ADMINISTRASI Infrastruktur
Lebih terperinciRUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 06 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 07 PEMERINTAH KOTA DEPOK Nama OPD :.0.3. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Halaman dari 7 Indikator Rencana Tahun 06 (Tahun Rencana).0.
Lebih terperinciRENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN PROGRAM
Tabel : V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008-2013 PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM DATA CAPAIAN KONDISI KINERJA
Lebih terperinciPENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang
Lebih terperinciTabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rancangan Awal RKPD Pagu Lokasi WAJIB I Program Pelayanan Administrasi Cibinong Terwujudnya
Lebih terperinciTabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR
Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE Program dan Kegiatan
Lebih terperinciSKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH
: DINAS PENDAPATAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 8 9 10 11 Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan - Optimalnya 3,161,941,904,435 - Optimalnya 3,161,941,904,435 DAERAH,
Lebih terperinci1.05 Urusan Pemerintahan Wajib Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja
Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.05 Urusan Pemerintahan Wajib Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja KODE 00 00 5 00 00 5 1 00 00 5 1 1 BELANJA
Lebih terperinciPrakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Program 1 URUSAN WAJIB 1 22 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1 22 01 Program Pelayanan
Lebih terperinciSKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN
: DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 05 BIDANG URUSAN PENATAAN - - 5,249,001,000 5,249,001,000 5,078,173,600 RUANG 1 05 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan
Lebih terperinciSKPD : RSUD LEUWILIANG
: RSUD LEUWILIANG Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,685,382,000 7,685,382,000 7,293,915,251
Lebih terperinciSKPD : RSUD CILEUNGSI
: RSUD CILEUNGSI Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,236,903,000 7,236,903,000 8,684,283,600 Administrasi
Lebih terperinciDokumen RUP. Pemerintah Daerah Kota Padang. PA/KPA Ir.H.Dian Fakri,MSP SiRUP LKPP
Dokumen RUP SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam
Lebih terperinciPENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan
Lebih terperinciDINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR SKPD : DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 20 Indikator 17 Program Peningkatan dan - Optimalnya Penerimaan 3,161,941,904,435 13,793,841,401 13,793,841,401
Lebih terperinci: OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN ORGANISASI : 1.20.23. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KODE REKENING 1.20.1.20.23.00.00.5. BELANJA DAERAH 14.041.715.702,00 1.20.1.20.23.00.00.5.1.
Lebih terperinciCatatan Penting Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencana Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode Kinerja Program
Lebih terperinciSATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SERANG TAHUN
RENJA RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SERANG TAHUN 2013 Rencana Kerja (Renja) TA.2013 Sat Pol PP Kab.Serang Page 1 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang. Penjabaran Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SKPD ) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 untuk Tahun Anggaran 2014
Lebih terperinciPendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciRENCANA AKSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MERANGIN T.A 2016
RENCANA AKSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MERANGIN T.A 216 TOTAL Tahun Angaran 216 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN Triwulan I Triwulan I Triwulan I Triwulan I Target
Lebih terperinciSKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
: DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN Kinerja Manajemen UMUM, ADMINISTRASI Penyelenggaraan
Lebih terperinciRENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2015
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N K O T A W A R I N G I N B A R A T RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2015 POLISI PAMONG PRAJA 1950 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Jl. Hasanuddin
Lebih terperinciPrakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR SKPD : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode APBN APBD I APBD II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 URUSAN WAJIB 1 19
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR TANGGAL : : 57 TAHUN 2015 23 DESEMBER 2015 PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.19. - KESATUAN BANGSA
Lebih terperinciSKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
: KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 4 BIDANG URUSAN KEARSIPAN Peningkatan Peningkatan - - 6,285,901,018 6,285,901,018 3,394,491,120 Kinerja manajemen 4 01 Program
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROGRAM, KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN RENCANA KERJA SKPD (RENJA-SKPD) TAHUN 2014 SKPD : Inspektorat Kabupaten No Kode Program / Kegiatan / Rincian Kegiatan Tujuan
Lebih terperinciPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN 2015 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN 25 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jl. Semeru No. 4 Telp./Fax
Lebih terperinciTABEL V.2 Rencana Program,Kegiatan,Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang
TABEL V.2 Rencana Program,Kegiatan,Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Indikator Kodisi Kinerja Pada Akhir Perliode Renstra SKPD Tujuan Sasaran
Lebih terperinciPrakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kode 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
Lebih terperinciPENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 ANGGARAN URAIAN TARGET URAIAN TARGET (RP)
PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 1 Tersedianya Jasa Surat Prosentase Surat yang Dikirim 1 Tahun Tercapainya Prosentase Surat 1 Tahun PELAYANAN ADMINISTRASI Rp 6.780.000,00 Menyurat
Lebih terperinciSKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
: KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 19 BIDANG URUSAN KESATUAN Peningkatan 1. Optimalisasi BANGSA DAN POLITIK DALAM pelayanan penyelenggaraan NEGERI kehidupan sosial
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA TANGERANG
Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Formulir RKPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi
Lebih terperinciKinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
SKPD : KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA No Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 2014 Alokasi Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Pemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/
Lebih terperinciRENCANA KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2017
RENCANA KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 Sasaran Indikator Sasaran Target PROGRAM/KEGIATAN Indikator Kegiatan Target Pagu (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 Meningkatnya penanganan gangguan
Lebih terperinciINDIKATOR KINERJA PROGRAM. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Jasa Telepon, listrik dan PDAM Kebutuhan kantor
FORMULIR VII.I.5 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2010 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD LINGKUP KOTA BANDUNG RENJA SKPD: KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG PERIODE PELAKSANAAN: TAHUN 2015 (S.D.
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 09 Organisasi / SKPD :.05.0. -DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Halaman dari 8 Urusan / Big Urusan.05.
Lebih terperinciPENGUKURAN KINERJA KEGIATAN DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BANDUNG TAHUN 2013
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BANDUNG TAHUN 2013 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Lebih terperinciPrakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP Kode URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 01 Program Pelayanan Administrasi 1,264,847,100 - - 1,264,847,100 1,264,847,100
Lebih terperinciPrakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 06 BIDANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 06 01 Program
Lebih terperinci4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahan
Lebih terperinci,00 Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -
PEMERINTAH KOTA PAREPARE PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI ORGANISASI : 1.19.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Halaman : 227 1.19.1.19.02.00.00.4.
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA TANGERANG
Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA TANGERANG
Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Formulir RKPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi
Lebih terperinciKETERANGAN BERKURANG (Rp) LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
OPD : DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2017 SETELAH PERUBAHAN TAHUN 2017 PD No KODE REKENING URUSAN/BUDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA TANGERANG
Hal 1 dari 6 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi
Lebih terperinciRumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator
Lebih terperinciSKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP
: BADAN LINGKUNGAN HIDUP Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 08 BIDANG URUSAN Peningkatan 1. Peningkatan - - 9,551,780,000 9,551,780,000 10,036,258,668 LINGKUNGAN HIDUP pembangunan kualitas infrastruktur
Lebih terperinciPerkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun 2012 Realisasi Capaian Program dan
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Kabupaten Kode Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target SKPD ) 1 10 1 10 01 1 10 01 01 1 10 01 01 01 Urusan
Lebih terperinciDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. Halaman 67
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 2.28.56.000 0 PERKANTORAN 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Materai 230
Lebih terperinciTABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 KECAMATAN RAWALUMBU KOTA BEKASI
TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 KECAMATAN RAWALUMBU KOTA BEKASI Kode rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening U r a i a n / % Sisa 1 2 3 4 5 4 1 PENDAPATAN DAERAH 4,870,554,573,000.00 436,379,514,072.86
Lebih terperinciTabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung Kode Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target SKPD s.d Tahun 1 10 Urusan Wajib kependudukan
Lebih terperinciINDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. JABATAN : SEKRETARIS 2. TUGAS : Mengelola administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan
Lebih terperinciINDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN Rp. TARGET Rp.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN - TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA TANGERANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 05 Formulir DPASKPD. Halaman : Urusan Pemerintahan Organisasi :.0. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Lebih terperinciPROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan.
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA (Outcome)/Kegiatan (Output) Indikatif APBN APBD I APBD II Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 URUSAN WAJIB BIDANG
Lebih terperinciProgram dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode
Program dan Kegiatan SKPD Tahun 207 SKPD : Dinas Perhubungan Urusan : Perhubungan Rencana Tahun 207 Prakiraan Maju Tahun 208 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode Indikator Kinerja Program/Sasaran
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. Laporan Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lombok Barat 2015 Page 1
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, dibentuk berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi
Lebih terperinciSKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
: DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 18 BIDANG URUSAN Percepatan Peningkatan KEPEMUDAAN DAN OLAH Pembangunan kemantapan RAGA Infrastruktur sarana dan wilayah dan optimalisasi
Lebih terperinciRENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN A. UTAMA 1 Meningkatnya Penerimaan 1 Optimalnya
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 201 Organisasi/SKPD : 1.08.01.00. SEKRETARIAT BLHD Hal 1 dari 5 PROGRAM/KEGIATAN NOMOR SASARAN
Lebih terperinciRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018 PROVINSI JAWA TENGAH
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018 PROVINSI JAWA TENGAH : Badan Pengembangan 04 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 04 03 Kepegawaian Dan Diklat 04 03 01 Program Penyelenggaraan
Lebih terperinciTabel 3.2 Rumusan Rancana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor
SKPD : Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kode URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN PENATAAN RUANG Tabel 3.2 Rumusan Rancana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor 01 Program
Lebih terperinciTabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Kabupaten Kode Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target Perkiraan Target 1 10 1 10 01 1 10 01 01 1 10 01 01 01 Urusan Wajib
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KOTA MALANG NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1. Meningkatnya penanganan gangguan 1. Persentase pelanggaran Perda 100% ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak
Lebih terperinciRENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KINERJA, KELOMPOK DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008-2013 Visi : Terwujudnya lingkungan yang bersih, indah dan tertib serta sehat
Lebih terperinciRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI
NAMA : KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 205 KABUPATEN BANGGAI KODE Program/.9.02 9.02 0 Hasil Program Keluaran Hasil Tahun 205 (Rp) Tahun 206 (Rp) Tolak
Lebih terperinciRENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2017 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TANAH BUMBU
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2017 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TANAH BUMBU KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, Satuan Polisi Pamong
Lebih terperinciPENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN
PROGRAM YANG ADA DI SETIAP SKPD 1 Program Penyediaan Jasa Surat Pelayanan Menyurat Dana Rp 1,000,000 562,580 56.26 Administrasi Perkantoran Jumlah surat yang surat 7,500 5,518 73.57 keluar Penyediaan Jasa
Lebih terperinciPrakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan. Catatan Kode. Target Capaian Program/Kegiatan
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Ciawi Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : RSUD CIAWI Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan
Lebih terperinciRENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR TAHUN 2015
RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR TAHUN 2015 PEMERINTAH KOTA BLITAR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jalan Mastrip no. 83, Kota Blitar KATA PENGANTAR Rencana Kerja Tahunan atau RENJA merupakan
Lebih terperinciTarget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)
Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator
Lebih terperinciPENJABARAN PERUBAHAN APBD
Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD 2016 Nomor : 43 Tanggal : 23 Nopember 2016 PEMERINTAH KOTA MEDAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah,
Lebih terperinciPROFIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PELALAWAN
PROFIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PELALAWAN 1. VISI DAN MISI a. VISI Terwujudnya tata nilai kehidupan masyarakat Kabupaten Pelalawan yang tenteram, tertib, aman dan nyaman, guna mendukung terwujudnya
Lebih terperinciRENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PARIAMAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PARIAMAN 2013-2018 BAB. I. PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama
Lebih terperinciPratinjau Hasil Evaluasi
Pratinjau Hasil Evaluasi Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Kabupaten Bandung Tahun 2016 SKPD: Kecamatan Soreang Kode Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan /Kegiatan 1 2 3 4 x x xx x xx
Lebih terperinciSKPD : SEKRETARIAT DPRD
: SEKRETARIAT DPRD Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 0 URUSAN WAJIB BIDANG Peningkatan 1. Peningkatan URUSAN OTONOMI DAERAH, Kinerja Manajemen PEMERINTAHAN UMUM, Penyelenggaraan Pemerintahan ADMINISTRASI
Lebih terperinciPENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2014 SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI, APBN ( DAK ) KEGIATAN PROSENTASE PROGRAM RENCANA TINGKAT
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 204 SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI, APBN ( DAK ) PROGRAM. Program Pelayanan. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Administrasi
Lebih terperinciSATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2016
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2016 0 KASAT AKMAL ZEN, S,Pd.,M.Hum SEKRETARIS Drs. REGUEL HASADAAN PERDA No. 07 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi
Lebih terperinciLAPORAN AKUNTABILITAS KENERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
LAPORAN AKUNTABILITAS KENERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) SKPD KECAMATAN BINONG TAHUN ANGGARAN 202 PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG KECAMATAN BINONG LAKIP TA. 202 Kecamatan Binong KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas
Lebih terperinciNO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR
Indikator Kinerja Individu Sekretaris Kecamatan Turi Jabatan : Sekretaris Kecamatan Tugas : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan
Lebih terperinciTabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kelumpang Lembar dari.. Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015
Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
Lebih terperinciWALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT
WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PADANG,
Lebih terperinciRENCANA AKSI PERBAIKAN KINERJA PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018
RENCANA AKSI PERBAIKAN KINERJA PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018 SASARAN TARGET PROGRAM KEGIATAN TARGET ANGGARAN RENCANA AKSI meningkatnya kualitas pelayanan
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 205 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 9 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Organisasi
Lebih terperinciKATA PENGANTAR. Blitar, 19 Juni 2017 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR. WIKANDRIO, SH Pembina Utama Muda NIP
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dari Satuan Polisi Pamong
Lebih terperincijalan 2 Sosialisasi Kebijakan di Bidang 115,000,000 Seksi Bimbingan - 3.4
A. UTAMA Meningkatnya infrastruktur - Jumlah Pelabuhan 1 Terminal 1 Program Pembangunan Prasarana 1,352,400,000 wilayah yang berkualitas dan Laut/Udara/Terminal dan Fasilitas Perhubungan terintegrasi untuk
Lebih terperinciIndikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran Program pengembangan pengawasan kebakaran Rp 377,
Indikator Kinerja Target Program/ Anggaran 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Program pengembangan pengawasan kebakaran Rp 377,000.000 1 Pembinaaan yang dilakukan 2 Pengawasan dan Pengendalian yang dilakukan 1 Pelaporan
Lebih terperinciLAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN No. Kegiatan Indikator Kinerja (Output) Target Tindak Lanjut Hasil Temuan
Unit Kerja : Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 No. Kegiatan Indikator Kinerja (Output) Target 1 2 3 4 1. Tindak Lanjut Hasil Temuan Terlaksananya pemantauan tindak
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2016
Halam an : ١ RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2016 Formulir RKA-SKPD Urusan Pemerintahan Organisas l.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
Lebih terperinci