PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR"

Transkripsi

1 PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : DEDI ADE BACHTIAR : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : RACHMAT YASIN Jabatan : BUPATI BOGOR Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua, BUPATI BOGOR CIBINONG, OKTOBER 2014 Pihak Pertama, KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR RACHMAT YASIN DEDI ADE BACHTIAR Pembina Tingkat I NIP

2 PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN A UTAMA 1 Meningkatnya Pendapatan 1 Optimalnya 1 Program Peningkatan dan 19,113,606,195 Daerah Penerimaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pendapatan Daerah 3 Dokumen 1 Intensifikasi dan 571,938,000 Seksi 2 Optimalnya Ekstensifikasi Perencanaan Penerimaan Sumber-sumber Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Daerah 3 Jumlah dan Macam 2 Dokumen 2 Penyusunan Data dan 185,817,000 Seksi Pengendalian Pajak Daerah dan Perhitungan Bagian Desa dan Evaluasi Retribusi Daerah Dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah 545,221,635,000 Rupiah 3 Penagihan Pajak Daerah 532,462,000 Seksi Penagihan 2 Dokumen 4 Pemeriksaan dan Pengendalian 622,404,000 Seksi Pengendalian 3 Kali Pajak Daerah dan Evaluasi 8 Jenis Pajak 5 Perhitungan dan Penetapan 146,234,000 Seksi Penetapan Daerah Pajak Daerah 5 Dokumen 6 Pengolahan Data Penerimaan 330,840,000 Seksi Pengendalian 1 Sistem Pendapatan Daerah dan Evaluasi 3 Jenis Pajak 7 Pelayanan dan 122,897,000 Seksi Perencanaan Daerah Pengadministrasian benda 12 Obyek Retribusi Berharga Daerah SPPT PBB 8 Pendistribusian dan Pengendalian 848,806,000 Seksi Pengolahan SPPT PBB Data dan Informasi 4 Jenis Media 9 Sosialisasi Pendapatan Daerah 1,291,280,000 Seksi Pengembangan Sosialisasi 100 Orang 10 Pembinaan Aparatur Pelaksana 832,122,000 Seksi Pengembangan Per 2 Tahap Pemungut Pajak Daerah 25 Orang

3 Per 7 Tahap 4 Rancangan 11 Penyusunan Produk Hukum di Bidang 215,590,000 Seksi Pengembangan Produk Hukum bidang Pajak Daerah 125,000,000,000 Rupiah 12 Penagihan PBB 1,117,933,000 Seksi Penagihan dan Keberatan 3 Jenis Pelayanan 13 Pelayanan Validasi BPHTB 729,562,000 Seksi Validasi dan Keberatan Dokumen 14 Penelitian dan Verifikasi SSPD 527,554,000 Seksi Verifikasi BPHTB BPHTB 3 Jenis 15 Evaluasi dan Pengendalian BPHTB 477,533,000 Seksi Validasi dan Keberatan 211,091,398,000 Rupiah 16 Penagihan dan Pengadministrasian 630,000,000 Seksi Dana Transfer Dana Transfer 9 Jenis 17 Pendaftaran Wajib Pajak Daerah 275,106,000 Seksi Pendaftaran Pajak Daerah dan Pendataan 9 Jenis 18 Pendataan Wajib Pajak Daerah 491,744,000 Seksi Pendaftaran Pajak Daerah dan Pendataan 8 Jenis 19 Penerbitan dan Pendistribusian 383,232,000 Seksi Penetapan Pajak Daerah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 3 Dokumen 20 Penyusunan Target Penerimaan 299,561,000 Seksi Perencanaan Pendapatan Daerah 1 Dokumen 21 Analisa Zona Nilai Tanah 867,795,000 Seksi Pendataan dan Penilaian 434 Desa/Kelurahan 22 Up Dating Data PBB 943,200,000 Seksi Pengolahan Data dan Informasi 1 Dokumen 23 Pendataan Obyek Pajak PBB 841,672,000 Seksi Pendataan SISMIOP dan Penilaian 1 Jenis 24 Pengolahan Data BPHTB dan 198,622,000 Seksi Validasi Data Teknologi Informasi dan Keberatan

4 200 Titik 25 Penerapan Sistem Pelaporan 2,850,876,000 Seksi Pengendalian OnLine On Line Pajak Hotel dan Restoran dan Evaluasi 100 Wajib Pajak 26 Penanganan Keberatan, 378,877,000 Seksi Penagihan dan Pengurangan dan Kompensasi Keberatan PBB 40 Kecamatan 27 Verifikasi Data Obyek Pajak 299,408,195 Seksi Pendataan Bumi dan Bangunan dan Penilaian 1 Dokumen 28 Penilaian PBB pada Sektor 827,997,000 Seksi Pendataan (BTS) Telekomunikasi (Tower/BTS) dan Penilaian 2 Jenis 29 Pengelolaan Teknologi 646,000,000 Seksi Pengolahan Informasi PBB Data dan Informasi PBB 100 % 30 Integrasi Sistem Aplikasi 450,000,000 Seksi Pengendalian Terintegrasi Pendapatan Daerah dan Evaluasi 16 Sertifikat 31 Penerapan ISO Pelayanan 176,544,000 Seksi Perencanaan 30 Pemeliharaan ISO Pajak Daerah II PENUNJANG 1 Meningkatnya kelancaran 1 Meningkatnya Kinerja 1 tahun 2 Program Pelayanan 6,984,238,000 pelaksanaan tugas pokok dan Pelayanan Administrasi/ 100 % Administrasi Perkantoran fungsi masing-masing bidang/ Teknik Perkantoran Lembar Materai Penyediaan Jasa Surat 16,830,000 Subag Umum dan unit kerja Lembar Materai 3000 Menyurat 510 Lembar Perangko Line Telepon 2 Penyediaan Jasa 1,752,848,000 Subag Umum dan 20 Jaringan Listrik Komunikasi, sumber daya air 21 PDAM dan listrik 20 Line Internet 2 Line VPN 38 Unit (4 roda) 3 Penyediaan Jasa 96,600,000 Subag Umum dan 132 Unit (2 roda) Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional M2 4 Penyediaan Jasa Kebersihan 358,064,000 Subag Umum dan 14 Orang Kantor 14 Jenis ATK di Dinas 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 400,000,000 Subag Umum dan

5 36 Jenis ATK di UPT kepegawaian 25 Jenis Cetak 6 Penyediaan Barang Cetakan dan 142,990,000 Subag Umum dan Penggandaan 9 Jenis 7 Penyediaan Komponen Instalasi 53,014,000 Subag Umum dan Alat Listrik Listrik/Penerangan Bangunan kepegawaian 12 Bulan Kantor 10 Jenis Koran 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan 197,490,000 Subag Umum dan 5 Jenis Buku Peraturan Perundang-Undangan 2 Jenis 9 Penyediaan Bahan Logistik 22,517,000 Subag Umum dan Solar Kantor 12 Bulan 10 Penyediaan Makanan dan 770,500,000 Subag Umum dan Minuman kepegawaian 12 Bulan 11 Rapat-rapat koordinasi dan 957,630,000 Subag Umum dan konsultasi ke dalam dan luar kepegawaian daerah 10 Orang Tenaga outsourcing 12 Penyediaan Jasa tenaga 194,500,000 Subag Umum dan 2 Orang Pengelola Pendukung Administrasi/Teknis Kearsipan Perkantoran 12 Bulan 13 Pelayanan Dokumen dan 166,260,000 Subag Umum dan Arsip SKPD 4 Jenis ATK 14 Penyediaan Pelayanan 28,509,000 Subag Umum dan 1 Jenis Buku Laporan Administrasi Barang 20 UPT 15 Penyediaan Sewa Tempat 750,000,000 Subag Umum dan 2 Samsat 5 Dokumen 16 Penyediaan pengelolaan 95,486,000 Subag Umum dan Administrasi 40 Orang UPT 17 Pengamanan Sarana dan 981,000,000 Subag Umum dan 12 Orang Dinas Prasarana Perkantoran 2 Meningkatnya 1 tahun 3 Program Peningkatan Sarana 9,189,463,805 kecepatan, 100 % dan Prasarana Aparatur kenyamanan dan keamanan kerja 5 Unit Mobil 1 Pengadaan Kendaraan Dinas / 1,206,250,000 Subag Umum dan aparatur 1 Unit Mobil Operasional Operasional

6 2 Penghancur Kertas 2 Pengadaan Peralatan Kantor 1,395,188,800 Subag Umum dan 2 Server 27 PC 5 Note Book 11 Printer 7 Monitor 5 Hard Disk Eksternal 2 Hard Disk Drive 1 Software Sismiop NG 1 Paket Pemeliharaan Genset 3 Pengadaan perlengkapan 2,374,118,000 Subag Umum dan 1 Unit Powder kantor 5 Security Door System 17 Unit AC 70 Rak Arsip Buku 4 Lemari 1 Kursi Tunggu 2 Unit SoundSystem Ruang Rapat 1 Set Roller Blinds 2 Buah Kamera 1 Unit Proyektor Portable 4 Unit Layar Proyektor 2 Unit SoundSystem 13 Unit Meja Kerja 1 Unit Theodolite 2 Jaringan 4 Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik 290,000,000 Subag Umum dan dan Telekomunikasi 1 Gedung 5 Pemeliharaan rutin/ berkala 357,153,000 Subag Umum dan gedung kantor 132 Unit (roda 2) 6 Pemeliharaan rutin/berkala 529,525,000 Subag Umum dan 38 Unit (roda 4) kendaraan dinas/operasional 5 Jenis 7 Pemeliharaan rutin/berkala 333,348,000 Subag Umum dan peralatan gedung kantor 12 Bulan 8 Pemeliharaan rutin/ berkala 302,945,005 Subag Umum dan taman halaman kantor 1 Jaringan 9 Pemeliharaan rutin/berkala 85,000,000 Subag Umum dan Instalasi Jaringan Listrik dan Komunikasi

7 1 Jaringan BPHTB 10 Pemeliharaan rutin/berkala 2,274,427,000 Subag Umum dan 31 Jaringan PBB jaringan komputerisasi 10 Titik 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala 41,509,000 Subag Umum dan Reklame Bangunan Menara/Media Sosialisasi 3. Meningkatnya 100 % 4 Program Peningkatan Disiplin 60,600,000 peningkatan disiplin Aparatur aparatur 188 Orang Batik 1 Pengadaan Pakaian Dinas 60,600,000 Subag Umum dan 40 Orang Front Office Beserta Perlengkapannya 4. Meningkatnya 100 % 5 Program Peningkatan Kapasitas 705,560,000 kapasitas Sumber Daya Aparatur dan kinerja 16 Orang 1 Pendidikan dan pelatihan 64,000,000 Subag Umum dan sumberdaya aparatur formal 250 Orang 2 Pembinaan Mental dan rohani 123,560,000 Subag Umum dan 43 kali bagi aparatur 259 Orang 3 Pendidikan dan Pelatihan 518,000,000 Subag Umum dan Non Formal 2 Terwujudnya 1 Meningkatnya 1 Tahun 6 Program Peningkatan 758,986,000 pertanggungjawaban kinerja dan pertanggungjawaban 100 % Pengembangan Sistem keuangan SKPD kinerja & keuangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Dispenda Keuangan 3 Dokumen 1 Penyusunan Laporan Capaian 70,000,000 Subag Program Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan pelaporan Kinerja SKPD 1 Dokumen 2 Penyusunan pelaporan 11,683,000 Subag Keuangan keuangan semesteran 1 Dokumen 3 Penyusunan pelaporan 11,583,000 Subag Keuangan keuangan akhir tahun 5 Dokumen 4 Penyusunan Perencanaan 234,000,000 Subag Program

8 Anggaran dan Pelaporan 2 Dokumen 5 Penatausahaan Keuangan 158,320,000 Subag Keuangan SKPD 3 Dokumen 6 Penyusunan Renstra dan 70,000,000 Subag Program Renja SKPD dan pelaporan 12 Dokumen 7 Monitoring, Evaluasi dan 60,000,000 Subag Program Pelaporan SKPD dan pelaporan 3 kali 8 Publikasi Kinerja SKPD 143,400,000 Subag Program 5 Media dan pelaporan

9 JUMLAH ANGGARAN : 36,812,454,000 PROGRAM : 6 1 Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 19,113,606,195 2 Program Prelayanan Administrasi Perkantoran 6,984,238,000 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9,189,463,805 4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 60,600,000 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 705,560,000 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 758,986,000 Capaian Kinerja dan Keuangan MENYETUJUI BUPATI BOGOR MENGETAHUI KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR RACHMAT YASIN DEDI ADE BACHTIAR Pembina Tingkat I NIP

10 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : DEDI ADE BACHTIAR : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : RACHMAT YASIN Jabatan : BUPATI BOGOR Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua, BUPATI BOGOR CIBINONG, 2014 Pihak Pertama, KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR RACHMAT YASIN DEDI ADE BACHTIAR Pembina Tingkat I NIP

11 PENETAPAN KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN A UTAMA 1 Meningkatnya Pendapatan 1 Optimalnya Rupiah 1 Program Peningkatan dan 18,620,364,000 Daerah Penerimaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pendapatan Daerah 1 Intensifikasi dan 571,938,000 Seksi 2 Optimalnya Rupiah Ekstensifikasi Perencanaan Penerimaan Sumber-sumber Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Daerah 3 Jumlah dan Macam 10 Pajak 2 Penyusunan Data dan 185,817,000 Seksi Pengendalian Pajak Daerah dan 16 Retribusi Perhitungan Bagian Desa dan Evaluasi Retribusi Daerah Dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah 3 Penagihan Pajak Daerah 532,462,000 Seksi Penagihan 4 Pemeriksaan dan Pengendalian 434,024,000 Seksi Pengendalian Pajak Daerah dan Evaluasi 5 Perhitungan dan Penetapan 146,234,000 Seksi Penetapan Pajak Daerah 6 Pengolahan Data Penerimaan 314,040,000 Seksi Pengendalian Pendapatan Daerah dan Evaluasi 7 Pelayanan dan 122,897,000 Seksi Perencanaan Pengadministrasian benda Berharga

12 8 Pendistribusian dan Pengendalian 848,806,000 Seksi Pengolahan SPPT PBB Data dan Informasi 9 Sosialisasi Pendapatan Daerah 1,436,205,000 Seksi Pengembangan 10 Pembinaan Aparatur Pelaksana 759,522,000 Seksi Pengembangan Pemungut Pajak Daerah 11 Pajak Daerah 215,590,000 Seksi Pengembangan bidang Pajak Daerah 12 Penagihan PBB 760,793,000 Seksi Penagihan dan Keberatan 13 Pelayanan Validasi BPHTB 729,562,000 Seksi Validasi dan Keberatan 14 Penelitian dan Verifikasi SSPD 527,554,000 Seksi Verifikasi BPHTB 15 Evaluasi dan Pengendalian BPHTB 477,533,000 Seksi Validasi dan Keberatan 16 Penagihan dan Pengadministrasian 630,000,000 Seksi Dana Transfer Dana Transfer 17 Pendaftaran Wajib Pajak Daerah 275,106,000 Seksi Pendaftaran dan Pendataan 18 Pendataan Wajib Pajak Daerah 491,744,000 Seksi Pendaftaran dan Pendataan 19 Penerbitan dan Pendistribusian 383,232,000 Seksi Penetapan Dokumen Ketetapan Pajak Daerah

13 20 Penyusunan Target Penerimaan 299,561,000 Seksi Perencanaan Pendapatan Daerah 21 Analisa Zona Nilai Tanah 783,613,000 Seksi Pendataan dan Penilaian 22 Up Dating Data PBB 820,700,000 Seksi Pengolahan Data dan Informasi 23 Pendataan Obyek Pajak PBB 841,172,000 Seksi Pendataan dan Penilaian 24 Pengolahan Data BPHTB dan 198,622,000 Seksi Validasi Teknologi Informasi dan Keberatan 25 Penerapan Sistem Pelaporan 3,110,000,000 Seksi Pengendalian On Line Pajak Hotel dan Restoran dan Evaluasi 26 Penanganan Keberatan, 423,877,000 Seksi Penagihan dan Pengurangan dan Kompensasi Keberatan PBB 27 Verifikasi Data Obyek Pajak 199,219,000 Seksi Pendataan Bumi dan Bangunan dan Penilaian 28 Penilaian PBB pada Sektor 827,997,000 Seksi Pendataan Telekomunikasi (Tower/BTS) dan Penilaian 29 Pengelolaan Teknologi 646,000,000 Seksi Pengolahan Informasi PBB Data dan Informasi PBB 30 Integrasi Sistem Aplikasi 450,000,000 Seksi Pengendalian Pendapatan Daerah dan Evaluasi

14 II 31 Penerapan ISO Pelayanan 176,544,000 Seksi Perencanaan Pajak Daerah PENUNJANG 1 Meningkatnya kelancaran 1 Meningkatnya Kinerja 1 tahun 2 Program Pelayanan 5,899,540,000 pelaksanaan tugas pokok dan Pelayanan Administrasi/ 100 % Administrasi Perkantoran fungsi masing-masing bidang/ Teknik Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat 16,830,000 Subag Umum dan unit kerja Menyurat 2 Penyediaan Jasa 1,241,950,000 Subag Umum dan Komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan Jasa 96,600,000 Subag Umum dan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 4 Penyediaan Jasa Kebersihan 316,064,000 Subag Umum dan Kantor 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 400,000,000 Subag Umum dan kepegawaian 6 Penyediaan Barang Cetakan dan 142,990,000 Subag Umum dan Penggandaan 7 Penyediaan Komponen Instalasi 53,014,000 Subag Umum dan Listrik/Penerangan Bangunan kepegawaian Kantor 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan 171,690,000 Subag Umum dan Peraturan Perundang-Undangan

15 9 Penyediaan Bahan Logistik 11,117,000 Subag Umum dan Kantor 10 Penyediaan Makanan dan 500,880,000 Subag Umum dan Minuman kepegawaian 11 Rapat-rapat koordinasi dan 1,112,300,000 Subag Umum dan konsultasi ke dalam dan luar kepegawaian daerah 12 Penyediaan Jasa tenaga 93,850,000 Subag Umum dan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 13 Pelayanan Dokumen dan 166,260,000 Subag Umum dan Arsip SKPD 14 Penyediaan Pelayanan 28,509,000 Subag Umum dan Administrasi Barang 15 Penyediaan Sewa Tempat 750,000,000 Subag Umum dan 16 Penyediaan pengelolaan 95,486,000 Subag Umum dan Administrasi 17 Pengamanan Sarana dan 702,000,000 Subag Umum dan Prasarana Perkantoran 2 Meningkatnya 1 tahun 3 Program Peningkatan Sarana 9,178,131,000 kecepatan, 100 % dan Prasarana Aparatur kenyamanan dan keamanan kerja 1 Pengadaan Kendaraan Dinas / 1,206,250,000 Subag Umum dan aparatur Operasional

16 2 Pengadaan Peralatan Kantor 1,440,151,000 Subag Umum dan 3 Pengadaan perlengkapan 2,575,768,000 Subag Umum dan kantor 4 dan Telekomunikasi 290,000,000 Subag Umum dan dan Telekomunikasi 5 Pemeliharaan rutin/ berkala 247,153,000 Subag Umum dan gedung kantor 6 Pemeliharaan rutin/berkala 529,525,000 Subag Umum dan kendaraan dinas/operasional 7 Pemeliharaan rutin/berkala 193,348,000 Subag Umum dan peralatan gedung kantor 8 Pemeliharaan rutin/ berkala 190,000,000 Subag Umum dan taman halaman kantor 9 Pemeliharaan rutin/berkala 85,000,000 Subag Umum dan Instalasi Jaringan Listrik dan Komunikasi 10 Pemeliharaan rutin/berkala 2,379,427,000 Subag Umum dan jaringan komputerisasi 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala 41,509,000 Subag Umum dan Bangunan Menara/Media Sosialisasi

17 3. Meningkatnya 100 % 4 Program Peningkatan Disiplin 60,600,000 peningkatan disiplin Aparatur aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas 60,600,000 Subag Umum dan Beserta Perlengkapannya 4 Meningkatnya 100 % 5 Program Peningkatan Kapasitas 686,460,000 kapasitas Sumber Daya Aparatur dan kinerja sumberdaya aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan 76,000,000 Subag Umum dan formal 2 Pembinaan Mental dan rohani 92,460,000 Subag Umum dan bagi aparatur 3 Pendidikan dan Pelatihan 518,000,000 Subag Umum dan Non Formal 2 Terwujudnya 1 Meningkatnya 1 Tahun 6 Program Peningkatan 742,986,000 pertanggungjawaban kinerja dan pertanggungjawaban 100 % Pengembangan Sistem keuangan SKPD kinerja & keuangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Dispenda Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian 70,000,000 Subag Program Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan pelaporan Kinerja SKPD 2 Penyusunan pelaporan 11,683,000 Subag Keuangan keuangan semesteran 3 Penyusunan pelaporan 11,583,000 Subag Keuangan keuangan akhir tahun

18 4 Penyusunan Perencanaan 218,000,000 Subag Program Anggaran dan Pelaporan 5 Penatausahaan Keuangan 158,320,000 Subag Keuangan SKPD 6 Penyusunan Renstra dan 70,000,000 Subag Program Renja SKPD dan pelaporan 7 Monitoring, Evaluasi dan 60,000,000 Subag Program Pelaporan SKPD dan pelaporan 8 Publikasi Kinerja SKPD 143,400,000 Subag Program dan pelaporan

19 JUMLAH ANGGARAN: 35,188,081,000 PROGRAM : 6 1 Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 18,620,364,000 2 Program Prelayanan Administrasi Perkantoran 5,899,540,000 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9,178,131,000 4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 60,600,000 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 686,460,000 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 742,986,000 Capaian Kinerja dan Keuangan MENYETUJUI BUPATI BOGOR MENGETAHUI KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR RACHMAT YASIN DEDI ADE BACHTIAR Pembina Tingkat I NIP

20 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Jabatan : Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : DEDI ADE BACHTIAR Jabatan : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Pihak Kedua, KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR CIBINONG, 2014 Pihak Pertama, DEDI ADE BACHTIAR Pembina Tingkat I NIP

21 PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN A UTAMA 1 Meningkatnya Pendapatan 1 Optimalnya Rupiah 1 Program Peningkatan dan 19,064,606,195 Daerah Penerimaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pendapatan Daerah 1 Intensifikasi dan 571,938,000 Seksi 2 Optimalnya Rupiah Ekstensifikasi Perencanaan Penerimaan Sumber-sumber Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Daerah 3 Jumlah dan Macam 10 Pajak 2 Penyusunan Data dan 185,817,000 Seksi Pengendalian Pajak Daerah dan 16 Retribusi Perhitungan Bagian Desa dan Evaluasi Retribusi Daerah Dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah 3 Penagihan Pajak Daerah 532,462,000 Seksi Penagihan 4 Pemeriksaan dan Pengendalian 573,404,000 Seksi Pengendalian Pajak Daerah dan Evaluasi 5 Perhitungan dan Penetapan 146,234,000 Seksi Penetapan Pajak Daerah 6 Pengolahan Data Penerimaan 330,840,000 Seksi Pengendalian Pendapatan Daerah dan Evaluasi 7 Pelayanan dan 122,897,000 Seksi Perencanaan Pengadministrasian benda Berharga

22 8 Pendistribusian dan Pengendalian 848,806,000 Seksi Pengolahan SPPT PBB Data dan Informasi 9 Sosialisasi Pendapatan Daerah 1,291,280,000 Seksi Pengembangan 10 Pembinaan Aparatur Pelaksana 832,122,000 Seksi Pengembangan Pemungut Pajak Daerah 11 Penyusunan Produk Hukum di Bidang 215,590,000 Seksi Pengembangan bidang Pajak Daerah 12 Penagihan PBB 1,117,933,000 Seksi Penagihan dan Keberatan 13 Pelayanan Validasi BPHTB 729,562,000 Seksi Validasi dan Keberatan 14 Penelitian dan Verifikasi SSPD 527,554,000 Seksi Verifikasi BPHTB 15 Evaluasi dan Pengendalian BPHTB 477,533,000 Seksi Validasi dan Keberatan 16 Penagihan dan Pengadministrasian 630,000,000 Seksi Dana Transfer Dana Transfer 17 Pendaftaran Wajib Pajak Daerah 275,106,000 Seksi Pendaftaran dan Pendataan 18 Pendataan Wajib Pajak Daerah 491,744,000 Seksi Pendaftaran dan Pendataan 19 Penerbitan dan Pendistribusian 383,232,000 Seksi Penetapan Dokumen Ketetapan Pajak Daerah

23 20 Penyusunan Target Penerimaan 299,561,000 Seksi Perencanaan Pendapatan Daerah 21 Analisa Zona Nilai Tanah 867,795,000 Seksi Pendataan dan Penilaian 22 Up Dating Data PBB 943,200,000 Seksi Pengolahan Data dan Informasi 23 Pendataan Obyek Pajak PBB 841,672,000 Seksi Pendataan dan Penilaian 24 Pengolahan Data BPHTB dan 198,622,000 Seksi Validasi Teknologi Informasi dan Keberatan 25 Penerapan Sistem Pelaporan 2,850,876,000 Seksi Pengendalian On Line Pajak Hotel dan Restoran dan Evaluasi 26 Penanganan Keberatan, 378,877,000 Seksi Penagihan dan Pengurangan dan Kompensasi Keberatan PBB 27 Verifikasi Data Obyek Pajak 299,408,195 Seksi Pendataan Bumi dan Bangunan dan Penilaian 28 Penilaian PBB pada Sektor 827,997,000 Seksi Pendataan Telekomunikasi (Tower/BTS) dan Penilaian 29 Pengelolaan Teknologi 646,000,000 Seksi Pengolahan Informasi PBB Data dan Informasi PBB 30 Integrasi Sistem Aplikasi 450,000,000 Seksi Pengendalian Pendapatan Daerah dan Evaluasi

24 II 31 Penerapan ISO Pelayanan 176,544,000 Seksi Perencanaan Pajak Daerah PENUNJANG 1 Meningkatnya kelancaran 1 Meningkatnya Kinerja 1 tahun 2 Program Pelayanan 5,899,540,000 pelaksanaan tugas pokok dan Pelayanan Administrasi/ 100 % Administrasi Perkantoran fungsi masing-masing bidang/ Teknik Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat 16,830,000 Subag Umum dan unit kerja Menyurat 2 Penyediaan Jasa 1,241,950,000 Subag Umum dan Komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan Jasa 96,600,000 Subag Umum dan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 4 Penyediaan Jasa Kebersihan 316,064,000 Subag Umum dan Kantor 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 400,000,000 Subag Umum dan kepegawaian 6 Penyediaan Barang Cetakan dan 142,990,000 Subag Umum dan Penggandaan 7 Penyediaan Komponen Instalasi 53,014,000 Subag Umum dan Listrik/Penerangan Bangunan kepegawaian Kantor 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan 171,690,000 Subag Umum dan Peraturan Perundang-Undangan

25 9 Penyediaan Bahan Logistik 11,117,000 Subag Umum dan Kantor 10 Penyediaan Makanan dan 500,880,000 Subag Umum dan Minuman kepegawaian 11 Rapat-rapat koordinasi dan 1,112,300,000 Subag Umum dan konsultasi ke dalam dan luar kepegawaian daerah 12 Penyediaan Jasa tenaga 93,850,000 Subag Umum dan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 13 Pelayanan Dokumen dan 166,260,000 Subag Umum dan Arsip SKPD 14 Penyediaan Pelayanan 28,509,000 Subag Umum dan Administrasi Barang 15 Penyediaan Sewa Tempat 750,000,000 Subag Umum dan 16 Penyediaan pengelolaan 95,486,000 Subag Umum dan Administrasi 17 Pengamanan Sarana dan 702,000,000 Subag Umum dan Prasarana Perkantoran 2 Meningkatnya 1 tahun 3 Program Peningkatan Sarana 9,178,131,000 kecepatan, 100 % dan Prasarana Aparatur kenyamanan dan keamanan kerja 1 Pengadaan Kendaraan Dinas / 1,206,250,000 Subag Umum dan aparatur Operasional

26 2 Pengadaan Peralatan Kantor 1,440,151,000 Subag Umum dan 3 Pengadaan perlengkapan 2,575,768,000 Subag Umum dan kantor 4 Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik 290,000,000 Subag Umum dan dan Telekomunikasi 5 Pemeliharaan rutin/ berkala 247,153,000 Subag Umum dan gedung kantor 6 Pemeliharaan rutin/berkala 529,525,000 Subag Umum dan kendaraan dinas/operasional 7 Pemeliharaan rutin/berkala 193,348,000 Subag Umum dan peralatan gedung kantor 8 Pemeliharaan rutin/ berkala 190,000,000 Subag Umum dan taman halaman kantor 9 Pemeliharaan rutin/berkala 85,000,000 Subag Umum dan Instalasi Jaringan Listrik dan Komunikasi 10 Pemeliharaan rutin/berkala 2,379,427,000 Subag Umum dan jaringan komputerisasi 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala 41,509,000 Subag Umum dan Bangunan Menara/Media Sosialisasi

27 3. Meningkatnya 100 % 4 Program Peningkatan Disiplin 60,600,000 peningkatan disiplin Aparatur aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas 60,600,000 Subag Umum dan Beserta Perlengkapannya 4 Meningkatnya 100 % 5 Program Peningkatan Kapasitas 686,460,000 kapasitas Sumber Daya Aparatur dan kinerja sumberdaya aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan 76,000,000 Subag Umum dan formal 2 Pembinaan Mental dan rohani 92,460,000 Subag Umum dan bagi aparatur 3 Pendidikan dan Pelatihan 518,000,000 Subag Umum dan Non Formal 2 Terwujudnya 1 Meningkatnya 1 Tahun 6 Program Peningkatan 742,986,000 pertanggungjawaban kinerja dan pertanggungjawaban 100 % Pengembangan Sistem keuangan SKPD kinerja & keuangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Dispenda Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian 70,000,000 Subag Program Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan pelaporan Kinerja SKPD 2 Penyusunan pelaporan 11,683,000 Subag Keuangan keuangan semesteran 3 Penyusunan pelaporan 11,583,000 Subag Keuangan keuangan akhir tahun

28 4 Penyusunan Perencanaan 218,000,000 Subag Program Anggaran dan Pelaporan 5 Penatausahaan Keuangan 158,320,000 Subag Keuangan SKPD 6 Penyusunan Renstra dan 70,000,000 Subag Program Renja SKPD dan pelaporan 7 Monitoring, Evaluasi dan 60,000,000 Subag Program Pelaporan SKPD dan pelaporan 8 Publikasi Kinerja SKPD 143,400,000 Subag Program dan pelaporan

29 JUMLAH ANGGARAN: 35,632,323,195 PROGRAM : 6 1 Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 19,064,606,195 2 Program Prelayanan Administrasi Perkantoran 5,899,540,000 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9,178,131,000 4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 60,600,000 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 686,460,000 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 742,986,000 Capaian Kinerja dan Keuangan MENYETUJUI KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR DEDI ADE BACHTIAR Pembina Tingkat I NIP

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR . PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami

Lebih terperinci

RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN A. UTAMA 1 Meningkatnya Penerimaan 1 Optimalnya

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening U r a i a n / % Sisa 1 2 3 4 5 4 1 PENDAPATAN DAERAH 4,870,554,573,000.00 436,379,514,072.86

Lebih terperinci

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH : DINAS PENDAPATAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 8 9 10 11 Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan - Optimalnya 3,161,941,904,435 - Optimalnya 3,161,941,904,435 DAERAH,

Lebih terperinci

DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR SKPD : DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 20 Indikator 17 Program Peningkatan dan - Optimalnya Penerimaan 3,161,941,904,435 13,793,841,401 13,793,841,401

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : MEI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : MEI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : MEI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening U r a i a n Target / Anggaran Realisasi % Sisa 1 2 3 4 5 4 1 PENDAPATAN DAERAH 4,870,554,573,000.00

Lebih terperinci

D I S P E N D A K A B U P A T E N B O G O R

D I S P E N D A K A B U P A T E N B O G O R BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu tuntutan reformasi yang diinginkan oleh seluruh masyarakat adalah reformasi birokrasi melalui penyempurnaan sistem

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : MARET T.A 2016 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : MARET T.A 2016 LAPORAN REALISASI ANGGARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : MARET T.A 2016 Kode Rekening U r a i a n / % Sisa 1 2 3 4 5 4 1 PENDAPATAN DAERAH 5,099,987,364,000.00 1,308,646,932,025.00

Lebih terperinci

LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2016 Bulan : MARET 2016

LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2016 Bulan : MARET 2016 Page 1 LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2016 Bulan : MARET 2016 ORGANISASI : 1.20.52. DINAS PENDAPATAN DAERAH 39,325,105,000 1,870,059,922,000 1,881,996,881,682

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : AGUSTUS T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : AGUSTUS T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : AGUSTUS T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening U r a i a n Target / Anggaran Realisasi % Sisa 1 2 3 4 5 4 1 PENDAPATAN DAERAH 4,870,554,573,000.00

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN

RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN I - 1 LAMPIRAN LXX. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH NOMOR : TANGGAL : RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan Peraturan

Lebih terperinci

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan dibawah : Nama : AHMAD GUSTIAN,

Lebih terperinci

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 0 Formulir DPPA - SKPD. Urusan Pemerintahan Organisasi :.0. - OTONOMI DAERAH,

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

Lebih terperinci

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan dibawah : Nama : AHMAD GUSTIAN, S.Sos

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : OKTOBER 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : OKTOBER 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : OKTOBER 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening U r a i a n Target / Anggaran Realisasi % Sisa 1 2 3 4 5 4 1 PENDAPATAN DAERAH 5,178,870,564,000.00

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH DESEMBER 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH DESEMBER 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH DESEMBER 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening U r a i a n Target / Anggaran Realisasi % Sisa 1 2 3 4 5 4 1 PENDAPATAN DAERAH 5,192,756,351,000.00

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO PENETAPAN KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO PENETAPAN KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEBO PENETAPAN KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : OKTOBER 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : OKTOBER 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : OKTOBER 2015 Kode Rekening U r a i a n Target / Anggaran Realisasi % Sisa 1 2 3 4 5 4 1 PENDAPATAN DAERAH 5,089,618,502,000.00

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN : 2016 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU (Rp) KETERANGAN

Lebih terperinci

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor Tanggal : 12 TAHUN 2016 : 23 DESEMBER 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2016 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : INSPEKTORAT Indikator Rencana Tahun 2013 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi 931,909,000 APBD

Lebih terperinci

Catatan Penting Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja

Catatan Penting Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencana Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode Kinerja Program

Lebih terperinci

jalan 2 Sosialisasi Kebijakan di Bidang 115,000,000 Seksi Bimbingan - 3.4

jalan 2 Sosialisasi Kebijakan di Bidang 115,000,000 Seksi Bimbingan - 3.4 A. UTAMA Meningkatnya infrastruktur - Jumlah Pelabuhan 1 Terminal 1 Program Pembangunan Prasarana 1,352,400,000 wilayah yang berkualitas dan Laut/Udara/Terminal dan Fasilitas Perhubungan terintegrasi untuk

Lebih terperinci

REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT

REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT NO Program/Kegiatan Kecamatan Lokasi Desa/ Kel Pagu Anggaran (Rp) 2 3 4 5 6 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2016 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2016 LAPORAN REALISASI ANGGARAN LAPORAN REALISASI PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2016 Kode U r a i a n Taret / Anaran % Sisa 1 2 3 4 5 4 1 PENDAPATAN DAERAH 5,141,980,172,500.00 627,351,103,527.00

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG LAMPIRAN III : PERATURAN NOMOR TANGGAL : : PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

Lebih terperinci

Tabel 3.2 Rumusan Rancana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Tabel 3.2 Rumusan Rancana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kode URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN PENATAAN RUANG Tabel 3.2 Rumusan Rancana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor 01 Program

Lebih terperinci

SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN

SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 05 BIDANG URUSAN PENATAAN - - 5,249,001,000 5,249,001,000 5,078,173,600 RUANG 1 05 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan

Lebih terperinci

Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator

Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 2,635,820,000

Lebih terperinci

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2012 DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2012 DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN PENGUMUMAN RENCANA UMUM BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2012 DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NO NAMA KEGIATAN DAN PA PEKERJAAN 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : GAGUK

Lebih terperinci

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 3. Sistem Informasi Perumahan di Seksi Pembangunan di Kabupaten Bogor

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 3. Sistem Informasi Perumahan di Seksi Pembangunan di Kabupaten Bogor A. UTAMA 1 Program Lingkungan Sehat 1. Terlaksananya peningkatan 1. Persentase Luas 8.044 % 1. Verifikasi Prasarana, Sarana dan Seksi Pembangunan - 4.4 kualitas bangunan dan pemukiman yang tertata Utilitas

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA TAHUNAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOGIRI TAHUN : 08 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target () () (3) (4). Meningkatnya iklim investasi

Lebih terperinci

SKPD : RSUD LEUWILIANG

SKPD : RSUD LEUWILIANG : RSUD LEUWILIANG Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,685,382,000 7,685,382,000 7,293,915,251

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan. Catatan Kode. Target Capaian Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan. Catatan Kode. Target Capaian Program/Kegiatan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Ciawi Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : RSUD CIAWI Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU

SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU : BADAN PERIZINAN TERPADU Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 16 BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL 1 16 01 Program Pelayanan Cibinong Terwujudnya - - 1,702,753,000 1,702,753,000 1,876,900,000 Administrasi

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah dirancang untuk ditetapkan, maka ada beberapa program dan

Lebih terperinci

JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017

JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017 JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017 PROGRAM/KEGIATAN JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP 1 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lebih terperinci

Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR

Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE Program dan Kegiatan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 : CAMAT RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 : CAMAT RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR . PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KECAMATAN RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda

Lebih terperinci

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895 : INSPEKTORAT Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN kinerja manajemen UMUM, ADMINISTRASI penyelenggaraan pemerintahan KEUANGAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : MEI T.A 2016 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : MEI T.A 2016 LAPORAN REALISASI ANGGARAN LAPORAN REALISASI PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : MEI T.A 2016 Kode U r a i a n Taret / Anaran Realisasi % Sisa 1 2 3 4 5 4 1 PENDAPATAN DAERAH 5,236,714,538,000.00 2,120,421,682,643.00

Lebih terperinci

SKPD : RSUD CILEUNGSI

SKPD : RSUD CILEUNGSI : RSUD CILEUNGSI Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,236,903,000 7,236,903,000 8,684,283,600 Administrasi

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 06 BIDANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 06 01 Program

Lebih terperinci

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rancangan Awal RKPD Pagu Lokasi WAJIB I Program Pelayanan Administrasi Cibinong Terwujudnya

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2017 Hal 1 dari 6 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 201 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 4.03. - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH

Lebih terperinci

PUBLIKASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 Cibinong, 12 Desember 2014

PUBLIKASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 Cibinong, 12 Desember 2014 PUBLIKASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 Cibinong, 12 Desember 2014 Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bogor yang memiliki tugas pokok membantu

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir: Rp ,00 APBD awal: akhir:

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir: Rp ,00 APBD awal: akhir: RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATUAN KERJA : PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL : BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN : 2017 1 surat menyurat 2 komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 peralatan

Lebih terperinci

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp) JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 No. Program/Kegiatan I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran II. III. IV. Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Penyediaan jasa surat menyurat

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan Organisasi DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 04 :.0. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN :.0.05.

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: : AGUS PARMADI PT, SE, M.Si : Kepala Kantor

Lebih terperinci

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 05 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR

Lebih terperinci

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja. Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kelumpang Lembar dari.. Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017 Program dan Kegiatan SKPD Tahun 207 SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Urusan Kode : Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Rencana Tahun 207 Prakiraan Maju Tahun 208 Urusan/Bidang Urusan

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN Pembangunan Uoaya Mitigasi UMUM, ADMINISTRASI Infrastruktur

Lebih terperinci

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 201 Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah pada Perubahan Renja-SKPD Tahun 2016 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah pada Perubahan Renja-SKPD Tahun 2016 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Tabel 3.1 Rencana Program Kegiatan Prioritas pada Perubahan Renja-SKPD Tahun 2016 Dinas Pendapatan Indikator Kinerja Keterangan No. Urusan/Big Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan Prioritas Sasaran

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 205 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 07 Urusan Wajib Perhubungan Organisasi :. 07. 0 Dinas Perhubungan,

Lebih terperinci

PENETAPAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET KOTA KEDIRI APBD TAHUN ANGGARAN 2012

PENETAPAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET KOTA KEDIRI APBD TAHUN ANGGARAN 2012 PEMERINTAH KOTA KEDIRI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No 97. Telp. (0354) 687127 Kediri PENETAPAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN

Lebih terperinci

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD SKPD DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Periode Kegiatan Tahun 2016 Triwulan I No Kode Program / Kegiatan 1 2 3 Program Pelayanan Administrasi 1 1.20.01

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Program 1 URUSAN WAJIB 1 22 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1 22 01 Program Pelayanan

Lebih terperinci

Urusan Pemerintahan Pemerintahan Umum Organisasi : Dinas Pendapatan. Bertambah/(Berkurang) Jumlah. Kode Rekening.

Urusan Pemerintahan Pemerintahan Umum Organisasi : Dinas Pendapatan. Bertambah/(Berkurang) Jumlah. Kode Rekening. Lampiran I.2 : Peraturan Daerah Nomor : Tahun 2015 Tanggal : 24 Agustus 2015 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN

Lebih terperinci

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 257.228.000 265.928.000 PERKANTORAN 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya

Lebih terperinci

Rencana Umum Pengadaan

Rencana Umum Pengadaan Rencana Umum Pengadaan (Melalui Penyedia) K/L/D/I Tahun Anggaran : 206 : Kota Parepare No Satuan Kerja Kegiatan Nama Paket Jenis Volume Pagu. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR TANGGAL : : 21 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013 PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2012

RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2012 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERH Alamat : Jl. Raya BY Pass No. 01 Koba-Bangka Tengah 33181 Telp (0718)7362016 RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016 RENCANA MM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATAN KERJA : KABPATEN KENDAL : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEANGAN DAN ASET DEARAH TAHN ANGGARAN : 2016 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR SKPD : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode APBN APBD I APBD II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 URUSAN WAJIB 1 19

Lebih terperinci

Bertambah/(berkurang) Jumlah (Rp) KODE REKENING. URAIAN sebelum perubahan DASAR HUKUM. setelah perubahan. (Rp) LAMPIRAN III

Bertambah/(berkurang) Jumlah (Rp) KODE REKENING. URAIAN sebelum perubahan DASAR HUKUM. setelah perubahan. (Rp) LAMPIRAN III LAMPIRAN III : RANCANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL : PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun

Lebih terperinci

SEKRETARIS DINAS PENDAPATAN DAERAH

SEKRETARIS DINAS PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KOTA MALANG Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 Kel. Arjowinangun Malang 65132 PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROGRAM, KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN RENCANA KERJA SKPD (RENJA-SKPD) TAHUN 2014 SKPD : Inspektorat Kabupaten No Kode Program / Kegiatan / Rincian Kegiatan Tujuan

Lebih terperinci

REKAP PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2013

REKAP PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2013 REKAP PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2013 NO PROGRAM KEGIATAN TARGET CAPAIAN PROGRAM WAKTU PELAKSANAAN PENANGGUNG JAWAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. Program Pelayanan

Lebih terperinci

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017 JABATAN : SEKRETARIS Sasaran Strategis Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran. Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib No. Aksi

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 201 Organisasi/SKPD : 1.08.01.00. SEKRETARIAT BLHD Hal 1 dari 5 PROGRAM/KEGIATAN NOMOR SASARAN

Lebih terperinci

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PENJABARAN PERUBAHAN APBD Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Nomor Tanggal : 36 Tahun 2014 : 10 Nopember 2014 PEMERINTAH KOTA AMBON PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2017 PERJANJIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil,

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP Kode URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 01 Program Pelayanan Administrasi 1,264,847,100 - - 1,264,847,100 1,264,847,100

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016 RENCANA MM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATAN KERJA : KABPATEN KENDAL : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEANGAN DAN ASET DEARAH TAHN ANGGARAN : 2016 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA 2017 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

RENCANA KERJA 2017 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH RENCANA KERJA 2017 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH P E M E R I N T A H K A B U P A T E N B O G O R BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Tegar Beriman Telp.(021)87912462, Fax.(021)87912441 Cibinong

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BANDUNG TAHUN 2013

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BANDUNG TAHUN 2013 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BANDUNG TAHUN 2013 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Barang 1 tahun Rp ,00 APBD ( )

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Barang 1 tahun Rp ,00 APBD ( ) RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I : KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN : 2015 1 DINAS PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Rp. 3.000.000,00 APBD (1.20.1.20.06.01.01.5.2) 2 BAGIAN Bahan

Lebih terperinci

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BOGOR

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : ama Jabatan Selanjutnya disebut pihak pertama

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA (PK) PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

PENETAPAN KINERJA (PK) PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG LAMPIRAN II PENETAPAN KINERJA (PK) PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH / PASEDAHAN AGUNG KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN : 2014 NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Out Put Target

Lebih terperinci

RENCANA KERJA PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN P E M E R I N T A H K A B U P A T E N B O G O R DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl. Tegar Beriman Telp. (021)87912442, Fax. (021)87906550 Cibinong

Lebih terperinci

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung. Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung Kode Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target SKPD s.d Tahun 1 10 Urusan Wajib kependudukan

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA

RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA NAMA K/L/D/I : Pemerintah Kota Tasikmalaya TAHUN ANGGARAN : 2014 NO. NAMA SATUAN KERJA NAMA KEGIATAN LOKASI SUMBER DANA KODE DIPA JENIS PENGADAAN PAGU (Rupiah)

Lebih terperinci

SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN Kinerja Manajemen UMUM, ADMINISTRASI Penyelenggaraan

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015 SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEGIATAN PROGRAM YANG ADA DI SETIAP SKPD 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat yang Keluar

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA. : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran : 2014

PENETAPAN KINERJA. : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran : 2014 PENETAPAN KINERJA SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran : 2014 SASARAN SRATEGIS Terwujudnya kondisi adminsitrasi Tersedianya data, program dan 4 dokumen Program Peningkatan

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2015

PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2015 PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR I N S P E K T O R A T Jl. Lintas Sumatera KM. 07 Kotabaru Selatan Telp (0735) 481873

Lebih terperinci

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN PROGRAM YANG ADA DI SETIAP SKPD 1 Program Penyediaan Jasa Surat Pelayanan Menyurat Dana Rp 1,000,000 562,580 56.26 Administrasi Perkantoran Jumlah surat yang surat 7,500 5,518 73.57 keluar Penyediaan Jasa

Lebih terperinci