Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor"

Transkripsi

1 Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rancangan Awal RKPD Pagu Lokasi WAJIB I Program Pelayanan Administrasi Cibinong Terwujudnya kelancaran 1,327,000,000 Program Pelayanan Administrasi Cibinong Terwujudnya kelancaran 1,407,896,000 Perkantoran pelayanan administrasi Perkantoran pelayanan administrasi perkantoran perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat Cibinong Tersedianya Perangko dan materai 7,000,000 Penyediaan jasa surat menyurat Cibinong Jumlah kebutuhan surat menyurat 7,000,000 Penyesuaian - Perangko 250 lbr yang dibeli indikator kinerja - meterai lbr - Materai 6,000 1,266 lembar - meterai lbr - Materai 3,000 - Jasa Pengiriman pos kilat 250 kali 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Cibinong Tersedianya jasa komunikasi, 12 bulan 125,000,000 Penyediaan jasa komunikasi, Cibinong Jumlah jasa komunikasi, 290,000,000 Penambahan daya air dan listrik sumber daya air dan listrik sumber daya air dan listrik sumberdaya air dan listrik -Telepon 3 line yang digunakan : karena - Listrik 2 jaringan - Telepon 7 jaringan penambahan -Internet 1 jaringan - Listrik 5 jaringan target capaian - Internet 2 jaringan 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Cibinong Tersedianya jasa pemeliharaan 15,000,000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Cibinong Jumlah jasa pembayaran pajak 30,000,000 Perubahan aturan perizinan kendaraan dan perizinan kendaraan perizinan kendaraan dan STNK kendaraan Dinas / tentang dinas/operasional dinas/operasional dinas/operasional Operasional STNK/Pajak - Kendaraan roda 2 6 unit - Kendaraan Roda 4 8 unit Kendaraan - Kendaraan roda 4 9 unit - Kendaraan Roda 2 2 unit - Kendaraan roda 6 11 unit - Kendaraan Roda 6 10 unit 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Cibinong Tersedianya jasa pelayanan 12 Bulan 80,000,000 Penyediaan jasa kebersihan kantor Cibinong Jumlah luas lahan kantor yang 1,929 m2 77,350,000 Efisiensi Honorarium kebersihan Kantor kebersihan dibersihkan PNS dari 2 kegiatan menjadi 1 kegiatan 5 Penyediaan alat tulis kantor Cibinong Tersedianya kebutuhan alat tulis 70 item 90,000,000 Penyediaan alat tulis kantor Cibinong Jumlah Alat Tulis Kantor Yang 83 Jenis 79,874,000 Efisiensi Honorarium kantor dibeli PNS dari 2 kegiatan menjadi 1 kegiatan 6 Penyediaan barang cetakan dan Cibinong Tersedianya barang cetakan dan 34 item 90,000,000 Penyediaan barang cetakan dan Cibinong Jumlah Barang Cetakan dan 37 jenis 86,851,000 Efisiensi Honorarium penggandaan penggandaan penggandaan Penggandaan Yang dibeli PNS dari 2 kegiatan menjadi 1 kegiatan 7 Penyediaan komponen instalasi Cibinong Tersedianya kebutuhan komponen 18 item 30,000,000 Penyediaan komponen instalasi Cibinong Jumlah Komponen Instalasi 20 jenis 29,851,000 Efisiensi Honorarium listrik/penerangan bangunan kantor instalasi listrik/penerangan listrik/penerangan bangunan kantor Listrik/Penerangan Bangunan PNS dari 2 kegiatan bangunan kantor Kantor Yang Dibeli menjadi 1 kegiatan 8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya premium, oli, solar 12 bulan 90,000,000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Cibinong Jumlah bahan logistik kantor yang 85,000,000 Penyesuaian target

2 Pagu Lokasi dan gas untuk bahan logistik kantor dibeli kinerja - premium liter - Premium 12,525 liter - solar 2400 liter - Solar 2,525 liter - oli 360 liter - Oli 300 liter - tabung pemadam kebakaran 20 tabung - Pengisian tabung pemadam 20 kali (pengisian) kebakaran - pengisian tabung gas 24 kali - Pengisian tabung gas 24 kali 9 Penyediaan makanan dan minuman Cibinong Tersedianya Makanan dan 10 bulan 100,000,000 Penyediaan makanan dan minuman Cibinong Jumlah Makanan dan Minuman 97,800,000 Penyesuaian target minuman untuk jamuan rapat dan yang disediakan kinerja jamuan tamu Jamuan Rapat 110 kali - Jamuan Rapat 70 kali Jamuan Tamu 20 kali - JamuanTamu 33 kali 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Cibinong Terselenggaranya rapat-rapat 12 Bulan 400,000,000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Cibinong Jumlah rapat-rapat koordinasi dan 400,000,000 ke dalam dan luar daerah koordinasi dan konsultasi ke dalam ke dalam dan luar daerah konsultasi ke dalam dan ke luar dan luar daerah daerah yang dilakukan - Konsultasi Propinsi 10 Kali Konsultasi provinsi 10 kali - Rapat Koordinasi 30 Kali Rapat koordinasi 30 kali 11 Penyediaan jasa tenaga pendukung Cibinong Terbayarnya honor tenaga kontrak 13 orang 125,000,000 Penyediaan jasa tenaga pendukung Cibinong Jumlah pegawai kontrak/honorer 5 orang 61,350,000 Pengurangan administrasi/teknis perkantoran administrasi/teknis perkantoran yang diberi honor kebutuhan dana karena penyesuaian target kinerja 12 Pelayanan dokumentasi dan arsip Cibinong Tertatanya dokumen dan arsip 12 Bln 30,000,000 Pelayanan dokumentasi dan arsip Cibinong Jumlah Dokumen Arsip di BPBD 12 dokumen 18,120,000 Pengurangan SKPD arsip SKPD SKPD selama 1 tahun Jumlah Honor PNS pada Tim Pelaksana Kegiatan 13 Penyediaan pelayanan administrasi Cibinong Terlaksananya pengelolaan 12 bulan 50,000,000 Penyediaan pelayanan administrasi Cibinong Jumlah Dokumen Administrasi 80 orang 49,700,000 Efisiensi Honor Tim kepegawaian administrasi kepegawaian 80 pegawai kepegawaian Kepegawaian Yang Dikelola 14 Penyediaan pelayanan administrasi Cibinong Terlaksananya pengelolaan 12 bulan 35,000,000 Penyediaan pelayanan administrasi Cibinong Jumlah Dokumen Administrasi 3 Dokumen 35,000,000 barang administrasi/penatausahaan barang Barang Yang Dikelola barang 15 Penyediaan pelayanan Keamanan Cibinong Terbayarnya petugas piket hansip 4 org 60,000,000 Penyediaan pelayanan Keamanan Cibinong Jumlah Petugas Piket 5 Orang 60,000,000 Pengamanan Kantor Yang diberi honor II Program Peningkatan Sarana dan Cibinong Meningkatnya sarana dan 14,157,000,000 Program Peningkatan Sarana dan Cibinong Terwujudnya kecepatan, 3,883,214,000 Prasarana Aparatur prasarana aparatur Prasarana Aparatur kenyamanan serta keamanan kerja aparatur 1 Pembangunan Gedung Kantor Cibinong Tersedianya bangunan gedung 1 unit 11,000,000,000 Pembangunan Gedung Kantor Cibinong Jumlah dokumen DED gedung 1 dokumen 513,860,000 Pengurangan kantor kantor yang disusun kebutuhan dana karena perubahan indikator kinerja 2 Pengadaan Kendaraan Cibinong Tersedianya Kendaaran 2,500,000,000 Pengadaan Kendaraan Cibinong Jumlah Kendaraan 2,098,000,000 Pengurangan

3 Pagu Lokasi Dinas/Operasional Dinas/Operasional Dinas/Operasional Dinas/Operasional Yang dibeli Indikator Kinerja - roda 4/lebih 2 unit - Kendaraan Roda 4 (Jeep Fire) 2 unit - roda 6 atau lebih (jeep fire) 3 unit - Bak Terbuka 4 unit - unit roda 2 6 unit - Roda 2 5 unit - unit mobil ambulance/medical 1 unit - Medical Rescue 1 unit rescue 3 Pengadaan Peralatan Kantor Cibinong Tersedianya peralatan kantor 5 item 110,000,000 Pengadaan Peralatan Kantor Cibinong Jumlah Peralatan Kantor Yang 14 jenis 405,271,300 Penambahan dibeli Pengadaan peralatan kantor untuk Posko dan posdamkar,peralatan satgas penanggulangan bencana, kegiatan asessment dan pusdatin 4 Pengadaan perlengkapan kantor Cibinong Tersedianya perlengkapan kantor 15 jenis 220,000,000 Pengadaan perlengkapan kantor Cibinong Jumlah Perlengkapan Kantor 9 jenis 128,425,700 Untuk perlengkapan Yang dibeli kantor posdamkar baru 5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Cibinong Terpeliharanya gedung kantor 1 unit 82,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Cibinong Jumlah Gedung Kantor RSPD 364,000,000 Penambahaan kantor gedung kantor Yang dipelihara indikator dan target kantor - Gedung kantor 1 unit kinerja sehingga - Gudang Logistik 1 unit diperlukan - Ruang Pusdatin 1 unit penambahan - Ruang Posko PB 1 unit kebutuhan dana - Posdamkar 4 unit 6 Pemeliharaan rutin/berkala Cibinong Terpeliharanya kendaraan 11 unit 120,000, Pemeliharaan rutin/berkala Cibinong Jumlah Kendaraan 255,150,000 Penyesuaian SHT kendaraan dinas/operasional dinas/operasional kendaraan dinas/operasional dinas/operasional yang dipelihara pemeliharaan - roda 6 atau lebih 1 unit - Kendaraan Roda 6 1 unit kendaraan - roda 4 7 unit - Kendaraan Roda 4 8 unit - roda 2 3 unit 7 Pemeliharaan rutin/berkala Cibinong Terpeliharanya peralatan kantor 9 komputer 80,000, Pemeliharaan rutin/berkala Cibinong Jumlah Peralatan Kantor Yang 73,507, penyesuaian peralatan kantor 4 notebook peralatan kantor dipelihara jumlah 8 printer komputer 11 unit peralatan 12 AC printer 17 unit kantor 5 mesin tik 8 Penyewaan dan Pemeliharaan Cibinong Tersedianya sarana komunikasi 12 bulan 45,000,000 Penyewaan dan Pemeliharaan Cibinong Jumlah tempat repeater yang 2 jenis 45,000,000 Repeater kesiapsiagaan dan Repeater disewa penanggulangan bencana III Program Peningkatan Disiplin Terwujudnya Disiplin dan 142,000,000 Program Peningkatan Disiplin Terwujudnya Disiplin dan 123,870,000 Aparatur Kewibawaan Aparatur Aparatur Kewibawaan Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Cibinong Tersedianya pakaian dinas 80 stel 72,000,000 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Cibinong Jumlah Pakaian Dinas beserta 60 stel 51,870,000 Efisiensi Honor Tim perlengkapannya beserta perlengkapannya perlengkapannya perlengkapannya yang dibeli

4 Pagu Lokasi 2 Pengadaan Pakaian Kerja lapangan Cibinong Tersedianya pakaian kerja 200 stel 70,000,000 Pengadaan Pakaian Kerja Cibinong Jumlah Pakaian Kerja Lapangan 60 stel 72,000,000 Efisiensi Honor Tim lapangan beserta lapangan yang dibeli perlengkapannya IV Program Peningkatan Kapasitas Cibinong Terwujudnya Disiplin dan 48,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Cibinong Terwujudnya Peningkatan 43,000,000 Sumberdaya Aparatur Kewibawaan Aparatur Sumberdaya Aparatur Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Cibinong Terbinanya mental spiritual 178 stel 48,000,000 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Cibinong Jumlah kegiatan pengajian rutin 20 kali 43,000,000 Efisiensi Honor Tim Pegawai pegawai melalui pengajian rutin Pegawai yang dilaksanakan V Program Peningkatan Cibinong Terwujudnya Kelancaran Anggaran 515,000,000 Program Peningkatan Cibinong Terwujudnya Kelancaran 503,074,000 Pengembangan Sistem dan Realisasi Keuangan Pengembangan Sistem Anggaran dan Realisasi Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Keuangan Keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja Cibinong Tersedianya laporan kinerja SKPD 1 dokumen 30,000,000 Penyusunan laporan capaian Cibinong Jumlah Laporan Capaian Kinerja 1 Dokumen 24,675,000 Efisiensi Honor Tim dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 20 buku Pelaksana Kegiatan SKPD SKPD BPBD 2 Penyusunan pelaporan keuangan Cibinong Tersedianya laporan keuangan 2 dok 30,000,000 Penyusunan pelaporan keuangan Cibinong Jumlah Dokumen Laporan 2 Dokumen 21,825,000 Efisiensi Honor Tim semesteran semesteran semesteran Keuangan Semesteran yang Pelaksana Kegiatan dihasilkan 3 Penyusunan pelaporan keuangan Cibinong Tersedianya laporan keuangan 1 dok 20,000,000 Penyusunan pelaporan keuangan Cibinong Jumlah Dokumen Laporan 1 dok 19,589,000 Efisiensi Honor Tim akhir tahun akhir tahun akhir tahun Keuangan Akhir Tahun yang Pelaksana Kegiatan dihasilkan 4 Penyusunan Perencanaan Anggaran Cibinong Tersusunnya Dokumen RKA, DPA dan 2 dok 55,000,000 Penyusunan Perencanaan Anggaran Cibinong Jumlah dokumen RKA, DPA dan 3 jenis 54,370,000 Efisiensi Honor Tim perubahannya perubahannya dokumen Pelaksana Kegiatan 5 Penatausahaan Keuangan SKPD Cibinong Tertatanya administrasi keuangan 12 bulan 120,000,000 Penatausahaan Keuangan SKPD Cibinong Jumlah laporan Penatausahaan 12 dokumen 119,120,000 Efisiensi Honor Tim program/kegiatan Keuangan SKPD yang dihasilkan Pelaksana Kegiatan 6 Penyusunan Renstra dan Renja Cibinong Tersusunnya Program kerja SKPD 1 dok 35,000,000 Penyusunan Renstra dan Renja Cibinong Jumlah Dokumen Rencana Kerja 1 Dokumen 33,495,000 Efisiensi Honor Tim SKPD SKPD SKPD Yang dihasilkan Pelaksana Kegiatan 7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Cibinong Jumlah Rakor Penanggulangan 2 kegiatan 200,000,000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Cibinong Jumlah laporan hasil evaluasi dan 10 dokumen 200,000,000 SKPD Bencana SKPD monitoring yang dihasilkan 8 Publikasi Kinerja Cibinong Terpenuhinya kebutuhan 1 paket 25,000,000 Publikasi Kinerja Cibinong Jumlah media yang menjadi 3 tema 30,000,000 Penyesuaian publikasi kinerja sarana publikasi bahasan Publikasi 3 media VI Program Peningkatan Terwujudnya Peningkatan 2,945,000,000 Program Peningkatan Terwujudnya Peningkatan 2,777,858,000 Kesiapsiagaan dan Pencegahan Kesiagaan dan Pencegahan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Bahaya Kebakaran Bahaya Kebakaran Bahaya Kebakaran 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cibinong Tersedianya sarana/prasarana 5 jenis 550,000,000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cibinong Jumlah Sarana dan Prasarana 8 unit 638,475,000 Penambahan Pencegahan Bahaya Kebakaran penujang operasional Pencegahan Bahaya Kebakaran Pencegahan Bahaya Kebakaran kebutuhan sarana penanggulangan kebakaran yang dibeli dan prasarana

5 Pagu Lokasi pencegahan bahaya kebakaran 2 Pemeliharaan Sarana dan Cibinong Jumlah sarana dan 10 unit 330,000,000 Pemeliharaan Sarana dan Cibinong Jumlah sarana dan prasarana 330,000,000 Prasarana Pencegahan Bahaya prasarana pencegahan Prasarana Pencegahan Bahaya pencegahan bahaya kebakaran Kebakaran bahaya kebakaran yang Kebakaran yang dipelihara terpelihara Mobil Damkar 9 unit 3 Pencegahan dan Pengendalian Kab. Bogor Tertanggulanginya bahaya 200 Kejadian 1,500,000,000 Pencegahan dan Pengendalian Kab. Bogor Jumlah kejadian kebakaran yang 220 kejadian 1,453,883,000 Pengalihan Belanja Bahaya kebakaran kebakaran secara cepat, tepat dan Bahaya kebakaran akan ditanggulangi Modal ke Program akurat di wilayah Kab. Bogor Nomor 2 (Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor) 4 Pendidikan dan Pelatihan Anggota Puslatkar Terciptanya personil pemadam 22 orang 200,000,000 Pendidikan dan Pelatihan Anggota Puslatkar Jumlah petugas pemadam 12 orang 192,000,000 Pengurangan Pemadam Kebakaran (Diklat Ciracas kebakaran yang profesional dan Pemadam Kebakaran (Diklat Ciracas kebakaran yang dilatih belanja kepesertaan Pemadam 3 dan Diklat Inspektur) terampil Pemadam 3 dan Diklat Inspektur) 5 Optimalisasi Tenaga Sukarela Kab. Bogor Terwujudnya optimalisasi 20 orang 365,000,000 Optimalisasi Tenaga Sukarela Kab. Bogor Jumlah satlakar yang ditugaskan 20 orang 163,500,000 Pengalihan Belanja Pertolongan Bahaya Kebakaran penanganan kebakaran di 5 pos Pertolongan Bahaya Kebakaran di 5 posdamkar Modal ke Program damkar dan PB Nomor 2 (Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor) VII Program Pencegahan Dini Dan Terwujudnya Pencegahan Dini dan 6,573,000,000 Program Pencegahan Dini Dan Terwujudnya Pencegahan Dini 5,084,894,000 Penanggulangan Korban Penanganan Bencana di Penanggulangan Korban dan Penanganan Bencana di Bencana Alam Kabupaten Bogor Bencana Alam Kabupaten Bogor 1 Penyusunan Pedoman Cibinong Tersusunnya PRBD 1 dok 100,000,000 Penyusunan Pedoman Cibinong Jumlah dokumen PRBD yang 1 dokumen 100,000,000 Penyelenggaraan Pengurangan Penyelenggaraan Pengurangan disusun Risiko Bencana Daerah (PRBD) Risiko Bencana Daerah (PRBD) 2 Pengembangan Pusat Data Cibinong Terlaksananya kegiatan Pusat 12 bulan 350,000,000 Pengembangan Pusat Data Cibinong Jumlah waktu yang dibutuhkan 12 bulan 163,731,000 Efisiensi honor tim Informasi Penanggulangan Bencana Data Informasi Penanggulangan Informasi Penanggulangan Bencana untuk pengumpulan data informasi pelaksana kegiatan Bencana PB dan pemindahan belanja modal ke kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor 3 Gladi dan simulasi Manajemen Cibinong Terselenggaranya gladi dan 2 kegiatan 200,000,000 Gladi dan simulasi Manajemen Cibinong Jumlah kegiatan gladi dan simulasi 1 kegiatan 135,523,000 Efisiensi Honor Tim Bencana simulasi bencana Bencana bencana yang dilakukan dan Perjalanan dinas 4 Bimbingan Teknis Aparatur Kab. Bogor Meningkatnya kemampuan 40 kec 150,000,000 Bimbingan Teknis Aparatur Kab. Bogor Jumlah aparatur kecamatan yang 50 orang 134,795,000 Efisiensi Honor Tim Kecamatan Dalam Penanggulangan aparatur kecamatan dalam hal Kecamatan Dalam Penanggulangan dilatih dalam hal tanggap bencana Bencana tanggap bencana Bencana 5 Bimbingan Teknis Manajemen Cibinong Meningkatnya kemampuan 100 X 3 orang X kegia 75,000,000 Bimbingan Teknis Manajemen Cibinong Jumlah personil yang mengikuti 50 orang 69,100,000 Efisiensi Honor Tim Dasar Penanggulangan Bencana personil dalam pelaksanaan Dasar Penanggulangan Bencana Bimbingan Teknis Manajemen dan Belanja

6 Pagu Lokasi manajemen dasar PB Dasar Penanggulangan Bencana Barang/jasa 6 Bimtek Satgas PB spesialisasi Kab. Bogor Meningkatnya kemampuan 100 X 3 orang X kegia 75,000,000 Bimtek Satgas PB spesialisasi Kab. Bogor Jumlah personil yang mengikuti 50 orang 69,500,000 Efisiensi Honor Tim Assesment personil dalam hal teknik Assesment Bimtek Satgas PB spesialisasi dan Belanja Assessment Assesment Barang/jasa 7 Bimtek Satgas PB spesialisasi Kab. Bogor Meningkatnya kemampuan 100 X 3 orang X kegia 75,000,000 Bimtek Satgas PB spesialisasi Kab. Bogor Jumlah personil yang mengikuti 50 orang 70,400,000 Efisiensi Honor Tim Medical Action Team personil dalam hal medical action Medical Action Team Bimtek Satgas PB spesialisasi dan Belanja team Medical Action Team Barang/jasa 8 Bimtek Satgas PB spesialisasi KBBM Kab. Bogor Meningkatnya kemampuan 100 X 3 orang X kegia 75,000,000 Bimtek Satgas PB spesialisasi KBBM Kab. Bogor Jumlah personil yang mengikuti 50 orang 70,950,000 Efisinsi Honor Tim (kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat dalam hal (kesiapsiagaan bencana berbasis Bimtek Satgas PB spesialisasi dan Belanja Masyarakat) kesiapsiagaan terhadap bencana Masyarakat) KBBM (kesiapsiagaan bencana Barang/jasa berbasis Masyarakat) 9 Penyusunan perencanaan Kab. Bogor Jumlah dokumen perencanaan 1 dokumen 100,000,000 Penyusunan perencanaan Kab. Bogor Jumlah dokumen perencanaan 24 dokumen 98,452,000 Efisiensi Honor Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca rehabilitasi dan rekonstruksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca rehabilitasi dan rekonstruksi pasca dan Belanja Bencana pasca bencana Bencana bencana Barang/jasa 10 Bimtek pengelolaan bantuan Kab Bogor Meningkatnya kemampuan 100 X 3 orang X kegia 120,000,000 Bimtek pengelolaan bantuan Kab Bogor Jumlah personil yang mengikuti 50 orang 112,595,000 Efisiensi Honor Tim Bencana personil dalam pengelolaan Bencana kegiatan Bintek pengelolaan dan Belanja bantuan bencana bantuan Bencana Barang/jasa 11 Fasilitasi operasional Satgas / Tim Cibinong Terwujudnya optimalisasi 4,000 korban 1,373,000,000 Fasilitasi operasional Satgas / Tim Cibinong Jumlah lokasi bencana yang akan 100 lokasi 1,356,137,000 Efisiensi Honor Tim Reaksi Cepat penanganan bencana di Reaksi Cepat difasilitasi oleh satgas / TRC bencana dan Belanja Kabupaten Bogor Barang/jasa 12 Asessment / kaji cepat kerusakan / Kab. Bogor Terlaksananya kegiatan 250 kejadian 280,000,000 Asessment / kaji cepat kerusakan / Kab. Bogor Jumlah lokasi bencana yang 100 lokasi 159,062,000 Efisiensi Honor dan kerugian akibat bencana asessment / kaji cepat kerusakan bencana kerugian akibat bencana diassesment /kaji cepat kerusakan bencana pengalihan belanja / kerugian akibat bencana /kerugiannya modal ke Program nomor 2 (kegiatan Pengadaan peralatan kantor) 13 Penyiapan Logistik tanggap darurat Cibinong Tersedianya bufferstok bantuan 25 item/jenis 600,000,000 Penyiapan Logistik tanggap darurat Cibinong Jumlah bantuan tanggap darurat 28 item/jenis 600,000,000 bencana tanggap bencana berupa natura barang bencana yang dibeli maupun non-natura 14 Pendistribusian logistik dan kab. Bogor Tersalurkannya bantuan kepada 180 lokasi 300,000,000 Pendistribusian logistik dan kab. Bogor Jumlah lokasi bencana yang akan 100 lokasi 165,500,000 Efisiensi Honor Tim, Penataan Logistik korban bencana secara cepat dan bencana Penataan Logistik disalurkan bantuan bencana Pengurangan Target tepat kinerja, Pengalihan pemeliharaan gudang logistik pada Program nomor 2 15 Penyelenggaraan Posko Cibinong Terfasilitasinya posko 240 HOK 240,000,000 Penyelenggaraan Posko Cibinong Jumlah fasilitasi yang diberikan 65 kejadian 131,522,000 Efisiensi Honor Tim pengendalian bencana bencana pengendalian penanggulangan dalam 1 pengendalian bencana bencana untuk posko pengendalian dan Pengalihan bencana tahun penanggulangan bencana Penataan ruang posko pad Program

7 Pagu Lokasi nomor 2 16 Penguatan Sarana prasarana Cibinong Tersedianya sarana prasarana 15 item 350,000,000 Penguatan Sarana prasarana Cibinong Jumlah sarana bencana yang 9 item 340,845,000 tanggap darurat Tanggap Darurat tanggap darurat akan dibeli 17 Pengadaan peralatan SATGAS Cibinong Tersedianya peralatan Satgas 24 item 250,000,000 Pengadaan peralatan SATGAS Cibinong Jumlah peralatan satgas yang 17 item 146,682,000 Pengalihan Penanggulangan Bencana dibeli pengadaan barang pada Program nomor 2 18 Kegiatan Assessment Kaji Kab Bogor Tersusunnya kebutuhan bantuan 40 kegiatan 120,000,000 Kegiatan Assessment Kaji Kab Bogor Jumlah kegiatan assesment kaji 12 kegiatan 55,909,000 Penyesuaian target Rehabilitasi & Rekonstruksi hasil kaji detail pasca bencana Rehabilitasi & Rekonstruksi rehabilitasi dan rekonstruksi kinerja Penanganan Pasca Bencana Penanganan Pasca Bencana penanganan pasca bencana yang dilakukan 19 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kab Bogor Terfasilitasi dan terkoordinasinya 36 kegiatan 225,000,000 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kab Bogor Kegiatan dihilangkan Perbaikan Bidang Prasarana Fisik Perbaikan Bidang Prasarana Fisik Perbaikan Bidang Prasarana Fisik Pasca Bencana Pasca Bencana Pasca Bencana 20 Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi Kab Bogor Terfasilitasi dan terkoordinasinya 40 kec 125,000,000 Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi Kab Bogor Kegiatan dihilangkan penerapan rancang bangun dan penerapan rancang bangun dan penerapan rancang bangun dan peralatan yang tepat dan aman peralatan yang tepat dan aman peralatan yang tepat dan aman bencana bencana bencana 21 Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi Kab Bogor Terfasilitasinya dan 1 kegiatan 75,000,000 Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi Kab Bogor Kegiatan dihilangkan perbaikan bidang sosial ekonomi terkoordinasinya perbaikan bidang perbaikan bidang sosial ekonomi pasca bencana soial ekonomi pasca bencana pasca bencana 22 Fasilitasi & Pendampingan Relokasi Ds. Banyuwangi KTerfasilitasinya relokasi korban 1 kegiatan 200,000,000 Fasilitasi & Pendampingan Relokasi Ds. BanyuwangJumlah waktu yang dibutuhkan 12 bulan/ 139,556,000 Efisiensi Honor Tim Korban Bencana di bencana alam di Korban Bencana di Kec. Cigudeg untuk melakukan relokasi kegiatan dan Perjalanan Kp.Panggeleseran dan Kp. Cibugis Kp.Panggeleseran dan Kp. Kp.Panggeleseran dan Kp. Cibugis Dinas Ds. Banyuwangi Kec. Cigudeg Cibugis Ds. Banyuwangi Kec. Ds. Banyuwangi Kec. Cigudeg Cigudeg 23 Fasilitasi & Pendampingan Relokasi Ds. Sukaraksa Terfasilitasinya relokasi korban 1 kegiatan 200,000,000 Fasilitasi & Pendampingan Relokasi Ds. Sukaraksa Jumlah waktu yang dibutuhkan 12 bulan/ 135,620,000 Efisiensi Honor Tim Korban Bencana di Kp.Sirnagalih Kec. Cigudeg bencana alam di Kp.Sirnagalih Korban Bencana di Kp.Sirnagalih Kec. Cigudeg untuk melakukan relokasi kegiatan dan Perjalanan Ds. Sukaraksa Kec. Cigudeg Ds. Sukaraksa Kec. Cigudeg Ds. Sukaraksa Kec. Cigudeg Dinas 24 Desa Siaga Bencana Kab. Bogor Tersedianya sarana pengurangan 2 desa 700,000,000 Desa Tangguh Bencana Kab. Bogor Jumlah sarana pengurangan risiko 2 desa 620,000,000 Efisiensi Honor Tim risiko bencana berupa : 1. jalur bencana berupa : 100 orang evakuasi, 2.shelter/penampungan 1. jalur evakuasi, sementara, 3. sarana dan 2. shelter/ penampungan prasarana dasar Penanggulangan sementara, Bencana 3. sarana dan prasarana dasar Penanggulangan Bencana 25 Sosialisasi Siaga Bencana Kab. Bogor Tersosialisasinya pengurangan 200 titik lokasi 140,000,000 Sosialisasi Siaga Bencana Kab. Bogor Jumlah papan 24 titik 140,000,000 risiko bencana melalui sarana rawan peringatan/sosialisasi siaga verbal dan non verbal bencana bencana yang dipasang

8 Pagu Lokasi 26 Bimtek Satgas PB spesialisasi Kab. Bogor Meningkatnya kemampuan 100 X 3 orang X kegia 75,000,000 Bimtek Satgas PB spesialisasi Kab. Bogor Jumlah personil yang mengikuti 50 orang 69,015,000 Efisinsi Honor Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi personil dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bimbingan Teknis Satgsa PB dan Belanja rehabilitasi dan rekonstruksi Barang/jasa 25,707,000,000 13,823,806,000

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN Pembangunan Uoaya Mitigasi UMUM, ADMINISTRASI Infrastruktur

Lebih terperinci

Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR

Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE Program dan Kegiatan

Lebih terperinci

JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017

JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017 JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017 PROGRAM/KEGIATAN JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP 1 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : INSPEKTORAT Indikator Rencana Tahun 2013 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi 931,909,000 APBD

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Program 1 URUSAN WAJIB 1 22 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1 22 01 Program Pelayanan

Lebih terperinci

sebelum perubahan 12, Belanja Tidak Langsung 21, BELANJA PEGAWAI

sebelum perubahan 12, Belanja Tidak Langsung 21, BELANJA PEGAWAI URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI : 1.20.15. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Halaman. 306

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2016 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 206 Urusan Pemerintahan :. 04 Urusan Wajib Perumahan Organisasi :. 04. 0 BADAN

Lebih terperinci

Catatan Penting Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja

Catatan Penting Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencana Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode Kinerja Program

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

Lebih terperinci

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895 : INSPEKTORAT Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN kinerja manajemen UMUM, ADMINISTRASI penyelenggaraan pemerintahan KEUANGAN

Lebih terperinci

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH : DINAS PENDAPATAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 8 9 10 11 Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan - Optimalnya 3,161,941,904,435 - Optimalnya 3,161,941,904,435 DAERAH,

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU

SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU : BADAN PERIZINAN TERPADU Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 16 BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL 1 16 01 Program Pelayanan Cibinong Terwujudnya - - 1,702,753,000 1,702,753,000 1,876,900,000 Administrasi

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (bpbd) Tahun 2017 Kabupaten Sidoarjo

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (bpbd) Tahun 2017 Kabupaten Sidoarjo Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (bpbd) Tahun 2017 Kabupaten Sidoarjo Total Anggaran Usulan SKPD Rp. 12.391.853.00 Total Anggaran Usulan Kec : Rp. Total APBDKAB

Lebih terperinci

DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR SKPD : DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 20 Indikator 17 Program Peningkatan dan - Optimalnya Penerimaan 3,161,941,904,435 13,793,841,401 13,793,841,401

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP Kode URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 01 Program Pelayanan Administrasi 1,264,847,100 - - 1,264,847,100 1,264,847,100

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2015 31 Desember 2015 PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN

Lebih terperinci

SKPD : RSUD LEUWILIANG

SKPD : RSUD LEUWILIANG : RSUD LEUWILIANG Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,685,382,000 7,685,382,000 7,293,915,251

Lebih terperinci

SKPD : RSUD CILEUNGSI

SKPD : RSUD CILEUNGSI : RSUD CILEUNGSI Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,236,903,000 7,236,903,000 8,684,283,600 Administrasi

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 06 BIDANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 06 01 Program

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR SKPD : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode APBN APBD I APBD II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 URUSAN WAJIB 1 19

Lebih terperinci

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur Meningkatnya

Lebih terperinci

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014 DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABATEN PEMERINTAH KABATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014 BIDANG : GABUNGAN Hal 1 / 8 00001 Program Pelayanan BLUD APBD Prop Dana 1 119010101 Penyediaan jasa

Lebih terperinci

SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN

SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 05 BIDANG URUSAN PENATAAN - - 5,249,001,000 5,249,001,000 5,078,173,600 RUANG 1 05 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan

Lebih terperinci

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja. Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kelumpang Lembar dari.. Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator

Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 2,635,820,000

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1 TAHUN 2013 23 December 2013 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran BELANJA LANGSUNG NO URUSAN PROGRAM / KEGIATAN 1 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran 01. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 02. Penyediaan Makanan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening U r a i a n / % Sisa 1 2 3 4 5 4 1 PENDAPATAN DAERAH 4,870,554,573,000.00 436,379,514,072.86

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. 1 paket Rp ,00 APBD (09/09/DPA/2015) 1 Paket Rp ,00 APBD (09/09/DPA/2015)

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. 1 paket Rp ,00 APBD (09/09/DPA/2015) 1 Paket Rp ,00 APBD (09/09/DPA/2015) RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I TAHUN ANGGARAN : 2016 1 BADAN 2 BADAN 3 BADAN 4 BADAN 5 BADAN 6 BADAN 7 BADAN 8 BADAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 paket Rp. 21.000.000,00 Penyediaan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BANDUNG TAHUN 2013

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BANDUNG TAHUN 2013 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BANDUNG TAHUN 2013 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Lebih terperinci

Realisasi Kinerja pada Triwulan Aparatur BPBD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Realisasi Kinerja pada Triwulan Aparatur BPBD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ndikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD : Terlaksananya koordinasi pengelolaan dan pelaksanaan rehabilitasi serta rekonstruksi, mempercepat korban dan peningkatan kemampuan EVALUAS

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN , ,00

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN , ,00 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 1.05.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

Lebih terperinci

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015 LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015 Format : Ap/Lap-01 SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Bulan : Oktober Triwulan

Lebih terperinci

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015 LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015 Format : Ap/Lap-01 SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Bulan : Juli Triwulan

Lebih terperinci

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015 LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015 Format : Ap/Lap-01 SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Bulan : September

Lebih terperinci

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung. Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung Kode Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target SKPD s.d Tahun 1 10 Urusan Wajib kependudukan

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR . PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami

Lebih terperinci

SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 4 BIDANG URUSAN KEARSIPAN Peningkatan Peningkatan - - 6,285,901,018 6,285,901,018 3,394,491,120 Kinerja manajemen 4 01 Program

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) PEMERINTAH DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD 1 DPA SKPD 2.1 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

Lebih terperinci

SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP

SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP : BADAN LINGKUNGAN HIDUP Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 08 BIDANG URUSAN Peningkatan 1. Peningkatan - - 9,551,780,000 9,551,780,000 10,036,258,668 LINGKUNGAN HIDUP pembangunan kualitas infrastruktur

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan. Catatan Kode. Target Capaian Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan. Catatan Kode. Target Capaian Program/Kegiatan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Ciawi Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : RSUD CIAWI Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kode 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

Lebih terperinci

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015 LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015 Format : Ap/Lap-01 SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Bulan : Februari

Lebih terperinci

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015 LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015 Format : Ap/Lap-01 SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Bulan : Maret Triwulan

Lebih terperinci

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 201 Organisasi/SKPD : 1.08.01.00. SEKRETARIAT BLHD Hal 1 dari 5 PROGRAM/KEGIATAN NOMOR SASARAN

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 ANGGARAN URAIAN TARGET URAIAN TARGET (RP)

PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 ANGGARAN URAIAN TARGET URAIAN TARGET (RP) PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 1 Tersedianya Jasa Surat Prosentase Surat yang Dikirim 1 Tahun Tercapainya Prosentase Surat 1 Tahun PELAYANAN ADMINISTRASI Rp 6.780.000,00 Menyurat

Lebih terperinci

= Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja , ,00 (

= Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja , ,00 ( URUSAN PEMERINTAHAN : 1.19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI ORGANISASI : 1.19.03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening 1.19 1.19.03 00 00 5 BELANJA DAERAH 8.374.130.00 7.305.478.315,00

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN Rp. TARGET Rp.

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN Rp. TARGET Rp. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN - TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Lebih terperinci

73. SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

73. SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 73. SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH No Daerah, dan A BELANJA TIDAK LANGSUNG 1 BELANJA HIBAH 1) Belanja Bantuan Sosial Terbantunya korban di seluruh wilayah kab. Temanggung Wilayah Kab. Temanggung

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2016 KOTA PADANG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2016 KOTA PADANG Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN KOTA PADANG Kode Pemerintahan Rencana Tahun (Tahun Berjalan) (+/-) - 1 Program Pelayanan Administrasi

Lebih terperinci

Tabel 3.2 Rumusan Rancana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Tabel 3.2 Rumusan Rancana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kode URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN PENATAAN RUANG Tabel 3.2 Rumusan Rancana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor 01 Program

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN PROGRAM YANG ADA DI SETIAP SKPD 1 Program Penyediaan Jasa Surat Pelayanan Menyurat Dana Rp 1,000,000 562,580 56.26 Administrasi Perkantoran Jumlah surat yang surat 7,500 5,518 73.57 keluar Penyediaan Jasa

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan

Lebih terperinci

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Nama : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA AMBON Kode 1 URUSAN WAJIB Indikator 1.13 Bidang Urusan : Sosial 01 Pelayanan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 09 Organisasi / SKPD :.05.0. -BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Halaman dari.05. KETENTRAMAN, KETERTIBAN

Lebih terperinci

Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcome dan Kegiatan (output)

Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcome dan Kegiatan (output) Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tujuan Indikator Sasaran Kode Pogram dan Kegiatan SKPD Indikator Kinerja Program

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROGRAM, KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN RENCANA KERJA SKPD (RENJA-SKPD) TAHUN 2014 SKPD : Inspektorat Kabupaten No Kode Program / Kegiatan / Rincian Kegiatan Tujuan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR : 1 TAHUN 2014 TANGGAL : 29 JANUARI 2014 PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN A. UTAMA 1 Meningkatnya Penerimaan 1 Optimalnya

Lebih terperinci

SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN Kinerja Manajemen UMUM, ADMINISTRASI Penyelenggaraan

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan : 4. 0 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN PROGRAM

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN PROGRAM Tabel : V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008-2013 PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM DATA CAPAIAN KONDISI KINERJA

Lebih terperinci

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator

Lebih terperinci

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. Terwujudnya Terlaksananya Klungkung Tangguh Bencana n Menuju Masyarakat bencana di yang Unggul dan Kabupaten Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Peran prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana

Lebih terperinci

LAPORAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016

LAPORAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 LAPORAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN Dalam rangka menunjang terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan yang lebih berdaya dan berhasil guna serta bertanggungjawab, maka

Lebih terperinci

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 44 TAHUN 2014 TANGGAL 30 DESEMBER 2014 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : KODE REKENING 1.19.1.19.03.00.00.4.

Lebih terperinci

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KECAMATAN GEDEBAGE PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2017

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KECAMATAN GEDEBAGE PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2017 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KECAMATAN GEDEBAGE PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 217 No. SASARAN KODE SKPD / URAIAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN

Lebih terperinci

Program/Kegiatan Tahun Indikator Kinerja Output dan Outcome A. ADMINISTRASI PELAYANAN PERKANTORAN. jumlah surat, peraturan

Program/Kegiatan Tahun Indikator Kinerja Output dan Outcome A. ADMINISTRASI PELAYANAN PERKANTORAN. jumlah surat, peraturan NO Program/Kegiatan Program/Kegiatan Tahun 2016 Indikator Kinerja Output dan Outcome Kegiatan Satuan Target Real isasi 1 2 3 4 5 6 7 A ADMINISTRASI PELAYANAN PERKANTORAN Penyediaan barang 1 1 cetakan dan

Lebih terperinci

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Rancangan Awal RKPD TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 205 KABUPATEN BANDUNG Program Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 RENCANA KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 Sasaran Indikator Sasaran Target PROGRAM/KEGIATAN Indikator Kegiatan Target Pagu (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 Meningkatnya penanganan gangguan

Lebih terperinci

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun 2012 Realisasi Capaian Program dan

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun 2012 Realisasi Capaian Program dan Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Kabupaten Kode Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target SKPD ) 1 10 1 10 01 1 10 01 01 1 10 01 01 01 Urusan

Lebih terperinci

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017 Program dan Kegiatan SKPD Tahun 207 SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Urusan Kode : Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Rencana Tahun 207 Prakiraan Maju Tahun 208 Urusan/Bidang Urusan

Lebih terperinci

A. JENIS PEKERJAAN : PENGADAAN BARANG. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia. Satuan Kerja. Perkiraan Biaya (Rp) Pelaksanaan Pekerjaan

A. JENIS PEKERJAAN : PENGADAAN BARANG. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia. Satuan Kerja. Perkiraan Biaya (Rp) Pelaksanaan Pekerjaan TABEL MONITORING EVALUASI PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAHAN (PUSAT DAN DAERAH) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN A. JENIS PEKERJAAN : PENGADAAN BARANG NO an surat

Lebih terperinci

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target capaian kinerja

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target capaian kinerja Tabel. 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU KECAMATAN TIMPEH TAHUN 2017 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 (Tahun

Lebih terperinci

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 19 BIDANG URUSAN KESATUAN Peningkatan 1. Optimalisasi BANGSA DAN POLITIK DALAM pelayanan penyelenggaraan NEGERI kehidupan sosial

Lebih terperinci

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD SKPD DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Periode Kegiatan Tahun 2016 Triwulan I No Kode Program / Kegiatan 1 2 3 Program Pelayanan Administrasi 1 1.20.01

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. 1 paket Rp ,00 APBD awal: akhir: 2 buah Rp ,00 APBD awal: akhir:

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. 1 paket Rp ,00 APBD awal: akhir: 2 buah Rp ,00 APBD awal: akhir: RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I TAHUN ANGGARAN : 2017 1 Fasilitasi kegiatan 2 Fasilitasi kegiatan 3 Pengadaan Peralatan 4 Pengadaan Peralatan 5 Pengadaan Peralatan 6 Pengadaan Peralatan

Lebih terperinci

BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja a. Program : Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PERANGKAT DAERAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 207 NO. Sasaran Strategi Indikator Kinerja Target ( ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) Meningkatnya Pelayanan pemadam kebakaran sesuai SOP dan SPM Persentase tingkat waktu tanggap kebakaran (respon

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG LAMPIRAN III : PERATURAN NOMOR TANGGAL : : PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Lebih terperinci

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 0 Formulir DPPA - SKPD. Urusan Pemerintahan Organisasi :.0. - OTONOMI DAERAH,

Lebih terperinci

URUSAN PEMERINTAHAN : ORGANISASI :

URUSAN PEMERINTAHAN : ORGANISASI : LAMPIRAN I.2 : PERATURAN DAERAH NOMOR : 5 TAHUN 2014 TANGGAL : 11 AGUSTUS 2014 PEMERINTAH PROVINSI BALI RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASISI, PENDAPATAN, BELANJA DAERAH

Lebih terperinci

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Cirebon

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Cirebon Rencana Program dan Prioritas Kota Cirebon Kode KECAMATAN HARJAMUKTI Indikator Program/ 1.20 Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat, Kepegawaian dan Persandian 1.20.2 Program Peningkatan

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 12 bulan Rp ,00 APBD awal: akhir: 12 bulan Rp ,00 APBD awal: akhir:

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 12 bulan Rp ,00 APBD awal: akhir: 12 bulan Rp ,00 APBD awal: akhir: RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATUAN KERJA : PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL : SEKRETARIAT DPRD KAB. KENDAL TAHUN ANGGARAN : 2017 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Lebih terperinci

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 3. Sistem Informasi Perumahan di Seksi Pembangunan di Kabupaten Bogor

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 3. Sistem Informasi Perumahan di Seksi Pembangunan di Kabupaten Bogor A. UTAMA 1 Program Lingkungan Sehat 1. Terlaksananya peningkatan 1. Persentase Luas 8.044 % 1. Verifikasi Prasarana, Sarana dan Seksi Pembangunan - 4.4 kualitas bangunan dan pemukiman yang tertata Utilitas

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 06 BIDANG URUSAN PERENCANAAN 15,979,263,000 15,979,263,000 17,577,189,300 PEMBANGUNAN DAERAH 1 06 01 Program Pelayanan Administrasi

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN ANGGARAN 203 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan

Lebih terperinci

Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka

Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka RENCANA KERJA CICALENGKA TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG NAMA SKPD : CICALENGKA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Target capaian

Lebih terperinci

FRANSISCUS MARINUS, MM

FRANSISCUS MARINUS, MM Dokumen RUP SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan

Lebih terperinci

Administrasi Perkantoran

Administrasi Perkantoran Lampiran I Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk sampai dengan Tahun 2016 No Program/Kegiatan Anggaran Target TA. 2016 Realisasi TA. 2016 1 2 3 4 5 6 Belanja Tidak Langsung

Lebih terperinci

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode Program dan Kegiatan SKPD Tahun 207 SKPD : Dinas Perhubungan Urusan : Perhubungan Rencana Tahun 207 Prakiraan Maju Tahun 208 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode Indikator Kinerja Program/Sasaran

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1/2015 28 January 2015 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015

KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015 KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015 Kode Prog Keg. Uraian Output Target Kinerja 1 2 3 4 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Lebih terperinci

Lampiran : Tabel 18. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Lampiran : Tabel 18. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Lampiran : Tabel 18. Rencana, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif 20112013 No Sub I Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan 1 Koordinasi

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 205 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 07 Urusan Wajib Perhubungan Organisasi :. 07. 0 Dinas Perhubungan,

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA FUNGSIONAL) SKPD Pengguna Bendahara Pengeluaran Tahun Bulan : : : : : 1.13.01. Badan Penanggulangan

Lebih terperinci