TABEL.V.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "TABEL.V.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF"

Transkripsi

1 TABEL.V.1. RENCANA PROGRAM,,, KELOMPOK PENAAN INDIKATIF DINAS TATA RUANG PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR TAHUN PROGRAM TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENAAN SKPD LOKASI Mewujudkan penataan Meningkatnya kelancaran Terwujudnya BIG URUSAN PENATAAN RUANG ruang, keseimbangan pelaksanaan tugas pokok dankelancaran pelayanan PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN ############ ############ 1,139,890,000 ############ 1,239,93,000,994,677,000 lingkungan yang fungsi masing-masing administrasi terintegrasi dan perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah kebutuhan surat menyurat 0 3,300,000,000,000,040,000,040,000 18,380,000 Sekretariat Cibinong berkelanjutan Materai buah Materai buah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Jumlah kebutuhan sarana 113,20, ,48, ,200, ,200,000 17,200,000 71,668,000 Sekretariat Cibinong dan listrik komunikasi, sumber daya air dan listrik -Pembayaran Rek. Telepon 3 unit Pembayaran Rek. Listrik 1 unit Pembayaran Rek. Air 1 unit Langganan Internet 1 unit Penambahan Daya Listrik 1 paket Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah STNK kendaraan 2,630,000 2,300,000 4,300,000 kendaraan dinas/operasional operasional dan biaya KIR dinas/operasional - kendaraan roda 4 8 unit 8 8 4,400, ,400, ,800,000 Sekretariat Cibinong - kendaraan roda 2 10 unit - Kir (kendaraan roda 4) 1 unit Penyediaan jasa kebersihan kantor - Jumlah jasa pelayanan kebersihan 7 org,890, ,27,000 77,300,000 77,900,000 77,900,000 33,26,000 Sekretariat Cibinong kantor - Jumlah alat dan bahan kebersihan 16 jenis Jumlah dana pembayaran retribusi 12 bulan kebersihan Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja,7, Mesi Tik unit Mesin Penghancur Kertas 1 unit Printer 6 unit Komputer 12 unit Penyediaan alat tulis kantor Jumlah kebutuhan alat tulis kantor 90 jenis ,413, ,873, ,72, ,72, ,72, ,461,000 Sekretariat Cibinong Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah kebutuhan barang cetakan 8,141,000 84,830,000 80,000,000 88,000,000 88,000,000 42,971,000 Sekretariat Cibinong dan penggandaan - Cetakan 23 jenis Penggandaan 163 lembar 118,800 9, , Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah kebutuhan komponen 6,440,000 7,406,000 10,000,000 12,000,000 12,000,000 47,846,000 Sekretariat Cibinong bangunan kantor instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 4 jenis Lampu TL RMI 2 x 18 watt 20 bh Lampu Down Light 18 watt 18 bh Lampu TL RMI 2 x 36 watt 16 bh Lampu Baret 2 watt 11 bh Saklar 0 titik kabel 0 m Lampu emergency 0 bh Senter 0 bh Lampu 60 watt 0 bh Kabel rol 0 bh lampu 40 watt 0 bh lampu 2 watt 0 bh testpen 0 bh 0 20 Baterai 0 pak Fiting lampu 0 bh double fitting (kombinasi) 0 bh lampu 10 watt 0 bh lampu sorot 0 bh

2 TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENAAN SKPD LOKASI lampu panjang 0 bh Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah kebutuhan surat kabar, 13,000,000 16,192,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 6,192,000 Sekretariat Cibinong perundang-undangan peraturan perundang-undangan - Surat Kabar exemplar Radar Bogor 3 eks Pikiran Rakyat 40 eks Media Indonesia 0 eks Kompas 0 eks Jurnal Bogor 0 eks Pakuan raya 0 eks Media lainnya 0 eks Majalah 0 bh Buku Peraturan 0 buku Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah kebutuhan pengisian tabung 4,900,000 16,88,000 3,220,000 7,00,000 9,620,000 42,12,000 Sekretariat Cibinong pemadan kebakaran dan tabung gas - Pengisian Tabung Damkar 6 buah Pengisian Tabung Gas 0 buah Pakaian Kerja Lapangan 0 stel Penyediaan makanan dan minuman Jumlah kebutuhan jamuan makanan 94,60,000 66,82,000 1,97,000 82,600,000 84,800, ,760,000 Sekretariat Cibinong dan minuman dinas - Jamuan mamin harian pegawai 76 galon Jamuan mamin rapat koordinasi 147 kali pegawai/bulanan 0 kali Jamuan mamin tamu ruang kepala dinas 0 bln ruang kepala bidang.sekretaris 0 bln Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam 1 tahun 1 441,840, ,320, ,920, ,000, ,000,000 2,041,080,000 Sekretariat Cibinong dan luar daerah daerah dan luar daerah yang dilaksakanan - Perjalanan Dinas Dalam Daerah 41 kali Perjalanan Dinas Luar Daerah 64 kali Penyediaan jasa tenaga pendukung Tersediannya honor bulanan bagi 216,67, ,800,000 23,80,000 23,80,000 23,80, ,02,000 Sekretariat Cibinong administrasi/teknis perkantoran pegawai kontrak dan pengelola arsip - pegawai honorer 39 org pengelola arsip org penunjang kegiatan SKPD 0 org Pelayanan Dokumentasi dan arsip SKPD Jumlah dokumen arsip dinas Tata 1 buku 20 31,026, ,700, ,000, ,000, ,000, ,726,000 Sekretariat Cibinong Ruang dan Pertanahan yang tertata Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian Jumlah dokumen pengelolaan 9 jenis 9 6,409,000 2,000, ,000, ,000, ,000, ,409,000 Sekretariat Cibinong administrasi kepegawaian kepegawaian Penyediaan pelayanan administrasi barang Jumlah dokumen pengelolaan 0 buku ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 Sekretariat Cibinong administrasi barang dinas barang Penyediaan pelayanan keamanan kantor Jumlah petugas keamanan dan 37,200,000 72,764,000 74,400,000 74,400,000 74,400, ,164,000 Sekretariat Cibinong peralatan kerja lapangan - Honor Petugas Keamanan 10 org Terwujudnya PROGRAM PENINGKATAN SARANA ############ 87,341, ,67, ,272, ,000,000 3,389,019,000 kecepatan, PRASARANA APARATUR kenyamanan dan Pengadaan Mobil/Jabatan Jumlah pengadaan kendaraan roda 47,100, ,000,000 67,100,000 Sekretariat Cibinong keamanan kerja empat - kendaraan roda empat 0 unit Pengadaan Mebeleur Tersedianya kebutuhan mebeleur 41,800,000 64,31,000 19,9,000-12,710,000 Sekretariat Cibinong - meja kerja 1/2 biro 0 unit meja 1 biro 0 unit kursi kerja 0 unit kursi lipat 0 unit almari buku 0 unit kursi tamu/sofa 0 set

3 TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENAAN SKPD LOKASI Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah pengadaan kendaran roda kendaraan roda dua 0 unit ,000, ,000,000 Sekretariat Cibinong Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Pengadaan perlengkapan ,900,000 4,70,000-24,60,000 Sekretariat Cibinong gedung kantor - cermin lalu lintas 0 bh Kanopi 0 m Pengadaan Peralatan Gedung kantor Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 4,278, ,278,000 Sekretariat Cibinong - Mesin potong rumput 0 unit Pengadaan peralatan kantor Jumlah pengadaan peralatan kantor 324,03,000 44,49,000 42,20,000 60,000, ,000,000 79,798,000 Sekretariat Cibinong - Penghancur kertas 0 unit Brankas 0 unit Wireless 0 unit Monitor 0 unit LCD Proyektor 0 unit Mesin Tik 0 unit Kalkulator 0 bh Komputer 3 unit Notebook 0 unit Printer 0 unit Ploter 0 unit Mouse 0 bh Keyboard 0 bh UPS 3 bh flashdisk 0 bh memori ekternal 0 bh GPS 0 bh Pengadaan perlengkapan kantor Jumlah pengadaan perlengkapan 0 11,736,000 0,280,000 61,70,000 0,000, ,766,000 Sekretariat Cibinong Kantor - tabung pemadam kebakaran 0 unit lemari arsip 0 bh lemari kaca 0 bh filing cabinet 4 unit whiteboard uk H.90 x 120 cm 0 bh whiteboard kecil 0 bh AC 2 PK 0 unit AC 1 PK 2 unit Kamera 0 unit Handycam 0 unit Proyektor 0 unit Telephone 0 unit PABX 0 unit Mesin Absensi 0 unit Lemari 0 unit Whiteboard pakai kaki 0 unit Papan DUK 0 unit AC 0 unit TV 0 unit Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah pengadan peralatan rumah 0 11,20,000-18,70,000-30,000,000 Sekretariat Cibinong tangga - Karpet 0 m Gordein 0 m Pengadaan Instalasi Jaringan Komputerisasi Tersedianya kebutuhan jaringan komputer 0 paket ,330, dan Data Base - server 0 bh komputer 0 bh Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah dan spesifikasi 0 jenis 4 89,03, ,904, ,00, ,000, ,000, ,989,000 Sekretariat Cibinong pemeliharaan gedung kantor - pengecatan dinding dalam lantai I 118 m pengecatan dinding dalam lantai II 174 m Perbaikan kunci ruang kerja 0 bh Perbaikan Genteng 0 bh Penggangian Kran 0 unit Pembuatan Sumur 0 lubang

4 TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENAAN SKPD LOKASI - Penambahan Partisi pada Loket dan Lobi 0 paket Pengecatan dinding luar lantai I 309 m Pengecatan Dinding Luar Lantai II 699 m Paving Blok Natural 0 m Pembuatan saluran Air 0 unit Pembuatan Saftytank 0 lubang Keramik 0 m Perbaikan WC 0 bh Pemasangan Jetpump 0 unit Pemasangan Pintu Teralis 0 unit Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan operasional dinas 49,100,000 70,07,000 82,000,000 93,70,000 98,00, ,42,000 Sekretariat Cibinong dinas/operasional roda 2 dan roda 4 yang terpelihara - kendaraan roda empat 6 unit kendaraan roda dua 10 unit Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah dan spesifikasi mebeleur 0 0 -,000,000 -,000,000 Sekretariat Cibinong yang terpalihara - Kursi Putar 0 unit Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Jumlah perlengkapan gedung kantor yang ,000, ,000,000 Sekretariat Cibinong kantor terpelihara - Mesin Potong Rumput 0 unit Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara,10,000 1,00, ,60,000 Sekretariat Cibinong Kantor di DTRP - Penggantian kunci set 0 set Penggantian kunci lemari arsip 0 set Penggantian lager kunci 0 bh Pemeliharaan mesin potong rumput 0 bh Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Jumlah peralatan kantor yang 0 jenis 4 23,90,000 22,200,000 31,400,000 38,200,000 44,00, ,20,000 Sekretariat Cibinong terpelihara - komputer 16 unit Alat Studio dan Komunikasi 1 unit AC 16 unit Printer 16 unit Mesin tik 4 unit Notebook 0 unit Mesin Penghancur Kertas 0 unit GPS 0 unit Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor Jumlah perlengkapan kantor yang jenis 0 16,800,000 29,70,000 34,322,000 38,000, ,872,000 Sekretariat Cibinong terpelihara - AC 0 unit Filing Cabinet 18 unit Lemari Arsip 0 unit Brankas 0 unit proyektor 0 unit Alat studio komunikasi 0 unit Kamera 0 unit Lemari Kaca 0 unit Wireless 0 unit Mesin Tik 0 unit Pemeliharaan rutin/berkala taman halaman kantor Jumlah dan spesifikasi 8,100,000 9,400,000 1,100,000 11,70,000 20,000,000 64,30,000 Sekretariat Cibinong taman/halaman kantor DTRP - Tembok pagar kantor 30 m pengecatan kanstin 0 m Pembelian tanaman 0 bh Perbaikan pintu gerbang 1 unit Perbaikan taman 0 paket Pengadaan Tanah Kantor Tersedianya kebutuhan tanah/lahan kantor DTRP 2 m ,1, ,1,000 Sekretariat Cibinong Pemeliharaan rutin/berkala instalasi jaringan Terpenuhinya kebutuhan jaringan listrik dan - 20,300, ,300,000 Sekretariat Cibinong listrik dan komputer komunikasi - pemeliharaan jaringan listrik 0 paket pemeliharaan jaringan telephone 0 paket PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN Terwujudnya disiplin dan,62,000 11,640,000-4,00,000 2,000,000 46,76,000 6

5 TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENAAN SKPD LOKASI APARATUR kewibawaan aparatur Pengadaan Kartu Pengenal Tersedianya kartu pengenal bagi aparat DTRP 132 buah 80,62, ,62,000 Sekretariat Cibinong Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah pakaian khusus hari-hari 0 buah ,640, ,00, ,000, ,140,000 Sekretariat Cibinong tertentu dan atributnya bagi aparat Terwujudnya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 4,000,000 6,600,000 3,10,000 2,70,000 3,40, ,90,000 peningkatan SUMBER DAYA APARATUR kapasitas dan kinerja sumberdaya aparatu Bimbingan teknis implementasi peraturan Jumlah peserta bimbingan teknis 7 org 4 4,000, ,000,000 1,000,000 30,000,000 30,000, ,000,000 Sekretariat Cibinong perundang-undangan implementasi peraturan perundang-undangan Pembinaan mental dan rohani bagi aparatur Jumlah Pembinaan mental dan 0 org ,600, ,10, ,70, ,40, ,90,000 Sekretariat Cibinong rohani Terwujudnya Tersusunnya PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN pertanggungjawaban kinerja perencanaan dan SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA 34,0,000 22,000, ,482, ,200, ,000,000 1,37,232,000 dan keuangan SKPD laporan yang KEUANGAN akuntabel Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah dokumen LAKIP DTRP 0 buku 13 20,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 Sekretariat Cibinong Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan 0 laporan 2 1,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 Sekretariat Cibinong semesteran Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan 0 buku 30 2,000, ,000, ,000, ,200, ,200, ,400,000 Sekretariat Cibinong akhir tahun Penyusunan Perencanaan Anggaran Jumlah Dokumen Perencanaan 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 90,000, ,000,000 Sekretariat Cibinong Anggaran - DPA 0 buku RKA Perubahan 0 buku DPA Perubahan 0 buku RKA 0 buku Penatausahaan Keuangan SKPD Jumlah dokumen adminstrasi 0 buku 60 17,200, ,000, ,482, ,000, ,800, ,482,000 Sekretariat Cibinong keuangan Penyusunan Renja Jumlah dokumen Rencana Kerja 0 buku 0 20,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 Sekretariat Cibinong DTRP Penyusunan Renstra Jumlah dokumen Rencana Kerja Strategis 0 buku 43 2,000, ,000, ,000,000 Sekretariat Cibinong DTRP Asistensi Sistem Penatausahaan Keuangan SKPD sistem 0 org/kali 7 17,30, penatausahaan DTRP Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Jumlah dokumen laporan 0 buku ,000, ,000, ,000, ,000,000 Sekretariat Cibinong monitoring,evaluasi dan pelaporan DTRP Publikasi Kinerja Jumlah Publikasi Kinerja SKPD 0 paket ,000, ,000, ,000, ,000,000 Sekretariat Cibinong Meningkatnya perencanaan, Penyusunan Naskah PROGRAM RUANG 960,64,000 ############ 1,79,828,000 ############ 3,30,000,000 10,203,491,000 kesesuaian dan pengendalianakademis RDTR dan pemanfaatan ruang; Zoning Regulation Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Tersedianya dokumen rencana pemanfaatan dan 0 Dokumen 1 384,600, ,600,000 Bidang Perencanaan Cigudeg perkotaan kecamatan Cigudeg pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku Penyusunan zoning regulation, naskah akademik Tersedianya dokumen rencana pemanfaatan dan 0 Dokumen 1 296,830, ,830,000 Bidang Perencanaan Cibinong dan kajian rencana detail tata ruang kota pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan Cibinong rencana tata ruang yang berlaku Penyusunan zoning regulation, naskah akademik Tersedianya dokumen rencana pemanfaatan dan 0 Dokumen 1 279,21, ,21,000 Bidang Perencanaan Cileungsi dan kajian revisi rencana umum tata ruang pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan kecamatan Cileungsi rencana tata ruang yang berlaku 7

6 TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENAAN SKPD LOKASI Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang 0 Dokumen ,208, ,208,000 Bidang Perencanaan Jasinga Zoning Regulation Kecamatan Jasinga dan zoning regulation kecamatan Jasinga Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang 0 Dokumen ,320, ,320,000 Bidang Perencanaan Rumpin Zoning Regulation Kecamatan Rumpin dan zoning regulation kecamatan Rumpin Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang 0 Dokumen ,320, ,320,000 Bidang Perencanaan Dramaga Zoning Regulation Kecamatan Dramaga dan zoning regulation kecamatan Dramaga Penyusunan Rencana Pengembangan Cibinong Tersedianya dokumen rencana pengembangan 0 Dokumen ,110, ,110,000 Bidang Perencanaan Cibinong Raya Raya Cibinong Raya Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang 0 Dokumen ,320, ,320,000 Bidang Perencanaan Cigombong Zoning Regulation Kecamatan Cigombong dan zoning regulation kecamatan Cigombong Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang 0 Dokumen ,320, ,320,000 Bidang Perencanaan Jonggol Zoning Regulation Kecamatan Jonggol dan zoning regulation kecamatan Jonggol Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang 0 Dokumen ,320, ,320,000 Bidang Perencanaan Gunung Putri Zoning Regulation Kecamatan Gunung Putri dan zoning regulation kecamatan Gunung Putri Pembuatan Lembaran Rencana Kota/Rencana Tersedianya peta LRK (Lembaran Rencana 0 Dokumen 0-1 7,000, ,000,000 Bidang Perencanaan Cileungsi Kota/Rencana Teknis) Kecamatan Cileungsi Pemetaan dan Pengukuran Poros Tengah-Timur Tersedianya peta bidang tanah jalan poros 0 Dokumen ,100, ,100,000 Bidang Perencanaan tengah-timur skala 1 : Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang 0 Dokumen ,12, ,12,000 Bidang Perencanaan Tenjo Zoning Regulation Kecamatan Tenjo dan zoning regulation kecamatan Tenjo Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang 0 Dokumen ,12, ,12,000 Bidang Perencanaan Cariu Zoning Regulation Kecamatan Cariu dan zoning regulation kecamatan Cariu Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang 0 Dokumen ,12, ,12,000 Bidang Perencanaan Sukamakmur Zoning Regulation Kecamatan Sukamakmur dan zoning regulation kecamatan Sukamakmur Identifikasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Jumlah dokumen ketersediaan ruang terbuka hijau 0 Dokumen ,000, ,000,000 Bidang Perencanaan Kabupaten Bogor perkotaan Penyusunan Subtansi Teknis kawasan Puncak, Puncak, 0 Dokumen ,40, ,40,000 Bidang Perencanaan Cibinong Cibinong Raya, Cileungsi, Jasinga, Rumpin, Dramaga Dramaga, Cigombong, Jonggol, Gunung Putri Pengukuran dan pemetaan Jalan Poros Jumlah dokumen peta jalan poros barat- 0 dokumen ,003, ,003,000 Bidang Perencanaan Balaraja, Tenjo, Barat-Tengah Balaraja -Tenjo-Jasinga Balaraja -Tenjo-Jasinga Jasinga Penyusunan RDTR & ZR Klaster Parung Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning 0 Dokumen ,000, ,000,000 Bidang Perencanaan Parung, (Parung, Ciseeng, Gn.Sindur, Rc.Bungur, Regulation Klaster Parung Ciseeng, Kemang) Gn.Sindur, Rc.Bungur, Kemang Penyusunan RDTR & ZR Klaster Cariu (Cariu, Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning 0 Dokumen ,000,000-00,000,000 Bidang Perencanaan Cariu, Jonggol, Jonggol, Sukamakmur, Tanjungsari) Regulation Klaster Cariu Sukamakmur, Tanjungsari Penyusunan RDTR & ZR Klaster Parungpanjang Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning 0 Dokumen ,000, ,000,000 Bidang Perencanaan Parungpanjang, (Parungpanjang, Rumpin, Tenjo) Regulation Klaster Parung Panjang Rumpin, Tenjo Penyusunan RDTR & ZR Klaster Cileungsi Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning 0 Dokumen ,000, ,000,000 Bidang Perencanaan Cileungsi, (Cileungsi, Gn.Putri, Klapanunggal) Regulation Klaster Cileungsi Gunung Putri, Klapanunggal Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Tersedianya pedoman/arahan 0 dokumen ,000, ,000,000 Bidang Perencanaan Cibinong Strategis Industri pengembangan kawasan strategis industri peta rencana pengembangan zona industri (ZI) Pengukuran dan pemetaan Jalan Poros Jumlah dokumen peta jalan poros tengah 0 dokumen ,000, ,000,000 Bidang Perencanaan Rumpin, Cigudeg, 8

7 TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENAAN SKPD LOKASI Tengah-barat Rumpin-Cigudeg-Sukajaya barat Rumpin -Cigudeg-Sukajaya Sukajaya Penyusunan RDTR & ZR Klaster Jasinga Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning 0 dokumen ,000, ,000,000 Bidang Perencanaan Jasinga, Cigudeg (Jasinga, Cigudeg, Nanggung Sukajaya ) Regulation Klaster Jasinga (Jasinga, Nanggung, Cigudeg, Nanggung, Sukajaya) Sukajaya Penyusunan RDTR & ZR Klaster Cigombong Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning 0 dokumen ,000, ,000,000 Bidang Perencanaan Cigombong, (Cigombong, Caringin, Cijeruk, Tamansari, Regulation Klaster Cigombong Caringin, Cijeruk, Ciomas) (Cigombong, Caringin, Cijeruk, Tamansari, Tamansari, Ciomas) Ciomas Penyusunan RDTR & ZR Klaster Leuwiliang ( Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning 0 dokumen ,000, ,000,000 Bidang Perencanaan Leuwiliang, Leuwiliang, Dramaga, Leuwisadeng, Ciampea, Regulation Klaster Leuwiliang ( Dramaga, Pamijahan, Cibungbulang, Tenjolaya ) Leuwiliang, Dramaga, Leuwisadeng, Leuwisadeng, Ciampea, Pamijahan, Cibungbulang, Ciampea, Tenjolaya ) Pamijahan, Cibungbulang, Tenjolaya Penyusunan Substansi Teknis RDTR Klaster Jumlah dokumen substansi teknis 0 dokumen ,000, ,000,000 Bidang Perencanaan Cariu, Klaster Cariu, Klaster Parung Panjang, Klaster parung Klaster cariu, Klaster Pr. Panjang, Klaster parung Parung Panjang, Klaster parung Pembuatan Peta Lembar Rencana Kota/Rencana Jumlah doklumen peta LRK (Lembar 0 dokumen ,000, ,000,000 Bidang Perencanaan Cibinong Rencana Kota/Rencana Teknis) Kecamatan Cibinong Pembuatan Peta Lembar Rencana Kota/Rencana Jumlah doklumen peta LRK (Lembar 0 dokumen ,000, ,000,000 Bidang Perencanaan Parung Rencana Kota/Rencana Teknis) Kecamatan Parung Pembuatan Peta Lembar Rencana Kota/Rencana Jumlah doklumen peta LRK (Lembar 0 dokumen ,000, ,000,000 Bidang Perencanaan Bojonggede Rencana Kota/Rencana Teknis) Kecamatan Bojonggede Pembuatan Peta Lembar Rencana Kota/Rencana Jumlah doklumen peta LRK (Lembar 0 dokumen ,000, ,000,000 Bidang Perencanaan Dramaga Rencana Kota/Rencana Teknis) Kecamatan Dramaga Rasio Ruang Terbuka PROGRAM PEMANFAATAN RUANG - 348,630, ,011,000 24,000, ,000,000 1,643,641,000 Hijau per Satuan Luas Wilayah ber Sosialisasi Kebijakan Norma, Standar Prosedur dan Jumlah peserta sosialisasi kebijakan norma, 0 orang ,912, ,912, ,000, ,000, ,824,000 Bidang Pemanfaatan Cibinong HPL/HGB Manual Pemanfaatan Ruang standar, prosedur dan manual, pemanfaatan ruang Cakupan luasan kawasan lindung Pembuatan Basis data dan Informasi Penggunaan Tersedianya basis data dan informasi 0 dokumen ,718, ,718,000 Bidang Pemanfaatan Cibinong dan Pemanfaatan Tanah Dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan ruang Luas wilayah Pemanfaatan Ruang dan Manual Pemanfaatan produktif Ruang Luas wilayah industri Tersedianya pedoman teknis penelitian rencana Tersedianya pedoman teknis penelitian rencana 0 dokumen ,000, ,000, ,000,000 Bidang Pemanfaatan Cibinong Luas wilayah tapak tapak kebanjiran Up-Dating Data Base IPPT, ILOK dan Site Plan Jumlah dokumen Updating data Base, IPPT, 0 dokumen ,099,000 1,000, ,000, ,099,000 Bidang Pemanfaatan Cibinong Luas wilayah ILOK dan Site Plan dan pemanfaatan tanah kekeringan Penyusunan Neraca Penggunaan dan Jumlah dokumen neraca penggunaan dan 0 dokumen ,000, Bidang Pemanfaatan Cibinong Luas wilayah Pemanfaatan Lahan pemanfaatan lahan perkotaan Updating Neraca dan Analisis Perubahan Tersusunnya neraca penggunaan dan 0 dokumen ,000, ,000, ,000,000 Bidang Pemanfaatan Cibinong Penggunaan dan pemanfaatan lahan pemanfaatan laha, RTH, dan Ruang Publik Pengendalian Tersusunnya Juklak Juknis 0 dokumen ,000, ,000,000 Bidang Pemanfaatan Cibinong Ruang dan Pertanahan Pertanahan Pemanfaatan & Pengendalian Ruang dan Pertanahan Pertanahan Analisis Pemanfaatan Ruang Jumlah data pemanfaatan ruang 0 dokumen ,000, ,000,000 Bidang Pemanfaatan Cibinong 9

8 TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENAAN SKPD LOKASI Perumahan di Cibinong Pertanahan/pemukiman terhadap ruang dan lingkungan di Kecamatan Cibinong Ruang publik yang PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN 211,260, ,412,000 16,800, ,000, ,000,000 1,17,472,000 berubah RUANG peruntukannya Pengawasan Pemanfaatan Ruang Jumlah objek pengawasan 0 objek ,260, ,132, ,793, ,000, ,000, ,18,000 Bidang Pengawasan 40 Kecamatan Ketaatan terhadap pemanfaatan ruang sesuai dengan dan Pengendalian RTRW tata ruang yang berlaku Monitoring evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Jumlah objek hasil monitoring 0 objek ,280, ,007, ,000, ,000, ,287,000 Bidang Pengawasan 40 Kecamatan Ruang evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dan Pengendalian ruang pertanahan Meningkatkan kepastian hukum PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM 24,90, ,270,000 93,600,000 ############ 2,029,000,000 4,128,923,000 penguasaan, pemilikan, PENDAFTARAN TANAH penggunaan dan pemanfaatan tanah Data Base Pertanahan Tersedianya data dan informasi yang akurat tentan 0 sistem 1 24,90, ,90,000 Bidang Pertanahan Cibinong pendaftaran tanah dan mempermudah akses informasi bagi masyarakat Up dating data Base Pertanahan Tersedianya data bidang tanah 0 dokumen ,200, ,000, ,000, ,200,000 Bidang Pertanahan Cibinong Pendataan dan Pengukuran Prasarana, Sarana dan Jumlah dokumen pendataan dan pengukuran 0 dokumen ,070, Bidang Pertanahan Cibinong Utilitas Cadangan Tanah Makam prasarana, sarana dan utilitas perumahan Pendataan dan Pengukuran Prasarana, Sarana dan Jumlah dokumen pendataan dan pengukuran 0 dokumen ,600, ,000, ,000, ,600,000 Bidang Pertanahan Cibinong Utilitas Perumahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan Jumlah Penelusuran Penelusuran Alas Hak dan PBT Aset Pemda Alas hak dan peta bidang tanah aset pemda 40 0 bid ########### ,00,000,000 2,000 2,791,103,000 Bidang Pertanahan Cibinong Alas Hak dan PBT kec Aset Pemda Terwujudnya tertib Penyelesaian kasus PROGRAM PENGUASAAN, PEMILIKAN, ############ ############ 1,682,407,000 ############ 3,00,000,000 9,,382,000 administrasi pertanahan baik tanah negara PENGGUNAAN PEMANFAATAN tanah masyarakat maupun TANAH aset-aset pemerintah kabupaten Persentase penduduk yang Penataan Administrasi Pertanahan Terfasilitasinya penyelesaian masalah pertanahan 0 kec 1 1,70, ,70,000 Bidang Pertanahan Kabupaten Bogor memiliki lahan kelurahan Persentase Luas Inventarisasi dan Verifikasi Permasalahan Tanah Terfasilitasinya penyelesaian masalah tanah 0 kec 13 23,26, ,304, ,000, ,60,000 Bidang Pertanahan 40 Kecamatan lahan bersertifikat aset pemerintah Kab. Bogor Jumlah bidang tanah Proda APBD Kab.Bogor Jumlah bidang tanah masyarakat yang 0 sertipikat 00 72,800, ,828, ,13,162, ########### ,700,000,000 3,80 6,17,361,000 Bidang Pertanahan 40 Kecamatan masyarakat miskin disertifikasi yang disertipikatkan Workshop Pertanahan Pweningkatan Pemanfaatan Pertanahan Bagi 0 kades ,466, ,466,000 Bidang Pertanahan Kabupaten Bogor Jumlah bidang Para Kepala Desa/Lurah Se Kabupaten Bogor lurah 17 aset pemda yang disertifikasi Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Jumlah dokumen sertifikasi tanah milik 0 sertipikat ,24, ,200,000,000 1,10 1,602,24,000 Bidang Pertanahan 40 Kecamatan Bogor pemerintah Kabupaten Bogor tanah Pengawasan dan Pengendalian objek tanah Jumlah objek pengawasan dan pengendalian 0 objek ,000, ,000, ,000,000 Bidang Pertanahan Kabupaten Bogor yang berasal dari penyertaan modal non uang objek tanah yang berasal dari penyertaan modal (inbreng) dan sewa menyewa non uang (inbreng) dan sewa Inventarisasi tanah potensi Aset Pemda Jumlah dan Luas Sarana sebagai Potensi Aset 0 dokumen ,000, ,000, ,000,000 Bidang Pertanahan Kabupaten Bogor Pemda Penanganan dan Penataan tanah Peruntukan pemda 0 ha ,000, ,000, ,000,000 Bidang Pertanahan Kabupaten Bogor Pemda Yang Berasal dari Eks. Hak Guna pemda Usaha (HGU) JUMLAH ############ ############,2,73,000 ############ ############# 37,899,2,000 60

Tabel 3.2 Rumusan Rancana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Tabel 3.2 Rumusan Rancana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kode URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN PENATAAN RUANG Tabel 3.2 Rumusan Rancana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor 01 Program

Lebih terperinci

SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN

SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 05 BIDANG URUSAN PENATAAN - - 5,249,001,000 5,249,001,000 5,078,173,600 RUANG 1 05 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan

Lebih terperinci

NOMOR : TANGGAL : RENCANA KERJA DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN

NOMOR : TANGGAL : RENCANA KERJA DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA NOMOR : TANGGAL : RENCANA KERJA DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP Kode URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 01 Program Pelayanan Administrasi 1,264,847,100 - - 1,264,847,100 1,264,847,100

Lebih terperinci

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR SKPD : DINAS TATA BANGUNAN DAN PEMUKIMAN Kode URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN PERUMAHAN 04 01 01 PROGRAM PELAYANAN

Lebih terperinci

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 3. Sistem Informasi Perumahan di Seksi Pembangunan di Kabupaten Bogor

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 3. Sistem Informasi Perumahan di Seksi Pembangunan di Kabupaten Bogor A. UTAMA 1 Program Lingkungan Sehat 1. Terlaksananya peningkatan 1. Persentase Luas 8.044 % 1. Verifikasi Prasarana, Sarana dan Seksi Pembangunan - 4.4 kualitas bangunan dan pemukiman yang tertata Utilitas

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN PROGRAM

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN PROGRAM Tabel : V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008-2013 PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM DATA CAPAIAN KONDISI KINERJA

Lebih terperinci

SKPD : DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

SKPD : DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL : DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Kode Program/ Keluaran Hasil 2 URUSAN PILIHAN 2 03 BIDANG URUSAN ENERGI DAN SUMBER SUMBER DAYA MINERAL 2 03 01 Program Pelayanan - - 30,126,626,000 30,126,626,000

Lebih terperinci

SKPD : RSUD LEUWILIANG

SKPD : RSUD LEUWILIANG : RSUD LEUWILIANG Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,685,382,000 7,685,382,000 7,293,915,251

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : INSPEKTORAT Indikator Rencana Tahun 2013 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi 931,909,000 APBD

Lebih terperinci

DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR SKPD : DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 20 Indikator 17 Program Peningkatan dan - Optimalnya Penerimaan 3,161,941,904,435 13,793,841,401 13,793,841,401

Lebih terperinci

SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP

SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP : BADAN LINGKUNGAN HIDUP Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 08 BIDANG URUSAN Peningkatan 1. Peningkatan - - 9,551,780,000 9,551,780,000 10,036,258,668 LINGKUNGAN HIDUP pembangunan kualitas infrastruktur

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN Pembangunan Uoaya Mitigasi UMUM, ADMINISTRASI Infrastruktur

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Program 1 URUSAN WAJIB 1 22 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1 22 01 Program Pelayanan

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju 2014 Kabupaten Bogor

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju 2014 Kabupaten Bogor SKPD : Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju 2014 Kabupaten Bogor Rencana Tahun 2013 Program /Kegiatan

Lebih terperinci

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895 : INSPEKTORAT Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN kinerja manajemen UMUM, ADMINISTRASI penyelenggaraan pemerintahan KEUANGAN

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang

Lebih terperinci

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH : DINAS PENDAPATAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 8 9 10 11 Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan - Optimalnya 3,161,941,904,435 - Optimalnya 3,161,941,904,435 DAERAH,

Lebih terperinci

SKPD : DINAS TATA BANGUNAN DAN PERMUKIMAN

SKPD : DINAS TATA BANGUNAN DAN PERMUKIMAN : DINAS TATA BANGUNAN DAN PERMUKIMAN Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 04 BIDANG URUSAN PERUMAHAN 1 04 01 Program Pelayanan Peningkatan 1. Peningkatan Terwujudnya 100 % - - 1,981,992,000 1,981,992,000

Lebih terperinci

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rancangan Awal RKPD Pagu Lokasi WAJIB I Program Pelayanan Administrasi Cibinong Terwujudnya

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan

Lebih terperinci

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2013) UNIT KERJA

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2013) UNIT KERJA Tabel 12. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman 2008 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU

SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU : BADAN PERIZINAN TERPADU Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 16 BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL 1 16 01 Program Pelayanan Cibinong Terwujudnya - - 1,702,753,000 1,702,753,000 1,876,900,000 Administrasi

Lebih terperinci

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor

Lebih terperinci

Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator

Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 2,635,820,000

Lebih terperinci

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. Halaman 67

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. Halaman 67 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 2.28.56.000 0 PERKANTORAN 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Materai 230

Lebih terperinci

Catatan Penting Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja

Catatan Penting Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencana Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode Kinerja Program

Lebih terperinci

SKPD : RSUD CILEUNGSI

SKPD : RSUD CILEUNGSI : RSUD CILEUNGSI Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,236,903,000 7,236,903,000 8,684,283,600 Administrasi

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR RINGKASAN APBD MENURUT TAHUN ANGGARAN 205 KODE PENDAPATAN DAERAH 2 3 4 5 = 4 3 URUSAN WAJIB 5,230,252,870,000 5,84,385,696,000 584,32,826,000 0 PENDIDIKAN 0 0 Dinas Pendidikan

Lebih terperinci

Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR

Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE Program dan Kegiatan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang

Lebih terperinci

jalan 2 Sosialisasi Kebijakan di Bidang 115,000,000 Seksi Bimbingan - 3.4

jalan 2 Sosialisasi Kebijakan di Bidang 115,000,000 Seksi Bimbingan - 3.4 A. UTAMA Meningkatnya infrastruktur - Jumlah Pelabuhan 1 Terminal 1 Program Pembangunan Prasarana 1,352,400,000 wilayah yang berkualitas dan Laut/Udara/Terminal dan Fasilitas Perhubungan terintegrasi untuk

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR . PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami

Lebih terperinci

SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 4 BIDANG URUSAN KEARSIPAN Peningkatan Peningkatan - - 6,285,901,018 6,285,901,018 3,394,491,120 Kinerja manajemen 4 01 Program

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BOGOR TAHUN

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BOGOR TAHUN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,, KELOMPOK DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BOGOR TAHUN -2013 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN INDIKATOR PADA TAHUN AWAL PROGRAM PROGRAM(OUTCOME)

Lebih terperinci

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan.

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan. PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA (Outcome)/Kegiatan (Output) Indikatif APBN APBD I APBD II Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 URUSAN WAJIB BIDANG

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN Rp. TARGET Rp.

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN Rp. TARGET Rp. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN - TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Lebih terperinci

PERSEN TASE (%) Dinas Tata Kota dan Perumahan ,82 Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame

PERSEN TASE (%) Dinas Tata Kota dan Perumahan ,82 Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame 05. A. KEBIJAKAN PROGRAM Arah kebijakan program pada Urusan Wajib Penataan Ruang diarahkan untuk mewujudkan tata ruang kota yang sinergis, serasi dan berkelanjutan didukung oleh dokumen perencanaan tata

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 ANGGARAN URAIAN TARGET URAIAN TARGET (RP)

PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 ANGGARAN URAIAN TARGET URAIAN TARGET (RP) PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 1 Tersedianya Jasa Surat Prosentase Surat yang Dikirim 1 Tahun Tercapainya Prosentase Surat 1 Tahun PELAYANAN ADMINISTRASI Rp 6.780.000,00 Menyurat

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Ir. SITI NURIANTY, MM Jabatan : Kepala

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator

Lebih terperinci

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KINERJA, KELOMPOK DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008-2013 Visi : Terwujudnya lingkungan yang bersih, indah dan tertib serta sehat

Lebih terperinci

SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN Kinerja Manajemen UMUM, ADMINISTRASI Penyelenggaraan

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN PROGRAM YANG ADA DI SETIAP SKPD 1 Program Penyediaan Jasa Surat Pelayanan Menyurat Dana Rp 1,000,000 562,580 56.26 Administrasi Perkantoran Jumlah surat yang surat 7,500 5,518 73.57 keluar Penyediaan Jasa

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR SKPD : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode APBN APBD I APBD II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 URUSAN WAJIB 1 19

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Formulir RKPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi

Lebih terperinci

Ringkasan Informasi tentang Kinerja dalam Lingkup Bagian Pengelolaan Aset Daerah tentang Realisasi Kegiatan yang telah dijalankan

Ringkasan Informasi tentang Kinerja dalam Lingkup Bagian Pengelolaan Aset Daerah tentang Realisasi Kegiatan yang telah dijalankan Ringkasan Informasi tentang Kinerja dalam Lingkup Bagian Pengelolaan Aset Daerah tentang Realisasi Kegiatan yang telah dijalankan a) LKPJ Tahun 2013 URUSAN WAJIB Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2017 Hal 1 dari 6 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 201 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 4.03. - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Formulir RKPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi

Lebih terperinci

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja. Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kelumpang Lembar dari.. Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

SKPD : SEKRETARIAT DPRD

SKPD : SEKRETARIAT DPRD : SEKRETARIAT DPRD Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 0 URUSAN WAJIB BIDANG Peningkatan 1. Peningkatan URUSAN OTONOMI DAERAH, Kinerja Manajemen PEMERINTAHAN UMUM, Penyelenggaraan Pemerintahan ADMINISTRASI

Lebih terperinci

Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun Indikator Rencana Tahun 2013

Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun Indikator Rencana Tahun 2013 Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2013 SKPD : DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN Indikator Rencana Tahun 2013 URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN KETAHANAN PANGAN 01 Program Pelayanan Administrasi 1,471,222,000

Lebih terperinci

RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN A. UTAMA 1 Meningkatnya Penerimaan 1 Optimalnya

Lebih terperinci

V. KARAKTERISTIK DAN KEMAMPUAN DAYA BELI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BOGOR. Tabel. 22 Dasar Perwilayahan di Kabupaten Bogor

V. KARAKTERISTIK DAN KEMAMPUAN DAYA BELI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BOGOR. Tabel. 22 Dasar Perwilayahan di Kabupaten Bogor V. KARAKTERISTIK DAN KEMAMPUAN DAYA BELI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BOGOR 5.1 Zona Pengembangan Pertanian dan Perdesaan di Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah

Lebih terperinci

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun 2012 Realisasi Capaian Program dan

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun 2012 Realisasi Capaian Program dan Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Kabupaten Kode Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target SKPD ) 1 10 1 10 01 1 10 01 01 1 10 01 01 01 Urusan

Lebih terperinci

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Program Utama Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai visi misi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal maka ditentukan oleh ketersedian anggaran

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 201 Organisasi/SKPD : 1.08.01.00. SEKRETARIAT BLHD Hal 1 dari 5 PROGRAM/KEGIATAN NOMOR SASARAN

Lebih terperinci

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 19 BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1 19 BIDANG URUSAN KESATUAN Peningkatan Peningkatan BANGSA DAN POLITIK DALAM Kinerja

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG Hal 1 dari 6 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi

Lebih terperinci

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Kabupaten Kode Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target Perkiraan Target 1 10 1 10 01 1 10 01 01 1 10 01 01 01 Urusan Wajib

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 203 dan Prakiraan Maju Tahun 204 Kabupaten Bogor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kode Pagu Dana URUSAN WAJIB 03 BIDANG URUSAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening U r a i a n / % Sisa 1 2 3 4 5 4 1 PENDAPATAN DAERAH 4,870,554,573,000.00 436,379,514,072.86

Lebih terperinci

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Sekretariat DPRD Kota Kendari

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Sekretariat DPRD Kota Kendari Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Sekretariat DPRD Kota Kendari Tujuan Sasaran Indikator sasaran Target Kinerja dan kerangka pendanaan Data capaian

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS TATA KOTA & PERUMAHAN KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS TATA KOTA & PERUMAHAN KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2014 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS TATA KOTA & PERUMAHAN KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2014 Tujuan Sasaran Indikator Kode Program dan Unit Kerja SKPD Sasaran

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA PROGRAM. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Jasa Telepon, listrik dan PDAM Kebutuhan kantor

INDIKATOR KINERJA PROGRAM. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Jasa Telepon, listrik dan PDAM Kebutuhan kantor FORMULIR VII.I.5 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2010 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD LINGKUP KOTA BANDUNG RENJA SKPD: KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG PERIODE PELAKSANAAN: TAHUN 2015 (S.D.

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2014 SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI, APBN ( DAK ) KEGIATAN PROSENTASE PROGRAM RENCANA TINGKAT

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2014 SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI, APBN ( DAK ) KEGIATAN PROSENTASE PROGRAM RENCANA TINGKAT DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 204 SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI, APBN ( DAK ) PROGRAM. Program Pelayanan. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Administrasi

Lebih terperinci

SKPD : DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

SKPD : DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN : DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 07 BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN 1 07 01 Program Pelayanan Terwujudnya 1 tahun - - 3,152,876,000 3,152,876,000 3,468,163,600 Administrasi

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI. Kota Padang 12 bulan ,00 APBD 12 bulan ,00

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI. Kota Padang 12 bulan ,00 APBD 12 bulan ,00 USULAN PERUBAHAN DAN TAMBAHAN RENJA 05 DAN PERKIRAAN MAJU 06 UNTUK PENYUSUNAN KUA - PPAS 05 (HASIL PEMBAHASAN DENGAN BAPPEDA TANGGAL 09 SEPTEMBER 04) DINAS TATA RUANG TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN KOTA PADANG

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan. Catatan Kode. Target Capaian Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan. Catatan Kode. Target Capaian Program/Kegiatan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Ciawi Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : RSUD CIAWI Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 06 BIDANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 06 01 Program

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2016 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 206 Urusan Pemerintahan :. 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Organisasi

Lebih terperinci

RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN LUBUK KILANGAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN LUBUK KILANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD KECAMATAN LUBUK KILANGAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN LUBUK KILANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan Daerah dan 01 Program Pelayanan Administrasi Pemerintahan 713,363,970

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik Persentase pelaksanaan

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. 1 paket Rp ,00 APBD awal: akhir: 2 buah Rp ,00 APBD awal: akhir:

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. 1 paket Rp ,00 APBD awal: akhir: 2 buah Rp ,00 APBD awal: akhir: RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I TAHUN ANGGARAN : 2017 1 Fasilitasi kegiatan 2 Fasilitasi kegiatan 3 Pengadaan Peralatan 4 Pengadaan Peralatan 5 Pengadaan Peralatan 6 Pengadaan Peralatan

Lebih terperinci

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 0 Formulir DPPA - SKPD. Urusan Pemerintahan Organisasi :.0. - OTONOMI DAERAH,

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Lampiran I.3 Perda Pertanggungjawaban Nomor Tanggal : : 000 31 Desember 2015 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, TAHUN 2015 Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung. Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung Kode Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target SKPD s.d Tahun 1 10 Urusan Wajib kependudukan

Lebih terperinci

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BANDUNG TAHUN 2013

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BANDUNG TAHUN 2013 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BANDUNG TAHUN 2013 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kode 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

Lebih terperinci

SKPD : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

SKPD : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 BIDANG URUSAN KETAHANAN 1,000,000,000 13,943,550,000 20,318,465,000 35,262,015,000 38,788,216,500 PANGAN 1 01 Program Pelayanan

Lebih terperinci

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. PA/KPA Ripurwanto, SH SiRUP LKPP

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. PA/KPA Ripurwanto, SH SiRUP LKPP Dokumen RUP SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 05 Formulir DPASKPD. Halaman : Urusan Pemerintahan Organisasi :.0. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan

Lebih terperinci

SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 18 BIDANG URUSAN Percepatan Peningkatan KEPEMUDAAN DAN OLAH Pembangunan kemantapan RAGA Infrastruktur sarana dan wilayah dan optimalisasi

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG Hal 1 dari RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.04. - Perumahan 1.04. - Dinas Cipta Karya dan Penataan

Lebih terperinci

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN No. Kegiatan Indikator Kinerja (Output) Target Tindak Lanjut Hasil Temuan

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN No. Kegiatan Indikator Kinerja (Output) Target Tindak Lanjut Hasil Temuan Unit Kerja : Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 No. Kegiatan Indikator Kinerja (Output) Target 1 2 3 4 1. Tindak Lanjut Hasil Temuan Terlaksananya pemantauan tindak

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 NO NAMA PROGRAM / KEGIATAN SASARAN APBD APBD PROV DAK TP DEKON UB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 VOLUME / TARGET LOKASI SUMBER PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 KECAMATAN RAWALUMBU KOTA BEKASI

TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 KECAMATAN RAWALUMBU KOTA BEKASI TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 KECAMATAN RAWALUMBU KOTA BEKASI Kode rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator

Lebih terperinci

Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil SiRUP LKPP Dokumen RUP SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA

RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA NAMA K/L/D/I : Pemerintah Kota Tasikmalaya TAHUN ANGGARAN : 2014 NO. NAMA SATUAN KERJA NAMA KEGIATAN LOKASI SUMBER DANA KODE DIPA JENIS PENGADAAN PAGU (Rupiah)

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA PAREPARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KOTA PAREPARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 PEMERINTAH KOTA PAREPARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.05. - PENATAAN RUANG : 1.05.01.

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 05 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR

Lebih terperinci

Tabel 5.2 Rencana Program, dan Kegiatan Penunjang serta Pendanaan Indikatif Dinas Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Badung

Tabel 5.2 Rencana Program, dan Kegiatan Penunjang serta Pendanaan Indikatif Dinas Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Badung - 9 - Tabel 5.2 Rencana Program, Penunjang serta Pendanaan Indikatif Dinas Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Badung Kode Tahun 20 Tahun 202 Tahun 203 Tahun 204 Tahun Program Pelayanan Administrasi

Lebih terperinci

INSPEKTORAT DAERAH. Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Bulan rekening jasa telephone, air, listrik, dan internet

INSPEKTORAT DAERAH. Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Bulan rekening jasa telephone, air, listrik, dan internet INSPEKTORAT DAERAH Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat materai 350 Buah jumlah kelengkapan surat menyurat

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 06 BIDANG URUSAN PERENCANAAN 15,979,263,000 15,979,263,000 17,577,189,300 PEMBANGUNAN DAERAH 1 06 01 Program Pelayanan Administrasi

Lebih terperinci

I-1 KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR : TANGGAL : RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN

I-1 KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR : TANGGAL : RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN I-1 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR : TANGGAL : RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

Lebih terperinci