RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN PROGRAM
|
|
- Yandi Budiono
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 Tabel : V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT KABUPATEN BOGOR TAHUN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM DATA CAPAIAN KONDISI KINERJA UNIT KERJA INDIKATOR TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN DAN (OUTCOME) PADA TAHUN AWAL PADA AKHIR PERIODE SKPD Tujuan SASARAN SASARAN KEGIATAN DAN KEGIATAN PERENCANAAN RENSTRA SKPD (2013) PENGANGGUNG (OUTPUT) 2008 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp & Lokasi I PROGRAM UTAMA 1 Peningkatan Kapasitas Meningkatnya Tercapainya kinerja Pembahasan Rancanagan Tersedianya penetapan 20 Raperda 20 1,542,839, ,012,976, ,667,737, ,810,027, ,810,027, Raperda 12,843,606,000 Ka Sub Bag lembaga perwakilan kelancaran tugas dalam fungsi legislasi Peraturan Daerah dokumen Rancangan Per UU rakyat daerah peran dan fungsi Peraturan Daerah kepala daerah Terjaringnya aspirasi Hearing/Dialog dan koordinasi Terlaksananya hearing melalui 40 Kecamatan ,322, ,882, ,937, ,613, ,613, Kec 2,229,367,000 Ka Sub Bag Hub. masyarakat di seluruh dengan Pejabat Pemerintah daerah kegiatan Jum'at Keliling Antar Lembaga kecamatan di wilayah dan Tokoh masyarakat/tokoh Kegiatan Rabu keliling Kabupaten Bogor Agama Tercapainya kinerja dari Alat Rapat-rapat Alat Kelengkapan Terlaksananya fasilitasi rapat- 275 kali ,325, ,981, ,470, ,020, ,020, kali 3,423,816,000 Ka Sub Bag Kelengkapan Dewan selama Dewan rapat alat kelengkapan dewan Persidangan 1 tahun Tersedianya keputusan Rapat-rapat Paripurna Terlaksananya rapat 30 kali ,926, ,505, ,092, ,092, ,092, kali 2,951,707,000 Ka Sub Bag,keputusan bersama, paripurna penetapan Persidangan persetujuan Terjaringnya aspirasi Kegiatan Reses Masa Sidang I Terlaksananya kegiatan 40 kecamatan 40 2,229,210, ,779,354, ,482, ,216,612, ,216,612, Kec 8,296,270,000 Ka Sub Bag Hub. masyarakat melalui reses di reses anggota 50 Anggota Dewan orang Antar Lembaga seluruh kecamatan Kegiatan Reses Masa Sidang II Terlaksananya kegiatan 40 kecamatan ,482, ,216,612, ,216,612, Kec 3,287,706,000 reses anggota 50 Anggota Dewan orang Kegiatan Reses Masa Sidang III Terlaksananya kegiatan 40 kecamatan ,208,132, ,216,612, ,216,612, Kec 3,641,356,000 reses anggota 50 Anggota Dewan orang Tersedianya rumusan alternati Kunjungan kerja Pimpinan dan Terlaksananya Kunjungan 50 Anggota Dewan ,640, ,600, ,320, ,957, ,957, Orang 2,724,474,000 Ka Sub Bag Hub. penyelesaian permasalahan Anggota ke dalam daerah Kerja dalam daerah Antar Lembaga pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bogor Meningkatnya pemahaman Peningkatan KapasitasPimpinan Terlaksananya keikutsertaan 50 Anggota Dewan 50 4,492,818, ,395,848, ,329,074, ,726,074, ,726,074, Orang 19,669,888,000 Ka Sub Bag dan wawasan anggota dan Anggota Pimpinan dan anggota Persidangan dalam rangka pelaksanaan dalam seminar,lokakarya dan tugas studi banding - Lokakarya/seminar 3 - sosialisasi/rapat kerja 8 - studi banding 7 Meningkatnya pemahaman da Recruitmen Tenaga Ahli Tersedianya tenaga ahli ,618, ,157, orang 436,775,000 Ka Sub Bag wawasan anggota Per UU dalam rangka pelaksanaan tugas Penunjang Kegiatan Fraksi-fraksi 7 400,914, ,314, ,314, orang 1,241,542,000 Rapat Paripurna Istimewa HJB Terfasilitasi nya Acara Pari Purna ,442, ,442,000 2 kali 298,884,000 HJB
2 Penunjang kegiatan badan anggaran, Badan Musyawarah & Badan Kehormatan thn 1,252,821,000 1 thn 2,264,965,000 1 thn 2,264,965,000 3 tahun 5,782,751,000 Penunjang Kegiatan Komisi A thn 1,170,140,000 1 thn 1,100,000,000 1 thn 1,100,000,000 3 tahun 3,370,140,000 Penunjang Kegiatan Komisi B thn 1,262,371,000 1 thn 1,200,000,000 1 thn 1,200,000,000 3 tahun 3,662,371,000 Penunjang Kegiatan Komisi C thn 1,172,481,000 1 thn 1,100,000,000 1 thn 1,100,000,000 3 tahun 3,372,481,000 Penunjang Kegiatan Komisi D thn 1,170,351,000 1 thn 1,100,000,000 1 thn 1,100,000,000 3 tahun 3,370,351,000 2 Penataan Peraturan Meningkatnya Tersedianya kajian Penyusunan Rencana Kerja Terlaksananya pengkajian 292,949, ,078, ,826,000 1,018,234,000 1,018,234,000 3,768,321,000 Ka Sub Bag Perundang- undangan Ketersediaan Peraturan dalam fungsi legislasi Rancangan Peraturan rancangan peraturan daerah Per UU Daerah sebagai Perundang-undangan Landasan Pelaksanaan Kewenangan Daerah Meningkatnya pengetahuan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Terlaksananya sosialisasi 136,226, ,976,000 85,438,000 85,438,000 85,438, ,516,000 Ka Sub Bag dan pemahaman Perundang-undangan produk-produk kepada Per UU masyarakat tentang produk masyarakat melalui penyebar hukum luasan buletin Tersedianya rencana kerja Penyusunan Rencana Kerja Terlaksananya penyusunan rencana - 1 kali 352,095,000 1 kali 266,971,000 1 kali 327,715,000 1 kali 327,715,000 4 kali 1,274,496,000 tahun 2011 Tahun 2011 kerja tahun Pelayanan Administrasi Terwujudnya Terwujudnya tertib Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan surat 1 thn 1 thn 26,580,000 1 thn 30,420,000 1 thn 31,220,000 1 thn 8,700,000 1 thn 8,700,000 5 tahun 105,620,000 Ka Sub bag Umum Perkantoran kelancaran pelayanan administrasi surat menyurat dan dokumen kerja kantor administrasi menyurat - Materai 6000 perkantoran - Materai 3000 Meningkatnya kelancaran Penyediaan jasa komunikasi, Terbayarnya jasa telepon,listrik dan 12 bulan 12 bulan 487,600, bulan 615,000, bulan 438,600, bulan 438,600, bulan 438,600, Bulan 2,418,400,000 Ka Sub bag Umum pelaksanaan tugas aparatur sumber daya air dan listrik PDAM Terjaminnya asuransi bagi anggota dan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan Tersedianya dana premi asuransi 12 Bulan 12 Bulan 713,051, Bulan 964,176, Bulan 772,617, Bulan 1,147,330, Bulan 1,147,330, Bulan 4,744,504,000 Ka Sub bag Umum keluarga yang mengalami kesehatan PNS bagi anggota dan keluarga sakit dan kecelakaan Terjaminnya legalitas Penyediaan jasa pemeliharaan Tersedianya STNK kendaraan 12 Bulan 12 Bulan 6,450, Bulan 6,450, Bulan 9,300, Bulan 9,500, Bulan 9,500, Bulan 41,200,000 Ka Sub bag Umum penggunaan kendaraan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dinas/operasional dinas/operasional - kendaraan roda 4 - kendaraan roda 2 Terciptanya suasana Penyediaan jasa kebersihan - Tersedianya jasa pelayanan 12 bulan 12 bulan 147,839, bulan 155,000, bulan 234,987, bulan 319,196, bulan 319,196, Bulan 1,176,218,000 Ka Sub bag Umum bersih dan nyaman dalam kantor kebersihan kantor bekerja di lingkungan - Tersedianya alat kebersihan
3 kantor dan bahan pembersih Meningkatnya kelancaran Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat 12 bulan 12 bulan 102,195, bulan 110,725, bulan 102,913, bulan 102,967, bulan 102,967, Bulan 521,767,000 Ka Sub bag Umum pelaksanaan tugas tulis kantor Meningkatnya kelancaran Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya kebutuhan barang 12 bulan 12 bulan 243,191, bulan 213,280, bulan 210,705, bulan 211,080, bulan 211,080, Bulan 1,089,336,000 Ka Sub bag Umum pelaksanaan tugas aparatur penggandaan cetakan dan penggandaan Meningkatnya kelancaran Penyediaan komponen instalasi Tersedianya kebutuhan komponen 12 bulan 12 bulan 60,932, bulan 88,860, bulan 82,060, bulan 82,060, bulan 82,060, Bulan 395,972,000 Ka Sub bag Umum pelaksanaan tugas aparatur listrik/ penerangan bangunan instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor kantor Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya kebutuhan surat kaba 1 tahun 1 tahun 137,900,000 1 tahun 275,526,000 1 tahun 235,500,000 1 tahun 236,400,000 1 tahun 236,400,000 5 tahun 1,121,726,000 Ka Sub bag Umum bahan bacaan peraturan perundang-undangan majalah dan buku peraturan Per-UU - Surat kabar - Tabloid mingguan - Majalah bulanan - Buku Peraturan Per-UU Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya BBM,gas dan sarana 12 Bulan 12 Bulan 612,810, Bulan 520,620, Bulan 358,480, Bulan 358,480, Bulan 358,480, Bulan 2,208,870,000 Ka Sub bag Umum bahan logistik dan prasarana - BBM Mobil Jabatan Pimpinan - BBM Mobil WK.Ketua - Genzet - Mesin Babat rumput - BBM mobil dinas operasional Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan makanan dan Tersedianya makanan dan minuma 1 tahun 1 tahun 615,000,000 1 tahun 423,780,000 1 tahun 429,000,000 1 tahun 275,825,000 1 tahun 275,825,000 5 tahun 2,019,430,000 Ka Sub bag Umum makanan dan minuman rapat minuman tamu dalam 1 tahun dan tamu 1 tahun - Jamuan rapat - Jamuan tamu Terwujudnya koordinasi Rapat-rapat koordinasi dan Terselenggaranya rapat-rapat 1 tahun 1 tahun 632,434,000 1 tahun 487,334,000 1 tahun 705,231,000 1 tahun 705,231,000 1 tahun 705,231,000 5 tahun 3,235,461,000 Ka Sub bag Umum dan konsultasi dengan konsultasi ke dalam dan luar koordinasi dan konsultasi ke dalam instansipusat maupun daerah dan luar daerah provinsi Meningkatnya motivasi Penyediaan jasa tenaga Tersedianya honor bulanan bagi 12 bualn 12 bualn 368,400, bualn 195,525, bualn 144,150, bualn 144,150, bualn 144,150, Bulan 996,375,000 Ka Sub bag Umum kerja pegawai kontrak dan pendukung administrasi/teknis pegawai kontrak dan arsiparis arsiparis perkantoran di selama 1 tahun Terwujudnya tertib administras Penyediaan pelayanan Terlaksananya pengelolaan 12 bulan 12 bulan 25,806, bulan 28,931, bulan 35,266, bulan 40,926, bulan 40,926, Bulan 171,855,000 Ka Sub bag Umum kepegawaian administrasi kepegawaian administrasi kepegawaian di selama 1 tahun Terwujudnya tertib Penyediaan pengelolaan Terlaksananya pengelolaan 12 bulan 12 bulan 12,147, bulan 14,337, bulan 14,842, bulan 57,576, bulan 57,576, Bulan 156,478,000 Ka Sub bag Umum administrasi inventarisasi administrasi barang administrasi barang di Sekretariat aset Terwujudnya tertib Pelayanan dokumentasi dan arsip Tertatanya arsip 1 tahun 1 tahun 166,656,000 1 tahun 165,809,000 1 tahun 303,005,000 1 tahun 282,705,000 1 tahun 282,705,000 5 tahun 1,200,880,000 Ka Sub bag Umum administrasi dokumentasi SKPD selama 1 tahun dan arsip SKPD Terciptanya suasana aman Penyediaan pelayanan keamanan Terlaksananya piket kantor dan 12 bulan 12 bulan 129,440, bulan 218,040, bulan 214,200, bulan 99,000, bulan 99,000, Bulan 759,680,000 Ka Sub bag Umum dalam bekerja di pengamanan unjuk rasa lingkungan Sekretariat - Polisi - TNI - PolPP 4 Peningkatan Sarana dan Terwujudnya Terpenuhinya kebutuhan Pembangunan gedung kantor Terbangunnya gedung kantor 246,875, ,000,000 1,768,678, ,000,000 2,630,553,000 Ka Sub bag Umum
4 Prasarana Aparatur Kecepatan, gedung kantor kelengkapan dewan,ruang staf dan Kenyamanan dan arsip Keamanan Kerja Aparatur Meningkatnya kelancaran Pengadaan mobil jabatan Tersedianya kebutuhan kendaraan 1,313,725,000 1,494,525, ,425,000-3,260,675,000 Ka Sub bag Umum dalam melaksanakan tugas minibus Meningkatnya kelancaran Pengadaan kendaraan dinas/ Tersedianya kebutuhan kendaraan 27,000,000 3,047,625,000 1,936,600,000-5,011,225,000 Ka Sub bag Umum dalam melaksanakan tugas operasional micro bus Tersedianya kebutuhan Pengadaan mebeleur Tersedianya kebutuhan mebeleur 208,471, ,431,000 56,547, ,449,000 Ka Sub bag Umum sarana dan prasarana - Meja rapat kantor di - Kursi rapat - Kursi tunggu - Lemari arsip Terpenuhinya kebutuhan Pengadaan peralatan kantor Tersedianya kebutuhan peralatan 237,285, ,075,000 46,420,000 67,545, ,325,000 Ka Sub bag Umum sarana dan prasaran gedung kantor kantor di - Notebook - Handycam - Mesin tik Terpenuhinya kebutuhan Pengadaan perlengkapan kantor Tersedianya pengadaan 115,500,000 47,750,000 98,945, ,161, ,356,000 Ka Sub bag Umum sarana dan prasarana perlengkapan kantor kantor di - AC - Telepon Terjaganya kondisi fisik Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung kantor 1 tahun 1 tahun 464,200,000 1 tahun 472,200,000 1 tahun 323,200,000 1 tahun 375,200,000 1 tahun 375,200,000 2,010,000,000 Ka Sub bag Umum gedung kantor Sekretariat kantor sehingga dapat - Pengecatan dinding berfungsi optimal - Kristalisasi - Perbaikan kamar mandi - Perbaikan atap - Penggantian paving blok - Perbaikan pintu dan jendela - Pengecatan tralis Terjaganya kondisi mobil Pemeliharaan rutin/berkala mobil Terpeliharanya kendaraan dinas 1 tahun 1 tahun 67,120,000 1 tahun 137,750,000 1 tahun 136,625,000 1 tahun 137,250,000 1 tahun 137,250, ,995,000 Ka Sub bag Umum jabatan di jabatan mobil jabatan - roda 4 Terjaganya kondisi kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya kendaraan dinas 1 tahun 1 tahun 280,835,000 1 tahun 251,045,000 1 tahun 184,925,000 1 tahun 278,300,000 1 tahun 278,300,000 1,273,405,000 kendaraan dinas/operasional operasional Ka Sub bag Umum - Roda 4 - Roda 2 Terpeliharanya Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya pemeliharaan 1 tahun 1 tahun 2,750,000 1 tahun 3,250,000 1 tahun 11,250,000 1 tahun 29,800,000 1 tahun 29,800,000 76,850,000 Ka Sub bag Umum perlengkapan gedung perlengkapan gedung kantor perlengkapan gedung kantor kantor kantor - Pompa air - Instalasi air - Pembelian kran Terjaganya kondisi Pemeliharaan rutin/berkala Terjaganya kondisi peralatan gedu 1 tahun 1 tahun 3,000,000 1 tahun 1,500,000 1 tahun 3,000,000 1 tahun 4,800,000 1 tahun 4,800,000 17,100,000 Ka Sub bag Umum peralatan gedung kantor di peralatan gedung kantor kantor di sehingga - Mesin Faxs tetap dapat berfungsi Terjaganya kondisi Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya perbaikan mebeleu 1 tahun 1 tahun 86,750,000 1 tahun 86,425,000 1 tahun 46,075,000 1 tahun 71,000,000 1 tahun 71,000, ,250,000 Ka Sub bag Umum mebeleur di Sekretariat mebeleur di sehingga tetap dapat - Perbaikan meja kerja - Perbaikan kursi kerja
5 - Perbaikan meja rapat - Perbaikan kursi kerja - Perbaikan sofa - Perbaikan lemari buku - Perbaikan lemari arsip Terjaganya kondisi Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya komputer dan printe 1 tahun 1 tahun 85,025,000 1 tahun 73,300,000 1 tahun 41,400,000 1 tahun 77,300,000 1 tahun 77,300, ,325,000 Ka Sub bag Umum komputer di Sekretariat komputer di sehingga tetap dapat - Komputer - Printer Terjaganya kondisi alat-alat Pemeliharaan rutin/berkala alat Terpeliharanya alat-alat komunikas 1 tahun 1 tahun 7,500,000 1 tahun 7,500,000 1 tahun 7,500,000 1 tahun 10,000,000 1 tahun 10,000,000 42,500,000 Ka Sub bag Umum komunikasi di Sekretariat studio dan komunikasi di sehingga berfungsi - Soundsystem - Wareless - Handycam - Camera - Recorder - LCD Terjaganya kondisi AC di Pemeliharaan rutin/berkala AC Terpeliharanya kondisi AC di 1 tahun 1 tahun 79,550,000 1 tahun 86,500,000 1 tahun 62,200,000 1 tahun 55,100,000 1 tahun 55,100, ,450,000 Ka Sub bag Umum sehingga tetap dapat berfungsi Terjaganya kondisi Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya kondisi jaringan 1 tahun 1 tahun 8,750,000 1 tahun 8,000,000 1 tahun 5,000,000 1 tahun 210,000,000 1 tahun 210,000, ,750,000 Ka Sub bag Umum jaringan komputerisasi di jaringan komputerisasi komputerisasi Setkretariat Terjaganya kondisi mesin Pemeliharaan rutin/berkala mesin Terpeliharanya kondisi mesin tik di 1 tahun 1 tahun 7,000,000 1 tahun 8,800,000 1 tahun 3,500,000 1 tahun 4,900,000 1 tahun 4,900,000 29,100,000 Ka Sub bag Umum tik di tik sehingga tetap dapat Terjaganya kondisi alat-alat Pemeliharaan Alat Rumang Tangga Terpeliharanya kondisi alat2 rumah 1 tahun 1 tahun 10,800,000 1 tahun 19,800,000 1 tahun 10,800,000 1 tahun 10,800,000 1 tahun 10,800,000 63,000,000 Ka Sub bag Umum rumah tangga di Sekretariat tangga sehingga berfungsi Terjaganya kondisi jaringan listrik di Sekretariat sehingga tetap Pemeliharaan Rutin/berkala Instalasi jaringan listrik dan komunikasi Terpeliharanya jaringan listrik di 12 bulan 12 bulan 20,000, bulan 20,000, bulan 13,750, bulan 32,500, bulan 32,500, ,750,000 Ka Sub bag Umum Terjaganya kondisi taman/ Pemeliharaan taman dan halaman Terpeliharanya kondisi taman/ 1 tahun 1 tahun 111,475,000 1 tahun 113,300,000 1 tahun 66,602,000 1 tahun 58,500,000 1 tahun 58,500, ,377,000 Ka Sub bag Umum halaman kantor di kantor halaman kantor Set. sehingga - Perbaikan kanstin - Perbaikan gorong-gorong - Perbaikan conblok -Pembelian tanaman Terjaganya kondisi taman Pemeliharaan pagar dan tanaman Terpeliharanya kondisi taman/ 1 tahun 1 tahun 66,925,000 1 tahun 76,300,000 1 tahun 123,300,000 1 tahun 123,300,000 1 tahun 123,300, ,125,000 Ka Sub bag Umum dan halaman kantor di halaman kantor di : - Pengecatan pagar - Pengecatan atap area parkir - Perbaikan pagar yang rusak Terjaganya kondisi genzet Pemeliharaan genzet Terpeliharanya kondisi genzet 1 tahun 1 tahun 16,140,000 1 tahun 17,010,000 1 tahun 17,010,000 1 tahun 17,010,000 1 tahun 17,010,000 84,180,000 Ka Sub bag Umum di kantor sehingga tetap dapat
6 5 Peningkatan Disiplin Terwujudnya Disiplin Terpenuhinya kebutuhan Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas harian 370,050, ,640, ,150, ,150, ,150,000 1,734,140,000 Ka Sub bag Umum Aparatur dan Kewibawaan pakaian dinas dan perlengkapannya dan atribut bagi aparatur Sekretariat Aparatur atributnya di : - Pakaian sipi Harian (PSH) - PDH lengan pendek - PDH lengan panjang - PSR Terpenuhinya kebutuhan Pengadaan pakaian Kerja lapangan Tersedianya Pakaian Kerja lapangan - - 9,780, ,780,000 Ka Sub bag Umum pakaian dinas dan atributnya di Sekretariat 6 Peningkatan Kapasitas Terwujudnya Meningkatnya pengetahuan Pengiriman Peserta Bimbingan Terlaksananya pengiriman peserta 250,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 1,070,000,000 Ka Sub bag Umum Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas dan pemahaman aparatur Teknis Implementasi Peraturan bimbingan teknis implementasi dan Kinerja Sumber Perundang-undangan peraturan Perundang-undangan Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Per UU 90,000,000 90,000,000 Pembinaan Mental dan Rohani Bagi ,000,000 28,000,000 56,000,000 Aparatur 7 Peningkatan Pengembang Terwujudnya Tersedianya dokumen Penyusunan laporan capaian Tersedianya laporan capaian kiner 1 tahun 1 tahun 20,000,000 1 tahun 20,000,000 1 tahun 25,000,000 1 tahun 25,000,000 1 tahun 25,000, ,000,000 Ka Sub Bag Sistem Pelaporan Capaian Pertanggungjawaban yang menunjukkan kinerja kinerja dan ikhtisar realisasi dan keuangan Program Kinerja dan Keuangan Kinerja dan Keuangan selama 1 kinerja SKPD tahun 2011 SKPD tahun Terpenuhinya kebutuhan Penyusunan pelaporan keuangan Tersedianya laporan keuangan 1 tahun 1 tahun 15,000,000 1 tahun 15,000,000 1 tahun 25,000,000 1 tahun 25,000,000 1 tahun 25,000, ,000,000 Ka Sub Bag bahan laporan keuangan semesteran semesteran Program pemerintah Kab.Bogor dari Terpenuhinya kebutuhan Penyusunan pelaporan keuangan Tersedianya laporan keuangan 1 tahun 1 tahun 48,100,000 1 tahun 20,000,000 1 tahun 40,000,000 1 tahun 40,000,000 1 tahun 40,000, ,100,000 Ka Sub Bag bahan laporan pemerintah akhir tahun Set. Laporan Akhir Program Kab.Bogor dari Set. Tahun Terpenuhinya kebutuhan Penyusunan perencanaan - Tersedianya dokumen RKA dan 1 tahun 1 tahun 50,000,000 1 tahun 50,000,000 1 tahun 55,000,000 1 tahun 90,000,000 1 tahun 90,000, ,000,000 Ka Sub Bag dokumen anggaran anggaran DPA tahun 2012 Keuangan - Tersedianya dokumen RKA-P dan DPA-P thn 2011 Terwujudnya tertib Penatausahaan keuangan SKPD Tertatanya administrasi keuangan 12 bulan 12 bulan 232,979, bulan 175,750, bulan 200,000, bulan 150,000, bulan 150,000, ,729,000 Ka Sub Bag administrasi keuangan program/kegiatan Keuangan tahun 2010 Tersedianya arahan Penyusunan Renja dan Renstra Tersedianya renja Ka Sub Bag program kerja Sekretariat SKPD Program Tahun 2011 Terwujudnya tertib Verifikasi keuangan Set Tersedianya data keuangan yang Ril bulan 30,000, ,000,000 Ka Sub Bag administrasi keuangan Keuangan Terwujudnya tertib dokumentasi dan penataan arsip Tersediannya dokumentasi dan bulan 35,000, bulan 35,000, bulan 35,000, ,000,000 Ka Sub Bag administrasi keuangan Keuangan Set tertatanya arsip keuangan Set Keuangan Monitoring evaluasi dan Pelaporan SKP Tersedianya Laporan Evaluasi keuangan 12 bulan 25,000, bulan 25,000,000 50,000,000 Ka Sub Bag Keuangan
7 Penyusunan pelaporan Prognosis Ka Sub Bag Asistensi Sistem Penatausahaan keuangan 17,350,000 17,350,000 SKPD
SKPD : SEKRETARIAT DPRD
: SEKRETARIAT DPRD Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 0 URUSAN WAJIB BIDANG Peningkatan 1. Peningkatan URUSAN OTONOMI DAERAH, Kinerja Manajemen PEMERINTAHAN UMUM, Penyelenggaraan Pemerintahan ADMINISTRASI
Lebih terperinciPrakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
Lebih terperinciProgram dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator
Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 2,635,820,000
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015
Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
Lebih terperinciRumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : INSPEKTORAT Indikator Rencana Tahun 2013 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi 931,909,000 APBD
Lebih terperinciSKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN
: DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 05 BIDANG URUSAN PENATAAN - - 5,249,001,000 5,249,001,000 5,078,173,600 RUANG 1 05 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan
Lebih terperinciHasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895
: INSPEKTORAT Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN kinerja manajemen UMUM, ADMINISTRASI penyelenggaraan pemerintahan KEUANGAN
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPRD KAB. BLORA PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Tahun Anggaran 2016 Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kode 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 01 Penyediaan
Lebih terperinciSKPD : RSUD LEUWILIANG
: RSUD LEUWILIANG Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,685,382,000 7,685,382,000 7,293,915,251
Lebih terperinciTabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Sekretariat DPRD Kota Kendari
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Sekretariat DPRD Kota Kendari Tujuan Sasaran Indikator sasaran Target Kinerja dan kerangka pendanaan Data capaian
Lebih terperinciSKPD : RSUD CILEUNGSI
: RSUD CILEUNGSI Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,236,903,000 7,236,903,000 8,684,283,600 Administrasi
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) SEKRETARIAT DPRD TAHUN ANGGARAN 203 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Lebih terperinciPrakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Program 1 URUSAN WAJIB 1 22 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1 22 01 Program Pelayanan
Lebih terperinciSKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU
: BADAN PERIZINAN TERPADU Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 16 BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL 1 16 01 Program Pelayanan Cibinong Terwujudnya - - 1,702,753,000 1,702,753,000 1,876,900,000 Administrasi
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR TANGGAL : : 21 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013 PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciPENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SWAKELOLA Nomor : Tanggal : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Pada Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya Alamat : Jl. RE. Martadinata No. 334
Lebih terperinciDINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR SKPD : DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 20 Indikator 17 Program Peningkatan dan - Optimalnya Penerimaan 3,161,941,904,435 13,793,841,401 13,793,841,401
Lebih terperinciLAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD NOMOR : 910/11/Kpts/Setwan/2013 TANGGAL : 28 Juni 2013
LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD NOMOR : 910/11/Kpts/Setwan/2013 TANGGAL : 28 Juni 2013 RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar
Lebih terperinciSKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN Pembangunan Uoaya Mitigasi UMUM, ADMINISTRASI Infrastruktur
Lebih terperinciSKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
: KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 4 BIDANG URUSAN KEARSIPAN Peningkatan Peningkatan - - 6,285,901,018 6,285,901,018 3,394,491,120 Kinerja manajemen 4 01 Program
Lebih terperinciPENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN
PROGRAM YANG ADA DI SETIAP SKPD 1 Program Penyediaan Jasa Surat Pelayanan Menyurat Dana Rp 1,000,000 562,580 56.26 Administrasi Perkantoran Jumlah surat yang surat 7,500 5,518 73.57 keluar Penyediaan Jasa
Lebih terperinciTabel 3.2 Rumusan Rancana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor
SKPD : Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kode URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN PENATAAN RUANG Tabel 3.2 Rumusan Rancana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor 01 Program
Lebih terperinciPENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang
Lebih terperinciSEKRETARIAT DPRD URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 44 TAHUN 2014 TANGGAL 30 DESEMBER 2014 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.20. - OTONOMI DAERAH,
Lebih terperinciSKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
: DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN Kinerja Manajemen UMUM, ADMINISTRASI Penyelenggaraan
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) SEKRETARIAT DPRD TAHUN ANGGARAN 2013 DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA SKPD 2.2.1 DPPA SKPD
Lebih terperinciPrakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR SKPD : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode APBN APBD I APBD II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 URUSAN WAJIB 1 19
Lebih terperinciCatatan Penting Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencana Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode Kinerja Program
Lebih terperinciTabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR
Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE Program dan Kegiatan
Lebih terperinciRENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN A. UTAMA 1 Meningkatnya Penerimaan 1 Optimalnya
Lebih terperinciDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. Halaman 67
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 2.28.56.000 0 PERKANTORAN 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Materai 230
Lebih terperinciSKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH
: DINAS PENDAPATAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 8 9 10 11 Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan - Optimalnya 3,161,941,904,435 - Optimalnya 3,161,941,904,435 DAERAH,
Lebih terperinciTabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rancangan Awal RKPD Pagu Lokasi WAJIB I Program Pelayanan Administrasi Cibinong Terwujudnya
Lebih terperinciPrakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP Kode URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 01 Program Pelayanan Administrasi 1,264,847,100 - - 1,264,847,100 1,264,847,100
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami
Lebih terperinciefisien dan program/kegiata akuntabel dan partisipatif
Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator
Lebih terperinciRENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN LUBUK KILANGAN TAHUN ANGGARAN 2014
SKPD KECAMATAN LUBUK KILANGAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN LUBUK KILANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan Daerah dan 01 Program Pelayanan Administrasi Pemerintahan 713,363,970
Lebih terperinciTabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kelumpang Lembar dari.. Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Lebih terperinciURAIAN sebelum perubahan
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN : 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRD Halaman : 1 dari 6 Jumlah 1.20.1.20.04.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH Jumlah Pendapatan 1.20.1.20.04.00.00.5.
Lebih terperinciPENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut perlu ditetapkan program-program
Lebih terperinciPENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 ANGGARAN URAIAN TARGET URAIAN TARGET (RP)
PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 1 Tersedianya Jasa Surat Prosentase Surat yang Dikirim 1 Tahun Tercapainya Prosentase Surat 1 Tahun PELAYANAN ADMINISTRASI Rp 6.780.000,00 Menyurat
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 201 Organisasi/SKPD : 1.08.01.00. SEKRETARIAT BLHD Hal 1 dari 5 PROGRAM/KEGIATAN NOMOR SASARAN
Lebih terperinciRENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DPRD KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2015
: SEKRETARIAT KOTA PADANG RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2015 No. I BELANJA LANGSUNG URUSAN PILIHAN Program Pelayanan Administrasi Peran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat kelancaran
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2017
Hal 1 dari 6 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 201 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 4.03. - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH
Lebih terperinciSKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
: KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 19 BIDANG URUSAN KESATUAN Peningkatan 1. Optimalisasi BANGSA DAN POLITIK DALAM pelayanan penyelenggaraan NEGERI kehidupan sosial
Lebih terperinciSKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 19 BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1 19 BIDANG URUSAN KESATUAN Peningkatan Peningkatan BANGSA DAN POLITIK DALAM Kinerja
Lebih terperinciPrakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kode 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) SEKRETARIAT DPRD TAHUN ANGGARAN 204 DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. DPA SKPD 2.2 DPA SKPD 2.2. DPA SKPD 3. DPA SKPD 3.2 NAMA FORMULIR
Lebih terperinciPrakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan. Catatan Kode. Target Capaian Program/Kegiatan
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Ciawi Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : RSUD CIAWI Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan
Lebih terperinciRENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2017
RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2017 URAIAN PAGU TRI I Rencana Aksi TRI II Rencana Aksi TRI III Rencana Aksi TRI IV Rencana Aksi 15,030,800,300 2,254,620,045 Jan Feb Mar 4,509,240,090
Lebih terperinciRencana Umum Pengadaan
Rencana Umum (Melalui Penyedia) K/L/D/I Tahun Anggaran : 2014 : Kabupaten Sampang Nama Paket 1. SEKRETARIAT 2. SEKRETARIAT 3. SEKRETARIAT 4. SEKRETARIAT 5. SEKRETARIAT 6. SEKRETARIAT 7. SEKRETARIAT 8.
Lebih terperinciRENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Rp ,00 APBD ( ) Rp ,00 APBD (
RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I : KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN : 2015 No Satuan Kerja 1 SEKRETARIAT Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 31.000.000,00 APBD (1.20.1.20.04.01.01) Belanja ATK,
Lebih terperinciKABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : 41 Tahun 2013 TANGGAL : 24 Desember 2013 Urusan Pemerintahan
Lebih terperinciRekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan
Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 04 Formulir DPPA - SKPD. Urusan Pemerintahan Organisasi :.07. - PERHUBUNGAN :.07.0.
Lebih terperinciRENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KINERJA, KELOMPOK DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008-2013 Visi : Terwujudnya lingkungan yang bersih, indah dan tertib serta sehat
Lebih terperinciSKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP
: BADAN LINGKUNGAN HIDUP Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 08 BIDANG URUSAN Peningkatan 1. Peningkatan - - 9,551,780,000 9,551,780,000 10,036,258,668 LINGKUNGAN HIDUP pembangunan kualitas infrastruktur
Lebih terperinciRumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2016
Halam an : ١ RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2016 Formulir RKA-SKPD Urusan Pemerintahan Organisas l.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
Lebih terperinciRENCANA AKSI TAHUN 2017
RENCANA AKSI TAHUN 2017 SEKRETARIAT KOTA BLITAR TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase fasilitasi pembahasan
Lebih terperinciProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tabel 6.1 INDIKATOR KINERJA SET-DPRD KABUPATEN PELALAWAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Program / Kegiatan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal
Lebih terperinciPERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015
Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
Lebih terperinciPengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Tahun Anggaran Nomor: 027/53/ /2013. Perkiraan Biaya (Rp.
Pengumuman Rencana Umum (RUP) Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2013 Nomor: 027/53/421.051/2013 No. Nama Paket Belanja 1 Penyediaan Alat Tulis Penyediaan Jasa Surat Menyurat Alat Tulis 99.753.600
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN SEKRETARIAT DEWAN KOTA SALATIGA TAHUN 2017
PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN SEKRETARIAT DEWAN KOTA SALATIGA TAHUN 2017 1 REALISASI ANGGARAN Realisasi Anggaran Dari anggaran yang tersedia untuk Sekretariat DPRD
Lebih terperinciINDIKATOR KINERJA PROGRAM. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Jasa Telepon, listrik dan PDAM Kebutuhan kantor
FORMULIR VII.I.5 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2010 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD LINGKUP KOTA BANDUNG RENJA SKPD: KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG PERIODE PELAKSANAAN: TAHUN 2015 (S.D.
Lebih terperinciRENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 12 bulan Rp ,00 APBD awal: akhir: 12 bulan Rp ,00 APBD awal: akhir:
RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATUAN KERJA : PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL : SEKRETARIAT DPRD KAB. KENDAL TAHUN ANGGARAN : 2017 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Lebih terperinciProgram dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode
Program dan Kegiatan SKPD Tahun 207 SKPD : Dinas Perhubungan Urusan : Perhubungan Rencana Tahun 207 Prakiraan Maju Tahun 208 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode Indikator Kinerja Program/Sasaran
Lebih terperinciRencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang 2018
Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2016 terdiri dari
Lebih terperinciRENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF RSUD CIBINONG KABUPATEN BOGOR TAHUN
RENCANA,, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK PENAAN INDIKATIF RSUD CIBINONG KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008- TUJUAN INDIKATOR KINERJA KERANGKA PENAAN (OUTCOME) PADA TAHUN AWAL PADA AKHIR PERIODE KERJA RENSTRA SKPD
Lebih terperinciINDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN Rp. TARGET Rp.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN - TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Lebih terperinciINDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2015
INDIKATOR UTAMA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2015 NO STRATEGIS INDIKATOR A. UTAMA 1 Meningkatnya Efektivitas 1 Tersusunnya Rumusan 5 Rumusan 1 Program Penataan Adminstrasi Kebijakan Bidang Pemerintahan Kebijakan
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : Organisasi : 4.05. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA 4.05.03. - SEKRETARIAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 201
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan : 4. 0 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 205 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 07 Urusan Wajib Perhubungan Organisasi :. 07. 0 Dinas Perhubungan,
Lebih terperinciRENCANA KERJA TAHUN 2015 SEKRETARIAT DPRD KOTA BONTANG
RENCANA KERJA TAHUN 2015 SEKRETARIAT DPRD KOTA BONTANG DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI... i DAFTAR GAMBAR... ii BAB I Pendahuluan I.1 Latar Belakang... 1 I.2 Landasan Hukum... 2 I.3 Maksud dan Tujuan...
Lebih terperinciKEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015
KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015 Kode Prog Keg. Uraian Output Target Kinerja 1 2 3 4 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening U r a i a n / % Sisa 1 2 3 4 5 4 1 PENDAPATAN DAERAH 4,870,554,573,000.00 436,379,514,072.86
Lebih terperinciTarget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)
Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator
Lebih terperinciRumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 203 dan Prakiraan Maju Tahun 204 Kabupaten Bogor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kode Pagu Dana URUSAN WAJIB 03 BIDANG URUSAN
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012 JUMLAH PENDAPATAN , , ,
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR : TANGGAL : 71Tahun 2011 28 Desember 2011 PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
Lebih terperinciPROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 KEGIATAN DANA BELANJA
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD : KECAMATAN MURUNG NO NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PLAFON ANGGARAN LOKASI SUMBER KELUARAN HASIL NILAI (Rp)
Lebih terperinciRENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, TARGET DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PELALAWAN
Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, TARGET DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PELALAWAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Kode TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN
Lebih terperinciPrakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 06 BIDANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 06 01 Program
Lebih terperinciPENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015 SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEGIATAN PROGRAM YANG ADA DI SETIAP SKPD 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat yang Keluar
Lebih terperinciTabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Kabupaten Kode Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target Perkiraan Target 1 10 1 10 01 1 10 01 01 1 10 01 01 01 Urusan Wajib
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROGRAM, KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN RENCANA KERJA SKPD (RENJA-SKPD) TAHUN 2014 SKPD : Inspektorat Kabupaten No Kode Program / Kegiatan / Rincian Kegiatan Tujuan
Lebih terperinciDAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015
DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABATEN PEMERINTAH KABATEN TAHUN ANGGARAN 2015 BIDANG : GABUNGAN H 1 / 6 : SEKRETARIAT 00001 Program Pelayanan Administrasi Peran 1 120040101 Penyediaan jasa
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA TANGERANG
Hal 1 dari 6 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi
Lebih terperinciSATPOL PP KOTA MAGELANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER 31 DESEMBER 2016
SATPOL PP KOTA MAGELANG LAPORAN PER 31 DESEMBER 2016 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.19 ORGANISASI : 1.19.01 SUB UNIT ORGANISASI : 1.19.01.01 KODE REKENING PENDAPATAN - - - - - 1 19 1 19 01 00 00 5 BELANJA DAERAH
Lebih terperinciPrasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 3. Sistem Informasi Perumahan di Seksi Pembangunan di Kabupaten Bogor
A. UTAMA 1 Program Lingkungan Sehat 1. Terlaksananya peningkatan 1. Persentase Luas 8.044 % 1. Verifikasi Prasarana, Sarana dan Seksi Pembangunan - 4.4 kualitas bangunan dan pemukiman yang tertata Utilitas
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 11 TAHUN 2015 4 Januari 2016 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor
Lebih terperinciBAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LUMBUNG TAHUN LALU
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LUMBUNG TAHUN LALU Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ditujukkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program
Lebih terperinciPerkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun 2012 Realisasi Capaian Program dan
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Kabupaten Kode Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target SKPD ) 1 10 1 10 01 1 10 01 01 1 10 01 01 01 Urusan
Lebih terperinciEvaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016
( Dalam Juta Rupiah) NO / BIDANG INDIKATOR (OUTPUT) 1 2 3 4 1 Urusan Wajib 1.24 Bidang Kearsipan 1. 1.24.01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.24.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.24.01.02 Penyediaan
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015
Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) SEKRETARIAT TAHUN ANGGARAN 2015 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD 1 DPA SKPD 2.1 Ringkasan Dokumen
Lebih terperinciTabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung Kode Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target SKPD s.d Tahun 1 10 Urusan Wajib kependudukan
Lebih terperinci