SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA"

Transkripsi

1 : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 2 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 01 Program Pelayanan Terwujudnya 100 % ,618, ,618, ,079,800 Administrasi Perkantoran kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Surat Cibinong Jumlah benda - benda Terwujudnya tertib 100 % 2,160,000 2,160,000 2,376,000 sedang BPMPD Menyurat pos untuk surat administrasi surat berjalan menyurat dan menyurat dokumen kerja kantor - Materai lembar - Materai lembar Penyediaan Jasa Komunikasi, Cibinong Jumlah sarana Terwujudnya tertib 100 % 76,200,000 76,200,000 83,820,000 sedang BPMPD Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi dan administrasi berjalan listrik yang penyediaan jasa dibayarkan selama 12 komunikasi, sumber bulan daya air dan listrik - Jaringan telepon 2 jaringan - Jaringan listrik 1 jaringan - Jaringan internet 1 jaringan - PDAM 1 rekening Penyediaan Jasa Pemeliharaan Cibinong Jumlah STNK Terjaminnya legalitas 100 % 12,550,000 12,550,000 13,805,000 sedang BPMPD dan Perizinan Kendaraan kendaraan dinas/ penggunaan berjalan Dinas/ Operasional operasional kendaraan dinas yang diperpanjang operasional legalitasnya - Kendaraan roda 4 9 unit - Kendaraan roda 2 11 unit Penyediaan Jasa Kebersihan Cibinong Jumlah tenaga 5 orang Terciptanya suasana 100 % 70,000,000 70,000,000 77,000,000 sedang BPMPD Kantor kebersihan yang bersih dan nyaman berjalan dibayarkan honornya dalam bekerja di Jumlah alat 15 jenis lingkungan BPMPD kebersihan dan alat pembersih Penyediaan Alat Tulis Kantor Cibinong Jumlah alat tulis 44 jenis Meningkatnya 100 % 45,000,000 45,000,000 49,500,000 sedang BPMPD kantor BPMPD kelancaran berjalan pelaksanaan tugas aparatur BPMPD Penyediaan Barang Cetakan dan Cibinong Jumlah barang 16 Meningkatnya 100 % 25,000,000 25,000,000 27,500,000 sedang BPMPD Penggandaan cetakan dan lembar kelancaran berjalan penggandaan pelaksanaan tugas aparatur BPMPD Penyediaan Komponen Instalasi Cibinong Jumlah komponen 13 jenis Meningkatnya 100 % 15,000,000 15,000,000 16,500,000 sedang BPMPD Listrik/Penerangan Bangunan instalasi listrik/ kelancaran berjalan Kantor bangunan kantor pelaksanaan tugas aparatur BPMPD Penyediaan Bahan Logistik Cibinong - Jumlah tabung Gas 1 tabung Terwujudnya 100 % 2,040,000 2,040,000 2,244,000 sedang BPMPD Kantor yang disi ulang 12 kali kebutuhan peralatan berjalan - Jumlah tabung 6 tabung logistik kantor pemadam kebakaran Penyediaan Makanan dan Cibinong - Jumlah makan dan 550 galon Terpenuhinya 100 % 35,200,000 35,200,000 38,720,000 sedang BPMPD Minuman minum harian kebutuhan jamuan berjalan pegawai makan minum - Jumlah jamuan 550 porsi makan rapat - Jumlah jamuan 165 porsi tamu Rapat-rapat Koordinasi dan Cibinong Jumlah rapat-rapat 1 tahun Terwujudnya 100 % 280,000, ,000, ,000,000 sedang BPMPD Konsultasi Ke Dalam dan Luar koordinasi yang koordinasi dan berjalan Daerah dilaksanakan konsultasi dengan - ke dalam daerah 136 kali instansi pusat - keluar daerah 128 kali maupun provinsi Penyediaan Jasa Tenaga Cibinong Jumlah Pegawai 1 orang Meningkatnya 100 % 12,650,000 12,650,000 13,915,000 sedang BPMPD Pendukung Administrasi/Teknis kontrak yang 13 bulan motivasi kerja berjalan Perkantoran menerima honor pegawai kontrak bulanan

2 Program/ Keluaran Hasil Pelayanan Dokumentasi dan Cibinong Jumlah dokumen 52 dokumen Terwujudnya tertib 100 % 27,311,000 27,311,000 30,042,100 sedang BPMPD Arsip arsip yang dikelola administrasi berjalan kearsipan BPMPD Penyediaan Pelayanan Cibinong Jumlah dokumen 82 dokumen/ Tertibnya 100 % 22,532,000 22,532,000 24,785,200 sedang BPMPD Administrasi Kepegawaian administrasi pegawai administrasi berjalan pegawaian yang kepegawaian BPMPD dilayani selama 1 tahun Penyediaan Pelayanan Cibinong Jumlah dokumen 4 jenis dok Tertibnya 100 % 23,375,000 23,375,000 25,712,500 sedang BPMPD Administrasi Barang administrasi barang Administrasi berjalan yang dikelola BPMPD Inventarisasi Aset selama 1 tahun Daerah Penyediaan Pelayanan Cibinong - Jumlah tenaga piket 4 orang Terciptanya Suasana 100 % 85,600,000 85,600,000 94,160,000 sedang BPMPD Keamanan Kantor keamanan kantor Aman dalam bekerja berjalan - Jumlah pakaian 4 stel di Lingkungan BPMPD dinas PDL 2 02 Program peningkatan sarana Terwujudnya ,734, ,734,000 1,029,307,400 dan prasarana aparatur kecepatan, kenyamanan karyawan dan keamanan kerja aparatur Pembangunan Gedung Kantor Cibinong Penambahan ruang 1 ruangan Terpenuhinya 100 % 342,184, ,184, ,402,400 baru BPMPD gedung kantor gedung kebutuhan kerja Pengadaan Kendaraan Dinas / Cibinong Jumlah pengadaan Bertambahnya jumlah 100 % 100,850, ,850, ,935,000 baru BPMPD Operasional kendaraan Dinas/ kendaraan Dinas/ operasional BPMPD operasional BPMPD - Kendaraan Roda 4 4 unit Pengadaan Mebeleur Cibinong Jumlah mebeuler 2 jenis Terpenuhinya 100 % 19,200,000 19,200,000 21,120,000 sedang BPMPD 10 unit mebeleur di kantor berjalan BPMPD Pengadaan Peralatan Kantor Cibinong Jumlah peralatan kantir 4 jenis Meningkatnya 100 % 138,500, ,500, ,350,000 sedang BPMPD yang tersedia 12 unit kelancaran berjalan pelaksanaan tugas aparatur Pengadaan Perlengkapan Kantor Cibinong Jumlah perlengkapan 4 jenis Terpenuhinya 100 % 32,000,000 32,000,000 35,200,000 sedang BPMPD kantor 17 unit perlengkapan kantor berjalan di BPMPD Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah gedung kantor 1 gedung Terjaganya kondisi 100 % 75,000,000 75,000,000 82,500,000 sedang BPMPD Gedung Kantor yang dipelihara fisik gedung kantor berjalan sehingga tetap dapat berfungsi secara oftimal Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah kendaraan Terjaganya kondisi 100 % 80,000,000 80,000,000 88,000,000 sedang BPMPD Kendaraan Dinas/ Operasional dinas/operasional fisik kendaraan berjalan yang dipelihara dina/operasional di - Kendaraan roda 4 9 unit BPMPD sehingga - Kendaran roda 2 9 unit tetap dapat berfungsi secara oftimal Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah peralatan 4 jenis Terjaganya kondisi 100 % 22,500,000 22,500,000 24,750,000 sedang BPMPD Peralatan Kantor kantor yang dipelihara 42 unit peralatan gedung berjalan di BPMPD kantor sehingga tetap berfungsi secara optimal Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah perlengkapan 12 unit Terjagnya Kondisi 100 % 25,500,000 25,500,000 28,050,000 sedang BPMPD Perlengkapan Kantor gedung kantor yang Fisik Perlengkapan berjalan dipelihara Gedung sehingga dapat berfungsi secara optimal Pemeliharaan Pagar dan Cibinong Panjang pagar yang 1 paket Terjaganya kondisi 100 % 100,000, ,000, ,000,000 sedang BPMPD Tanaman dipelihara pagar kantor sehingga berjalan tetap dapat berfungsi secara optimal

3 Program/ Keluaran Hasil 2 05 Program Peningkatan Terwujudnya ,300, ,300, ,130,000 Kapasitas Sumber Daya kapasitas dan Aparatur kinerja sumberdaya aparatur Pendidikan dan Pelatihan Non Jumlah peserta 75 orang Meningkatnya sinergi 100 % 112,500, ,500, ,750,000 sedang BPMPD Formal pendidikan dan aparatur BPMPD berjalan pelatihan non formal Bimbingan Teknis Implementasi Cibinong Jumlah peserta 7 orang Meningkatnya 100 % 42,800,000 42,800,000 47,080,000 sedang BPMPD Peraturan Perundang- undangan bimbingan teknis pengetahuan dan berjalan implementasi pemahaman aparat peraturan perundang- undangan Pembinaan Mental dan Rohani Cibinong Jumlah 24 Meningkatnya iman, 100 % 23,000,000 23,000,000 25,300,000 sedang BPMPD bagi Aparatur pengajian aparatur spiritual, mental dan berjalan Jumlah 44 jasmani aparatur senam aparatur 2 06 Program Peningkatan Meningkatnya ,335, ,335, ,468,500 Pengembangan Sistem akuntabilitas Pelaporan Capaian Kinerja kinerja dan ikhtisar dan Keuangan realisasi kinerja Penyusunan Laporan Capaian Cibinong Jumlah laporan 3 dok Meningkatnya 100 % 40,000,000 40,000,000 44,000,000 sedang BPMPD Kinerja dan Ikhtisar Realisasi capaian kinerja dan 15 buku akuntabilitas capaian berjalan Kinerja keuangan tahun 2012 kinerja dan ikhtisar Penyusunan Pelaporan Cibinong Jumlah laporan 12 dok Terpenuhinya 100 % 30,000,000 30,000,000 33,000,000 sedang BPMPD Keuangan Semesteran keuangan semesteran 6 buku kebutuhan bahan berjalan BPMPD laporan keuangan semesteran BPMPD Tahun Penyusunan Pelaporan Cibinong Jumlah Laporan 1 jenis lap Terpenuhiya Laporan 100 % 30,000,000 30,000,000 33,000,000 sedang BPMPD Keuangan Akhir Tahun Keuangan akhir 12 buku Keuangan Akhir berjalan tahun BPMPD Tahun Penyusunan Perencanaan Cibinong Jumlah dokumen RKA 4 jenis dok Terarahnya 100 % 141,000, ,000, ,100,000 sedang BPMPD Anggaran dan DPA Tahun 80 buku perencanaan berjalan 2015 anggaran perubahan Jumlah dokumen 2014 dan anggaran RKA-P dan DPA-P Penatausahaan Keuangan Cibinong Jumlah laporan 73 keg Terwujudnya tertib 100 % 100,000, ,000, ,000,000 sedang BPMPD administrasi Administrasi berjalan keuangan program Keuangan BPMPD tahun Penyusunan Renstra dan Renja Cibinong Jumlah dokumen 2 dokumen Terarahnya rencana 100 % 30,000,000 30,000,000 33,000,000 sedang BPMPD Renja yang tersedia 15 buku kerja rencana berjalan strategis BPMPD Monitoring, Evaluasi dan Cibinong Jumlah dokumen 1 dok Terkendalinya 100 % 200,335, ,335, ,368,500 sedang BPMPD Pelaporan intrumen monev 5 buku pelaksanaan berjalan Jumlah dokumen 1 dok baik permasalahan, laporan monev 5 buku solusi serta menjadi Jumlah dokumen 12 dok bahan evaluasi dan laporan bulanan 60 buku perencanaan tahun perkembangan fisik berikutnya Publikasi Kinerja Cibinong Jumlah laporan 18 kali Tersampaikanya 100 % 100,000, ,000, ,000,000 sedang BPMPD kinerja yang tayang informasi kinerja berjalan diekspos di media 1 paket kepada masyarakat luas 2 15 Program Peningkatan Meningkatnya - - 1,353,901,000 1,353,901,000 Keberdayaan Masyarakat keberdayaan Perdesaan masyarakat perdesaan

4 Program/ Keluaran Hasil Pemberdayaan Lembaga dan Peningkatan Optimalisasi Kabupaten - Jumlah pengurus 218 orang Meningkatnya 100 % 280,966, ,966, ,062,600 sedang BPMPD Organisasi Masyarakat pelayanan penyelenggaraan Bogor LPM yang dilatih pengetahuan berjalan Perdesaan Melalui Peningkatan kehidupan sosial kehidupan sosial - Jumlah pengurus 80 orang pengurus LPM dan Kapasitas LPM dan keagamaan masyarakat kelembagaan pengurus masyarakat masyarakat dilokasi kelembagaan P2WKSS yang masyarakat mengikuti pelatihan tentang pengorganisasian dan manajemen pemberdayaan masyarakat materi pelatihan 218 buah LPM materi pelatihan 80 buah P2WKSS laporan akhir 5 buah Pemberdayaan Lembaga dan Peningkatan Peningkatan Kabupaten - Jumlah pengurus 80 orang Meningkatnya peran 100 % 96,388,000 96,388, ,026,800 sedang BPMPD Organisasi Masyarakat pembangunan pengelolaan Bogor BPS air bersih yang dan fungsi pengelola berjalan Perdesaan Melalui Peningkatan infrastruktur serta sanitasi dan mengikuti pelatihan sarana air bersih Kapasitas BPS (Badan Pengelola pengelolaan ruang sarana prasarana tentang pengeloaan Sarana) Air Bersih dan lingkungan air bersih Sarana air bersih materi pelatihan 90 buku materi pelatihan 5 buku Peningkatan Kapasitas Peningkatan Optimalisasi Kab. Bogor - Jumlah kelompok 222 orang Meningkatnya kinerja 100 % 228,825, ,825, ,707,500 sedang BPMPD Pengurus PKK pelayanan penyelenggaraan kerja PKK dilatih PKK Pokja I dan berjalan kehidupan sosial kehidupan sosial tentang pengurus IIITP-PKK Kecamatan dan keagamaan masyarakat PKK Pokja I dan III masyarakat TP Pengerak PKK materi pelatihan 222 buku Pokja PKK - Jumlah laporah 1 dok akhir 5 buku Peningkatan Kapasitas Forum Peningkatan Optimalisasi Kab. Bogor - Jumlah peserta yang 80 orang Meningkatnya peran 100 % 96,027,000 96,027, ,629,700 sedang BPMPD Masyarakat Desa Siaga pelayanan penyelenggaraan mengikuti pelatihan dan fungsi forum berjalan kehidupan sosial kehidupan sosial masyarakat desa dan keagamaan masyarakat materi pelatihan 80 buku siaga masyarakat forum masyarakat desa siaga Revitalisasi Pos Yandu Peningkatan Optimalisasi Kab. Bogor - Jumlah posyandu 40 Posyandu Meningkatnya 100 % 495,841, ,841, ,425,100 sedang BPMPD pelayanan penyelenggaraan yang mengikuti pengetahuan dan berjalan kehidupan sosial kehidupan sosial Lomba posyandu keterampilan kader dan keagamaan masyarakat - Jumlah kader 40 kader dalam memberikan masyarakat posyandu yang pelayanan di mengikuti Lomba Posyandu matei rakor pokjanal 80 materi rakor juklak SIPosyandu juklak BOP posyandu 50 buku laporan akhir 5 laporan

5 Program/ Keluaran Hasil Peningkatan Kader Peningkatan Optimalisasi Kab. Bogor - Jumlah kader 88 orang 100 % 155,854, ,854, ,439,400 sedang BPMPD Pemberdayaan Masyarakat Desa pelayanan penyelenggaraan pemberdayaan berjalan kehidupan sosial kehidupan sosial masyarakat dalam dan keagamaan masyarakat membangun masyarakat masyarakat pedesaan yang dilatih materi pelatihan 88 materi laporan akhir 2 16 Program Pengembangan Tercapainya ,010, ,010,000 Lembaga Ekonomi Perdesaan Pemberdayaan Potensi Ekonomi Desa Fasilitasi Kemitraan Swasta Peningkatan daya Penguatan Kabupaten - Jumlah usaha Meningkatnya sumber 100 % 87,995,000 87,995,000 96,794,500 sedang BPMPD dan Usaha Mikro Kecil dan saing koperasi, usaha Bogor makro kecil permodalan berjalan Menengah di Pedesaan perekonomian mikro,kecil menengah yang masyarakat miskin melalui GMM daerah berbasis menengah, difasilitasi perdesaan industri kecil - Jumlah dokumen 4 dok menengah, dan laporan triwulan 20 buku perdagangan GMM laporan pengelolaan 5 buku data hasil verifikasi mediator laporan hasil 5 buku verifikasi GMM Penyelenggaraan Diseminasi Peningkatan daya Pengembangan Kab Bogor Jumlah alat TTG yang 1 paket 100 % 233,755, ,755, ,130,500 sedang BPMPD Informasi Bagi Masyarakat Desa saing sentra komoditas dipamerkan dalam berjalan Dalam Pemanfaatan TTG perekonomian unggulan dan TTG tingkat Nasional daerah berbasis industri pertanian - Jumlah alat TTG perdesaan perdesaan yang dipamerkan dalam TTG tingkat Nasional laporan data potensi 5 buku desa laporan 5 buku posyantek Penyelenggaraan Pendidikan dan Peningkatan daya Pengembangan Kab Bogor - Jumlah masyarakat 104 orang Terdatanya 100 % 70,921,000 70,921,000 78,013,100 sedang BPMPD Pelatihan Tenaga Teknis dan saing sentra komoditas yang mengikuti IPTEK kebutuhan berjalan Masyarakat Melalui perekonomian unggulan dan dan peningkatan SDM masyarakat terhadap Sibermas Informasi Bagi daerah berbasis industri pertanian di lokasi program pengembagan TTG Sibermas Masyarakat Desa Dalam perdesaan perdesaan - Jumlah dokumen 104 buku Pemanfaatan TTG materi pelatihan Sibermas

6 Program/ Keluaran Hasil Fasilitasi Pembentukan Peningkatan daya Penguatan Kab Bogor - Jumlah peserta 104 orang Meningkatnya 100 % 250,339, ,339, ,372,900 sedang BPMPD BUMDES saing koperasi, usaha pelatihan Pendapatan Asli Desa berjalan perekonomian mikro,kecil - Jumlah dokumen 110 buku dan Potensi daerah berbasis menengah, materi pelatihan Perekonomian perdesaan industri kecil BUMDes Pedesaan menengah, dan perdagangan juklak-j uknis 110 buku BUMDes 2 17 Program Peningkatan Meningkatnya - - 2,138,338,000 2,138,338,000 2,352,171,800 Partisipasi Masyarakat Dalam partisipasi Membangun Desa masyarakat dalam membangun desa Pembinaan Kelompok Peningkatan Peningkatan 39 desa - Jumlah desa yang 39 desa 100 % 202,910, ,910, ,201,000 sedang BPMPD Masyarakat Pembangunan Desa kinerja manajemen mengikuti perlombaan berjalan Melalui Perlombaan Desa penyelenggaraan pemerintahan desa pemerintahan daerah juklak 40 buah - Jumlah instrumen 1 dok Lomba desa 40 buah laporan hasil 40 buah penilaian laporan desa 15 buku berprestasi laporan akhir 5 buah Pelaksanaan Musyawarah Peningkatan Peningkatan 40 kec - Jumlah desa yang 434 desa/ Terakomodirnya 100 % 132,642, ,642, ,906,200 sedang BPMPD Pembangunan Desa kinerja kinerja pelayanan melaksanakan kel usulan rencana berjalan penyelenggaraan dan informasi Musrembang pemerintahan publik desa/kelurahan pembangunan tingkat desa dan kelurahan juklak 50 buah data kompilasi 40 buah musrenbang laporan akhir 5 buah Peningkatan Partisipasi Peningkatan Optimalisasi 40 kec - Jumlah desa yang 428 desa Meningkatnya 100 % 142,200, ,200, ,420,000 sedang BPMPD Masyarakat dalam Membangun pelayanan penyelenggaraan melaksanakan bulan pembangunan desa berjalan Desa Melalui Bulan Bhakti kehidupan sosial kehidupan sosial bakti gotong royong Gotong Royong Masyarakat dan keagamaan masyarakat masyarakat inventarisasi dan buku buku pengolahan hasil desa desa Peningkatan Partisipasi Peningkatan Peningkatan 40 kec - Jumlah desa yang 434 desa/ Meningkatnya 100 % 238,805, ,805, ,685,500 sedang BPMPD Masyarakat Dalam Membangun pembangunan kemantapan mendapat bantuan kel pembangunan desa berjalan Desa Melalui Pendampingan infrastruktur serta sarana dan pembangunan Bantuan Infrastruktur pengelolaan ruang prasarana Infrastruktur Perdesaan dan lingkungan infrastruktur pedesaan - Jumlah dokumen 2 dok laporan termin 10 buku

7 Program/ Keluaran Hasil Peningkatan Partisipasi Peningkatan Peningkatan 243 desa/23 kec - Jumlah desa yang 243 desa Meningkatnya 100 % 541,411, ,411, ,552,100 sedang BPMPD Masyarakat dalam Membangun pembangunan kemantapan difasilitasi oleh 23 kec pembangunan desa berjalan Desa melalui PNPM Mandiri infrastruktur serta sarana dan PNPM Perdesaan pengelolaan ruang prasarana Mandiri pedesaan di dan lingkungan infrastruktur Kabupaten Bogor hidup laporan triwulanan 40 buah - Jumlah dokumen 2 dok materi pelatihan 138 buah Peningkatan Partisipasi Peningkatan Peningkatan Kabupaten Bogor - Jumlah desa yang 185 desa/kel Meningkatnya 100 % 449,737, ,737, ,710,700 sedang BPMPD Masyarakat dalam Membangun pembangunan kemantapan difasilitasi oleh pembangunan desa berjalan Desa melalui PNPM Mandiri infrastruktur serta sarana dan PNPM Mandiri Perkotaan pengelolaan ruang prasarana Perkotaan di dan lingkungan infrastruktur Kabupaten Bogor - Jumlah dokumen 2 dok laporan semesteran 10 buku laporan keuangan 10 buku rekonsiliasi profil PNPM 5 buku - Jumlah materi 1 dok lokakarya 5 buku laporan SPM dan 5 buku SP2D hasil lokakarya 5 buku TMMD/Bhakti TNI Peningkatan Peningkatan Kabupaten Bogor - Jumlah desa yang 1 desa Terselenggaranya 100 % 58,900,000 58,900,000 64,790,000 sedang BPMPD pembangunan kemantapan menjadi lokasi TMMD/ berjalan infrastruktur serta sarana dan pelaksanaan Bhakti TNI di pengelolaan ruang prasarana TMMD/Bhakti TNI Kabupaten Bogor dan lingkungan infrastruktur di Kabupaten Bogor hidup data hasil survey 5 buku laporan sosialisasi 5 buku Penunjang PLP-BK (Penataan Peningkatan Peningkatan Kabupaten Bogor - Jumlah desa yang 4 desa Meningkatnya kinerja 100 % 60,900,000 60,900,000 66,990,000 sedang BPMPD Lingkungan Permukiman pembangunan cakupan sarana difasilitasi pelayanan pembangunan desa berjalan Berbasis Komunitas) infrastruktur serta prasarana dasar dasar Sarana dan pengelolaan ruang pemukiman prasarananya dan lingkungan hidup materi sosialisasi 6 buku materi lokakarya 60 buku laporan akhir 60 buku Penunjang PMPK Peningkatan Penciptaan - Tersedianya 14 desa Meningkatnya kinerja 100 % 65,160,000 65,160,000 71,676,000 sedang BPMPD (Program Peningkatan Mata peluang investasi peluang kerja pelayanan dasar pembangunan desa berjalan Pencaharian Keluarga) dan penciptaan Sarana dan peluang kerja prasarana desa - Jumlah desa yang 1 dok difasilitasi program 60 buku matapecaharian keluarga juknis 15 buku

8 Program/ Keluaran Hasil hasil verifikasi 5 buku proposal pengolahan 5 buku data KSM Pendampingan Pendistribusian Peningkatan Peningkatan Kabupaten Bogor - Jumlah raskin yang 40 kec Tersampaikannnya 100 % 118,465, ,465, ,311,500 sedang BPMPD Raskin kinerja kinerja pelayanan didistribusikan KG raskin kepada berjalan pemerintahan publik masyarakat raskin juklak 40 buah data penerima 320 buah raskin laporan akhir 5 buah Bhakti Siliwangi Manunggal Peningkatan Optimalisasi Kabupaten Bogor - Jumlah desa yang 1 desa Terselenggaranya 100 % 39,250,000 39,250,000 43,175,000 sedang BPMPD Satata Sariksa (BSMSS) pelayanan penyelenggaraan menjadi lokasi TMMD dan berjalan kehidupan sosial kehidupan sosial pelaksanaan BSMSS di kabupaten dan keagamaan masyarakat Bogor masyarakat data hasil verifikasi 5 buku laporan sosialisasi 5 buku laporan penyuluhan 5 buku pengawasan pembinaan BSMSS 5 buku - Jumlah dokumen - 1 dok Pembinaan RT/RW Peningkatan Peningkatan Kab. Bogor - Jumlah RT dan RW 19,643 orang Meningkatnya kinerja 100 % 87,958,000 87,958,000 96,753,800 sedang BPMPD kinerja kinerja pelayanan yang mendapat RT dan RW berjalan penyelenggaraan dan informasi bantuan pemerintahan publik - Jumlah RT dan RW 15 RT/RW teladan laporan pencairan 20 buku triwulanan 2 18 Program Peningkatan Meningkatnya ,850, ,850,000 Kapasitas Aparatur kapasitas aparatur Pemerintahan Desa pemerintahan desa Orientasi Bagi Kepala Desa Peningkatan Peningkatan Kab. Bogor - Jumlah kepala desa 90 orang Meningkatnya 100 % 180,400, ,400, ,440,000 sedang BPMPD Terpilih kinerja profesionalisme yang mengikuti pemahaman dan berjalan penyelenggaraan dan disiplin orientasi kompetensi kepala pemerintahan aparatur desa tentang pemerintahan desa - Jumlah dokumen 4 dok materi orientasi 36 buah Fasilitasi Pilkades Peningkatan Peningkatan Kab. Bogor - Jumlah fasilitasi 90 desa Terpilihnya kepala 100 % 137,650, ,650, ,415,000 sedang BPMPD kinerja profesionalisme pemilihan kepala desa definitif berjalan penyelenggaraan dan disiplin desa pemerintahan aparatur juklak 130 buah pemantauan 5 buku pilkades

9 Program/ Keluaran Hasil keputusan bupati 100 buah Orientasi Bagi Kaur Peningkatan Peningkatan Kab. Bogor - Jumlah peserta 220 orang Meningkatnya 100 % 251,800, ,800, ,980,000 sedang BPMPD Pemerintahan Desa kinerja profesionalisme orientasi kaur pemahaman dan berjalan penyelenggaraan dan disiplin pemerintahan desa kompetensi kaur pemerintahan aparatur pemdes tentang pemerintahan desa materi orientasi 220 buah Pendampingan Bantuan Kinerja Peningkatan Peningkatan Kab. Bogor - Jumlah desa yang 417 desa Meningkatnya 100 % 47,800,000 47,800,000 52,580,000 sedang BPMPD Pemerintahan Desa dari kinerja profesionalisme difasilitasi mendapat motivasi kinerja berjalan Propinsi/Pusat penyelenggaraan dan disiplin bantuan kinerja dari pemerintahan desa pemerintahan aparatur Provinsi Jawa Barat juklak 40 buah Fasilitasi Bantuan Dana bagi Peningkatan Peningkatan Kabupaten Bogor - Jumlah desa yang 417 desa Meningkatnya 100 % 63,200,000 63,200,000 69,520,000 sedang BPMPD Perangkat Desa kinerja kinerja pelayanan difasilitasi mendapat motivasi kinerja berjalan penyelenggaraan dan informasi bantuan dana bagi perangkat desa pemerintahan publik perangkat desa pengolahan data 5 buah 2 19 Program Peningkatan Peran Meningkatnya peran ,980, ,980, ,578,000 Perempuan di Pedesaan perempuan di pedesaan Pelatihan Perempuan di 6 Kec Meningkatnya 100 % 135,980, ,980, ,578,000 sedang BPMPD Perdesaan dalam Bidang Usaha materi pelatihan 150 buku keterampilan bagi berjalan Ekonomi Produktif melalui UP2K kaum perempuan Usaha Peningkatan Pendapatan dalam UFP di desa Keluarga (UP2K) pembinaan UP2K 4 buku binaan pembinaan KWT 4 buku laporan akhir 4 buku 2 20 Program Penataan Meningkatnya tertib - - 1,892,079,000 1,892,079,000 2,081,286,900 Administrasi Pemerintahan administrasi Desa pemerintahan desa Penataan Batas Desa dan Peningkatan Peningkatan Kab. Bogor - Jumlah desa yang 5 kec Tertatanya 100 % 389,229, ,229, ,151,900 sedang BPMPD Pemasangan Patok Desa kinerja kinerja pelayanan tertata batas desa 60 desa administrasi batas berjalan penyelenggaraan dan informasi dan terpasang patok desa pemerintahan publik desa materi sosialisasi 70 buah berita acara 300 buah pemasangan patok BAP

10 Program/ Keluaran Hasil Fasilitasi Sarana dan Prasarana Peningkatan Peningkatan Kabupaten - Jumlah desa yang 16 kec Terfasilitasinya 100 % 107,926, ,926, ,718,600 sedang BPMPD Desa kinerja kinerja pelayanan Bogor yang menerima 20 desa sarana dan prasarana berjalan penyelenggaraan dan informasi bantuan pengadaan desa pemerintahan publik tanah kas untuk kantor desa juklak 45 buah - Jumlah berita acara 1 dok 60 buah BAP Fasilitasi Program Dana Bagian Peningkatan Peningkatan Kab. Bogor - Jumlah desa yang 417 desa Meningkatnya kinerja 100 % 307,646, ,646, ,410,600 sedang BPMPD Desa Dari Hasil Penerimaan kinerja kinerja pelayanan difasilitasi bantuan pemerintahan desa berjalan Pendapatan Daerah penyelenggaraan dan informasi dana bagian desa pemerintahan publik dari hasil penerimaan pendapatan daerah Penyusunan Profil Desa/ Peningkatan Peningkatan - Jumlah desa dan 417 desa Tersedianya profil 100 % 692,725, ,725, ,997,500 baru BPMPD Kelurahan kinerja kinerja pelayanan kelurahan yang 17 kel desa/kelurahan penyelenggaraan dan informasi terfasilitasi dalam berbasis website pemerintahan publik penyusunan profil desa dan kelurahan materi bimtek 474 buah profil desa/ 1302 buah kelurahan laporan akhir 10 buku Fasilitasi Bantuan Keuangan Peningkatan Peningkatan Kab. Bogor - Jumlah desa yang 417 desa Meningkatnya kinerja 100 % 85,654,000 85,654,000 94,219,400 sedang BPMPD Provinsi kinerja kinerja pelayanan difasilitasi bantuan desa pemerintahan desa berjalan penyelenggaraan dan informasi keuangan provinsi pemerintahan publik hasil verfikasi proposal laporan akhir 10 buku Fasilitasi Penyelesaian Peningkatan Peningkatan Kab. Bogor - Jumlah desa yang 7 kec Tertatanya 100 % 187,100, ,100, ,810,000 sedang BPMPD Perselisihan Batas Desa kinerja kinerja pelayanan difasilitasi 12 desa administrasi batas berjalan penyelenggaraan dan informasi penyelesaian 12 desa desa pemerintahan publik perselisihan batas desanya - Jumlah peta desa 12 peta desa 36 buah - Jumlah peta 7 peta desa kecamatan 21 buah berita acara 60 buah laporan akhir 10 buku

11 Program/ Keluaran Hasil Pendampingan Program Peningkatan Peningkatan Kab. Bogor - Jumlah desa yang 39 kec Terjaminnya legalitas 100 % 121,799, ,799, ,978,900 sedang BPMPD Sertifikasi Aset Desa kinerja kinerja pelayanan difasilitasi sertifikasi 24 desa aset desa berjalan penyelenggaraan dan informasi aset pemerintahan publik - Jumlah juklak 1 dok 50 buah berita acara 964 buah JUMLAH - - 9,364,145,000 9,364,145,000 8,827,790,950

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Program 1 URUSAN WAJIB 1 22 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1 22 01 Program Pelayanan

Lebih terperinci

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895 : INSPEKTORAT Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN kinerja manajemen UMUM, ADMINISTRASI penyelenggaraan pemerintahan KEUANGAN

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : INSPEKTORAT Indikator Rencana Tahun 2013 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi 931,909,000 APBD

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN Pembangunan Uoaya Mitigasi UMUM, ADMINISTRASI Infrastruktur

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU

SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU : BADAN PERIZINAN TERPADU Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 16 BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL 1 16 01 Program Pelayanan Cibinong Terwujudnya - - 1,702,753,000 1,702,753,000 1,876,900,000 Administrasi

Lebih terperinci

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Benda Pos ( Meterai dan

Lebih terperinci

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Cirebon

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Cirebon Rencana Program dan Prioritas Kota Cirebon Kode KECAMATAN HARJAMUKTI Indikator Program/ 1.20 Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat, Kepegawaian dan Persandian 1.20.2 Program Peningkatan

Lebih terperinci

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 19 BIDANG URUSAN KESATUAN Peningkatan 1. Optimalisasi BANGSA DAN POLITIK DALAM pelayanan penyelenggaraan NEGERI kehidupan sosial

Lebih terperinci

LAMPIARAN PENETAPAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014

LAMPIARAN PENETAPAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 LAMPIARAN PENETAPAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 INDIKATOR KINERJA OUTPUT INDIKATOR KINERJA OUTCOME N0 PROGRAM UTAMA SASARAN URAIAN TARGET URAIAN

Lebih terperinci

LKIP LKIP DPMD 2016/subagpenyusunanprogram IKHTISAR EKSEKUTIF

LKIP LKIP DPMD 2016/subagpenyusunanprogram IKHTISAR EKSEKUTIF IKHTISAR EKSEKUTIF DPMD Kabupaten Bandung sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Bandung, dalam pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku

Lebih terperinci

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH : DINAS PENDAPATAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 8 9 10 11 Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan - Optimalnya 3,161,941,904,435 - Optimalnya 3,161,941,904,435 DAERAH,

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF. Adapun program dan kegiatan yang akan dicapai oleh

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF. Adapun program dan kegiatan yang akan dicapai oleh BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Adapun program dan kegiatan yang akan dicapai oleh BPMPD Kabupaten Pelalawan untuk jangka lima tahun mendatang

Lebih terperinci

SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN

SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 05 BIDANG URUSAN PENATAAN - - 5,249,001,000 5,249,001,000 5,078,173,600 RUANG 1 05 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG SKPD Penanggung Jawab: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Urusan/Bidang /Kegiatan RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN KABUPATEN PANDEGLANG Rencana Tahun (tahun berjalan)

Lebih terperinci

SKPD : RSUD CILEUNGSI

SKPD : RSUD CILEUNGSI : RSUD CILEUNGSI Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,236,903,000 7,236,903,000 8,684,283,600 Administrasi

Lebih terperinci

13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini : IKHTISAR EKSEKUTIF BPMPD Kabupaten Bandung sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Bandung, dalam pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku

Lebih terperinci

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rancangan Awal RKPD Pagu Lokasi WAJIB I Program Pelayanan Administrasi Cibinong Terwujudnya

Lebih terperinci

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA ORGANISASI JUMLAH BERTAMBAH /

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA ORGANISASI JUMLAH BERTAMBAH / LAMPIRAN I.2 : PERATURAN DAERAH NOMOR : 01 Tahun 2015 TANGGAL : 15 Juli 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN LAPORAN REALISASI MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1 Tahun 2016 3 Februari 2016 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR SKPD : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode APBN APBD I APBD II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 URUSAN WAJIB 1 19

Lebih terperinci

Awal Program (outcome) / desa 13,35. Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintahan desa. Desa dan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel

Awal Program (outcome) / desa 13,35. Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintahan desa. Desa dan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PEMBERDAYAAN DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016-2021 Indikator Targe Satua Tujuan Sasaran

Lebih terperinci

SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 4 BIDANG URUSAN KEARSIPAN Peningkatan Peningkatan - - 6,285,901,018 6,285,901,018 3,394,491,120 Kinerja manajemen 4 01 Program

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 01 Tahun 2015 12 Januari 2015 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 KEGIATAN DANA BELANJA

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 KEGIATAN DANA BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD : KECAMATAN MURUNG NO NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PLAFON ANGGARAN LOKASI SUMBER KELUARAN HASIL NILAI (Rp)

Lebih terperinci

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2017

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2017 RENCANA AKSI KINERJA SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2017 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN TW I TW II TW III TW IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1 TAHUN 201 31 December 201 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

Tabel 3.2 Rumusan Rancana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Tabel 3.2 Rumusan Rancana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kode URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN PENATAAN RUANG Tabel 3.2 Rumusan Rancana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor 01 Program

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 06 BIDANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 06 01 Program

Lebih terperinci

SKPD : RSUD LEUWILIANG

SKPD : RSUD LEUWILIANG : RSUD LEUWILIANG Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,685,382,000 7,685,382,000 7,293,915,251

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2015 Sasaran Strategis 1 2 3 4 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6 731,900,000 INPUT

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 11 BIDANG URUSAN 1. Optimalisasi - - 3,346,680,000 3,346,680,000 3,784,023,100 PEMEBRDAYAAN PEREMPUAN

Lebih terperinci

Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR

Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE Program dan Kegiatan

Lebih terperinci

DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR SKPD : DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 20 Indikator 17 Program Peningkatan dan - Optimalnya Penerimaan 3,161,941,904,435 13,793,841,401 13,793,841,401

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN Rp. TARGET Rp.

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN Rp. TARGET Rp. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN - TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 5 TAHUN 2015 23 Oktober 2015 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 06 BIDANG URUSAN PERENCANAAN 15,979,263,000 15,979,263,000 17,577,189,300 PEMBANGUNAN DAERAH 1 06 01 Program Pelayanan Administrasi

Lebih terperinci

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015 DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABATEN PEMERINTAH KABATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015 BIDANG : GABUNGAN Hal 1 / 8 00001 Program Pelayanan Administrasi Peran 1 122010101 Penyediaan jasa

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015 No Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015 Indikator Kinerja

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan

Lebih terperinci

Lampiran 3 REALISASI ANGGARAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS BPMPD KABUPATEN SIAK TAHUN 2016

Lampiran 3 REALISASI ANGGARAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS BPMPD KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 Lampiran 3 REALISASI ANGGARAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS BPMPD KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Siak Tahun Anggaran

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI :

Lebih terperinci

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 3. Sistem Informasi Perumahan di Seksi Pembangunan di Kabupaten Bogor

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 3. Sistem Informasi Perumahan di Seksi Pembangunan di Kabupaten Bogor A. UTAMA 1 Program Lingkungan Sehat 1. Terlaksananya peningkatan 1. Persentase Luas 8.044 % 1. Verifikasi Prasarana, Sarana dan Seksi Pembangunan - 4.4 kualitas bangunan dan pemukiman yang tertata Utilitas

Lebih terperinci

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA No PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN USULAN DANA LOKASI SUMBER KELUARAN HASIL

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

Lebih terperinci

RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017 KABUPATEN ENREKANG

RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017 KABUPATEN ENREKANG RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017 KABUPATEN ENREKANG Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak

Lebih terperinci

Catatan Penting Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja

Catatan Penting Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencana Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode Kinerja Program

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan Organisasi :.. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 05 :.. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,

Lebih terperinci

KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN

KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN RENCANA KERJA SKPD (RENJA SKPD) TAHUN 2015 KOTA BONTANG BESSAI BERINTA KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN KOTA BONTANG KATA PENGANTAR Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 merupakan tahun keempat

Lebih terperinci

: Kecamatan Selogiri Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

: Kecamatan Selogiri Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan 1 Urusan Pemerintah: 1.20. RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2018 RKA - SKPD 2.2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Lebih terperinci

Rencana Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016 Kota Bandung

Rencana Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016 Kota Bandung Rencana Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016 Kota Bandung NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA Volume Jumlah Usulan Anggaran untuk Kegiatan 1 2 3 4 5 6 1 Peningkatan dan 2 Peningkatan

Lebih terperinci

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal LAMPIRAN I.3 : PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman

Lebih terperinci

KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015

KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015 KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015 Kode Prog Keg. Uraian Output Target Kinerja 1 2 3 4 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Lebih terperinci

Rencana Tahun Lokasi. Kinerja. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) 1 Wajib Otonomi daerah, pemerintahan umum, 1.20

Rencana Tahun Lokasi. Kinerja. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) 1 Wajib Otonomi daerah, pemerintahan umum, 1.20 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN TAHUN 20 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KOTA BANDUNG Kecamatan : Sumur NO KODE Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program

Lebih terperinci

Tahun - 2. Tahun ,433, ,459, ,000, ,000,000 2,035,000,000 kapasitas kader pemberdayaan keberdayaan

Tahun - 2. Tahun ,433, ,459, ,000, ,000,000 2,035,000,000 kapasitas kader pemberdayaan keberdayaan Inditor Kinerja Meningtn 1 Tercapainya 1. Meningtnya 1.22 01 15 Program 955,433,000 478,459,000 475,000,000 735,000,000 2,035,000,000 patas der pemberdayaan keberdayaan Peningtan kelembagaan der masyarat

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG SKPD Penanggung Jawab: Kode /Kegiatan Indikator /Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Capaian Sumber Dana 1 WAJIB

Lebih terperinci

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2013 1 Oktober 2013 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA

Lebih terperinci

KECAMATAN SELOGIRI. Indikator Kinerja

KECAMATAN SELOGIRI. Indikator Kinerja KECAMATAN SELOGIRI Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 53.500.000 66.800.000 PERKANTORAN 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015

PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015 PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 01 NO 1 3 6 I Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Dokumen 93.00 Perencanaan Pembangunan

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan : 4. 0 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi

Lebih terperinci

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator

Lebih terperinci

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan dibawah : Nama : AHMAD GUSTIAN,

Lebih terperinci

Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator

Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 2,635,820,000

Lebih terperinci

TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 KECAMATAN RAWALUMBU KOTA BEKASI

TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 KECAMATAN RAWALUMBU KOTA BEKASI TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 KECAMATAN RAWALUMBU KOTA BEKASI Kode rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

Lebih terperinci

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KECAMATAN GEDEBAGE PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2017

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KECAMATAN GEDEBAGE PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2017 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KECAMATAN GEDEBAGE PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 217 No. SASARAN KODE SKPD / URAIAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR . PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01. - KECAMATAN ORGANISASI : 6.01.13. - KECAMATAN UJUNG PANGKAH Halaman : 1.281 6.01.6.01.13.00.00.4. PENDAPATAN

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami

Lebih terperinci

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG SEDANG DIJALANKAN SKPD : KELURAHAN PODOSUGIH PERIODE : SEMESTER I TAHUN 2016

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG SEDANG DIJALANKAN SKPD : KELURAHAN PODOSUGIH PERIODE : SEMESTER I TAHUN 2016 PROGRAM DAN KEGIATAN YANG SEDANG DIJALANKAN SKPD : KELURAHAN PODOSUGIH PERIODE : SEMESTER I TAHUN DISUSUN DALAM RANGKA PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (Format disusun berdasarkan ketentuan dalam

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015 Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 05 Formulir DPASKPD. URUSAN PEMERINTAHAN :.. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ORANISASI :..0. BADAN

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN PROGRAM YANG ADA DI SETIAP SKPD 1 Program Penyediaan Jasa Surat Pelayanan Menyurat Dana Rp 1,000,000 562,580 56.26 Administrasi Perkantoran Jumlah surat yang surat 7,500 5,518 73.57 keluar Penyediaan Jasa

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015 1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.22.01. BADAN PEMBERDAYAAN

Lebih terperinci

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 257.228.000 265.928.000 PERKANTORAN 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 22 Pemberdayaan

Lebih terperinci

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja. Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kelumpang Lembar dari.. Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR : 1 TAHUN 2014 TANGGAL : 29 JANUARI 2014 PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATOR SKPD KANTOR KECAMATAN DELANG KABUPATEN LAMANDAU #REF! #REF! #REF! Tujuan Indikator KODE Program dan Indikator Kinerja

Lebih terperinci

RENSTRA KECAMATAN SINDANG Page 58

RENSTRA KECAMATAN SINDANG Page 58 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dituangkan

Lebih terperinci

KANTOR KETAHANAN PANGAN

KANTOR KETAHANAN PANGAN KANTOR KETAHANAN PANGAN Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 239.442.950 287.33.540 PERKANTORAN 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya kinerja

Lebih terperinci

: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA JUMLAH

: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN : 1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI : 1.11.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA KODE REKENING 1.11.1.11.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 25.421.582.934,00

Lebih terperinci

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan dibawah : Nama : AHMAD GUSTIAN, S.Sos

Lebih terperinci

(LS+UP/GU/TU) Anggaran. s.d. Bulan ini. Bulan lalu Bulan ini Bulan lalu Bulan ini (10+11) 3456(4+5) 78 9(7+8)10 13(6+9+12)14(3-13)

(LS+UP/GU/TU) Anggaran. s.d. Bulan ini. Bulan lalu Bulan ini Bulan lalu Bulan ini (10+11) 3456(4+5) 78 9(7+8)10 13(6+9+12)14(3-13) PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA FUNGSIONAL) SKPD :.2.31. KECAMATAN PRACIMANTORO Pengguna Anggaran : Bendahara Pengeluaran : ugiyarti Tahun Anggaran

Lebih terperinci

: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN Halaman.

: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN Halaman. URUSAN PEMERINTAHAN : 1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 1.22.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN Halaman. 319 1.22.1.22.01.00.00.4. PENDAPATAN 1.22.1.22.01.00.00.4.1.

Lebih terperinci

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 06 Formulir DPPA - SKPD. Urusan Pemerintahan Organisasi :.5. - KOPERASI DAN USAHA

Lebih terperinci

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor Tanggal : 12 TAHUN 2016 : 23 DESEMBER 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 201 Organisasi/SKPD : 1.08.01.00. SEKRETARIAT BLHD Hal 1 dari 5 PROGRAM/KEGIATAN NOMOR SASARAN

Lebih terperinci

Unit kerja SKP D pena ngun g jawa ban. Target kinerja program dan kerangka pendanaan. Data capaian pada Tahun awal perencanaan Tahun 2011

Unit kerja SKP D pena ngun g jawa ban. Target kinerja program dan kerangka pendanaan. Data capaian pada Tahun awal perencanaan Tahun 2011 Tabel 5.1 Rencana program, kegiatan,indicator kinerja, kelompok sasaran, penaan indikatif Ba Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Kabupaten Pelalawan Tujuan Sasaran Indikator Kode Program kegiatan Indikator

Lebih terperinci

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Formulir RKPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1.22. - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Organisasi : 1.22.01.

Lebih terperinci

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR SKPD : DINAS TATA BANGUNAN DAN PEMUKIMAN Kode URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN PERUMAHAN 04 01 01 PROGRAM PELAYANAN

Lebih terperinci

SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN Kinerja Manajemen UMUM, ADMINISTRASI Penyelenggaraan

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD ) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2013 DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA

Lebih terperinci

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN DAN PRIORITAS RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2016 2021 TUJUAN Mewujudkan pembangun an desa yang berkelanjuta n Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana penunjang kelancaran

Lebih terperinci

Indikator Kerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Indikator Kerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN WONOGIRI Kode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Hasil 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 01 PROGRAM

Lebih terperinci

RENCANA AKSI ATAS KINERJA SEKRETARIAT DAERAH APBD MURNI TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA AKSI ATAS KINERJA SEKRETARIAT DAERAH APBD MURNI TAHUN ANGGARAN 2017 RENCANA AKSI ATAS KINERJA SEKRETARIAT DAERAH APBD MURNI TAHUN ANGGARAN 2017 NO SASARAN INDIKATOR SASARAN 1 Terwujudnya Kesesuaian sistem administrasi perencanaan pengadaan barang dengan jasa pelaksanaan

Lebih terperinci

URAIAN sebelum perubahan

URAIAN sebelum perubahan URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.16. - PENANAMAN MODAL : 1.16.01. - BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KODE REKENING 1.16.1.16.01.00.00.4. 1.16.1.16.01.00.00.8. 1.16.1.16.01.00.00.4.1.

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008-2013 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN TARGET

Lebih terperinci