EFFECTIVE'DOCUMENTS'MANAGEMENT'

dokumen-dokumen yang mirip
DOKUMENTASI ITU MUDAH?

Apakah ISO 9001 bermanfaat??

PT. GLOBAL MITRA PROTEKSINDO

V. Hasil 3.1 Proses yang sedang Berjalan

Memberikan pengetahuan tentang:

Contoh. Laporan Management Review ISO 9001:2015

Fungsi Internal Quality Audit yang baik! Bukan sekedar Memastikan sistem dijalankan sesuai aturan (prosedur/ persyaratan ISO 9001)

BAB IV. Hasil Praktek Kerja dan Analisis. 4.2 Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem pembelian impor komponen

Prosedur Pemesanan dan Pembelian Persediaan Barang PT. Bondor Indonesia (bagian 1) Diagram Alir Aktivitas

ANALISIS PENERAPAN ISO TS DALAM PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL PADA PT HONDA LOCK INDONESIA

ISO 1001 By: Ryan Torinaga

BAB 2 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Lampiran 1. Perancangan Sistem Manajemen Mutu. Pada PT. Garuda Indonesia. Pedoman Mutu. Sistem Manajemen Mutu Perusahaan

PEDOMAN MUTU PT YUSA INDONESIA. Logo perusahaan

BAB 4 HASIL dan ANALISIS PENELITIAN

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

APAKAH ISO 9001 BERMANFAAT?

PROSEDUR KERJA PENGENDALIAN DOKUMEN

Bagaimana Membuat Dokumen. Refers to Guidance on the Documentation Requirements of ISO 9001:2008

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

BAB IV PEMBAHASAN. IV.1. Tahap Penelitian. Tahapan penelitian dibagi menjadi beberapa bagian yaitu: a. Tahap Pendahuluan

1. RUJUKAN A. Klausul ISO 9001:2008 Kompetensi, pelatihan, dan kepedulian.

ISO 9001 : Pengendalian Kualitas

BAB 3 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

BAB 3 TINJAUAN SISTEM INFORMASI YANG BERJALAN

ANALISA PROSES BISNIS

BAB II PROSES BISNIS

PENILAIAN SISTEM MANAJEMEN MUTU (SMM) ISO 9001 : 2000

BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN. beralamat di Jalan Prepedan Raya No 54, Kalideres, Jakarta Barat.

BAB IV ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI

Bahan Ajar Materi ke-2

Lampiran 1 : Struktur Organisasi PT. Kubota Indonesia

5. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN 6. MANAJEMEN SUMBER DAYA 7. REALISASI PRODUK 8. PENGUKURAN,ANALISA & PERBAIKAN

LAMPIRAN. RJPP wkt Kebijakan wkt RKAP wkt MANAGING DIRECTOR merencanakan menentukan waste 0.16 membuat 3.20 mengorganisasikan 3.20 memimpin rapat 0.

BUSINESS PROCESS IMPROVEMENT UNTUK PROSES PENJUALAN, PRODUKSI DAN PEMBELIAN DI CV. CAHAYA ABADI TEKNIK

Mechanical Electrical and HVAC Contractor PROSEDUR PEMBELIAN. No. Dokumen MPI-PM-10 No. Revisi 05 Tanggal Berlaku Ir.

: MANAGER & STAFF. 5 Apakah terdapat rotasi pekerjaan yang dilakukaan perusahaan?

BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK. PT Dwipar Loka Ayu didirikan pada tanggal 08 Agustus 1988 dengan akte

Metode Training ISO 9001 Sentral Sistem TIDAK MENJELASKAN APA ISI PERSYARATAN ISO 9001 TAPI

BAB 2 LANDASAN TEORI

Pendahuluan. Tabel I.1. Produksi Spare Part CV.Gradient

BAB 5 ANALISIS DAN USULAN PERBAIKAN

PROSEDUR KERJA Tanggal Revisi : 19 April 2011 Pengendalian Dokumen Tanggal Berlaku : 26 April 2011 Kode Dokumen : PK STEKPI PPMA 001/R2

Checklist Audit Mutu ISO 9001:2008

Perancangan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 : Studi Kasus

SOP-5 PELAKSANAAN PENUGASAN. Halaman 1 dari 11

PERSYARATAN ISO 9001:2008 (KLAUSUL 7 8)

SELEKSI DAN EVALUASI SUPPLIER/SUBKONTRAKTOR

BAB I PENDAHULUAN. menghasilkan laba atau menambah nilainya sendiri. Kualitas dari SDM akan sangat

BAB IV PENGUMPULAN DATA DAN PEMBAHASAN. 4.1 Strategi Penerapan Just In Time Manufacturing

BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN. bidang packaging, seperti membuat bungkusan dari suatu produk seperti, chiki,

Kegiatan Diagnosa IKM oleh Konsultan Diagnosis IKM (Shindan Shi) Doni Primadi

TOTAL QUALITY MANAGEMENT

ZAKIYAH Badan Standardisasi Nasional. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum Bandung, 13 Juni 2007

BAB III METODOLOGI.

SKEMA SERTIFIKASI. LSPro Qualis DOKUMEN PENDUKUNG SKEMA SERTIFIKASI PRODUK KABEL SERAT OPTIK PRODUK KABEL SERAT OPTIK TSQ-LSP-DP /04/2015

DAFTAR PERTANYAAN. 2. Strategi apa yang digunakan saat ini? o Promosi o Kerja sama dengan pihak lain o Kelengkapan fasilitas

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB III ANALISIS SISTEM

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

BAB 4 EVALUASI DAN PENGEMBANGAN PROSEDUR BERBASIS ISO 9001:2008

DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2000

BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG SEDANG BERJALAN

Struktur Organisasi PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company, Tbk

Lanjutan ISO Konsistensi Mutu. 6. Aspek Legal. 7. Peningkatan Produktivitas. 8. Meningkatkan unjuk kerja keuangan. 9.

BAB 4 PEMBAHASAN. Pembahasan audit operasional atas fungsi pembelian dan pengelolaan bahan

Internal Quality Audit Teknik Audit dengan Pendekatan Performa

Bab 6 DATA FLOW DIAGRAM (DIAGRAM ALIR DATA)

Perancangan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 untuk Supporting Department di PT. X

BAB IV PEMBAHASAN. Pada proses ini penulis melakukan proses interview dan observation terhadap

Keterkaitan Sistem Manajemen Mutu dengan performa perusahaan

Metode Training ISO/TS Sentral Sistem TAPI MENJELASKAN

BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung Telp. (022) Fax. (022)

ISO/DIS 9001:2015 Pengenalan Revisi dan Transisi

BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung Telp. (022) Fax. (022)

ISO 9001:2000. Persyaratan-persyaratan Sistem Manajemen Mutu

Apa Tujuan ISO. Material SDM. Resource. Alat. Metode. Output 3 C. Input Proses. Procedure IK Control. Monev

BAB 3 ANALIS IS S IS TEM YANG BERJALAN. Timbangan baik mekanik maupun elektronik.

Instruksi Kerja PURCHASING PT GITA MANDIRI TEHNIK. No. Langkah Kerja Ilustrasi Dokumen Terkait

PERANCANGAN DOKUMEN MUTU ISO 9001: 2008 DI PT X

BAB I PENDAHULUAN. menjamin kualitas barang sesuai spesifikasi & terjaga kualitasnya sampai

Rekapitulasi Persyaratan (Standar) SMM ISO 9001:2008

MEMPRODUKSI BARANG DAN JASA (PRODUCING GOODS AND SERVICES) Gambar 11.1 Proses Transformasi Sumber Daya

BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung Telp. (022) Fax. (022)

BAB 3. Analisa Kebutuhan Basisdata

BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung Telp. (022) Fax. (022)

BAB IV AUDIT OPERASIONAL ATAS FUNGSI PEMBELIAN BAHAN BAKU PT KARYADINAMIKA GRAHA MANDIRI

INVENTORY CONTROL SYSTEM

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN Oleh : Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri (cevest or id)

PROSEDUR PENANGANAN DELIVERY ORDER PADA PT. JUAHN INDONESIA

BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung Telp. (022) Fax. (022)

BAB 1 PENDAHULUAN. perusahaan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas. Pengujian terhadap

MANAJEMEN LAB LECTURE 3. By Djadjat Tisnadjaja, Universitas Nusa Bangsa, Bogor

Tugas dan tanggungjawab Quality Assurance (QA) / Jaminan Mutu

BAB V ANALISA HASIL. Tabel 5.1 Hasil Temuan Audit Internal. Summary Hasil Internal Audit No Plant/Dept. Temuan Audit NC OK Total 1 MARKETING

BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung Telp. (022) Fax. (022)

Sumber: ISO Environmental Management System Self-Assesment Checklist, GEMI (1996)

Menyetujui untuk diterbitkan Pada Tanggal 13 Oktober Oleh

BAB 3 SISTEM YANG BERJALAN. kemasan kayu dan pelayanan jasa sertifikasi sesuai dengan ISPM (International. Standards for Phytosanitary Measures) #15.

Transkripsi:

EFFECTIVE'DOCUMENTS'MANAGEMENT' Good Documentation Handling & Control Starts with You 2! Agenda$Pela1han Full$day$Training Opening Gree%ng!&!Fact!Exposure!' Introduc1on Presenter!&!Team'

3! Tujuan$Pela1han Apa!yang!peserta!akan! dapatkan!pada!pela%han!ini' Struktur$Dokumentasi Memahami!pembagian!dan! level!dokumentasi' Detail$Dokumentasi$per$Level Penjabaran!kriteria!dan!bentuk! dokumentasi!%ap!level!' Pengendalian$yang$Efek1f Prosedur/!Tata!Cara!pengendalian! dokumentasi!yang!efek%f.' 4! Workshop$&$Examples Ak%vitas!kelompok!dan!contoh! implementasi!untuk!memperjelas!materi' Closing Expecta%on!&!Gra%tude' Sec1on$End A$look$at$our$presenta1on$agenda

5! Tujuan'Pela;han' 1. Mengetahui!struktur!dokumentasi! 2. Mendefinisikan!Peta!Proses!Bisnis! 3. Mengetahui!kriteria!Dokumen!yang!baik! 4. Mampu!membuat!SOP!sesuai!format!yang!ditetapkan! 5. Mengetahui!prinsip!pengendalian!dokumen! 7! Klasifikasi!dan!penentuan!%ngkat!dokumentasi!

4.2'Persyaratan'Dokumentasi' 4.2.1'Umum' Guidance 4.2.3 Record 4.2.4 Kebijakan Prosedur IK, Ceklis, Form, dll Catatan Pedoman!Mutu,!Kebijakan! Mutu,!Sasaran!Mutu! Prosedur! Dokumen!yg!dibutuhkan!utk! keefek%fan!perencanaan,! operasi!&!pengendalian!proses! Catatan!Mutu! 9! Kebijakan!umum!yang!ditetapkan!Manajemen,!sebagai!arah!dasar!pelaksanaan!proses!

Manual$Organisasi 7.4 Pembelian Contoh Kebijakan Manajemen Perusahaan PT XYZ menetapkan dan mendokumentasikan proses pembelian untuk memastikan pembelian produk/jasa selalu memenuhi persyaratan. Produk yang harus dikendalikan adalah yang secara langsung berhubungan dengan produk, material/jasa, Mis: Bahan baku, bahan pembantu dan bahan pengemas! (7.4.1 para 1) Untuk memastikan hal ini, maka pihak pemohon harus mengisi formulir permintaan pembelian, permintaan pembelian harus berisi informasi pembelian yang jelas, mencakup: Deskripsi produk/jasa yang dibeli Kuantitas Nama Waktu produk dibutuhkan! (7.4.2 para 1) Jenis Spesifikasi Gambar Permintaan pembelian harus disetujui oleh manager bagian! (7.4.2 para 1) Supplier/sub-kontraktor yang dipilih harus berasal dari daftar rekanan terpilih. Proses seleksi, evaluasi dan evaluasi ulang supplier ditentukan dan didokumentasikan dalam prosedur! (7.4.1 para 2) Kriteria seleksi dan evaluasi supplier harus berdasarkan Mutu Harga Pengiriman Catatan mutu berhubungan dengan hasil evaluasi dan tindak lanjutnya harus disimpan (lihat 4.2.4) Manual$Organisasi 7.4 Pembelian (Lanjutan) Petugas pembelian harus membuat purchase order yang berisi informasi :! (7.4.2 para 1) Deskripsi produk/ jasa Nama Supplier Waktu penyerahan Kuantitas Metode Pembayaran Purchase order harus diperiksa dan disetujui oleh pihak yang berwenang dikomunikasikan kepada supplier! (7.4.2 para 2) Tabel Tingkat Persetujuan Manajer Bagian Manajer Pembelian Direktur < 1 Juta " " > 1 Juta " " " Departemen QC bertanggung-jawab untuk menguji barang yang datang berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan. Jika tidak dapat dilakukan, maka barang dapat diterima berdasarkan CoA atau laporan hasil uji yang diserahkan oleh supplier! (7.4.3) PT XYZ menetapkan, mendokumentasikan dan menerapkan proses inspeksi atau verifikasi untuk memastikan produk yang dibeli telah memenuhi persyaratan pembelian dalam PO! (7.4.3)

12! Peta!dasar!keterkaitan!dan!urutan!proses!!proses!dalam!organisasi! Process Model : Suatu diagram yang memperlihatkan semua proses dan hubungan timbal-baliknya, untuk menggambarkan secara utuh bagaimana suatu perusahaan menjalankan kegiatan bisnisnya. Manfaat : Memenuhi persyaratan standar (Pasal 4.1 ISO 9001:2008) Semua Proses dapat teridentifikasi Hubungan timbal balik proses dapat teridentifikasi Memudahkan pemahaman hubungan persyaratan standar dengan proses yg ada dalam perusahaan

Pendekatan$Proses Definisi!proses!:!(ISO!9001:2008,!elemen!0.2)!!!!!!Ak%fitas!yang!menggunakan!sumber!daya!dan!di!kelola/!manage!dengan! tujuan!untuk!dapat!mentranformasikan!suatu!input!menjadi!output!! Input TRANSFORMASI (Rangkaian aktifitas yang berinteraksi dan berhubungan) Output Pemantauan dan Pengukuran Keefektifan Proses Contoh Proses Nama Proses : Pembelian INPUT : Permintaan Pembelian Proses tranformasi Menerima permintaan pembelian Mempelajari permintaan Mencari calon supplier Membandingkan Memilih supplier Membuat PO Menerima kedatangan material OUTPUT : material Objectives proses : Mendapatkan supplier dengan harga material kompetitif, material datang tepat waktu dan kualitas material baik Pengukuran Proses : - Ketepatan delivery 75 % - Reject supplier rata-rata 5 %

Setelah!ruang!lingkup!untuk!se%ap!proses!selesai,!maka! dibuat!diagram!pemetaan!bisnis!proses!dengan! menyambungkan!input!dan!ouput!dari!suatu!proses! WO!Perbaikan! Proses Perencanaan perbaikan Schedule!! perbaikan! Material!! Schedule!! NG! Material!OK! perbaikan! Proses perbaikan Kebutuhan!! material! Kebutuhan!! material! Proses Pembelian Material! Material! 16! Pelajari!proses!bisnis!berikut!ini! Proses!B!%dak!di!lakukan!dengan!baik,!Sehingga!! proses!b!menghasilkan!output!yang!%dak!baik!!! PROSES B PROSES C EXTERNAL CUSTOMER PROSES A PROSES D PROSES E Proses!E!%dak!di!lakukan!dengan!baik,!Sehingga!! proses!e!menghasilkan!output!yang!%dak!baik!!! EXTERNAL CUSTOMER Menurut!anda!bagaimana!dengan!ouput!dari!proses!D!?! Dapatkah!proses!D!menghasilkan!ouput!yang!baik,!! sesuai!dengan!harapan!perusahaan!dan!customer! 17!

Core Process : Proses utama yang memberikan nilai tambah kepada pelanggan atau tujuan perusahaan Suporting Process : Proses yang mendukung berjalannya Core Process JENIS PROSES Improvement Process : Proses yang dilakukan untuk melakukan Perbaikan Berkesinambungan Gambaran Umum Proses Bisnis PT. XYZ Vendor Company Marketing Business/ Expansion/ Handling Complain/ Handling Core Process HR/&/GA Vendor/ Management Supporting Process Company New/Customer/ Handling Purchasing Building/&/ Transportation/ Maintenance C U S T O M E R Workforce Repeat/Order/ Handling Complain/ Handling Business/Support New/Project/ Handling Project/ Manaagement Workforce/ Replacement Workforce/ Coaching/&/ Counseling Workforce/ Termination Operation IT/Maintenance Training Payment System/ Development Competency/ Evaluation Finance/&/Accounting C U S T O M E R Pengendalian) Dokumen Pengendalian) Catatan)Mutu Recruitment Identifikasi)dan) Monitoring)Sasaran) Mutu Peningkatan) Berkesinambungan Project/ Administration Workforce/data/ computation Workforce/Pay/ Slip/Processing Audit)Mutu)Internal Tindakan)Perbaikan) dan)pencegahan Legal/review/for/ Business/Contract Legal/review/for/ Workforce/ contract Tinjauan) Manajemen A/R/Monitoring Financial/ Condition/Control Pengukuran) Kepuasan) Pelanggan Penanganan) Ketidaksesuaian Top/Management Penanganan) Komplain Improvement Process Workforce

Pendekatan'Proses' PROCESSES Div X Global Detail ACTIVITIES Process A Process C Proces D Dept 1 Dept 2 Dept 3 Role Dept 1 Role Dept 2 Role Dept 3 Process B Item-item Role Dept TASKS Proces D Proses (Aktivitas-aktivitas) Sangat Detail 21! Rangkaian!ak%vitas!yang!menggambarkan!jalannya!proses!beserta!dengan!kriteria!pen%ng!yang!mengatur!di!dalamnya!

22! Panduan$Penyusunan Karakteris1k$Dokumentasi$Yang$Baik # Tidak terjadi tumpang tindih # Tidak terjadi kekurangan (gap) # Konsistensi penggunaan istilah dan judul dokumen # Penanggung jawab masing-masing aktivitas jelas # Catatan mutu yang digunakan dan aktivitas pembuatannya sudah dimasukkan dalam dokumentasi # Distribusi catatan mutu jelas

Detail!suatu!ak%vitas!yang!perlu!dijabarkan!secara!seksama!untuk!memas%kan!se%ap!orang!melakukan!dengan!tepat! 25!

Prosedur$vs$Instruksi$Kerja Prosedur! Memberikan!gambaran! umum!suatu!proses;! Biasanya!membutuhkan! dokumen!penunjang!dalam! pelaksanaannya;! Digunakan!oleh!banyak! personil!dari!berbagai! bagian/posisi! Instruksi!Kerja! Secara!de%l!menjelaskan! tugas!yang!harus!dikerjakan;! Biasanya!dapat!berdiri! sendiri;! Digunakan!oleh!satu!posisi!di! bagian!tertentu!

28! Nomor! Dokumen! Keahlian! Spesifik! Tanda!Tangan! Pemangku!Jabatan! 29!

30! Proses!yang!dilakukan!untuk!memas%kan!ketersediaan!dokumen!sah!terkini!pada!saat!dibutuhan! 31! Penomoran$Dokumen 1. Definisikan!Penomoran! a) Bagian! b) Jenis!Dokumen! c) Departemen! d) Nomor! e) Hirarki!(op%onal)! f) Revisi! 2. Sediakan!tempat!yang!tetap!pada!%ap!Dokumen! 3. Sebutkan!tanggal!terbit!dokumen!

32! Pengesahan$Dokumen 1. Definisikan!Wewenang! a) Hirarki!Dokumen! b) Hirarki!Struktur! 2. Sediakan!tempat!yang!tetap!pada!%ap!Dokumen! a) Kecuali!Uraian!Tugas,!Formulir!atau!Ceklis! 3. Tanggal!Penandatanganan!(op%onal)! 33! PendaKaran$&$Penggandaan$Dokumen No. Dokumen Daftar Induk Dokumen Judul Dokumen SPO-WM-01 Tinjauan Manajemen 0 SPO-WM-02 Tindakan koreksi dan Pencegahan 0 SPO-WM-03 Audit mutu internal 0 SPO-WM-04 Persiapan/perubahan dokumen 0 No. Revisi Status'Salinan'

34! Distribusi$Dokumen Judul : Prosedur Perencanaan Produksi No Dokumen : SOP-PPIC-01 Revisi 0 Revisi 1 Revisi 2 No. Nama Departemen A B C A B C A B C 1 Hendra Tobing PPIC 2 Andi Wijaya Produksi 3 4 Sigit Riyadi Peter Halawa Daftar Distribusi QC Marketing 35! Buk%!implementasi!sistem!manajemen!yang!sesuai!dengan!persyaratan!standar!

Catatan $ Bukti implementasi sistem manajemen yang sesuai dengan persyaratan standar $ Komunikasi antar bagian $ Pedoman penyusunan : % Sederhana (informasi yang ada berguna) % Lengkap % Mudah dimengerti

39! Pengendalian$Catatan 1. Buat ketentuan/ SOP pengendalian (Apa, Siapa, (dicatat) Dimana, Bagaimana (kriterianya) Identifikasi Lokasi Simpan Masa Simpan - Aktif - Pasif Metode pemusnahan/ pembuangan/ pemindahan 2. Tentukan urutan arsip sesuai kode panggil 3. Identifikasi alat bantu pengarsipan yang dibutuhkan 4. Siapkan label/ identifikasi lainnya 5. Buat Daftar Induk Catatan

40! Tips$Penamaan$Folder # Kata Benda # Sedapat mungkin terdiri dari satu kata # Tidak tumpang tindih definisinya # Contoh: 01. Keuangan 01.01 PPN 01.02 PPH 01.02.01 PPH 25 dst. Tips$Penyimpanan$Folder

42!