PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2016 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2016 LAPORAN REALISASI ANGGARAN"

Transkripsi

1 LAPORAN REALISASI PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2016 Kode U r a i a n Taret / Anaran % Sisa PENDAPATAN DAERAH 5,141,980,172, ,351,103, ,514,629,068, Pendapatan Asli Daerah 1,310,876,788, ,771,278, ,239,105,509, I Pajak Daerah 1,303,757,881, ,102,247, ,232,655,633, II Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yan Sah 7,118,907, ,031, ,449,875, Dana Perimbanan 2,376,349,237, ,579,824, ,820,769,412, I Dana Bai Hasil Pajak 153,043,013, ,881,313, ,161,699, II Dana Bai Hasil Bukan Pajak 73,539,080, ,253,471, ,285,608, III Dana Alokasi Umum 1,917,780,234, ,445,039, ,438,335,195, IV Dana Alokasi Khusus 231,986,910, ,986,910, Lain-lain Pendapatan Daerah yan Sah 1,454,754,147, ,454,754,147, I Pendapatan Hibah II Dana Bai Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 578,971,182, ,971,182, III Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 841,953,993, ,953,993, IV Bantuan Keuanan dr Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya - - #DIV/0! - V Dana Insentif Daerah 33,828,972, ,828,972, VI Dana Bai Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya - - #DIV/0! BELANJA DAERAH 122,306,297, ,807, ,358,489, BELANJA TIDAK LANGSUNG 82,981,192, ,807, ,033,384, Belanja Peawai 82,981,192, ,807, ,033,384, Gaji dan Tunjanan 11,937,897, ,807, ,111,089, Tambahan Penhasilan PNS 5,855,400, ,000, ,734,400, Belanja Insentif Pemunutan Pajak 65,187,895, ,187,895, BELANJA LANGSUNG 39,325,105, ,325,105, Proram Pelayanan Administrasi Perkantoran 7,200,442, ,200,442, Proram Peninkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7,081,406, ,081,406, Proram Peninkatan Disiplin Aparatur 164,800, ,800, Proram Peninkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,094,760, ,094,760, Proram Peninkatan Penembanan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 1,451,630, ,451,630, Keuanan Proram Peninkatan dan Penelolaan Keuanan Daerah 22,332,067, ,332,067, Cibinon, FEBRUARI 2016 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR DEDI A. BACHTIAR NIP

2 LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS PENDAPATAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015 S.D Bulan : 31 Januari 2016 Kode : DINAS PENDAPATAN DAERAH Kode PROGRAM KEGIATAN Lokasi KEGIATAN TARGET STLH 70 1,870,059,922,000 ### 1,881,996,881,682 I PENDAPATAN DAERAH 5,141,980,172, ,826,583, (4,884,153,589,157.00) PENDAPATAN ASLI DAERAH 1,310,876,788, ,771,278, (1,239,105,509,103.00) I. Pajak Daerah 1,303,757,881, ,102,247, (1,232,655,633,778.00) Pajak Hotel Kab. Boor 46,941,795, ,199,288, (42,742,506,077.00) Pajak Restoran Kab. Boor 73,422,920, ,113,786, (65,309,133,435.00) Pajak Hiburan Kab. Boor 40,751,385, ,881,171, (36,870,213,386.00) Pajak Reklame Kab. Boor 15,473,318, ,101,215, (14,372,102,233.00) Pajak Peneranan Jalan Kab. Boor 227,492,236, ,219,375, (207,272,860,089.00) Pajak Parkir kab. Boor 5,714,421, ,275, (5,032,145,134.00) Pajak Air Tanah kab. Boor 46,840,422, ,814,718, (44,025,703,651.00) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banunan (BPHTB) kab. Boor 380,027,086, ,215,000, (361,812,085,292.00) Pajak Mineral Bukan Loam dan Batuan kab. Boor 115,704,047, ,394,852, (109,309,194,422.00) Pajak Bumi dan Banunan Perdesaan dan Perkotaan kab. Boor 351,390,251, ,480,560, (345,909,690,059.00) II Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yan Sah 7,118,907, ,031, (6,449,875,325.00) Pendapatan Denda Pajak Kab. Boor 7,118,907, ,031, (6,449,875,325.00) Pendapatan Denda Pajak Hotel Kab. Boor 205,043, ,874, (188,169,379.00) Pendapatan Denda Pajak Restoran Kab. Boor 71,218, ,552, (65,666,344.00) Pendapatan Denda Pajak Hiburan Kab. Boor 8,612, ,233, (5,379,175.00) Pendapatan Denda Pajak Reklame Kab. Boor 10,282, ,161, (9,121,000.00) Pendapatan Denda Pajak Peneranan Jalan Kab. Boor 4,028, , (3,970,692.00) Pendapatan Denda Pajak Parkir Kab. Boor 5,962, ,610, ,648, (145.04) 08 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah Kab. Boor 27,162, ,313, (21,848,675.00) Pendapatan Denda Pajak BPHTB Kab. Boor 478,272, ,661, (468,610,320.00) Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Loam dan Kab. Boor 43,725, , Batuan (43,312,760.00) Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Banunan Kab. Boor 6,264,600, ,154, (5,652,445,193.00) Perdesaan dan Perkotaan 2 DANA PERIMBANGAN 2,376,349,237, ,055,304, (2,190,293,932,554.00) Bai hasil Pajak/Bai Hasil Bukan Pajak 01 Bai Hasil Pajak 153,043,013, ,986,819, (147,056,193,250.00) Bai Hasil dari Pajak Bumi dan Banunan Kab. Boor 59,132,717, ,986,819, (53,145,897,250.00) Bai Hasil dari Pajak Penhasilan (PPh) pasal 25 dan pasal Kab. Boor 93,910,296, Wajib Pajak Oran Pribadi Dalam Neeri dan PPh pasal 21 (93,910,296,000.00) Bai Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 73,539,080, ,253,471, (53,285,608,304.00) Bai Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan Kab. Boor 495,422, ,189, (480,233,000.00) Bai Hasil Dari Iuran Tetap (Landrent) Kab. Boor 456,610, ,974, Bai Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) Kab. Boor 17,918,420, ,550,601, (450,636,000.00) (14,367,818,600.00) Bai Hasil dari Punutan Hasil Perikanan Kab. Boor 732,074, ,838, (514,235,200.00) Bai Hasil dari Pertambanan Minyak Bumi Kab. Boor 4,040,338, ,767, (3,212,570,542.00) Bai Hasil Bukan dari Pertambanan Gas Bumi Kab. Boor 3,042,269, ,145,323, ,054, (3.39) 10 Bai Hasil dari Pertambanan Panas Bumi Kab. Boor 46,853,947, ,490,777, (34,363,169,600.00) Dana Alokasi Umum 1,917,780,234, ,815,013, (1,757,965,221,000.00) Dana Alokasi Umum Kab. Boor 1,917,780,234, ,815,013, (1,757,965,221,000.00) Pae 1

3 PROGRAM KEGIATAN Lokasi KEGIATAN TARGET STLH 01 Dana Alokasi Khusus 231,986,910, (231,986,910,000.00) Dana Alokasi Khusus Kab. Boor 231,986,910, (231,986,910,000.00) Lain-lain Pendapatan Daerah yan Sah 1,454,754,147, (1,454,754,147,500.00) Pendapatan Hibah 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah 433 Dana Bai Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 01 Dana Lainnya Bai Hasil Pajak dari Provinsi 578,971,182, (578,971,182,500.00) Bai Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 126,610,800, (126,610,800,000.00) Bai Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 117,474,300, (117,474,300,000.00) Bai Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 190,675,496, (190,675,496,900.00) (PBBKB) 07 Bai Hasil dari Pajak Penambilan dan Pemanfaatan air 1,145,669, permukaan (1,145,669,500.00) Bai Hasil dari Pajak Rokok 143,064,916, (143,064,916,100.00) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 841,953,993, Dana Penyesuaian 05 Dana Tunjanan Profesi Guru Peawai Neeri Sipil Daerah 511,526,939, Dana Tambahan Penhasilan Guru Peawai Neeri Sipil Daerah 4,042,700, Dana Desa 292,555,382, Dana Insentif Daerah 33,828,972, (841,953,993,000.00) (511,526,939,000.00) (4,042,700,000.00) (292,555,382,000.00) (33,828,972,000.00) Bantuan Keuanan dari Propinsi dan Pemerintah Daerah - - #DIV/0! Bantuan Keuanan dari Propinsi 01 Bantuan keuanan dari Propinsi Jawa Barat - ### #DIV/0! Bantuan keuanan dari Propinsi DKI Jakarta - ### #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! Dana Bai Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 02 Ret. Pelayanan Laboratorium Kemetroloian Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau - - #DIV/0! #DIV/0! 01 Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau - - #DIV/0! #DIV/0! Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau - - #DIV/0! #DIV/0! 1 Belanja Tidak Lansun 82,981,192, ,807, (82,033,384,096.00) I Belanja Peawai 82,981,192, ,807, (82,033,384,096.00) Gaji dan Tunjanan 11,937,897, ,807, (11,111,089,096.00) Gaji Pokok PNS / Uan Representasi 8,957,648, ,742, Tunjanan Keluara 1,011,222, ,511, Tunjanan Jabatan 466,765, ,905, Tunjanan Funsional 3,445, , (8,333,905,400.00) (940,710,530.00) (430,860,000.00) (3,180,000.00) Pae 2

4 PROGRAM KEGIATAN Lokasi KEGIATAN TARGET STLH 5 Tunjanan Umum 342,015, ,360, (316,655,000.00) Tunjanan Beras 614,135, ,435, (566,699,900.00) Tunjanan PPh/Tunjanan Khusus 217,625, ,827, (214,797,915.00) Pembulatan Gaji 280, , (270,589.00) Iuran Asuransi Kesehatan 272,761, ,752, (252,008,762.00) Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja 24,724, (24,724,000.00) Iuran Asuransi Kematian 27,277, (27,277,000.00) Tambahan Penhasilan PNS 5,855,400, ,000, (5,734,400,000.00) Tambahan Penhasilan berdasarkan Beban Kerja 1,606,200, ,000, (1,485,200,000.00) Tambahan Penhasilan berdasarkan Pertimbanan obyektif - 4,249,200, (4,249,200,000.00) lainnya - Biaya Insentif Pemunutan Pajak 65,187,895, (65,187,895,000.00) Belanja Pajak 65,187,895, (65,187,895,000.00) Belanja Lansun 70 39,325,105, (39,325,105,000.00) Proram Pelayanan Administrasi Perkantoran 16 7,200,442, (7,200,442,000.00) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Suba Umum dan Kepeawaian - Jumlah jarinan telepon yan 23 1,317,840, (1,317,840,000.00) diperunakan line 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Suba Umum dan Kepeawaian - Jumlah kendaraan dinas/operasional 44 70,180, (70,180,000.00) Dinas / Operasional yan dipelihara perizinannya unit roda unit roda 2 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Suba Umum dan Kepeawaian - Jumlah jasa petuas kebersihan yan di ,782, (384,782,000.00) biayai oran 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Suba Umum dan Kepeawaian - Jumlah alat tulis kantor yan tersedia ,722, (199,722,000.00) jenis 11 Penyediaan Baran Cetakan dan Penandaan Suba Umum dan Kepeawaian - Jumlah baran cetakan dan penandaan yan ,420, (228,420,000.00) tersedia jenis 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Peneranan Suba Umum dan Kepeawaian - Jumlah komponen instalasi listrik/peneranan ,361, (182,361,000.00) Banunan Kantor banunan kantor yan tersedia bulan 9 jenis 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan - Suba Umum dan Kepeawaian - Jumlah bahan bacaan yan tersedia ,000, undanan (153,000,000.00) jenis buku 16 Penyediaan Bahan Loistik Kantor Suba Umum dan Kepeawaian - Jumlah tabun pemadam kebakaran yan diisi 2 21,050, (21,050,000.00) bahan bakarnya Jenis 17 Penyediaan Makanan & Minuman Suba Umum dan Kepeawaian - Jumlah makan minum yan tersedia ,400, (706,400,000.00) Bulan 18 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam dan Luar Suba Umum dan Kepeawaian - Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ,694, (951,694,000.00) Daerah dalam dan luar daerah yan dilaksanakan Bulan 19 Penyediaan Jasa Tenaa Pendukun Administrasi / Suba Umum dan Kepeawaian - Jumlah jasa tenaa pendukun administrasi 7 195,088, (195,088,000.00) Teknis perkantoran /teknis perkantoran yan tersedia tenaa kontrak 2 penelola kearsipan 20 Pelayanan tasi dan Arsip SKPD Suba Umum dan Kepeawaian - Jenis dan jumlah dokumen dan arsip ,968, (468,968,000.00) Penyediaan Pelayanan Administrasi Baran Suba Umum dan Kepeawaian - Jumlah administrasi baran yan dilayani 4 205,055, (205,055,000.00) Penyediaan Sewa Tempat Suba Umum dan Kepeawaian - Terpenuhinya kebutuhan Sewa Gedun ,000, (750,000,000.00) /Kantor UPT edun 40 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepeawaian Suba Umum dan Kepeawaian - Jumlah administrasi kepeawaian yan 5 252,522, (252,522,000.00) dilayani dokumen 43 Penamanan Sarana dan Prasarana Perkantoran Suba Umum dan Kepeawaian - Jumlah sarana dan prasarana penamanan 40 UPT 1,113,360, (1,113,360,000.00) Dispenda 02 Proram Peninkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9 7,081,406, (7,081,406,000.00) Pembanunan Gedun Kantor Suba Umum dan Kepeawaian - Jumlah banunan 1 1,425,027, ### 0.00 (1,425,027,000.00) Gedun Pae 3

5 PROGRAM KEGIATAN Lokasi KEGIATAN TARGET STLH 05 Penadaan Kendaraan Dinas/Operasional Suba Umum dan Kepeawaian - Jumlah kendaraan dinas/operasional yan 1 385,000, (385,000,000.00) tersedia mobil lapanan 13 Penadaan Peralatan Kantor Suba Umum dan Kepeawaian - Jumlah peralatan kantor yan tersedia ,106, (805,106,000.00) Bulan 14 Penadaan Perlenkapan Kantor Suba Umum dan Kepeawaian - Jumlah peralatan kantor yan tersedia ,613, (990,613,000.00) Bulan 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedun Kantor Suba Umum dan Kepeawaian - Jumlah pemeliharaan rutin/berkala edun 1 1,998,886, (1,998,886,000.00) kantor paket edun 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Suba Umum dan Kepeawaian - Jumlah kendaraan operasional terpelihara 48 dan ,800, (603,800,000.00) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedun Kantor Suba Umum dan Kepeawaian - Jumlah terpeliharanya edun kantor 7 541,363, (541,363,000.00) Pemeliharaan rutin/berkala taman halaman kantor Suba Umum dan Kepeawaian - Jumlah luas taman/halaman kantor yan ,611, (311,611,000.00) dipelihara m2 33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jarinan Listrik dan Suba Umum dan Kepeawaian - Jumlah pemeliharaan rutin/berkala jarinan 2 20,000, (20,000,000.00) Komunikasi instalasi listrik dan telekomunikasi jarinan 03 Proram Peninkatan Disiplin Aparatur 1 164,800, (164,800,000.00) unit jenis 02 Penadaan Pakaian Dinas Beserta Perlenkapannya Suba Umum dan Kepeawaian - Jumlah pakaian kerja lapanan yan tersedia ,800, (164,800,000.00) Proram Peninkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2 1,094,760, (1,094,760,000.00) Pendidikan dan Pelatihan Formal Suba Umum dan Kepeawaian - Jumlah peserta yan menikuti diklat ,000, (824,000,000.00) oran 05 Pembinaan Mental dan Rohani Bai Aparatur Suba Umum dan Kepeawaian - Jumlah peserta dan frekuensi yan menikuti ,760, (270,760,000.00) pembinaan mental dan rohani oran 06 Proram Peninkatan Penembanan Sistem Pelaporan 9 1,451,630, (1,451,630,000.00) Capaian Kinerja dan Keuanan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Suba Proram dan Pelaporan pada - Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar 5 75,997, (75,997,000.00) SKPD Kinerja realisasi kinerja SKPD oran 02 Penyusunan Pelaporan Keuanan Semesteran Suba Keuanan pada Sekretariat - Jumlah dokumen laporan keuanan 1 25,000, (25,000,000.00) Dispenda semesteran 04 Penyusunan Pelaporan Keuanan Akhir Tahun Suba Keuanan pada Sekretariat - Jumlah dokumen laporan keuanan akhir 1 25,000, (25,000,000.00) Dispenda tahun 05 Penyusunan Perencanaan Anaran Suba Proram dan Pelaporan pada - Jumlah dokumen perencanaan anaran 5 225,042, (225,042,000.00) SKPD 06 Penatausahaan keuanan SKPD Suba Keuanan pada Sekretariat - Jumlah dokumen administrasi keuanan 6 678,460, (678,460,000.00) Dispenda proram/keiatan 10 Monitorin, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Suba Proram dan Pelaporan pada - Jumlah dokumen hasil monitorin, evaluasi dan 12 75,967, (75,967,000.00) pelaporan SKPD dokumen 13 Publikasi Kinerja SKPD Suba Proram dan Pelaporan pada - Jumlah publikasi kinerja SKPD 6 216,000, (216,000,000.00) Media 14 Penyusunan Renja SKPD Suba Proram dan Pelaporan pada - Jumlah dokumen renja 2 65,164, (65,164,000.00) Penyusunan Renstra SKPD Suba Proram dan Pelaporan pada - Jumlah dokumen renstra yan disusun 1 65,000, (65,000,000.00) 17 Proram Peninkatan dan Penelolaan Keuanan Daerah 33 22,332,067, (22,332,067,000.00) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Seksi Perencanaan - Jumlah Data Potensi Pendapatan 3 601,754, (601,754,000.00) Daerah Daerah sebaai hasil intensifikasi dan dokumen 33 Penyusunan Data dan Perhitunan Baian Desa Dari Hasil Seksi Penendalian dan Evaluasi - Jumlah Data dan Perhitunan ,288, (139,288,000.00) Penerimaan Pendapatan Daerah Baian Desa dari hasil Penerimaan Pendapatan Daerah 34 Penaihan Pajak Daerah Seksi Penaihan - Jumlah dana penerimaan pajak daerah yan Rp (R) / 510,000, (510,000,000.00) tersedia Rp (T) 37 Pemeriksaan dan Penendalian Pajak Daerah Seksi Penendalian dan Evaluasi - Jumlah dokumen hasil pemeriksaan dan 2 587,400, (587,400,000.00) Perhitunan dan Penetapan Pajak Daerah Seksi Penetapan - Jumlah surat ketetapan pajak daerah yan (R)/ (T) 170,000, (170,000,000.00) tersedia Berkas 42 Penolahan Data Penerimaan Pendapatan Daerah Seksi Penendalian dan Evaluasi - Jumlah data realisasi Penerimaan 3 815,500, ### 8.33 (815,500,000.00) Pae 4

6 PROGRAM KEGIATAN Lokasi KEGIATAN TARGET STLH Pendapatan Daerah 43 Pelayanan dan Penadministrasian Benda Berhara Seksi Perencanaan - Jumlah porforasi benda berhara yan 3 129,120, (129,120,000.00) terlayani Jenis pajak Daerah/ 12 Jenis Retribusi daerah 45 Pendistribusian dan Penendalian SPPT PBB Seksi Penolahan - Jumlah Taret SPPT PBB sebanyak : 0 (R)/ (T) 1,819,000, (1,819,000,000.00) Data & Informasi SPPT 47 Sosialisasi Pendapatan Daerah Seksi Penembanan - Jumlah media sosialisasi yan tersedia 4 1,116,439, (1,116,439,000.00) Jenis media sosialisasi 48 Pembinaan Aparatur Pelaksana Pemunut Pajak Daerah Seksi Penembanan - Meninkatnya Kemampuan Aparatur ,704, (671,704,000.00) Penyusunan Produk Hukum di Bidan Pajak Daerah Seksi Penembanan - Tersedianya dokumen produk hukum ,543, (239,543,000.00) dokumen 65 Penaihan PBB Sie. Penaihan - Jumlah penerimaan piutan dari PBB Rp. 0 (R)/ 1,690,000, (1,690,000,000.00) Bid. PBB Rp (T) 71 Pelayanan Validasi BPHTB Seksi Validasi dan Keberatan BPHTB - Jumlah Blanko SSPD BPHTB yan divalidasi (R)/ (T) 500,000, (500,000,000.00) kas validasi 74 Penelitian dan verifikasi SSPD BPHTB Seksi Verifikasi BPHTB - Jumlah Berkas SSPD BPHTB yan diteliti dan (R)/45.995(T) 315,000, (315,000,000.00) diverifikasi kas validasi oran 75 Evaluasi dan penendalian BPHTB Seksi Validasi dan Keberatan BPHTB - Jumlah sistem informasi administrasi keberatan 3 288,000, (288,000,000.00) dan sistem informasi BPHTB Jenis 77 Penaihan dan Penadministrasian Dana Transfer Seksi Dana Transfer - Terlaksananya penaihan Dana Transfer Rp (R)/ 450,000, (450,000,000.00) Rp (T) 80 Pendaftaran Wajib Pajak Daerah Seksi Pendaftaran dan Pendataan - Jumlah Objek Pajak yan terdata 17 (R)/400(T) 285,000, (285,000,000.00) wajib pajak daerah 81 Pendataan Wajib Pajak Daerah Seksi Pendaftaran dan Pendataan - Jumlah Objek Pajak yan terdaftar (R)/31.576(T) 787,700, (787,700,000.00) SPTPD 83 Penerbitan dan Pendistribusian Ketetapan Pajak Seksi Penetapan - Jumlah Surat Dok Ketetapan Pajak Daerah 1.182(R)/15.966(T) 400,000, (400,000,000.00) Daerah yan telah diterbitkan & didistribusikan Berkas 84 Penyusunan Taret Penerimaan Pendapatan Daerah Seksi Perencanaan - Jumlah Potensi Pendapatan Daerah 0 (R) / 354,200, (354,200,000.00) yan dapat diunakan sebaai acuan dalam (T) 85 Evaluasi Zona Nilai Tanah Seksi Pendataan - Jumlah lokasi tanah yan dilakukan Analisa 7 875,000, (875,000,000.00) dan Penilaian Zona Tanah (ZNT) Kecamatan 86 Up Datin Data PBB Seksi Penolahan - Jumlah pendataan obyek pajak PBB 0 (R)/ (T) 1,152,000, (1,152,000,000.00) Data & Informasi SPPT 87 Pemeliharaan Basis Data Obyek Pajak PBB Seksi Pendataan - Jumlah pemutahiran Data PBB 5 1,648,000, (1,648,000,000.00) dan Penilaian kecamatan 90 Penolahan Data BPHTB dan Teknoloi Informasi Seksi Validasi dan - Jumlah data BPHTB yan diolah dalam 0 (R)/ (T) 202,500, (202,500,000.00) Keberatan BPHTB Basis Data BPHTB BPHTB 91 Penerapan Sistem Pelaporan On Line Pajak Hotel dan Restoran Seksi Penendalian dan Evaluasi - Jumlah sistem Monitorin transaksi usaha 1 808,384, (808,384,000.00) secara on line buah sistem 92 Penananan Keberatan, Penuranan dan Kompensasi PBB Seksi Penaihan - Jumlah berkas keberatan, penuranan, ,000, (753,000,000.00) Keberatan PBB pembetulan restitusi,kompensasi dan WP 93 Verifikasi Data Obyek Pajak Bumi dan Banunan Seksi Pendataan - Jumlah kecamatan yan diverifikasi PBB ,000, (949,000,000.00) dan Penilaian PBB kecamatan 94 Monitorin dan Evaluasi PBB Seksi Penaihan - Jumlah obyek PBB yan bermasalah 0('R) / 1,185,000, (1,185,000,000.00) Keberatan PBB (T) 97 Penilaian PBB pada Sektor Telekomunikasi (Tower/BTS) Seksi Pendataan - Jumlah basis data obyek pajak menara ,000, (484,000,000.00) dan Penilaian PBB telekomunikasi kecamatan 98 Penelolaan Teknoloi Informasi PBB Seksi Penolahan - Jumlah sistem informasi PBB 2 823,000, (823,000,000.00) Data & Informasi PBB Jenis 99 Interasi Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah Seksi Penendalian dan Evaluasi - Jumlah sistem aplikasi pendapatan daerah 1 103,535, (103,535,000.00) Sistem 101 Pelayanan Mobil Kelilin PBB Seksi Penaihan - Jumlah dana penerimaan PBB yan terealisasi 0 ('R) / 771,000, (771,000,000.00) Keberatan PBB (T) 111 Indentifikasi dan Penilaian Individu PBB pada Objek Pajak Seksi Pendataan - Tersedianya basis objek pajak statsiun ,000, (708,000,000.00) Kecamatan Cibinon, Februari 2016 KEPALA, Pae 5

7 PROGRAM KEGIATAN Lokasi KEGIATAN TARGET STLH 10,778,600 3,280,000 DEDI A. BACHTIAR 2,970,000 PEMBINA UTAMA MUDA 2,288,290 NIP ,793, , ,938 1,968,867 1,053, ,800 Pae 6

8 1.51 Pae 7

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : MEI T.A 2016 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : MEI T.A 2016 LAPORAN REALISASI ANGGARAN LAPORAN REALISASI PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : MEI T.A 2016 Kode U r a i a n Taret / Anaran Realisasi % Sisa 1 2 3 4 5 4 1 PENDAPATAN DAERAH 5,236,714,538,000.00 2,120,421,682,643.00

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening U r a i a n / % Sisa 1 2 3 4 5 4 1 PENDAPATAN DAERAH 4,870,554,573,000.00 436,379,514,072.86

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : MEI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : MEI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : MEI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening U r a i a n Target / Anggaran Realisasi % Sisa 1 2 3 4 5 4 1 PENDAPATAN DAERAH 4,870,554,573,000.00

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : MARET T.A 2016 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : MARET T.A 2016 LAPORAN REALISASI ANGGARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : MARET T.A 2016 Kode Rekening U r a i a n / % Sisa 1 2 3 4 5 4 1 PENDAPATAN DAERAH 5,099,987,364,000.00 1,308,646,932,025.00

Lebih terperinci

LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2016 Bulan : MARET 2016

LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2016 Bulan : MARET 2016 Page 1 LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2016 Bulan : MARET 2016 ORGANISASI : 1.20.52. DINAS PENDAPATAN DAERAH 39,325,105,000 1,870,059,922,000 1,881,996,881,682

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR . PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang

Lebih terperinci

RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN A. UTAMA 1 Meningkatnya Penerimaan 1 Optimalnya

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : AGUSTUS T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : AGUSTUS T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : AGUSTUS T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening U r a i a n Target / Anggaran Realisasi % Sisa 1 2 3 4 5 4 1 PENDAPATAN DAERAH 4,870,554,573,000.00

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : OKTOBER 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : OKTOBER 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : OKTOBER 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening U r a i a n Target / Anggaran Realisasi % Sisa 1 2 3 4 5 4 1 PENDAPATAN DAERAH 5,178,870,564,000.00

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH DESEMBER 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH DESEMBER 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH DESEMBER 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening U r a i a n Target / Anggaran Realisasi % Sisa 1 2 3 4 5 4 1 PENDAPATAN DAERAH 5,192,756,351,000.00

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : OKTOBER 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : OKTOBER 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : OKTOBER 2015 Kode Rekening U r a i a n Target / Anggaran Realisasi % Sisa 1 2 3 4 5 4 1 PENDAPATAN DAERAH 5,089,618,502,000.00

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan

Lebih terperinci

DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR SKPD : DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 20 Indikator 17 Program Peningkatan dan - Optimalnya Penerimaan 3,161,941,904,435 13,793,841,401 13,793,841,401

Lebih terperinci

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH : DINAS PENDAPATAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 8 9 10 11 Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan - Optimalnya 3,161,941,904,435 - Optimalnya 3,161,941,904,435 DAERAH,

Lebih terperinci

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor Tanggal : 12 TAHUN 2016 : 23 DESEMBER 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

Lebih terperinci

URAIAN sebelum perubahan

URAIAN sebelum perubahan URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.05. - DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Lebih terperinci

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG TABEL 5.1 RENCANA,,, KELOMPOK DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG NO TUJUAN (OUTPUT) KERANGKA PENDANAAN 1 Tersedianya Peninkatan Persentase 1 20 1 20 09 32 Proram Peninkatan Terpenuhinya

Lebih terperinci

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH URAIAN

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH URAIAN LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 44 TAHUN 2014 TANGGAL 30 DESEMBER 2014 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.20. - OTONOMI DAERAH,

Lebih terperinci

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN

RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN I - 1 LAMPIRAN LXX. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH NOMOR : TANGGAL : RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan Peraturan

Lebih terperinci

LAPORAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015 PERIODE S/D 31 DESEMBER 2015

LAPORAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015 PERIODE S/D 31 DESEMBER 2015 LAPORAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015 PERIODE S/D 31 DESEMBER 2015 KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN TARGET TAHUN 2015 BULAN LALU JUMLAH BLN INI S.D BULAN INI % PENDAPATAN 5,814,770,953,000.00

Lebih terperinci

RENCANA KERJA 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

RENCANA KERJA 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANJAR RENCANA KERJA 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANJAR Jl. Pangeran Hidayatullah, No. 1 Martapura Telp. (0511) 4721358 Fax. (0511) 4721027 Kalimantan Selatan 70611 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Lebih terperinci

D I S P E N D A K A B U P A T E N B O G O R

D I S P E N D A K A B U P A T E N B O G O R BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu tuntutan reformasi yang diinginkan oleh seluruh masyarakat adalah reformasi birokrasi melalui penyempurnaan sistem

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN : 2016 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU (Rp) KETERANGAN

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 01 Tahun 2015 12 Januari 2015 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 201 Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

Bertambah/(berkurang) Jumlah (Rp) KODE REKENING. URAIAN sebelum perubahan DASAR HUKUM. setelah perubahan. (Rp) LAMPIRAN III

Bertambah/(berkurang) Jumlah (Rp) KODE REKENING. URAIAN sebelum perubahan DASAR HUKUM. setelah perubahan. (Rp) LAMPIRAN III LAMPIRAN III : RANCANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL : PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG LAMPIRAN III : PERATURAN NOMOR TANGGAL : : PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Lebih terperinci

REALISASI PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015

REALISASI PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 1 REALISASI PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 U R A I A N TARGET JUMLAH PERUBAHAN 2015 S/D BULAN INI % ( Rp ) ( Rp ) 1 2 3 4 PENDAPATAN DAERAH

Lebih terperinci

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH AUDITED

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH AUDITED PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH periode 1 January s.d 31 December 2015 AUDITED Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : SEPTEMBER T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : SEPTEMBER T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : SEPTEMBER T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening U r a i a n Target / Anggaran Realisasi % Sisa 1 2 3 4 5 4 1 PENDAPATAN DAERAH 5,089,618,502,000.00

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) PEMERINTAH DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) DINAS PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 203 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA (PK) PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

PENETAPAN KINERJA (PK) PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG LAMPIRAN II PENETAPAN KINERJA (PK) PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH / PASEDAHAN AGUNG KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN : 2014 NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Out Put Target

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2016 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

PUBLIKASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 Cibinong, 12 Desember 2014

PUBLIKASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 Cibinong, 12 Desember 2014 PUBLIKASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 Cibinong, 12 Desember 2014 Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bogor yang memiliki tugas pokok membantu

Lebih terperinci

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung. Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung Kode Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target SKPD s.d Tahun 1 10 Urusan Wajib kependudukan

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : INSPEKTORAT Indikator Rencana Tahun 2013 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi 931,909,000 APBD

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah dirancang untuk ditetapkan, maka ada beberapa program dan

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016 RENCANA MM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATAN KERJA : KABPATEN KENDAL : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEANGAN DAN ASET DEARAH TAHN ANGGARAN : 2016 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG Penanggung Jawab: Kode dan /Kegiatan RENANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG Indikator /Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan apaian Sumber Dana 1 WAJIB 7.843.922.100,00

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAHUN ANGGARAN 203 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016 RENCANA MM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATAN KERJA : KABPATEN KENDAL : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEANGAN DAN ASET DEARAH TAHN ANGGARAN : 2016 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

Lebih terperinci

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah-Pusat. Marlan Hutahaean

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah-Pusat. Marlan Hutahaean Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah-Pusat 1 Desentralisasi Politik dan Administrasi Publik harus diikuti dengan desentralisasi Keuangan. Hal ini sering disebut dengan follow money function. Hubungan

Lebih terperinci

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD 3.1.1.1. Sumber Pendapatan Daerah Sumber pendapatan daerah terdiri

Lebih terperinci

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2017

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2017 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2017 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2018 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya,

Lebih terperinci

DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN PERENCANAAN KINERJA DAN KEUANGAN RPJMD IKU Indikator Kinerja Utama (RENSTRA) Rencana Strategis (RKA) (RKT) EVALUASI Rencana Kerja dan Anggaran Rencana Kinerja

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 URUSAN PEMERINTAHAN 0 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA. : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran : 2014

PENETAPAN KINERJA. : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran : 2014 PENETAPAN KINERJA SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran : 2014 SASARAN SRATEGIS Terwujudnya kondisi adminsitrasi Tersedianya data, program dan 4 dokumen Program Peningkatan

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir: Rp ,00 APBD awal: akhir:

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir: Rp ,00 APBD awal: akhir: RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATUAN KERJA : PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL : BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN : 2017 1 surat menyurat 2 komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 peralatan

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kode 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

Lebih terperinci

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PENJABARAN PERUBAHAN APBD Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Nomor Tanggal : 36 Tahun 2014 : 10 Nopember 2014 PEMERINTAH KOTA AMBON PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi

Lebih terperinci

RINCIAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

RINCIAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 RINCIAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 KODE 4 1 PENDAPATAN ASLI

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan Organisasi DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 04 :.0. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN :.0.05.

Lebih terperinci

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012 Jalan Raya Soreang KM.17- Komplek Pemda Kabupaten Bandung Telp./Fax.022-5892926

Lebih terperinci

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 5 TAHUN 2015 23 Oktober 2015 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA

Lebih terperinci

JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017

JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017 JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017 PROGRAM/KEGIATAN JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP 1 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lebih terperinci

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PENJABARAN PERUBAHAN APBD Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Nomor Tanggal : 36 Tahun 2014 : 10 Nopember 2014 PEMERINTAH KOTA AMBON PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD 1 DPA SKPD 2.1 Ringkasan

Lebih terperinci

Target Capaian Kinerja. Lokasi 88% ,50% orang peserta dan 2 kali sosialisasi. Purworejo/Semaran g/jatinangor

Target Capaian Kinerja. Lokasi 88% ,50% orang peserta dan 2 kali sosialisasi. Purworejo/Semaran g/jatinangor No Urusan/Bidan Urusan Pemerintah Daerah/Proram/Keiatan Lokasi Taret Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pau Indikatif 2017 Sumber Dana Catatan Pentin lainnya Taret Capaian Kinerja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FUNGSI

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

Lebih terperinci

REKAP PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2013

REKAP PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2013 REKAP PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2013 NO PROGRAM KEGIATAN TARGET CAPAIAN PROGRAM WAKTU PELAKSANAAN PENANGGUNG JAWAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. Program Pelayanan

Lebih terperinci

,00 Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -

,00 Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, - PEMERINTAH KOTA PAREPARE PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANG ORGANISASI : 1.20.08. - KANTOR PELAYANAN

Lebih terperinci

Paragraf 2 Bagian Kesatu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 22. Pasal 23

Paragraf 2 Bagian Kesatu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 22. Pasal 23 Paragraf 2 Bagian Kesatu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 22 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dibidang pengelolaan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 201 Organisasi/SKPD : 1.08.01.00. SEKRETARIAT BLHD Hal 1 dari 5 PROGRAM/KEGIATAN NOMOR SASARAN

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1/2015 28 January 2015 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR TANGGAL : : 21 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013 PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL TAHUN ANGGARAN 203 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan

Lebih terperinci

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOM0R : 8 TAHUN : 2011 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 8 TAHUN 2011 T E N T A N G PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA FUNGSIONAL) SKPD Pengguna Bendahara Pengeluaran Tahun Bulan : : : : : 1.13.01. Badan Penanggulangan

Lebih terperinci

URAIAN PENDAPATAN , Pendapatan Asli Daerah ,00

URAIAN PENDAPATAN , Pendapatan Asli Daerah ,00 PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : ORGANISASI : 1.20.08.

Lebih terperinci

Rencana Umum Pengadaan

Rencana Umum Pengadaan Rencana mum Pengadaan (Melalui Penyedia) K/L/D/I : Kabupaten Kendal Satuan Kerja : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEANGAN DAN ASET DEARAH Tahun Anggaran : 2016 1. Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin Belanja

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPRD KAB. BLORA PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Tahun Anggaran 2016 Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kode 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 01 Penyediaan

Lebih terperinci

SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN Kinerja Manajemen UMUM, ADMINISTRASI Penyelenggaraan

Lebih terperinci

PENETAPAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET KOTA KEDIRI APBD TAHUN ANGGARAN 2012

PENETAPAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET KOTA KEDIRI APBD TAHUN ANGGARAN 2012 PEMERINTAH KOTA KEDIRI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No 97. Telp. (0354) 687127 Kediri PENETAPAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN

Lebih terperinci

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PENJABARAN PERUBAHAN APBD Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Nomor Tanggal : 36 Tahun 2014 : 10 Nopember 2014 PEMERINTAH KOTA AMBON PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi,

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 06 BIDANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 06 01 Program

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROGRAM, KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN RENCANA KERJA SKPD (RENJA-SKPD) TAHUN 2014 SKPD : Inspektorat Kabupaten No Kode Program / Kegiatan / Rincian Kegiatan Tujuan

Lebih terperinci

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rancangan Awal RKPD Pagu Lokasi WAJIB I Program Pelayanan Administrasi Cibinong Terwujudnya

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD ) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 NAMA FORMULIR DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. mengurus keuangannya sendiri dan mempunyai hak untuk mengelola segala. sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat setempat.

BAB I PENDAHULUAN. mengurus keuangannya sendiri dan mempunyai hak untuk mengelola segala. sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat setempat. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Dalam era reformasi saat ini, Pemerintah Indonesia telah mengubah sistem sentralisasi menjadi desentralisasi yang berarti pemerintah daerah dapat mengurus keuangannya

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) DINAS PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 DPA SKPD DPA SKPD 1 DPA SKPD 2.1 DPA SKPD 2.2 DPA SKPD 2.2.1 DPA SKPD 3.1 DPA SKPD

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR SKPD : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode APBN APBD I APBD II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 URUSAN WAJIB 1 19

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG Tahun Anggaran 2016 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG Tahun Anggaran 2016 Bidang Pemerintahan : 1. 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DINAS PENDAPATAN JL. KECAMATAN BATU VI BAGAN PUNAK BAGANSIAPIAPI

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DINAS PENDAPATAN JL. KECAMATAN BATU VI BAGAN PUNAK BAGANSIAPIAPI PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DINAS PENDAPATAN JL. KECAMATAN BATU VI BAGAN PUNAK BAGANSIAPIAPI NO RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN

Lebih terperinci

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , , ,03 106,09

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , , ,03 106,09 1.02 UPTD Pusat Pelayanan Gigi dan Mulut Hal 8 5 = - 3 1.02 00 00 PENDAPATAN DAERAH 2.000.000.000,00 2.121.8.52,03 121.8.52,03 10,09 1.02 00 00 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.000.000.000,00 2.121.8.52,03 121.8.52,03

Lebih terperinci

R E N J A [ R E N C A N A K E R J A ]

R E N J A [ R E N C A N A K E R J A ] R E N J A [ R E N C A N A K E R J A ] DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO 2012 BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

Lebih terperinci

Rencana Umum Pengadaan

Rencana Umum Pengadaan Rencana mum Pengadaan (Melalui Penyedia) K/L/D/I : Kabupaten Kendal Satuan Kerja : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEANGAN DAN ASET DEARAH Tahun Anggaran : 2016 1. Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin Belanja

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017 ANGGARAN TAHUN INI

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017 ANGGARAN TAHUN INI PEMERINTAH KOTA MATARAM KAS TAHUN 2017 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2. 12 Penanaman Modal Unit Organisasi : 2. 12. 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Lebih terperinci

Urusan Pemerintahan Pemerintahan Umum Organisasi : Dinas Pendapatan. Bertambah/(Berkurang) Jumlah. Kode Rekening.

Urusan Pemerintahan Pemerintahan Umum Organisasi : Dinas Pendapatan. Bertambah/(Berkurang) Jumlah. Kode Rekening. Lampiran I.2 : Peraturan Daerah Nomor : Tahun 2015 Tanggal : 24 Agustus 2015 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR TANGGAL : : 57 TAHUN 2015 23 DESEMBER 2015 PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.19. - KESATUAN BANGSA

Lebih terperinci

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD SKPD DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Periode Kegiatan Tahun 2016 Triwulan I No Kode Program / Kegiatan 1 2 3 Program Pelayanan Administrasi 1 1.20.01

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA MATARAM KAS TAHUN 2017 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2. 12 Penanaman Modal Unit Organisasi : 2. 12. 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Lebih terperinci

I. PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

I. PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Kerja adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD ) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) SEKRETARIAT DPRD TAHUN ANGGARAN 2013 DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA SKPD 2.2.1 DPPA SKPD

Lebih terperinci

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 1.04 Perumahan 1.05 Penataan Ruang Organisasi : 1.05.02 Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Lebih terperinci

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895 : INSPEKTORAT Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN kinerja manajemen UMUM, ADMINISTRASI penyelenggaraan pemerintahan KEUANGAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 Lampiran II PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 23 TAHUN 201 TANGGAL 1 AGUSTUS 201 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 201 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI 1.20.1.20.08.00.00.. :

Lebih terperinci