DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
|
|
- Yenny Tanuwidjaja
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
2 PERENCANAAN KINERJA DAN KEUANGAN RPJMD IKU Indikator Kinerja Utama (RENSTRA) Rencana Strategis (RKA) (RKT) EVALUASI Rencana Kerja dan Anggaran Rencana Kinerja Tahunan (DPA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (PK) Perjanjian Kinerja KINERJA AKTUAL (LKjIP) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah PENGUKURAN KINERJA
3 VISI KABUPATEN. LAMONGAN Terwujudnya Masyarakat Lamongan Yang Sejahtera, Berkeadilan, Beretika Dan Berdaya Saing MISI KE-3 Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance), Menuju Pemerintahan Yang Bersih (Clean Goverment) DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
4 STRUKTUR ORGANISASI
5 TUPOKSI Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas : Melaksanakan kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan Daerah Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, mempunyai fungsi : A. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah ; B. Perencanaan teknis program kerja bidang pendapatan daerah ; C. Pembinaan teknis program kerja bidang pendapatan daerah ; D. Pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang pendapatan daerah ; E. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya. DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
6 SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN No. Sasaran 1. Peningkatan pendapatan asli daerah Indikator Sasaran Peningkatan pajak daerah Peningkatan retribusi daerah DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
7 TABEL ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN 2015 NO 1. SASARAN STRATEGIS Peningkatan Pendapatan Daerah INDIKATOR KINERJA Peningkatan pajak daerah ANGGARAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN Rp ,00 75,75 93,68 Peningkatan retribusi daerah Tabel Realisasi Pencapaian Kinerja Per Program Tahun 2015 NO URAIAN 1. Belanja Langsung (rutin) 2. Belanja Pembangunan PROGRAM ANGGARAN ,00 REALISASI ANGGARAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp ,00 Rp ,00 86,63 Rp ,00 Rp ,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Rp ,00 Rp ,00 88,74 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp ,00 Rp ,00 93, , ,00 94,39 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN Rp ,00 REALISASI ANGGARAN 88,41 7
8 TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA PER KEGIATAN KEGIATAN No 1.Stimulasi percepatan pelunasan PBB TARGET ANGGARAN REALISASI ANGGARAN Fasilitasi Percepatan Penerimaan Dana Bagi Hasil PKB-BBNKB Pelaksanaan penyusunan harga pasar tanah kabupaten lamongan (penaksiran harga) Gerakan Sadar Pajak Intensifikasi Penagihan dan Monitoring PAD dan PBB Pendataan Subyek/Obyek Pajak Daerah 3.Penyediaan Sarana dan prasarana Pajak Bumi dan Bangunan Pengadaan dan Pendistribusian SPPT, DHKP dan STTS PBB dan 4.Perubahan Blanko se Kecamatan se Kabupaten Lamongan Penyusunan Buku Klasifikasi dan Besaran NJOP sebagai Dasar 9. Pengenaan PBB Kab.Lamongan Penyusunan sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pajak 10. Daerah Penyediaan Sarana Prasarana Pemungutan Pajak Daerah 11. Tingkat Capaian Penyerapan Efisiensi Kinerja Anggaran 96,74 3, ,40 0,60 98,12 1,88 99,39 0,61 95,90 4,10 99,35 0,65 98,30 1,70 99,89 0,11 98,70 1,30 98,50 1,50
9 TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA KEGIATAN No TARGET ANGGARAN REALISASI ANGGARAN Tingkat Capaian Penyerapan Efisiensi Kinerja Anggaran ,32 4, ,12 10, ,77 0, Pembuatan Aplikasi Zona BPHTB Kerjasama BPN ,03 0, Pengawasan Dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah , , Pemeliharaan Aplikasi E-PBB 13. Penyisiran Pajak Bumi dan Bangunan Penilaian Atas Properti Dan Obyek Bangunan Pajak Bumi 14. Dan Bangunan TOTAL BELANJA PEMBANGUNAN (PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH) DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN 93,68 6,32
10 PERBANDINGAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2011 s/d 2015
11 DIAGRAM BATANG PERBANDINGAN PAD 2010 s/d ,000,000, ,648,971, ,353,495, ,000,000, ,409,285, ,416,661, ,000,000, ,000,000, ,087,916, ,361,759, ,000,000, ,937,919, ,222,830, ,547,388, ,000,000, ,284,733,136 99,545,629,500 95,244,807,228 50,000,000, TARGET PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH HASIl PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN LAIN-LAIN YANG SAH PENDAPATAN ASLI DAERAH REALISASI
12 PERBANDINGAN TARGET PENDAPATAN TAHUN URAIAN PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH HASIl PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN LAIN-LAIN YANG SAH PENDAPATAN ASLI DAERAH PENDAPATAN DAERAH PERBANDINGAN KEKUATAN PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH , ,26 TARGET ,12 9,27 13,33 s/d ,67 12, ,68 14,05 TAHUN 2010 : PAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp ,00 atau 9,47 dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp ,- TAHUN 2011 : PAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp ,00 atau 8 dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp ,TAHUN 2012 : PAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp ,00 atau 8,26 dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp ,- TAHUN 2013 : PAD Kabupaten Lamongansebesar Rp ,00 atau 9,27 dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp ,TAHUN 2014 : PAD Kabupaten Lamongan Rp ,12 atau 13,33 dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp ,12 TAHUN 2015 : PAD Kabupaten Lamongan Rp atau 12,24 dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp ,67 TAHUN 2016 : PAD Kabupaten Lamongan Rp atau 14,05 dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp ,68
13 PERBANDINGAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2010 s/d 2015 URAIAN 2010 (Rp) PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH REALISASI , ,88 (Rp) ,76 PENDAPATAN ASLI DAERAH ,74 PENDAPATAN DAERAH , ,31 100,28 99, ,71 7, , , ,04 98,02 100,45 97, , ,06 87,08 100,52 103,63 (Rp) ,18 105,17 112,72 103, (Rp) 122,48 105,05 93, LAIN-LAIN YANG SAH (Rp) 120,03 99, , ,94 HASIl PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN ,37 PERBANDINGAN KEKUATAN PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH (Rp) , ,01 108, , , , ,41 100,58 101,28 101,18 100,29 8,78 9,61 13,82 13,20 AVARAGE 6 THN TERAKHIR : PAD Kabupaten Lamongan Rp atau 10,86 dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp
14 PERBANDINGAN JUMLAH WAJIB PAJAK TAHUN , s/d , ,
15 RENCANA STRATEGIS
16 TABEL PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA (sesuai RPJMD)
17 AKUNTABILITAS KINERJA 2015 Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2015 Sasaran Strategis Indikator Kinerja (1) Peningkatan Target (2) Realisasi (3) Peningkatan pajak daerah 30 Pendapatan Daerah Peningkatan retribusi daerah 28 Capaian (4) (5) 342,10 ( ) x ( ) x ,30 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Realisasi Sasaran Strategis (1) Peningkatan Pendapatan Daerah Indikator Kinerja Target 2015 (2) Peningkatan pajak daerah Peningkatan retribusi daerah (3) Th.2014 (n-1) Th (n) (4) (5) ,36 342, ,80 102,30
18 500 Evaluasi Perbandingan Realisasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Aksi 342, , Target Akhir RPJMD , Realisasi 2014 Realisasi Peningkatan pajak daerah Peningkatan retribusi daerah Pencapaian Kinerja Tahun 2015 Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan yang signifikan dari penerimaan Pajak Daerah berupa : 1. Pajak Hotel (104,40); 2. Pajak Restoran (116,47); 3. Pajak Reklame (118,06); 4. Pajak Penerangan Jalan (109,67); 5. Pajak Sarang Burung (117,55); 6. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (115,79) Penurunan Retribusi Daerah ini disebabkan karena adanya kekurangan penerimaan Retribusi Pelayanan Dinas Kesehatan yang hanya mencapai Rp (98,53) dan tidak terealisasinya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (0) disebabkan terbitnya Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 26 mei 2015 nomor : 46/PUU XII/2014 tentang dihapusnya tarif retribusi 2 dari NJOP yang tertuang dalam pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
19 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RPJMD Sasaran Strategis Indikator Kinerja (1) Target Akhir RPJMD (Th. 2015) (2) Peningkatan Pendapatan Daerah (3) Peningkatan pajak daerah Peningkatan retribusi daerah Realisasi (4) Tingkat Kemajuan (5) = (4)-(3) ,10 312, ,30 74,30 342, ,30 312,10 Realisasi , Peningkatan pajak daerah Target Akhir RPJMD Peningkatan retribusi daerah DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
20 EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN Prosentase Peningkatan Pajak Daerah 250 Prosentase Peningkatan Retribusi Daerah Target Capaian Tahun 2011 Target Capaian Target Tahun 2012 INDIKATOR Thn Dasar 2010 Capaian Target Tahun 2013 Capaian Tahun 2014 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Tahun 2015 Tahun 2014 Tahun 2015 Target Capaian Target Capaian Peningkatan Pajak Daerah Rp , , , ,10 Peningkatan Retribusi Daerah Rp , , , , ,30
21 TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 2015 NO SASARAN INDIKATOR SASARAN Peningkatan 1. Peningkatan Pendapatan Daerah CAPAIAN KINERJA pajak TINGKAT EFISIENSI 342,10 248,42 daerah Peningkatan daerah PENYERAPAN ANGGARAN 93,68 retribusi 8,62 102,30 TABEL PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN 2015 Sasaran / Program Peningkatan Pendapatan Daerah Indikator Target Peningkatan pajak daerah Peningkatan retribusi daerah Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kinerja Peningkatan Pendapatan Daerah Realisasi Anggaran Capaian Alokasi Realisasi Capaian Rp ,10 Rp Rp Rp Rp ,00 Rp ,00 93,68 Rp ,00 Rp ,00 93,68 102,30 104,06
22 REALISASI BELANJA TAHUN 2015 No. Belanja Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) 1. Belanja Tidak Langsung , ,00 95,66 2. Belanja Langsung , ,00 92, , ,00 94,39 Total Anggaran 38 RealisasiAnggaran Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 63 Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
23 REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2015 NO URAIAN A PENDAPATAN ASLI DAERAH 1 Hasil Pajak Daerah 2 Hasil Retribusi Daerah 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah B DANA PERIMBANGAN 1 Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 2 Dana Alokasi Umum 3 Dana Alokasi Khusus C TARGET (Rp) REALISASI (Rp) , , , , , ,00 108,17 104,06 98, , ,90 100, , ,51 112, , ,00 98, , ,00 82, , , , ,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH , ,00 100,44 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi , ,00 103,05 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya , ,00 99, , , , , ,41 100,29 Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah daerah JUMLAH PENDAPATAN
24 2,429,113,455, ,436,072,801, ,500,000,000, ,946,753,734, ,969,782,922, ,000,000,000, ,500,000,000, ,000,000,000, ,000,000, TARGET 2014 (Rp) REALISASI 2014 (Rp) TARGET 2015 (Rp) REALISASI 2015 (Rp) 321,648,971, ,000,000, ,000,000, ,353,495, ,409,285, ,416,661, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000,000 TARGET 2014 REALISASI 2014 TARGET 2015 REALISASI 2015
25 B. JUMLAH DANA PERIMBANGAN 1,500,000,000,000 1,214,570,163,910 1,334,780,112,234 1,209,760,803,838 1,313,958,388,093 1,000,000,000, ,000,000, TARGET 2014 REALISASI 2014 (Rp) (Rp) TARGET 2015 REALISASI 2015 (Rp) (Rp) C. JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 900,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,979,847, ,766,909, ,465,441, ,612,833, TARGET 2014 (Rp) REALISASI 2014 (Rp) TARGET 2015 (Rp) REALISASI 2015 (Rp)
26 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
27 VISI KABUPATEN. LAMONGAN Lamongan Lebih Sejahtera Dan Berdaya Saing MISI KE-4 Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik TUJUAN Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dan profesional DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
28 VISI, MISI, TUJUAN... SKPD VISI Menjadi SKPD Penghimpun PAD Yang Kredibel, Berintegritas, Berdedikasi Dan Akuntabel Dalam Rangka Membiayai Pembangunan Daerah Demi Kemakmuran Rakyat Lamongan Menghimpun pajak dan retribusi daerah sebagai rohnya otoda dalam rangka mewujudkan kemandirian APBD Kabupaten Lamongan melalui sistem administrasi perpajakan dan retribusi daerah yang efektif dan efisien. Mewujudkan peningkatan PAD untuk membiayai tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
29 No Indikator 1. Realisasi PAD SASARAN TUJUAN INDIKATOR (1) URAIAN (2) KINERJA (3) Rumus Realisasi PAD Tahun Yang Bersangkutan Kondisi awal 2015 Target Tahun 2021 Rp Rp TAHUN DASAR STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TARGET (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1. Mewujudkan peningkatan PAD untuk membiayai Optimalisasi tugas-tugas kapasitas penyelengga dan Realisasi raan kemandirian PAD pemerintahan fiskal dan daerah pembangunan yang efektif dan efisien. Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp KEBIJAKAN PROGRAM (11) (12) Meningkat- Program kan peningkatan kualitas dan kebijakan Pengembangan pengemba pengelolaan ngan keuangan pendapatan daerah. daerah
30 MATRIK RENSTRA TAHUN DASAR SASARAN TUJUAN (1) INDIKATOR URAIAN (2) KINERJA (3) STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TARGET (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1. Mewujudkan peningkatan PAD untuk Optimalisasi membiayai kapasitas tugas-tugas dan Realisasi Rp penyelenggaraa n pemerintahan kemandirian PAD RKT fiskal dan pembangunan daerah RKT yang efektif dan efisien. Rp Rp Rp Rp Rp Rp KEBIJAKAN PROGRAM (11) (12) Meningkat- Program kan peningkatan kualitas dan kebijakan Pengembangan pengemba pengelolaan ngan keuangan pendapatan daerah. daerah MATRIK RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016 SASARAN URAIAN INDIKATOR Optimalisasi kapasitas dan kemandirian fiskal daerah REALISASI PAD KEGIATAN PROGRAM R E N C A N A T I N G K AT C A PA I A N ( TA R G E T ) Program peningkatan dan Pengembangan Rp pengelolaan keuangan daerah. URAIAN Pelaksanaan Penyusunan Harga Pasar Tanah INDIKATOR KINERJA Peningkatan Pendapatan Daerah RENCANA T I N G K AT SATUAN C A PA I A N (TARGET) 5 KET.
31 RENCANA KINERJA TAHUNAN DITUANGKAN KE PERJANJIAN KINERJA SASARAN URAIAN INDIKATOR Optimalisasi kapasitas dan kemandirian fiskal daerah REALISASI PAD KEGIATAN PROGRAM R E N C A N A T I N G K AT C A PA I A N ( TA R G E T ) Program peningkatan dan Pengembangan Rp pengelolaan keuangan daerah. URAIAN Pelaksanaan Penyusunan Harga Pasar Tanah INDIKATOR KINERJA Peningkatan Pendapatan Daerah RENCANA T I N G K AT SATUAN C A PA I A N (TARGET) 5 KET.
32 KESELARASAN ANTARA RKT DAN RKA/DPA SASARAN URAIAN Optimalisasi kapasitas dan kemandirian fiskal daerah INDIKATOR REALISASI PAD KEGIATAN PROGRAM URAIAN R E N C A N A T I N G K AT C A PA I A N ( TA R G E T ) INDIKATOR KINERJA Program PelaksanaanUpdating peningkatan dan Penyusunan Data Harga Pengembangan Harga Pasar Pasar Tanah Rp pengelolaan Tanah keuangan daerah. RENCANA T I N G K AT SATUAN C A PA I A N (TARGET) Kec KET. 3 RKA/DPA Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Optimalisasi kapasitas dan kemandirian fiskal daerah 5 Masukan (Input) Jumlah dana yang tersedia Rp ,- Keluaran (Output) Updating Data Harga Pasar Tanah 3 Kecamatan Hasil (Outcome) REALISASI PAD (Peningkatan Penerimaan BPHTB) 10
33 MONITORING KINERJA Tahun 2016 (Triwulan 1 dan Triwulan 2) SASARAN INDIKATOR KINERJA Optimalisasi Kapasitas Dan Realisasi PAD Kemandirian Fiskal Daerah TARGET Rp TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN Rp ,57 24 Rp ,37 51 Selengkapnya pada dokumen
34 AKUNTABILITAS KINERJA s/d 24 Agustus 2016 Tabel Pencapaian Kinerja s/d 24 Agustus Tahun 2016 Sasaran Strategis Indikator Kinerja (1) (2) Optimalisasi Kapasitas Dan Kemandirian Fiskal Daerah Target Realisasi (3) (4) Rp Realisasi PAD Capaian (5) Rp ,62 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja s/d 24 Agustus 59, Realisasi Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2016 Th.2015(n-1) 31 Des 2015 (1) Optimalisasi Kapasitas Kemandirian Fiskal Daerah (2) Dan Realisasi PAD (3) Rp (4) Rp ,96 Th (n) per 24 Agustus (5) Rp ,62
35 TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA s/d 24 Agustus 2016 NO SASARAN INDIKATOR SASARAN 1. Optimalisasi Kapasitas Dan Kemandirian Fiskal Daerah CAPAIAN KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN TINGKAT EFISIENSI 59, ,62 Realisasi PAD TABEL PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN s/d 24 Agustus 2016 Sasaran / Program Indikator Optimalisasi Kapasitas Dan Kemandirian Fiskal Daerah Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kinerja Anggaran Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian ,62 59,62 Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Capaian Peningkatan Pendapatan Asli Daerah , ,00 20
36 TABEL ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN s/d 24 Agustus 2016 NO 1. SASARAN STRATEGIS Optimalisasi Kapasitas Kemandirian Fiskal Daerah Dan INDIKATOR KINERJA Realisasi Pendapatan Daerah Asli ANGGARAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN Rp ,00 83,36 20 Tabel Realisasi Pencapaian Kinerja Per Program 24 Agustus Tahun 2016 NO URAIAN 1. Belanja Langsung (rutin) 2. Belanja Pembangunan PROGRAM ANGGARAN REALISASI ANGGARAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Rp ,00 Rp ,00 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp ,00 Rp , , , ,00 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN Rp REALISASI ANGGARAN ,00 52,40 17, ,51 36
37 REALISASI BELANJA TAHUN 2016 No. Belanja Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) 1. Belanja Tidak Langsung , , Belanja Langsung , ,00 24 Total , ,00 36,05 RealisasiAnggaran Anggaran Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN Belanja Langsung
38 PERBANDINGAN TARGET PENDAPATAN TAHUN URAIAN PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH HASIl PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN LAIN-LAIN YANG SAH PENDAPATAN ASLI DAERAH PENDAPATAN DAERAH PERBANDINGAN KEKUATAN PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH , ,26 TARGET ,12 9,27 13,33 s/d ,67 12, ,68 14,05 TAHUN 2010 : PAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp ,00 atau 9,47 dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp ,- TAHUN 2011 : PAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp ,00 atau 8 dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp ,TAHUN 2012 : PAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp ,00 atau 8,26 dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp ,- TAHUN 2013 : PAD Kabupaten Lamongansebesar Rp ,00 atau 9,27 dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp ,TAHUN 2014 : PAD Kabupaten Lamongan Rp ,12 atau 13,33 dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp ,12 TAHUN 2015 : PAD Kabupaten Lamongan Rp atau 12,24 dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp ,67 TAHUN 2016 : PAD Kabupaten Lamongan Rp atau 14,05 dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp ,68
39 PERBANDINGAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2011 s/d 24 Agustus 2016 URAIAN PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH 2011 (Rp) REALISASI ,94 (Rp) HASIl PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN ,99 LAIN-LAIN YANG SAH ,18 PENDAPATAN ASLI DAERAH ,71 PENDAPATAN DAERAH , ,02 99,52 100,58 105, , , ,68 100, , ,14 112, ,01 60,74 98,02 110, ,04 (Rp) 104,06 100, , , ,08 100, (Rp) 105, , ,72 103, (Rp) 122, ,09 7, , PERBANDINGAN KEKUATAN PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH (Rp) , ,62 108,17 50, , , , ,62 101,28 101,18 100,29 58,19 9,61 13,82 13,20 12,23
40 PRESTASI PRESTASI
41 PRESTASI PRESTASI
42 WEBSITE DISPENDA Dokumen telah diupload
43 Action Dari Rencana Aksi Tahun ) Melakukan sosialisasi Perda-Perda pemungutan pajak beserta penyempurnaan regulasi/peraturan organik kepada masyarakat melalui penyuluhan, pemasangan leaflet dan media massa; 2) Meningkatkan kualitas pelayanan pemungutan pajak melalui pemungutan pembayaran pajak dengan sistem jemput bola, pembuatan aplikasi bangking system dan on line system; 3) Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparat pemungut pajak melalui pelatihan dan diklat perpajakan; 4) Melakukan bimbingan teknis terhadap wajib pajak untuk selalu tertib administrasi dan tertib sistem pembukuannya, sehingga mempermudah perhitungan pajak. 5) Menjalin jejaring kerja (Networking) dan koordinasi secara sinergis serta melakukan MoU di Bidang Pendapatan Daerah : a. Melakukan MOU kerjasama dengan PT. Telkom Indonesia untuk pembuatan aplikasi layanan e-pbb; b. Melakukan MOU kerjasama dengan PT. Bank Daerah Lamongan dan Bank Jatim dan BRI cabang Lamongan untuk penerimaan penyetoran PBB melalui aplikasi e-pbb; c. Melakukan kerjasama dengan Bank jatim untuk optimalisasi setoran pajak BPHTB; d. Melakukan MOU dan kerjasama dengan Kantor BPN Kabupaten Lamongan dan Ikatan PPAT Kabupaten Lamongan untuk Optimalisasi penerimaan dan pengawasan pajak BPHTB serta updating nilai pasar tanah setiap tahun melalui Keputusan Bupati; e. Meningkatkan operasi pengawasan untuk penegakan hukum dengan kerjasama bersama Satpol PP dan instansi terkait; 6) Pengembangan organisasi dan pemantapan UPTD kecamatan
44 INOVASI INOVASI UNGGULAN 1) Adapun inovasi peningkatan pengawasan Pajak Restoran adalah Program undian MAKAN DI LAMONGAN BERHADIAH MOBIL. 2) Guna peningkatan pengawasan untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan inovasi berupa Penempatan Petugas Pengawas Pajak (Checker) di masing-masing lokasi tambang dan telah menerbitkan karcis. 3) Kebijakan penerbitan Keputusan Bupati Lamongan Tentang Nilai Pasar Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Lamongan. 4) Software/Aplikasi Indeks Kepuasan Pelanggan dengan system Monitor Touch Screen.
45 DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG RENCANA STRATEGIS DOKUMEN RENJA DOKUMEN RKT
46 DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG RENCANA AKSI DOKUMEN RKA DOKUMEN DPA SKPD
47 DOKUMEN-DOKUMEN DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG PENDUKUNG PERJANJIAN KINERJA ESELON 2
48 DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG PERJANJIAN KINERJA ESELON 3 PERJANJIAN KINERJA ESELON 4 PERJANJIAN KINERJA STAF
49 DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG DOKUMEN LKjIP SK. PENYUSUN LKjIP DOKUMEN LHE LKjIP SKPD
50 DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG IKU DOKUMEN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
51 Konsistensi RKA Dan DPA
52 Terima Kasih Terima Kasih Kasih Terima DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
53 TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 2015 No 1. Sasaran Meningkatnya Pelunasan PBB Tepat Waktu Kegiatan Stimulasi percepatan pelunasan PBB Tahun 2014 Terlaksananya pendataan subyek dan obyek mineral bukan logam dan batuan, restoran, 2.dan hotel Pendataan Subyek/Obyek Pajak Daerah Tersedianya sarana dan prasarana pemungutan PBB Penyediaan Sarana dan prasarana Pajak Bumi dan Bangunan Capaian Penyerapan Tingkat Kinerja Anggaran Efisiensi 96,74 3, ,40 0,60 98,12 1,88 99,39 0,61 95,90 4,10 99,35 0,65 98,30 1, Terlaksananya pendistribusian SPPT PBB di 27 Pengadaan dan Pendistribusian SPPT, DHKP dan STTS PBB dan Perubahan Blanko se Kecamatan se Kabupaten Kecamatan Lamongan Percepatan penerimaan dana bagi hasil PKB- Fasilitasi Percepatan Penerimaan Dana Bagi Hasil PKB5.BBNKB BBNKB 6. Peningkatan Dan Pengembangan Keuangan Daerah 7.Terciptanya Kesadaran Wajib Pajak Peningkatan Dan Pengembangan PAD dan 8.PBB Pelaksanaan penyusunan harga pasar tanah kabupaten lamongan (penaksiran harga) Gerakan Sadar Pajak Intensifikasi Penagihan dan Monitoring PAD dan PBB
54 TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA No Sasaran Tersedianya Data NJOP PBB Terpeliharanya Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pajak Daerah (SIMPADA) Kegiatan Penyusunan Buku Klasifikasi dan Besaran NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB Kab.Lamongan Penyusunan sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pajak Daerah (SIMPADA) Capaian Penyerapan Tingkat Efisiensi Kinerja Anggaran 99,89 0,11 98,70 1,30 98,50 1,50 95,32 4,68 89,12 10,88 99,77 0,23 99,03 0,97 0 Penyediaan Sarana Prasarana Pemungutan Pajak Daerah 11. Terpenuhinya sarana dan prasarana pajak daerah Pemeliharaan Aplikasi E-PBB 12. Terpeliharanya Sistem Aplikasi SISMIOP E-PBB Penyisiran Pajak Bumi dan Bangunan 13. Terlaksananya Penyisiran Pajak Bumi Dan Bangunan Terbentuknya Nilai Atas Property dan Objek Bangunan 14. Pajak Bumi Bangunan Penilaian atas properti dan obyek bangunan Pajak Bumi Bangunan (kerjasama dengan KPP PRATAMA) Pembuatan Aplikasi Zona BPHTB kerjasama dengan BPN 15. Terbentuknya Aplikasi Zona Harga Tanah BPHTB 16. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Pengawasan dan pengendalian Pemungutan Pajak Daerah
55 KEGIATAN DAN INDIKATOR KEGIATAN No. Kegiatan (1) Indikator Kegiatan (2) (3) 1. Penyediaan jasa surat menyurat Terkirimnya surat yang terseleseikan 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Tercapainya sarana komunikasi yang lancar listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan Kendaraan dinas/ operasional yang beroperasi kendaraan dinas/ operasional dengan baik 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya kenyamanan Kerja 5. Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (ATK) 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Terpenuhinya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor bangunan kantor 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9. Penyediaan 10. bahan bacaan dan peraturan Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu
56 No. Kegiatan (1) Indikator Kegiatan (2) (3) 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 12. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan Tersedianya Tenaga Administrasi/ Teknis Kegiatan 13. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor (pengadaan korden) 14. Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer, peralatan dapur, alat studio dan alat komunikasi 15. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 16. Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya/servis kendaraan bermotor roda 4 kendara- an Terpeliharanya/servis kendaraan bermotor roda 4 dan dinas/operasional 17. Pemeliharaan rutin/berkala roda 2 perlengkapan gedung Terpeliharanya sarana peralatan dan perlengkapan kantor kantor 18. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya sarana komputer dan printer 19. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Perbaikan bangunan asset-aset Pemda
57 No. Kegiatan (1) Indikator Kegiatan (2) (3) 20. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pemenuhan kebutuhan pakaian dinas beserta kelengkapannya 21. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja realisasi kinerja SKPD 22. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersedianya dokumen laporan keuangan semesteran 23. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun 24. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Tersedianya laporan perencanaan dan evaluasi
GAMBARAN UMUM OPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017
GAMBARAN UMUM OPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017 TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN (BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya yang selanjutnya disingkat RENJA, adalah dokumen perencanaan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya untuk
Lebih terperinciPENERAPAN SAKIP BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
PENERAPAN SAKIP BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN Disampaikan oleh : KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN ASET SETDA KABUPATEN LAMONGAN DASAR HUKUM SISTEM AKIP 1. UU No. 23 Tahun 2014
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening U r a i a n / % Sisa 1 2 3 4 5 4 1 PENDAPATAN DAERAH 4,870,554,573,000.00 436,379,514,072.86
Lebih terperinciLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2017
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2017 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2018 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya,
Lebih terperinciPENERAPAN SAKIP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN
PENERAPAN SAKIP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN Disampaikan oleh : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN SISTEMATIKA PAPARAN Gambaran Umum SKPD Implementasi
Lebih terperinciIV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN. A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Dinas Pendapatan Daerah merupakan salah satu unsur organisasi Pemerintah Daerah yang mempunyai
Lebih terperinciRENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN A. UTAMA 1 Meningkatnya Penerimaan 1 Optimalnya
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
LAMPIRAN III : PERATURAN NOMOR TANGGAL : : PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2016 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciBertambah/(berkurang) Jumlah (Rp) KODE REKENING. URAIAN sebelum perubahan DASAR HUKUM. setelah perubahan. (Rp) LAMPIRAN III
LAMPIRAN III : RANCANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL : PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang
Lebih terperinciSISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN MODO
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN MODO Lamongan, 30 Januari 2017 SISTEMATIKA PAPARAN Gambaran Umum PD Implementasi SAKIP PD Inovasi PD GAMBARAN UMUM KECAMATAN MODO 1. Tugas
Lebih terperinciPENETAPAN KINERJA. : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran : 2014
PENETAPAN KINERJA SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran : 2014 SASARAN SRATEGIS Terwujudnya kondisi adminsitrasi Tersedianya data, program dan 4 dokumen Program Peningkatan
Lebih terperinciPENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang
Lebih terperinciRINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor Tanggal : 12 TAHUN 2016 : 23 DESEMBER 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA
Lebih terperinciREVIU RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017
REVIU RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH Jl. Basuki Rahmad No. 2 (0322) 321010 E-Mail: bpkad@lamongan.go.id, Web site : www,lamongan.go,id LAMONGAN KATA PENGANTAR
Lebih terperinciIMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR Drs. I S M U N I, MM Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar 2017 GAMBARAN UMUM PERENCANAAN
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : MEI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : MEI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening U r a i a n Target / Anggaran Realisasi % Sisa 1 2 3 4 5 4 1 PENDAPATAN DAERAH 4,870,554,573,000.00
Lebih terperinciPENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan
Lebih terperinciSKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH
: DINAS PENDAPATAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 8 9 10 11 Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan - Optimalnya 3,161,941,904,435 - Optimalnya 3,161,941,904,435 DAERAH,
Lebih terperinciRekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan
Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 0 Formulir DPPA - SKPD. Urusan Pemerintahan Organisasi :.0. - OTONOMI DAERAH,
Lebih terperinciRENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 05 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR
Lebih terperinciRENCANA KERJA 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
RENCANA KERJA 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANJAR Jl. Pangeran Hidayatullah, No. 1 Martapura Telp. (0511) 4721358 Fax. (0511) 4721027 Kalimantan Selatan 70611 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
Lebih terperinciDINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR SKPD : DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 20 Indikator 17 Program Peningkatan dan - Optimalnya Penerimaan 3,161,941,904,435 13,793,841,401 13,793,841,401
Lebih terperinciPAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN PUCUK TAHUN 2016
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN PUCUK TAHUN 2016 KOMPONEN SAKIP A. PERENCANAAN KINERJA B. PENGUKURAN KINERJA C. PELAPORAN KINERJA D. EVALUASI KINERJA E. CAPAIAN
Lebih terperinciBAB III AKUNTABILITAS KINERJA
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Berdasarkan rencana kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar tahun 2015, strategi pencapaian tujuan dan sasaran diuraikan dalam 7 ( tujuh ) program dan 17 ( tujuh belas ) kegiatan.
Lebih terperinciINDIKATOR SASARAN Prosentase SDM Pengelola Keuangan dan
MATRIK RENSTRA Keuangan dan Aset KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021 VISI " TERWUJUDNYA SDM PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET SEKRETARIAT DAERAH YANG HANDAL DAN PROFESIONAL " No MISI TUJUAN 1 Mewujudkan Tata
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. a. Kondisi umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
BAB I PENDAHULUAN 1. PENJELASAN UMUM ORGANISASI a. Kondisi umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak dibentuk berdasarkan
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : MARET T.A 2016 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : MARET T.A 2016 Kode Rekening U r a i a n / % Sisa 1 2 3 4 5 4 1 PENDAPATAN DAERAH 5,099,987,364,000.00 1,308,646,932,025.00
Lebih terperinciTabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah pada Perubahan Renja-SKPD Tahun 2016 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tabel 3.1 Rencana Program Kegiatan Prioritas pada Perubahan Renja-SKPD Tahun 2016 Dinas Pendapatan Indikator Kinerja Keterangan No. Urusan/Big Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan Prioritas Sasaran
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN BLITAR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Wr. Soepratman No. 9 Telp. (0342) B L I T A R
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Wr. Soepratman No. 9 Telp. (0342) 802596 B L I T A R KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR : 188.4 /16 / 409.203.1 / KPTS
Lebih terperinci.:: Kecamatan Kedungpring Kabupaten lamongan ::.
GAMBARAN UMUM OPD 2 IMPLEMENTASI SAKIP OPD 3 INOVASI OPD . Tugas dan Fungsi 2. Struktur Organisasi 3. Potensi Sumber daya Manusia (SDM Gambaran Umum Kecamatan Kedungpring KONDISI GEOGRAFIS : Kecamatan
Lebih terperinciLAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2016 Bulan : MARET 2016
Page 1 LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2016 Bulan : MARET 2016 ORGANISASI : 1.20.52. DINAS PENDAPATAN DAERAH 39,325,105,000 1,870,059,922,000 1,881,996,881,682
Lebih terperinciKecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG KOMPONEN SAKIP 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 1. RENSTRA 2013-2018
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. penentu arah dan pedoman kegiatan organisasi. 2 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Kerja
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebagai sebuah organisasi perlu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam menjalankan aktifitasnya agar tujuan organisasi dapat dicapai
Lebih terperinciAdministrasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Secara Akuntabel.
RENCANA STRATEJIK BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET SETDA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2014 Formulir RS VISI MISI : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Menuju Pemerintahan Yang Bersih.
Lebih terperinciD I S P E N D A K A B U P A T E N B O G O R
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu tuntutan reformasi yang diinginkan oleh seluruh masyarakat adalah reformasi birokrasi melalui penyempurnaan sistem
Lebih terperinciRENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Barang 1 tahun Rp ,00 APBD ( )
RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I : KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN : 2015 1 DINAS PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Rp. 3.000.000,00 APBD (1.20.1.20.06.01.01.5.2) 2 BAGIAN Bahan
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015
Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
PEMERINTAH DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) DINAS PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 203 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG
BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG U ntuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang baik (Good Governance) dan bersih (Clean Government) juga untuk memenuhi tuntutan
Lebih terperinciRencana Umum Pengadaan
Rencana Umum Pengadaan (Melalui Penyedia) K/L/D/I Tahun Anggaran : 206 : Kota Parepare No Satuan Kerja Kegiatan Nama Paket Jenis Volume Pagu. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. dalam lingkungan Pemerintah kabupaten Karanganyar yang berkedudukan
1 BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Objek Penelitian 1. Sejarah DPPKAD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) kabupaten Karanganyar adalah salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah
Lebih terperinciBUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL
BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 70 TAHUN 2008 T E N T A N G RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL BUPATI BANTUL, Menimbang : a. bahwa
Lebih terperinciRENJA BAGIAN PERTANAHAN TAHUN 2015 (REVIEW)
1 RENJA BAGIAN PERTANAHAN TAHUN 2015 (REVIEW) Renja Bagian Pertanahan Tahun 2015 (Review) Page 1 2 KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT Rencana Kerja Bagian Pertanahan Sekretariat
Lebih terperinciLAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) TAHUN 2017 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) TAHUN 2017 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANJAR Jl. Pangeran Hidayatullah, No. 1 Martapura Telp. (0511) 4721358 Fax. (0511) 4721027 Kalimantan Selatan
Lebih terperinciB A B PENDAHULUAN. Pertimbangan dilakukan perubahan atas Renja-DPPKD adalah sebagai berikut :
B A B I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Renja- DPPKD) merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan pencapaian visi, misi Dinas
Lebih terperinciRENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN
I - 1 LAMPIRAN LXX. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH NOMOR : TANGGAL : RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan Peraturan
Lebih terperinciLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2016
1.1. Latar Belakang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2016 BAB I PENDAHULUAN Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Instansi Pemerintah (LKJiP) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Lebih terperinciNO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR
Indikator Kinerja Individu Sekretaris Kecamatan Turi Jabatan : Sekretaris Kecamatan Tugas : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN TEBO PENETAPAN KINERJA DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO PENETAPAN KINERJA DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN Dalam rangka mewujudkan manajamen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama
Lebih terperinciBAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA 214-218) BAB 1 : PENDAHULUAN BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 1.1.
Lebih terperinciURAIAN sebelum perubahan
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.05. - DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 11 TAHUN 2015 4 Januari 2016 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar TA
BAB I PENDAHULUAN A. Data Umum Organisasi 1. Tugas Pokok Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tanggal 12 Nopember 2012 tentang Perubahan
Lebih terperinciRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 NO NAMA PROGRAM / KEGIATAN SASARAN APBD APBD PROV DAK TP DEKON UB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 VOLUME / TARGET LOKASI SUMBER PEMBIAYAAN
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan Organisasi DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 04 :.0. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN :.0.05.
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN SERANG RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 2. 05 Kelautan dan Perikanan Unit Organisasi : 2. 05. 01 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Sub Unit Organisasi : 2. 05.
Lebih terperinci3.4 Penentuan Isu-isu Strategis
Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis,
Lebih terperinciLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BAGIAN HUMAS SETDA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2013
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BAGIAN HUMAS SETDA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2013 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS 2013 Kata Pengantar Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan
Lebih terperinciPenyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD SKPD DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Periode Kegiatan Tahun 2016 Triwulan I No Kode Program / Kegiatan 1 2 3 Program Pelayanan Administrasi 1 1.20.01
Lebih terperinciINDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) Kecamatan Mantup
INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) Kecamatan Mantup 27 KEPUTUSAN CAMAT MANTUP NOMOR : 188/ /KEP/413.316/2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN CAMAT MANTUP
Lebih terperinciRENCANA AKSI INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016
RENCANA AKSI INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016 1. LATAR BELAKANG Dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat,
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR TANGGAL : : 21 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013 PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA SALATIGA
PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA SALATIGA TAHUN 2017 1 PERENCANAAN KINERJA 2.1. PERENCANAAN STRATEGIS
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 30 Tahun 2005 tanggal 16 Nopember 2005, maka Nomenklatur Badan Pengawas Daerah Kabupaten Banyuasin
Lebih terperinciBAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Berkaitan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat
Lebih terperinciBAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN. masyarakat berdasarkan asas desentralisasi serta otonomi fiskal maka daerah
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 2.1 Sejarah DPPKAD Kab. Karawang Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi serta otonomi fiskal maka daerah
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : AGUSTUS T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : AGUSTUS T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening U r a i a n Target / Anggaran Realisasi % Sisa 1 2 3 4 5 4 1 PENDAPATAN DAERAH 4,870,554,573,000.00
Lebih terperinciKATA PENGANTAR. Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi WaÇa / Tuhan Yang
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi WaÇa / Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Asung Kerta Wara Nugrahanya, maka penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Kabupaten Jembrana
Lebih terperinciRencana Kerja Bagian UmumTahun 2016 II - 1 PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
1.1 LATAR BELAKANG Sekretariat Daerah Jombang merupakan pembantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi
Lebih terperinciGAMBARAN UMUM SKPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017 INOVASI OPD
1 GAMBARAN UMUM SKPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017 INOVASI OPD GAMBARAN UMUM OPD KECAMATAN LAMONGAN 1. Tugas dan Fungsi 2. Struktur Organisasi 3. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) 3 GAMBARAN UMUM KEC. LAMONGAN
Lebih terperinciPERSEN TASE (%) Dinas Tata Kota dan Perumahan ,82 Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame
05. A. KEBIJAKAN PROGRAM Arah kebijakan program pada Urusan Wajib Penataan Ruang diarahkan untuk mewujudkan tata ruang kota yang sinergis, serasi dan berkelanjutan didukung oleh dokumen perencanaan tata
Lebih terperinciREKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT
REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT NO Program/Kegiatan Kecamatan Lokasi Desa/ Kel Pagu Anggaran (Rp) 2 3 4 5 6 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. mengurus keuangannya sendiri dan mempunyai hak untuk mengelola segala. sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat setempat.
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Dalam era reformasi saat ini, Pemerintah Indonesia telah mengubah sistem sentralisasi menjadi desentralisasi yang berarti pemerintah daerah dapat mengurus keuangannya
Lebih terperinciPENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 ANGGARAN URAIAN TARGET URAIAN TARGET (RP)
PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 1 Tersedianya Jasa Surat Prosentase Surat yang Dikirim 1 Tahun Tercapainya Prosentase Surat 1 Tahun PELAYANAN ADMINISTRASI Rp 6.780.000,00 Menyurat
Lebih terperinciTabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kelumpang Lembar dari.. Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Lebih terperinciKEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 21 TAHUN 2004 TENTANG URAIAN TUGAS UNIT DINAS PENDAPATAN BUPATI TASIKMALAYA B U P A T I TASIKMALAY A
B U P A T I TASIKMALAY A KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 21 TAHUN 2004 TENTANG URAIAN TUGAS UNIT DINAS PENDAPATAN KABUPATEN TASIKMALAYA BUPATI TASIKMALAYA Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya
Lebih terperinciRumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : INSPEKTORAT Indikator Rencana Tahun 2013 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi 931,909,000 APBD
Lebih terperinciI. PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang
I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Kerja adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA TANGERANG
RINGKASAN RENJA DUKCAPIL 1.1. Latar Belakang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat
Lebih terperinci(RENCANA KERJA) TAHUN 2015
(RENCANA KERJA) TAHUN 205 DINAS PASAR PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN 205 BAB I PENDAHULUAN. Latar Belakang Merujuk kepada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Retribusi
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROGRAM, KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN RENCANA KERJA SKPD (RENJA-SKPD) TAHUN 2014 SKPD : Inspektorat Kabupaten No Kode Program / Kegiatan / Rincian Kegiatan Tujuan
Lebih terperinciDokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. PA/KPA Dra. Tri Marti Andayani, MM SiRUP LKPP
Dokumen RUP SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan
Lebih terperinciURAIAN PENDAPATAN , Pendapatan Asli Daerah ,00
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : ORGANISASI : 1.20.08.
Lebih terperinciRENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN : 2016 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU (Rp) KETERANGAN
Lebih terperinciRENCANA KERJA TAHUN 2017 BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG
RENCANA KERJA TAHUN 2017 BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PEMERINTAH KOTA PADANG SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG BAGIAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016 KATA PENGANTAR Sebagai tindak lanjut instruksi
Lebih terperinciBUPATI LAMONGAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
SALINAN BUPATI LAMONGAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMONGAN, Menimbang
Lebih terperinciLAMPIRAN I.2 : JUMLAH ( Rp. ) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Pendapatan , , ,45 8.
LAMPIRAN I.2 : PEMERINTAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINCIAN LAPORAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2014 PERIODE BULAN : DESEMBER URUSAN PEMERINTAHAN : ORGANISASI
Lebih terperinciLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) TAHUN 2016 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA A. Rencana Strategis Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun secara sistematis,
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) UNIT PELAKSANA TEKNIS MANADO TAHUN ANGGARAN 2013 DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA SKPD 2.2.1
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2016 LKjIP 2016 KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan ke hadirat
Lebih terperinciKATA PENGANTAR. i Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021
i Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-nya, sehingga Badan Pendapatan
Lebih terperinciRencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada
Lebih terperinciEvaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016
( Dalam Juta Rupiah) NO / BIDANG INDIKATOR (OUTPUT) 1 2 3 4 1 Urusan Wajib 1.24 Bidang Kearsipan 1. 1.24.01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.24.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.24.01.02 Penyediaan
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 01 Tahun 2015 12 Januari 2015 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
1.1 LATAR BELAKANG Sekretariat Daerah Jombang merupakan pembantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi
Lebih terperinci