RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN BOGOR

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN BOGOR"

Transkripsi

1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 6 KABUPATEN BOGOR URUSAN BIDANG URUSAN : WAJIB : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN STATISTIK : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KODE Program/Kegiat Prioritas Fokus Lokasi Satu Satu Satu 7 Berkurg ' (-2) 6 7 Program Pelay Administrasi Perktor 2 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air d Listrik Meningkatk Tata Kelola Pemerintah yg Bersih d Trspar Peningkat Kualitas Perenca rekening yg dibayark 4 jenis - kelcar pelaksa tugas yg terkait deng jasa komunikasi, sumber daya air d listrik,89,4,000,89,4,000 -,948,09,0 2 bul 828,000, ,000,000-9,0,000 6 Penyedia Jasa Pemelihara d Perizin Kendara Dinas/Operasional Jumlah kendara dinas/operasional yg dibayar pajaknya - Roda 4 - Roda 2 unit unit - Terjaminnya legalitas pengguna kendar dinas/operasional 24 unit 8,8,000 8,8,000 -,724,000 8 Penyedia Jasa Kebersih Ktor - Jumlah petugas kebersih yg dibiayai - Jumlah alat kebersih ktor yg tersedia 8 org jenis - kebersih gedung ktor gedung 2,82,000 2,82,000 -,00,0 Penyedia Alat Tulis Ktor Jumlah alat tulis 68 jenis - kelcar ktor yg tersedia pelaksa tugas yg terkait deng alat tulis ktor bidg sekretariat 22,0,000 22,0,000-2,6,000 Penyedia Barg Cetak d Penggda Jumlah barg cetak d penggda yg tersedia 660 jenis lembar penggda - kelcar pelaksa tugas yg terkait deng barg cetak d penggda bidg sekretariat 44,000,000 44,000,000-8,0,000 2 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerg Bgun Ktor Jumlah komponen instalasi listrik/penerg bgun ktor yg 4 jenis - kelcar pelaksa tugas yg terkait deng komponen instalasi listrik/penerg bgun ktor bidg sekretariat 68,67,000 68,67,000-7,42,700 Penyedia Bah Baca d Peratur Perundgundg Jumlah per- UU, surat kabar d majalah yg tersedia kor majalah dapat mengakses 90 0,7,000 0,7,000 -,792,000 informasi/berita d memahami peratur per- UU 6 Penyedia Bah Logistik Ktor Jumlah bah logistik ktor yg tersedia 4 jenis kelcar pelaksa tugas yg terkait deng bah logistik ktor bidg sekretariat 0,600,000 0,600,000 -,660,000 7 Penyedia Mak d Minum 8 Rapat-rapat Koordinasi d Konsultasi Ke Dalam d Luar Jumlah org yg diberik jamu mak d minum Jumlah rapat-rapat 27 koordinasi d 47 konsultasi ke dalam d luar 0 org - Terjamunya tamu ktor d peserta rapat deng baik perjal DD perjal LD - kelcar koordinasi deng instsi terkait 0 org 4,000,000 4,000,000-47,0, ,2,000 69,2,000-6,,000 Pelay tasi d Arsip d Jumlah 6 dok arsip - tertib d Arsip yg ditata bidg/bagi tasi d arsip 6 dok arsip bidg/bagi 4,90,000 4,90,000-4,2,000 III-72-

2 2 Penyedia Pelay Administrasi Kepegawai 22 Penyedia Pelay Administrasi Barg 24 Penyedia Pelay Keam Ktor Satu Satu Satu 7 Berkurg Jumlah 6 - tertib 6 org 49,2,000 49,2,000-46,4,00 kepegawai kepegawai yg dikelola Jumlah 2 - tertib barg barg yg diinventarisir Jumlah petugas keam ktor org - keam dilingkung ktor 2 jenis barg 07,42,000 07,42,000-8,97,0 gedung 27,4,000 27,4, ,84,000 2 Program Peningkat Sara d Pra Aparatur 2 Gedung Ktor pra 2 Pengada Mebeleur pra 2 Pengada Peralat Ktor 2 4 Pengada Perlengkap Ktor 2 7 Pengada Instalasi Jaring Listrik d Telekomunikasi 2 2 Pemelihara Rutin/Berkala Gedung Ktor 2 2 Pemelihara Rutin/Berkala Kendara Dinas/Operasional 2 29 Pemelihara Rutin/Berkala Peralat Gedung Ktor 2 8 Pemelihara Rutin/Berkala Jaring Komputerisasi pra pra pra pra pra pra pra DED Interior pra DED Rug Kepala Ltai 2 pra 9 Jumlah gedung ktor yg dibgun 9 mebeleur yg tersedia gedung - Terbgunnya gedung ktor 4 jenis - kelcar pelaksa tugas 9 peralat 4 jenis - kelcar ktor yg tersedia pelaksa tugas 4 9 Jumlah perlengkap ktor yg tersedia 2 jenis - kelcar pelaksa tugas 9 peralat jenis - kelcar listrik yg tersedia pelaksa tugas 9 Jumlah Gedung yg dipelihara 9 Jumlah Kendara Dinas/Operasional yg terpelihara 9 Jumlah peralat gedung ktor yg terpelihara 9 Jumlah jaring komputerisasi yg terpelihara gedung - Terpeliharya umur ekonomis bgun 24 unit - Terpeliharya umur teknis kendara dinas/operasional 4 jenis - Terpeliharya umur teknis peralat gedung ktor unit - Terpeliharya umur ekonomis jaring komputerisasi,62,87,000 4,426,7,000 2,00,000,76,22,00 gedung 8,28,97,000 8,28,97,000-9,,72, tahun jenis tahun jenis tahun jenis tahun jenis,6,000,000,6,000,000 -,798,00,000 6,00,000 74,0,000 8,00,000 8,2,000,89,00,000,67,00,000 (22,000,000),724,00,000 0,000,000 0,000,000-6,000,000 gedung 96,00,000,4,00,000 4,000,000,2,40, unit 8,000,000 78,000,000 70,000,000 9,0,000 4 jenis 0,000,000,000,000,000,000 2,000,000 tahun unit 0,000,000 0,000,000 -,000,000-49,000,000 49,000,000,900,000-49,000,000 49,000,000,900,000 Program Peningkat Disiplin Aparatur - 90,000,000 90,000,000 90,000,000 III-72-2

3 2 Pengada Pakai Dinas Beserta Perlengkapnya Satu Satu Satu Berkurg Alas Prakira Maju 7-90,000,000 90,000,000 99,000,000 Program Peningkat Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2 Sosialisasi Peratur Perundg-undg Pembina Mental d Rohi bagi Aparatur Pendidik d Pelatih Non Formal sumber daya yg berkualitas sumber daya yg berkualitas sumber daya yg berkualitas sumber daya yg berkualitas 2 Jumlah peserta sosialisasi 2 Jumlah penyelenggara olahraga d pengaji 2 9,,000 49,,000 0,000,000 4,0,000 2 org - peserta memahami materi sosialisasi - kesehat mental d rohi 2 org 60,000,000 60,000,000-66,000, org,,000,,000 -,0,000-0,000,000 0,000,000 4,000,000 6 Program Peningkat Pengembg Sistem Pelapor Capai Kinerja d Keug 6 Penyusun Lapor Capai Kinerja d Ikhtisar Realisasi Kinerja pertggungjawa b kinerja d keug 9 jumlah lapor capai kinerja d keug ktor 6 - akuntabilitas pertggungjawab kinerja,6,9,000,68,4,00 (22,4,00),7,296, ,98,000 97,,000 (,09,000) 26,8, Penyusun Pelapor Keug Semester pertggungjawa b kinerja d keug 9 Jumlah lapor keug semester 2 - akuntabilitas pertggung jawab keug semester 2 4,842,000 27,2,000 (7,0,000),82,0 6 4 Penyusun Pelapor Keug Akhir Tahun pertggungjawa b kinerja d keug 9 Jumlah lapor keug akhir tahun - akuntabilitas pertggung jawab keug akhir tahun 92,7,000 84,76,00 (7,66,00) 9,88,0 6 Penyusun Perenca Anggar pertggungjawa b kinerja d keug 9 Jumlah d jenis ggar : - RKA TA. 7 - RKA TA. 6 - DPA TA. 7 - DPA TA. 6 - Terarahnya ggar 7 d perubah ggar 6 2 9,6,000,6,000 (60,000,000) 47,0, Penatausaha Keug pertggungjawa b kinerja d keug 9 Jumlah keug program/ - tertib keug bul 468,28,000 78,76,000,8,000 66,6,600 6 Monitoring, Evaluasi d Pelapor pertggungjawa b kinerja d keug 9 Jumlah hasil monitoring d evaluasi program d 6 - Teridentifikasinya kesesuai pelaksa deng Perenca 6 292,,000 24,22,000 (46,890,000) 269,74,0 6 Publikasi Kinerja pertggungjawa b kinerja d keug 9 Jumlah Publikasi media yg terselenggara media - Tersampaiknya informasi kinerja kepada masyarakat luas 0,000,000 0,000,000,000,000 6,000,000 6 Penyusun Renstra pertggungjawa b kinerja d keug 9 Jumlah renstra Rcg Renstra Rcg Akhir Renstra Renstra - Meningkatnya Perenca 0,74,000 0,74,000 -,7,0 III-72-

4 6 2 Penyusun Renja pertggungjawa b kinerja d keug Satu Satu Satu 7 Berkurg 9 Jumlah - Meningkatnya 0,464,000 0,464,000 -,,0 renstra Perenca Rcg Renja Rcg Akhir Renja Renja Program Pengembg Data/Informasi 4 Penyusun d Pengumpul Data Informasi Bidg Ekonomi 6 Penyusun d Pengumpul Data Informasi Bidg Kesejahtera Rakyat d Sosial data data 2 Jumlah pdu Jumlah bah survey bid ekonomi Jumlah lapor hasil survey bid ekonomi Jumlah lapor 2 - Pdu Kegiat - Jumlah Bah Survey Survey - Jumlah bah pemb. Bidg kesrasos 0 lapor lapor set data / informasi bid. konomi meliputi sektor perti d kehut, peternak d perik, kebudaya d pariwisata, koperasi, - sinergi arah lingkup bidg Kesrasos- Mendukung prioritas Tata Kelola Pemerintah 4,,006,000,942,48,000 (27,88,000) - 4,6,69,0 7 sektor 48,60,000 48,60,000-60,,000 7 sektor 67,,000 8,46,000 (8,96,000) 94,279,600 7 Penyusun d Pengumpul Data Informasi Bidg Sara Pra d TRLH data 2 70,000,000 70,000,000-7,000,000 8 Penyusun d Pengumpul Data Informasi Bidg Pemerintah data 2 Jumlah KAK Perenca Bidg Pemerintah Dok Dok data d informasi penyusun perumus lingkup bidg pemerintah Kec 46,647,000 4,44,000 (2,2,000) 46,989,00 4 Pengelola Data Pokok Perenca data 2 Jumlah data pokok d informasi : - KAK - draft Data Pokok - lapor akhir Data Pokok - Data Kemiskin - Lapor Pemelihara/main tence - Lapor pelaksa 2 2 Tersedia d termuatnya data pokok di website serta terpeliharya sistem database,048,000,048,000-66,2,0 22 Koordinasi Penguat Jaring Peneliti data 2 Terselenggarya Forum Koordinasi Jaring Peneliti Kabupaten 2 - Terbentuknya Jaring Peneliti tara Pemerintah deng Lembaga Lain - prioritas Kualitas perguru lembaga peneliti 7,97,000 7,97,000-89,2,700 III-72-4

5 28 Penyusun IPM Kecamat Kabupaten 4 Majemen Sistem Analisis Data Perenca, Pengendali d Evaluasi Renca data data Satu Satu Satu 7 Berkurg 2 Jumlah.- informasi 79,,000 7,,000 (8,000,000) 628,298,000 IPM Kabupaten 0 tentg IPM setiap 0 kecamat - Pdu 0 - Lapor Pendahulu - Lapor Antara - Lapor Akhir 2 - jumlah Pdu Kegiat - jumlah Lapor Pemelihara/main tence modul - maintence sistem alisis data, pengendali d evaluasi 4 4 unit sistem triwul Befungsinya sistem Analisis data, pengendli d evaluasi Perenca d evaluasi renca unit sistem 76,87,000 28,424,000 (48,4,000) 4,266,0 Monitoring, Evaluasi d Pelapor Pelaksa Renca 44 Dukung Majemen Bagi Tim Pengelola Sistem Informasi 0 Evaluasi Renca 2 Pengelola Data Penydg Masalah Kesejahtera Sosial (PMKS) d Demografi Berbasis Teknologi Informasi data data data data 2 Jumlah KAK Jumlah / bah monitoring d evaluasi Jumlah / lapor evkin triwul Kec Jumlah SIPD: - KAK - 8 Kelompok Data 2 Jumlah KAK Jumlah / lapor evaluasi RKPD thn sebelumnya Jumlah / lapor evaluasi 2 - Pdu Kegiat - Tersusunnya data PMKS d demografi berbasis teknologi Lapor Lapor Lapor Lapor Lapor Lapor Lapor - Pelapor Renca - prioritas Kualitas 4 triwul 44,00,000 44,00,000-48,,00 - Terisinya data pada SIPD 8 Kelompok online Kemendagri Data sebagaima amat Permendagri 8/4 - Pelapor Renca - prioritas Kualitas - Terwiujudnya peng PMKS yg tepat sasar 4,88,000 4,88,000 -,69,0 4 triwul 04,770,000,0,000 (0,970,000) 69,,000 0 persen 4,92,000 4,92,000 -,,0 Program Peningkat Kapasitas Kelembaga Perenca 4 Pembuat Bah Sosialisasi Program d Kegiat Meningkatk Kapasitas kelembaga Perenca 2 Jumlah materi sosialisasi Program d Kegiat TA. 6 Jumlah materi sosialisasi Program d Kegiat TA lembar lembar - informasi tentg progarm d pada tahun berjal bagi masyarakat 899,8, ,000,000 (2,8,000) 86,700, lembar 7,08,000 60,98,000 (4,0,000) 97,08,00 III-72-

6 8 Dukung Majemen bagi Komite Perenca Kabupaten Meningkatk Kapasitas kelembaga Perenca Satu Satu Satu 7 Berkurg 2 Lapor Rapat tahun 24,7, ,0,000 (98,7,000) 468,66,00 Komite Perenca 60 - Sinergisnya penyusun Perenca di Kabupaten 2 Program Perenca 2 Penyusun Renca Pemerintah (RKPD) 2 Penyusun Prioritas d Plafon Anggar Sementara () tersediya RPJPD g telah ditetapk deng PERDA (2) RPJMD yg telah ditetapk deng PERDA, () RKPD yg telah ditetapk deng PERKADA, (4) Penjabar program RPJMD ke dalam RKPD, () Tersusunnya evaluasi Kab. yg berkualitas d () tersediya RPJPD g telah ditetapk deng PERDA (2) RPJMD yg telah ditetapk deng PERDA, () RKPD yg telah ditetapk deng PERKADA, (4) Penjabar program RPJMD ke dalam RKPD, () Tersusunnya evaluasi Kab. yg berkualitas d 2 Kegiat KAK Rcg Awal RKPD 7 Rcg RKPD 7 Rcg Akhir RKPD 7 RKPD 7 Rcg Awal RKPD 6 Rcg RKPD 6 'Rcg Akhir RKPD 6 RKPD 6 CD Burning RKPD 2 Kegiat Jumlah PPAS : - Kergka Acu - Rcg PPAS 7 - PPAS 7 (Nota Kesepakat) - Rcg PPAS 6 - PPAS 6 (Nota Kesepakat) Keping pedom tahun Kabupaten Tahun 7 sebagai dasar penyusun KUA, PPAS d RAPBD 7 '- pedom perubah tahun 6 sebagai dasar penyusun KUA, PPAS d RAPBD 6 ' dalam RAPBD Kabupaten 8 8 Dok RKPD 7 RKPD 6 Kec 7,22,,000 6,92,028,70 (00,48,) 7,90,996,72 69,7, ,42,000 9,00, ,66,00 8,749,000 04,49,000 (4,0,000),00,900 III-72-6

7 2 6 Penyusun Kebijak Umum APBD 2 8 Penyelenggara Musrenbg RKPD Kabupaten () tersediya RPJPD g telah ditetapk deng PERDA (2) RPJMD yg telah ditetapk deng PERDA, () RKPD yg telah ditetapk deng PERKADA, (4) Penjabar program RPJMD ke dalam RKPD, () Tersusunnya evaluasi Kab. yg berkualitas d Satu Satu 2 Kegiat Jumlah arah 8 8 KUA : 0 0 umum mengenai - Kergka Acu 0 0 kebijak pengelola 0 0 keug yg - Rcg KUA 0 0 menjadi pedom bagi 7 penyusun PPAS d - Nota Kesepakat RAPBD d KUA 7 - Rcg KUPA 6 - Nota Kesepakat d KUPA 6 Kergka Acu Lapor hasil fasilitasi Musrenbg RKPD di Kecamat Pedom penyelenggara kecamat Kec Satu Berkurg Alas Prakira Maju 7 49,066,000 49,46,000 (,60,000) 44,97,600 terinventarisirnya usul program/ tahun 7 di tingkat kecamat sebagai bah Musrenbg RKPD Kec 6,882,000 9,22,70 (76,66,) 6,48,2 2 9 Koordinasi Penyelenggara Musrenbg RKPD di Kecamat Kergka Acu Juklak Musrenbg RKPD Bah Musrenbg RKPD Lapor Hasil Musrenbg RKPD Terinventarisirnya usul program/ tahun 7 tingkat Kabupaten sebagai bah Rcg Akhir RKPD tahun 7 Dok 26,709, ,9,000 (6,900,000) 2,689, Penyusun LKPJ Akhir Tahun Anggar - Terlaksya RPJPD yg partisipatif d - Terlaksya RPJMD yg partisipatif d - Terlaksya RKPD yg partisipatif d - RTRW yg telah ditetapk deng PERDA () - RPJPD yg telah ditetapk deng PERDA % rug lingkup Jumlah Draft LKPJ Akhir Tahun Anggar Jumlah Draft 2 LKPJ Akhir Tahun Anggar Jumlah lapor Akhir LKPJ Akhir Tahun Anggar Jumlah ringkas LKPJ Pelapor Penyelenggara Kinerja Pemerintah - Mendukung pencapai 2 penciri termaju Tahun 2,60,000,84,00 (6,4,00) 47,40,00 Sudah Selesai III-72-7

8 2 2 Koordinasi Penyusun Pra Renca Anggar (RKA) Satu Satu Satu 7 Berkurg Jumlah validitas ,69,000 8,6,000 (,060,000) 74,494,0 Penyusun Pra 0 0 usul Program/Kegiat RKA : Tahun 6 d - Kergka Acu 0 0 sebagai bah KUA/KUPA d - 'Pdu PPAS/PPAS-P Penyusun Pra RKA 7 - 'Lapor Hasil Fasilitasi Penyusun Pra RKA 7 - Pdu Penyusun Pra RKA 6 - Lapor Hasil Fasilitasi Penyusun Pra RKA 6 - Kompliasi Data RKA 2.2.Pra-RKA tahun 7 - Kompilasi Data RKA 2.2 Pra-RKA tahun Pendamping WISMP Kabupaten 2 2 Koordinasi Penyusun Perjji Kinerja 77,72,000 77,72,000-84,889,0 Jumlah dok jkin 6 KAK Kompilasi d alisis data jkin 6 Rcg jkin 6 jkin final 6 kompilasi d alisis jkin perubah 6 rc jkin perubah 6 jkin pemerintah kabupaten bogor perubah 6 jkin perubah final perubah tersediya pedom kinerja tahun 6 d perubah Kec 7,6,000 62,46,000 (9,0,000) 98,679,600 III-72-8

9 2 Sinergitas Perenca (Bprop) 2 4 Koordinasi Pemtau d Evaluasi Da Alokasi Khusus serta Tugas Pembtu Kabupaten 2 8 Koordinasi Penyelenggara Forum /Forum Gabung - Terlaksya RPJPD yg partisipatif d - Terlaksya RPJMD yg partisipatif d - Terlaksya RKPD yg partisipatif d - RTRW yg telah ditetapk deng PERDA () - RPJPD yg telah ditetapk deng PERDA - Satu Satu Satu 7 Berkurg data d 2-0,000,000 0,000,000,000,000 2 alisis capai kinerja 2 sektor pelay publik di tingkat kecamat 0 % 2 rug lingkup - Jumlah KAK - kompilasi data program d capai kurun waktu - tingkat Kecamat - alisis kontribusi sektor pelay publik urus wajib d pilih terhadap indikator makro 29,066,000 29,066,000-4,972,600 Pdu Pelaksa Forum 0 Gabung Lapor Hasil Forum Gabung 0 Terinventarisirnya prioritas program/ di tingkat sebagai bah penyusun Renja Tahun ,6,000 24,097,00 (46,42,00) 2,07, Sedg berjal 2 49 Penyusun Revisi RPJMD Kabupaten Tahun -8 Dok lapor hasil perubah RPJMD Dok rcg akhir perubah RPJMD Dok perubah RPJMD Dok bah perubah RPJMD KAK CD revisi perubah RPJMD keping tersediya revisi pedom jgka menengah Kabupaten tahun -8 Dok 77,04,000 77,04, ,44,0 III-72-9

10 2 Koordinasi Penyusun Renja OPD Satu Satu Satu 7 Berkurg Jumlah - Terfasilitasinya OPD se ,0,000 2,0,000-46,0,000 Verifikasi Pra RKA : 0 0 Kabupaten Kergka Acu 0 0 Renja d 0 0 Renja Pedom Penyusun Renja Tahun 7 Pdu Verifikasi Renja Tahun 7 Pedom Penyusun Renja Tahun 6 Pdu Verifikasi Renja Tahun 6 Renja Tahun 7 Renja Tahun 6 Rcg Keputus Bupati 2 2 Koordinasi Penyusun Revisi Renstra OPD - 8 KAK Pedom Penyusun Revisi Renstra PD Pdu Verifikasi Revisi Renstra PD Revisi Renstra PD revisi Renstra PD Dok 86,692,000 0,42,000,60,000,76,0 2 Pengembg Kelembaga Pengelola Irigasi Partisipatif 2 60 Pengembg D Pengelola Sistem RKPD Online Kabupaten 9,00,000 9,00,000-64,90,00 Jumlah 2 penda - Kergka Acu - Lapor Evaluasi Pelaksa Sistem RKPD Online (data base sistem ter 2 pengembg data base sistem terintegrasi sistem 229,862,000 26,62,000 26,00,000 28,778,0 2 6 Penyusun Revisi RPJPD Kabupaten Tahun 0-2 KAK Rcg Revisi RPJPD Revisi RPJPD Lapor Hasil Musrenbg Revisi RPJPD CD Revisi RPJPD keping revisi pedom jgka pjg Kabupaten tahun 0-2 Dok 724,07,000 70,7,000 (,790,000) 77,868, Penerap d Pemelihara SMM-ISO 2 76 Pelapor pelaksa sinkronisasi program pusat 4,4,000 04,667,000 0,22,000,,700 yg berkualitas 78 Jumlah pelapor pelaksa Renca Aksi - Lapor B.0 - Lapor B.06 - Lapor B.09 - Lapor B.2 - pelapor secara berkala pelaksa renca aksi ke Provinsi d Pusat - Mendukung pencapai 2 penciri termaju 4 triwul 2,929,000 2,929,000-66,29,000 Sedg berjal III-72-

11 KODE Program/Kegiat Prioritas Fokus Lokasi Satu Satu Satu 7 Berkurg 2 78 Evaluasi Capai Indikator 46,22,000 94,72,000 (,00,000) 4,8,0 2 Penciri Kabupaten Termaju 2 Pengembg Strategi Inovasi - Terlaksya RPJPD yg partisipatif d - Terlaksya RPJMD yg partisipatif d - Terlaksya RKPD yg partisipatif d - RTRW yg telah ditetapk deng PERDA () - RPJPD yg telah ditetapk deng PERDA % rug lingkup Jumlah KAK Jumlah Lapor Strategi Inovas d 2 Jumlah hasil seleksi inovasi - Seleksi tahp -Seleksi tahap 2 -Seleksi tahap Inovasi terbaik kategori pelay publik Inovasi terbaik kategori umum Jumlah gelar Aksi Inovasi 6 Dok Lapor karya inovasi terbaik karya inovasi terbaik Renca Aksi Inovasi d karya inovasi terbaik Tahun Anggar 67,7,000 8,9,000 (2,0,000) 49,470,000 Sedg berjal 22 Program Perenca Ekonomi 22 2 Penyusun Indikator Ekonomi ekonomi Kegiat indikator ekonomi Kab : Jumlah KAK Jumlah Lap Pendahulu 60 0 Jumlah Lap Pendahulu 2 Jumlah Lap Semester Jumlah Lap Semester 2 Jumlah Lap Semester 2 Jumlah Lap Semester 2 2 Jumlah saku indikator ekonomi 2,288,66,000 2,7,266,70 48,900,70 2,70,99,42 data d informasi tentg indikator ekonomi Kabupaten berupa PDRB Kabupaten, PDRB Kecamat, PDRB Skala Usaha UMKM, LPE, IHK, NTP, Perbk, Kemiskin, Penduduk, Ketenagakerja 70,000,000 70,000,000-82,000,000 III-72-

12 22 4 Koordinasi Perenca Bidg Ekonomi 22 Koordinasi peningkat daya saing komoditas tingkat zona ekonomi ekonomi Satu Satu Satu 7 Berkurg Kegiat Jumlah - Meningkatnya sinergitas 7 sektor 28,46,000 86,488,000 8,02,000 64,6,0 rapat koordinasi 0 x 2 x 2 d rapat kerja urus bidg 2 Ekonomi Bidg Ekonomi : 8 x 2 x 2 - prioritas - Jumlah urus pdu rakor d x 8 x 8 raker urus - Jumlah bah 8 Kualitas Rakor 8 x 8 x 8 - Jumlah Rakor urus 8 ekonomi - Jumlah sektor hasil Rakor 8 - Jumlah 7 sektor bah raker - Jumlah Raker ekonomi - Jumlah hasil raker - Jumlah lapor akhir - Jumlah bah studi - Jumlah pelaksa studi Kegiat - Pdu - Jumah bah rakor RP per zona - Jumlah lapor hasil rakor RP per zona - Jumlah lapor Meningkatnya Daya Saing Komoditas tingkat zona - prioritas Kualitas 8 zona 94,022,000 94,022,000-4,424, Masterpl Pengembg Destinasi Wisata Kreatif Kabupaten ekonomi Kegiat Jumlah 8 8 pengembg 0 pariwisata : - Jumlah KAK 4 - Jumlah 4 Kontrak 4 - Jumlah 70 RIPPDA pendahulu tara akhir - Jumlah Bah Diskusi Lapor pendahulu - Jumlah Bah Diskusi Lapor tara - Jumlah Bah Diskusi Lapor akhir - Jumlah Bah Sosialisasi Kegiat - pedom dalam pengembg pariwisata tingkat destinasi di Kabupaten 99,0,000 99,0,000-49,,000 III-72-2

13 22 48 Sinergitas Pengabdi Masyarakat Perguru Tinggi/Lembaga Peneliti Pemberdaya Ekonomi Masyarakat ekonomi Satu Satu Satu 7 Berkurg Kegiat - Pdu Meningkatk 6 PT/Litbg 26,708,000 7,6,70 (9,,) 228,2,42 pengabdi masyarakat - Jumah bah 2 2 perguru tinggi/lembaga sinergitas 8 8 Peneliti pengabdi - prioritas masyarakat - Jumlah lapor hasil sinergitas Kualitas pengabdi masyarakat - Jumlah lapor pemtau 2 Program Perenca Kesejahtera Rakyat d Sosial 2 Koordinasi Perenca Bidg Kesejahtera Rakyat d Sosial kesejahtera rakyat d sosial 7 Jumlah hasil koordinasi bidg kesrasos : - Jumlah Pdu Kegiat - Jumlah Materi / Bah Rakor - Jumlah lapor Rakor - Jumlah Materi / Bah Raker Raker 90 set set,27,989,000,27,989,000 -,6,787,900 - Tercapainya keterpadu lingkup di bidg Kesrasos 87,8,000 87,8,000 -,87,0 2 8 Dukung Majemen bagi Tim Koordinasi Penggulg Kemiskin (TKPKD) kesejahtera rakyat d sosial 7 Terfasilitasinya Tim Koordinasi Penggulg Kemiskin, berupa : - Jumlah pdu - Jumlah Bah Rakor Rakor - Jumlah Bah Raker Raker - Jumlah lapor capai penggulg kimiskin 0 2 set set set Rekomendasi solusi percepat penggulg kemiskin di Kab 24,662,000 24,662,000-77,28,0 2 Penyusun Lapor Pencapai MDG's kesejahtera rakyat d sosial 7 - Pdu - Bah rakor - Lapor rakor - Lapor Akhir Capai MGSs 60 set - Terukurnya hasil pencapai sasar MDG's di Kabupaten 86,74,000 86,74,000 -,49, Penyusun Strategi Pencapai SDG's Tahun 6-8 kesejahtera rakyat d sosial 7 - Pdu - Jumlah Lap. Pendahulu Antara Akhir - Bah rakor - lapor rakor set - Terukurnya hasil pencapai sasar MDG's di Kabupaten 4,7,000 4,7,000 -,90,00 III-72-

14 2 Penyusun Strategi Penggulg Pengggur Melalui Pengembg Balai Latih (BLK) kesejahtera rakyat d sosial Satu Satu Satu 7 Berkurg 7 - Pdu 224,79, ,79, ,06,900 - Lapor Pendahulu - Lapor Antara - Lapor Akhir - Rekomendasi solusi percepat penggulg kemiskin di Kab 2 22 Penyusun Sistem Informasi Majemen Data Kependidik kesejahtera rakyat d sosial 7 - Pdu - Jumlah sistem informasi majemen data kependidik sistem - data base kependidik 6,890,000 6,890,000-28,79, Kaji Karakteristik Sosial Masyarakat Kabupaten sebagai Potensi kesejahtera rakyat d sosial 7 - Pdu - Jumlah Lap.Pendahulu Angara Akhir - Rekomendasi solusi percepat penggulg kemiskin di Kab 46,0,000 46,0,000-60,8, Program Perenca,88,999,000,292,9,000 (96,604,000),62,64,00 Pra Wilayah d Sumber Daya Alam 24 4 Koordinasi Perenca Tersusunnya Sinkronisasi,060,000 86,7,000 8,60,000 64,8,000 Bidg Perenca Bidg Sarpraswil, TRLH Pdu Rapat Sara Pra, Koordinasi Tata Rug d Teselenggarta 2 2 Kali Lingkung Hidup Rapat Mendukung Prioritas Tata Tersusunnya Bah Set kelola Pemerintah Koordinasi, Terlaksya 2 2 Kali deng Fokus Kegiat Rapat Peningkat Kualitas Koordinasi Perenca Tersusunya 0 0 Lapor Rapat Koordinasi Tersusunnya Bah 4 4 Set Tersusunnya 8 8 Lapor Rapat - Rcg Setu Front City 24 6 Penyelenggara Bad Ttersusunnya Meningkatnya Koordinasi Kabupaten Kabupaten 4,64,000 8,994,000 (,70,000) 449,89,0 Koordinasi Penata Rug KAK Penata Rug Kabupaten Terselenggarnta 4 4 Kali Mendukung Pencapai Rapat Koordinasi 2 Penciri Termaju BKPRD Tersusunya Bah Set Rapat BKPRD Tersusunnya Lapor Semester I Tersusunnya Lapor Semester II Tersusunnya 2 2 Lapor Evaluasi BKPRD 24 7 Sosialisasi RTRW Kabupaten 8,860,000 8,860,000-94,746, Updating RPIJM Tersusunnya Terencya 89,70,000 84,970,000 (4,600,000),467,000 Kabupaten RPIJM program/ III-72-4

15 KODE Program/Kegiat Prioritas Fokus Lokasi Satu Satu Satu 7 Berkurg Penyusun bk tahun bidg kebijak keciptakarya SPAM Mendukung Prioritas Tata Brosur 0 0 eks kelola Pemerintah Bah Rapat bk, Lapor Akhir 8 8 bh deng Fokus Peningkat Kualitas 24 8 Updating Program Tersusunnya 22 Data Terbaru 270,876, ,8,000 (6,000) 297,902,000 Percepat Sitasi Pdu mengenai EHRA Perkota Raker Mendukung Prioritas Tata Tersusunnya 22 kelola Pemerintah Lapor Raker 24 8 Penyusun Petunjuk Tersusunnya Petunjuk Kab. Bogpr Kab. Bogpr 0,000,000 4,000,000 (,000,000) 79,00,000 Teknis Klasifikasi Petunjuk Teknis Klasifikasi Kegiat D Peratur Teknis Klasifikasi Kegiat d Peratur Zonasi Pemfaat Rug Kegiat d Zonasi Pemfaat Peratur Zonasi Rug Pemfaat Rug Mendukung Prioritas Tata Penggda KAK kelola Pemerintah Penggda 2 2, Lapor deng Fokus Pendahulu Peningkat Kualitas Penggda 2 2 Lapor Akhir Penggda Draft Penyusun Kaji Penentu Koefisien Wilaya Terbgun Di Kabupaten Kaji Simpg Sirkuit Sentul - Kdg Roda 0,000,000 0,000,000-8,000,000 Tersusunya 64,869,000,44,000 (29,428,000) 90,98,0 KAK Lapor dok Pendahulu Lapor Antara dok Lapor Akhir dok Hasil Kaji dok Simpg Sentulkdg Roda Studi Kelayak Gedung Ktor Bersama/Terpadu 4,600,000 4,600, ,760,000 2 Program Perenca Pemerintah d Penda 2,7,4,000 2,49,69, ,2,000 2,7,864,00 2 Koordinasi Perenca Bidg Pemerintah Meningkatk Kabupaten Perencaa n Bidg Pemerintah d Penda Kabupate n - Jumlah Pdu - Jumlah pelaksa Rakor Hasil Rakor - Jumlah Pelaksa Raker Hasil raker tema tema - Meningkatnya sinergitas bidg Pemerintah d Penda ke 6 d fokus ke 2 Kec. 64,008,000,08,000 (8,90,000) 90,6,0 III-72-

16 2 2 Optimalisasi Perenca Desa Satu Satu Satu 7 Berkurg Meningkatk Kabupaten Kabupate Jumlah KAK Meningkatnya 0 0 org 69,26,000 77,646,000 2,, ,8,600 n Jumlah Pdu 0 0 pengetahu d Perencaa Jumlah 0 0 org pemaham n desa yg 2 2 org dalam penyusun mengikuti workshop Bidg Jumlah org yg desa Pemerintah dilatih drone d Penda 2 Koordinasi Perenca Penda Meningkatk Kabupaten Perencaa n Bidg Pemerintah d Penda Kabupate n Jumlah penda Kergka Acu Kompilasi usul program/ Non APBD Kab. Lapor DBHCHT Semester Usul program/ Bkeu DKI 0 0 sinergi 8 prioritas tahun deng usul program/ yg bersumber dari dada non APBD 8 Kec.,87,000 27,77,000 70,0,000 0,088, Koordinasi Perenca Berbasis TJSL Meningkatk Kabupaten Perencaa n Bidg Pemerintah d Penda Kabupate n Jumlah penda - Kergka Acu - pemutakhir data program/ berbasis TJSL - Lapor Hasil Rapat TJSL - Lapor hasil Rakor TJSL: sinergi deng program TJSL perusaha ,7,000 4,47,000 27,722, ,0,00 2 Sinergitas Perenca Desa Meningkatk Kabupaten Perencaa n Bidg Pemerintah d Penda Kabupate n Jumlah Pdu Kegiat Jumlah Pdu Lomba Perenca Desa Jumlah desa yg mengikuti seleksi lomba desa tingkat Kabupaten Jumlah tahun desa terbaik 9 9 Desa dari perwakil kecamat Dok Meningkatnya pengetahu d pemaham dalam penyusun desa ,608,000 6,,000 (6,7,000) 72,8,0 r,6,064,000 4,07,02,000 8,99,000 4,48,690,0 Petunjuk Pengisi : Urus KEPALA, Bidg Urus Kolom (4) Kolom () Kolom (6) Kolom (7) Kolom (8) Kolom (9) Kolom () Kolom () Dr. Ir. Hj. SYARIFAH SOFIAH, M.Si Pembina Utama Muda Nip Kolom (2) III-72-6

17 Kolom () Kolom (4) Kolom () KODE Program/Kegiat Prioritas Fokus Lokasi Satu Satu Satu Berkurg Alas Prakira Maju 7 Kolom (6) Kolom (7) Kolom (), (4), (6) d (7) diisi oleh Sekretariat III-72-7

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 06 BIDANG URUSAN PERENCANAAN 15,979,263,000 15,979,263,000 17,577,189,300 PEMBANGUNAN DAERAH 1 06 01 Program Pelayanan Administrasi

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 06 BIDANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 06 01 Program

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Hal : 1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPPA - SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016 s Pemerintah : 1.06 Orgisasi : 1.06.01. Perenca Pembgun

Lebih terperinci

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BOGOR BAB I PENDAHULUAN

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BOGOR BAB I PENDAHULUAN 1 LAMPIRAN...PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR :... TANGGAL :... RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BOGOR BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor

Lebih terperinci

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kode Urus Bidg Indikator Kinerja Pagu Indikatif Keluar Kegiat Hasil Kegiat Tahun 207 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2 3 4 5 6 7 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 205 KABUPATEN BANGGAI NAMA : DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BANGGAI KODE 2.03.0 Urus/Big Urus/Pemerintah Daerah Program/Kegiat Keluar Kegiat

Lebih terperinci

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG SEDANG BERJALAN OPD/UNIT KERJA : DINAS KOMINFO KOTA PEKALONGAN PERIODE : SEMESTER 1 TAHUN 2017

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG SEDANG BERJALAN OPD/UNIT KERJA : DINAS KOMINFO KOTA PEKALONGAN PERIODE : SEMESTER 1 TAHUN 2017 PROGRAM DAN KEGIATAN YANG SEDANG BERJALAN OPD/UNIT KERJA : DINAS KOMINFO KOTA PEKALONGAN PERIODE : SEMESTER 1 TAHUN 2017 No Program/Kegiat Jumlah/Besar Penggungjjawab Pelaksa / PPTK Jadwal Ket Capai 1

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Urus Pemerintah Orgisasi :.5. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 05 :.5.0. DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN,

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN

Lebih terperinci

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Form 1 Triwul Ii No Misi d Kebijak Indikator Kinerja (outcome) Program yg awal (To=Tn-1) Urai Kinerja Program (outcome) direncak Nilai Sumber bukti * yg diharapk Kinerja Nilai Sumber bukti * 5 9 10 11

Lebih terperinci

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Form 1 Triwul I No Misi d Kebijak Indikator Kinerja (outcome) Program yg awal (To=Tn-1) Urai Kinerja Program (outcome) direncak Nilai Sumber bukti * yg diharapk Kinerja Nilai Sumber bukti * 5 9 10 11 Prosentase

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2016 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 206 Urusan Pemerintahan :. 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Organisasi

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : INSPEKTORAT Indikator Rencana Tahun 2013 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi 931,909,000 APBD

Lebih terperinci

RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KANTOR CAMAT KOTO TANGAH

RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KANTOR CAMAT KOTO TANGAH RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KANTOR CAMAT KOTO TANGAH PROGRAM / KEGIATAN LAINNYA Format F1 Anggar Renca Indikator Kinerja Pagu Indikatif Tahun Anggar Sumber No Program / Kegiat / Rinci

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 201 4.01. - PERENCANAAN 4.01.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

Lebih terperinci

TABEL 5 : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAPPEDA KABUPATEN BOGOR TAHUN

TABEL 5 : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAPPEDA KABUPATEN BOGOR TAHUN TABEL 5 : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAPPEDA KABUPATEN BOGOR TAHUN -2013 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM TARGET TARGET 1 Peningkatan Program Pengembangan

Lebih terperinci

Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi

Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Tabel 4.1 Keterkait Visi, Misi, Tuju, Sasar, Strategi ISU STRATEGIS VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN Kurgnya Personil d Terbatasnya Fasilitas d Sara Kerja di Kecamat

Lebih terperinci

Program/Kegiatan. I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1 Penyediaan jasa surat menyurat

Program/Kegiatan. I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1 Penyediaan jasa surat menyurat No Program/Kegiatan I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

Lebih terperinci

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895 : INSPEKTORAT Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN kinerja manajemen UMUM, ADMINISTRASI penyelenggaraan pemerintahan KEUANGAN

Lebih terperinci

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah Tahun Anggaran : 2017

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah Tahun Anggaran : 2017 Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah Tahun Anggaran : 2017 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 2 3 4 1 Tercapainya konsistensi penjabaran

Lebih terperinci

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan BAB I PENDAHULUAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanahkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan

Lebih terperinci

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Perkiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Tulungagung

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Perkiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Tulungagung Rencana Kerja Bappeda Tahun 204 III - Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 204 dan Perkiraan Maju Kode Indikator Program Rencana Tahun

Lebih terperinci

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2016) Kabupaten Lahat

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2016) Kabupaten Lahat Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2016) Kabupaten Lahat Nama SKPD : KODE Bappeda Kabupaten Lahat Urusan / Bidang Urusan

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015 RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015 LAMPIRAN III INSTANSI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH No % dokumen 100% Penyusunan perencanaan perencanaan Rancangan RKPD * Dana Rp. 434,585,500 daerah sesuai

Lebih terperinci

BekerjaKeras,BergerakCepat, BertindakTepat Menuju Lombok Barat Bangkit

BekerjaKeras,BergerakCepat, BertindakTepat Menuju Lombok Barat Bangkit PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DINASPEKERJAANUMUM DAN PENATAAN RUANG KOMPLEK KANTOR PEMDA. KABUPATEN LOMBOK BARAT Jl. SoekarnoHattaGiriMenang GerungKode Pos 83363 email : dpu@lombokbaratkab.go.id BekerjaKeras,BergerakCepat,

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : Tahun 2017 27 Januari 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 06 Perencanaan

Lebih terperinci

HASIL MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI BAPPEDA KABUPATEN LAHAT TRIWULAN I

HASIL MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI BAPPEDA KABUPATEN LAHAT TRIWULAN I NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA REALISASI NO URAIAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN 1.1 Mewujudkan Aparatur 1.1.1 Meningkatkan profesional dan 1.1.1.1 Jumlah OPD yang memiliki perenca 100% 01

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan. nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

BAB I PENDAHULUAN. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan. nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan

Lebih terperinci

MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016

MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TARGET % I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

Lebih terperinci

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 06 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 07 PEMERINTAH KOTA DEPOK Nama OPD :.06.0. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman dari 8 Indikator Rencana Tahun 06 (Tahun

Lebih terperinci

RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN A. UTAMA 1 Meningkatnya Penerimaan 1 Optimalnya

Lebih terperinci

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja pada Triwulan EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SPD LINGUP ABUPATEN TRIWULANAN - IV (DESEMBER 2015) RENJA SPD : BAPPEDA ABUPATEN : BOGOR PERIODE PELASANAAN : TAHUN ANGGARAN 2015 Realisasi Realisasi Indikator dan target

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU

SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU : BADAN PERIZINAN TERPADU Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 16 BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL 1 16 01 Program Pelayanan Cibinong Terwujudnya - - 1,702,753,000 1,702,753,000 1,876,900,000 Administrasi

Lebih terperinci

RENCANA AKSI KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2017

RENCANA AKSI KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2017 RENCANA AKSI KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2017 Target Kinerja dan Kegiatan Kinerja (outcame) dan Terwujudnya Bappeda yang profesional, akuntabel dan transparan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 07 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 08 Organisasi / SKPD : 3.0.0.0. -Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Halaman dari Kode

Lebih terperinci

Rencana Umum Pengadaan

Rencana Umum Pengadaan Rencana Umum Pengadaan (Melalui Penyedia) K/L/D/I Tahun Anggaran : 2016 : No Satuan Kerja Kegiatan Nama Paket Jenis Volume Pagu 1. BADAN 2. BADAN 3. BADAN 4. BADAN 5. BADAN 6. BADAN 7. BADAN 8. BADAN Revisi

Lebih terperinci

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan (output) (2015)

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan (output) (2015) Menjamin terlaksananya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah yang berkualitas Ketersediaan data SIPD yang uptodate meningkat dari 64,19% menjadi

Lebih terperinci

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat Tabel 5.1 Renca,, Kinerja, Kelompok, d Penda Indikatif Dinas d Tuju d Kinerja (Outcome) d Capai Perenca Target Kinerja d Kergka Penda -1-2 -3-4 -5 Kondisi Kinerja Penggu 1. Meningkatk per pemuda dalam

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA 2016

PERJANJIAN KINERJA 2016 PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG ( B A P P E D A ). Harapan Baru Kompleks Gab SKPD Blok C 23, Pangkajene Sidenreng Kode Pos 91611 PERJANJIAN KINERJA 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan

Lebih terperinci

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. JOMBANG

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. JOMBANG indikator ekonomi daerah RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. JOMBANG SASARAN I INDIKATOR KE I SASARAN I TARGET I II III I Meningkatnya yang Sinergis, keselarasan

Lebih terperinci

: PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman. 78. sebelum perubahan

: PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman. 78. sebelum perubahan URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman. 78 Jumlah 1.06.1.06.01.00.00.4. PENDAPATAN Jumlah Pendapatan 1.06.1.06.01.00.00.5.

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA)

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA) PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Jl. Salotungo No. (BAPPELITBANGDA) Telp/Fax (0484) 21006 Watansoppeng 90811 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN

Lebih terperinci

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Keluaran 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat terbelinya dan terlaksananya

Lebih terperinci

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2016 FORMULIR RKA-SKPD 2.2 Urusan Pemerintah : 1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Organisasi : 1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Program / Kegiatan REKAPITULASI

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : 1.06.01.

Lebih terperinci

Rencana Kerja Tahunan Bappeda Klungkung 2017 BAB I PENDAHULUAN

Rencana Kerja Tahunan Bappeda Klungkung 2017 BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pengembangan system penyelenggaraan pemerintahan yang terukur dan legitimate merupakan sebuah syarat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance).

Lebih terperinci

JADWAL KEGIATAN SASARAN PENANGGUNG INDIKATOR KINERJA TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 STRATEGI. JAWAB Rp 8.

JADWAL KEGIATAN SASARAN PENANGGUNG INDIKATOR KINERJA TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 STRATEGI. JAWAB Rp 8. PENDATAAN PROGRAM INDIKATOR TARGET INDIKATOR KINERJA RENCANA AKSI ANGGARAN ( Rp ) TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 STRATEGI TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 TR 5 KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 Rp 8.00 9 10 1 kualitas

Lebih terperinci

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 205 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 206 SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Pemerintahan dan Indikator Rencana Tahun 205 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD x xx

Lebih terperinci

KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015

KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015 KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015 Kode Prog Keg. Uraian Output Target Kinerja 1 2 3 4 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Lampiran I.3 Perda Pertanggungjawaban Nomor Tanggal : : 000 31 Desember 2015 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, TAHUN 2015 Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang

Lebih terperinci

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional RKPD Tahun disusun dengan memperhatikan arah kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

Lebih terperinci

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2016

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2016 PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2016 PEMERINTAH KOTA PAREPARE BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2016 Perubahan Renca Kerja

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Program 1 URUSAN WAJIB 1 22 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1 22 01 Program Pelayanan

Lebih terperinci

BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 SKPD : BAPPEDA NO I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya barang dan jasa kebutuhan kegiatan administrasi perkantoran Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Kegiatan Koordinasi

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN Pembangunan Uoaya Mitigasi UMUM, ADMINISTRASI Infrastruktur

Lebih terperinci

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Perencanaa Pembangunan Daerah Tahun Anggaran : No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Perencanaa Pembangunan Daerah Tahun Anggaran : No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Satuan Kerja Perangkat : Badan Perencanaa Pembangunan Tahun Anggaran : 2016 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 2 3 4 1 Mewujudkan peningkatan kualitas - Presentase kepuasan pegawai terhadap

Lebih terperinci

SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 4 BIDANG URUSAN KEARSIPAN Peningkatan Peningkatan - - 6,285,901,018 6,285,901,018 3,394,491,120 Kinerja manajemen 4 01 Program

Lebih terperinci

LAMPIRAN 1 HASIL EVALUASI RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2016

LAMPIRAN 1 HASIL EVALUASI RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2016 Sasar Pembgun Tahun Provinsi altim Tahun : 1 Meningkatnya ndeks Pembgun Musia pada tingkat 77,14 2 Meningkatnya gka melek huruf menjadi 98,30% 4 Meningkatnya gka harap hidup menjadi 71,75 tahun 5 Meningkatnya

Lebih terperinci

LAPORAN TAHUNAN BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011

LAPORAN TAHUNAN BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011 LAPORAN TAHUNAN BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG 2012 Kata Pengantar KATA PENGANTAR Laporan Tahunan (LAPTAH) BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 ini menyajikan secara

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Renja SKPD Bappeda Tahun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 1.

BAB I PENDAHULUAN. Renja SKPD Bappeda Tahun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 1. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanahkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan

Lebih terperinci

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Satuan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Satuan 1 Pelayanan Administrasi Peran Pelayanan administrasi terselenggara Kegiatan 4,790,611,000 12 5,246,678,000 12 22,052,230,000 Bappeda kualitas pelayanan pengelolaan naskah baik Rata - rata waktu tindak

Lebih terperinci

RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 JADWAL TARGET TARGET KINERJA Musrenbang Tahun 2016

RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 JADWAL TARGET TARGET KINERJA Musrenbang Tahun 2016 RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 NO INDIKATOR KINERJA JADWAL TARGET TARGET KINERJA KEGIATAN PAGU KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT TARGET (TRIWULAN) ANGGARAN TAHUNAN

Lebih terperinci

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO SASARAN DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN Misi Pertama: Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat A Penyusunan Rencana

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1/2015 28 January 2015 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun : 2015 No Uraian Target 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mengarahkan pelaksanaan pembangunan sesuai

Lebih terperinci

Target. Renstra Bappeda Kota Parepare pada tahun 2018 (akhir periode Renstra) Satuan

Target. Renstra Bappeda Kota Parepare pada tahun 2018 (akhir periode Renstra) Satuan Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Sampai dengan Tahun 2014 Bappeda Kota Tahun Anggaran 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan

Lebih terperinci

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR . PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA TAHUN (RKT) TAHUN 2017 BAPPEDA KABUPATEN PEKALONGAN

RENCANA KINERJA TAHUN (RKT) TAHUN 2017 BAPPEDA KABUPATEN PEKALONGAN RENCANA KINERJA TAHUN (RKT) TAHUN BAPPEDA KABUPATEN PEKALONGAN Tujuan Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target efektivitas dan efisiensi tugas-tugas kantor Meningkatnya tertib administrasi perkantoran

Lebih terperinci

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH : DINAS PENDAPATAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 8 9 10 11 Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan - Optimalnya 3,161,941,904,435 - Optimalnya 3,161,941,904,435 DAERAH,

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR : 1 TAHUN 2014 TANGGAL : 29 JANUARI 2014 PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana DOKUMEN PELAKSANAAN DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi : 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN : 1.06.01. - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah PEMERINTAH

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya yang selanjutnya disingkat RENJA, adalah dokumen perencanaan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya untuk

Lebih terperinci

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Sampai dengan Tahun 2012 Lembar... Dari...

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Sampai dengan Tahun 2012 Lembar... Dari... Nama : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tabel. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pen Sampai dengan 202 Lembar... Dari... Kode 06 02 n 204 (akhir ) Kinerja 200 Kinerja dan Keluaran

Lebih terperinci

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja. Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kelumpang Lembar dari.. Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

PEMERINTAH DAERAH SUMENEP REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH DAERAH SUMENEP REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH SUMENEP REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 07 KODE 06 0 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 06 0 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lebih terperinci

RENCANA KERJA TAHUN 2017 BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG

RENCANA KERJA TAHUN 2017 BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG RENCANA KERJA TAHUN 2017 BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PEMERINTAH KOTA PADANG SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG BAGIAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016 KATA PENGANTAR Sebagai tindak lanjut instruksi

Lebih terperinci

TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD

TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD NO. 1. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN Mewujudkan Sinergitas Pembangunan antar SKPD dan Kabupaten/ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1. Terlaksananya Sinergitas Pembangunan antara dan 1. Jumlah SKPD

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator

Lebih terperinci

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 No Sasaran Indikator Kinerja Target Capaian Program /Kegiatan Indikator Program/Output/Out come Hasil Rencana

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 13 30 December 2015 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU. Target Capaian Kinerja

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU. Target Capaian Kinerja RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU Nama SKPD : BAPPEDA Kode Dana/Pagu BELANJA LANGSUNG 9.704.000.000,00 9.704.000.000,00 11.212.000.000,00

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Organisasi :. 06.

Lebih terperinci

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 KERANGKA PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja Badan Pembangunan Daerah Kota Bandung

Lebih terperinci

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016 RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI 2016 PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI B A P P E D A BADAN PERENCANAAN

Lebih terperinci

Tabel. T.-VI.C.6 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Lombok Utara

Tabel. T.-VI.C.6 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Lombok Utara Tabel. T.-VI.C.6 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Lombok Utara Kode Nama SKPD : BAPPEDA Tingkat 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 06 0 0 Program Pelayanan Administrasi

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jasa Lainnya 1 Kajian Rp ,00 APBD ( )

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jasa Lainnya 1 Kajian Rp ,00 APBD ( ) RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I : KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN : 2015 1 BADAN Kajian Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Lamandau Jasa Lainnya 1 Kajian Rp. 209.228.000,00

Lebih terperinci

RENCANA KERJA TAHUNAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2017 SKPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

RENCANA KERJA TAHUNAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2017 SKPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN RENCANA KERJA TAHUNAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2017 SKPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Sasaran BELANJA LANGSUNG 15.183.900.000,00 KESEKRETARIATAN 2.308.600.000,00

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR. Terima Kasih. Medan, Desember BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MEDAN Kepala,

KATA PENGANTAR. Terima Kasih. Medan, Desember BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MEDAN Kepala, KATA PENGANTAR Puji syukur kita ucapk kehadirat Allah SWT, Tuh Yg Maha Esa, dima melalui bimbingnya, Tim penyusun dapat merampungk perumus Renca Strategik (Renstra) Bad Perenca Pembgun Daerah (Bappeda)

Lebih terperinci

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 19 BIDANG URUSAN KESATUAN Peningkatan 1. Optimalisasi BANGSA DAN POLITIK DALAM pelayanan penyelenggaraan NEGERI kehidupan sosial

Lebih terperinci

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2013 KOTA SEMARANG

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2013 KOTA SEMARANG TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP TAHUN KOTA SEMARANG Nama SKPD : BAPPEDA NO PENATAAN RUANG 1.050.000.000 PENATAAN RUANG 1.050.000.000 Program tata ruang Program 1.050.000.000 tata ruang 1.050.000.000 1 Koordinasi

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan

Lebih terperinci

S A L I N A N PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2015

S A L I N A N PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2015 S A L I N A N PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PEKALONGAN, Menimbang : a.

Lebih terperinci

DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR SKPD : DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 20 Indikator 17 Program Peningkatan dan - Optimalnya Penerimaan 3,161,941,904,435 13,793,841,401 13,793,841,401

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR SKPD : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode APBN APBD I APBD II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 URUSAN WAJIB 1 19

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015

PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015 PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 01 NO 1 3 6 I Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Dokumen 93.00 Perencanaan Pembangunan

Lebih terperinci