RENCANA KERJA TAHUNAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2017 SKPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "RENCANA KERJA TAHUNAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2017 SKPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN"

Transkripsi

1 RENCANA KERJA TAHUNAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2017 SKPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Sasaran BELANJA LANGSUNG ,00 KESEKRETARIATAN ,00 kinerja aparatur dan kualitas pelayanan dan litbang Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Hasil pengukuran survey kepuasan masyarakat pada tahun N 80,94 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terlaksananya pengadministrasiaan surat masuk dan keluar yang didistribusikan dengan baik Terlaksananya Pengadminstrasian surat keluar masuk selama satu tahun surat masuk dan keluar yang didistribusikan dengan baik capaian Tahun Anggaran ,00 Jumlah surat keluar masuk selama 1 tahun 3500 surat ,00 Tersedianya jasa komunikasi Jumlah pesawat telepon yang dibayar dan jumlah bulan pembayaran 2 pesawat telpon 12 bulan ,00 Tersedianya ruang kantor yang bersih Jumlah bahan pembersih dan jumlah tenaga 16 jenis bahan ,00 dan nyaman kebershian pembersih dan 2 org tenaga kebersihan Tersedianya alat tulis kantor yang Jumlah alat tulis kantor yang memadai 49 jenis ATK ,00 memadai Tersedianya barang cetakan kantor Jumlah barang cetakan dan penggandaan 8 jenis barang ,00 cetakan Tersedianya komponen isntansi Jumlah komponen dan alat listrik 2 jenis komponen ,00 listrik/penerangan yang memadai dan alat listrik Tersedianya peralatan dan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 21 buah ,00 perlengkapan kantor yang memadai yang memadai Tersedianya bahan bacaan dan Jumlah surat kabar dan buku 3 jenis koran dan ,00 Peraturan Perundang undangan penelitian dan pengembangan buku Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa Pawai Pembangunan Pengelolaan Sistem Informasi dan Aplikasi Bappeda Pemutakhiran Sistem Informasi Internal SKPD dan Input Data Dasar Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu Jumlah makanan dan minuman 2550 nasi kotak, 2550 kotak kue ,00 Terlaksananya konsultasi dan koordinasi Jumlah koordinasi dan konsultasi 60 kali ,00 dengan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten Terlaksanya proses pengadaan barang Jumlah dokumen pengadaan barang dan 50 dokumen ,00 dan jasa jasa Tersedianya mobil hias untuk Jumlah mobil hias 2 buah ,00 PawaiPembangunan Tersedianya Sistem Informasi dan Jumlah Sistem Informasi dan Aplikasi 1 aplikasi ,00 Aplikasi Bappeda Barenlitbang Terlaksananya update informasi update informasi terkait terkait, penelitian dan dan litbang pengembangan Terselenggaranya Sistem Informasi Barenlitbang Jumlah pemutakhiran Sistem Informasi Internal SKPD dan Input Data dasar 6 jenis ,00 Page 1

2 Sasaran capaian Tahun Anggaran ,94 Program peningkatan sarana dan Tersedianya sarana dan prasarana sarana dan prasarana yang ,00 prasarana aparatur aparatur yang berfungsi baik berfungsi baik kinerja aparatur dan kualitas pelayanan dan litbang Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Barenlitbang Hasil pengukuran survey kepuasan masyarakat pada tahun N Hasil evaluasi SAKIP Barenlitbang 68 Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya mebeulair kantor yang memadai Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang memadai Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Tersedianya peralatan gedung kantor gedung kantor yang memadai Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Tersedianya gedung kantor yang nyaman/memadai Penyusunan Buku Profil Bappelitbang Tersedianya Buku Profil Bappelitbang Kota Penyusunan Buku Potret Mekanisme Tersedianya Buku Potret Mekanisme Perencanaan Pembangunan Kota Perencanaan Pembangunan Kota Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Jumlah mebelair kantor 4 jenis ,00 Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas 3 mobil 16 sepeda motor, 1 tenaga sopir ,00 Jumlah sarana dan prasarana kantor yang 20 buah AC ,00 dipelihara Jumlah ruangan yang dipelihara 2 ruangan ,00 Jumlah dokumen Profil Barenlitbang 1 dokumen ,00 Jumlah buku potret mekanisme Kota ASN yang mengikuti peningkatankapasitas aparatur/diklat/bimtek 1 dokumen ,00 20% ,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya SDM yang handal Jumlah peserta diklat 5 orang ,00 Bimtek Perencanaan Pembangunan Peningkatan aparatur Barenlitbang Jumlah peserta Bimbingan Teknis 80 orang ,00 Perencanaan Pembangunan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksananya Sistem Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Hasil evaluasi SAKIP Barenlitbang ,00 hasil temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti Jumlah hasil temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti dibagi hasil temuan kali 100 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersedianya laporan capaian kinerja Jumlah dokumen kinerja 5 dokumen ,00 ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan ikhtisar realisasi kinerja Penyusunan Anjab SKPD Tersedianya Dokumen Anjab SKPD Jumlah dokumen Dokumen ANJAB dan 1 dokumen ,00 ABK Penyusunan Renstra SKPD Tersedianya Renstra SKPD Jumlah dokumen Renstra Barenlitbang 1 dokumen ,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tersedianya dokumen RKA, DPA, DPPA Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran 1 dokumen ,00 Terlaksananya hasil temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti hasil temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti ,00 Penatausahaan keuangan Tersusunnya laporan keuangan Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan dan dokumen laporan keuangan Penyusunan laporan keuangan Tersedinya laporan keuangan semesteran 5 jenis laporan (NLO, LPE, LRA, CALK) dan 727 SPP, 727 SPM ,00 Jumlah laporan penatausahaan keuangan 1 dokumen ,00 Page 2

3 Sasaran capaian Tahun Anggaran 2017 Program Terlaksananya perumusan indikator sasaran ,00 kinerja sasaran pada RKPD secara pada RKPD yang dirumuskan secara sasaran pada RKPD yang targetnya Jumlah indikator kinerja sasaran pada RKPD yang targetnya dibagi jumlah sasaran dikali 100 SMART SMART Penyusunan RKPD 2018 Tersusunnya dokumen RKPD 2018 Jumlah Dokumen RKPD dokumen ,00 Penyusunan Perubahan RKPD 2017 Tersusunnya dokumen Perubahan Jumlah dokumen Perubahan RKPD Tahun 1 dokumen ,00 RKPD Penyelenggaraan Forum SKPD Terlaksananya kegiatan Forum SKPD Jumlah peserta Forum SKPD 90 orang ,00 Penyusunan KUA PPAS APBD 2018 Tersusunnya dokumen KUA PPAS APBD 2018 Jumlah Dokumen KUA PPAS APBD dokumen KU APBD 2018, 1 dokumen PPAS APBD ,00 Penyusunan KUA PPAS PAPBD 2017 Tersusunnya dokumen KUA PPAS PAPBD 2017 Jumlah Dokumen KUA PPAS PAPBD dokumen KU PAPBD 2017, 1 dokumen PPAS PAPBD ,00 usulan masyarakat (Musrenbang) yang diakomodir dalam APBD usulan masyarakat (Musrenbang) yang diakomodir dalam APBD dibagi usulan 15% Penyusunan Profil Kota Tersusunnya Profil Kota Jumlah Buku Profil Kota (Dua Bahasa) Operasional dan Pengembangan Aplikasi Teroperasionalkannya Aplikasi Jumlah aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan secara Perencanaan Pembangunan dan Optimal Penganggaran Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2018 Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2018 Publikasi Hasil Musrenbang Tahun 2017 Monitoring pelaksanaan kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Tingkat Kecamatan Terlaksananya musrenbang yang sesuai dengan juknis Terlaksananya kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2018 Terlaksananya penyusunan dan sosialisasi pedoman pelaksanaan musrenbang Terpublikasikannya Hasil Musrenbang Tahun 2017 Terlaksananya monitoring kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Tingkat Kecamatan Musrenbang yang sesuai dengan juknis 1 dokumen ,00 1 aplikasi ,00 Jumlah peserta Musrenbang RKPD peserta ,00 Jumlah dokumen juknis musrenbang dan jumlah peserta sosialisasi juknis musrenbang Jumlah peserta sosialisasi Hasil Musrenbang Tahun 2017 Jumlah monitoring penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan 1 dokumen, 100 orang 5 Kecamatan 57 Kelurahan 57 Kelurahan 5 Kecamatan , ,00 61,100, Page 3

4 Sasaran capaian Tahun Anggaran 2017 Nilai evaluasi Nilai bobot komponen 23 Terlaksananya Sistem Nlai Evaluasi pada 23 Akuntabilitas Kinerja Badan komponen SAKIP pada komponen berdasarkan hasil Perencanaan, Penelitian dan SAKIP Evaluasi SAKIP Pengembangan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan Terlaksananya pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai Terlaksananya pemantauan, pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan dipantau dan dievaluasi 12 SKPD ,00 Jumlah sumber dana dalam fungsi pemantauan, evaluasi dan pelaporan DAK, TP dan BK Provinsi 3 sumber dana ,00 Peningkatan Kapasitas Perencana/Penyusun Program Studi Latar Belakang (Background Study) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tahun Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas perencana/ penyusun program Tersusunnya kajian Latar Belakang (Background Study) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tahun Jumlah peserta Pelatihan peningkatan kapasitas (capacity building) perencana/penyusun program 120 peserta ,00 Jumlah Kajian Back Ground Study 1 dokumen kajian ,00 Pengendalian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Pelaksanaan Fungsi TEPRA) Terlaksananya pengendalian SAKIPnya termonitoring 35 SKPD ,00 Terlaksananya fungsi TEPRA dievluasi dan diawasi 101 SKPD ,00 Pelaporan Hasil Evaluasi Kinerja Daerah Pelaporan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2017 Penyusunan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Tersusunnya laporan hasil Evaluasi Kinerja Daerah Tersusunnya laporan hasil Evaluasi RKPD Tahun 2017 Terpenuhinya Data pada aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Daerah Tahun 2016 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2017 Jumlah Daftar isian data Informasi Pembangunan Daerah 1 dokumen ,00 1 dokumen , data ,00 Page 4

5 Sasaran capaian Tahun Anggaran % Program Perencanaan Pembangunan 85% ,00 Ekonomi SKPD yang memiliki dokumen berkualitas baik. SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja memiliki dokumen berkualitas baik dibagi RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan renja dbagi Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Bidang Ekonomi Pemantauan dan Evaluasi hasil Bidang Ekonomi Perumusan Permasalahan/Isu dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi Terlaksananya penyusunan dokumen Renstra dan Renja berkualitas baik oleh SKPD bidang Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPDBidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Bidang Ekonomi Tersedianya Dokumen Perumusan Permasalahan/Isu dan Prioritas Kebijakan Pembangunan DaerahBidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Terlaksanaya Pemutahiran dan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Terlaksananya penyusunan RKA yang memiliki hubungan kausalitas dengan Renja SKPD bidang Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi SKPD Bidang Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang memiliki dokumen renstra dan renja berkualitas baik Jumlah Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Jumlah Pemantauan dan Evaluasi hasil Bidang Ekonomi Jumlah dokumen Perumusan Permasalahan/Isu dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi Jumlah dokumen Pemutakhiran dan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam SKPD Bidang Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi 9 SKPD ,00 9 SKPD ,00 1 dokumen ,00 9 SKPD ,00 sasaran pada RKPD yang targetnya Jumlah indikator kinerja sasaran pada RKPD yang targetnya dibagi jumlah sasaran dikali 100 Analisa Pengembangan Sektor Unggulan di Kota Terpenuhinya target Indikator Kinerja sasaran bidang Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam Tersedianya dokumen Analisa Pengembangan Sektor Unggulan di Kota Tersedianya dokumen analisa PDRB Kota Tersusunya pengembangan ekonomi kreatif indikator Kinerja sasaran pada bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang targetnya Jumlah dokumen Analisa Pengembangan Sektor Unggulan di Kota 1 dokumen ,00 Analisa PDRB Kota Jumlah dokumen Analisa PDRB Kota 1 dokumen ,00 Perencanaan Pengembangan Ekonomi Jumlah dokumen Perencanaan 1 dokumen ,00 Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif Road Map Ekonomi Tersusunya Road Map Ekonomi Jumlah dokumen Road Map Ekonomi Perencanaan Keamanan Pangan dan Tersedianya Dokumen Perumusan Jumlah dokumen Perumusan Rencana Aksi 1 dokumen ,00 Gizi Rencana Aksi Pangan dan Gizi Pangan dan Gizi Page 5

6 Sasaran capaian Tahun Anggaran % Program Perencanaan Pembangunan 85% ,00 Manusia, Masyarakat, Sosial dan SKPD yang memiliki dokumen berkualitas baik. memiliki dokumen berkualitas baik dibagi Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Bidang Manusia, Pemantauan dan Evaluasi hasil Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Terlaksananya penyusunan dokumen Renstra dan Renja berkualitas baik oleh SKPD bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Pembangunan Bidang Manusia, Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Bidang Manusia, SKPD Bidang Pembangunan manusia, yang memiliki dokumen renstra dan renja berkualitas baik Jumlah Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Bidang Manusia, Jumlah Pemantauan dan Evaluasi hasil Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan 16 SKPD ,00 16 SKPD ,00 SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan renja dbagi Perumusan Permasalahan/Isu dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Pemutahiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Manusia, Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Pembangunan Daerah Bidang Manusia, Tersedianya Dokumen Perumusan Permasalahan/Isu dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Terlaksanaya Pemutahiran dan Pembangunan Bidang Manusia, Terlaksananya penyusunan RKA yang memiliki hubungan kausalitas dengan Renja SKPD bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, sosial dan Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Daerah Bidang Manusia, Jumlah Perumusan Permasalahan/Isu dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Manusia, Jumlah Pemutahiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Manusia, SKPD Bidang Pembangunan Manusia, yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia, 1 dokumen ,00 16 SKPD ,00 sasaran pada RKPD yang targetnya Jumlah indikator kinerja sasaran pada RKPD yang targetnya dibagi jumlah sasaran dikali 100 Penyusunan Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Penyusunan Road Map Smart City Terpenuhinya Indikator target Kinerja sasaran bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, soasial dan Tersedianya Dokumen Penyusunan Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tersedianya Dokumen Road Map Smart City indikator Kinerja sasaran pada bidang Manusia, yang targetnya Jumlah dokumen program pendukung Indeks Pembangunan Manusia Kota Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Smartcity Kota 1 dokumen ,00 1 dokumen ,00 Page 6

7 Sasaran capaian Tahun Anggaran % Program Perencanaan Pembangunan 85% ,00 Infrastruktur dan Pengembangan SKPD yang memiliki dokumen berkualitas baik. memiliki dokumen berkualitas baik dibagi Terlaksananya penyusunan dokumen Renstra dan Renja berkualitas baik oleh SKPD bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pendampingan Penyusunan Terlaksananya Pendampingan Renstra/Renja SKPD Pembangunan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Infrastruktur dan SKPD Bidang Pembangunan Infrastruktur dan yang memiliki dokumen renstra dan renja berkualitas baik mendapatkan Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD 10 SKPD ,00 SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan renja dbagi Pemantauan dan Evaluasi hasil Perumusan Permasalahan/Isu dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Pemutahiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Tersedianya Dokumen Perumusan Permasalahan/Isu dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Terlaksanaya Pemutahiran dan mendapatkan Pemantauan dan Evaluasi hasil Jumlah dokumen Perumusan Permasalahan/Isu dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Jumlah dokumen Pemutahiran dan Terlaksananya penyusunan RKA yang SKPD Bidang Pembangunan memiliki hubungan kausalitas dengan Infrastruktur dan Renja SKPD bidang Pembangunan yang RKA nya telah memiliki hubungan Infrastruktur dan Pengembangan kausalitas dengan Renja Terlaksananya Koordinasi mengikuti Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan 10 SKPD ,00 1 dokumen ,00 1 kegiatan ,00 10 SKPD ,00 Page 7

8 Sasaran capaian Tahun Anggaran 2017 Terpenuhinya Indikator Kinerja indikator Kinerja sasaran sasaran bidang Pembangunan pada bidang Infrastruktur Infrastruktur dan Pengembangan dan yang targetnya sasaran pada RKPD yang targetnya Jumlah indikator kinerja sasaran pada RKPD yang targetnya dibagi jumlah sasaran dikali 100 Penyusunan Rencana Aksi Menuju Kota Tangguh Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Penyusunan Strategi Pencapaian Akses Universal Penyusunan Grand Desain Pencapaian SDGs 2030 Penyusunan Strategi Penyediaan Infrastruktur dan melalui Public Private Partnership (PPP) Penyusunan Project List Penanganan Kawasan Berbasis Komunitas Tersedianya Dokumen Rencana Aksi Menuju Kota Tangguh Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Tersedianya Dokumen Penyusunan Strategi Pencapaian Akses Universal Tersedianya Dokumen Grand Desain Pencapaian SDGs 2030 Tersedianya Dokumen Strategi Penyediaan Infrastruktur dan melalui Public Private Partnership (PPP) Tersedianya Dokumen Prosect List Penanganan Kawasan Berbasis Komunitas Jumlah dokumen Rencana Aksi Menuju Kota Tangguh Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Jumlah dokumen Strategi Pencapaian Akses Universal Jumlah dokumen Grand Desain Pencapaian SDGs 2030 Jumlah dokumen Strategi Penyediaan Infrastruktur dan melalui Public Private Partnership (PPP) Jumlah dokumen Project List Penanganan Kawasan Berbasis Komunitas 1 dokumen ,00 1 dokumen ,00 1 dokumen ,00 Fasilitasi BKPRD Terlaksananya kegiatan BKPRD Jumlah pelaksanaan kegiatan Fasilitasi 4 kali ,00 BKPRD Fasilitasi Penyerahan PSU Terlaksananya Fasilitasi PSU Jumlah Fasilitasi Penyerahan PSU 2 siteplan ,00 Operasional dan Pengembangan Aplikasi Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi Jumlah aplikasi Pengembangan Integrasi 1 aplikasi ,00 Sistem Informasi Penataan Ruang Penataan Ruang Aplikasi SIPR serta Pemeliharaan Sistem Kajian Jalan Tembus Sawojajar - Muharto (jl. Simpang Ranu Grati - Jl. Abdul Qadir Jaelani) Penyusunan Informasi Geospasial Tematik Pengembangan Konsep Perancangan Kawasan Berbasis Komunitas Tersedinya Dokumen Kajian Jalan Tembus Sawojajar - Muharto (jl. Simpang Ranu Grati - Jl. Abdul Qadir Jaelani) Tersedianya Dokumen Onformasi Geospasial Tematik Tersedianya dokumen Pengembangan Konsep Perancangan Kawasan Berbasis Komunitas Jumlah dokumen Kajian Jalan Tembus Sawojajar - Muharto (jl. Simpang Ranu Grati - Jl. Abdul Qadir Jaelani) Jumlah dokumen Informasi Geospasial Tematik Jumlah dokumen Pengembangan Konsep Perancangan Kawasan Berbasis Komunitas 1 dokumen ,00 1 dokumen ,00 Page 8

9 Sasaran capaian Tahun Anggaran 2017 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN peran serta masyarakat dalam inovasi dan pengembangan teknologi Tepat Guna hasil inovasi masyarakat yang dikembangkan lebih lanjut. Jumlah inovasi dan IPTEK pemenang event yang dikembangkan lebih lanjut dibagi jumlah inovasi pemenang event kali % Program Penguatan Inovasi, Riset dan Pengembangan Terlaksananya peningkatan kerjasama Bidang penelitian dan Pengembangan peningkatan kerjasama penelitian dan pengembangan Publikasi Kelitbangan Terpublikasikannya Kelitbangan Jumlah publikasi hasil penelitian dan pengembangan Koordinasi Bidang Penelitian dan Terlaksananya Koordinasi Bidang Jumlah Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Pengembangan Analisa Kebutuhan Pengolahan Limbah tersedianya Hasil Analisa Pengolahan Jumlah pelaksanaan Analisa Kebutuhan B3 Limbah B3 Pengolahan Limbah B3 Penelitian Kehidupan Sosial di malam Tersedianya Dokumen Penelitian Jumlah dokumen Penelitian Kehidupan hari di Kota Kehidupan Sosial di malam hari di Kota Sosial di malam hari di Kota Analisa Dampak terhadap Masyarakat Kota atas Pemberlakuan MEA Penelitian Kehidupan Layak terhadap Perempuan sebagai Pekerja Rumahan Tersedianya dokumen Analisa Dampak terhadap Masyarakat Kota atas Pemberlakuan MEA Tersedianya dokumen Hasil Penelitian Kehidupan Layak terhadap Perempuan sebagai Pekerja Rumahan Jumlah dokumen Analisa Dampak terhadap Masyarakat Kota atas Pemberlakuan MEA Jumlah dokumen Penelitian Kehidupan Layak terhadap Perempuan sebagai Pekerja Rumahan 20% ,00 11 kali publikasi ,00 11 kali ,00 1 dokumen ,00 1 dokumen ,00 1 dokumen ,00 Penelitian Kamtibmas dari Unsur Penduduk Urbanisasi di Kota Penelitian Mobilitas Masyarakat Luar Kota Yang Beraktifitas di Kota Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian Kamtibmas dari Unsur Penduduk Urbanisasi di Kota Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian Mobilitas Masyarakat Luar Kota Yang Beraktifitas di Kota Jumlah dokumen Penelitian Kamtibmas dari Unsur Penduduk Urbanisasi di Kota Jumlah dokumen Penelitian Mobilitas Masyarakat Luar Kota Yang Beraktifitas di Kota 1 dokumen ,00 peningkatan peserta kompetisi/event dibidang inovasi dan IPTEK J U M L A H Jumlah peserta kompeisi dibidang inovasi dan IPTEK tahun N -1 dibagi jumlah peserta kompetisi dibidang inovasi dan IPTEK tahun ke N dikali 100 Penganugerahan inovasi teknologi Kota Terlaksananya peningkatan peserta kompetisi/event dibidang inovasi dan IPTEK Terlaksananya Penganugerahan inovasi teknologi Kota peningkatan peserta kompetisi/event dibidang inovasi dan IPTEK Jumlah peserta Penganugerahan inovasi teknologi Kota 50 proposal , ,00, 2017 KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG KOTA MALANG, Drs. WASTO, SH., MH Pembina Utama Muda NIP Page 9

POHON KINERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2017

POHON KINERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2017 POHON KINERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2017 Tersusunnya dokumen RKPD tahun ke N Jumlah Dokumen RKPD 240.000.000 Terlaksananya Forum SKPD Jumlah peserta Forum SKPD Target : 90

Lebih terperinci

JADWAL KEGIATAN SASARAN PENANGGUNG INDIKATOR KINERJA TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 STRATEGI. JAWAB Rp 8.

JADWAL KEGIATAN SASARAN PENANGGUNG INDIKATOR KINERJA TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 STRATEGI. JAWAB Rp 8. PENDATAAN PROGRAM INDIKATOR TARGET INDIKATOR KINERJA RENCANA AKSI ANGGARAN ( Rp ) TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 STRATEGI TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 TR 5 KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 Rp 8.00 9 10 1 kualitas

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA MALANG TAHUN : 2016 No. SASARAN STRATEGIS 1 1. Meningkatnya kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi perencanaan

Lebih terperinci

RENJA - RENCANA KERJA

RENJA - RENCANA KERJA Halaman 1 dari 9 0341366922 RENJA RENCANA KERJA (outcome) dan Kegiatan () 1 01 02 1.20.09 21 06 Pengembangan program kota sehat 2 01 19 1.20.09 16 07 Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah 3 01 20

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 201 4.01. - PERENCANAAN 4.01.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : 2. 0 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Organisasi : 2. 0. 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sub Unit Organisasi : 2. 0. 0. 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Lebih terperinci

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2016) Kabupaten Lahat

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2016) Kabupaten Lahat Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2016) Kabupaten Lahat Nama SKPD : KODE Bappeda Kabupaten Lahat Urusan / Bidang Urusan

Lebih terperinci

Tabel. T.-VI.C.6 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Lombok Utara

Tabel. T.-VI.C.6 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Lombok Utara Tabel. T.-VI.C.6 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Lombok Utara Kode Nama SKPD : BAPPEDA Tingkat 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 06 0 0 Program Pelayanan Administrasi

Lebih terperinci

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Perkiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Tulungagung

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Perkiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Tulungagung Rencana Kerja Bappeda Tahun 204 III - Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 204 dan Perkiraan Maju Kode Indikator Program Rencana Tahun

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 06 BIDANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 06 01 Program

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan. nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

BAB I PENDAHULUAN. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan. nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN PROGRAM YANG ADA DI SETIAP SKPD 1 Program Penyediaan Jasa Surat Pelayanan Menyurat Dana Rp 1,000,000 562,580 56.26 Administrasi Perkantoran Jumlah surat yang surat 7,500 5,518 73.57 keluar Penyediaan Jasa

Lebih terperinci

Rencana Umum Pengadaan

Rencana Umum Pengadaan Rencana Umum Pengadaan (Melalui Penyedia) K/L/D/I : Kota Parepare Tahun Anggaran : 2014 Nama Paket Volume Pagu 1. Kajian penerapan teknologi tinggi dalam penyediaan sarana air bersih Kajian penerapan teknologi

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015

PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015 PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 01 NO 1 3 6 I Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Dokumen 93.00 Perencanaan Pembangunan

Lebih terperinci

RKT TAHUN 2016 (revisi) KECAMATAN KLOJEN

RKT TAHUN 2016 (revisi) KECAMATAN KLOJEN RKT TAHUN 2016 (revisi) KECAMATAN KLOJEN NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU (Rp) KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Meningkatnya aksesbilitas Nilai Survey Kepuasan

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jasa Lainnya 1 Kajian Rp ,00 APBD ( )

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jasa Lainnya 1 Kajian Rp ,00 APBD ( ) RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I : KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN : 2015 1 BADAN Kajian Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Lamandau Jasa Lainnya 1 Kajian Rp. 209.228.000,00

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1/2015 28 January 2015 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

HASIL MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI BAPPEDA KABUPATEN LAHAT TRIWULAN I

HASIL MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI BAPPEDA KABUPATEN LAHAT TRIWULAN I NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA REALISASI NO URAIAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN 1.1 Mewujudkan Aparatur 1.1.1 Meningkatkan profesional dan 1.1.1.1 Jumlah OPD yang memiliki perenca 100% 01

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Lampiran I.3 Perda Pertanggungjawaban Nomor Tanggal : : 000 31 Desember 2015 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, TAHUN 2015 Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

: PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman. 78. sebelum perubahan

: PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman. 78. sebelum perubahan URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman. 78 Jumlah 1.06.1.06.01.00.00.4. PENDAPATAN Jumlah Pendapatan 1.06.1.06.01.00.00.5.

Lebih terperinci

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2016 FORMULIR RKA-SKPD 2.2 Urusan Pemerintah : 1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Organisasi : 1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Program / Kegiatan REKAPITULASI

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN

Lebih terperinci

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 KEGIATAN DANA BELANJA

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 KEGIATAN DANA BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD : KECAMATAN MURUNG NO NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PLAFON ANGGARAN LOKASI SUMBER KELUARAN HASIL NILAI (Rp)

Lebih terperinci

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU. Target Capaian Kinerja

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU. Target Capaian Kinerja RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU Nama SKPD : BAPPEDA Kode Dana/Pagu BELANJA LANGSUNG 9.704.000.000,00 9.704.000.000,00 11.212.000.000,00

Lebih terperinci

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Keluaran 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat terbelinya dan terlaksananya

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 13 30 December 2015 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bappeda Kabupaten Lahat dalam mewujudkan pencapaian tata pemerintahan yang baik (good gavernance) dan memenuhi tuntutan serta harapan masyarakat atas

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang

Lebih terperinci

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan (output) (2015)

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan (output) (2015) Menjamin terlaksananya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah yang berkualitas Ketersediaan data SIPD yang uptodate meningkat dari 64,19% menjadi

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Anggaran : 206 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 24 Urusan Wajib Kearsipan Organisasi :. 24. 0 Sub

Lebih terperinci

U R A I A N BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 9,633,615, BELANJA LANGSUNG 7,474,600,000.00

U R A I A N BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 9,633,615, BELANJA LANGSUNG 7,474,600,000.00 Urusan Pemerintahan Organisasi : : 3.01 Penunjang Urusan Pemerintahan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, dan Administratif 3.01.08 Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV KODE 00 00 5

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2016 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 206 Urusan Pemerintahan :. 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Organisasi

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK UTARA 1 07 KODE 1. URUSAN/BIDANG

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 06 Perencanaan

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 06 BIDANG URUSAN PERENCANAAN 15,979,263,000 15,979,263,000 17,577,189,300 PEMBANGUNAN DAERAH 1 06 01 Program Pelayanan Administrasi

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut perlu ditetapkan program-program

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 10 Tahun 2013 31 Desember 2013 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN

Lebih terperinci

PROGRAM, DAN KEGIATAN

PROGRAM, DAN KEGIATAN BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Lebih terperinci

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BIDANG SEKRETARIAT DINAS PERINDUSTRIAN KOTA MALANG

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BIDANG SEKRETARIAT DINAS PERINDUSTRIAN KOTA MALANG RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BIDANG SEKRETARIAT DINAS PERINDUSTRIAN KOTA MALANG INDIKATOR KINERJA J Target Kinerja sasaran TARGET ANGGARAN PENANGGUNG PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

Lebih terperinci

14. Anggaran program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko

14. Anggaran program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko 4. Anggaran program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko NO PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH DANA KET 3 4 Program pelayanan Administrasi Perkantoran 7.983.57.500 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA) KOTA PARIAMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA) KOTA PARIAMAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA) KOTA PARIAMAN 1. Terlaksananya akuntabilitas dan birokrasi pemerintah (berbasis Web) 2. Meningkatnya kapasitas lembaga perencanaan yang

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2016 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

RENCANA AKSI KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2017

RENCANA AKSI KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2017 RENCANA AKSI KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2017 Target Kinerja dan Kegiatan Kinerja (outcame) dan Terwujudnya Bappeda yang profesional, akuntabel dan transparan

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : INSPEKTORAT Indikator Rencana Tahun 2013 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi 931,909,000 APBD

Lebih terperinci

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 07 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 08 Organisasi / SKPD : 3.0.0.0. -Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Halaman dari Kode

Lebih terperinci

LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV

LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV BELANJA 1.03 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 1.03.02 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 1.03.1.03.02.01.01

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) ( B A P P E D A )

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) ( B A P P E D A ) PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 2011 2016 ( B A P P E D A ) LUWUK, 2011 KATA PENGANTAR Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Jawa Tengah/Kebumen. Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Urusan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Jawa Tengah/Kebumen. Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Urusan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Jawa Tengah/ Kode (1) Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Urusan Indikator Kinerja Catatan Target Capaian

Lebih terperinci

BAB III AKUNTABILITAS KERJA

BAB III AKUNTABILITAS KERJA BAB III AKUNTABILITAS KERJA Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja

Lebih terperinci

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon Nama SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA (BAPPEKOT) AMBON Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 03

Lebih terperinci

KANTOR KETAHANAN PANGAN

KANTOR KETAHANAN PANGAN KANTOR KETAHANAN PANGAN Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 239.442.950 287.33.540 PERKANTORAN 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya kinerja

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Organisasi :. 06.

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : 4.05. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA 4.05.03. - SEKRETARIAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 201

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Jabatan : Selanjutnya disebut Pihak

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA) KOTA PARIAMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA) KOTA PARIAMAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA) NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 1. Terlaksananya akuntabilitas dan birokrasi pemerintah (berbasis Web) Meningkatnya

Lebih terperinci

RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 JADWAL TARGET TARGET KINERJA Musrenbang Tahun 2016

RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 JADWAL TARGET TARGET KINERJA Musrenbang Tahun 2016 RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 NO INDIKATOR KINERJA JADWAL TARGET TARGET KINERJA KEGIATAN PAGU KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT TARGET (TRIWULAN) ANGGARAN TAHUNAN

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN DPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.22 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1.22.01

Lebih terperinci

2.1.5 REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014

2.1.5 REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 2.1.5 REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 BULAN : DESEMBER ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : BAPPEDA PENANGGUNG JAWAB : drg. INTRIATI YUDATININGSIH, M.Kes

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Lombok Barat

Rumusan Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Lombok Barat Nama SKPD : Camat Batu Layar Rumusan Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Lombok Barat Tabel 2.1 Lembar 1 dari 3 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 SKPD : BAPPEDA NO I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya barang dan jasa kebutuhan kegiatan administrasi perkantoran Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Kegiatan Koordinasi

Lebih terperinci

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Cirebon

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Cirebon Rencana Program dan Prioritas Kota Cirebon Kode KECAMATAN HARJAMUKTI Indikator Program/ 1.20 Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat, Kepegawaian dan Persandian 1.20.2 Program Peningkatan

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN DPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.16 - PENANAMAN MODAL 1.16.01 - Dan REKAPITULASI

Lebih terperinci

TABLE A.2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2012 (TAHUN BERJALAN)

TABLE A.2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2012 (TAHUN BERJALAN) TABLE A.2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2012 (TAHUN BERJALAN) SKPD : KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG Kode (outcome)/ke(out Hasil Ke S/D dan

Lebih terperinci

Rencana Umum Pengadaan

Rencana Umum Pengadaan Rencana Umum Pengadaan (Melalui Penyedia) K/L/D/I Tahun Anggaran : 2016 : No Satuan Kerja Kegiatan Nama Paket Jenis Volume Pagu 1. BADAN 2. BADAN 3. BADAN 4. BADAN 5. BADAN 6. BADAN 7. BADAN 8. BADAN Revisi

Lebih terperinci

TENTANG KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG

TENTANG KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAHAN TAPANULI SELATAN JL. PROF. LAFRAN PANE SIPIROK Kode Pos 22742 Telepon ( ) Faks. (0634) 24050 E-mail : setdakab@tapselkab.go.id Website : www.tapselkab.go.id KEPUTUSAN KEPALA

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.06. - Perencanaan Pembangunan 1.06.01. - Badan Perencanaan

Lebih terperinci

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja. Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kelumpang Lembar dari.. Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan : 4. 0 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA TEBING TINGGI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA TEBING TINGGI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 205 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 206 KOTA TEBING TINGGI Nama Sumber Dana : Badan Perencanaan Pembangunan : APBD Kota Sasaran Lokasi Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pemerintah

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRETARIAT BAPPEDA KOTA BINJAI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRETARIAT BAPPEDA KOTA BINJAI SEKRETARIAT BAPPEDA KOTA BINJAI No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Program 1 URUSAN WAJIB 1 22 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1 22 01 Program Pelayanan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON

PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 Rencana Program Dan Kegiatan Peran strategis Kecamatan di Kota Bandung menuntut adanya peningkatan pelayanan

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 21 Desember 2017 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 201 Organisasi/SKPD : 1.08.01.00. SEKRETARIAT BLHD Hal 1 dari 5 PROGRAM/KEGIATAN NOMOR SASARAN

Lebih terperinci

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor Tanggal : 12 TAHUN 2016 : 23 DESEMBER 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA

Lebih terperinci

Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD

Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD Indikator Kinerja Data Capaian dan Kerangka Pendanaan NO Tujuan Sasaran dan pada Tahun Kondisi Kinerja Unit Kerja SKPD (Outcome)/ Awal pada Akhir Penanggungjawab Lokasi (Output) Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun

Lebih terperinci

RENCANA AKSI KINERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

RENCANA AKSI KINERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR RENCANA AKSI KINERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TARGET KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN I II III IV I II III IV PENANGGUNG

Lebih terperinci

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895 : INSPEKTORAT Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN kinerja manajemen UMUM, ADMINISTRASI penyelenggaraan pemerintahan KEUANGAN

Lebih terperinci

REVIEW RENCANA STRATEGIS BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

REVIEW RENCANA STRATEGIS BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 Rencana Program dan Kegiatan Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROGRAM, KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN RENCANA KERJA SKPD (RENJA-SKPD) TAHUN 2014 SKPD : Inspektorat Kabupaten No Kode Program / Kegiatan / Rincian Kegiatan Tujuan

Lebih terperinci

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROGRAM DAN KEGIATAN Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan

Lebih terperinci

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA 214-218) BAB 1 : PENDAHULUAN BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 1.1.

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 ANGGARAN URAIAN TARGET URAIAN TARGET (RP)

PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 ANGGARAN URAIAN TARGET URAIAN TARGET (RP) PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 1 Tersedianya Jasa Surat Prosentase Surat yang Dikirim 1 Tahun Tercapainya Prosentase Surat 1 Tahun PELAYANAN ADMINISTRASI Rp 6.780.000,00 Menyurat

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 04 Formulir DPASKPD. Urusan Pemerintahan :.0. OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN Tahun Anggaran 2017 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan : 4. 0 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

Lebih terperinci

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN kinerja adalah uraian singkat dengan menggunakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 2. 05 Kelautan

Lebih terperinci

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Proses penyusunan suatu perencanaan berkaitan erat dengan proses evaluasi, dari hasil

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1 TAHUN 2013 23 December 2013 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG LAMPIRAN III : PERATURAN NOMOR TANGGAL : : PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM KEGIATAN

RENCANA PROGRAM KEGIATAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN Peran strategis kecamatan di Kota Bandung menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan,

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 5.1. PROGRAM Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG SKPD Penanggung Jawab: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Urusan/Bidang /Kegiatan RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN KABUPATEN PANDEGLANG Rencana Tahun (tahun berjalan)

Lebih terperinci

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG SEDANG DIJALANKAN SKPD : KELURAHAN PODOSUGIH PERIODE : SEMESTER I TAHUN 2016

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG SEDANG DIJALANKAN SKPD : KELURAHAN PODOSUGIH PERIODE : SEMESTER I TAHUN 2016 PROGRAM DAN KEGIATAN YANG SEDANG DIJALANKAN SKPD : KELURAHAN PODOSUGIH PERIODE : SEMESTER I TAHUN DISUSUN DALAM RANGKA PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (Format disusun berdasarkan ketentuan dalam

Lebih terperinci

Rencana Target dan Pagu Indikatif Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

Rencana Target dan Pagu Indikatif Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1.05 PENATAAN RUANG 2.650.000.000 1.340.000.000 2.145.000.000 4.900.000.000 1.790.000.000 1.05.00.15 Program perencanaan tata ruang 1. Tingkat ketersediaan pranata tata ruang kota dan kawasan-kawasan khusus

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN : 2016 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU (Rp) KETERANGAN

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1 Tahun 2016 3 Februari 2016 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KLUNGKUNG 2017 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan

Lebih terperinci