Target. Renstra Bappeda Kota Parepare pada tahun 2018 (akhir periode Renstra) Satuan

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Target. Renstra Bappeda Kota Parepare pada tahun 2018 (akhir periode Renstra) Satuan"

Transkripsi

1 Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Sampai dengan Tahun 2014 Bappeda Kota Tahun Anggaran 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program (Outcome)/Kegiatan (output) Renstra Bappeda Kota pada tahun 2018 (akhir periode Renstra) Realisasi Hasil Keluaran Kegiatan dan Realisasi Kegiatan Renja Realisasi Renja Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%) Kegiatan Renja SKPD Tahun 2014 Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Kegiatan s/d Tahun 2014 Tingkat Realisasi Renstra (%) 1 Wajib 1 01 Urusan Perencanaan Pembangunan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran % Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Keluar surat keluar 3, Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik Jumlah Tagihan Rekening yang terbayar tagihan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Jumlah Jasa Administrasi Keuangan (21 Jenis Jasa Keuangan) Jumlah Jasa Perozonan Kendaraan Dinas / Opersaional STNK jasa 1, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan jasa Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki unit Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundangundangan Jumlah Komponen / Bahan - bahan listrik yang diadakan bahan Jumlah Bahan Bacaan / Surat Kabar dan Majalah. eks 1, Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantro bahan 11,417 1,117 1, Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Jumlah Perjalanan ke luar yang dilaksanakan kali Penyediaan Spanduk dan Bendera Jumlah Spanduk dan Umbul - umbul lbr Penyediaan Operasional Adminsitrasi Kesekretariatan / Perkantoran Jumlah Bahan Operasional Perkantoran bahan 217,875 42,875 42, Penunjang Kegiatan Rapat Kesekretariatan Jumlah Rapat Kesekretariatan kali Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur % Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas unit Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Kantor (AC) unit Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Kantor unit

2 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program (Outcome)/Kegiatan (output) Renstra Bappeda Kota pada tahun 2018 (akhir periode Renstra) Realisasi Hasil Keluaran Kegiatan dan Realisasi Kegiatan Renja Realisasi Renja Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%) Kegiatan Renja SKPD Tahun 2014 Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Kegiatan s/d Tahun Pengadaan mebeleur Kursi Rapat unit Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung yang terpelihara kali Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Tingkat Realisasi Renstra (%) Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara unit Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara paket Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor unit Pembangunan ruang Resepsionis Jumlah Ruang Resepsionis unit Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparat yang memiliki sertifikat kompetensi % Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Pegawai yang mendapatkan bantuan diklat orang Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan Jumlah Pegawai yang mengikuti Bintek orang Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Keuangan Cakupan hasil sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan % Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD Dokumen LAKIP Bappeda Tahun 2014 dan TAPKIN Tahun Penyusunan Anggaran SKPD Jumlah Dokumen Anggaran Bappeda (RKA,RKPA, DPA, DPPA) dok dok Penyusunan Renstra SKPD Jumlah dokumen Renstra SKPD dok Penyusunan Renja SKPD Dokumen Rencana Kerja Bappeda Kota Tahun 2016 dok Penyusunan Laporan Evaluasi SKPD Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Renja dok Program Pengembangan Data / Informasi Jumlah elemen data bahan pembangunan yang tersedia Penyusunan profil daerah Jumlah Dokumen Sistem Informasi Pembangunan (SIPD) % dok Pengelolaan Website Bappeda Jumah Data dan Informasi yang dipublikaikan publikas i Pengembangan Data Kebutuhan Prasarana Infrastruktur Pengembangan Data Kebutuhan Prasarana Infrastruktur dok Penyusunan Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang Jumlah Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang sistem

3 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program (Outcome)/Kegiatan (output) Renstra Bappeda Kota pada tahun 2018 (akhir periode Renstra) Realisasi Hasil Keluaran Kegiatan dan Realisasi Kegiatan Renja Realisasi Renja Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%) Kegiatan Renja SKPD Tahun 2014 Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Kegiatan s/d Tahun Program Kerjasama Pembangunan Jumlah dokumen inovasi daerah dok Tingkat Realisasi Renstra (%) Pengukuran Ekspektasi Publik Terhadap Kebijakan Pemerintah Jumlah Dokumen Pengukuran Ekspekteksi Publik dok Penataan Sistem Transportasi Perkotaan Jumlah Laporan Perencana Transportasi Perkotaan lap Penyelenggaraan Seminar Internasional Jumlah Lenyelenggaraan Seminar Internasional lap Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Persentase aparat yang memahami proses Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja % Peningkatan Kemampuan teknis aparat perencana Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Renja SKPD orang Program Perencanaan Pembangunan Persentase aparat yang memahami proses Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang efektif antara faskel / FDM dengan Bappeda % kali Penyusunan rancangan RPJMD Jumlah dokumen RPJMD kota dok Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Jumlah Pelaksanaan musrenbang RPJMD kota tahun kali Penyusunan rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD Kota dok Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Jumlah Pelaksanaan Musrenbang kali Koordinasi Penyusunan Laporan Pemerintah Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Jumlah Koordinasi Penyusunan LAKIP / TAPKIN SKPD kali Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencana dok Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jumlah KUA/PPAS Perubahan Tahun 2015 dan KUA/PPAS Tahun 2016 Jumlah Kebijkan pembangunan daerah yang disosialisasikan dok perda Penyusunan Laporan Akuntabilitas Jumlah Dokumen LAKIP dan TAPKIN dok Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi dok

4 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda no.1 Th 2010 Program (Outcome)/Kegiatan (output) Renstra Bappeda Kota pada tahun 2018 (akhir periode Renstra) Realisasi Hasil Keluaran Kegiatan dan Realisasi Kegiatan Renja Realisasi Renja Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%) Kegiatan Renja SKPD Tahun 2014 Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Kegiatan s/d Tahun 2014 Tingkat Realisasi Renstra (%) Jumlah Peraturan Walikota yang tersusun dok Koordinasi Penyusunan Renstra SKPD Jumlah pelaksanaan koordinasi /konsutasi Renstra SKPD kali Koordinasi Penyusunan Renja SKPD Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Renja kali Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Frekuensinya Pelaksanaan Koordinasi Penguatan Inovasi Kota Penyusunan Ranperda RPJMD Jumlah Ranperda RPJMD Ranper da kali kali Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Jumlah Laporan Evaluasi RPJMD dan RKPD dok Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Koordinasi dan Asistensi Pemanfaatan Dana Pajak Rokok Jumlah Rekomendasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Frekuensi Pelaksanaanya Koordinasi / Asistensi bagi hasil pajak rokok. rek kali Publikasi Produk-Produk Perencanaan Jumlah produk-produk yang dipublikasikan kali Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Persentase rekomendasi bidang ekonomi yang terimplementasikan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Jumlah Laporan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan % Jumlah Laporan Perencana Bidang Ekonomi laporan laporan Pengembangan Penanaman Modal Jumlah Perda penanaman modal kota dok Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Sosialisasi Perda Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Klaster Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah dokumen rencana umum penanaman modal daerah (RUPMD) dok Jumlah Peserta Sosialisasi Perda org Jumlah Dokumen Kajian Ekonomi Masyarakat dok Penyusunan Perkembangan Ekonomi Jumlah Buku Perkembangan Ekonomi dok Analisis Perekonomian Jumlah Dokumen Kajian Peranan Perguruan Tinggi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dok Program Perencanaan Sosial dan Budaya Persentase rekomendasi bidang sosial budaya yang terimplementasikan %

5 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Program (Outcome)/Kegiatan (output) Renstra Bappeda Kota pada tahun 2018 (akhir periode Renstra) Realisasi Hasil Keluaran Kegiatan dan Realisasi Kegiatan Renja Realisasi Renja Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%) Kegiatan Renja SKPD Tahun 2014 Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Kegiatan s/d Tahun 2014 Jumlah Laporan Koordinasi Perencana Sosial Budaya lap Koordinasi Penyelenggaraan Kota Sehat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kota Sehat lap Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Semua (PUS) Jumlah Laporan Pendidikan Untuk Semua lap Tingkat Realisasi Renstra (%) Pengarusutamaan Gender Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender lap Koordinasi Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Jumlah Dokumen data terpilah dok Penyusunan Indeks Kualitas Hidup Masyarakat Jumlah Buku Indeks Kualitas Hidup Masyarakat dok Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Persentase rekomendasi Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam yang terimplementasikan Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan Jumlah laporan dan dokumen pembangunan sanitasi perkotaan Kajian Penerapan Teknologi Tinggi Dalam Penyediaan Sarana Air Bersih Koordinasi Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Koordinasi dan Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau Koordinasi Tindak Lanjut Perda Konservasi SDA dan Perda RTH Jumlah dokumen hasil kajian penerapan teknologi dalam penyediaan sarana air bersih % dok/ lap dok Jumlah dokumen KLHS dok Jumlah Laporan Koordinasi dan Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau lap Jumlah Perwali Perwali Koordinasi Pembentukan Badan Pengelola Kebun Raya JompiE (Hutan JompiE) Jumlah laporan pengolahan kebun raya jompie & revitalisasi program lap Program Perencanaan Tata Ruang Jumlah rekomendasi bidang tata ruang yang terimplementasikan Koordinasi dan Evaluasi Perda RTH Jumlah laporan koordinasi dan evaluasi implementasi perda RTH Sosialisasi Perda RTH dan Perda Konservasi SDA Jumlah peserta Sosialisasi perda RTH dan perda konservasi SDA % lap org Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang terimplementasikan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Jumlah Rekomendasi Badan Kordinasi Penataan Ruang (BKPRD) Kota % rek

6 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Program (Outcome)/Kegiatan (output) Persentase jenis data dan informasi kinerja pembangunan yang tersedia Renstra Bappeda Kota pada tahun 2018 (akhir periode Renstra) Realisasi Hasil Keluaran Kegiatan dan Realisasi Kegiatan Renja Realisasi Renja Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%) Kegiatan Renja SKPD Tahun 2014 Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Kegiatan s/d Tahun 2014 Tingkat Realisasi Renstra (%) % Penyusunan dan Pengumpulan Data Pokok Jumlah dokumen data pokok daerah dok Penyusunan dan Pengumpulan Data Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota Jumlah dokumen data pertumbuhan ekonomi sektoral kota dok

7 Tabel 2.2 Pencapaian Pelayanan SKPD Bappeda Kota NO 1 Tersedianya Dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA 2 Tersedinaya Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA 3 Tersedianya Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perwako 4 Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD 5 Persentase Pegawai yang telah memiliki sertifikat Perencana 6 Persentase kepuasan pegawai dalam pelayanan administrasi umum dan kepegawaian 7 Persentase kepuasan pegawai dalam pelayanan pengelolaan administrasi keuangan SPM/ Standar Nasional IKK Tahun 2014 Renstra SKPD Tahun Tahun Tahun 2017 Realisasi Tahun Tahun Tahun 2016 Proyeksi Tahun Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ditetapkan melalui Perda No. 4 Tahun 2009 tentang RPJPD Kota Tahun Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ditetapkan melalui Perda No. 12 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Tahun Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Setiap tahun ditetapkan melalui Peraturan Walikota sebagai pedoman penyusunan RAPBD - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Seluruh program RPJMD telah dijabarkan setiap tahunnya ke dalam RKPD - 15% 20% 30% 40% 32.35% 35% 40% 45% 8 org bersertifikat DFPP pertama dan 3 org bersertifikat DFPP Muda - 50% 60% 70% 80% 56.82% 65% 75% 85% - 50% 60% 70% 80% 22.73% 45% 50% 60% Catatan Analisis

8 NO 8 Ketepatan waktu dalam penyampaian LAKIP/Perjanjian SKPD 9 Jumlah produk dokumen yang terpublikasi SPM/ Standar Nasional IKK Tahun Tepat Renstra SKPD Tahun Tahun Tepat Tepat Tahun 2017 Tepat Realisasi Tahun Tahun Tepat Tepat Proyeksi Tahun Tahun Tepat Tepat Catatan Analisis Disampaikan pad akhir Bulan Februari setiap tahunnya - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Seluruh produk (seperti Renja, Renstra, RPJMD, RKPD) dipublikasikan melalui Web Bappeda 10 Jumlah Laporan evaluasi yang terpublikasi 11 Jumlah pengunjung Website Bappeda - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Seluruh produk evaluasi (seperti hasil monitoring dan evaluasi dan pengendalian dipublikasikan melalui Web Bappeda org 1000 org 1500 org org 1000 org 1200 org Untuk meningkatkan pengunjung web maka Bappeda harus meningkatkan kualitas dan jenis dari informasi yang dipublikasikan 12 Ketepatan waktu dalam Penyusunan RPJMD - Tepat Tidak Tepat Harus ditetapkan 6 Bulan setelah pelantikan kepala daerah 13 Ketepatan waktu dalam Penyusunan KUA/PPAS 14 Tersedianya dokumen/ ekonomi 15 Tersedianya dokumen/ sosial budaya - Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Diserahkan ke DPRD paling lambat Minggu II bulan Juni

9 NO 16 Tersedianya dokumen/ prasarana wilayah dan sumber daya alam SPM/ Renstra SKPD Realisasi Proyeksi Standar IKK Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Nasional Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Catatan Analisis 17 Tersedianya dokumen inovasi daerah 18 Penjabaran Program/ kegiatan Renstra Bappeda ke dalam Renja Bappeda 19 Ketersediaan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan 20 Pencapaian penilaian LAKIP Kota - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Seluruh program/kegiatan Renstra dijabarkan ke dalam Renja - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Laporan Monitoring dan Evaluasi - Nilai C Nilai CC Nilai B Nilai B Nilai C Nilai CC Nilai B Nilai B 21 Buku Data Pokok Kota - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Disusun setiap tahun dengan kerjasama BPS 22 Buku Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Disusun setiap tahun dengan kerjasama BPS 23 Buku Indeks Kualitas Hidup Masyarakat - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Disusun setiap tahun dengan kerjasama BPS 24 Buku Kondisi Ekonomi - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Disusun setiap tahun dengan kerjasama BPS 25 Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan 26 Tingkat partisipasi perempuan dalam mengikuti kegiatan 27 Persentase Usulan Masyarakat yang terakomodir dalam APBD - 75% 80% 85% 90% 73.80% 75% 77.50% 80% Diukur dengan membandingkan jumlah undangan dengan jumlah peserta Musrenbang - 35% 40% 45% 50% 39.70% 42.50% 45% 47.50% Tingkat keterwakilan kaum perempuan minimal 30% dari peserta Musrenbang - 1% 1.75% 1.90% 1.95% 1.54% 1.75% 1.95% 2.00% Dilakukan melalui penetapan Pagu Indikatif wilayah

10 Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Tahun 2016 No Rancangan Awal RKPD Pagu Indikatif (Rp) Hasil Analisis Kebutuhan 1 Program Pelayanan Administrasi 773,500,000 Program Pelayanan 773,500,000 Perkantoran Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik Jumlah surat keluar 650 surat 6,500,000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah tagihan rekening yang terbayar 49 rekenig 140,000,000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik Jumlah surat keluar 650 surat 6,500,000 Jumlah tagihan rekening yang terbayar 49 rekenig 140,000,000 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah jasa administrasi keuangan (21 jasa keuangan) Jumlah jasa tenaga kebersihan (2 jasa kebersihan) 24 STNK 14,000,000 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 258 Jasa 200,000,000 4 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan 24 jasa 22,000,000 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah jasa administrasi keuangan (21 jasa keuangan) Jumlah jasa tenaga kebersihan (2 jasa kebersihan) 24 STNK 14,000, Jasa 200,000, jasa 22,000,000 Pagu indikatif lebih besar dengan asumsi adanya peningkatan honorarium bagi tenaga kebersihan 6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 8 Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan 9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar 11 Penyediaan Spanduk dan Bendera 12 Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan / Perkantoran Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki Jumlah komponen/bahanbahan listrik Jumlah bahan bacaan/surat kabar dan majalah Jumlah bahan logistik kantor Jumlah rapat koordinasi dan jumlah spanduk,umbul-umbul dan bendera Jumlah bahan operasional perkantoran 27 unit 20,000,000 6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 124 buah 3,000,000 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 221 eksemplar bangunan 27,500,000 8 Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan 2550 bahan 17,500,000 9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 140 kali 250,000, Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar 25 lembar 3,000, Penyediaan Spanduk dan Bendera bahan 45,000, Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan / Perkantoran Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki Jumlah komponen/bahanbahan listrik Jumlah bahan bacaan/surat kabar dan majalah Jumlah bahan logistik kantor Jumlah rapat koordinasi dan jumlah spanduk,umbulumbul dan bendera Jumlah bahan operasional perkantoran 27 unit 20,000, buah 3,000, eksemplar 2550 bahan 17,500, kali 250,000, lembar 3,000, bahan 27,500,000 Perlunya penambahan peralatan kerja dan fasilitas kantor ( CPU, UPS dan TV LCD) 45,000,000

11 No 13 Penunjang Kegiatan Rapat Kesekretariatan Rancangan Awal RKPD Jumlah rapat kesekretariatan Pagu Indikatif (Rp) 36 kali 25,000, Penunjang Kegiatan Rapat Kesekretariatan Hasil Analisis Kebutuhan Jumlah rapat kesekretariatan 36 kali 25,000,000 2 Program Peningkatan Sarana 723,500,000 Program Peningkatan 688,310,000 dan Prasarana Aparatur Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan 2 unit 330,000,000 1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan 2 unit 317,000,000 Kendaaran Dinas Kepala Bappeda 2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah AC 2 unit 15,000,000 2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah AC 2 unit 15,000,000 3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan yang diadakan 8 unit 60,000,000 3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan yang diadakan 8 unit 60,000,000 4 Pengadaan Mebeleur Jumlah kursi tamu 1 set 15,000,000 4 Pengadaan Mebeleur Jumlah kursi tamu 1 set 10,000,000 5 Pemeliharaan Rutin /Berkala Jumlah gedung yang 3 unit 40,000,000 5 Pemeliharaan Rutin Jumlah gedung yang 3 unit 37,650,000 Gedung Kantor terpelihara /Berkala Gedung terpelihara 6 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7 Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara Kantor 23 unit 210,000,000 6 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 15 unit 11,000,000 7 Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara 23 unit 196,360, unit 9,800,000 8 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9 Pembangunan ruang resipsionis (front office) Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan ruang rapat bappeda Jumlah ruang resipsionis yang terbangun 1 unit 21,500,000 8 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 unit 21,000,000 9 Pembangunan ruang resipsionis (front office) Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan ruang rapat bappeda Jumlah ruang resipsionis yang terbangun 1 unit 21,500,000 1 unit 21,000,000 untuk meningkatkan pelayanan publik 3 Program Peningkatan Kapasitas 70,000,000 Program Peningkatan 70,000,000 Sumber Daya Aparatur Kapasitas Sumber Daya 1 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparat yang menerima bantuan 5 0rang 20,000,000 Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparat yang menerima bantuan 5 0rang 20,000,000 2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Jumlah aparat yang mengikuti Bimbingan teknis 10 orang 50,000,000 2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Jumlah aparat yang mengikuti Bimbingan teknis 10 orang 50,000,000

12 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan No Pagu Indikatif (Rp) 4 Program Peningkatan 27,000,000 Program Peningkatan 23,000,000 Pengembangan 1 Penyusunan Sistem laporan Pelaporan Jumlah Dokumen 2 5,000,000 Pengembangan 1 Penyusunan Sistem laporan Jumlah Dokumen 2 Dokumen 5,000,000 capaian kinerja dan ikhtiar LaKIP dan Perjanjian Dokumen capaian kinerja dan LaKIP dan Perjanjian realisasi kinerja SKPD yang tersusun ikhtiar realisasi yang tersusun 2 Penyusunan Anggaran SKPD Jumlah Dokumen Anggaran yang tersusun 3 Penyusunan Renja SKPD Jumlah dokumen rencana kerja SKPD yang tersusun 4 Penyusunan Laporan Evaluasi SKPD Jumlah Laporan Evaluasi yang tersusun 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen kinerja SKPD 6,000,000 2 Penyusunan Anggaran SKPD 10,000,000 3 Penyusunan Renja SKPD 6,000,000 4 Penyusunan Laporan Evaluasi SKPD Jumlah Dokumen Anggaran yang tersusun Jumlah dokumen rencana kerja SKPD yang tersusun Jumlah Laporan Evaluasi yang tersusun 2 Dokumen 6,000,000 1 Dokumen 6,000,000 Anggaran bertambah untuk penyusunan Perubahan Renja SKPD Dokumen 6,000,000 5 Program Pengembangan Data / Jumlah Dokumen Informasi Revisi Renstra 1 Pengelolaan Website Bappeda Jumlah publikasi data dan informasi yang dikelola 1 Dokumen 12 publikasi 145,000,000 Program Pengembangan 145,000,000 Data / Informasi 25,000,000 1 Pengelolaan Website Bappeda Jumlah publikasi data dan informasi yang dikelola 12 publikasi 25,000,000 Seluruh dokumen dan evaluasi yang dihasilkan akan dipublikasikan melalui website Bappeda 2 Penyusunan Profile Jumlah dokumen SIPD 1 dokumen 70,000,000 2 Penyusunan Profile Jumlah dokumen SIPD 1 dokumen 70,000,000 3 Pengembangan Data Kebutuhan Prasarana Infrastruktur 4 Penyusunan Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang Jumlah dokumen dta dan kebutuhan prasarana infrastruktur Jumlah Sistem Pengendlian Pemaanfaatan Ruang 1 dokumen 25,000,000 3 Pengembangan Data Kebutuhan Prasarana Infrastruktur 1 sistem 25,000,000 4 Penyusunan Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang Jumlah dokumen dta dan kebutuhan prasarana infrastruktur Jumlah Sistem Pengendlian Pemaanfaatan Ruang 1 dokumen 25,000,000 1 sistem 25,000,000 6 Program Kerjasama 390,000,000 Program Kerjasama 395,000,000 Pembangunan Pembangunan 1. Pengukuran Ekspektasi Publik Terhadap Kebijakan Pemerintah Jumlah dokumen hasil pengukuran ekspektasi publik 1 dokumen 85,000, Pengukuran Ekspektasi Publik Terhadap Kebijakan Pemerintah Jumlah dokumen hasil pengukuran ekspektasi publik 1 dokumen 90,000,000

13 No 2 Penataan Sistem Transportasi Perkotaan Rancangan Awal RKPD Jumlah laporan transportasi perkotaan Pagu Indikatif (Rp) 1 dokumen 75,000,000 2 Penataan Sistem Transportasi Perkotaan Hasil Analisis Kebutuhan Jumlah laporan transportasi perkotaan 1 dokumen 75,000,000 untuk mencegah terjadinya kemacetan lalu lintas 3 Penyelenggaraan Seminar Internasional Jumlah seminar internasional yang dilaksanakan 1 kali 230,000,000 3 Penyelenggaraan Seminar Internasional Jumlah seminar internasional yang dilaksanakan 1 kali 230,000,000 7 Program Peningkatan Kapasitas 140,000,000 Program Peningkatan 145,000,000 Kelembagaan Perencanaan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan 1 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Perencanaan Jumlah aparatur perencana yang mengikuti Diklat Penyusunan Renja 44 orang 140,000,000 1 Jumlah aparatur perencana yang mengikuti Diklat Penyusunan Renja 44 orang 140,000, org 145,000,000 Diklat ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan aparat perencana SKPD dalam menyusun Renja SKPD 9 Program Perencanaan 1,300,000,000 Program Perencanaan 1,300,000,000 Pembangunan Pembangunan 1 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 2 Penyusunan rancangan RKPD 3 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 4 Koordinasi Penyusunan Laporan Pemerintah 5 Monitoring,evaluasi,pengen dalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Jumlah koordinasi dan konsultasi yang efektif antara faskel/fdm dengan bappeda Jumlah dokumen RKPD kota Jumlah Pelaksanaan musrenbang Jumlah Koordinasi Penyusunan Lakip Dan Tapkin Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi dokumen 8 kali 115,000,000 1 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan 3 120,000,000 2 Penyusunan Dokumen rancangan RKPD 28 kali 230,000,000 3 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 3 kali 30,000,000 4 Koordinasi Penyusunan Laporan Pemerintah 4 150,000,000 5 Monitoring,evaluasi,p engendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Jumlah koordinasi dan konsultasi yang efektif antara faskel/fdm dengan Jumlah dokumen RKPD kota Jumlah Pelaksanaan musrenbang Jumlah Koordinasi Penyusunan Lakip Dan Tapkin Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi dokumen 8 kali 115,000,000 3 Dokumen 120,000, kali 230,000,000 3 kali 30,000, ,000,000 6 Penyusunan dokumen pembangunan dan penganggaran daerah Jumlah dokumen KUA/PPAS perubahan dan KUA/PPAS tahun berikutnya 4 200,000,000 6 Penyusunan dokumen pembangunan dan penganggaran daerah Jumlah dokumen KUA/PPAS perubahan dan KUA/PPAS tahun berikutnya 4 200,000,000 7 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Jumlah dokumen LaKIP dan Perjanjian 2 Dokumen 70,000,000 7 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Jumlah dokumen LaKIP dan Perjanjian 2 Dokumen 70,000,000

14 No 8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi 9 Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Perda No.1 Tahun Koordinasi penyusunan Renja SKPD 11 Monitoring Evaluasi dan pelaporan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi 12 Koordinasi penguatan sistem inovasi daerah 13 Pengendalian dan evaluasi dokumen 14 Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Rancangan Awal RKPD Jumlah dokumen Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi Jumlah dokumen petunjuk teknis pelaksanaan Perda No.1 Tahun 2010 Jumlah rapat Koordinasi penyusunan Renja SKPD Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi Jumlah Koordinasi penguatan sistem inovasi daerah Jumlah dokumen laporan evaluasi RPJMD dan RKPD Jumlah rekomendasi yang dihasilkan Pagu Indikatif (Rp) 4 dokumen 90,000,000 8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi 1 dokumen 20,000,000 9 Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Perda No.1 Tahun kali 30,000, Koordinasi penyusunan Renja SKPD 4 kali 4 kali 45,000, Monitoring Evaluasi dan pelaporan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi 35,000, Koordinasi penguatan sistem inovasi daerah 2 dokumen 60,000, Pengendalian dan evaluasi dokumen 5 rekomenda si 25,000, Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Hasil Analisis Kebutuhan Jumlah dokumen Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi Jumlah dokumen petunjuk teknis pelaksanaan Perda No.1 Tahun 2010 Jumlah rapat Koordinasi penyusunan Renja SKPD Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi Jumlah Koordinasi penguatan sistem inovasi daerah Jumlah dokumen laporan evaluasi RPJMD dan RKPD Jumlah rekomendasi yang dihasilkan 4 dokumen 90,000,000 1 dokumen 20,000,000 4 kali 30,000,000 4 kali 45,000,000 4 kali 35,000,000 2 dokumen 60,000,000 5 rekomendasi 25,000, Koordinasi dan Asistensi Pemanfaatan Dana Pajak Rokok 16 Publikasi Produk-produk Perencanaan Jumlah Koordinasi dan Asistensi Pemanfaatan Dana Pajak Rokok Jumlah perda yang dipublikasikan 4 Kali 50,000, Koordinasi dan Asistensi Pemanfaatan Dana Pajak Rokok 2 Dokumen 30,000, Publikasi Produkproduk Perencanaan Jumlah Koordinasi dan Asistensi Pemanfaatan Dana Pajak Rokok Jumlah perda yang dipublikasikan 4 Kali 50,000,000 2 Dokumen 30,000, Program Perencanaan 289,100,000 Program Perencanaan 289,100,000 Pembangunan Ekonomi Pembangunan Ekonomi 1 Penyusunan Perkembangan ekonomi daerah 2 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Jumlah dokumen perkembangan ekonomi Kota Jumlah laporan Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah 1 dokumen 44,600,000 1 Penyusunan Perkembangan ekonomi daerah 1 lap 75,000,000 2 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Jumlah dokumen perkembangan ekonomi Kota Jumlah laporan Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah 1 dokumen 44,600,000 1 lap 75,000,000

15 No 3 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi 4 Sosialisasi Perda Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Klaster Rancangan Awal RKPD Jumlah laporan bidang ekonomi Jumlah peserta sosialisasi Pagu Indikatif (Rp) 1 lap 55,000,000 3 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi 75 orang 27,000,000 4 Sosialisasi Perda Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Klaster Hasil Analisis Kebutuhan Jumlah laporan bidang ekonomi Jumlah peserta sosialisasi 1 lap 55,000, orang 27,000,000 5 Penyusunan pengembangan ekonomi masyarakat Jumlah dokumen kajian ekonomi masyarakat 6 Analisis Perekonomian daerah Jumlah kajian yang dihasilkan 1 dokumen 52,500,000 5 Penyusunan pengembangan ekonomi 1 dokumen 35,000,000 5 Analisis Perekonomian daerah Jumlah dokumen kajian ekonomi masyarakat Jumlah kajian yang dihasilkan 1 dokumen 52,500,000 1 dokumen 35,000, Program Perencanaan Sosial dan 405,000,000 Program Perencanaan 405,000,000 Budaya Sosial dan Budaya 1 Koordinasi penyelenggaraan Jumlah laporan 1 Dokumen 200,000,000 1 Koordinasi Jumlah laporan 1 Dokumen 200,000,000 kota sehat penyelenggaraan kota penyelenggaraan kota penyelenggaraan kota 2 Penyusunan Indeks Kualitas Hidup Masyarakat 3 Koordinasi pembangunan bidang sosial budaya 4 Koordinasi penyelenggaraan data gender dan anak sehat Jumlah dokumen indikator kualitas hidup masyarakat Jumlah laporan koordinasi perencanan sosial budaya Jumlah dokumen data terpilah sehat 1 Dokumen 35,000,000 2 Penyusunan Indeks Kualitas Hidup Masyarakat 1 Laporan 37,500,000 3 Koordinasi pembangunan bidang sosial budaya 1 Dokumen 62,500,000 4 Koordinasi penyelenggaraan data gender dan anak sehat Jumlah dokumen indikator kualitas hidup masyarakat Jumlah laporan koordinasi perencanan sosial budaya Jumlah dokumen data terpilah 1 Dokumen 35,000,000 1 Laporan 37,500,000 1 Dokumen 62,500,000 5 Koordinasi Pengarusutamaan gender 6 Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Semua Jumlah laporan penyelenggaraan Pengarusutamaan Jumlah laporan penyelenggaraan PUS 1 Laporan 35,000,000 5 Koordinasi Pengarusutamaan gender 1 Laporan 35,000,000 6 Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Semua Jumlah laporan penyelenggaraan Pengarusutamaan Jumlah laporan penyelenggaraan PUS 1 Laporan 35,000,000 1 Laporan 35,000, Program Perencanaan Prasarana 335,000,000 Program Perencanaan 335,000,000 Wilayah dan Sumber Daya Alam Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1 Percepatan pembangunan sanitasi perkotaan 2 lap / dokumen 2 lap / dokumen 165,000,000 Jumlah laporan dan dokumen pembangunan sanitasi perkotaan 165,000,000 1 Percepatan pembangunan sanitasi perkotaan Jumlah laporan dan dokumen pembangunan sanitasi perkotaan

16 No 2 Koordinasi dan Implementasi program pengembangan kota hijau Rancangan Awal RKPD Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan program pengembangan kota hijau Pagu Indikatif (Rp) 1 laporan 50,000,000 2 Koordinasi dan Implementasi program pengembangan kota hijau Hasil Analisis Kebutuhan Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan program pengembangan kota hijau 1 laporan 50,000,000 3 Koordinasi Tindak Lanjut Perda Konservasi SDA dan RTH 4 Koordinasi Pembentukan Badan Pengelola Kebun Raya JompiE Jumlah Perwali 6 perwali 45,000,000 3 Koordinasi Tindak Lanjut Perda Konservasi SDA dan RTH Jumlah laporan 1 laporan 75,000,000 4 Koordinasi Pembentukan Badan Pengelola Kebun Raya JompiE Jumlah Perwali 6 perwali 45,000,000 Jumlah laporan 1 laporan 75,000, Program Perencanaan Tata 50,000,000 Program Perencanaan 50,000,000 Ruang Tata Ruang 1 Sosialisasi Perda RTH dan Perda Konservasi SDA Jumlah Peserta Sosialisasi 160 org 50,000,000 1 Sosialisasi Perda RTH dan Perda Konservasi SDA Jumlah Peserta Sosialisasi 160 org 50,000, Program Pengendalian 185,000,000 Program Pengendalian 185,000,000 Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang 1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Jumlah rekomendasi BKPRD kota 4 Rekomend asi 185,000,000 1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Jumlah rekomendasi BKPRD kota 4 Rekomendas i 185,000, Program Pengembangan Data / 95,000,000 Program Pengembangan 95,000,000 Informasi / Statistik Data / Informasi / Statistik 1 Peyusunan dan Jumlah dokumen data 1 50,000,000 1 Peyusunan dan Jumlah dokumen data 1 Dokumen 50,000,000 Pengumpulan Data Pokok pokok daerah Dokumen Pengumpulan Data pokok daerah 2 Penyusunan dan Jumlah dokumen data 1 45,000,000 2 Penyusunan dan Jumlah dokumen data 1 Dokumen 45,000,000 Pengumpulan Data Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota pertumbuhan ekonomi sektoral kota Dokumen Pengumpulan Data Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota pertumbuhan ekonomi sektoral kota Jumlah 4,928,100,000 4,898,910,000

17 Tabel 3.4 Rumusan Rencana Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Bappeda Kota Tahun 2015 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program (Outcome)/Kegiatan (output) Rencana Tahun 2016 Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Pagu Indikatif 1 Wajib 1 01 Urusan Perencanaan Pembangunan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran % Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Keluar surat keluar Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Tagihan Rekening yang terbayar tagihan Jumlah Jasa Perozonan Kendaraan Dinas / Opersaional Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Jumlah Jasa Administrasi Keuangan (21 Jenis Jasa Keuangan) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan jasa Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan STNK jasa Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki unit Jumlah Komponen / Bahan - bahan listrik yang diadakan bahan Jumlah Bahan Bacaan / Surat Kabar dan Majalah. eks Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantro bahan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Jumlah Perjalanan ke luar yang dilaksanakan Penyediaan Spanduk dan Bendera Jumlah Spanduk dan Umbul - umbul lbr Penyediaan Operasional Adminsitrasi Kesekretariatan / Perkantoran kali Jumlah Bahan Operasional Perkantoran bahan ,500,000 DAU 812,175, ,500,000 DAU 670 6,825, ,000,000 DAU ,000, ,000,000 DAU 24 14,700, ,000,000 DAU ,000, ,000,000 DAU 24 23,100, ,000,000 DAU 32 21,000, ,000,000 DAU 124 3,150, ,500,000 DAU ,875, ,500,000 DAU ,375, ,000,000 DAU ,500, ,000,000 DAU 25 3,150, ,000,000 DAU ,250, Penunjang Kegiatan Rapat Kesekretariatan Jumlah Rapat Kesekretariatan kali 36 25,000,000 DAU 36 26,250,000

18 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Program (Outcome)/Kegiatan (output) Persentase sarana dan prasarana aparatur % Jumlah Kendaraan Roda dua unit Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Kantor unit Pengadaan mebeleur Kursi Rapat unit Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Gedung yang terpelihara kali Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara unit Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor paket unit Rencana Tahun 2016 Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Pagu Indikatif ,000,000 DAU 383,500, DAU 2 39,000, ,000,000 DAU 3 40,000, ,000,000 DAU ,500,000 DAU 3 49,875, ,000,000 DAU ,500, ,000,000 DAU 15 11,550, ,500,000 DAU 1 22,575, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparat yang memiliki sertifikat kompetensi % Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Pegawai yang mendapatkan bantuan diklat orang ,000,000 DAU 90,000, ,000,000 DAU Beberapa staf Bappeda akan dikirim untuk mengikuti diklat substantif dalam rangka pengembangan SDM Aparatur perencana 6 50,000, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Jumlah Pegawai yang mengikuti Bintek orang 5 50,000,000 DAU 5 40,000, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD Cakupan hasil sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Dokumen LAKIP Bappeda Tahun 2015 dan TAPKIN Tahun Penyusunan Anggaran SKPD Jumlah Dokumen Anggaran Bappeda (RKA,RKPA, DPA, DPPA) % Penyusunan Renstra SKPD Jumlah dokumen Renstra SKPD dok Penyusunan Renja SKPD Dokumen Rencana Kerja Bappeda Kota dok Penyusunan Laporan Evaluasi SKPD dok dok Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Renja dok ,000,000 DAU ,000, ,000,000 DAU 2 5,000, ,000,000 DAU 2 6,000, ,000,000 DAU ,000,000 DAU Penyusunan Renja thn 2017 dan Perubahan Renja thn ,000, ,000,000 DAU 1 10,000,000

19 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program Pengembangan Data / Informasi Program (Outcome)/Kegiatan (output) Jumlah elemen data bahan pembangunan yang tersedia Pengelolaan Website Bappeda Jumah Data dan Informasi yang dipublikaikan publika si xx Pengolahan,up dating dan analisis data pengendalian pemanfaatan ruang Jumlah dokumen data /informasi pengendalian pemanfaatan ruang % dok Rencana Tahun 2016 Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Pagu Indikatif ,000,000 DAU ,250, ,000,000 DAU 13 26,250, ,000,000 DAU 1 42,000, Program Kerjasama Pembangunan Jumlah dokumen inovasi daerah % xx Penyelenggaraan Lomba Inovasi Jumlah kategori yang diperlombakan Katego ri ,000,000 DAU ,750, ,000,000 DAU Dilaksanakan untuk meningkatkan aparatur dan masyarakat dalam menciptakan inovasi baru 2 57,750, Program Pengembangan Wilayah Perbatasan xx Koordinasi hubungan antar daerah kawasan Teluk Persentase aparat yang memahami proses Jumlah rekomendasi kerjasama antar daerah kawasan teluk & sekitarnya % rekom endasi ,000,000 DAU ,750, ,000,000 DAU Dilaksanakan untuk mencegah pendangkalan alur pelayaran 1 78,750, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Persentase aparat yang memahami proses % ,000,000 DAU ,250, Peningkatan Kemampuan teknis aparat perencana Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Renstra SKPD orang ,000,000 DAU Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur perencana SKPD melalui diklat ,250, Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan Persentase aparat yang memahami proses Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang efektif antara faskel / FDM dengan Bappeda % Penyusunan rancangan RPJMD Jumlah dokumen RPJMD kota dok Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Jumlah Pelaksanaan musrenbang RPJMD kota tahun Penyusunan rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD Kota dok Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Jumlah Pelaksanaan Musrenbang kali kali kali 100 1,733,500,000 DAU 100 1,447,425, ,000,000 DAU Koordinasi dengan Faskel dan FDM 8 130,200, ,000,000 DAU Dilakukan untuk menyesuaikan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi 4 50,000,000 DAU Untuk memperoleh saran dan tanggapan dari stakeholders 3 120,000,000 DAU Menyusun Rancangan Awal RKPD 2017, RKPD thn 2017 dan perubahan RKPD ,000,000 DAU Penyelenggaraan Musrenbang secara berjenjang (Kelurahan, kecamatan, Fprum SKPD dan kota) 3 126,000, ,500, Koordinasi Penyusunan Laporan Pemerintah Jumlah Koordinasi Penyusunan LAKIP / TAPKIN SKPD kali 3 35,000,000 DAU Mengkoordinasikan penyusunan LaKIP SKPD tahun 2015 dan Perjanjian SKPD Thn ,750,000

20 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Program (Outcome)/Kegiatan (output) Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencana dok Rencana Tahun 2016 Sumber Dana 4 100,000,000 DAU Memonitoring dan mengevaluasi kemajuan fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Pagu Indikatif 4 105,000, Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Jumlah KUA/PPAS Perubahan Tahun 2016 dan KUA/PPAS Tahun 2017 dok 4 200,000,000 DAU menyusun KUA/PPAS Perubahan APBD Thn 2016 dan KUA/PPAS APBD Thn ,000, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Jumlah Dokumen LAKIP dan TAPKIN dok Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda no.1 Th 2010 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi dok Jumlah Peraturan Walikota yang tersusun dok Koordinasi Penyusunan Renstra SKPD Jumlah pelaksanaan koordinasi /konsutasi Renstra SKPD Koordinasi Penyusunan Renja SKPD Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Renja kali Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Jumlah Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Frekuensinya Pelaksanaan Koordinasi Penguatan Inovasi Kota Penyusunan Ranperda RPJMD Jumlah Ranperda RPJMD Ranper da Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Koordinasi dan Asistensi Pemanfaatan Dana Pajak Rokok kali kali kali Jumlah Laporan Evaluasi RPJMD dan RKPD dok Frekuensi Pelaksanaanya Koordinasi / Asistensi bagi hasil pajak rokok Publikasi Produk-Produk Perencanaan Jumlah produk-produk yang dipublikasikan xx Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Jumlah dokumen Sistem Informasi Pembangunan (SIPD) kali dok Dok 2 70,000,000 DAU Menyusun LaKIP Kota Thn 2015 dan Perjanjian Thn ,000,000 DAU Memonitoring dan mengevaluasi kemajuan fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan tahun 2016 (DAK, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) 1 20,000,000 DAU Menetapkan besaran pagu indikatif wilayah kecamatan melalui Nota Kesepakatan antara Walikota dan DPRD 4 30,000,000 DAU Mengkoordinasikan penyusunan Revisi Renstra SKPD akan tercipta sinergitas antara dokumen 4 35,000,000 DAU Mengkoordinasikan penyusunan Renja SKPD Tahun 2017 akan tercipta sinergitas antara dokumen 4 60,000,000 DAU Memonitoring dan mengevaluasi implementasi komitmen pemberantasan korupsi 2 73,500, ,600, ,000, ,750, ,000, ,000,000 DAU 4 36,750, ,000,000 DAU Menyusun Ranperda Revisi RPJMD Kota ,000,000 DAU Menyusun Laporan hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan RPJMD hingga tahun ,000, ,000,000 DAU 4 63,000, ,000,000 DAU 2 52,500, ,500,000 DAU 1 70,875, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Persentase rekomendasi bidang ekonomi yang terimplementasikan % ,600,000 DAU ,080,000

21 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Penyusunan Perkembangan Ekonomi Program (Outcome)/Kegiatan (output) Jumlah Laporan Perencana Bidang Ekonomi Jumlah Laporan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan lapora n lapora n Jumlah Dokumen Kajian Ekonomi Masyarakat dok Jumlah Buku Perkembangan Ekonomi dok xx Pengembangan Ekonomi Lokal Jumlah Dokumen Kajian Peranan Perguruan Tinggi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dok Rencana Tahun 2016 Sumber Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Pagu Indikatif 1 65,000,000 DAU 1 68,250, ,000,000 DAU Mengkoordinasikan seluruh upaya pemerintah dalam mengimplementasikan program/kegiatan pengentasan kemiskinan 1 78,750, ,500,000 DAU 1 55,125, ,600,000 DAU Menyusun dokumen yang mendeskripsikan pertumbuhan ekonomi Kota tahun ,830, ,500,000 DAU 1 55,125, Program Perencanaan Sosial dan Budaya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Persentase rekomendasi bidang sosial budaya yang terimplementasikan Jumlah Laporan Koordinasi Perencana Sosial Budaya % Koordinasi Penyelenggaraan Kota Sehat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kota Sehat lap Pengarusutamaan Gender Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Koordinasi Penyelenggaraan Data Gender dan Anak lap lap Jumlah Dokumen data terpilah dok ,000,000 DAU ,500, ,500,000 DAU 1 39,375, ,000,000 DAU Mengkoordinasikan seluruh program/kegiatan yang ada di SKPD yang menjamin terwujudnya sebagai Kota Sehat 1 35,000,000 DAU Mengkoordinasikan implementasi program/kegiatan di SKPD yang responsif gender 1 62,500,000 DAU Mengkoordinasikan penyusunan data terpilah yang berbasis anak dan gender di SKPD 1 105,000, ,750, ,625, Penyusunan Indeks Kualitas Hidup Masyarakat Jumlah Buku Indeks Kualitas Hidup Masyarakat dok 1 35,000,000 DAU Menyusun Dokumen yang mendeskripsikan hasil pembangunan yang dicapai yang berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup manusia (Indeks Pembangunan Manusia) 1 36,750, Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Persentase rekomendasi Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam yang terimplementasikan % ,000,000 DAU ,750, Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan Koordinasi dan Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau Jumlah laporan dan dokumen pembangunan sanitasi perkotaan Jumlah Laporan Koordinasi dan Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau dok/ lap lap 2 165,000,000 DAU 2 173,250, ,000,000 DAU 1 52,500,000

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2016

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2016 PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2016 PEMERINTAH KOTA PAREPARE BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2016 Perubahan Renca Kerja

Lebih terperinci

Rencana Umum Pengadaan

Rencana Umum Pengadaan Rencana Umum Pengadaan (Melalui Penyedia) K/L/D/I Tahun Anggaran : 2016 : No Satuan Kerja Kegiatan Nama Paket Jenis Volume Pagu 1. BADAN 2. BADAN 3. BADAN 4. BADAN 5. BADAN 6. BADAN 7. BADAN 8. BADAN Revisi

Lebih terperinci

Rencana Umum Pengadaan

Rencana Umum Pengadaan Rencana Umum Pengadaan (Melalui Penyedia) K/L/D/I : Kota Parepare Tahun Anggaran : 2014 Nama Paket Volume Pagu 1. Kajian penerapan teknologi tinggi dalam penyediaan sarana air bersih Kajian penerapan teknologi

Lebih terperinci

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 06 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3.694.700.000 1 06 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 540.150.000 PERKANTORAN 1 06 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat

Lebih terperinci

Daftar Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun PENANGGUNG JAWAB

Daftar Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun PENANGGUNG JAWAB Lampiran Keputusan Kepala Kota Parepare Nomor : 42 TAHUN 2014 Tanggal : 31 DESEMBER 2014 Daftar Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2014-2018 NO MISI

Lebih terperinci

BAB I P E N D A H U L U A N

BAB I P E N D A H U L U A N BAB I P E N D A H U L U A N 1.1 Latar Belakang adalah merupakan institusi pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kota, memiliki peran penting dalam mewujudkan visi Walikota Tahun 2013-2018 yaitu

Lebih terperinci

Program/Kegiatan. I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1 Penyediaan jasa surat menyurat

Program/Kegiatan. I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1 Penyediaan jasa surat menyurat No Program/Kegiatan I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

Lebih terperinci

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan BAB I PENDAHULUAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanahkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017 RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KECAMATAN ANGSANA DAFTAR ISI Halaman Daftar Isi... ii Daftar Tabel... iii Daftar Bagan... iv Daftar Singkatan... v BAB I PENDAHULUAN...

Lebih terperinci

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2016) Kabupaten Lahat

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2016) Kabupaten Lahat Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2016) Kabupaten Lahat Nama SKPD : KODE Bappeda Kabupaten Lahat Urusan / Bidang Urusan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 201 4.01. - PERENCANAAN 4.01.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

Lebih terperinci

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2016

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2016 RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KECAMATAN ANGSANA DAFTAR ISI Halaman Daftar Isi... ii Daftar Tabel... iii Daftar Bagan... iv Daftar Singkatan... v BAB I PENDAHULUAN...

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Jawa Tengah/Kebumen. Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Urusan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Jawa Tengah/Kebumen. Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Urusan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Jawa Tengah/ Kode (1) Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Urusan Indikator Kinerja Catatan Target Capaian

Lebih terperinci

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 205 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 206 SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Pemerintahan dan Indikator Rencana Tahun 205 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD x xx

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2016 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 206 Urusan Pemerintahan :. 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Organisasi

Lebih terperinci

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan (output) (2015)

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan (output) (2015) Menjamin terlaksananya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah yang berkualitas Ketersediaan data SIPD yang uptodate meningkat dari 64,19% menjadi

Lebih terperinci

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Proses penyusunan suatu perencanaan berkaitan erat dengan proses evaluasi, dari hasil

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : INSPEKTORAT Indikator Rencana Tahun 2013 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi 931,909,000 APBD

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 06 Perencanaan

Lebih terperinci

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional RKPD Tahun disusun dengan memperhatikan arah kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

Lebih terperinci

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah Tahun Anggaran : 2017

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah Tahun Anggaran : 2017 Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah Tahun Anggaran : 2017 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 2 3 4 1 Tercapainya konsistensi penjabaran

Lebih terperinci

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kehutanan Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA TEBING TINGGI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA TEBING TINGGI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 205 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 206 KOTA TEBING TINGGI Nama Sumber Dana : Badan Perencanaan Pembangunan : APBD Kota Sasaran Lokasi Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pemerintah

Lebih terperinci

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR : 88.4/ /KEP/35.07.04/20 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Renja SKPD Bappeda Tahun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 1.

BAB I PENDAHULUAN. Renja SKPD Bappeda Tahun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 1. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanahkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan

Lebih terperinci

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja. Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kelumpang Lembar dari.. Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target capaian kinerja

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target capaian kinerja Tabel. 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU KECAMATAN TIMPEH TAHUN 2017 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 (Tahun

Lebih terperinci

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor Tanggal : 12 TAHUN 2016 : 23 DESEMBER 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA

Lebih terperinci

Table 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindagkop dan UKM Kota Parepare

Table 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindagkop dan UKM Kota Parepare Table 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindagkop dan UKM Kota Parepare Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode TOTAL 2.011.165.000 4.499.670.000

Lebih terperinci

RENCANA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN

RENCANA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN RENCANA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 206 BAB I PENDAHULUAN.. Latar Belakang Dengan ditetapkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015

PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015 PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 01 NO 1 3 6 I Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Dokumen 93.00 Perencanaan Pembangunan

Lebih terperinci

RENSTRA DINAS PENATAAN RUANG

RENSTRA DINAS PENATAAN RUANG R RENSTRA DINAS PENATAAN RUANG Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 Peningkatan kinerja pelayanan publik Terwujudnya pelayanan publik yang cepat dan berkualitas (44) Indeks

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jasa Lainnya 1 Kajian Rp ,00 APBD ( )

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jasa Lainnya 1 Kajian Rp ,00 APBD ( ) RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I : KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN : 2015 1 BADAN Kajian Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Lamandau Jasa Lainnya 1 Kajian Rp. 209.228.000,00

Lebih terperinci

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Satuan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Satuan 1 Pelayanan Administrasi Peran Pelayanan administrasi terselenggara Kegiatan 4,790,611,000 12 5,246,678,000 12 22,052,230,000 Bappeda kualitas pelayanan pengelolaan naskah baik Rata - rata waktu tindak

Lebih terperinci

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Bappeda Kabupaten Aceh Utara

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Bappeda Kabupaten Aceh Utara Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Bappeda Kabupaten Aceh Utara No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan Rancangan Awal RKPD Lokasi Indikator Kinerja Program

Lebih terperinci

Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012)

Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Diskoperindag Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Rp (ribu)

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA)

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA) PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Jl. Salotungo No. (BAPPELITBANGDA) Telp/Fax (0484) 21006 Watansoppeng 90811 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN

Lebih terperinci

JADWAL KEGIATAN SASARAN PENANGGUNG INDIKATOR KINERJA TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 STRATEGI. JAWAB Rp 8.

JADWAL KEGIATAN SASARAN PENANGGUNG INDIKATOR KINERJA TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 STRATEGI. JAWAB Rp 8. PENDATAAN PROGRAM INDIKATOR TARGET INDIKATOR KINERJA RENCANA AKSI ANGGARAN ( Rp ) TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 STRATEGI TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 TR 5 KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 Rp 8.00 9 10 1 kualitas

Lebih terperinci

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jln. Perwakilan No.1 Wates, 55611, Telp.(0274) 773247, 773010 Psw.1202, Fax.(0274) 774126 Email: bappeda@kulonprogokab.go.id, Website:

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 201 Organisasi/SKPD : 1.08.01.00. SEKRETARIAT BLHD Hal 1 dari 5 PROGRAM/KEGIATAN NOMOR SASARAN

Lebih terperinci

HASIL MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI BAPPEDA KABUPATEN LAHAT TRIWULAN I

HASIL MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI BAPPEDA KABUPATEN LAHAT TRIWULAN I NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA REALISASI NO URAIAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN 1.1 Mewujudkan Aparatur 1.1.1 Meningkatkan profesional dan 1.1.1.1 Jumlah OPD yang memiliki perenca 100% 01

Lebih terperinci

RENCANA KERJA 2017 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

RENCANA KERJA 2017 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO RENCANA KERJA 2017 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2016 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberi rahmat dan karunia-nya

Lebih terperinci

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BOGOR BAB I PENDAHULUAN

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BOGOR BAB I PENDAHULUAN 1 LAMPIRAN...PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR :... TANGGAL :... RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BOGOR BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Lampiran I.3 Perda Pertanggungjawaban Nomor Tanggal : : 000 31 Desember 2015 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, TAHUN 2015 Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Perkiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Tulungagung

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Perkiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Tulungagung Rencana Kerja Bappeda Tahun 204 III - Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 204 dan Perkiraan Maju Kode Indikator Program Rencana Tahun

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 07 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 08 Organisasi / SKPD : 3.0.0.0. -Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Halaman dari Kode

Lebih terperinci

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 UNIT KERJA : KECAMATAN KUTAWARINGIN

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 UNIT KERJA : KECAMATAN KUTAWARINGIN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 214 UNIT KERJA : KECAMATAN KUTAWARINGIN Kode Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 214 Prakiraan Maju Rencana Tahun 215 Catatan

Lebih terperinci

KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN

KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN RENCANA KERJA SKPD (RENJA SKPD) TAHUN 2015 KOTA BONTANG BESSAI BERINTA KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN KOTA BONTANG KATA PENGANTAR Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 merupakan tahun keempat

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRETARIAT BAPPEDA KOTA BINJAI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRETARIAT BAPPEDA KOTA BINJAI SEKRETARIAT BAPPEDA KOTA BINJAI No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan

Lebih terperinci

: PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman. 78. sebelum perubahan

: PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman. 78. sebelum perubahan URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman. 78 Jumlah 1.06.1.06.01.00.00.4. PENDAPATAN Jumlah Pendapatan 1.06.1.06.01.00.00.5.

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK UTARA 1 07 KODE 1. URUSAN/BIDANG

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 207 TAHUN 207 KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah

Lebih terperinci

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA INDIVIDU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA INDIVIDU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA INDIVIDU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel

Lebih terperinci

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 KERANGKA PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja Badan Pembangunan Daerah Kota Bandung

Lebih terperinci

RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA KATA PENGANTAR Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan HidayahNya

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG SKPD Penanggung Jawab: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Urusan/Bidang /Kegiatan RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN KABUPATEN PANDEGLANG Rencana Tahun (tahun berjalan)

Lebih terperinci

RENCANA KERJA TAHUN 2017 BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG

RENCANA KERJA TAHUN 2017 BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG RENCANA KERJA TAHUN 2017 BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PEMERINTAH KOTA PADANG SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG BAGIAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016 KATA PENGANTAR Sebagai tindak lanjut instruksi

Lebih terperinci

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895 : INSPEKTORAT Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN kinerja manajemen UMUM, ADMINISTRASI penyelenggaraan pemerintahan KEUANGAN

Lebih terperinci

RENCANA AKSI KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2017

RENCANA AKSI KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2017 RENCANA AKSI KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2017 Target Kinerja dan Kegiatan Kinerja (outcame) dan Terwujudnya Bappeda yang profesional, akuntabel dan transparan

Lebih terperinci

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU. Target Capaian Kinerja

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU. Target Capaian Kinerja RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU Nama SKPD : BAPPEDA Kode Dana/Pagu BELANJA LANGSUNG 9.704.000.000,00 9.704.000.000,00 11.212.000.000,00

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Lombok Barat

Rumusan Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Lombok Barat Nama SKPD : Camat Batu Layar Rumusan Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Lombok Barat Tabel 2.1 Lembar 1 dari 3 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

RENCANA AKSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016

RENCANA AKSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 RENCANA AKS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TASKMALAYA TAHUN 2016 No. 1. Keselarasan perencanaan pembangunan daerah ndikator Kinerja Tingkat keselerasan RPJMD Kota terhadap RPJMD Provinsi dan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kantor Arsip, dan Dokumentasi Kota sebagai unit pelaksana teknis daerah bidang kearsipan, dan dokumentasi telah dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008 melalui Peraturan

Lebih terperinci

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Perencanaa Pembangunan Daerah Tahun Anggaran : No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Perencanaa Pembangunan Daerah Tahun Anggaran : No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Satuan Kerja Perangkat : Badan Perencanaa Pembangunan Tahun Anggaran : 2016 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 2 3 4 1 Mewujudkan peningkatan kualitas - Presentase kepuasan pegawai terhadap

Lebih terperinci

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 No Sasaran Indikator Kinerja Target Capaian Program /Kegiatan Indikator Program/Output/Out come Hasil Rencana

Lebih terperinci

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LUMBUNG TAHUN LALU

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LUMBUNG TAHUN LALU BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LUMBUNG TAHUN LALU Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ditujukkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program

Lebih terperinci

Rencana Kerja Tahunan Bappeda Klungkung 2017 BAB I PENDAHULUAN

Rencana Kerja Tahunan Bappeda Klungkung 2017 BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pengembangan system penyelenggaraan pemerintahan yang terukur dan legitimate merupakan sebuah syarat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance).

Lebih terperinci

Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka

Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka RENCANA KERJA CICALENGKA TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG NAMA SKPD : CICALENGKA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Target capaian

Lebih terperinci

Formulir Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Triwulan I Tahun 2016

Formulir Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Triwulan I Tahun 2016 Formulir Evaluasi Hasil Renja Kabupaten Bandung Triwulan I Tahun 216 Target Kinerja dan Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan Urusan/Bidang Urusan Anggaran Renja SKPD Realisasi Kinerja Pada Tingkat Capaian

Lebih terperinci

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator

Lebih terperinci

Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Triwulan IV

Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Triwulan IV Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Triwulan IV Realisasi Triwulan IV Unsur Bidang Program Target Kinerja Tahunan No. Kode Rekening Indikator Kinerja

Lebih terperinci

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bakesbangpol dan Pencapaian Renstra Bakesbangpol s/d Tahun 2015 Kabupaten Lombok Barat

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bakesbangpol dan Pencapaian Renstra Bakesbangpol s/d Tahun 2015 Kabupaten Lombok Barat Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2015 Kabupaten Lombok Barat Nama SKPD Kode Rekening : BADAN KESBANG DAN POLITIK Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON KECAMATAN TALUN

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON KECAMATAN TALUN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON KECAMATAN TALUN Jl. Pangeran Cakrabuana No. 39 TALUN KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya,

Lebih terperinci

RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2017

RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2017 RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2017 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 0 A. PENDAHULUAN Rencana Kerja (RENJA ) BPKAD Provinsi Bali Tahun 2017 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MANADO

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MANADO RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja (Renja) SKPD pada dasarnya merupakan suatu dokumen perencanaan untuk periode

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya yang selanjutnya disingkat RENJA, adalah dokumen perencanaan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya untuk

Lebih terperinci

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG PERUBAHAN TAHUN Target capaian kinerja. Sesudah Perubahan (RKPD-P 2015) Sebelum Perubahan

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG PERUBAHAN TAHUN Target capaian kinerja. Sesudah Perubahan (RKPD-P 2015) Sebelum Perubahan NAMA SKPD : KECAMATAN CICALENGKA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG PERUBAHAN TAHUN 2015 Indikator Kinerja Program /Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Target capaian kinerja Pagu Indikatif Sumber

Lebih terperinci

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target Capaian Kinerja

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target Capaian Kinerja RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU KECAMATAN KOTO BESAR TAHUN 2017 Program dan Kegiatan 2 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Lokasi Target

Lebih terperinci

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT

Lebih terperinci

INDIKATOR SASARAN. Persentase sumberdaya aparatur perencana yang mengikuti peningkatan kapasitas

INDIKATOR SASARAN. Persentase sumberdaya aparatur perencana yang mengikuti peningkatan kapasitas SASARAN 1 Peningkatan kualitas sumber daya aparatur perencana INDIKATOR SASARAN Persentase sumberdaya aparatur perencana yang mengikuti peningkatan kapasitas PROGRAM Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Lebih terperinci

REVIEW PROGRAM DAN KEGIATAN APBD 2015 TERHADAP PERUBAHAN RKPD-P TAHUN 2015

REVIEW PROGRAM DAN KEGIATAN APBD 2015 TERHADAP PERUBAHAN RKPD-P TAHUN 2015 REVIEW PROGRAM DAN KEGIATAN APBD 2015 TERHADAP PERUBAHAN RKPD-P TAHUN 2015 NAMA SKPD : CICALENGKA Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Target capaian kinerja Pagu Indikatif Kode Urusan/Bidang Urusan

Lebih terperinci

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN kinerja adalah uraian singkat dengan menggunakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan

Lebih terperinci

2.1.5 REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014

2.1.5 REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 2.1.5 REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 BULAN : DESEMBER ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : BAPPEDA PENANGGUNG JAWAB : drg. INTRIATI YUDATININGSIH, M.Kes

Lebih terperinci

RENCANA KERJA TAHUN 2015

RENCANA KERJA TAHUN 2015 RENCANA KERJA TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2014 KATA PENGANTAR Rencana Kerja SKPD merupakan acuan perencanaan kegiatan SKPD selama 1 (satu) tahun dan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TEGAL KECAMATAN MARGADANA KELURAHAN MARGADANA Jalan H. Abdul Syukur No.1 Tegal Telp. (0283) Kode Pos 52143

PEMERINTAH KOTA TEGAL KECAMATAN MARGADANA KELURAHAN MARGADANA Jalan H. Abdul Syukur No.1 Tegal Telp. (0283) Kode Pos 52143 PEMERINTAH KOTA TEGAL KECAMATAN MARGADANA KELURAHAN MARGADANA Jalan H. Abdul Syukur No.1 Tegal Telp. (0283) 358773 Kode Pos 52143 KEPUTUSAN LURAH MARGADANA KOTA TEGAL NOMOR : 140 / 010A / 2014 T E N T

Lebih terperinci

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Program Utama Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai visi misi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal maka ditentukan oleh ketersedian anggaran

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR : 050/019 /BAPERLITBANG TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Lebih terperinci

Formulir Hasil Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bandung Triwulan IV Tahun 2017

Formulir Hasil Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bandung Triwulan IV Tahun 2017 ormulir Hasil Renja Pertanahan Kabupaten Bandung Triwulan IV Tahun 2017 Kode Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Dalam rangka upaya mengimplementasikan kebijakan organisasi dan penjabaran rinci tentang langkah-langkah

Lebih terperinci

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2013 KOTA SEMARANG

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2013 KOTA SEMARANG TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP TAHUN KOTA SEMARANG Nama SKPD : BAPPEDA NO PENATAAN RUANG 1.050.000.000 PENATAAN RUANG 1.050.000.000 Program tata ruang Program 1.050.000.000 tata ruang 1.050.000.000 1 Koordinasi

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN 2018 TAHUN 2017 KATA PENGANTAR Puji dan Syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas tersusunnya dokumen Rencana

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA 2016

PERJANJIAN KINERJA 2016 PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG ( B A P P E D A ). Harapan Baru Kompleks Gab SKPD Blok C 23, Pangkajene Sidenreng Kode Pos 91611 PERJANJIAN KINERJA 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN.. Latar Belakang Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahaptahap kegiatan pembangunan daerah yang melibatkan semua unsur didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian

Lebih terperinci

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG TAHUN

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG TAHUN KABUPATEN BADUNG RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010-2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN

Lebih terperinci

Jumlah masyarakat rawan pangan yang ditangani dari 17. Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman

Jumlah masyarakat rawan pangan yang ditangani dari 17. Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman Tabel 5.1. Rencana, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode dan Kegiatan Indikator

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan : 4. 0 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi

Lebih terperinci

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Keluaran 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat terbelinya dan terlaksananya

Lebih terperinci

Tabel 2.1 REKAP HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA TAHUN 2014 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Tabel 2.1 REKAP HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA TAHUN 2014 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Tabel 2.1 REKAP HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA TAHUN 2014 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KODE 1 URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) DAN

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara

Lebih terperinci