LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD NOMOR : 910/11/Kpts/Setwan/2013 TANGGAL : 28 Juni 2013
|
|
- Surya Kurniawan
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD NOMOR : 910/11/Kpts/Setwan/2013 TANGGAL : 28 Juni 2013 RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014 sedikit berbeda dengan penyusunan Renja tahun-tahun sebelumnya, dimana Renja tahun 2014 belum memiliki acuan Renstra terbaru, karena telah berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode tahun Mengingat dokumen RKPD tahun 2014 yang diacu dalam penyusunan Renja masih mengacu pada RJPMD tahun , maka sebagai konsekuensi dari hal tersebut, Renstra Sekretariat DPRD tahun masih tetap diacu dalam penyusunan Renja tahun Dokumen Renja Sekretariat DPRD tahun 2014 akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD periode
2 tahun Disamping itu, Renja Sekretariat DPRD harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2014, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat DPRD. Proses Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor diawali dengan pembentukan Tim penyusun Renja SKPD, kemudian menyiapkan bahan penyusunan rancangan Renja dengan memperhatikan : Program dan Kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Daerah Tahun , Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD pada tahun , Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Renja SKPD Provinsi serta data dan informasi perencanaan pembangunan. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya, dan penyusunan rancangan Renja SKPD. Penyusunan Rancangan Renja SKPD ditindak lanjuti kepada Bappeda Kabupaten Bogor untuk diverifikasi sebagai bahan informasi pelaksanaan forum SKPPD. Tahap berikunya dilakukan penyempurnaan rancangan Renja SKPD, perumusan rancangan akhir Renja SKPD, verifikasi rancangan akhir Renja SKPD oleh Bappeda, penyempurnaan Rancangan Akhir Renja SKPD, Pengesahan Renja SKPD oleh Bupati, dan tahap terakhir adalah Penetapan Renja SKPD. Renja Sekretariat DPRD merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1(satu) tahun di tahun 2014 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul yang menjadi dasar dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD) tahun Landasan Hukum Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014 didasarkan kepada :
3 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas undang undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844; 3. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan mentri dalam negri nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Wewenang Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36); 8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 12);
4 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (R[JM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 16); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah nomor 37); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka pendek yang mendukung terlaksananya penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014 dalam rangka mewujudkan perencanaan Pembangunan Kabupaten Bogor tahun 2014 yang berkualitas. Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014 sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor. 1.4 Sistematika Tulisan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2013 dilakukan oleh Tim Penyusun Renja Sekretariat DPRD. Dalam Proses penyusunan Renja juga melibatkan seluruh
5 bagian dan sub bagian dalam rapat-rapat internal serta melibatkan stakeholders Sekretariat DPRD, yaitu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bogor dalam rapat Badan Musyawarah dan Rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan Renja. Sistematika penulisan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014 sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Pada Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum maksud dan tujuan, serta sistimatika penulisan. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Pada Bab ini menjelaskan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu (2012) dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dam Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Pada Bab ini menjelaskan mengenai Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, serta Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP
6 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2012 dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2013) sebagai berikut : Pada awal Renja 2012 terdapat 7 (tujuh) program dan 70 (tujuh puluh) kegiatan, setelah perubahan anggaran menjadi 7 (tujuh) program dan 72 (tujuh puluh dua) kegiatan. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : 1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat, dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 75,96% dengan output dari rencana jumlah 500 lembar materai 6000,300 lembar materai 3000, 120 jasa pengiriman pos terealisasi sebanyak 320 lembar materai 6000, 250 lembar materai 3000, 10 jasa pengiriman pos atau total 51,89%. 2. Kegiatan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 13,33% dengan output dari rencana jumlah 200 orang dana premi asuransi bagi anggota DPRD dan keluarga terealisasi sebanyak 0 orang atau 0,00%. Kegiatan ini untuk pembayaran premi asuransi Pimpinan dan Anggota Dewan, tidak dilaksanakan karena tidak terpenuhinya persyaratan administrasi peserta lelang asuransi sehingga tidak ada pemenang lelang. 3. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp 0,- atau 00.00% dengan output dari rencana jumlah 2 unit mesin faximile, terealisasi sebanyak 0 unit mesin faximile atau 0.00% 4. Kegiatan Pemeliharaan alat rumah tangga dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau
7 41,13% dengan output dari rencana jumlah 2 jenis 12 dispenser dan 6 mesin babat rumput, terealisasi sebanyak 6 dispenser 2 jenis dan 6 mesin babat rumput atau 83,33% 5. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala komputer dari rencana anggaran sebesar Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau 94,69% dengan output dari rencana jumlah 2 jenis 35 komputer dan 20 printer terealisasi sebanyak 2 jenis : 30 komputer 20 printer atau 92,86% 6. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mesin tik dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 98,78% dengan output dari rencana jumlah 7 unit, terealisasi sebanyak 4 unit atau 57,14% 7. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 95,03% dengan output dari rencana jumlah 200 stel pakaian dinas harian dan atribut bagi anggota DPRD 89 stel Pakaian Dinas PNS, terealisasi sebanyak 200 stel dan 75 stel atau 92,13% 8. Kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama, dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 53.46%, dengan output dari rencana jumlah 101 kali Jum at Keliling, Minggon Keliling, rapat koordinasi dan menghadiri undangan serta mengikuti Musrembang terealisasi sebanyak 94 kali atau 93,07% 9. Kegiatan rapat-rapat paripurna, dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 91,56% dengan output dari rencana jumlah 30 kali terlaksananya rapat paripurna penetapan DPRD terealisasi sebanyak 21 kali atau 70,00% 10. Kegiatan penujang kegiatan Pimpinan dan DPRD/Kunker sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 73,12% dengan output dari rencana jumlah 24 kali terealisasi sebanyak 23 kali atau 95,83% 11. Kegiatan Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 78,12%
8 dengan output dari rencana jumlah 2 raperda inisiatif terealisasi sebanyak 1 raperda inisiatif atau 50%. Kegiatan penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan, yang outputnya Perda inisiatif hanya tercapai 1 Perda Prolegda dari target 2 Perda, sehubungan dengan sisa waktu untuk menyelesaikan 1 Perda inisiatif (Perda CSR) tidak mencukupi, karena berdasarkan prinsip PROLEGDA (Program Legislasi Daerah) sebuah peraturan daerah harus disusun secara berencana, terpadu, sistematis dan hierarkis, hal tersebut untuk menjaga agar sebuah peraturan daerah tetap berada dalam kesatuan system hukum nasional. Raperda CSR sudah disampaikan di Rapat Paripurna internal, hanya tinggal pembahasannya yang belum dilaksanakan, pembahasan akan dilaksanakan di tahun Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : 1. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 77,65% dengan output dari rencana jumlah 12 bulan terealisasi sebanyak 12 bulan atau 100%. 2. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau 63,79% dengan output dari rencana jumlah 42 buah STNK kendaraan dinas/operasional terealisasi sebanyak 42 buah atau 100% 3. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 96,92% dengan output dari rencana jumlah 6 jenis alat kebersihan kantor dan bahan pembersih terealisasi sebanyak 6 jenis atau 100% 4. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 98,66% dengan output dari rencana jumlah dengan keluaran tersedianya kebutuhan alat tulis kantor dari rencana sebanyak 59 jenis, terealisasi sebanyak 59 jenis atau 100%.
9 5. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 97,27% dengan output dari rencana jumlah 1 paket terealisasi sebanyak 1 paket atau 100%. 6. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 73,74% dengan output dari rencana jumlah 26 jenis terealisasi sebanyak 26 jenis atau 100%. 7. Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 76,08% dengan output dari rencana jumlah 12 bulan tersedianya BBM dan sarana dan prasarana kantor terealisasi sebanyak 12 bulan atau 100%. 8. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman, dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 97,13% dengan output dari rencana jumlah 12 bulan jamuan makanan dan minuman dalam 1 tahun terealisasi sebanyak 12 bulan atau 100%. 9. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 99,27% dengan output dari rencana jumlah 40 kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah terealisasi sebanyak 40 kegiatan atau 100%. 10. Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran, dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 96,60% dengan output dari rencana jumlah 16 orang honor bulanan bagi pegawai kontrak dan arsiparis di Sekretariat DPRD selama 12 bulan terealisasi sebanyak 16 orang 12 bulan atau 100%. 11. Kegiatan Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 94,12% dengan output dari rencana jumlah 12 bulan tertatanya arsip Sekretariat DPRD, terealisasi sebanyak 12 bulan atau 100%.
10 12. Kegiatan Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian, dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 95,67% dengan output dari rencana jumlah 12 bulan dengan pengelolaan administrasi kepegawaian di Sekretariat DPRD, terealisasi sebanyak 12 bulan atau 100%. 13. Kegiatan Penyediaan pelayanan administrasi barang, dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 90,57% dengan output dari rencana jumlah 12 bulan pengelolaan administrasi barang di Sekretariat DPRD, terealisasi sebanyak 12 bulan atau 100%. 14. Kegiatan Penyediaan pelayanan keamanan kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar capai Rp ,- atau 85,96% dengan output dari rencana jumlah 12 bulan terlaksananya piket kantor terealisasi sebanyak 12 bulan atau 100%. 15. Kegiatan Pembangunan gedung kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 99,16% dengan output dari rencana jumlah 1 lokal ruang staf dan ruang arsip terealisasi sebanyak 1 lokal atau 100%. 16. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional, dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 93,83% dengan output dari rencana jumlah 3 unit, terealisasi sebanyak 3 unit atau 100%. 17. Kegiatan pengadaan mebeleur, dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 91,52% dengan output dari rencana jumlah 1 paket, terealisasi sebanyak 1 paket atau 100% 18. Kegiatan pengadaan peralatan kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 95.57% dengan output dari rencana jumlah 2 jenis, terealisasi sebanyak 2 jenis atau 100% 19. Kegiatan pengadaan perlengkapan kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 94,25% dengan output dari rencana jumlah 8 jenis, terealisasi sebanyak 8 jenis atau 100% 20. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar
11 Rp ,- atau 98,87% dengan output dari rencana jumlah 12 bulan, terealisasi sebanyak 12 bulan atau 100% 21. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan, dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 67,51% dengan output dari rencana jumlah 5 unit kendaraan dinas mobil jabatan, terealisasi sebanyak 5 unit atau 100% 22. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 85,77% dengan output dari 37 unit rencana jumlah kendaraan dinas operasional di Sekretariat DPRD, terealisasi sebanyak 37 unit atau 100% 23. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 83,18% dengan output dari rencana jumlah 3 jenis terealisasi sebanyak 3 jenis atau 100% 24. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur, dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 90,23% dengan output dari rencana jumlah 7 jenis terealisasi sebanyak 7 jenis atau 100% 25. Kegiatan Pemeliharaan taman dan halaman kantor, dari rencana anggaran Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 93,48% dengan output dari rencana jumlah 12 bulan terpeliharanya kondisi taman/halaman kantor Sekretariat DPRD, terealisasi sebanyak 12 bulan atau 100% 26. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala instalasi jaringan listrik dan komunikasi, dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 98,82% dengan output dari rencana jumlah 2 jaringan listrik terealisasi sebanyak 2 jaringan atau 100% 27. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala jaringan komputerisasi dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 94,42% dengan output dari rencana jumlah 1 jaringan komputerisasi, terealisasi sebanyak 1 jaringan atau 100%
12 28. Kegiatan Pemeliharaan genset dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 76,60% dengan output dari rencana jumlah 1 unit, terealisasi sebanyak 1 unit atau 100% 29. Kegiatan Pemeliharaan pagar dan tanaman dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 84,95% dengan output dari rencana jumlah 3 paket, terealisasi sebanyak 3 paket atau 100% 30. Kegiatan Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 93.04% dengan output dari rencana jumlah 12 kegiatan terealisasi sebanyak 12 kegiatan atau 100% 31. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 96,97% dengan output dari rencana jumlah 2 jenis laporan terealisasi sebanyak 2 jenis atau 100% 32. Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 99,68% dengan output dari rencana jumlah 2 jenis, terealisasi sebanyak atau 100% 33. Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 97.84% dengan output dari rencana jumlah 2 jenis terealisasi sebanyak 2 jenis atau 100% 34. Kegiatan Penyusunan perencanaan anggaran dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 98,85% dengan output dari rencana jumlah 3 jenis dokumen RKA-P,DPA-P Set.DPRD tahun 2012, RKA tahun 2013 terealisasi sebanyak 3 jenis atau 100% 35. Kegiatan Penatausahaan keuangan SKPD dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 99,95% dengan output dari rencana jumlah 12 bulan, terealisasi sebanyak 12 bulan atau 100% 36. Kegiatan Penyusunan renja SKPD dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau
13 99,96% dengan output dari rencana jumlah 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100% 37. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 99.40% dengan output dari rencana jumlah 12 bulan dan 4 triwulan laporan terealisasi sebanyak 12 bulan dan 4 triwulan laporan atau 100% 38. Kegiatan Dokumentasi dan penataan arsip keuangan Sekretariat DPRD dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 99,78% dengan output dari rencana jumlah 12 bulan 3 jenis dokumen terealisasi sebanyak 12 bulan 3 jenis dokumen atau 100% Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 1. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan, dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 98,32% dengan output dari rencana jumlah koran lokal, koran provinsi/nasional, 960 tabloid, 100 buku peraturan Per UU terealisasi sebanyak koran lokal, koran provinsi/nasional, 1440 tabloid, 80 buku peraturan Per UU atau 102,03%. 2. Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 99,86% dengan output dari rencana jumlah 31 orang, terealisasi sebanyak 46 orang atau 148% 3. Kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan, dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 97,2%, dengan output dari rencana jumlah 206 kali terlaksananya fasilitasi rapat-rapat alat kelengkapan dewan terealisasi sebanyak 219 kali atau 106,3% 4. Kegiatan penunjang kegiatan Komisi B dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar
14 Rp ,- atau 97,41% dengan output dari rencana jumlah 19 kegiatan kunjungan kerja terealisasi sebanyak 23 kegiatan kunjungan kerja atau 121,05% 5. Kegiatan penunjang kegiatan Komisi C dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 97,23% dengan output dari rencana jumlah 20 kegiatan kunjungan kerja terealisasi sebanyak 22 kegiatan kunjungan kerja atau 110% 6. Kegiatan penunjang kegiatan Komisi D dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp atau 94,94% dengan output dari rencana jumlah dengan output dari rencana jumlah 20 kegiatan kunjungan kerja terealisasi sebanyak 22 kegiatan kunjungan kerja atau 110% 7. Kegiatan penujang kegiatan Badan Kehormatan dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 93,95% dengan output dari rencana jumlah 6 kali kegiatan kunjungan kerja Badan Kehormatan terealisasi sebanyak 9 kali kunjungan kerja atau 150% 8. Kegiatan penujang kegiatan Badan Musyawarah dari rencana anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 93,37% dengan output dari rencana jumlah 3 kali kegiatan kunjungan kerja Badan Musyawarah terealisasi sebanyak 4 kali kunjungan kerja atau 133,33% 4. Penjelasan evaluasi di atas disajikan dalam lampiran tabel 2.1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Pencapaian Renstra SKPD s/d tahun 2013 Kabupaten Bogor.
15 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor menguji indikator yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat. Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Sedangkan fungsi Seketariat DPRD Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2010, sebagai berikut : a. Penyelenggara administrasi Kesekretariatan DPRD; b. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan; c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; e. Dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Secara umum tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor sebagai fasilitator kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD telah berfungsi dengan baik, yang terlihat dari hasil capaian kinerja penyelenggaraan seluruh kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD. Tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dari hasil evaluasi kinerja tahun 2012 Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan dalam RKPD, dengan realisasi sebesar 88,08%, dengan predikat kinerja tinggi. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor di tampilkan dalam Tabel 2.2 :
16 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor N O Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD SPM/ Stan dar Nasio nal IKK Target Indikat or Lainnya Tahun 2011 Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Catatan Analisis Raperda ada ada Perda APBD perubahan, penetapan, dan pertanggungja waban ada ada Jaring aspirasi masyarakat ada ada Perda Inisiatif ada ada Sosialisasi produk hukum DPRD ada ada Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Perumusan Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD. Pada tahun 2014 salah satu isu penting adalah kegiatan Pemilihan dan Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Bogor yang baru periode , yang berdampak pada anggaran dan kegiatan Rapat paripurna dan Istimewa di Sekretariat DPRD,oleh karena itu diperlukan perencanakan anggaran dan kegiatan yang khusus untuk mengakomodir kegiatan pelantikan tersebut sehingga bisa berjalan dengan sukses.
17 Dari hasil evaluasi kinerja tahun 2012 yang mengukur tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD, Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan dalam RKPD, realisasi dicapai sebesar 88,08%, dengan predikat kinerja tinggi. Namun dalam pelaksanaannya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, antara lain : 1. Kualitas Sumber Daya Manusia yang tidak merata; 2. Para PPTK yang kurang mampu dalam merencanakan kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pertanggungjawaban keuangan; 3. Belum memadainya sarana dan prasarana. Permasalahan dan hambatan ini secara umum berdampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, namun secara khusus tugas dan fungsi dari Sekretariat DPRD berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian Misi ke-enam dari Misi Kabupaten Bogor dalam RPJM Daerah Kabupaten Bogor Tahun , yaitu Meningkatkan Profesionalisme aparatur kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor antara lain : meningkatkan pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan SOTK Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor untuk melakukan kerjasama dengan pihak III dalam rangka peningkatan kualitas SDM apatur/anggota DPRD, membuat perencanaan anggaran sebaik dan seefisien mungkin, dan meningkatkan kualitas aparatur dengan cara Bimtek dan pendidikan, mengoptimalkan kerjasama dengan pihak ke III dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasana. Isu-isu penting tentang peningkatan SDM direkomendasikan dan menjadi catatan yang strategis untuk ditindaklajuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program
18 dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Sekretariat DPRD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. 5. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan yang disajikan dalam Lampiran Tabel 2.3 berikut ini :
19 Berdasarkan lampiran tabel 2.3 di atas, secara garis besar perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dilakukan sebagai penyesuaian dengan DPA tahun anggaran 2013 yang sedang berjalan baik dari segi kode rekening (susunan kegiatan), nama kegiatan, target indikator kinerja maupun nilai pagu anggaran. Kegiatan yang disesuaikan diantaranya sebagai berikut : 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS diganti dengan Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD, dikarenakan premi asuransi kesehatan ini peruntukkan bagi Anggota DPRD sehingga diperlukan nama kegiatan tersendiri. 2. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional yang semula target indikator kinerja 33 unit kendaraan roda 4, dan 9 unit kendaraan roda 2, menjadi 41 unit kendaraan roda 4 dan 12 unit kendaraan roda 2, hal ini dikarenakan disesuaikan dengan penambahan pengadaan kendaraan roda 4 dan roda 2 di tahun anggaran Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor disesuaikan dengan DPA tahun 2013 yang berjalan, pagu bertambah menjadi Rp ,- dari semula RKPD awal Rp ,- 4. Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor yang semula pagu anggaran Rp ,- disesuaikan dengan DPA tahun 2013 menjadi Rp ,- 5. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Anggaran yang semula pagu anggaran Rp ,- disesuaikan dengan DPA tahun 2013 menjadi Rp ,- 6. Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD yang semula pagu anggaran Rp ,- disesuaikan dengan DPA tahun 2013 menjadi Rp ,- Sehingga Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2013 Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bogor disajikan dalam Lampiran Tabel 2.4.
20 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2014 tidak terdapat usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan/dari masyrarakat Kabupaten Bogor untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor. Yang disajikan dalam table Tabel 2.5. berikut : Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : Sekretariat DPRD No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan (1) (2) (3) (4) (5) (6) Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
21 BAB III TUJUAN, SUSUNAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 tahun 2010, Sekretariat DPRD mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : 1. Penyelenggaraan administrasi Kesekretariatan DPRD; 2. Penyelenggaraan administrasi Keuangan; 3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; 4. Penyediaan dan pengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pelaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang berjalan baik akan berdampak pada perwujudan Prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 yaitu Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah. 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD 1. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor ini bertujuan untuk menetapkan terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor yang selaras, dengan tuntutan dan kebutuhan dalam memfasilitasi kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Bogor.
22 2. Sasaran Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut : a. Lebih terarahnya penentuan prioritas kegiatan yang didukung oleh proporsional dan pemantapan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja; b. Terciptanya efisiensi, efektivitas dan produktivitas penggunaan sumber daya, baik anggaran maupun sumber daya aparatur dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 disajikan dalam tabel 3.2 sebagai berikut :
23 BAB IV PENUTUP Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 di lingkup Sekretariat DPRD, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2014 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun Renja Sekretariat DPRD tahun 2014 masih mengacu kepada Renstra Sekretariat DPRD tahun , yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang diemban oleh Sekretariat DPRD sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Sekretariat DPRD. Semoga Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bogor tahun Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusuan dokumen ini. BUPATI BOGOR, RACHMAT YASIN
24 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun Renja ini bertujuan untuk menetapkan terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor yang selaras, dengan tuntutan dan kebutuhan dalam memfasilitasi kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Bogor. Penyusunan Renja ini secara teknis berpedoman pada Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 650/538-Bappeda Tanggal 22 Februari 2013 tentang Penyampaian Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2014, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membuat dokumen rencana Pembangunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Selanjutnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014 ini. Diharapkan dapat lebih signifikan memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan pelaksanaan peran dan fungsi DPRD Kabupaten Bogor. Cibinong, 28 Juni 2012 SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BOGOR EMMY PERNAWATI S., SH, M.SI Pembina Utama Muda NIP
25 ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii BAB I PENDAHULUAN... I Latar Belakang... I Landasan Hukum... I Maksud dan Tujuan... I Sistematika Tulisan I-5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU... II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD... II Analisis Kinerja Pelayanan SKPD... II Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD... II Review terhadap Rancangan Awal RKPD... II-30 BAB III TUJUAN, SUSUNAN, PROGRAM DAN KEGIATAN... III Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi... III Tujuan dan Sasaran Renja SKPD... III Program dan Kegiatan... III-49 BAB IV PENUTUP... IV-58
26 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 SKPD : SEKRETARIAT DPRD Rencana Tahun 2014 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program Kode Kebutuhan Dana/ Pagu Catatan Penting Kebutuhan Dana/ (Outcome)/Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja Indikatif Pagu Indikatif URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN III PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah jasa surat menyurat Cibinong APBD II ~ materai lembar 300 lembar ~ materai lembar 600 lembar ~ Paket Pengiriman Surat 110 surat 110 surat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah rekening yang dibayarkan : Cibinong APBD II dibayarkan : ~ telepon 6 rekening 6 rekening ~ listrik 2 rekening 2 rekening ~ internet 1 jaringan 1 jaringan ~ air 1 jaringan 1 jaringan ~ indovision 2 rekening 2 rekening Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Jumlah dokumen STNK kendaraan Cibinong APBD II dinas operasional dinas/operasional yang diperbaharui : ~ Roda 4 36 unit 36 unit ~ Roda 2 12 unit 12 unit Penyediaan jasa kebersihan kantor ~ Jumlah tenaga kerja yang dibayarkan Cibinong 10 orang APBD II 10 orang ~ Jumlah alat kebersihan yang 109 pengharum 109 pengharum digunakan ruangan ruangan 17 jenis 17 jenis Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan Cibinong 55 jenis APBD II 55 jenis Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ~ Jumlah barang cetakan yang Cibinong 30 jenis APBD II 30 jenis disediakan ~ Jumlah plakat/cenderamata 7 jenis 7 jenis Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah komponen instalasi Cibinong 25 jenis APBD II 25 jenis bangunan kantor listrik/penerangan yang disediakan Penyediaan bahan bacaan dan ~ Jumlah Media Massa yang Cibinong 2 jenis APBD II 2 jenis peraturan perundang- undangan disediakan exp exp ~ Jumlah Tabloid yang disediakan 1 jenis 1 jenis 960 exp 960 exp ~ Jumlah Peraturan 103 buku 103 buku PerUndang-Undangan yang disediakan Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah BBM yang disediakan bagi : Cibinong APBD II ~ Mobil jabatan Ketua 4500 liter 4500 liter ~ Mobil jabatan Wakil Ketua liter liter
27 III-52 Kode Rencana Tahun 2014 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program Kebutuhan Dana/ Pagu Catatan Penting Kebutuhan Dana/ (Outcome)/Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja Indikatif Pagu Indikatif ~ Ops Sekwan 1152 liter 1152 liter ~ Genset 720 liter 720 liter ~ Mesin Potong Rumput 2700 liter 2700 liter ~ Ops Lapangan 4800 liter 4800 liter ~ Ops Lapangan Kabag 3120 liter 3120 liter ~ Gas 22 tabung 22 tabung ~ Sewa tanaman hidup 3 paket 3 paket ~ Sewa penginapan 55 kamar 55 kamar ~ Sewa kursi 1900 buah 1900 buah ~ Sewa meja 15 set 15 set ~ Sewa tenda VIP 4x6 meter 4x6 meter ~ Jasa tata rias 60 orang 60 orang ~ Sewa sound system 1 paket 1 paket Penyediaan makanan dan minuman ~ Jumlah jamuan rapat yang disediakan Cibinong 3567 orang APBD II 3567 orang ~ Jumlah Jamuan Tamu yang orang orang disediakan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar ~ Jumlah perjalanan dalam daerah Cibinong 40 kec APBD II 40 kec daerah ~ Jumlah perjalanan luar daerah 8 wilayah 8 wilayah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis ~ Jumlah jasa tenaga pendukung Cibinong APBD II perkantoran administrasi perkantoran yang dibayarkan ~ Tenaga Kontrak 16 orang 16 orang ~ Pengelola Arsip 7 orang 7 orang Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD ~ Jumlah dokumen yang dipelihara Cibinong lembar APBD II lembar ~ Jumlah arsip yang dipelihara 250 buah 250 buah Penyediaan Pelayanan Jumlah layananan administrasi Cibinong 4 jenis APBD II 4 jenis Administrasi Kepegawaian kepegawaian yang disediakan Penyediaan Pengelolaan ~ Jumlah laporan administrasi barang Cibinong 6 dokumen APBD II 6 dokumen Administrasi Barang yang disediakan 30 buku 30 buku ~ Jumlah cetakan yang disediakan 6 jenis 6 jenis Penyediaan Pelayanan Jumlah tenaga keamanan yang Cibinong 9 orang APBD II 9 orang Keamanan Kantor disediakan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Jumlah premi asuransi Cibinong APBD II Anggota DPRD yang dibayarkan bagi : ~ Anggota DPRD 50 orang 50 orang ~ Anggota Keluarga 50 istri/suami 50 istri/suami DPRD 100 anak 100 anak PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembangunan Gedung Kantor Jumlah pembangunan ruang kantor Cibinong - 1 ruang rapat paripurna dan gedung Setwan Pemeliharaan Pagar dan Jumlah pekerjaan pemeliharaan pagar Cibinong APBD II Tanaman dan tanaman ~Pengecatan Pagar 1 paket 1 paket ~Perbaikan Pagar Rusak 1 Paket 1 paket 1 paket
28 III-53 Kode Rencana Tahun 2014 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program Kebutuhan Dana/ Pagu Catatan Penting Kebutuhan Dana/ (Outcome)/Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja Indikatif Pagu Indikatif ~Pengecatan Selter Kanopy 1 paket 1 paket ~Pengecatan Kanstin 1 paket 1 paket Pengadaan peralatan kantor Jumlah perlengkapan kerja yang Cibinong APBD II - tersedia ~ Komputer 10 unit ~ Printer HP Laserjet 5 unit ~ Printer LQ 4 unit Pengadaan Perlengkapan kantor Jumlah perlengkapan kantor yang Cibinong APBD II - disediakan : ~ mesin pembersih lantai 2 unit ~Digital Signate Player (running teks) 1 paket ~TV 2 unit ~AC 4 unit ~ Mesin Babat Rumput 4 unit ~ Rak Arsip 5 unit ~ Sound System 1 paket Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara: Cibinong APBD II Perbaikan/pemeliharaan kamar mandi 2 unit x 2 m2 2 unit x 2 m2 - Pengecatan Gedung 4100 m m2 - Perbaikan atap ramin dan plafond 400 m2 400 m2 - Perbaikan pintu dan 'jendela 145 unit 145 unit - Pengecatan tralis 960 m2 960 m2 - Perbaikan partisi 'ruangan 2 ruangan 2 ruangan - Plitur partisi,sekat fraksi dan ruang 893 m2 893 m2 kerja - Kristalisasi ubin 3500 m m Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan Jumlah kendaraan dinas/mobil jabatan Cibinong APBD II yang dipelihara : Roda 4 4 unit 4 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional Cibinong APBD II dinas/operasional yang dipelihara Roda 4 31 unit 31 unit Roda 2 12 unit 12 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Jumlah Mebeleur yang dipelihara : Cibinong APBD II Meja Kerja 10 unit 10 unit Meja Rapat 10 buah 10 buah Sofa 4 set 4 set Meja Piket 2 set 2 set Kursi sofa ruangan anggota 20 set 20 set Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor Jumlah peralatan kantor yang Cibinong APBD II dipelihara: Mesin Fax 2 unit 2 unit Printer 20 unit 20 unit Mesin tik 8 unit 8 unit Notebook 8 unit 8 unit CPU 33 unit 33 unit Up grade system 20 unit 20 unit Monitor 20 unit 20 unit Scan anti virus 35 unit 35 unit Penggantian spare part/hard ware 35 unit 35 unit
29 Kode Rencana Tahun 2014 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program Kebutuhan Dana/ Pagu Catatan Penting Kebutuhan Dana/ (Outcome)/Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja Indikatif Pagu Indikatif Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Jumlah perlengkapan gedung kantor Cibinong APBD II kantor yang dipelihara: Pompa air 2 unit 2 unit Dispenser 10 unit 10 unit Mesin babat rumput 5 unit 5 unit Jaringan instalasi Air 2 sambungan 2 sambungan Kran 40 unit 40 unit AC 106 unit 106 unit Genset 1 unit 1 unit Lemari buku 4 set 4 set Lemari arsip 4 unit 4 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor Luas gorong-gorong yang dipelihara Cibinong 250 m APBD II 250 m Pembelian pupuk 1 paket 1 paket Pembelian Paving block 600 m2 600 m2 III Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan listrik dan Jumlah jaringan instalasi listrik yang Cibinong 2 jaringan APBD II 2 jaringan komunikasi dipelihara : Jumlah jaringan telepon yang 1 jaringan 1 jaringan dipelihara : Jumlah jaringan iphone 1 jaringan 1 jaringan Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi Jumlah jaringan komputer yang Cibinong APBD II dipelihara : Web Site 1 jaringan 1 jaringan LAN 1 jaringan 1 jaringan Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Jumlah kendaraan Cibinong APBD II - Dinas/Operasional yang direhabilitasi: Roda 4 10 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat studio dan Jumlah Alat-alat Komunikasi dan Studio Cibinong APBD II Komunikasi yang dipelihara: Sound system 4 set 4 set Wireless 3 unit 3 unit Handycam 2 unit 2 unit Camera 2 unit 2 unit LCD 1 unit 1 unit PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah PSH Cibinong 50 stel APBD II 50 stel Jumlah PSL 50 stel 50 stel Jumlah PDH lengan panjang 50 stel 50 stel Jumlah PDH lengan pendek 50 stel 50 stel Jumlah PSR 50 stel 50 stel Jumlah PSH aparatur 83 stel 83 stel PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Bimbingan Teknis implementasi Jumlah peserta bimtek Cibinong 28 orang APBD II 28 orang peraturan perundang- undangan Pembinaan Mental dan Rohani bagi aparatur Jumlah pengajian rutin Cibinong 24 kali APBD II 24 kali Jumlah peserta penga jian 50 orang 50 orang Jumlah olahraga 22 kali 22 kali Jumlah peserta olah raga 50 orang 50 orang
30 III-55 Rencana Tahun 2014 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program Kode Kebutuhan Dana/ Pagu Catatan Penting Kebutuhan Dana/ (Outcome)/Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja Indikatif Pagu Indikatif Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Jumlah peserta diklat non formal Cibinong APBD II Kegiatan Baru aparatur 82 aparatur PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Jumlah LAKIP yang disusun Cibinong 1 Dokumen APBD II 1 Dokumen Realisasi Kinerja SKPD 10 buku 10 buku Jumlah TAPKIN yang disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 15 buku 15 buku Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan keuangan semesteran Cibinong 2 Dokumen APBD II 2 Dokumen yang disusun 60 buku 60 buku Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun Jumlah Laporan keuangan akhir tahun Cibinong 2 Dokumen APBD II 2 Dokumen yang disusun 30 buku 30 buku Laporan Akhir tahun Laporan LKPJ Penyusunan Perencanaan Anggaran Jumlah DPA 2014 dan RKA 2015 yang Cibinong 15 buku APBD II 15 buku disusun Jumlah RKA-P dan 30 buku 30 buku DPA-P 2014 yang disusun 30 buku 30 buku Penatausahaan Keuangan SKPD jumlah laporan administrasi keuangan Cibinong 12 dokumen APBD II 12 dokumen buku 240 buku Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Jumlah renstra: Cibinong 1 dok APBD II 1 dok buku 10 buku Jumlah renja: 1 dok 1 dok 10 buku 10 buku Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Jumlah EVKIN yang disusun Cibinong 50 buah APBD II 50 buah Dokumentasi dan Penataan Arsip Keuangan Sekretariat Jumlah Penataan Dokumen Arsip Cibinong 4 bagian APBD II 4 bagian DPRD Jumlah Penata Arsip 1 orang 1 orang PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Pembahasan rancangan peraturan daerah Jumlah Penetapan Dokumen Cibinong 10 raperda APBD II 10 raperda Rancangan Perda Hearing/dialog dan koordinasi Pimpinan DPRD dengan - Jumlah Rapat Minggon Keliling Cibinong 48 kali APBD II 48 kali pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh (Boling) agama - Jumlah saba desa (Jumling) 48 kali 48 kali - Jumlah Penerimaan Audiensi 24 kali 24 kali - Jumlah Laporan 110 dokumen 110 dokumen 300 buku 300 buku Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan jumlah materi rapat AKD Cibinong 182 materi APBD II 182 materi
SKPD : SEKRETARIAT DPRD
: SEKRETARIAT DPRD Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 0 URUSAN WAJIB BIDANG Peningkatan 1. Peningkatan URUSAN OTONOMI DAERAH, Kinerja Manajemen PEMERINTAHAN UMUM, Penyelenggaraan Pemerintahan ADMINISTRASI
Lebih terperinciRENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN PROGRAM
Tabel : V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008-2013 PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM DATA CAPAIAN KONDISI KINERJA
Lebih terperinciPrakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPRD KAB. BLORA PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Tahun Anggaran 2016 Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kode 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 01 Penyediaan
Lebih terperinciRumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : INSPEKTORAT Indikator Rencana Tahun 2013 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi 931,909,000 APBD
Lebih terperinciRENCANA KERJA (RENJA) 2017 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU SEKRETARIAT DPRD
RENCANA KERJA (RENJA) 2017 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU SEKRETARIAT Alamat: Jl. H. M. Amin RT. III Desa Sepunggur Kec. Batulicin Kode Pos 722271 Telp (0518) 7700179 i KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015
Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
Lebih terperinciRENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR : 88.4/ /KEP/35.07.04/20 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
Lebih terperinciSKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH
: DINAS PENDAPATAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 8 9 10 11 Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan - Optimalnya 3,161,941,904,435 - Optimalnya 3,161,941,904,435 DAERAH,
Lebih terperinciSKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU
: BADAN PERIZINAN TERPADU Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 16 BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL 1 16 01 Program Pelayanan Cibinong Terwujudnya - - 1,702,753,000 1,702,753,000 1,876,900,000 Administrasi
Lebih terperinciKATA PENGANTAR. Cibinong, 28 Junit 2013 KEPALA KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BOGOR
i KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Renja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor Tahun 2014. Renja ini merupakan salah satu dasar/acuan perumusan
Lebih terperinciRENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017
RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KECAMATAN ANGSANA DAFTAR ISI Halaman Daftar Isi... ii Daftar Tabel... iii Daftar Bagan... iv Daftar Singkatan... v BAB I PENDAHULUAN...
Lebih terperinciHasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895
: INSPEKTORAT Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN kinerja manajemen UMUM, ADMINISTRASI penyelenggaraan pemerintahan KEUANGAN
Lebih terperinciTabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rancangan Awal RKPD Pagu Lokasi WAJIB I Program Pelayanan Administrasi Cibinong Terwujudnya
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
1.1 LATAR BELAKANG Sekretariat Daerah Jombang merupakan pembantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi
Lebih terperinciRENCANA KERJA TAHUN 2015 SEKRETARIAT DPRD KOTA BONTANG
RENCANA KERJA TAHUN 2015 SEKRETARIAT DPRD KOTA BONTANG DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI... i DAFTAR GAMBAR... ii BAB I Pendahuluan I.1 Latar Belakang... 1 I.2 Landasan Hukum... 2 I.3 Maksud dan Tujuan...
Lebih terperinciDINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR SKPD : DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 20 Indikator 17 Program Peningkatan dan - Optimalnya Penerimaan 3,161,941,904,435 13,793,841,401 13,793,841,401
Lebih terperinciPrakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Program 1 URUSAN WAJIB 1 22 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1 22 01 Program Pelayanan
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) SEKRETARIAT DPRD TAHUN ANGGARAN 203 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Lebih terperinciRENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2016
RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KECAMATAN ANGSANA DAFTAR ISI Halaman Daftar Isi... ii Daftar Tabel... iii Daftar Bagan... iv Daftar Singkatan... v BAB I PENDAHULUAN...
Lebih terperinciRENCANA KERJA TAHUN 2017 BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG
RENCANA KERJA TAHUN 2017 BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PEMERINTAH KOTA PADANG SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG BAGIAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016 KATA PENGANTAR Sebagai tindak lanjut instruksi
Lebih terperinciCatatan Penting Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencana Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode Kinerja Program
Lebih terperinciTabel 3.2 Rumusan Rancana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor
SKPD : Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kode URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN PENATAAN RUANG Tabel 3.2 Rumusan Rancana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor 01 Program
Lebih terperinciSKPD : RSUD LEUWILIANG
: RSUD LEUWILIANG Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,685,382,000 7,685,382,000 7,293,915,251
Lebih terperinciSEKRETARIAT DPRD URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 44 TAHUN 2014 TANGGAL 30 DESEMBER 2014 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.20. - OTONOMI DAERAH,
Lebih terperinciBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan BAB I PENDAHULUAN
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanahkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan
Lebih terperinciRencana Kerja Bagian UmumTahun 2016 II - 1 PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
1.1 LATAR BELAKANG Sekretariat Daerah Jombang merupakan pembantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi
Lebih terperinciBAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LUMBUNG TAHUN LALU
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LUMBUNG TAHUN LALU Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ditujukkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program
Lebih terperinciPENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang
Lebih terperinciPENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SWAKELOLA Nomor : Tanggal : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Pada Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya Alamat : Jl. RE. Martadinata No. 334
Lebih terperinciRENCANA KERJA 2017 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
RENCANA KERJA 2017 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2016 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberi rahmat dan karunia-nya
Lebih terperinciTabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kelumpang Lembar dari.. Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Lebih terperinciSKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN
: DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 05 BIDANG URUSAN PENATAAN - - 5,249,001,000 5,249,001,000 5,078,173,600 RUANG 1 05 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan
Lebih terperinciRENCANA KERJA (RENJA) 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU SEKRETARIAT DPRD
RENCANA KERJA (RENJA) 206 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU SEKRETARIAT DPRD Alamat: Jl. H. M. Amin RT. III Desa Sepunggur Kec. Batulicin Kode Pos 72227 Telp (058) 770079 i KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan
Lebih terperinciKATA PENGANTAR. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG 2015 KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan dan rahmatnya, sehingga penyusunan
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) SEKRETARIAT DPRD TAHUN ANGGARAN 2013 DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA SKPD 2.2.1 DPPA SKPD
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN CIREBON KECAMATAN TALUN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON KECAMATAN TALUN Jl. Pangeran Cakrabuana No. 39 TALUN KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya,
Lebih terperinciRENCANA AKSI TAHUN 2017
RENCANA AKSI TAHUN 2017 SEKRETARIAT KOTA BLITAR TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase fasilitasi pembahasan
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
Lebih terperinciBAB I. PENDAHULUAN. Penyusunan rancangan Rencana Kerja SKPD merupakan tahap awal dari proses perencanaan.
BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode satu (1) tahun, yang memuat
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN MALANG RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN 2018 TAHUN 2017 KATA PENGANTAR Puji dan Syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas tersusunnya dokumen Rencana
Lebih terperinciPrakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR SKPD : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode APBN APBD I APBD II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 URUSAN WAJIB 1 19
Lebih terperinciPrakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan. Catatan Kode. Target Capaian Program/Kegiatan
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Ciawi Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : RSUD CIAWI Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan
Lebih terperinciRENCANA KERJA (RENJA)
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2014 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jln. Sutan Syahrir No. 41 Pangkalan Bun 74112 Telp. (0532) 21412, 25137 Fax. (0532) 25233 E-mail : dpkd.kotawaringinbarat@gmail.com
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya yang selanjutnya disingkat RENJA, adalah dokumen perencanaan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya untuk
Lebih terperinciPENDAHULUAN. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman untuk penyusunan
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan APBD. Hal tersebut memiliki konsekuensi terhadap semua unit kerja yang ada di Kabupaten
Lebih terperinciPrakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 06 BIDANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 06 01 Program
Lebih terperinciRENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN A. UTAMA 1 Meningkatnya Penerimaan 1 Optimalnya
Lebih terperinciRENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2017
RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2017 URAIAN PAGU TRI I Rencana Aksi TRI II Rencana Aksi TRI III Rencana Aksi TRI IV Rencana Aksi 15,030,800,300 2,254,620,045 Jan Feb Mar 4,509,240,090
Lebih terperinciPENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN
PROGRAM YANG ADA DI SETIAP SKPD 1 Program Penyediaan Jasa Surat Pelayanan Menyurat Dana Rp 1,000,000 562,580 56.26 Administrasi Perkantoran Jumlah surat yang surat 7,500 5,518 73.57 keluar Penyediaan Jasa
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR TANGGAL : : 21 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013 PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciKata Pengantar. Kepanjen, Januari 2015 SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG. Drs. IRIANTORO, M. Si Pembina Tk. I NIP
Kata Pengantar Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-nya, Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA TANGERANG
RINGKASAN RENJA DUKCAPIL 1.1. Latar Belakang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA TANGERANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 05 Formulir DPASKPD. Halaman : Urusan Pemerintahan Organisasi :.0. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Lebih terperinciRencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin 2016
BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Perencanaan Kinerja Tahun 2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin ini merupakan suatu tahapan operasionalisasi dari Rencana Strategis Periode 2014-2018 Sekretariat
Lebih terperinciRENCANA KERJA (RENJA)
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Jalan Sutan Syahrir Nomor. 15 Pangkalan Bun 74112 Telp. [0532] 27934 Fax. [0532] 27963 Email
Lebih terperinciSKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN Pembangunan Uoaya Mitigasi UMUM, ADMINISTRASI Infrastruktur
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA TANGERANG
Hal 1 dari 6 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi
Lebih terperinciefisien dan program/kegiata akuntabel dan partisipatif
Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator
Lebih terperinciRENCANA KERJA KANTOR ARSIP PENGOLAH DATA ELEKTRONIK DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2015
RENCANA KERJA KANTOR ARSIP PENGOLAH DATA ELEKTRONIK DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2015 2014 KATA PENGANTAR Rencana Kerja (RENJA) Kantor Arsip, Pengolah Data Elektronik dan Perpustakaan
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening U r a i a n / % Sisa 1 2 3 4 5 4 1 PENDAPATAN DAERAH 4,870,554,573,000.00 436,379,514,072.86
Lebih terperinciTabel Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 SKPD : Kecamatan Pulau Laut Timur
Tabel Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 SKPD : Kecamatan Pulau Laut Timur Indikator Target Plafon Anggaran Prakiraan Maju No Kode Program dan Kegiatan kinerja Capaian Sementara Target
Lebih terperinciRencana Umum Pengadaan
Rencana Umum (Melalui Penyedia) K/L/D/I Tahun Anggaran : 2014 : Kabupaten Sampang Nama Paket 1. SEKRETARIAT 2. SEKRETARIAT 3. SEKRETARIAT 4. SEKRETARIAT 5. SEKRETARIAT 6. SEKRETARIAT 7. SEKRETARIAT 8.
Lebih terperinciRENCANA KERJA (RENJA)
RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN JURAI TAHUN 2018 KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN Salido, 2017 Rencana Kerja Kecamatan IV Jurai Tahun 2018 1 KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat
Lebih terperinciDAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR. BAB I. PENDAHULUAN Maksud dan Tujuan Dasar Pertimbangan Perubahan... 1
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii BAB I. PENDAHULUAN... 1 1.1 Maksud dan Tujuan... 1 1.2 Dasar Pertimbangan... 1 BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2013 SAMPAI DENGAN TRIWULAN
Lebih terperinciRENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN
I - 1 LAMPIRAN LXX. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH NOMOR : TANGGAL : RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan Peraturan
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 201 Organisasi/SKPD : 1.08.01.00. SEKRETARIAT BLHD Hal 1 dari 5 PROGRAM/KEGIATAN NOMOR SASARAN
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka
Lebih terperinciSKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
: DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN Kinerja Manajemen UMUM, ADMINISTRASI Penyelenggaraan
Lebih terperinciKELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN
RENCANA KERJA SKPD (RENJA SKPD) TAHUN 2015 KOTA BONTANG BESSAI BERINTA KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN KOTA BONTANG KATA PENGANTAR Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 merupakan tahun keempat
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA TANGERANG
Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Formulir RKPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi
Lebih terperinciPENGANTAR. Soreang, Januari 2015 KEPALA BAGIAN UMUM. DIAN WARDIANA, S.IP, M.Si, MP Pembina NIP
PENGANTAR Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Illahi Robbi, atas perkenannya kita telah dapat melewati tahun anggaran 2014 dengan berbagai dinamika permasalahan yang harus dihadapi secara terpadu
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 04 Formulir DPASKPD. Urusan Pemerintahan :.0. OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : Organisasi : 4.05. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA 4.05.03. - SEKRETARIAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 201
Lebih terperinciBAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Proses penyusunan suatu perencanaan berkaitan erat dengan proses evaluasi, dari hasil
Lebih terperinciRekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan
Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 0 Formulir DPPA - SKPD. Urusan Pemerintahan Organisasi :.0. - OTONOMI DAERAH,
Lebih terperinciRencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang 2018
Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2016 terdiri dari
Lebih terperinciProgram dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator
Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 2,635,820,000
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang
Lebih terperinciRumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator
Lebih terperinciRENCANA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KAB. SIDOARJO (RENJA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2015
RENCANA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KAB. SIDOARJO (RENJA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2015 Jl. Jaksa Agung R. Suprapto No. 5 Telp (031) 8945605 Sidoarjo 61218 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan
Lebih terperinciSKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
: KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 4 BIDANG URUSAN KEARSIPAN Peningkatan Peningkatan - - 6,285,901,018 6,285,901,018 3,394,491,120 Kinerja manajemen 4 01 Program
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) SEKRETARIAT DPRD TAHUN ANGGARAN 204 DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. DPA SKPD 2.2 DPA SKPD 2.2. DPA SKPD 3. DPA SKPD 3.2 NAMA FORMULIR
Lebih terperinciBUPATI MALANG PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG MEKANISME TAHUNAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MALANG BUPATI MALANG,
1 BUPATI MALANG PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG MEKANISME TAHUNAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MALANG BUPATI MALANG, Menimbang : a. bahwa untuk lebih menjamin ketepatan dan
Lebih terperinciPENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan
Lebih terperinciBAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA 214-218) BAB 1 : PENDAHULUAN BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 1.1.
Lebih terperinciRENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BOGOR BAB I PENDAHULUAN
1 LAMPIRAN...PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR :... TANGGAL :... RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BOGOR BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor
Lebih terperinciPENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 ANGGARAN URAIAN TARGET URAIAN TARGET (RP)
PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 1 Tersedianya Jasa Surat Prosentase Surat yang Dikirim 1 Tahun Tercapainya Prosentase Surat 1 Tahun PELAYANAN ADMINISTRASI Rp 6.780.000,00 Menyurat
Lebih terperinciTabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Sekretariat DPRD Kota Kendari
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Sekretariat DPRD Kota Kendari Tujuan Sasaran Indikator sasaran Target Kinerja dan kerangka pendanaan Data capaian
Lebih terperinciPERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda
Lebih terperinciRENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2014
RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2014 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL 2014 KATA PENGANTAR Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Lebih terperinciBUPATI PURWOREJO PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SALINAN BUPATI PURWOREJO PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWOREJO, Menimbang: a. bahwa dalam
Lebih terperinciSKPD : RSUD CILEUNGSI
: RSUD CILEUNGSI Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,236,903,000 7,236,903,000 8,684,283,600 Administrasi
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sejalan diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Lebih terperinciURAIAN sebelum perubahan
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN : 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRD Halaman : 1 dari 6 Jumlah 1.20.1.20.04.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH Jumlah Pendapatan 1.20.1.20.04.00.00.5.
Lebih terperinciTabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR
Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE Program dan Kegiatan
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang
1.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Nanggalo Tahun 2015 merupakan gambaran program pembangunan di Kecamatan Nanggalo yang direncanakan mengacu pada Rencana Pembangunan
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015
Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
Lebih terperinci