SKPD : SEKRETARIAT DAERAH

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "SKPD : SEKRETARIAT DAERAH"

Transkripsi

1 : SEKRETARIAT DAERAH Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 0 01 Program Pelayanan Jasa Surat Cibinong Meningkatnya 100 % ,409,316,000 12,409,316,000 12,970,191,000 Menyurat Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah pengelolaan Menyurat Kinerja Pelayanan surat menyurat Administrasi Surat Masuk Surat Meningkatnya 1 Tahun 145,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Perkantoran Surat Keluar Surat kelancaran berjalan pelaksanaan tugas aparatur Penyediaan Jasa Komunikasi, Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah Rekening Meningkatnya 1 Tahun 3,600,000,000 3,600,000,000 3,780,000,000 sedang SETDA Sumberdaya Air dan Listrik Kinerja Pelayanan yang dibayarkan : kelancaran berjalan Administrasi - Line Telp. Kabel 58 Line pelaksanaan tugas Perkantoran 12 Bulan aparatur - Line Telp. Seluler 17 Line 12 Bulan - Rekening Air 6 Line 12 Bulan - Rekening Listrik 7 Line 12 Bulan - Line Internet 6 Line 12 Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Cibinong Meningkatnya 100 % Terjaminnya legalitas 146,816, ,816, ,816,000 sedang SETDA dan Perizinan Kendaraan Kinerja Pelayanan STNK Kendaraan penggunaan berjalan Dinas/Operasional Administrasi Dinas Operasional kendaraan dinas Perkantoran yang diperbaharui - Roda 4 38 Dokumen - Roda 4 38 Dokumen - Roda 2 36 Dokumen - Roda 2 36 Dokumen - Roda 6 8 Dokumen - Roda 6 8 Dokumen Jumlah SIM Pengemudi yang diperbaharui - SIM A 3 Dokumen - SIM C 4 Dokumen - SIM B2 Umum 8 Dokumen KIR diperbaharui Roda 6 Roda 4 (Mobil Box) Roda 4 (Mobil Bak) 8 Unit 1 Unit 4 Unit Penyediaan Jasa Kebersihan Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah Tenaga 45 Orang Meningkatnya 1 Tahun 850,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Kantor Kinerja Pelayanan Kebersihan yang 12 Bulan kenyamanan dan berjalan Administrasi dibayarkan kelancaran Perkantoran pelaksanaan tugas Jumlah Alat 20 aparatur Kebersihan yang digunakan Penyediaan Alat Tulis Kantor Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah Alat 55 Meningkatnya 1 Tahun 200,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Kinerja Pelayanan Tulis Kantor Yang kelancaran berjalan Administrasi tersedia pelaksanaan tugas Perkantoran aparatur Penyediaan Barang Cetakan dan Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah Barang 46 Meningkatnya 1 Tahun 247,200, ,200, ,000,000 sedang SETDA Penggandaan Kinerja Pelayanan Cetakan dan kelancaran berjalan Administrasi Penggandaan yang pelaksanaan tugas Perkantoran tersedia aparatur

2 Program/ Keluaran Hasil Penyediaan Bahan Logistik Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah Bahan Meningkatnya 1 Tahun 1,985,000,000 1,985,000,000 2,100,000,000 sedang SETDA Kantor Kinerja Pelayanan Logistik kantor yang kelancaran berjalan Administrasi disediakan pelaksanaan tugas Perkantoran BBM Liter aparatur Sewa Kursi Buah Sewa Tenda 235 Buah Karangan Bunga 40 Buah Penyediaan Makanan dan Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah Jamuan Rapat Meningkatnya 1 Tahun 2,750,000,000 2,750,000,000 3,000,000,000 sedang SETDA Minuman Kinerja Pelayanan dan Jamuan Tamu kelancaran berjalan Administrasi yang disediakan : pelaksanaan tugas Perkantoran Nasi Box Box aparatur Snack Box Box Prasmanan Porsi Snack Saji Porsi Rapat-Rapat Koordinasi dan Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah Rapat/ 40 KecamatanMeningkatnya 1 Tahun 450,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Konsultasi Ke Dalam dan Luar Kinerja Pelayanan Koordinasi ke Dalam 500 Kali kelancaran berjalan Daerah Administrasi Daerah pelaksanaan tugas Perkantoran Jumlah Rapat/ 400 Kali aparatur Kooordinasi Ke Wilayah Provinsi Jawa Barat Jumlah Rapat/ 300 Kali Koordinasi ke DKI Jakarta Penyediaan Jasa Tenaga Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah Jasa Tenaga Meningkatkan 12 Bulan 140,300, ,300, ,000,000 sedang SETDA Pendukung Administrasi/Teknis Kinerja Pelayanan Administrasi/Teknis Kinerja Tenaga berjalan Perkantoran Administrasi Perkantoran yang Pendukung Perkantoran tersedia Administrasi/Teknis Tenaga Honorer 11 Orang Perkantoran Agendaris 8 Orang Pelayanan Dokumentasi dan Cibinong Meningkatnya 100 % dan 11 Bagian Meningkatnya 1 Tahun 250,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Arsip Kinerja Pelayanan arsip yang dipelihara 1100 Arsip kelancaran berjalan Administrasi Jumlah Tenaga 8 Orang pelaksanaan tugas Perkantoran Pengelola Dokumen aparatur dan arsip Hasil 12 Dokumen Penataan Dokumen 36 Buah dan Arsip Peyediaan Sewa Tempat Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah yang 15 Kali Meningkatnya 1 Tahun 750,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Kinerja Pelayanan ddifasilitasi Sewa kelancaran berjalan Administrasi Tempatnya pelaksanaan tugas Perkantoran 15 Dokumen aparatur yang difasilitasi sewa tempatnya Penyediaan Pelayanan Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah Jasa Tenaga 19 Orang Meningkatnya 12 Bulan 600,000, ,000, ,775,000 sedang SETDA Keamanan Kantor Kinerja Pelayanan Kemananan yang 12 Bulan keamanan dan berjalan Administrasi dibayarkan kenyamanan kerja di Perkantoran Jumlah Seragam 38 Stel Lingkungan SETDA Tenaga Keamanan yang tersedia Jumlah Perlengkapan 19 Set Keamanan yang tersedia Penyediaan Piket Santel Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah petugas 6 Orang Meningkatnya 1 Tahun 170,000, ,000, ,100,000 sedang SETDA Kinerja Pelayanan piket santel yang kelancaran berjalan Administrasi tersedia pelaksanaan tugas Perkantoran Jumlah waktu piket 365 Hari aparatur Santel Penyediaan Pelayanan Tamu Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah petugas 4 Orang Meningkatnya 12 Bulan 125,000, ,000, ,500,000 sedang SETDA Kantor Kinerja Pelayanan penerima tamu yang 12 Bulan keamanan dan berjalan Administrasi tersedia kenyamanan kerja di Perkantoran Jumlah Buku tamu 12 Buku Lingkungan SETDA tersedia Jumlah Seragam 8 Stel penerima tamu yang tersedia Jumlah Pakaian Batik 8 Stel Penerima Tamu yang tersedia

3 Program/ Keluaran Hasil 0 02 Program Peingkatan Cibinong Meningkatnya 100 % - - 7,130,615,500 7,130,615,500 6,070,000,000 Sarana dan Prasarana Kinerja Pelayanan Aparatur Administrasi Perkantoran Pembangunan Gedung Kantor Cibinong Meningkatnya 100 % Luas garasi yang M2 Meningkatnya 1 Tahun 350,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Kinerja Pelayanan dibangun Keamanan dan berjalan Administrasi Luas pagar yang 440 Meter Kenyamanan Kerja di Perkantoran dibangun Lingkungan SETDA Pengadaan Perlengkapan Rumah Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah Perlengkapan Teerpenuhinya 1 Tahun 165,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Jabatan/Dinas Kinerja Pelayanan Rumah Jabatan/ kebutuhan berjalan Administrasi Dinas yang tersedia perlengakpan Perkantoran Almari Sepatu 2 Buah rumah AC Split 8 Unit jabatan/dinas TV 2 Unit Bupati/Wakil Meja Makan 2 Set Bupati Dispenser 2 Unit Kulkas 2 Unit Freezer 2 Unit Perlengkapana Makan Paket Pengadaan Perlengkapan Gedung Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah Perlengkapan Meningkatnya 1 Tahun 378,980, ,980, ,000,000 sedang SETDA Kantor Kinerja Pelayanan Gedung Kantor yang kelancaran berjalan Administrasi tersedia : pelaksanaan tugas Perkantoran Tempat Sampah 12 Buah aparatur Dorong Alat Pengelolaan 9 Pertanian 134 Buah Almari 2 Unit AC 15 Unit Vacuum Cleaner 6 Unit Mesin Potong Rumput 4 Unit TV 4 Unit Wireless 4 Unit Faximili 4 Unit Genset 2 Unit penangkal Petir 2 paket Pengadaan Mebeuleur Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah Mebeleur yang Meningkatnya 1 Tahun 300,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Kinerja Pelayanan tersedia kelancaran berjalan Administrasi Meja Kerja 5 Buah pelaksanaan tugas Perkantoran Meja Rapat 1 Set aparatur Kursi Kerja 60 Buah Kursi Betawi 50 Buah Kursi Rapat 80 Buah Sofa 12 Buah Lemari Loker 1 Unit Pengadaan Peralatan Kantor Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah Peralatan Meningkatnya 1 Tahun 621,020, ,020, ,000,000 sedang SETDA Kinerja Pelayanan Kantor yang tersedia kelancaran berjalan Administrasi Komputer 12 Unit pelaksanaan tugas Perkantoran Notebook 11 Unit aparatur Printer 6 Unit Monitor/Displai 2 Unit Kelengakapan 68 Buah Komputer Proyektor 7 Unit Conference System 3 Paket Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah Rumah Dinas 2 Rumah Terpeliharanya 1 Tahun 500,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Rumah Dinas Kinerja Pelayanan yang terpelihara Dinas kondisi fisik berjalan Administrasi bangunan rumah Perkantoran dinas sehingga dapat berfungsi optimal Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah Gedung Kantor 2 Gedung Terpeliharanya 1 Tahun 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 sedang SETDA Gedung Kantor Kinerja Pelayanan yang terpelihara Kantor kondisi fisik berjalan Administrasi bangunan gedung Perkantoran kantor sehingga dapat berfungsi optimal

4 Program/ Keluaran Hasil Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah Mobil Jabatan 2 Unit Terpeliharanya 1 Tahun 75,000,000 75,000,000 75,000,000 sedang SETDA Mobil Jabatan Kinerja Pelayanan yang terpelihara kondisi fisik mobil berjalan Administrasi jabatan sehingga dapat Perkantoran berfungsi optimal Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah Kendaraan Terpeliharanya 1 Tahun 700,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Kendaraan Dinas/Operasional Kinerja Pelayanan Dinas/Operasional kondisi fisik kendaraan berjalan Administrasi Roda 4 55 Unit dinas/operasiional Perkantoran Roda 2 42 Unit sehingga dapat Roda 6 10 Unit berfungsi optimal Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah Mebeleur Mebeuler Kinerja Pelayanan yang terpelihara Administrasi sofa 2 set Terpeliharanya 1 Tahun 25,000,000 25,000,000 25,000,000 sedang SETDA Perkantoran kursi kerja 25 Buah kondisi fisik mebeleur berjalan kursi rapat 25 Buah sehingga dapat meja kerja 25 Buah berfungsi optimal Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah Perlengkapan Terpeliharanya 1 Tahun 90,000,000 90,000,000 90,000,000 sedang SETDA Perlengkaan Gedung Kantor Kinerja Pelayanan Gedung Kantor yang kondisi fisik berjalan Administrasi terpelihara perlengkapan Perkantoran AC 32 Unit gedung kantor Genset 4 Unit sehingga dapat berfungsi optimal Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah jaringan Listrik Terpeliharanya 1 Tahun 165,615, ,615, ,000,000 sedang SETDA jaringan Listrik dan Komunikasi Kinerja Pelayanan dan Komunikasi yang kondisi fisik berjalan Administrasi terpelihara jaringan listrik dan Perkantoran Listrik 7 Line komunikasi Telepon 58 Line sehingga dapat Jumlah alat listrik dan 68 berfungsi optimal elektronk yang tersedia Rehabilitasi Sedang/Berat Cibinong Meningkatnya 100 % Luas Plafon Lt II m2 Terjaganya kondisi 1 Tahun 2,500,000,000 2,500,000,000 1,500,000,000 sedang SETDA Gedung Kantor Kinerja Pelayanan Gedung Setda yang fisik bangunan berjalan Administrasi diperbaiki gedung/ruang Perkantoran Luas Gedung PUSDAI m2 kantor sehingga yang diperbaiki tetap dapat berfungsi optimal Pemeliharaa Rutin/Berkala Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah tenaga ahli 1 Orang Terpeliharanya 1 Tahun 100,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Jaringan Komputerisasi Kinerja Pelayanan TI yang dibayarkan 12 Bulan kondisi jaringan berjalan Administrasi Jumlah petugas 1 Orang komputerisasi Perkantoran administrasi yang 12 Bulan sehingga dapat dibaraykan berfungsi optimal Jumlah Jaringan Jaringan Komputer yang terpelihara Rehabilitasi Sedang/Berat Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah Kendaraan Terjaganya kondisi 1 Tahun 160,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja Pelayanan Dinas/ Operasional fisik kendaraan berjalan Administrasi yang diperbaiki dinas/ opersional Perkantoran Roda 4 4 Unit sehingga tetap dapat berfungsi optimal 0 03 Program Peningkatan Cibinong Meningkatnya 100 % ,000, ,000, ,000,000 Disiplin Aparatur Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengadaan pakaian Dinas Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah pakaian dinas 4 Meningkatnya 1 Tahun 240,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Beserta Perlengkapannya Kinerja Pelayanan pimpinan dan 30 Stel Kelancaran berjalan Administrasi perlengkapan yang Pelaksanaan Perkantoran tersedia Tugas Aparatur Jumlah Pakaian Dinas 77 Stel aparatur yang tersedia ,000, ,000, ,000, Program Peningkatan Cibinong Meningkatnya 100 % Kapasitas Sumber Daya Kinerja Pelayanan Aparatur Administrasi Perkantoran Pendidikan dan Pelatihan Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah Aparatur yang 50 Orang Meningkatnya 1 Tahun 250,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Formal Kinerja Pelayanan mengikuti pendidikan kaasitas dan berjalan Administrasi dan pelaihan non profesionalisme Perkantoran formal aparatur

5 Program/ Keluaran Hasil 0 06 Program Peningkatan Cibinong Meningkatnya 100 % - - 2,500,000,000 2,500,000,000 2,520,000,000 Pengembangan Sistem Kinerja dan Pelaporan Capaian Kinerja Pelaporan dan Keuangan Administrasi Keuangan Penyusunan laporan Capaian Cibinong Meningkatnya 100 % Terwujudnya Tertib 1 Tahun 400,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Kinerja dan Ikhisar Realisasi Kinerja dan LAKIP 50 Buku Administrasi dan berjalan Kinerja Pelaporan Kinerja Keuangan Administrasi Laporan Bulanan 12 Dokumen Keuangan 240 Buku 4 Dokumen Triwuanan yang 80 Buku UKP4 12 Dokumen 240 Buku Penyusunan Pelaporan Keuangan Cibinong Meningkatnya 100 % Terwujudnya Tertib 1 Tahun 300,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Semesteran Kinerja dan Draft Laporan 50 Buku Administrasi dan berjalan Pelaporan Keuangan Semesteran Kinerja Keuangan Administrasi Keuangan Laporan Keuangan 50 Buku Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah Draft Laporan Terwujudnya Tertib 1 Tahun 270,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Akhir Tahun Kinerja dan Keuangan Akhir Tahun 50 Buku Administrasi dan berjalan Pelaporan Kinerja Keuangan Administrasi Keuangan Akhir Tahun 50 Buku Penyusunan Perencanaan Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah DPA 2014 Terwujudnya Tertib 1 Tahun 450,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Anggaran Kinerja dan 50 Buku Administrasi dan berjalan Pelaporan Jumlah Anggaran 3 Dokumen Kinerja Keuangan Administrasi Kas Buku Keuangan Jumlah DPPA Buku Jumlah Anggaran Kas Perubahan 2014 yang 50 Buku Jumlah RKA 2015 ysng 50 Buku Jumlah Jadwal Rencana Pelaksanaan 50 Buku Proram dan Tahun Penyusunan Renstra dan Renja Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah Renstra Terwujudnya Tertib 1 Tahun 260,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Kinerja dan ysng 50 Buku Administrasi dan berjalan Pelaporan Jumlah Draft Awal Kinerja Keuangan Administrasi Renja 50 Buku Keuangan Jumlah Renja yang 50 Buku Publikasi Kinerja Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah Publikasi 4 Kali Publik Terwujudnya Tertib 1 Tahun 100,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Kinerja dan Media Massa Administrasi dan berjalan Pelaporan 4 Dokumen Kinerja Keuangan Administrasi Publikasi Keuangan Dokumentasi dan penataan Arsip Cibinong Meningkatnya 100 % Terwujudnya Tertib 1 Tahun 160,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Keuangan Sekretariat Daerah Kinerja dan Penataan Dokumen 60 Buku Administrasi dan berjalan Pelaporan Keuangan Program Kinerja Keuangan Administrasi dan yang Keuangan penelaahan Dokumen 60 Buku Keuangan Program dan yang

6 Program/ Keluaran Hasil Pengelolaan Administrasi Cibinong Meningkatnya 100 % 1 Terwujudnya Tertib 1 Tahun 560,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Keuangan Sekretariat Daerah Kinerja dan Rekapitulasi 55 Buku Administrasi dan berjalan Pelaporan Penertiban SPP yang Kinerja Keuangan Administrasi Keuangan 1 Rekapitulasi SPM yang 55 Buku 1 Rekapitulasi 55 Buku Pengesahan yang 0 16 Program Peningkatan Menimgkatkan 100 % - - 6,230,595,000 6,230,595,000 6,260,000,000 Pelayanan Kedinasan Kepala komunikasi dan Daerah/Wakil Kepala Daerah koordinasi efektif antara tokoh masyarakat, unsur pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan daerah Dialog/Audinesi Tokoh Peningkatan Peningkatan Cibinong Menimgkatkan 100 % Jumlah 120 Jumling Terwujudnya 1 Tahun 346,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA, Kinerja Manajemen komunikasi dan Dialog/Audinesi Antar koordinasi yang berjalan Pimpinan/Anggota Penyelenggaraan Pemerintahan koordinasi efektif Pimpinan Daerah harmonis antar unsur Organisasi Sosial dan Pemerintahan Daerah antara tokoh dengan Tokoh pimpinan/pejabat masyarakat, unsur (Jumling), negara/departemen/ pimpinan lembaga/daerah lainnya organisasi sosial Jumlah 40 Kecamatandalam rangka kemasyarakatan Tarawih Keliling penyelenggaraan pemerintahan daerah daerah Penerimaan Kunjungan Peningkatan Peningkatan Cibinong Menimgkatkan 100 % Jumlah Penerimaan 10 Kali Meningkatnya 1 Tahun 450,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Kerja Pejabat Kinerja Manajemen komunikasi dan Kunjungan kerja koordinasi pejabat berjalan Negara/Departemen/ Penyelenggaraan Pemerintahan koordinasi efektif Pejabat negara/ Lembaga Non Departemen/ Pemerintahan Daerah antara tokoh Negara/Departemen/ departemen/lembaga Luar Negeri masyarakat, unsur Lembaga Pemerintah pemerintan non pimpinan Non Departemen /Luar departemen/luar organisasi sosial Negeri naegeri kemasyarakatan 10 Dokumen Laporan Hasil daerah Penerimaan Kunjungan Kerja Kunjungan Kerja/Inspkesi Peningkatan Peningkatan Cibinong Menimgkatkan 100 % Jumlah Kunjungan 48 Kali KegiataTerwujudnya 1 Tahun 700,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Kepala Daerah/WakilKepala Kinerja Manajemen komunikasi dan Kerja/Inspeksi Kepala koordinasi yang berjalan Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan koordinasi efektif Daerah dan Wakil harmonis antar unsur Pemerintahan Daerah antara tokoh Kepala Daerah pimpinan/pejabat masyarakat, unsur Hasil 4 Dokumen negara/departemen/ pimpinan Kunjungan/Inspeksi Laporan lembaga/daerah lainnya organisasi sosial Kepala Daerah dan dalam rangka kemasyarakatan Wakil Kepala Daerah penyelenggaraan pemerintahan daerah daerah Koordinasi dengan Peningkatan Peningkatan Cibinong Menimgkatkan 100 % Jumlah Koordinasi 100 Kali Terwujudnya 1 Tahun 600,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Pemerintah Pusat dan Kinerja Manajemen komunikasi dan Dengan Pemerintah koordinasi yang berjalan pemerintah Daerah Lainnya Penyelenggaraan Pemerintahan koordinasi efektif Pusat harmonis antara Pemerintahan Daerah antara tokoh Jumlah Koordinasi 44 Kali Kepala Daerah/Wakil masyarakat, unsur dengan Pemerintah Kepala Daerah dengan pimpinan Daerah Lainnya aparatur dalam organisasi sosial 100 Dokumen rangka optimalisasi kemasyarakatan Koordinasi dengan penyelenggaraan Pemerintah Pusat pemerintahan daerah daerah Jumlah laporan 44 Dokumen Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Lainnya

7 Program/ Keluaran Hasil Penyelenggaraan Rumah Tangga Peningkatan Peningkatan Cibinong Menimgkatkan 100 % Jumlah kebutuhan 5 Meningkatnya 1 Tahun 650,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Kepala Daerah dan Wakil Kinerja Manajemen komunikasi dan rumah tangga Kepala penyelenggaraan berjalan Kepala Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan koordinasi efektif Daerah yang koordinasi Kepala Pemerintahan Daerah antara tokoh disediakan Daerah dan Wakil masyarakat, unsur Jumlah kebutuhan 5 Kepala Daerah pimpinan rumah tangga Wakil organisasi sosial Kepala Daerah yang kemasyarakatan disediakan daerah Pengkoordinasian Peningkatan Peningkatan Cibinong Menimgkatkan 100 % 3 Dokumen Meningkatnya 1 Tahun 450,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Pelayanan Pimpinan Daerah Kinerja Manajemen komunikasi dan Layanan Kepada 80 Buku penyelenggaraan berjalan Penyelenggaraan Pemerintahan koordinasi efektif Kepala Daerah koordinasi Kepala Pemerintahan Daerah antara tokoh Daerah dan Wakil masyarakat, unsur 3 Dokumen Kepala Daerah pimpinan Layanan Kepada 80 Buku organisasi sosial Wakil Kepala Daerah kemasyarakatan daerah Pengkoordinasian Peningkatan Peningkatan Cibinong Menimgkatkan 100 % Meningkatnya 1 Tahun 350,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Ketatausahaan Sekretaris Kinerja Manajemen komunikasi dan Laporan Layanan penyelenggaraan berjalan Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan koordinasi efektif Pengkoordinasian pelayanan Sekretaris Pemerintahan Daerah antara tokoh Sekretaris Daerah Daerah masyarakat, unsur pimpinan Laporan Bulanan 12 Dokumen organisasi sosial 60 Buku kemasyarakatan Laporan Triwulanan 4 Dokumen 40 Buku daerah Laporan Tahunan Pengkoordinasian Peningkatan Peningkatan Cibinong Menimgkatkan 100 % Meningkatnya 1 Tahun 250,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Ketatausahaan Asisten Kinerja Manajemen komunikasi dan Laporan Layanan penyelenggaraan berjalan Pemerintahan Penyelenggaraan Pemerintahan koordinasi efektif Pengkoordinasian pelayanan Asisten Pemerintahan Daerah antara tokoh Asisten Pemerintahan Pemerintahaan masyarakat, unsur pimpinan Laporan Bulanan 12 Dokumen organisasi sosial 60 Buku kemasyarakatan Laporan Triwulanan 4 Dokumen 40 Buku daerah Laporan Tahunan Pengkoordinasian Peningkatan Peningkatan Cibinong Menimgkatkan 100 % Meningkatnya 1 Tahun 250,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Ketatausahaan Asisten Kinerja Manajemen komunikasi dan Laporan Layanan penyelenggaraan berjalan Perekonomian dan Penyelenggaraan Pemerintahan koordinasi efektif Pengkoordinasian pelayanan Asisten Pembangunan Pemerintahan Daerah antara tokoh Asisten Pemerintahan Perekonomian masyarakat, unsur Perekonomian dan dan Pembangunan pimpinan Pembangunan yang organisasi sosial kemasyarakatan Laporan Bulanan 12 Dokumen 60 Buku daerah Laporan Triwulanan 4 Dokumen 40 Buku Laporan Tahunan Pengkoordinasian Peningkatan Peningkatan Cibinong Menimgkatkan 100 % Meningkatnya 1 Tahun 250,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Ketatausahaan Asisten Kinerja Manajemen komunikasi dan Laporan Layanan penyelenggaraan berjalan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan koordinasi efektif Pengkoordinasian pelayanan Asisten Pemerintahan Daerah antara tokoh Asisten Adminstrasi Admisnitrasi masyarakat, unsur pimpinan Laporan Bulanan 12 Dokumen organisasi sosial 60 Buku kemasyarakatan Laporan Triwulanan 4 Dokumen 40 Buku daerah Laporan Tahunan

8 Program/ Keluaran Hasil Operasional Peningkatan Peningkatan Cibinong Menimgkatkan 100 % Terwujudnya 1 Tahun 350,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Pengadministrasian, Kinerja Manajemen komunikasi dan Laporan Pelaksanaan koordinasi yang berjalan Penyiapan dan pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan koordinasi efektif Pengadministrasian, harmonis antara Pemerintahan Pemerintahan Daerah antara tokoh penyiapan dan Kepala Daerah/Wakil Daerah masyarakat, unsur pengelolaan kegiatan Kepala Daerah dengan pimpinan pemerintah daerah aparatur dalam organisasi sosial rangka optimalisasi kemasyarakatan Laporan Bulanan 12 Dokumen penyelenggaraan 60 Buku pemerintahan daerah daerah Laporan Triwulanan 4 Dokumen 40 Buku Laporan Tahunan 60 Buku Pengendalian Ketatausahaan Peningkatan Peningkatan Cibinong Menimgkatkan 100 % Terwujudnya 1 Tahun 365,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Pimpinan Kinerja Manajemen komunikasi dan pengengdalian koordinasi yang berjalan Penyelenggaraan Pemerintahan koordinasi efektif Layanan Pimpinan harmonis antara Pemerintahan Daerah antara tokoh Kepala Daerah/Wakil masyarakat, unsur Laporan Bulanan 12 Dokumen Kepala Daerah dengan pimpinan 60 Buku aparatur dalam organisasi sosial Laporan Triwulanan 4 Dokumen rangka optimalisasi kemasyarakatan 40 Buku penyelenggaraan Laporan Tahunan pemerintahan daerah daerah Telaahan Kebijakan Pemerintahan Peningkatan Peningkatan Cibinong Menimgkatkan 100 % 36 Dokumen Tersedianya data dan 1 Tahun 470,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA dan Pembangunan Kinerja Manajemen komunikasi dan Telaahan Kebujakan 180 Buku informasi bagi Kepala berjalan Penyelenggaraan Pemerintahan koordinasi efektif Pemerintahan dan Daerah dalam Pemerintahan Daerah antara tokoh Pembangunan yang perumusanan masyarakat, unsur Staf Ahli kebijakan dan pimpinan Bupati pengambilan organisasi sosial keputusan kemasyarakatan daerah Pengkoordinasian Peningkatan Peningkatan Cibinong Menimgkatkan 100 % Meningkatnya 1 Tahun 250,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Ketatausahaan Asisten Kinerja Manajemen komunikasi dan Laporan Layanan penyelenggaraan berjalan Kesejahteraan Rakyat Penyelenggaraan Pemerintahan koordinasi efektif Pengkoordinasian pelayanan Asisten Pemerintahan Daerah antara tokoh Asisten Kesejahteraan Kesejahteraan Rakyat masyarakat, unsur Rakyat pimpinan Laporan Bulanan 12 Dokumen organisasi sosial 60 Buku kemasyarakatan Laporan Triwulanan 4 Dokumen 40 Buku daerah Laporan Tahunan Fasilitasi Forum Koordinasi Peningkatan Peningkatan Cibinong Meningkatkan 100 % Jumlah Fasilitasi 8 Pertemuan Meningkatnya 1 Tahun 499,595, ,595, ,000,000 sedang SETDA Pimpinan Daerah Kinerja Manajemen komunikasi dan Forum Koordinasi 40 Orang koordinasi dan berjalan Penyelenggaraan Pemerintahan koordinasi efektif Pimpinan Daerah sinergitas program Pemerintahan Daerah antara tokoh 8 Dokumen dan kegiatan dengan masyarakat, unsur Fasilitasi Forum 40 Buku muspida dan instansi pimpinan Koordinasi Pimpinan vertikal di Kabupaten organisasi sosial Daerah Bogor kemasyarakatan daerah 0 22 Program Kerjasama Antar Peningkatan Peningkatan Cibinong Meningkatnya 100 % - - 1,789,125,000 1,789,125,000 1,725,000,000 Pemerintah Daerah Kinerja Manajemen Kerjasama daerah Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Penyediaan Pemerintahan Daerah Pelayanan Publik Fasilitasi Kerjasama Antar Peningkatan Peningkatan Cibinong Meningkatnya 100 % 2 Dokumen Meningkatnya 1 Tahun 175,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Daerah Dalam Penyediaan Kinerja Manajemen Kerjasama Daerah Draft Mou Kerjasama kerjasama antar berjalan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Penyediaan daerah dalam Pemerintahan Daerah Pelayanan Publik 2 Dokumen penyelenggaraan Revisi MoU Kerjasama pelayanan publik

9 Program/ Keluaran Hasil Evaluasi Kerjasama Antar Peningkatan Peningkatan Cibinong Meningkatnya 100 % 3 Dokumen Tersedianya data dan 1 Tahun 200,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Daerah Dalam Penyediaan Kinerja Manajemen Kerjasama Daerah Evaluasi Kerjasama Laporan informasi sebagai 7 Daerah berjalan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Penyediaan evaluasi masukan untuk 10 Dokumen Pemerintahan Daerah Pelayanan Publik perumusan kerjasama Kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik Evaluasi Kerjasama degan Peningkatan Peningkatan Cibinong Meningkatnya 100 % 3 Dokumen Tersedianya data dan 1 Tahun 200,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Pihak Ketiga Kinerja Manajemen Kerjasama Daerah Evaluasi Kerjasama Laporan informasi sebagai 16 Daerah berjalan Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Penyediaan evaluasi masukan untuk 16 Dokumen Pemerintahan Daerah Pelayanan Publik perumusan kerjasama Kerjasama dengan pihak Ketiga 0 22 '0006 Fasilitasi Kerjasama Peningkatan Peningkatan Cibinong Meningkatnya 100 % 17 Dokumen Meningkatnya 1 Tahun 300,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Pembangunan dengan Kinerja Manajemen Kerjasama Daerah Draft Perjanjian 85 Buku Kerjasama dengan berjalan Pihak Ketiga Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Penyediaan Kerjasama yang Pihak Ketiga dalam Pemerintahan Daerah Pelayanan Publik pelaksanaan 17 Dokumen pembangunan di Revisi Perjanjian 85 Buku Kabupaten Bogor Kerjasama yang Fasilitasi Kesepakatan Peningkatan Peningkatan Cibinong Meningkatnya 100 % 8 Dokumen Meningkatnya 1 Tahun 150,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Bersama dengan Pihak Kinerja Manajemen Kerjasama Daerah Draft Kesepakatan 40 Buku Kerjasama dengan berjalan Ketiga Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Penyediaan Bersama yang Pihak Ketiga dalam Pemerintahan Daerah Pelayanan Publik Jumlah 8 Dokumen pelaksanaan Dokumen Revisi 40 Buku pembangunan di Kesepakatan Bersama Kabupaten Bogor Fasilitasi Perjanjian Peningkatan Peningkatan Cibinong Meningkatnya 100 % 4 Dokumen Meningkatnya 1 Tahun 325,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Kerjasama Antar Kinerja Manajemen Kerjasama Daerah Draft Perjanjian kerjasama antar berjalan Dinas/Instansi Daam Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Penyediaan Kerjasama yang daerah dalam penyediaan Pelayanan Pemerintahan Daerah Pelayanan Publik penyelenggaraan Publik 4 Dokumen pelayanan publik Revisi Perjanjian Kerjasama yang Fasilitasi Kerjasama Dengan Peningkatan Peningkatan Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah Pimpinan 6 Orang Meningkatnya 1 Tahun 439,125, ,125, ,000,000 sedang SETDA Luar Negeri Kinerja Manajemen Kerjasama Daerah dan Aparatur dalam kerjasama dengan berjalan Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Penyediaan pelaksanaan luar negeri dalam Pemerintahan Daerah Pelayanan Publik Kunjungan Balasan penyelenggaraan menjalin kerjasama pelayanan publik dengan luar negeri Laporan Hasil Kunjungan balasan Menjalin Kerjasama dengan Luar Negeri 0 23 Program Penataan Peraturan Peningkatan Peningkatan Cibinong Meningkatnya 100 % - - 2,309,365,000 2,309,365,000 2,370,000,000 Perundang- undangan Kinerja Manajemen Kesadaran Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan Daerah terhadap Peraturan Perundangundangan Publikasi Peraturan Peningkatan Peningkatan Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah Peserta 400 Orang Meningkatnya 1 Tahun 500,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Perundang-undangan Kinerja Manajemen Kesadaran Hukum Sosialisasi Perda Pengetahuan dan berjalan Penyelenggaraan Pemerintahan terhadap Kesadaran Pemerintahan Daerah Peraturan Jumlah Peserta 200 Orang tentang Perundang-undangan Dialogis Raperda Peraturan Perundang-undangan Jumlah Peserta 130 Orang Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Perda yang disosialisasi 5 Perda

10 Program/ Keluaran Hasil Jumlah Raperda yang disosialisasi Dialogis 2 Raperda Jumlah Peraturan Daerah yang dicetak 13 Perda 5200 Buku Kajian Peraturan Peningkatan Peningkatan Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah Kajian 8 Kajian Tersedianya data dan 1 Tahun 325,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA PerUndang-undangan Daerah Kinerja Manajemen Kesadaran Hukum Sinkronisasi dan informasi dalam berjalan Terhadap Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan terhadap Harmonisasi Produk perumusan peraturan PerUndang-undangan yang Pemerintahan Daerah Peraturan Hukum Daerah perundang-undangan baru, Lebih Tinggi dari Perundang-undangan Lainnya dengan Keserasian antar Peraturan Peraturan PerUndang-undangan Daerah Perundang-undangan yang baru Jaringan Dokumentasi dan Peningkatan Peningkatan Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah Pengelolaan 1 Web/ sub Tersedianya Media 1 Tahun 60,000,000 60,000,000 60,000,000 sedang SETDA Informasi Hukum Kinerja Manajemen Kesadaran Hukum Jaringan domain Publikasi Produk berjalan Penyelenggaraan Pemerintahan terhadap Dokumentasi Hukum Hukum Daerah dan Pemerintahan Daerah Peraturan dalam Memanfaatkan Jaringan Perundang-undangan Teknologi Informasi Dokumentasi Hukum (Web Site Domain) yang Mudah di Akses bogorkab.co.id oleh Jumlah Aparatur yang Mengikuti Rapat Koordinasi Teknis Nasional JDIH 2 Orang Hasil Rakor Teknis Nasional JDIH Jumlah Jasa Tenaga Pengelola Dokumentasi yang dibayarkan 5 Orang Legislasi Rancangan Peraturan Peningkatan Peningkatan Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah Rancangan 35 Rancangan Tersedianyan Legal 1 Tahun 450,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA PerUndang- undangan Kinerja Manajemen Kesadaran Hukum PerBup yang Aspek dalam berjalan Penyelenggaraan Pemerintahan terhadap diterbitkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintahan Perundang-undangan Jumlah Keputusan 550 KepBup Daerah Bupati yang diterbitkan Jumlah Naskah Perjanjian/Kesepakatan yang dikeluarkan 35 Naskah Legislasi Rancangan Peningkatan Peningkatan Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah Rancangan 10 Dokumen Tersedianyan Legal 1 Tahun 974,365, ,365, ,000,000 sedang SETDA Peraturan Daerah Kabupaten Kinerja Manajemen Kesadaran Hukum Peraturan Daerah Aspek dalam berjalan Bogor Penyelenggaraan Pemerintahan terhadap yang dibentuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintahan Perundang-undangan Jumlah Peserta 100 Orang Daerah Rakor ProLekda Hasil Rakor Prolegda 2 Dokumen 0 24 Program Penataan Daerah Peningkatan Peningkatan Cibinong Terbentuknya Daerah 1 DOB ,976, ,976, ,000,000 Otonomi Baru Kinerja Manajemen Otonomi Baru Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan Daerah Fasilitasi Pemekaran Daerah Peningkatan Peningkatan Cibinong Terbentuknya Daerah 1 DOB 5 Dokumen Tersedianya data dan 1 Calon 499,976, ,976, ,000,000 sedang SETDA Baru Kinerja Manajemen Otonomi Baru Hasil Kajian Dalam 50 Buku informasi dalam DOB berjalan Penyelenggaraan Pemerintahan Proses Penetapan pembentukan/ Pemerintahan Daerah DOB penetapan daerah otonom baru

11 Program/ Keluaran Hasil 0 25 Program Penataan Peningkatan Peningkatan Cibinong Meningkatnya Tertib 100 % - - 2,368,947,000 2,368,947,000 2,495,000,000 Administrasi Pemerintahan Kinerja Manajemen Administrasi Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Penyusunan Pedoman Teknis Peningkatan Peningkatan Cibinong Meningkatnya Tertib 100 % Jumlah Draft PerBup Tersedianya Pedoman 40 Kecamatan 150,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Pengaturan Kecamatan dan Kinerja Manajemen Administrasi Pedoman Teknis 45 Buku dalam rangka 17 Kelurahan berjalan Kelurahan Penyelenggaraan Pemerintahan Penyelenggaraan Pengaturan meningkatkan kinerja Pemerintahan Daerah Pemerintahan Kecamatan dan pemerintahan Daerah Kelurahan kecamatan dan kelurahan Jumlah PerBup Pedoman Teknis Pengaturan Kecamatan dan Kelurahan 45 Buku Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Peningkatan Cibinong Meningkatnya Tertib 100 % Tersedianya data dan 40 Kecamatan 300,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Pemerintahanan Kinerja Manajemen Administrasi Pemilihan Camat informasi dalam 17 Kelurahan berjalan Kecamatan/Kelurahan Penyelenggaraan Pemerintahan Penyelenggaraan Teladan rangka meningkatkan Pemerintahan Daerah Pemerintahan kinerja pemerintahan Daerah kecamatan dan Rakor Camat kelurahan Jumlah Peserta Rakor Kecamatan 2 Kali Rakor 45 Orang Lomba Kecamatan Evaluasi Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Peningkatan Cibinong Meningkatnya Tertib 100 % 10 Dokumen Tersedianya Data dan 10 Dokumen 200,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Penetapan Lokasi Kinerja Manajemen Administrasi Pemberian 100 Buku Informasi berjalan Penyelenggaraan Pemerintahan Penyelenggaraan Pertimbangan pengendalian dan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Penetapan penetapan lokasi Daerah Penataan Batas Wilayah Peningkatan Peningkatan Cibinong Meningkatnya Tertib 100 % 6 Dokumen Tersedianya data dan 1 Tahun 95,000,000 95,000, ,000,000 sedang SETDA Kabupaten Bogor Kinerja Manajemen Administrasi Fasilitasi Penetapan 60 Buku informasi dalam berjalan Penyelenggaraan Pemerintahan Penyelenggaraan Batas Administrasi penetapan dan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Kabupaten Bogor penanganan batas Daerah daerah Jumlah Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor 6 Kabupaten/Kota Pengkoordinasian/Monitoring Peningkatan Peningkatan Cibinong Meningkatnya Tertib 100 % Tersedianya data dan 40 Kecamatan 450,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Penyelenggaraan Kinerja Manajemen Administrasi Hasil Rakor informasi dalam 17 Kelurahan berjalan Pemerintahan Kecamatan Penyelenggaraan Pemerintahan Penyelenggaraan Desa/Kelurahan rangka meningkatkan Pemerintahan Daerah Pemerintahan kinerja pemerintahan Daerah Jumlah Peserta 415 Orang kecamatan dan Rakor Kepala kelurahan Desa/Lurah/BPD Pelaksanaan Bintek PATEN Jumlah Peserta dan Kecamatan yang mengikuti Bintek PATEN 120 Orang 40 Kecamatan Penyusunan Laporan Peningkatan Peningkatan Cibinong Meningkatnya Tertib 100 % Jumlah Draft LPPD Tersedianya data dan ,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Penyelenggaraan Pemerintah Kinerja Manajemen Administrasi Tahun Buku informasi berjalan Daerah (LPPD) Penyelenggaraan Pemerintahan Penyelenggaraan penyelenggara Pemerintahan Daerah Pemerintahan LPPD pemerintah daerah Daerah 48 Buku Kabupaten Bogor Tahun 2013

12 Program/ Keluaran Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Peningkatan Cibinong Meningkatnya Tertib 100 % 22 Dokumen Tersedianya data dan 1 Tahun 225,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Bidang Pertanahan Kinerja Manajemen Administrasi Evaluasi Pertanahan informasi dalam berjalan Penyelenggaraan Pemerintahan Penyelenggaraan mewujudkan tertib Pemerintahan Daerah Pemerintahan administrasi dan Daerah penanganan masalah pertanahan Kajian Pengembangan Wilayah Peningkatan Peningkatan Cibinong Meningkatnya Tertib 100 % 4 Dokumen Tersedianya data dan 2 Kelurahan 200,000, ,000, ,000,000 Baru SETDA Kinerja Manajemen Administrasi Kajian Potensi 40 Buku informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Penyelenggaraan Pengembangan perumusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Wilayah Kelurahan pengembangan Daerah wilayah kelurahan Kajian Pengembangan Wilayah Kelurahan Fasilitasi Bidang Pemerintahan Peningkatan Peningkatan Cibinong Meningkatnya Tertib 100 % 6 Dokumen Tersedianya data dan 1 Tahun 478,947, ,947, ,000,000 sedang SETDA Umum Kinerja Manajemen Administrasi Pengolahan Data informasi dalam berjalan Penyelenggaraan Pemerintahan Penyelenggaraan merumuskan Pemerintahan Daerah Pemerintahan 6 Dokumen kebijakan bidang Daerah Hasil Fasilitasi Pemerintahan Umum Bidang Pemerintahan Umum 0 26 Program Fasilitasi Peningkatan Optimalisasi Cibinong Meningkatnya 100 % ,130,559,000 11,130,559,000 11,210,000,000 Kerukunan Umat Beragama Pelayanan Penyelenggaraan Kerukunan Hidup Kehidupan Kehidupan Beragama di Sosial dan Kabupaten Bogor Fasilitasi Peningkatan Optimalisasi Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah Peserta MTQ 312 Orang Terpilihnya 52 Orang 2,301,480,000 2,301,480,000 2,310,000,000 sedang SETDA Musabaqoh Tilawatil Qur'an Pelayanan Penyelenggaraan Kerukunan Hidup Terbaik Qori/Qoriah Terbaik berjalan Kehidupan Kehidupan Beragama di Tingkat Kabupaten Sosial dan Kabupaten Bogor Jumlah Peserta 6 Group untuk mengikuti Pawai Ta'aruf MTQ Tingk.Propinsi Jawa Barat Pembinaan Mental dan Peningkatan Optimalisasi Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah 37 Meningkatnya 1 Tahun 308,479, ,479, ,000,000 sedang SETDA Spiritual Aparatur Pelayanan Penyelenggaraan Kerukunan Hidup Pengajian Mingguan Mental, Spiritual dan berjalan Kehidupan Kehidupan Beragama di Profesionalisme Sosial dan Kabupaten Bogor Jumlah 15 Aparatur Pengajian Ramadhan Jumlah 11 Pengajian Ulama Umaro Pengajian Mingguan Pengajian Ramadhan Pengajian Ulama Umaro Fasilitasi Penyelenggaraan Peningkatan Optimalisasi Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah 6 Meningkatnya 1 Tahun 475,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Hari Besar Pelayanan Penyelenggaraan Kerukunan Hidup Penyelenggaraan Mental, Spiritual dan berjalan Kehidupan Kehidupan Beragama di Peringatan Hari Profesionalisme Sosial dan Kabupaten Bogor Besar Aparatur 6 Dokumen Pelaksanaan 60 Buku Hari Besar Fasilitasi Verifikasi dan Peningkatan Optimalisasi Cibinong Meningkatnya 100 % 2 Dokumen Tersedianya data 1 Tahun 265,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Pengolahan Data Sarana Pelayanan Penyelenggaraan Kerukunan Hidup Data Sarana sarana dan prasarana 40 Kecamatan berjalan Kehidupan Kehidupan Beragama di Prasarana keagamaan di Sosial dan Kabupaten Bogor (Mesjid) Kab.Bogor

13 Program/ Keluaran Hasil 2 Dokumen Data Sarana Prasarana (Ponpes) Data Sarana Prasarana (Musholla) 2 Dokumen Fasilitasi Pemberangkatan Peningkatan Optimalisasi Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah 2 Meningkatnya 1 Tahun 800,900, ,900, ,000,000 sedang SETDA dan Pemulangan Haji Daerah Pelayanan Penyelenggaraan Kerukunan Hidup Pemberangkatan dan Fasilitasi Pelayanan berjalan Kabupaten Bogor Kehidupan Kehidupan Beragama di Pemulangan Jamaah Jamaah Haji Daerah Sosial dan Kabupaten Bogor Haji Daerah Kab.Bogor Kabupaten Kobor Jumlah Jamaah Haji 3500 Jamaah Daerah Kab. Bogor Laporan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Daerah Kab. Bogor 2 Dokumen Fasilitasi Perumusan Peningkatan Optimalisasi Cibinong Meningkatnya 100 % Meningkatnya 1 Tahun 57,950,000 57,950,000 60,000,000 sedang SETDA Kebijakan Bidang Sosial Pelayanan Penyelenggaraan Kerukunan Hidup Bahan Rumusan Kinerja dalam berjalan Kehidupan Kehidupan Beragama di Kebijakan Bidang Penanganan Masalah Sosial dan Kabupaten Bogor Sosial Sosial Penyetoran Biaya Perjalanan Peningkatan Optimalisasi Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah Petugas Haji 10 Org ONH Meningkatnya 1 Tahun 1,665,000,000 1,665,000,000 1,700,000,000 sedang SETDA Ibadah Haji (BPIH) Petugas Pelayanan Penyelenggaraan Kerukunan Hidup Daerah Kab. Bogor Plus Fasilitasi Pelayanan berjalan Haji Daerah Kehidupan Kehidupan Beragama di yang dibayarkan : 15 Org ONH Jamaah Haji Daerah Sosial dan Kabupaten Bogor Reguler Kab.Bogor Penjajakan Fasilitas di Tanah Peningkatan Optimalisasi Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah Aparatur 4 Orang Meningkatnya 1 Tahun 150,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Suci Pelayanan Penyelenggaraan Kerukunan Hidup yang melakukan Fasilitasi Pelayanan berjalan Kehidupan Kehidupan Beragama di penjajakan Fasilitas Jamaah Haji Daerah Sosial dan Kabupaten Bogor Haji di Tanah Suci Kab.Bogor Laporan Hasil Penjajakan/Survei Fasilitas Haji di Tanah Suci Fasilitasi Pengadaan Peningkatan Optimalisasi Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah Perlengkapan 3500 Buah Meningkatnya 1 Tahun 695,750, ,750, ,000,000 sedang SETDA Perlengkapan Jamaah Haji Pelayanan Penyelenggaraan Kerukunan Hidup Seragam bagi Jamaah Fasilitasi Pelayanan berjalan Kabupaten Bogor Kehidupan Kehidupan Beragama di Haji Kab.Bogor yang Jamaah Haji Daerah Sosial dan Kabupaten Bogor tersedia Kab.Bogor Jumlah Perlengkapan 3500 Buah Tas Pinggang bagi Jamaah Haji Kab.Bogor yang tersedia Fasilitasi Rapat Koordinasi Peningkatan Optimalisasi Cibinong Meningkatnya 100 % Meningkatnya 1 Tahun 49,500,000 49,500,000 45,000,000 sedang SETDA Pelayanan Penyelenggaraan Kerukunan Hidup Rakor Fasilitasi Pelayanan berjalan Kehidupan Kehidupan Beragama di Jamaah Haji Daerah Sosial dan Kabupaten Bogor Kab.Bogor

14 Program/ Keluaran Hasil Fasilitasi Silahturahmin Peningkatan Optimalisasi Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah Jamaah Haji 3500 Orang Meningkatnya 1 Tahun 63,050,000 63,050,000 65,000,000 sedang SETDA Calon Jamaah Haji Pelayanan Penyelenggaraan Kerukunan Hidup yang mengikuti Fasilitasi Pelayanan berjalan Kabupaten Bogor Kehidupan Kehidupan Beragama di silahturahmi calon Jamaah Haji Daerah Sosial dan Kabupaten Bogor jamaah haji Kab. Kab.Bogor Bogor Laporan silahturahmi calon jamaah haji Kab.Bogor Fasilitasi Peningkatan Peningkatan Optimalisasi Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah Peserta 130 Orang Meningkatnya 1 Tahun 30,150,000 30,150,000 30,000,000 sedang SETDA Kualitas Petugas Tutorial Pelayanan Penyelenggaraan Kerukunan Hidup Tutorial Manasik Haji Fasilitasi Pelayanan berjalan BINSIK Kehidupan Kehidupan Beragama di Jamaah Haji Daerah Sosial dan Kabupaten Bogor Kab.Bogor Tutorial Manasik Haji Optimalisasi Pelayanan Haji Peningkatan Optimalisasi Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah Petugas 4 Orang Meningkatnya 1 Tahun 3,992,300,000 3,992,300,000 4,000,000,000 sedang SETDA Daerah Kabupaten Bogor Pelayanan Penyelenggaraan Kerukunan Hidup Penghubung Maktab Fasilitasi Pelayanan berjalan Kehidupan Kehidupan Beragama di Jamaah Haji Daerah Sosial dan Kabupaten Bogor Jumlah 2 keg Kab.Bogor Pelayanan Jamaah Haji di Tanah Suci Penyelenggaraan Khidmatul Hujaj Jamaah Haji Kab. Bogor di Tanah Suci Fasilitasi Penanganan Peningkatan Optimalisasi Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah Jasa Petugas 20 Orang Meningkatnya 1 Tahun 230,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Pengelolaan PUSDAI Kabupaten Pelayanan Penyelenggaraan Kerukunan Hidup Pengelola PUSDAI Kinerja Pengelolaan berjalan Bogor Kehidupan Kehidupan Beragama di Kab. Bogor PUSDAI Kab. Bogor Sosial dan Kabupaten Bogor Laporan Penanganan Pengelolaan PUSDAI Kab.Bogor Fasilitasi Bimbingan Teknis Peningkatan Optimalisasi Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah Peserta yang 40 Orang Meningkatnya 1 Tahun 46,000,000 46,000,000 45,000,000 sedang SETDA Bantuan Hibah Kepada Pelayanan Penyelenggaraan Kerukunan Hidup mengikuti Bimtek Pemahaman berjalan Lembaga Kehidupan Kehidupan Beragama di Pengurus Lembaga Sosial dan Kabupaten Bogor Calon Hasil Penerima Hibah Penyelenggaraan Bimtek 0 27 Pengkoordinasian Bidang Peningkatan Peningkatan Cibinong Meningkatnya 100 % - - 2,348,414,000 2,348,414,000 2,190,000,000 Ekonomi Kinerja Manajemen Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Perekonomian Pemerintahan Daerah Daerah Pembinaan Badan Usaha Peningkatan Peningkatan Cibinong Meningkatnya 100 % Meningkatnya 1 Tahun 400,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Milik Daerah dan Lembaga Kinerja Manajemen Kinerja Laporan Pembinaan Kinerja BUMD dan berjalan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Perekonomian Perusahaan Daerah Lembaga Keuangan Pemerintahan Daerah Daerah Lembaga Keuangan Kab. Bogor Laporan Pembinaan Perusahaan Daerah Non Lembaga Keuangan Evaluasi dan Laporan Pembinaan BUMD Laporan Pelaksanaan Sinergitas Pengelola BUMD

15 Program/ Keluaran Hasil Koordinasi dan Evaluasi Peningkatan Peningkatan Cibinong Meningkatnya 100 % Meningkatnya 1 Tahun 250,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Kebijakan dan Program Kinerja Manajemen Kinerja Laporan Pelaksanaan Kinerja 8 berjalan Pembangunan Industri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Perekonomian Pembangunan Pembangunan Dunia Usaha Pemerintahan Daerah Daerah Industri dan Dunia Perekonomian Bidang Usaha Industri dan Dunia Usaha Laporan Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Promosi UKM, Industri Koordinasi, Evaluasi dan Peningkatan Peningkatan Cibinong Meningkatnya 100 % Meningkatnya 1 Tahun 328,764, ,764, ,000,000 sedang SETDA Perumusan Kebijakan Bidang Kinerja Manajemen Kinerja Data Potensi Lingkup Kinerja 7 berjalan Pengelolaan Sumber Daya Penyelenggaraan Pemerintahan Perekonomian PSDA Pembangunan Alam (PSDA) Pemerintahan Daerah Daerah Perekomian Bidang Jumlah Draft PerBup PSDA intensivikasi pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan Laporan Pengarahan Pupuk Bersubsidi Laporan Pengawasan Pupuk Bersubsidi Laporan Rekapitulasi Pemberian Hibah PSDA Proses Pendirian PT. BPRS Peningkatan Peningkatan Cibinong Meningkatnya 100 % 1 Paket Diperolehnya ijin 1 PT. BPRS 100,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Bogor Tegar Beriman Kinerja Manajemen Kinerja yang diajukan ke BI Dokumen usaha dan ijin berjalan Penyelenggaraan Pemerintahan Perekonomian sebagai persyaratan prinsip PT. BPRS Pemerintahan Daerah Daerah pengajuan ijin usaha Kab. Bogor dari Bank dan ijin prinsip PT. Indonesia BPRS Koordinasi dan Evaluasi Peningkatan Peningkatan Cibinong Meningkatnya 100 % Meningkatnya 1 Tahun 244,650, ,650, ,000,000 sedang SETDA Implementasi Revitalisasi Kinerja Manajemen Kinerja Laporan Koordinasi Kinerja 6 berjalan Pertanian dan Pembangunan Penyelenggaraan Pemerintahan Perekonomian RP3 Tingkat Pembangunan Perdesaan (RP3) Pemerintahan Daerah Daerah Kabupaten RP3 Kabupaten Bogor pelaksanaan workshop RP3 Laporan Koordinasi RP3 Tingkat Zona 8 Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan RP3 Raperbup Perbup RP3 Jumlah Peserta Sosialsiasi Perbup RP3 100 Orang Jumlah peserta Workpshop RP3 250 Orang Evaluasi Pelaksanaan Komoditi Peningkatan Peningkatan Cibinong Meningkatnya 100 % Meningkatnya 1 Tahun 165,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Unggulan dan Peningkatan Kinerja Manajemen Kinerja Laporan Evaluasi Kinerja berjalan Daya Saing Produk Penyelenggaraan Pemerintahan Perekonomian Komoditi Unggulan Perekonomian dalam Pemerintahan Daerah Daerah dan Peningkatan peningkatan komoditi Daya Saing Produk unggulan dan daya saing produk

16 Program/ Keluaran Hasil Laporan Hasil Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah dalam Peningkatan Komoditi Unggulan Proses Persiapan Pendirian Peningkatan Peningkatan Cibinong Meningkatnya 100 % 1 Paket Meningkatnya 1 Tahun 200,000, ,000, ,000,000 Baru SETDA BUMD Pariwisata Kinerja Manajemen Kinerja proses perijinan Dokumen Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Perekonomian operasional BUMD perekonomian Bidang Pemerintahan Daerah Daerah Pariwisata di Kab. Pariwisata Bogor Koordinasi Lembaga Peningkatan Peningkatan Cibinong Meningkatnya 100 % Tersedianya Data 1 Tahun 60,000,000 60,000,000 60,000,000 Baru SETDA Keuangan di Kabupaten Kinerja Manajemen Kinerja Pendataan Lembaga 15 Buku dan informasi Bogor Penyelenggaraan Pemerintahan Perekonomian Keuangan di Lembaga Keuangan Pemerintahan Daerah Daerah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan perekonomian daerah Pengkoordinasian Peningkatan Peningkatan Cibinong Meningkatnya 100 % Meningkatnya 1 Tahun 100,000, ,000, ,000,000 sedang SETDA Bidang Kebudayaan Kinerja Manajemen Kinerja laporan Koordinasi kinerja perekonomian 9 berjalan dan Pariwisata Penyelenggaraan Pemerintahan Perekonomian Bidang Kebudayaan Bidang Kebudayaan Pemerintahan Daerah Daerah dan Pariwisata dan Pariwisata Laporan Hasil Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah dalam Peningkatan Kebudayaan dan Pariwisata Pengkoordinasian Pengelolaan Peningkatan Peningkatan Cibinong Meningkatnya 100 % Meningkatnya 1 Tahun 100,000, ,000, ,000,000 Baru SETDA Sarana dan Prasarana Kinerja Manajemen Kinerja Laporan Koordinasi Kinerja Perekonomian Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Perekonomian Pengelolaan Sarana pengelolaan Pemerintahan Daerah Daerah dan Prasarana sarana dan prasarana Perekonomian perekonomian Daerah daerah Jumlah Peserta Workshop Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah 46 Orang Koordinasi dan Evaluasi Peningkatan Peningkatan Cibinong Meningkatnya 100 % Meningkatnya peran 1 Tahun 150,000, ,000, ,000,000 Baru SETDA Pelaksanaan Kebijakan Kinerja Manajemen Kinerja Laporan Koordinasi CSR dalam Community Social Penyelenggaraan Pemerintahan Perekonomian dan Evaluasi meningkatkan Responcibility (CSR) pada Pemerintahan Daerah Daerah Pelaksanaan perekonomian daerah sektor ekonomi Kebijakan CSR pada sektor Ekonomi Jumlah Peserta Workshop CSR 50 Orang Pengkoordinasian Peningkatan Peningkatan Cibinong Meningkatnya 100 % Meningkatnya 1 Tahun 100,000, ,000,000 75,000,000 Baru SETDA Perumusan Kebijakan Kinerja Manajemen Kinerja Bahan Rumusan pengembangan Pengembangan Ekonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Perekonomian Kebijakan ekonomi kreatif Kreatif Daerah Pemerintahan Daerah Daerah Pengembangan daerah Ekonomi Kreatif Daerah Fasilitasi Dewan Peningkatan Peningkatan Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah jasa tenaga 4 Orang Meningkatnya kinerja 1 Tahun 150,000, ,000, ,000,000 Baru SETDA Ketahanan Pangan Kabupaten Kinerja Manajemen Kinerja administrasi Dewan Ketahanan Bogor Penyelenggaraan Pemerintahan Perekonomian pengelola data pada Pangan Kabupaten Pemerintahan Daerah Daerah Sekretariat Dewan Bogor Ketahanan Pangan yang dibayarkan Laporan Rakor Dewan Ketahanan Pangan Kab. Bogor Rekapitulasi Data Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor 2 Dokumen

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016 UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016 NO STRATEGIS A. UTAMA 1 Meningkatnya Efektivitas 1 Tersusunnya Rumusan 3 Rumusan 1 Program Penataan Adminstrasi Kebijakan Bidang Pemerintahan Kebijakan

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2015 INDIKATOR UTAMA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2015 NO STRATEGIS INDIKATOR A. UTAMA 1 Meningkatnya Efektivitas 1 Tersusunnya Rumusan 5 Rumusan 1 Program Penataan Adminstrasi Kebijakan Bidang Pemerintahan Kebijakan

Lebih terperinci

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda

Lebih terperinci

- Pengkoordinasian kegiatan Ketatausahaan Asisten Pemerintaha. - Penyusunan Pedoman Teknis Pengaturan Kecamatan Dan kelurahan

- Pengkoordinasian kegiatan Ketatausahaan Asisten Pemerintaha. - Penyusunan Pedoman Teknis Pengaturan Kecamatan Dan kelurahan Asisten Pemerintahan Bagian Pemerintahan - Rapat Koordinasi Pejabat Daerah - Pengkoordinasian kegiatan Ketatausahaan Asisten Pemerintaha - Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah - Penyusunan Pedoman

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU

SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU : BADAN PERIZINAN TERPADU Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 16 BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL 1 16 01 Program Pelayanan Cibinong Terwujudnya - - 1,702,753,000 1,702,753,000 1,876,900,000 Administrasi

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : 4.05. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA 4.05.03. - SEKRETARIAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 201

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN Pembangunan Uoaya Mitigasi UMUM, ADMINISTRASI Infrastruktur

Lebih terperinci

Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator

Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 2,635,820,000

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : INSPEKTORAT Indikator Rencana Tahun 2013 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi 931,909,000 APBD

Lebih terperinci

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895 : INSPEKTORAT Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN kinerja manajemen UMUM, ADMINISTRASI penyelenggaraan pemerintahan KEUANGAN

Lebih terperinci

14. Anggaran program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko

14. Anggaran program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko 4. Anggaran program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko NO PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH DANA KET 3 4 Program pelayanan Administrasi Perkantoran 7.983.57.500 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Lebih terperinci

SKPD : SEKRETARIAT DPRD

SKPD : SEKRETARIAT DPRD : SEKRETARIAT DPRD Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 0 URUSAN WAJIB BIDANG Peningkatan 1. Peningkatan URUSAN OTONOMI DAERAH, Kinerja Manajemen PEMERINTAHAN UMUM, Penyelenggaraan Pemerintahan ADMINISTRASI

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 201 Organisasi/SKPD : 1.08.01.00. SEKRETARIAT BLHD Hal 1 dari 5 PROGRAM/KEGIATAN NOMOR SASARAN

Lebih terperinci

SKPD : RSUD LEUWILIANG

SKPD : RSUD LEUWILIANG : RSUD LEUWILIANG Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,685,382,000 7,685,382,000 7,293,915,251

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 04 Formulir DPASKPD. Urusan Pemerintahan :.0. OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,

Lebih terperinci

Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun Halaman 12

Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun Halaman 12 Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun 00-05 Halaman. Program Program kerja operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi organisasi. Untuk itu program kerja operasional Sekretariat

Lebih terperinci

SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 4 BIDANG URUSAN KEARSIPAN Peningkatan Peningkatan - - 6,285,901,018 6,285,901,018 3,394,491,120 Kinerja manajemen 4 01 Program

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Program 1 URUSAN WAJIB 1 22 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1 22 01 Program Pelayanan

Lebih terperinci

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH : DINAS PENDAPATAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 8 9 10 11 Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan - Optimalnya 3,161,941,904,435 - Optimalnya 3,161,941,904,435 DAERAH,

Lebih terperinci

URAIAN PENDAPATAN 0, Pendapatan Asli Daerah 0,

URAIAN PENDAPATAN 0, Pendapatan Asli Daerah 0, PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.20.03.

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN PROGRAM

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN PROGRAM Tabel : V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008-2013 PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM DATA CAPAIAN KONDISI KINERJA

Lebih terperinci

SKPD : RSUD CILEUNGSI

SKPD : RSUD CILEUNGSI : RSUD CILEUNGSI Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,236,903,000 7,236,903,000 8,684,283,600 Administrasi

Lebih terperinci

Catatan Penting Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja

Catatan Penting Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencana Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode Kinerja Program

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 08 Formulir DPAOPD. Urusan Pemerintahan : 4.05. FUNGSI PENUNJANG LAINNYA Organisasi : 4.05.0.

Lebih terperinci

Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR

Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE Program dan Kegiatan

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2013

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2013 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat, Kepegawaian dan Persandian

Lebih terperinci

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI NAMA SKPD : 1.20.03. Sekretariat Daerah KODE 1.20.03.01. Bagian Agraria Setda Kab. 707.000.000 1.000.000.000

Lebih terperinci

12. Target dan/atau capaian program dan kegiatan pada Seekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko

12. Target dan/atau capaian program dan kegiatan pada Seekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko . Target dan/atau capaian program dan kegiatan pada Seekretariat Kabupaten Mukomuko NO PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR TARGET KINERJA Program pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Kualitas Manajemen

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 207 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 4. 0 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Lebih terperinci

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 19 BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1 19 BIDANG URUSAN KESATUAN Peningkatan Peningkatan BANGSA DAN POLITIK DALAM Kinerja

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN Rp. TARGET Rp.

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN Rp. TARGET Rp. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN - TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN PROGRAM YANG ADA DI SETIAP SKPD 1 Program Penyediaan Jasa Surat Pelayanan Menyurat Dana Rp 1,000,000 562,580 56.26 Administrasi Perkantoran Jumlah surat yang surat 7,500 5,518 73.57 keluar Penyediaan Jasa

Lebih terperinci

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR Indikator Kinerja Individu Sekretaris Kecamatan Turi Jabatan : Sekretaris Kecamatan Tugas : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan

Lebih terperinci

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rancangan Awal RKPD Pagu Lokasi WAJIB I Program Pelayanan Administrasi Cibinong Terwujudnya

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan

Lebih terperinci

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan nasional Kebijakan prioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 adalah

Lebih terperinci

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA DAN STAF AHLI BUPATI

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA DAN STAF AHLI BUPATI PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA DAN STAF AHLI BUPATI BUPATI SUMBAWA Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan : 4. 0 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG SKPD Penanggung Jawab: Sekretariat Daerah Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Prakiraan Maju Ta Urusan/Bidang Urusan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA USULAN KEGIATAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2016 SKPD : SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA USULAN KEGIATAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2016 SKPD : SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA USULAN KEGIATAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2016 SKPD : SEKRETARIAT DAERAH Sumber Pendanaan No Kode Urusan / Program / Kegiatan Sasaran Volume Lokasi Prioritas APBN APBD I APBD II

Lebih terperinci

DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR SKPD : DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 20 Indikator 17 Program Peningkatan dan - Optimalnya Penerimaan 3,161,941,904,435 13,793,841,401 13,793,841,401

Lebih terperinci

SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN

SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 05 BIDANG URUSAN PENATAAN - - 5,249,001,000 5,249,001,000 5,078,173,600 RUANG 1 05 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan

Lebih terperinci

REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM

REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program dan Kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang

Lebih terperinci

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. Halaman 67

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. Halaman 67 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 2.28.56.000 0 PERKANTORAN 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Materai 230

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR SKPD : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode APBN APBD I APBD II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 URUSAN WAJIB 1 19

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN. PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE Tahun Anggaran 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN. PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE Tahun Anggaran 2015 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT Formulir DPA SKPK 2.2 Urusan Pemerintahan : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 ANGGARAN URAIAN TARGET URAIAN TARGET (RP)

PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 ANGGARAN URAIAN TARGET URAIAN TARGET (RP) PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 1 Tersedianya Jasa Surat Prosentase Surat yang Dikirim 1 Tahun Tercapainya Prosentase Surat 1 Tahun PELAYANAN ADMINISTRASI Rp 6.780.000,00 Menyurat

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1.20 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian

Lebih terperinci

WALIKOTA BATU PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 28 TAHUN 2013

WALIKOTA BATU PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 28 TAHUN 2013 SALINAN WALIKOTA BATU PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BATU, Menimbang : bahwa untuk

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 06 BIDANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 06 01 Program

Lebih terperinci

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Cirebon

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Cirebon Rencana Program dan Prioritas Kota Cirebon Kode KECAMATAN HARJAMUKTI Indikator Program/ 1.20 Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat, Kepegawaian dan Persandian 1.20.2 Program Peningkatan

Lebih terperinci

GAMBARAN UMUM OPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017

GAMBARAN UMUM OPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017 GAMBARAN UMUM OPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017 TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN (BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,

Lebih terperinci

Rencana Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015

Rencana Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 Rencana Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Tahun 2015 SKPD: Setda (Bagian Administrasi Pembangunan) Indikator Lokasi kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif Sumber Dana TOTAL ANGGARAN 1,000,900,000 1,548,900,000

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BAGIAN UMUM SETDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BAGIAN UMUM SETDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BAGIAN UMUM SETDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017 PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS BAGIAN UMUM 1. Visi Dalam rangka mewujudkan

Lebih terperinci

RENCANA AKSI ATAS KINERJA SEKRETARIAT DAERAH APBD MURNI TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA AKSI ATAS KINERJA SEKRETARIAT DAERAH APBD MURNI TAHUN ANGGARAN 2017 RENCANA AKSI ATAS KINERJA SEKRETARIAT DAERAH APBD MURNI TAHUN ANGGARAN 2017 NO SASARAN INDIKATOR SASARAN 1 Terwujudnya Kesesuaian sistem administrasi perencanaan pengadaan barang dengan jasa pelaksanaan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG Hal 1 dari 6 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan Organisasi :.0.0.0. Sekretariat Daerah DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 05 :.0. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

Lebih terperinci

KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015

KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015 KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015 Kode Prog Keg. Uraian Output Target Kinerja 1 2 3 4 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Lebih terperinci

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 19 BIDANG URUSAN KESATUAN Peningkatan 1. Optimalisasi BANGSA DAN POLITIK DALAM pelayanan penyelenggaraan NEGERI kehidupan sosial

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN SIJUNJUNG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN SIJUNJUNG RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN SIJUNJUNG Urusan : Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 06 BIDANG URUSAN PERENCANAAN 15,979,263,000 15,979,263,000 17,577,189,300 PEMBANGUNAN DAERAH 1 06 01 Program Pelayanan Administrasi

Lebih terperinci

SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN Kinerja Manajemen UMUM, ADMINISTRASI Penyelenggaraan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 05 Formulir DPASKPD. Halaman : Urusan Pemerintahan Organisasi :.0. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPRD KAB. BLORA PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Tahun Anggaran 2016 Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kode 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 01 Penyediaan

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2017 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan : 2. 2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR Penanaman

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP Kode URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 01 Program Pelayanan Administrasi 1,264,847,100 - - 1,264,847,100 1,264,847,100

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 21 Desember 2017 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN. A. Deskripsi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN. A. Deskripsi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN A. Deskripsi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Penentuan arah kebijakan pembangunan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, implementasinya harus

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG SKPD Penanggung Jawab: Kode /Kegiatan Indikator /Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Capaian Sumber Dana 1 WAJIB

Lebih terperinci

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja. Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kelumpang Lembar dari.. Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

CASCADING KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK

CASCADING KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK CASCADING KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK SASARAN Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah INDIKATOR Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja S.1 Terwujudnya Akuntabilitas

Lebih terperinci

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KECAMATAN GEDEBAGE PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2017

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KECAMATAN GEDEBAGE PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2017 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KECAMATAN GEDEBAGE PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 217 No. SASARAN KODE SKPD / URAIAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Formulir RKPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi

Lebih terperinci

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2018

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2018 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH KOTA SALATIGA SEKRETARIAT DAERAH Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767

Lebih terperinci

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD RENJA SKPD : BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2015

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD RENJA SKPD : BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2015 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD RENJA SKPD : BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 201 Indikator target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD Bagian Umum Kode 1 1 20 03 01 02 Penyelenggara an Hubungan

Lebih terperinci

BUPATI PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG

BUPATI PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG SALINAN BUPATI PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Formulir RKPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi

Lebih terperinci

INSPEKTORAT DAERAH. Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Bulan rekening jasa telephone, air, listrik, dan internet

INSPEKTORAT DAERAH. Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Bulan rekening jasa telephone, air, listrik, dan internet INSPEKTORAT DAERAH Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat materai 350 Buah jumlah kelengkapan surat menyurat

Lebih terperinci

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 KEGIATAN DANA BELANJA

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 KEGIATAN DANA BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD : KECAMATAN MURUNG NO NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PLAFON ANGGARAN LOKASI SUMBER KELUARAN HASIL NILAI (Rp)

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014 Hal 1 dari 11 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( ) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 20 NAMA FORMULIR 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG SKPD Penanggung Jawab: Kode /Kegiatan Indikator /Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Capaian Sumber Dana 1 WAJIB

Lebih terperinci

efisien dan program/kegiata akuntabel dan partisipatif

efisien dan program/kegiata akuntabel dan partisipatif Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) SEKRETARIAT DPRD TAHUN ANGGARAN 203 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

Lebih terperinci

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur Meningkatnya

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2017 Hal 1 dari 6 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 201 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 4.03. - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROGRAM, KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN RENCANA KERJA SKPD (RENJA-SKPD) TAHUN 2014 SKPD : Inspektorat Kabupaten No Kode Program / Kegiatan / Rincian Kegiatan Tujuan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.24. KEARSIPAN ORGANISASI : 1.24. KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD ) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) SEKRETARIAT DPRD TAHUN ANGGARAN 2013 DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA SKPD 2.2.1 DPPA SKPD

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 : CAMAT RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 : CAMAT RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR . PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KECAMATAN RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda

Lebih terperinci