Pembukaan Audit Dalam : 16 Julai Proses Pengauditan : Julai Penyediaan Laporan Audit Dalam : Julai 2013

dokumen-dokumen yang mirip
SKOP AUDIT. Semakan dokumen Sistem Pengurusan Kualiti. Tindakan susulan terhadap hasil dapatan Audit Dalam dan Audit SIRIM

LAPORAN PENUTUP AUDIT DALAM PERPUSTAKAAN UTM KETUA JUR KETU

PTSS PK PS 07 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA PASUKAN AUDIT PENGARAH JAWATAN DALAMAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

SEKSYEN 8 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN

LAPORAN PERLAKSANAAN DAN PENCAPAIAN OBJEKTIF KUALITI JULAI DISEMBER 2009

Apa Itu ISO? organisasi dari seluruh dunia Bertanggungjawab mewujudkan standard di negeri masing-masing. beribu pejabat di Geneva Switzerland.

Minit Mesyuarat Penutupan Audit Dalam 2013 Tarikh : 31 Julai 2013 (Rabu) Masa : pagi Tempat : Bilik Mesyuarat PSZ

SEKSYEN 8 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN

AGENDA 5.5 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN

LAPORAN PERLAKSANAAN DAN PENCAPAIAN OBJEKTIF KUALITI BAHAGIAN PERKHIDMATAN MAKLUMAT JANUARI-JUN Prosedur Objektif Kualiti Pencapaian Catatan

LAPORAN PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN OBJEKTIF KUALITI JULAI - DISEMBER 2009

LAPORAN PELAKSANAAN SISTEM KUALITI DAN PENCAPAIAN OBJEKTIF KUALITI JANUARI-JUN 2008 BAHAGIAN PEMBANGUNAN AUTOMASI

LAPORAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI

PTSS PK PS 11 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PEGAWAI TINDAKAN PENGARAH JAWATAN PEMBETULAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

SPK ISO 9001:2000 FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA PENGUKURAN, ANALISIS DAN PEMBAIKAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2000

Apakah ISO? pengujudan piawai antarabangsa. yang bermaksud sama rata, seragam.

LAPORAN PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN OBJEKTIF KUALITI JULAI - DISEMBER 2008

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN

TAKLIMAT KETUA PUSTAKAWAN TEMPAT : BILIK SEMINAR 3, PSZ

POLITEKNIK MUADZAM SHAH

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1.1 UNIT PEROLEHAN UNIT JURNAL DAN MEDIA ELEKTRONIK UNIT KOLEKSI KHAS UNIT HADIAH DAN PERTUKARAN 5-6

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OBJEKTIF KUALITI ANGKASA

TAKLIMAT WAKIL PENGURUSAN DI MESYUARAT PEMBUKAAN AUDIT DALAM PERPUSTAKAAN SULTANAH ZANARIAH 23 MEI PETANG

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004

TARIKH: 14 JULAI 2014

AGENDA 7: KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI MENYATAKAN RISIKO DAN PELUANG LAPORAN KETUA BAHAGIAN BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI PERKHIDMATAN

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA

10 KLAUSA ISO 9001:2015

seluruh dunia. Ditubuhkan pada 27 Februari 1947 dan beribu pejabat ISO 9000 kini digunakan di lebih 150 buah negara di dunia.

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P005 PROSEDUR KAWALAN KETAKAKURAN, TINDAKAN PEMBETULAN, DAN TINDAKAN PENCEGAHAN

AUDIT DALAMAN PMM-PK-PS-07

POLITEKNIK KOTA BHARU

LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2004 TAHUN 2015

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

KLT-PK-04 MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P009. PROSEDUR PENYELENGGARAAN BAHAN Tarikh: 30/05/2014

BAHAGIAN PEMBANGUNAN AUTOMASI PERPUSTAKAAN SULTANAH ZANARIAH

KLT-PK-02 AUDIT DALAMAN

MENGURUSKAN PERMOHONAN SPP DAN PEMBAHARUAN BAHAN DARIPADA UTeM KEPADA PERPUSTAKAAN LUAR

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM.(P).04

KANDUNGAN 1 PEMBANGUNAN PERJANJIAN TAHAP PERKHIDMATAN (PTP) UNTUKPERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN FASILITI DI UTM

Bagi Skop: Program Pelaksanaan Pengajian Prasiswazah Sepenuh Masa

PERSEDIAAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PENGENDALIAN MESYUARAT

PROSEDUR TINDAKAN PEMBETULAN

KAPS-04 Kod Amalan Sumber Pembelajaran dan Pengajaran Pasca Siswazah SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH (SPS)

Nota: Senarai Semak ini perlu dibaca bersama Standard dan Juruaudit dinasihatkan tidak terlalu terikat kepada senarai semak ini.

do: !0, MANUAL KUALITI Bilangan Semakan : 0 Tarikh : angkasa DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH HAJI NASIR KHAN YAHAYA KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF

LAPORAN PELAKSANAAN SISTEM KUALITI DAN PENCAPAIAN OBJEKTIF KUALITI JANUARI-JUN 2007 JABATAN PEMBANGUNAN AUTOMASI

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).06

HUSM/LCD/QP-03 AUDIT DALAMAN MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

SURAT PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 2002

PENGURUSAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI. Kod Dokumen: UPM/ISMS/PGR/P004

TINDAKAN SUSULAN MINIT MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).05

SPESIFIKASI TUGAS JAWATANKUASA MAJLIS KUALITI (MKI) INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

LAPORAN KETUA JURUAUIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 TAHUN 2013

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT.

PROSEDUR MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).08

LAPORAN PERLAKSANAAN DAN PENCAPAIAN OBJEKTIF KUALITI BAHAGIAN PEMBANGUNAN AUTOMASI PERPUSTAKAAN SULTANAH ZANARIAH

PENGURUSAN. PROSEDUR KOMUNIKASI Tarikh: 20/02/2014

PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN

1. Pilih dan lantik pasukan Juruaudit Dalaman, Ketua Juruaudit dan adakan latihan.

LAPORAN KETUA JURUAUIT DALAM UPM 2012 SPK UPM SATU PENSIJILAN MS ISO9001:2008

ANALISA DATA. PK.UniMAP.(P).13

AGENDA (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN KUALITI

LAPORAN PELAKSANAAN SISTEM KUALITI DAN PENCAPAIAN OBJEKTIF KUALITI JULAI - DISEMBER 2007 JABATAN PEMBANGUNAN AUTOMASI

PENGENDALIAN MAKLUMBALAS PELANGGAN

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PROSEDUR AUDIT DALAM. PK.UiTM.CNS(P).03

LAPORAN LAWATAN KE PUSAT SUMBER FAKULTI

SENARAI SEMAK AUDIT. FASAL ISO Manual Kualiti. PERKARA UNTUK DIPERIKSA (Dirancang sebelum audit) PENEMUAN / APA YANG DILIHAT

PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN

LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR ISO 14001:2004 TAHUN 2015

BAHAGIAN EMPAT. Taksiran Prestasi dan Keberkesanan

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA

LAPORAN PERLAKSANAAN DAN PENCAPAIAN OBJEKTIF KUALITI JABATAN PERKHIDMATAN MAKLUMAT JANUARI-JUN Prosedur Objektif Kualiti Pencapaian Catatan

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

AGENDA 4: PERUBAHAN ISU LUARAN DAN DALAMAN UNIVERSITI YANG RELEVAN TERHADAP SPK LAPORAN KETUA BAHAGIAN BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI PERKHIDMATAN

PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN. PK.UiTM.(P).06 DISEMAK OLEH -.:--- (Prof Emeritus Dato' Dr. assan Said) Naib Canselor UiTM

MINIT MESYUARAT JABATAN PERKHIDMATAN MAKLUMAT (JPM) BIL. 3/2006

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM. (P).04

DASAR PENGURUSAN REKOD KERAJAAN

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

KLT-PK-01 KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI

- i - ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1.0 LAPORAN PENCAPAIAN OBJEKTIF KUALITI 1.1 UNIT PEROLEHAN 1. Lampiran UNIT JURNAL DAN MEDIA ELEKTRONIK 2-5

SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen : UPM/ISMS/SOK/P001 PROSEDUR PELAN TINDAK BALAS INSIDEN ICT

PERPUSTAKAAN SULTANAH ZANARIAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SENARAI TUGAS PUSTAKAWAN S44 PK(PT1)

PENGENDALIAN MESYUARAT

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

AGENDA 5: PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK 5.3 Pencapaian Objektif Kualiti SPK LAPORAN WAKIL PENGURUSAN

STANDARD AUDIT DALAM UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. 1.1 Tujuan Standard Audit Dalam adalah untuk:

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001

PROSEDUR KUALITI TERAS PENGENDALIAN MAKMAL PENGAJARAN PEMBELAJARAN PENGENDALIAN MAKMAL

Transkripsi:

PEMBENTANGAN LAPORAN AUDIT DALAM 2013 PERPUSTAKAAN SULTANAH ZANARIAH Oleh: KETUA JURUAUDIT DALAM

Pembukaan Audit Dalam : 16 Julai 2013 Proses Pengauditan : 16 24 Julai 2013 Penyediaan Laporan Audit Dalam : 25-30 Julai 2013 Pengauditan di PSZ UTM Kuala Lumpur : 22 Julai 2013 Mesyuarat Penutup Audit Dalam : 31 Julai 2013 Follow-up Audit Dalam : 30 Ogos 2013

NCR Elemen = 7 Isu = 12 4 57% 3 43% PSZKL PSZJB 8 67% 4 33% PSZKL PSZJB

OFI ELEMEN = 24 ISU = 58 8 33% 13 22% 16 67% PSZKL PSZJB 45 78% PSZKL PSZJB

4 NCR 2013 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 3 3 1 1 WP BTK BPS BPM BKL 0.5 0 WP BTK BPS BPM BKL

OFI 2013 14 13 12 11 11 10 8 6 6 5 8 4 2 1 1 1 1 0 WP BTK BRI BSP BPS BPM BPK BPA BKL BPT

8 8 8 7 6 5 4 3 4 4 NCR 2012 NCR 2013 2 1 0 PSZKL PSZJB

60 50 55 45 40 30 20 21 13 2012 2013 10 0 PSZKL PSZJB

Elemen Keterangan NCR OFI 4.1 Keperluan Am (Nota 3 : Kawalan Terhadap Proses Outsourcing) - 1 4.2.3 Kawalan Dokumen - 7 4.2.3 (a) Kawalan Dokumen (Meluluskan Dokumen Yang Mencukupi Keperluan Sebelum Dokumen Itu Dikeluarkan) - 1 4.2.3 (d) Kawalan Dokumen (Memastikan Versi Yang Relevan Bagi - 1 Dokumen Yang Digunapakai Tersedia Di tempat Digunakan) 4.2.4 Kawalan Rekod 2 6 5.4.1 Objektif Kualiti - 8 5.5.3 Komunikasi Dalaman 1 1 6.2.2 Kompetensi, Latihan dan Kesedaran - 1 6.3 Prasarana - 1 6.4 Persekitaran Kerja - 2 7.2.3 Komunikasi Pelanggan - 1 7.4.1 Proses Pembelian 4 -

Elemen Keterangan NCR OFI 7.5.1 Kawalan Pengeluaran dan Penyediaan Perkhidmatan 1 5 7.5.1(b) Kawalan Pengeluaran dan Penyediaan Perkhidmatan (Adanya 3 arahan Kerja, Jika Perlu) 7.5.1(c) Kawalan Pengeluaran dan Penyediaan Perkhidmatan - 1 (Penggunaan Peralatan Yang Bersesuaian) 7.5.1(e) Kawalan Pengeluaran dan Penyediaan Perkhidmatan - 1 (Pelaksanaan Pemantauan Dan pengukuran)) 7.5.1(f) () Kawalan Pengeluaran dan Penyediaan Perkhidmatan 1 (Pelaksanaan Pelepasan Produk, Aktiviti Hantar Serah Dan Selepas Hantar Serah produk) 7.5.3 Pengenalpastian dan Kebolehkesanan - 2 8.2.3 Pemantauan dan Pengukuran Proses 1 8 8.3 (a) Kawalan Produk Tak Akur (Mengambil Tindakan Menghapuskan Ketakakuran Yang Dikesan) 1-8.4 Analisis Data 2 5 8.5.1 Penambahbaikan Berterusan - 2 Jumlah keseluruhan 12 58

Bahagian Prosedur NCR OFI Prosedur Kawalan Dokumen dan Data 1 1 Prosedur Latihan 0 2 Prosedur Penyenggaraan Bangunan PSZ 1 3 Prosedur Mengurus Pembelian Harta Tetap, Inventori, Perkhidmatan dan Bahan 2 1 Prosedur Mengkatalog dan Memproses Bahan 0 1 Prosedur Mendeposit Bahan UTM-IR 0 1

Bahagian Prosedur NCR OFI Prosedur Penyenggaraan dan Membaikpulih Perkakasan Perkomputeran 0 1 Prosedur Mengurus Pembelian Buku dan Bahan Pandang Dengar 0 3 Prosedur Mengurus Perolehan Bahan Khas 1 3 Prosedur Mengurus Pembelian Jurnal dan Media Elektronik 2 5

Bahagian Prosedur NCR OFI Prosedur Penerbitan Buku Panduan Perpustakaan 0 1 Prosedur Penerbitan Buletin Perpustakaan 1 0 Prosedur Perkhidmatan Halaman Kandungan 0 2 Prosedur Menguruskan Perkhidmatan Interlibrary Loan (Pembekalan ILL Oleh PSZ Kepada PSZ Cawangan Dan Institusi Luar) Prosedur Menguruskan Perkhidmatan Interlibrary Loan (Permohonan ILL Oleh PSZ Kepada PSZ Cawangan Dan Institusi Luar) Prosedur Perlaksanaan Kelas Kemahiran Pencarian Maklumat 0 1 0 2 0 2

Bahagian Prosedur NCR OFI Prosedur Menguruskan Peminjaman Bahan 0 2 Prosedur Menguruskan Pemulangan Bahan 0 2 Prosedur Menguruskan Penyusunan Buku 0 3 Prosedur Penyenggaraan dan Pemulihan Bahan dan Alat Media 0 2 Prosedur Penjilidan Bahan Perpustakaan 0 2 Prosedur Perkhidmatan Bantuan Pencarian Maklumat Melalui Pangkalan Data Prosedur Pengurusan Bengkel Kemahiran Pencarian Maklumat Penyelidikan 0 4 0 1

Bahagian Prosedur NCR OFI Prosedur Pengendalian Maklumbalas Perkhidmatan Perpustakaan Prosedur Mengurus Pembelian Buku bagi Perpustakaan Cawangan SPACE 0 2 0 2 Prosedur MenguruskanPenyusunanBuku k 0 1 Prosedur Mengkatalog dan Proses Bahan bagi Perpustakaan Cawangan SPACE 1 1 Prosedur Menguruskan Peminjaman Bahan 1 1 Prosedur Menguruskan Pemulangan Bahan 2 1 Prosedur Menguruskan Perkhidmatan Inter Library Loan (ILL drp PSZ kpd PSZ Cawangan dan Institusi luar) 0 2 Prosedur Mengurus Pembelian Buku bagi Koleksi PSZKL 0 4

NCR dan OFI dikeluarkan oleh Juruaudit Dalam dengan mengunakan Borang Permintaan Tindakan Pembetulan (PSZ27.6a(Pin.1/2011)

Ketua Bahagian perlu memberi perhatian serius terhadap aktiviti yang tak akur (NCR) dan aktiviti yang cenderung ke arah ketidakpatuhan. Kt Ketua Bh Bahagian perlu memberi lbih lebih penekanan terhadap kefahaman dalam analisa data, kenyataan objektif kualiti, kawalan dan pemantauan proses/produk serta keperluan proses yang didokumenkan.

NCR 4.2.4 - Kawalan Rekod Kualiti (2) 553 5.5.3 - Komunikasi i Dalaman (1) 7.4.1 - Proses pembelian (4) 751 7.5.1 - Kawalan ke atas Produk & Perkhidmatan (1) 8.2.3 - Pemantauan dan Pengukuran Proses (1) 8.3 (a) ()-Kawalan Produk Tak Akur (Mengambil Tindakan Menghapuskan Ketakakuran Yang Dikesan) (1) 8.4 - Analisis Data (2)

OFI yang perlu diberi perhatian supaya ia tidak menjejaskan SPK PSZ secara keseluruhan. 4.1 - Keperluan Am (Nota 3 : Kawalan Terhadap Proses Outsourcing) (1) 423 4.2.3 - Kawalan Dokumen (7) 4.2.3 (a) - Kawalan Dokumen (Meluluskan Dokumen Yang Mencukupi Keperluan Sebelum Dokumen Itu Dikeluarkan) (1) 4.2.3 (d) - Kawalan Dokumen (Memastikan Versi Yang Relevan Bagi Dokumen Yang Digunapakai Tersedia Di tempat Digunakan) (1) 4.2.4 - Kawalan Rekod Kualiti (6) 5.4.1 - Objektif Kualiti (8) 5.5.3 Komunikasi Dalaman (1) 622 6.2.2 - Kompetensi, Latihan dan Kesedaran (1)

6.3 Prasarana (1) 64 6.4 Persekitaran Kerja (2) 7.2.3 Komunikasi Pelanggan (1) 7.5.1 Kawalan Pengeluaran dan Penyediaan Perkhidmatan (8) 751( 7.5.1(c) - Kawalan Pengeluaran dan Penyediaan Perkhidmatan (Penggunaan Peralatan Yang Bersesuaian) (1) 7.5.1(e) - Kawalan Pengeluaran dan Penyediaan Perkhidmatan (Pelaksanaan Pemantauan Dan pengukuran)(1) 7.5.1(f) - Kawalan Pengeluaran dan Penyediaan Perkhidmatan (Pelaksanaan Pelepasan Produk, Aktiviti Hantar Serah Dan Selepas Hantar Serah produk)(1) 753 7.5.3 - Pengenalpastian dan Kebolehkesanan (2) 8.2.3 - Pemantauan dan Pengukuran Proses (8) 8.4 Analisis Data (5) 851 8.5.1 Penambahbaikan Berterusan (2)

Keadaan penyimpanan bahan galerium tidak diurus dengan sistematik sebagaimana keperluan di bawah klausa 753 7.5.3. Bahan 30000010257809 & 30000010257810 yang telah dikatalog pada 10 November 2011 tidak mempunyai barkod serta no. panggilan pada bahan. Cadangan: Didokumenkan proses pengurusan bahan galerium.

Bahan SEGERA MJIIT lewat dihantar dan tidak memenuhi keperluan di bawah klausa 7.5.1 (f). Bungkusan bahan SEGERA dihantar dari BPT ke BTK pada 19/4/2013. Bahan diterima hanya pada 2/5/2013. Bungkusan ini dikesan dihantar bersama-sama 4 bungkusan bahan biasa ke BPO pada 22/4/2013 sedangkan bahan SEGERA perlu dihantar berasingan melalui pos ekspress. Kaedah pemantauan bagi pengendalian bahan/surat perlu diwujudkan dk oleh BTK. Cadangan: Didokumenkan proses pengurusan penghantaran bungkusan di PSZJB dan PSZ UTMKL.

Walau bagaimanapun, PSZ telah melaksana dan mengekalkan SPK serta sentiasa berusaha membuat penambahbaikan berterusan bagi aktiviti yang terlibat secara langsung dengan perkhidmatan dan penghasilan produk.