Daftar Periksa Audit SMM ISO 9001:2008. Memeriksa Ada struktur organisasi

dokumen-dokumen yang mirip
Rekapitulasi Persyaratan (Standar) SMM ISO 9001:2008

Checklist AIM UKPA Siklus 11 Tahun 2012

5. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN 6. MANAJEMEN SUMBER DAYA 7. REALISASI PRODUK 8. PENGUKURAN,ANALISA & PERBAIKAN

-1- DOKUMEN STANDAR MANAJEMEN MUTU

Checklist AIM UKPA Siklus 11 Tahun 2012

KLAUSUL-KLAUSUL DALAM DOKUMEN ISO 9001

DAFTAR ISI. ABSTRAK...i. PRAKATA...iii-vi. DAFTAR ISI...vii-xiv. DAFTAR LAMPIRAN...xv BAB I PENDAHULUAN Maksud dan Tujuan Penelitian.

ISO 9001:2000. Persyaratan-persyaratan Sistem Manajemen Mutu

Checklist Audit Mutu ISO 9001:2008

Checklist AIM UKPA Siklus 11 Tahun 2012

Q # Pertanyaan Audit Bukti Audit 4 Konteks Organisasi 4.1 Memahami Organisasi dan Konteksnya

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI

BAB III PEMBAHASAN. 3.1 Tinjauan Teori

Menyetujui untuk diterbitkan Pada Tanggal 13 Oktober Oleh

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi

PERSYARATAN ISO 9001:2008 (KLAUSUL 7 8)

ZAKIYAH Badan Standardisasi Nasional. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum Bandung, 13 Juni 2007

Sistem manajemen mutu Persyaratan

BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN

Checklist AIM UKPA Siklus 11 Tahun 2012

Manual Mutu UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2010

PROSEDUR KERJA Tanggal Revisi : 19 April 2011 Pengendalian Dokumen Tanggal Berlaku : 26 April 2011 Kode Dokumen : PK STEKPI PPMA 001/R2

Tinjauan Manajemen. Oktober 2011

Manual Mutu Daftar Revisi dan Daftar Isi BAB 1 BAB DAFTAR REVISI DOKUMEN. Revisi Tanggal. Uraian Revisi. Revisi BAB 2. Revisi.

Manual Mutu. Jurusan Keperawatan. Jurusan S1 Keperawatan

DAFTAR IS Latar Belakang ldentifikasi Masalah Perumusan Masalah...;...

PEDOMAN MANAJEMEN MUTU UPT PUSKESMAS II NEGARA No Kode : Terbitan : No Revisi : Tgl Mulai Berlaku : Halaman :

SPMI dan ISO 9001:2008

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

TL-4103 Manajemen Teknik Lingkungan AUDIT LINGKUNGAN

ANALISIS PENERAPAN ISO TS DALAM PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL PADA PT HONDA LOCK INDONESIA

Sistem manajemen mutu Persyaratan

Manual Mutu. Jurusan Teknik Pengairan

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA STASIUN METEOROLOGI KELAS I FRANS KAISIEPO BIAK PEDOMAN MUTU PEDOMAN MUTU

Borang Laporan Audit dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement CAR) PS S1 Teknik Sipil

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Manual Mutu JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

UNSUR KEGIATAN PENGEVALUASIAN PENGELOLAAN LABORATORIUM BESERTA JENIS PEKERJAANYA

12/10/2008. Sachbudi Abbas Ras Model ISO 9001:2008. Hak Cipta pada Sachbudi Abbas Ras

PERSYARATAN ISO 9001 REVISI 2008 HANYA DIGUNAKAN UNTUK PELATIHAN

Borang Laporan Audit dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement CAR)

Tinjauan Manajemen Januari 2014

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai

PEDOMAN MUTU TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN

Manual Prosedur Tinjauan Manajemen

BAB III METODOLOGI. 3.1 Metodologi

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAGEMEN II TAHUN 2016

J udul Dokumen : R IWAYAT REVISI MANUAL SISTEM MANAJEMEN K3 MANUAL K3 M - SPS - P2K3. Perubahan Dokumen : Revisi ke Tanggal Halaman Perubahan

MANUAL MUTU. Laboratorium Biosains Universitas Brawijaya Malang Batch PDF Me

PEDOMAN MUTU REALISASI KEGIATAN LAYANAN

Manual Mutu Jurusan Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya

BAB II PROSES BISNIS PT. INDONESIA POWER UBP KAMOJANG

BAB 4 HASIL dan ANALISIS PENELITIAN

LAMPIRAN LEMBAR OBSERVASI PADA PDAM TIRTANADI MEDAN : JALAN SISINGAMANGARAJA NO. 1 MEDAN. Kode Klausul Terlaksana Tidak

Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement CAR)

Sistem Manajemen Mutu Sarana Pelayanan Kesehatan

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen 20 Juni 2012

Lampiran 1. Perancangan Sistem Manajemen Mutu. Pada PT. Garuda Indonesia. Pedoman Mutu. Sistem Manajemen Mutu Perusahaan

ISO 1001 By: Ryan Torinaga

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

PEDOMAN MUTU PT YUSA INDONESIA. Logo perusahaan

PERSYARATAN ISO 9001:2008 (KLAUSUL 4 6)

MANUAL MUTU PROGRAM MAGISTER ARSITEKTUR LINGKUNGAN BINAAN

Lembar Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015 Di PPID LAPAN

LAPORAN TINJAUAN MANAJEMEN

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAGEMEN I TAHUN 2016

BAB II KERANGKA TEORI Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: Pengertian Mutu

BAB III KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

BAB 2 LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI

BAB V SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

Standard Operating Procedure Tinjauan Manajemen

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI GUGUS JAMINAN MUTU

INTERNAL AUDIT K3 TJIPTO S.

MIA APRIANTHY ( )

Manual Mutu Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

KRITERIA SNI AWARD 2015

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI MANUAL MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA

PROSEDUR MUTU SISTEM Universitas Nusa Cendana TINJAUAN MANAJEMEN (02)

LAMPIRAN 1 SISTEM MANAJEMEN MUTU (SMM) DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

Manajemen Konstruksi

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN. Implementasi kebijakan mutu di SMKTI Bandar Lampung dilaksanakan

Pengelolaan Keluhan Pelanggan/E-Complaint Dalam Perspektif Manajemen Mutu

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen November 2012

MEMAHAMI PERSYARATAN ISO 9001:2008 By: Erfi Ilyas

A.1. Perolehan harapan pelanggan terkait kualitas lulusan dari pengguna lulusan, asosiasi profesi dan alumni

KAN-G-XXX Nomor terbit: 1 Mei 2013

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN Oleh : Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri (cevest or id)

MANUAL PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN

Kepemimpinan & Komitmen

PROSEDUR AUDIT INTERNAL SISTEM MUTU DAN SAFETY

PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI (PM-STT )

MANUAL MUTU (QUALITY MANUAL) ISO 9001 : 2008 LABORATORIUM SENTRAL ILMU HAYATI UNIVERSITAS BRAWIJAYA. Disiapkan oleh : Manajer Administrasi

MANUAL PROSEDUR. Penanganan Keluhan dan Evaluasi Kepuasan Pelanggan

Transkripsi:

Daftar Periksa Audit SMM ISO 9001:2008 Nomor Substansi Persyaratan Yang Diperiksa Klausul 4.1. Persyaratan umum organisasi seperti : struktur organisasi, bisnis proses organisasi, urutan proses, criteria untuk setiap input, output dari setiap proses. Dokumen Yang Diperiksa/ Cara Memeriksa Ada struktur organisasi Ada detil bisnis proses Ada kriteria input dan output setiap proses Ada prosedur perbaikan berkesinambungan Contoh : criteria MABA, perencanaan proses PBM, spesifikasi lulusan (kompetensi). Prosedur evaluasi. Demikian juga untuk proses penelitian, pengabdian, layanan ilmiah, dsb. Ada manual mutu, kebijakan mutu, sasaran mutu 4.2.1. Persyaratan dokumentasi organisasi Ada rekaman yang dipersyaratkan ISO 9001:2008 (lihat file Guide Pengendalian Rekaman), Rekaman selain itu yang organisasi. 4.2.2. Isi manual mutu Ada lingkup penerapan dan pengecualian berikut alasannya, 6 prosedur wajib yang disyaratkan atau yang setara dengan itu, urutan dan interaksi proses dalam MM. 4.2.3. Pengendalian dokumen Ada prosedur pengendalian dokumen dan kesesuaian penerapannya. 4.2.4. Pengendalian rekaman Ada prosedur pengendalian rekaman dan lihat file Guide Pengendalian Rekaman, pastikan semua rekaman yang tersedia. 5.1. Komitmen pimpinan puncak Apakah top manajemen dan jajaran pimpinan hadir dalam manajemen review, periksa agenda acara, topic yang dibahas, hasil dan rekomendasi tindak lanjut (lihat guide manajemen review) 5.2. Fokus pelanggan Ada criteria kelulusan sesuai dengan spesifikasi lulusan, ambil sampel 2-3 lulusan, cek evaluasi beberapa MK tingkat akhir. 5.3. Kebijakan mutu Periksa kesesuaian kebijakan mutu dengan tujuan organisasi (visi-misi),

sasaran yang ingin dicapai cukup jelas tersirat, ambil 2-3 sampel untuk mengetahui pemahaman anggota organisasi thd kebijakan mutu org. Periksa apakan kebijakan mutu tsb sudah pernah ditinjau ulang. (Forum untuk meninjau ulang adalah di manajemen review) 5.4.1. Sasaran mutu Kesesuaiannya dengan tujuan organisasi, Sasaran mutu yang yang komprehensif harus muncul di MM. Sasaran mutu harus mewakili semua fungsi (bisnis proses organisasi) dan ditetapkan disetiap jenjang organisasi. 5.4.2. Perencanaan SMM Kesesuaian perencanaan SMM apakah sesuai dengan persyaratan SMM (4.1.). Intinya memeriksa sinkronisasi kebijakan mutu, sasaran mutu, rencana mutu dan implementasinya seperti slide no 47. 5.5.1. Tanggungjawab dan wewenang Kesesuaian tupoksi sesuai dengan struktur organisasi. Tupoksi dipahami oleh setiap anggota organisasi. 5.5.2. Wakil manajemen Laporan MR kepada pimpinan puncak tentang kinerja implementasi SMM,. Sosialisasi persyaratan pelanggan kepada anggota organisasi 5.5.3. Komunikasi internal Pola komunikasi internal yang diterapkan di organisasi, apakah sudah efektif. 5.6.1. 5.6.2. 5.6.3 Tinjauan manajemen Periksa apakah top manajemen benar2 memanfaatkan forum rapat tinjauan manajemen sebagai sarana untuk memantau kinerja organisasi, lihat guide manajemen review. Lihat laporan tinjauan manajemen, pastikan semua butir yang diminta dalam klausul ini sudah terpenuhi. Lihat apakah rekomendasi atau tindak lanjut dalam laporan tinjauan manajemen sudah sesuai dengan masalah yang ada (temuan audit, keluhan pelanggan). 6.1. Manajemen sumber daya Periksa perencanaan anggaran untuk realisasi produk dan implementasi SMM, periksa alokasi SDM untuk realiasi produk dan implementasi SMM.

6.2.2. SDM Periksa apakah unit kerja memiliki rencana pengembangan SDM, melakukan pemetaan kompetensi SDM, melakukan gap analisis, cek apakah kompetensi dalam serdos cocok dengan MK yang diajarkan. SDM meliputi semua unsure unit kerja : akademik, penunjang dan administrasi. Periksa apakah ada training plan. Evaluasi pasca pelatihan dan rekamannya. 6.3. Infrastruktur Inventarisasi kebutuhan infrastruktur untuk realisasi produk, yang meliputi semua kebutuhan sarana dan prasarana. Periksa prosedur pemeliharaan 6.4. Lingkungan Kondisi lingkungan yang dibutuhkan untuk realisasi produk. 7.1. Perencanaan realisasi produk Ada sasaran mutu dan persyaratan produk Ada detil tahapan proses dan dokumentasinya Ada kegiatan verifikasi, validasi, pemantauan, pengukuran, inspeksi dan pengujian yang untuk memenuhi kriteria penerimaan produk. Ada rekaman yang. 7.2.1. Penentuan persyaratan terkait produk Ada persyaratan pelanggan (wajib, eksplisit, implicit, laten) Ada peraturan dan UU yang berlaku bagi produk/ jasa. Ada persyaratan lain yang dianggap perlu oleh organisasi. 7.2.2. Tinjauan persyaratan terkait produk Ada tinjau ulang persyaratan 7.2.1. lihat bukti dokumentasinya. 7.2.3. Komunikasi dengan pelanggan Ada informasi produk/ layanan Ada umpan balik konsumen, komplain 7.3.1. Desain dan pengembangan Untuk unit akademik : ada metode dan prosedur pengembangan kurikulum, silabus, RPKPS, bahan ajar, metode penyampaian, metode evaluasi. Ada review, verifikasi, validasi, yang sesuai untuk setiap tahapan. Ada tanggungjawab dan wewenang dalam desain dan pengembangan. 7.3.2. Masukan desain dan pengembangan Ada persyaratan fungsional dan persyaratan kinerja Ada persyaratan peraturan dan UU

yang berlaku Ada persyaratan lain yang penting bagi desain dan pengembangan. 7.3.3. Luaran desain dan pengembangan Output desain dan pengembangan harus sesuai dengan persyaratan input. Menjadi acuan dalam pembelian dan penyediaan layanan. Ada kriteria penerimaan produk 7.3.4. Tinjauan desain dan pengembangan Ada evaluasi output desain dan pengembangan dalam memenuhi persyaratan produk Ada identifikasi masalah dan tindakan yang Ada rekaman yang 7.3.5. Verifikasi desain dan pengembangan Ada tindakan untuk memastikan bahwa output desain dan pengembangan telah memenuhi persyaratan input desain dan pengembangan. 7.3.6. Validasi desain dan pengembangan Ada tindakan untuk memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan desain yang dikembangkan. 7.3.7. Pengendalian perubahan desain dan pengembangan Ada prosedur perubahan terhadap disain dan pengembangandan harus direview, diverivikasi dan divalidasi untuk memastikan perubahan tidak akan menurunkan kinerja produk. 7.4.1. Proses pembelian Ada kriteria seleksi, evaluasi dan reevaluasi pemasok. 7.4.2. Informasi pembelian Ada informasi spesifikasi produk yang akan dibeli. 7.4.3. Verifikasi produk yang dibeli Ada kegiatan pemeriksaan untuk memastikan produk yang dibeli sesuai dengan persyaratan/ spesifikasi pembelian. 7.5.1. Pengendalian penyediaan layanan Ada informasi karakteristik layanan Ada instruksi kerja yang Ada penggunaan peralatan yang Ada peralatan pemantauan

Ada implementasi pemantauan Ada implementasi penyampaian produk 7.5.2. Validasi prosespenyediaan layanan Ada tindakan/ prosedur untuk memastikan kemampuan proses dalam mencapai hasil yang direncanakan. 7.5.3. Identifikasi dan mampu telusur Ada metode untuk identifikasi setiap layanan dan produk yang dihasilkan. 7.5.4. Properti pelanggan Ada prosedur/ ketentuan untuk menangani property pelanggan. 7.5.5. Preservasi produk Ada prosedur/ ketentuan untuk menangani preservasi produk, missal prosedur penyimpanan soal ujian. 7.6. Pengendalian pemantauan dan peralatan pengukuran Ada prosedur/ ketentuan untuk melakukan pemantauan. Ada validasi alat ukur, missal soal ujian Mampu telusur alat ukur ke standar nasional/ internasional, benchmark standar evaluasi ke konsorsium bidang ilmu nasional/ internasional. 8.1. Pengukuran, analisis, perbaikan Ada prosedur/ ketentuan pemantauan Hasil pemantauan dianalisis Digunakan untuk perbaikan proses 8.2.1. Kepuasan pelanggan Ada prosedur pengukuran kepuasan pelanggan (Misal audit layanan prima) 8.2.2. Audit internal Ada prosedur audit internal dan terjadwal Ada rekaman tindak lanjut hasil audit 8.2.3. Pemantauan dan pengukuran proses Ada ketentuan pemantauan prosedur tindakan pencegahan dan koreksi. 8.2.4. Pemantauan dan pengukuran produk Ada prosedur/ ketentuan pemantauan dan pengukuran produk. Rekaman kesesuaian produk dengan persyaratan 8.3. Pengendalian produk tidak sesuai Ada prosedur pengendalian produk tidak sesuai Kriteria produk tidak sesuai, tindakan pencegahan, tindakan koreksi didefinisikan dengan jelas. Ada rekaman dan tindakan yang 8.4. Analisis data Ada analisis data tentang kepuasan pelangan, kesesuaian persyaratan produk, kecenderungan proses dan peluang untuk tindakan pencegahan serta evaluasi pemasok. 8.5.1. Perbaikan berkelanjutan Ada sinkronisasi antara kebijakan mutu, sasaran mutu.

Hasil audit, tindakan pencegahan dan tindakan koreksi serta analisis data dibahas dalam manjemen review dan digunakan untuk perbaikan. 8.5.2. Tindakan koreksi Ada prosedur tindakan koreksi. Ada review ketidak sesuaian produk, identifikasi penyebab, evaluasi tindakan yang diambil. Ada rekaman dan tindakan yang 8.5.3. Tindakan pencegahan Ada prosedur tindakan pencegahan Ada daftar potensi ketidaksesuaian dan penyebannya, evaluasi tindakan yang diambil. Ada rekaman dan tindakan yang