PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN MALANG TAHUN 2017

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN MALANG TAHUN 2017"

Transkripsi

1 PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016

2 KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun 2017 ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun tujuan penyusunan dokumen Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun 2017 ini dimaksudkan agar terjadinya efektifitas pelaksanaan kegiatan, tersedianya dokumen perencanaan daerah untuk Tahun 2017 yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan : (a) arah kebijakan keuangan daerah, (b) strategi pembangunan daerah, (c) kebijakan umum, (d) program Perangkat Daerah (PD) dan lintas Perangkat Daerah, serta program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai salah satu dokumen perencanaan yang merupakan gabungan dari Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan Renja Badan Perumahan Tahun 2017 yang selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya di sebut Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya ini masih jauh dari kesempurnaan, dan oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat membangun akan dijadikan sebagai masukan untuk kepentingan penyempurnaan di masa mendatang. Pada akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun 2017 ini. Kepanjen, Desember 2016 Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang Ir. R O M D H O N I Pembina Utama Muda NIP

3 DAFTAR ISI Kata Pengantar i Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN Latar belakang Landasan Hukum Maksud Dan Tujuan Sistematika Penulisan. 6 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN MALANG Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Tujuan dan sasaran Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP 97 ii

4 1 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR: / /KEP/35.07/2016 TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN MALANG TAHUN Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah rencana yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta peraturan parundangan, maka diperlukan Rencana Kerja (Renja). Pedoman penyusunan Renja dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang penyusunannya mengacu pada: 1. Tingkat keberhasilan capaian kinerja Indikator Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam rangka perwujudan keberhasilan visi dan misi Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang terpilih sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun ;

5 2 2. Rencana kerja dan evaluasi atas tingkat capaian indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun ; 3. Peraturan Bupati Malang Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017; 4. Usulan kegiatan pembangunan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (MusrenbangKab). Secara lebih rinci proses penyusunan Renja dimaksud meliputi tahapan: Surat dari Sekretariat Daerah tentang Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2017, pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan data/informasi, penyusunan rancangan awal, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, program dan kegiatan, kajian capaian pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah di tentukan dalam Standart Pelayanan Minimum (SPM), melaksanakan diskusi fokus antar bidang, Surat undangan, Surat dari Sekretariat Daerah tentang Koordinasi dan Verifikasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2017 Tanggal 29 Nopember 2016, serta penetapan oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang untuk dapat dilaksanakan. Hubungannya dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu satu tahun ke depan yaitu, RKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD dan Renstra dapat disimpulkan bahwa RKPD menjembatani sinkronisasi harmonisasi rencana tahunan dengan rencana strategis, mengoperasionalkan rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya rencana strategis jangka menengah. Tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dapat diuraikan sebagai berikut: Rencana pembangunan 5 (lima) tahunan (Renstra) yang

6 3 selanjutnya dijabarkan lagi dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA PD. RKA inilah yang menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya RKA Perangkat Daerah ini akan menjadi dasar ditetapkannya dokumen pelaksanaan anggaran yaitu DPA. DPA merupakan dasar dari penentuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Landasan Hukum Landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun 2017 sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7 4 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun ; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun ;

8 5 22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Dareah; 23. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; 24. Peraturan Bupati Malang Nomor 41 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang; 25. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Perumahan Kabupaten Malang; 26. Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya; 27. Keputusan Bupati Malang Nomor: /649/Kep/ / 2016 Tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun 2017 adalah untuk memberikan gambaran informasi atas regulasi serta kebijakan dan strategi yang menjadi landasan penyusunan program dan kegiatan pembangunan perumahan, cipta karya dan tata ruang di Kabupaten Malang. Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun 2017 ini adalah terjadinya efektifitas pelaksanaan kegiatan, tersedianya dokumen perencanaan daerah untuk Tahun 2017 yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan : (a) arah kebijakan keuangan daerah, (b) strategi pembangunan daerah, (c) kebijakan umum, (d) program Perangkat Daerah (PD) dan lintas Perangkat Daerah, serta program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

9 Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun 2017 ini adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP

10 7 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai triwulan ke-4 (empat) tahun 2015 dapat terealisasi rata-rata 99,90 %. Pada tahun 2015 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya mendapat total anggaran sebesar Rp ,- yang terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp ,- dan Belanja Langsung sebesar Rp ,10,-. Alokasi anggaran sebesar itu, untuk melaksanakan 21 program dan 74 kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar Rp ,25 (97,53%). Secara umum seluruh rencana program dan kegiatan tahun 2015 telah dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara lebih detail hasil pelaksanaan dan capaian dari rencana kerja tahun 2015 dapat dijabarkan sebagai berikut : Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya pada tahun 2015 sesuai dengan tupoksinya untuk menjalankan urusan perumahan, pekerjaan umum dan cipta karya meliputi: 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, indikator kinerja Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang) yang berkualitas kategori baik/rusak ringan adalah %, kategori rusak sedang adalah % dan kategori rusak ringan adalah 5.79 % Pada tahun 2015 yang keseluruhankegiatan fisik berjumlah 118 Paket pekerjaan terbagi Pembangunan 66 Paket dan Rehabilitasi 52 Paket tersebar di wilayah Kabupaten Malang untuk meningkatkan kualitas gedung bangunan aset pemerintah kabupaten Malang sudah selesai. Sedangkan untuk kegiatan perencanaan sudah tidak ada lagi. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan

11 8 melalui 5 (lima) kegiatannya: 1.1. Pembangunan Gedung Kantor, indikator kinerja kegiatan jumlah gedung/kantor yang dibangun dengan target berupa 99 paket, terealisasi sebesar 99 paket, sehingga persentase capaiannya adalah 100%; 1.2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, indikator kinerja kegiatan jumlah gedung/kantor dinas yang dilakukan pemeliharaan dengan target berupa 9 kantor, terealisasi sebesar 9 kantor, sehingga persentase capaiannya adalah 100%; 1.3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, indikator kinerja kegiatan jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan dengan target berupa 9 kantor, terealisasi sebesar 9 kantor, sehingga persentase capaiannya adalah 100%; 1.4. Rehabilitasi Sedang/ Berat (Rumah) Gedung Kantor, indikator kinerja kegiatan jumlah gedung/kantor aset Pemkab yang direhab dan atau dipelihara dengan target berupa 147 paket, terealisasi sebesar 147 paket, sehingga persentase capaiannya adalah 100%; 1.5. Perencanaan dan Pengawasan Teknis Pembangunan/Rehab. Rumah Dinas, Gedung Kantor dan Gedung Aset Daerah, indikator kinerja kegiatan jumlah kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis pembangunan gedung/kantor aset Pemerintah Kabupaten Malang dengan target berupa 144 paket, terealisasi sebesar 144 paket, sehingga persentase capaiannya adalah 100%. 2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong indikator kinerja Persentase tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota, dengan 1 (satu) kegiatannya: 2.1. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong Gorong, indikator kinerja kegiatan jumlah saluran drainase/gorong-gorong lingkungan permukiman yang dibangun/ ditingkatkan/ direhabilitasi dengan target berupa 7 paket, terealisasi sebesar 7 paket, sehingga persentase capaiannya adalah 100%. 3. Program indikator kinerja persentase ketersediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota dengan target %, terealisasi sebesar

12 %, sehingga persentase capaiannya adalah 100%, dengan 1 (satu) kegiatannya; 3.1., indikator kinerja kegiatan jumlah jalan lingkungan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi dengan target 9 paket, terealisasi sebesar 9 paket sehingga persentase capaiannya adalah 100%. 4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah indikator kinerja Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah dengan target %, terealisasi sebesar %, sehingga persentase capaiannya adalah 100%, dengan 3 (tiga) kegiatannya; 4.1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah indikator kinerja kegiatan jumlah sarana sanitasi (air limbah) permukiman yang dibangun/ditingkatkan dengan target 6 paket, terealisasi sebesar 6 paket sehingga persentase capaiannya adalah 100%; 4.2. Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah indikator kinerja jumlah Pengelola Air Limbah yang terfasilitasi dengan target 75 HIPPAM, terealisasi sebesar 75 HIPPAM sehingga persentase capaiannya adalah 100%; 4.3. Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Bersih indikator kinerja jumlah Pengelola Air Bersih yang terfasilitasi dengan target 6 Desa, terealisasi sebesar 6 Desa sehingga persentase capaiannya adalah 100%; 4.4. Perencanaan dan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih dan PLP indikator kinerja jumlah kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis pembangunan prasarana dasar lingk. Permukiman dengan target 16 Paket, terealisasi sebesar 16 Paket sehingga persentase capaiannya adalah 100%. 5. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar indikator kinerja Persentase bangunan berkondisi baik (aset Pemkab Malang) dengan target %, terealisasi sebesar %, sehingga persentase capaiannya adalah 100%, dengan 1 (satu) kegiatannya: 5.1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar indikator kinerja terbangunnya pasar yang representatif, terfasilitasinya

13 10 kegiatan masyarakat dalam distribusi barang/produk dengan target 2 Paket, terealisasi sebesar 2 Paket sehingga persentase capaiannya adalah 100%. 6. Program Pengelolaan Areal Pemakaman indikator kinerja cakupan pemenuhan pelayanan pemakaman dengan target 100 %, terealisasi sebesar 100 %, sehingga persentase capaiannya adalah 100 %, dengan 1 (satu) kegiatannya; 6.1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan indikator kinerja jumlah taman makam yang terpelihara dengan target 4 Lokasi, terealisasi sebesar 4 Lokasi sehingga persentase capaiannya adalah 100%; 7. Program Perencanaan Tata Ruang indikator kinerja Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dengan target 45 %, terealisasi sebesar %, sehingga persentase capaiannya adalah % hal ini disebabkan karena Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang perlu mendapat penanganan yang lebih serius, dengan semakin berkembangnya kota lainnya (Kota Malang dan Kota Batu), untuk menata pusat pusat kegiatan wilayah dalam mendukung dan memajukan perekonomian, RTRW (2010) perlu dilakukan review, RDTRK Kota Kepanjen terlegalilasi tahun 2015, dan masih banyak kebutuhan RDTRK yaitu 32 Pusat pengembangan Kota melalui RDTRK, Kabupaten Malng yang terdiri dari 390 Desa/kelurahan yang mana 60% merupakan daerah perdesaan maka perlu menjaga perkembangan yang terarah dan signifikan dengan program Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan, RTBL Kawasan Agropolitan, RTBl Kawasan Sendangbiru, RDTR Kawasan Tradisonal Singosari (5 Desa), RTBL Kawasan Minapolitan, RTBL Kawasan Gunung berapi (Tumpang), secara umum arahan perencanaan dan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Malang mengacu pada perda nomor 3 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang yang ditargetkan terselesaikan sebanyak 51 RDTR di akhir tahun 2030 sedangkan ditahun 2015 sudah terealisasi sebanyak 25 RDTR serta beberapa perencanaan detail RTRW Kabupaten Malang lainnya masih dalam proses mendapatkan persetujuan substansi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Program Perencanaan Tata Ruang dilaksanakan melalui 1 (satu)

14 11 kegiatannya: 7.1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan indikator kinerja jumlah materi teknis RDTR/RTR yang telah disusun dengan target 2 RDTR, terealisasi sebesar 2 RDTR sehingga persentase capaiannya adalah 100%. 8. Program Pemanfaatan Ruang, indikator kinerja Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dengan target 45 %, terealisasi sebesar %, sehingga persentase capaiannya adalah %, dengan 1 (satu) kegiatannya: 8.1. Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang indikator kinerja jumlah perijinan pemanfaatan ruang yang diterbitkan (rekom IPPT, Ijin Lokasi, Penge-sahan Site Plan dan Informasi Tata Ruang) dengan target 610 Pemohon, terealisasi sebesar 610 Pemohon sehingga persentase capaiannya adalah 100%. 9. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, indikator kinerja persentase bangunan yang sesuai persyaratan teknis (bangunan non aset pemkab), dengan target 8.5 %, terealisasi sebesar 8.5 %, sehingga persentase capaiannya adalah 100 %, dengan 2 (dua) kegiatannya: 9.1. Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan indikator kinerja jumlah proses verifikasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan target 232 Pemohon, terealisasi sebesar 232 Pemohon, sehingga persentase capaiannya adalah 100 %; 9.2. Pengawasan Pemanfaatan Ruang dengan indikator kinerja jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan atau perijinan pemanfataan ruang dengan target 183 rekomendasi, terealisasi sebesar 183 rekomendasi, sehingga persentase capaiannya adalah 100 %. 10. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) indikator kinerja Persentase RTH publik yang terkelola dengan target 0.15 %, terealisasi sebesar 0.15 %, sehingga persentase capaiannya adalah 100 %. Kendala yang dihadapi kondisi wilayah Kabupaten Malang yang luas dan masih memiliki banyak kawasan hutan baik hutan negara maupun hutan rakyat serta berbagai bentuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) lain seperti lahan sempadan sungai/saluran

15 12 irigasi/waduk/danau/mata air, lahan sempadan Rel Kereta Api, lapangan, makam desa serta berbagai bentuk RTH lainnya yang bersifat publik maupun privat, terbatasnya sarana kerja operasional dan penyiraman untuk kegiatan perawatan taman setiap harinya, terbatasnya jumlah personil tenaga kerja yang kompeten dalam hal perawatan taman, lokasi obyek pertamanan yang tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Malang mengakibatkan tingginya biaya operasional pemeliharaan, rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan obyek pertamanan, sulitnya menemukan lahan di kawasan perkotaan yang layak untuk dikembangkan sebuah obyek pertamanan. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah Menyusun Master Plan/Road Map pengembangan obyek pertamanan di Kabupaten Malang, pemantapan dan peningkatan kualitas pemeliharaan obyek pertamanan yang telah ada, khususnya yang berlokasi di kota Kepanjen dalam rangka menunjang peraihan predikat Kota Bersih/Adipura serta dalam rangka menunjang kota Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang, Mengembangkan obyek pertamanan di kota Kepanjen, Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya organisasi (5M+1I) dalam pengelolaan obyek pertamanan. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dilaksanakan dalam 2 (dua) kegiatannya: Pemeliharaan RTH dengan indikator kinerja jumlah Peningkatan RTH Publik Melalui Pembangunan dan Pemeliharaan Taman yang didukung Perencanaan dan pengawasan Desain dengan target 20 lokasi, terealisasi sebesar 20 lokasi, sehingga persentase capaiannya adalah 100 %; Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan RTH dengan indikator kinerja jumlah Masyarakat/ organisasi masyarakat yang mengelola RTH dengan target 5 KSM, terealisasi sebesar 5 KSM, sehingga persentase capaiannya adalah 100 %. 11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga dengan indikator kinerja Persentase bangunan berkondisi baik (aset Pemkab Malang) dengan target %, terealisasi sebesar %, sehingga

16 13 persentase capaiannya adalah 100 %, dilaksanakan dengan 1 (satu) kegiatannya: Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga dengan indikator kinerja jumlah peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga serta jumlah fasiltas stadion yang dibangun dengan target 2 unit, terealisasi sebesar 2 unit, sehingga persentase capaiannya adalah 100 %. 12. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan indikator kinerja Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman dengan target 68 %, terealisasi sebesar 68 %, sehingga persentase capaiannya adalah 100 %, dengan 1 (satu) kegiatannya: Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan dengan indikator kinerja jumlah sarana air bersih dan air minum permukiman perdesaan yang dibangun/ditingkatkan dengan target 11 Paket terealisasi sebesar 11 Paket, sehingga persentase capaiannya adalah 100 %. 13. Program Pengembangan Perumahan, dengan 3 (tiga) kegiatannya; Pembangunan Sarana dan Pasarana Rumah Sederhana Sehat (DAK) dengan target 42 paket untuk pembangunan PSU untuk 2574 unit rumah dan realisasi telah melampaui target yaitu 2656 unit rumah (103%); Peningkatan Penyediaan PSU Perumahan dengan target pembangunan PSU untuk 41 unit rumah dan telah mencapai realisasi 41 unit rumah (100%); Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (Pendamping DAK+BOP) dengan target 104 unit rumah dan telah mencapai realisasi 104 unit rumah (100%). - Indikator kinerja utama Persentase backlog perumahan, realisasi telah mencapai target karena Dukungan kepada pembangunan rumah sejahtera tapak bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pendanaan APBD pada kegiatan peningkatan penyediaan PSU Perumahan yang mendorong pembangunan baru untuk rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.Koordinasi yang baik dengan instansi pemerintah lainnya (baik vertikal yaitu dengan Kementerian dan Provinsi, maupun horizontal dengan Perangkat daerah

17 14 lain} Kabupaten Malang yang juga melaksanakan program di bidang perumahan - Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Ketersediaan Rumah Layak Huni, pencapaian target disebabkan karena pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Malang (Bantuan Pemerintah Pusat, Bansos, dan APBD pada Perumahan, yang didukung dengan pendanaan APBD Perumahan dengan kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu. - Pemberian bantuan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas, seperti pembangunan jalan lingkungan (beton atau paving), drainase, sumur resapan, maupun penerangan jalan umum di perumahan swadaya yang pernah mendapatkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni. Koordinasi yang baik dengan instansi pemerintah lainnya (baik vertikal yaitu dengan Kementerian dan Provinsi, maupun horizontal dengan SKPD Kabupaten Malang yang juga melaksanakan program di bidang perumahan 14. Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan 1 (satu) kegiatannya: Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan dengan target 3 kegiatan sosialisasi dan realisasi telah mencapai target yaitu 3 kegiatan sosialisasi (100%). Pencapaian target kegiatan ini karena kinerja optimal yang didukung sinergitas pemanku kepentingan yaitu masyarakat (berbasis gender, yaitu sosialisasi pada ibu-ibu PKK), instansi vertikal (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan dukungan dana APBN untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak, bersinergi dengan kegiatan sosialisasi), sedang kegiatan ini mendorong perbaikan rumah layak huni, pencapaian kinerja yaitu indikator peningkatan ketersediaan rumah layak huni. 15. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, 3 (tiga) kegiatannya: Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Prasarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat dengan target kegiatan di 10 Kecamatan dan realisasi telah mencapai target 10 Kecamatan (100%);

18 Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang undangan bidang Perumahan dengan target pelaksanaan pada 15 lokasi perumahan dan realisasi telah mencapai pada 15 lokasi (100%). Program ini mencapai target yang ditentukan karena kinerja dan sinergitas antara pemangku kepentingan dan instansi yang lain terutama dalam Fasilitasi pembangunan Prasarana dan Prasarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat (Rusunawa) yang mendukung pembangunan Rusunawa yang didanai APBN. Fasiltiasi Pembangunan Rusunawa terutama pada Rusunawa Nelayan, berupa dukungan kemudahan pemberian Rekomendasi Teknis dan konsultasi teknis. Program ini mendukung Indikator kinerja utama Persentase backlog karena pembangunan Rusunawa untuk pekerja (Nelayan) meningkatkan penyediaan ketersediaan rumah dan mengurangi backlog perumahan. 16. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran indikator kinerja Persentase penanganan kejadian kebakaran di Kabupaten Malang dengan target 100 %, terealisasi sebesar 100 %, sehingga persentase capaiannya adalah 100 %, dengan 1 (satu) kegiatannya; Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran indikator kinerja jumlah penanganan kejadian kebakaran dengan target 100 %, terealisasi sebesar 100 %, sehingga persentase capaiannya adalah 100 %. 17. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan indikator kinerja Persentase kawasan kota dan perdesaan dengan kategori bersih dari sampah dengan target 55 %, terealisasi sebesar 54 %, sehingga persentase capaiannya adalah %. Persentase kawasan kota dan pedesaan dengan kategori bersih dari sampah merupakan perbandingan antara luas wilayah yang mendapat akses layanan kebersihan/pengelolaan sampah terhap luas wilayah Kabupaten Malang. Permasalahan yang dihadapi dalam Penanganan Sampah di wilayah kabupaten malang yaitu kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan, jangkauan wilayah kabupaten malang yang luas, pertambahan penduduk, kurangnya sektor usaha yang berinvestasi di bidang persampahan, upaya yang telah dilakukan

19 16 Oleh Dinas Cipta karya dan Tata Ruang dalam penanganan sampah yaitu mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam pengolahan sampah baik personil maupun armada dan sarana dan prasarana pendukungnya, Melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dengan mengoptimalkan TPST 3R dalam penanganan sampah sehingga tidak menumpuk di TPA, Upaya lain dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman adalah dengan pemanfaatan sampah organik menjadi energi yang dapat mendukung peningkatan perekonomian masyarakat dan pengembangan Bank-bank Sampah. Dengan mengembangkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat terdapat 3 nilai tambah yang didapatkan yakni membuka lapangan pekerjaan (pro job) mengurangi kemiskinan (pro poor),serta peningkatan kulitas lingkungan (pro environment) sehingga model seperti ini akan terus kita kembangkan sekaligus menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap isu-isu lingkungan dan melestarikan kembali nilai-nilai gotong royong yang semakin memudar. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dilaksanakan dalam 4 (empat) kegiatannya: Penyediaan Prasarana & Sarana Pengelolaan Persampahan indikator kinerja kegiatan jumlah pengadaan sarana dan pembangunan prasarana pengelolaan persampahan serta perencanaan dan pengawasan teknis pembangunannya dengan target berupa unit, terealisasi sebesar unit, sehingga persentase capaiannya adalah 100%; Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan indikator kinerja kegiatan jumlah volume sampah pada kawasan IKK di wilayah Kabupaten Malang yang ditangani dengan pola pelayanan pengangkutan dengan target berupa m3/hr, terealisasi sebesar m3/hr, sehingga persentase capaiannya adalah 100%; Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan indikator kinerja kegiatan jumlah teknologi pengelolaan sampah alternatif pada kawasan IKK di seluruh wilayah Kabupaten Malang dengan target berupa 4 Unit, terealisasi sebesar 4 Unit, sehingga persentase capaiannya adalah 100%; Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan indikator kinerja kegiatan jumlah Masyarakat/

20 17 organisasi masyarakat yang mengelola sampah melalui Bank Sampah/ TPST3R/ Pelapak Sampah dengan target berupa 43 TPS3R, terealisasi sebesar 43 TPS3R, sehingga persentase capaiannya adalah 100%; Selain program dan kegiatan tersebut di atas, pelaksanaan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya didukung pula oleh program pendukung kesekretariatan yaitu: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, indikator kinerja Persentase Kelancaran Administrasi Perkantoran dengan 11 (sebelas) kegiatannya: 1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, indikator kinerja kegiatan jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar dengan target berupa surat, terealisasi sebesar surat, sehingga persentase capaiannya adalah 100%; 1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, indikator kinerja kegiatan jumlah rekening pembayaran telephone, air dan listrik selama satu tahun dengan target 5 jenis, terealisasi 5 jenis, sehingga persentase capaiannya adalah 100%; 1.3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, indikator kinerja kegiatan jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun dengan target 12 bulan, terealisasi 12 bulan, sehingga persentase capaiannya adalah 100%; 1.4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, indikator kinerja kegiatan jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun dengan target 12 bulan, terealisasi 12 bulan, sehingga persentase capaiannya adalah 100%; 1.5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, indikator kinerja kegiatan jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan target 12 bulan, terealisasi 12 bulan, sehingga persentase capaiannya adalah 100%; 1.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan, indikator kinerja kegiatan jumlah penyediaan komponen instalasi listrik dengan target 12 bulan, terealisasi 12 bulan, sehingga persentase capaiannya adalah 100%; 1.7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, indikator kinerja kegiatan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

21 18 dengan target 12 bulan, terealisasi 12 bulan, sehingga persentase capaiannya adalah 100%; 1.8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan, indikator kinerja kegiatan jumlah eksemplar bahan bacaan yang di beli dengan target 12 bulan, terealisasi 12 bulan, sehingga persentase capaiannya adalah 100%; 1.9. Penyediaan Makanan dan Minuman, indikator kinerja kegiatan jumlah makanan dan minuman yang disediakan dengan target 12 kali, terealisasi 12 kali, sehingga persentase capaiannya adalah 100%; Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah, indikator kinerja kegiatan jumlah penugasan dinas ke luar daerah dengan target 12 kali, terealisasi 12 kali, sehingga persentase capaiannya adalah 100%; Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, indikator kinerja kegiatan jumlah penugasan dinas dalam daerah dengan target 12 kali, terealisasi 12 kali, sehingga persentase capaiannya adalah 100%. 2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur indikator kinerja Persentase tingkat kedisiplinan dan keseragaman pakaian non dinas personil Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dengan target 35 %, terealisasi 35 %, sehingga persentase capaiannya adalah 100%, dengan 1 (satu) kegiatannya: 2.1. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan indikator kinerja kegiatan jumlah pengadaan pakaian kerja non dinas dan kedinasan daerah dengan target 2 Paket, terealisasi 2 Paket, sehingga persentase capaiannya adalah 100%. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur indikator kinerja Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur dengan target %, terealisasi %, sehingga persentase capaiannya adalah 100%, dengan 1 (satu) kegiatannya: 3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal indikator kinerja kegiatan jumlah sumber daya yang mendapat pelatihan formal dengan target 10 Orang terealisasi 10 Orang, sehingga persentase capaiannya adalah 100%. 4. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan indikator kinerja cakupan laporan kinerja dan keuangan

22 19 yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel dengan target 100 %, terealisasi 100 %, sehingga persentase capaiannya adalah 100%, dengan 3 (tiga) kegiatannya: 4.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD indikator kinerja kegiatan jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntable dengan target 13 Laporan terealisasi 13 Laporan, sehingga persentase capaiannya adalah 100%; 4.2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran indikator kinerja kegiatan jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun dengan target 8 Laporan terealisasi 8 Laporan, sehingga persentase capaiannya adalah 100%; 4.3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun indikator kinerja kegiatan jumlah dokumen keuangan akhir tahun dengan target 5 Laporan terealisasi 5 Laporan, sehingga persentase capaiannya adalah 100%. 5. Program Pengembangan Data/Informasi indikator kinerja Ketersediaan data/informasi yang akurat guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, dengan target 100% terealisasi 100%, sehingga persentase capaiannya adalah 100%, dengan 1 (satu) kegiatannya: 5.1. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan indikator kinerja kegiatan ketersediaan data/informasi dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi tahunan dengan target 139 Paket terealisasi 139 Paket, sehingga persentase capaiannya adalah 100%. Menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah maka Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran telah dilimpahkan ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Dilimpahkan ke Dinas Lingkungan Hidup. Untuk lebih detailnya evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2015 dan capaian rencana strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

23 Tabel 2.1. REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2016 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA 20 No. URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) DAN KEGIATAN (Output) TARGET KINERJA CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2021 (Akhir Periode Renstra PD) 2021 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM & KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2014 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2015 (Tahun Lalu/n-2) TARGET RENJA PD TAHUN 2015 REALISASI RENJA PD TAHUN 2015 TINGKAT REALISASI % TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2016) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA PD s/d THN 2016 (TAHUN BERJALAN) REALISASI CAPAIAN TINGKAT CAPAIAN % = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)* I. C. Wajib Pekerjaan Umum 1. Program Pelayanan Persentase Kelancaran Administrasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100, % 100 % 100 Administrasi Perkantoran Perkantoran 1) Penyediaan Jasa Surat a. Jumlah registrasi surat masuk dan Surat Surat Surat Surat 100, Surat Surat 84 Menyurat surat keluar 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, a. Jumlah rekening pembayaran 5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis 100,00 5 jenis 5 jenis 100 Sumber Daya Air dan Listrik telephone, air dan listrik selama 3) Penyediaan Jasa Administrasi a. Jumlah orang yang diberikan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,00 12 Bulan 12 Bulan 100 Keuangan honor selama satu tahun 4) Penyediaan Jasa Kebersihan a. Jumlah penyediaan sarana 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,00 12 Bulan 12 Bulan 100 Kantor kebersihan kantor selama satu 5) Penyediaan Barang Cetakan a. Jumlah penyediaan barang 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 dan Penggandaan cetakan dan penggandaan 6) Penyediaan Komponen a. Jumlah penyediaan komponen 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,00 12 Bulan 12 Bulan 100 Instalasi Listrik/ Penerangan instalasi listrik Bangunan 7) Penyediaan Peralatan dan a. Jumlah peralatan dan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,00 12 Bulan 12 Bulan 100 Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor DPKPCK 8) Penyediaan Bahan Bacaan a. Jumlah eksemplar bahan bacaan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,00 12 Bulan 12 Bulan 100 dan Peraturan Perundangundangan yang di beli 9) Penyediaan Makanan dan a. Jumlah makanan dan minuman 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 100,00 12 Kali 12 Kali 100 Minuman yang disediakan 10 Rapat Koordinasi dan a. Jumlah penugasan dinas ke luar 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 100,00 12 Kali 12 Kali 100 Konsultasi Ke Luar Daerah daerah

24 21 No. URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) DAN KEGIATAN (Output) TARGET KINERJA CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2021 (Akhir Periode Renstra PD) 2021 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM & KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2014 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2015 (Tahun Lalu/n-2) TARGET RENJA PD TAHUN 2015 REALISASI RENJA PD TAHUN 2015 TINGKAT REALISASI % TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2016) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA PD s/d THN 2016 (TAHUN BERJALAN) REALISASI CAPAIAN TINGKAT CAPAIAN % = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)* 11 Rapat Koordinasi dan a. Jumlah penugasan dinas dalam 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 100,00 12 Kali 12 Kali 100 Konsultasi Ke Dalam Daerah daerah 2. Program Peningkatan Sarana Persentase bangunan berkondisi 79,99 % 64,40 % 64,92 % 64,92 % 100,00 67,81 % 66,46 % 83 dan Prasarana Aparatur baik dan representatif (aset Pemkab Malang) 1) Pembangunan Gedung a. Jumlah gedung/kantor yang 73 Paket 24 Paket 99 Paket 99 Paket 100,00 65 Paket 65 Paket 89 Kantor dibangun 2) Pemeliharaan Rutin/ Berkala a. Jumlah gedung/kantor dinas yang 9 Kantor 9 Kantor 9 Kantor 9 Kantor 100,00 9 Kantor 9 Kantor 100 Gedung Kantor dilakukan pemeliharaan 3) Pemeliharaan Rutin/ Berkala a. Jumlah kendaraan dinas yang 9 Kantor 9 Kantor 9 Kantor 9 Kantor 100,00 9 Kantor 9 Kantor 100 Kendaraan mendapat pemeliharaan Dinas/Operasional 4) Rehabilitasi Sedang/ Berat a. Jumlah gedung/kantor aset 102 Paket 9 Paket 147 Paket 147 Paket 100,00 94 Paket 94 Paket 92 (Rumah) Gedung Kantor Pemkab yang direhab dan atau dipelihara 5) Perencanaan dan Pengawasan a. Jumlah kegiatan perencanaan dan 4 Paket 34 Paket 144 Paket 144 Paket 100,00 7 Paket 7 Paket 175 Teknis Pembangunan/Rehab. pengawasan teknis pembangunan Rumah Dinas, Gedung gedung/kantor aset Pemerintah Kantor dan Gedung Aset Kab Malang Daerah 3. Program Peningkatan Disiplin Persentase tingkat kedisiplinan dan 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 100,00 % 100,00 % 100 Aparatur keseragaman pakaian non dinas personil DPKPCK 1) Pengadaan Pakaian Kerja a. Jumlah pengadaan pakaian kerja 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 100,00 2 Paket 2 Paket 100 Lapangan non dinas dan kedinasan

25 22 No. URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) DAN KEGIATAN (Output) TARGET KINERJA CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2021 (Akhir Periode Renstra PD) 2021 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM & KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2014 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2015 (Tahun Lalu/n-2) TARGET RENJA PD TAHUN 2015 REALISASI RENJA PD TAHUN 2015 TINGKAT REALISASI % TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2016) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA PD s/d THN 2016 (TAHUN BERJALAN) REALISASI CAPAIAN TINGKAT CAPAIAN % = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)* 4. Program Peningkatan Kapasitas Cakupan pemenuhan kompetensi 100,00 % 16,67 % 58,33 % 58,33 % 100,00 58,33 % 58,33 % 100 Sumber Daya Aparatur sumberdaya aparatur 1) Pendidikan dan Pelatihan a. Jumlah sumber daya yang 10 Orang 10 Orang 10 Orang 10 Orang 100,00 10 Orang 10 Orang 100 Formal mendapat pelatihan formal 5. Program Peningkatan Cakupan laporan kinerja dan 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 100,00 % 100,00 % 100 Pengembangan Sistem keuangan yang disusun sesuai Pelaporan Capaian Kinerja dan aturan yang berlaku, tepat waktu Keuangan dan akuntabel 1) Penyusunan Laporan Capaian a. Jumlah laporan kinerja yang 13 Lap 13 Lap 13 Lap 13 Lap 100,00 13 Lap 13 Lap 100 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi disusun sesuai aturan yang Kinerja SKPD berlaku, tepat waktu dan 2) Penyusunan Laporan a. Jumlah dokumen laporan 8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 100,00 8 Lap 8 Lap 100 Keuangan Semesteran keuangan semesteran selama satu 3) Penyusunan Pelaporan a. Jumlah dokumen keuangan akhir 5 Lap 5 Lap 5 Lap 5 Lap 100,00 5 Lap 5 Lap 100 Keuangan Akhir Tahun tahun 6. Program Pembangunan Saluran Persentase tersedianya sistem 100,00 % 51,08 % 56,46 % 56,46 % 100,00 63,59 % 64,28 % 64,28 Drainase/Gorong-Gorong jaringan drainase skala kawasan dan skala kota 1) Pembangunan Sal. a. Jumlah saluran drainase/goronggorong 232 Paket 25 Paket 7 Paket 7 Paket 100, Paket 173 Paket 75 Drainase/Gorong Gorong lingk. permukiman yang dibangun/ditingkatkan/direhabilit asi 7. Program Rehabilitasi/ Persentase ketersediaan sistem 100,00 % 51,08 % 56,46 % 56,46 % 100,00 63,59 % 63,59 % 63,59 Pemeliharaan Jalan dan jaringan drainase skala kawasan dan Jembatan skala kota 1) Rehabilitasi/Pemeli-haraan a. Jumlah jalan lingk. permukiman 309 Paket 25 Paket 9 Paket 9 Paket 100, Paket 229 Paket 74 Jalan yang dibangun/ditingkatkan/direhabilit asi

26 23 No. URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) DAN KEGIATAN (Output) TARGET KINERJA CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2021 (Akhir Periode Renstra PD) 2021 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM & KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2014 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2015 (Tahun Lalu/n-2) TARGET RENJA PD TAHUN 2015 REALISASI RENJA PD TAHUN 2015 TINGKAT REALISASI % TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2016) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA PD s/d THN 2016 (TAHUN BERJALAN) REALISASI CAPAIAN TINGKAT CAPAIAN % = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)* 8. Program Pengembangan Kinerja Persentase penduduk yang terlayani 80,23 % 80,23 % 80,23 % 80,23 % 100,00 80,23 % 80,23 % 80,23 Pengelolaan Air Minum dan Air sarana pengelolaan Air Limbah Limbah Persentase penduduk yang mendapatkan akses air berih 85,48 % 68,00 % 68,00 % 68,00 % 100,00 85,48 % 85,48 % 85,48 1) Penyediaan Prasarana dan a. Jumlah sarana sanitasi (air 388 Paket 16 Paket 6 Paket 6 Paket 100, Paket 277 Paket 71 Sarana Air Limbah limbah) permukiman yg dibangun/ditingkatkan 2) Fasilitasi Pembinaan Teknik a. Jumlah Pengelola Air Bersih yang 500,00 HIPPAM 20 HIPPAM 75 HIPPAM 75 HIPPAM 100,00 80 HIPPAM 230 HIPPAM 46 Pengolahan Air Minum terfasilitasi 3) Fasilitasi Pembinaan Teknik a. Jumlah Pengelola Air Bersih yang Desa 18 Desa 6 Desa 6 Desa 100,00 6 Desa 18 Desa 5 Pengolahan Air Limbah terfasilitasi 4) Perencanaan dan Pengawasan a. Jumlah kegiatan perencanaan dan 80 Paket 48 Paket 16 Paket 16 Paket 100,00 16 Paket 48 Paket 60 Teknis Penyediaan Prasarana pengawasan teknis pembangunan dan Sarana Air Bersih dan prasarana dasar lingk. PLP permukiman 9. Program Pembangunan Persentase penduduk yang 100,00 % 68,00 % 68,00 % 68,00 % 100,00 85,48 % 85,48 % 85,48 Infrastruktur Perdesaan mendapatkan akses air minum yang aman 1) Pembangunan Sarana dan a. Jumlah sarana air bersih dan air 274 Paket 20 Paket 11 Paket 11 Paket 100, Paket 218 Paket 80 Prasarana Air Bersih minum permukiman perdesaan Perdesaan yang dibangun/ditingkatkan D. Perumahan 1. Peningkatan Kesiagaan dan Persentase penanganan kejadian 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 100,00 % 100,00 % 100 Pencegahan Bahaya Kebakaran kebakaran di Kabupaten Malang 1) Pemeliharaan Sarana & a. Jumlah penanganan kejadian 14 Kali 58 Kali 11 Kali 11 Kali 100,00 14 Kali 14 Kali 100 Prasarana Pencegahan kebakaran Bahaya Kebakaran

27 24 No. URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) DAN KEGIATAN (Output) TARGET KINERJA CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2021 (Akhir Periode Renstra PD) 2021 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM & KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2014 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2015 (Tahun Lalu/n-2) TARGET RENJA PD TAHUN 2015 REALISASI RENJA PD TAHUN 2015 TINGKAT REALISASI % TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2016) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA PD s/d THN 2016 (TAHUN BERJALAN) REALISASI CAPAIAN TINGKAT CAPAIAN % = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)* 2 Program Pengembangan Persentase peningkatan 2,3 % 1,92 % 2,95 % 2,95 % 100% 2,5 % 2,5 % 109 Perumahan ketersediaan rumah layak huni Peresentase backlog perumahan 0,8 % 1,58 % 1,46 % 1,46 % 100% 1,35 % 1,35 % 169 a Fasilitasi dan stimulasi a. Jumlah rumah yang meningkat KK KK 450 KK 342 KK 76% 200 KK 507 KK 51 pembangunan perumahan kualitasya masyarakat kurang mampu b Peningkatan PSU untuk perumahan swadaya c Sosialisasi tentang prasarana, sarana dan utilitas (PSU) Tersosialisasikannya tentang prasarana, sarana dan utilitas (PSU) Jumlah prasarana, sarana dan utilitas perumahan swadaya yang tertata dengan baik Desa 1 Desa 50% keg 0 Kec. 0 Kec d Kajian tentang PSU perumahan swadaya Jumlah kajian tentang PSU perumahan swadaya studi kasus 1 studi kasus e Rehabilitasi PSU Desa 2 Desa 2 Desa perumahan swadaya Jumlah rehabilitasi PSU dengan bentuk kerjasama perumahan swadaya dengan kemitraan bentuk kerjasama kemitraan f Sosialisasi Perbup RP4D/RP3KP Jumlah regulasi perbup RP4D/RP3KP g Land banking perumahan h Pembangunan perumahan PNS i Perencanaan & pembangunan perumahan PNS j Fasilitasi dan stimulasi kawasan khusus nelayan Jumlah kajian pencadangan lahan untuk perumahan Jumlah pembangunan perumahan PNS Jumlah perencanaan perumahan PNS Jumlah fasilitasi dan stimulasi kawasan khusus nelayan keg unit 126 unit 100 unit 40 unit 40% 100 unit 100 unit keg. 1 keg. 1 keg. 100% unit 1 keg. 1 keg

28 25 No. URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) DAN KEGIATAN (Output) TARGET KINERJA CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2021 (Akhir Periode Renstra PD) 2021 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM & KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2014 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2015 (Tahun Lalu/n-2) TARGET RENJA PD TAHUN 2015 REALISASI RENJA PD TAHUN 2015 TINGKAT REALISASI % TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2016) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA PD s/d THN 2016 (TAHUN BERJALAN) REALISASI CAPAIAN TINGKAT CAPAIAN % = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)* j Kajian perencanaan kawasan khusus nelayan Jumlah kajian perencanaan kawasan khusus nelayan keg. 1 keg. 0 keg k PSU kawasan perumahan dan permukiman jumlah unit rumah yang dibangun PSU-nya 1000 unit 4936 unit 4000 unit 40 unit 1% 250 unit 175 unit 17,5 l PSU kawasan perumahan dan permukiman m Penanganan lingkungan perumahan & permukiman kumuh berbasis kawasan (PLP2K- BK) n Kajian dan perencanaan kawasan kumuh Jumlah Fasilitasi DAK perumahan dan kaw. permukiman Jumlah penanganan lingkungan perumahan & permukim an kumuh berbasis ka wasan (PLP2K-BK) Jumlah kajian dan perencanaan kawasan kumuh unit 2750 unit 2656 unit 96,5% Ha 10 Ha 0 Ha Keg 1 Keg 1 Keg 100% o Sosialisasi dan stimulasi kawasan khusus nelayan p Penyelenggaraan Adiupaya Puritama Jumlah sosialisasi dan stimulasi kawasan khusus nelayan Jumlah penilaian Adiupaya Puritama 3 Program Lingkungan Sehat Persentase ketersediaan Perumahan rumah layak huni a Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan jumlah kegiatan Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan - 0 Keg 0 Keg 0 Keg Keg 0 Keg 0 Keg 100% ,3 % 1,92 % 2,95 % 2,95 % 100% 2,5 % 2,5 % Keg. 24 Kec. 4 Kec. 6 Kec 100% 3 Keg. 3 Keg. 20 b Kajian tentang rumah sehat & layak huni c Penyusunan dan pengelolaan data base perumahan rumah tidak layak huni Jumlah kajian tentang rumah sehat & layak huni Jumlah Database perumahan serta sarana pendukung (komputer server dan software)yang akurat - 0 objek studi 0 objek studi 0 objek studi 0% Kec 33 Kec 3 Kec 0 Kec 0% 33 Kec 30 Kec 91

29 26 No. URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) DAN KEGIATAN (Output) TARGET KINERJA CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2021 (Akhir Periode Renstra PD) 2021 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM & KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2014 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2015 (Tahun Lalu/n-2) TARGET RENJA PD TAHUN 2015 REALISASI RENJA PD TAHUN 2015 TINGKAT REALISASI % TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2016) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA PD s/d THN 2016 (TAHUN BERJALAN) REALISASI CAPAIAN TINGKAT CAPAIAN % = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)* d Kajian tentang bantuan untuk peningkatan kualitas dan pem bangunan baru rumah bagi MBR e Pendampingan kegiatan sertifikasi Hak atas Tanah (SHAT) masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Jumlah kajian tentang bantuan untuk peningkatan kualitas & pembangunan baru bagi MBR Jumlah pendampingan kegiatan sertifikasi Hak atas Tanah (SHAT) masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) - 0 studi kasus 0 studi kasus 0 studi kasus 0% Kec 3 Kec 5 Kec 100% f Rehabilitasi perumahan swadaya dengan bentuk kerjasama kemitraan Jumlah rehabilitasi perumahan swadaya dengan bentuk kerja sama kemitraan KK 250 KK 0 KK 100% Program Pemberdayaan Persentase backlog Komunitas Perumahan perumahan a Sosialisasi mengenai rusunawa Jumlah pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) bagi pekerja dan buruh wanita. - 0,8 % 1,58 % 1,46 % 1,46 % 100% 1,35 % 1,35 % Keg. 1 Keg. 1 Keg. 100% 0 Keg. 1 Kegiatan 100 b Kajian tentang pembangunan rusunawa Jumlah kajian tentang pembangunan rusunawa - 1 Keg. 0 Keg. 0 Keg. 0% c Bantuan Stimulan Rusunawa d Sosialisasi mengenai rumah umum tapak Jumlah bantuan stimulan rusunawa Jumlah sosialisasi mengenai rumah umum tapak - - 0% TB 1 Keg. 1 Keg. 1 Keg. 100%

30 27 No. URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) DAN KEGIATAN (Output) TARGET KINERJA CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2021 (Akhir Periode Renstra PD) 2021 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM & KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2014 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2015 (Tahun Lalu/n-2) TARGET RENJA PD TAHUN 2015 REALISASI RENJA PD TAHUN 2015 TINGKAT REALISASI % TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2016) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA PD s/d THN 2016 (TAHUN BERJALAN) REALISASI CAPAIAN TINGKAT CAPAIAN % = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)* e Pendataan Perumahan dan Kawasan Permukiman f Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Formal Jumlah Lokasi perumahan yang terdata PSU-nya Jumlah Rekomendasi Teknis dan Monev Rusunawa 225 lokasi lokasi 35 lokasi 15,5 33 kec kec 10 kec 33,33 Program Pengelolaan Areal Pemakaman Cakupan pemenuhan pelayanan pemakaman 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100% 100,00 % 100,00 % ) Monitoring, Evaluasi dan a. Jumlah Taman Makam yang 20 Lokasi 4 Lokasi 4 Lokasi 4 Lokasi 100,00 4 Lokasi 12 Lokasi 60 Pelaporan terpelihara E. 1. Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Sesuai 45,00 % 45,00 % 45,00 % 45,00 % 100,00 45,00 % 45,00 % 100,00 Bersyarat dan Terbatas 55,00 % 55,00 % 51,00 % 51,00 % 55,00 % 55,00 % 100,00 Wajib Menyesuaikan 0,00 % 0,00 % 4,00 % 4,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 1) Penyusunan Rencana Detail a. Jumlah materi teknis RDTR/RTR 2 RDTR 3 RDTR 2 RDTR 2 RDTR 100,00 2 RDTR 2 RDTR 100 Tata Ruang Kawasan yang telah disusun 2. Program Pemanfaatan Ruang Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Sesuai 45,00 % 45,00 % 45,00 % 45,00 % 100,00 45,00 % 45,00 % 100,00 1) Fasilitasi Peningkatan Peran a. Jumlah perijinan pemanfaatan 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 100,00 % 100,00 % 100 Serta Masyarakat Dalam ruang yang diterbitkan (rekom Pemohon 610 Pemohon 610 Pemohon 100, Pemohon 500 Pemohon 45 Pemanfaatan Ruang IPPT, Ijin Lokasi, Penge-sahan Site Plan dan Informasi TR)

31 28 No. URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) DAN KEGIATAN (Output) TARGET KINERJA CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2021 (Akhir Periode Renstra PD) 2021 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM & KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2014 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2015 (Tahun Lalu/n-2) TARGET RENJA PD TAHUN 2015 REALISASI RENJA PD TAHUN 2015 TINGKAT REALISASI % TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2016) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA PD s/d THN 2016 (TAHUN BERJALAN) REALISASI CAPAIAN TINGKAT CAPAIAN % = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)* 3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang a. Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Sesuai 45,00 % 45,00 % 45,00 % 45,00 % 100,00 45,00 % 45,00 % 100,00 b. Persentase Bangunan yang 10,00 % 8,00 % 8,50 % 8,50 % 100,00 9,00 % 9,00 % 90,00 sesuai persyaratan teknis (bangunan non aset pemkab) 1) Fasilitasi Peningkatan Peran a. Jumlah proses verifikasi Ijin 230 Pemohon 350 Pemohon 232 Pemohon 232 Pemohon 100, Pemohon 230 Pemohon 100 Serta Masyarakat Dalam Mendirikan Bangunan (IMB) Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2) Pengawasan Pemanfaatan a. Jumlah pemanfaatan ruang yang 915 rekom 183 rekom 183 rekom 183 rekom 100, rekom 549 rekom 60 Ruang sesuai dengan ketentuan atau perijinan pemanfataan ruang b. Jumlah Pengadaan sarana 19 Paket 4 Paket 9 Paket 9 Paket 100,00 14 Paket 14 Paket 74 penunjang pengendalian pemanfaatan ruang Perencanaan Pembangunan F. Program Pengembangan Persentase ketersediaan 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 100,00 % 100,00 % 100 Data/Informasi data/informasi yang akurat guna 1. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dinas 1) Penyusunan & Pengum-pulan a. Jumlah data/informasi dalam 281 Paket 2 Paket 139 Paket 139 Paket 100, Paket 140 Paket 50 Data/Informasi Kebutuhan rangka penyusunan dokumen Penyusunan Dokumen perencanaan dan evaluasi tahunan Perencanaan

32 29 No. URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) DAN KEGIATAN (Output) TARGET KINERJA CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2021 (Akhir Periode Renstra PD) 2021 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM & KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2014 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2015 (Tahun Lalu/n-2) TARGET RENJA PD TAHUN 2015 REALISASI RENJA PD TAHUN 2015 TINGKAT REALISASI % TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2016) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA PD s/d THN 2016 (TAHUN BERJALAN) REALISASI CAPAIAN TINGKAT CAPAIAN % = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)* G. Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Persentase kawasan kota dan perdesaan dengan kategori bersih dari sampah 1. -) Skala Perkotaan 48,90 % 52,53 % 45,00 % 45,00 % 100,00 45,78 % 45,78 % 93,62 -) Skala Kabupaten 27,60 % 18,00 % 20,00 % 20,00 % 100,00 19,62 % 19,62 % 71,09 1) Penyediaan Prasarana & a. Jumlah pengadaan sarana dan Unit Unit Unit Unit 100, Unit Unit 30,43 Sarana Pengelolaan Persampahan pembangunan prasarana pengelolaan persampahan serta perencanaan dan pengawasan teknis pembangunannya 2) Peningkatan Operasi dan a. Jumlah volume sampah pada kaw ,00 m3/hr 653,71 m3/hr 668,57 m3/hr 668,57 m3/hr 100,00 668,57 m3/hr 668,57 m3/hr 50 Pemeliharaan Prasarana dan IKK di wilayah Kab.n Malang yg Sarana Persampahan ditangani dengan pola pelayanan pengangkutan 3) Pengembangan Teknologi a. Jumlah teknologi pengelolaan 9 Unit 1 Unit 4 Unit 4 Unit 100,00 4 Unit 9 Unit 100 Pengolahan Persampahan sampah alternatif pada kaw. IKK di seluruh wilayah Kab. Malang 2. 4) Peningkatan Peran Serta a. Jumlah Masyarakat/ organisasi 98 TPS3R 300 KK 43 TPS3R 43 TPS3R 100,00 55 TPS3R 55 TPS3R 56 Masyarakat dalam masyarakat yang mengelola Pengelolaan Persam-pahan sampah melalui Bank Sampah/ TPST3R/ Pelapak Sampah Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Persentase RTH publik yang terkelola 4,72 % 0,12 % 0,15 % 0,15 % 100,00 0,5 % 0,5 % 10,59 1) Pemeliharaan RTH a. Jumlah Peningkatan RTH Publik 69 Lokasi 19 Lokasi 20 Lokasi 20 Lokasi 100,00 30 Lokasi 30 Lokasi 43,48 Melalui Pembangunan dan Pemeliharaan Taman yang didukung Perencanaan dan pengawasan Desain 2) Peningkatan Peran serta a. Jumlah Masyarakat/ organisasi 30 KSM 0 KSM 5 KSM 5 KSM 100,00 10 KSM 15 KSM 50 Masyarakat Dalam masyarakat yang mengelola RTH Pengelolaan RTH

33 30 No. URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) DAN KEGIATAN (Output) TARGET KINERJA CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2021 (Akhir Periode Renstra PD) 2021 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM & KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2014 TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2015 (Tahun Lalu/n-2) TARGET RENJA PD TAHUN 2015 REALISASI RENJA PD TAHUN 2015 TINGKAT REALISASI % TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2016) PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA PD s/d THN 2016 (TAHUN BERJALAN) REALISASI CAPAIAN TINGKAT CAPAIAN % = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)* Pilihan Perdagangan B. Program Pengembangan dan Persentase bangunan berkondisi 79,99 % 64,40 % 64,92 % 64,92 % 100,00 67,81 % 67,81 % 84,77 Pemeliharaan Sarana dan baik (aset Pemkab Malang). Kategori 1. Prasarana Pasar : 1) Pemeliharaan Sarana dan a. Jumlah bangunan pasar yg 5 Paket 1 Paket 2 Paket 2 Paket 100,00 2 Paket 5 Paket 100,00 Prasarana Pasar representatif, terfasilitasinya kegiatan masyarakat dalam distribusi barang/produk 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Persentase bangunan berkondisi baik (aset Pemkab Malang). Kategori : 79,99 % 64,40 % 64,92 % 64,92 % 100,00 67,81 % 67,81 % 84,77 1) Peningkatan Pembangunan a. Jumlah sarana dan prasarana 4 Unit 1 Unit 2 Unit 2 Unit 0,00 3 Unit 4 Unit 100 Sarana dan Prasarana penunjang operasional stadion Olahraga b. Jumlah fasiltas stadion yang 6 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 100,00 2 Unit 2 Unit 33 dibangun

34 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah serta didukung oleh Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang adalah: 1. Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang; 2. Persentase RTH publik yang terkelola; 3. Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang); 4. Persentase bangunan yang sesuai persyaratan teknis (bangunan non aset pemkab); 5. Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah; 6. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum; 7. Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni; 8. Persentase backlog perumahan. Sedang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang berdasarkan Standart Pelayanan Minimal sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah: 1. Persentase jumlah pengesahan persyaratan teknis pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan; 2. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum; 3. Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah; 4. Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten / Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital; 5. Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan.

35 32 6. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Pelaksanaan SPM bidang perumahan, pekerjaan umum dan cipta karya tahun 2015 terintegrasi dalam 4 (empat) program yaitu Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, Program Perencanaan Tata Ruang dan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Secara umum pencapaian target telah terpenuhi, pencapaian target pelayanan dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Jenis pelayanan dasar penyediaan air minum, sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman perkotaan tahun 2015 tercapai %; 2. Jenis pelayanan dasar penyediaan sanitasi, sasaran strategis Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman perkotaan tahun 2015 tercapai %; 3. Jenis pelayanan dasar penataan bangunan dan lingkungan, sasaran strategis meningkatnya tertib pembangunan bangunan gedung tahun 2015 tercapai 9.83 %; 4. Jenis pelayanan dasar informasi penataan ruang, sasaran strategis meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang tahun 2015 tercapai 1.92 %; 5. Jenis pelayanan dasar penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik, sasaran strategis meningkatnya ketersediaan RTH tahun 2015 tercapai 4.55 %; 6. Jenis pelayanan dasar Perumahan yaitu Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni tahun 2015 tercapai 88,46%. Untuk lebih detailnya tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Standart Pelayanan Minimal periode sebelumnya disajikan dalam Tabel 2.2.

36 No. INDIKATOR Tabel 2.2. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN MALANG SPM/STA NDAR NASIONAL IKU TARGET RENSTRA PD TAHUN KE- REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- PROYEKSI TAHUN KE CATATA N ANALISI S A. Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung Pemerintah yang memadai dan layak dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat serta meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan masyarakat yang memenuhi standar teknis konstruksi bangunan a. Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif(aset Pemkab Malang) 79,99% 64,92 % 67,81 % 70,76 % 73,77 % 64,40 % 67,81 % 70,76 % 73,77 % -) Baik/Rusak Ringan Σ Bangunan aset Pemkab Malang 64,92 % 67,81 % 70,76 % 73,77 % 64,40 % 67,81 % 70,76 % 73,77 % -) Rusak Sedang dalam kondisi baik 29,29 % 26,96 % 24,65 % 22,41 % 29,71 % 26,96 % 24,65 % 22,41 % -) Rusak Berat Σ Bangunan aset Pemkab Malang 5,79 % 5,23 % 4,59 % 3,82 % 5,89 % 5,23 % 4,59 % 3,82 % 1 Jumlah gedung/kantor aset Pemkab yang dibangun dan atau ditingkatkan 2 Jumlah gedung/kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang dilakukan pemeliharaan 3 Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 99 Paket 65 Paket 67 Paket 69 Paket 99 Paket 65 Paket 67 Paket 69 Paket 9 Ktr 9 Ktr 9 Ktr 9 Ktr 9 Ktr 9 Ktr 9 Ktr 9 Ktr 9 Ktr 9 Ktr 9 Ktr 9 Ktr 9 Ktr 9 Ktr 9 Ktr 9 Ktr 4 Jumlah gedung/kantor aset Pemkab yang direhab dan atau dipelihara 5 Jumlah kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis pembangunan gedung/kantor aset Pemerintah Kab Malang 147 Paket 94 Paket 96 Paket 98 Paket 147 Paket 94 Paket 96 Paket 98 Paket 144 Paket 7 Paket 4 Paket 4 Paket 144 Paket 7 Paket 4 Paket 4 Paket

37 No. INDIKATOR SPM/STA NDAR NASIONAL IKU TARGET RENSTRA PD TAHUN KE- REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- PROYEKSI TAHUN KE CATATA N ANALISI S 6 Jumlah sarana dan prasarana penunjang operasional stadion 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 7 Jumlah fasiltas stadion yang Terpelihara 8 Jumlah pembangunan pasar yang representatif, terfasiltasi kegiatan masyarakat dalam distribusi barang/produk 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 8 Unit 4 Unit 4 Unit 2 Unit 8 Unit 4 Unit 4 Unit 2 Unit b. Persentase Bangunan yang 10% 8,50 % 9,00 % 9,50 % 10,00 % 8,50 % 9,00 % 9,50 % 10,00 % sesuai persyaratan teknis (bangunan non aset pemkab) 1 Jumlah pemohon pendirian bangunan yang sesuai dengan ketentuan teknis dan perijinan pendirian bangunan Σ Bangunan non asset Pemkab yang sesuai persyaratan teknis Σ Bangunan non aset Pemkab Malang 338 Pemohon 338 Pemohon 340 Pemohon 345 Pemohon 338 Pemohon 338 Pemohon 340 Pemohon 345 Pemohon 2 Persentase pengesahan persyaratan teknis pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan 9,87 % B. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman masyarakat yang ditandai oleh ketersediaan serta kecukupan prasarana dan sarana air bersih, sanitasi, drainase dan jalan lingkungan penunjang keterbebasan dari genangan banjir a. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum 69,10 % 100% 68,00 % 85,48 % 87,9 % 91,13 % 68,00 % 85,48 % 87,9 % 91,13 % Σ Penduduk yang mendapat pelayanan air minum Σ Penduduk Kabupaten Malang b. Persentase penduduk yang 80,25 % 100% 80,23 % 80,23 % 83,52 % 87,92 % 80,23 % 80,23 % 83,52 % 87,92 % terlayani sarana pengelolaan air limbah Σ Penduduk yang terlayani sarana Pengelolaan Air Limbah yang Σ Penduduk Kabupaten Malang

38 No. INDIKATOR SPM/STA NDAR NASIONAL IKU TARGET RENSTRA PD TAHUN KE- REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- PROYEKSI TAHUN KE CATATA N ANALISI S 1 Jumlah sarana sanitasi (air limbah) permukiman yg dibangun/ditingkatkan 2 Jumlah Pengelola Air Limbah yang terfasilitasi 3 Jumlah Pengelola Air Bersih yang terfasilitasi 4 Jumlah kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis pembangunan prasarana dasar lingk. Permukiman 5 Jumlah sarana air bersih dan air minum permukiman perdesaan yang dibangun/ditingkatkan 6 Paket 265 Paket 292 Paket 321 Paket 6 Paket 265 Paket 292 Paket 321 Paket 50 KSM 75 KSM 85 KSM 95 KSM 50 KSM 75 KSM 85 KSM 95 KSM 75 HIPPAM 80 HIPPAM 90 HIPPAM 100 HIPPAM 75 HIPPAM 80 HIPPAM 90 HIPPAM 100 HIPPAM 8 Paket 17 Paket 20 Paket 24 Paket 8 Paket 17 Paket 20 Paket 24 Paket 11 Paket 187 Paket 206 Paket 226 Paket 11 Paket 187 Paket 206 Paket 226 Paket C. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemanfaatan tata ruang yang berhasilguna dan berdayaguna secara optimal dan seimbang yang ditandai dengan meningkatnya kuantitas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana peruntukan ruangnya ` Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang 53% 45,00 % 45,00 % 47,00 % 49,00 % 45,00 % 45,00 % 47,00 % 49,00 % -) Sesuai Luas Pemanfaatan Ruang yang 45,00 % 45,00 % 47,00 % 49,00 % 45,00 % 45,00 % 47,00 % 49,00 % -) Bersyarat dan Terbatas sesuai dengan Rencana Tata 51,00 % 55,00 % 53,00 % 51,00 % 51,00 % 55,00 % 53,00 % 51,00 % -) Wajib Menyesuaikan Ruang 4,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Luas wilayah Rencana Tata Ruang 1 Jumlah RDTR yang disusun (baru/ revisi) 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Jumlah partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang 2 Kec 2 Kec 2 Kec 2 Kec 2 Kec 2 Kec 2 Kec 2 Kec 3 Jumlah RDTR yang diproses dasar hukum-nya 2 RDTR 2 RDTR 2 RDTR 2 RDTR 2 RDTR 2 RDTR 2 RDTR 2 RDTR

39 No. INDIKATOR SPM/STA NDAR NASIONAL IKU TARGET RENSTRA PD TAHUN KE- REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- PROYEKSI TAHUN KE CATATA N ANALISI S 4 Jumlah perijinan pemanfaatan ruang yang diterbitkan (rekom IPPT, Ijin Lokasi, Pengesahan Site Plan dan Informasi TR) 610 Pemohon 500 Pemohon 500 Pemohon 500 Pemohon 610 Pemohon 500 Pemohon 500 Pemohon 500 Pemohon 5 Jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan atau perijinan pemanfataan ruang 6 Pengadaan sarana penunjang pengendalian pemanfaatan ruang 232 Pemohon 230 Pemohon 230 Pemohon 230 Pemohon 232 Pemohon 230 Pemohon 230 Pemohon 230 Pemohon 9 Paket 6 Paket 3 Paket 2 Paket 9 Paket 6 Paket 3 Paket 2 Paket 7 Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten / Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital 1,92 % D. Meningkatnya kualitas kebersihan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan serta pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan yang ditandai oleh meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan persampahan serta pengembangan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan Persentase RTH publik yang terkelola 4,72% 0,15 % 0,5 % 1,32 % 2,42 % 0,15 % 0,5 % 1,32 % 2,42 % Σ Luasan RTH yang terkelola 1 Jumlah Peningkatan RTH Publik Melalui Pembangunan dan Pemeliharaan Taman yang didukung Perencanaan dan pengawasan Desain Σ Luas kawasan RTH publik di Kab. Malang 20 Lokasi 30 Lokasi 32 Lokasi 36 Lokasi 20 Lokasi 30 Lokasi 32 Lokasi 36 Lokasi

40 No. INDIKATOR SPM/STA NDAR NASIONAL IKU TARGET RENSTRA PD TAHUN KE- REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- PROYEKSI TAHUN KE CATATA N ANALISI S 2 Jumlah Masyarakat/ organisasi masyarakat yang mengelola RTH 3 Jumlah Taman Makam yang terpelihara 5 KSM 10 KSM 15 KSM 20 KSM 5 KSM 10 KSM 15 KSM 20 KSM 4 Loks. 5 Loks. 6 Loks. 7 Loks. 4 Loks. 5 Loks. 6 Loks. 7 Loks. Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan 4,56 % D a Menyelenggarakan pembangunan perumahan dan permukiman yang terencana, tertib dan sesuai dengan peraturan perundangan dalam rangka penurunan backlog di Kabupaten Malang. Persentase Backlog Perumahan di Kabupaten Malang 0,80 % 1,46 % 1,35 % 1,24 % 1,13 % 1,46 % 1,35 % 1,24 % 1,13 % 1 Jumlah Ranperda urusan Σ rumah tangga (KK) - Σ stock rumah Σ rumah di kab. Malang perumahan b ` 2 Persentase Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung yang diterbitkan Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak huni dan terjangkau serta didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai. persentase rekomendasi teknis dan monev rusunawa yang diterbitkan 90% _ 90 % _ 90 % Σ ajuan SKBG Σ SKBG yg diterbitkan 90% _ 90 % 90 % 90 % 100 % 100 % 100 % 90 % Σ rekomtek rusun yang diajukan Σ rekomtek yang diterbitkan

41 No. INDIKATOR SPM/STA NDAR NASIONAL IKU TARGET RENSTRA PD TAHUN KE- REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- PROYEKSI TAHUN KE CATATA N ANALISI S E a Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak huni dan terjangkau serta didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai. cakupan ketersediaan rumah layak huni Persentase ketersediaan rumah layak huni 2,30 % 2,95 % 2,5 % 2,46 % 2,42 % 2,95 % 2,5 % 2,46 % 2,42 % Σ Rumah layak huni (n)- Σ Rumah layak huni (n-1) Σ rumah (n-1) di Kab. Malang Persentase masyarakat yang meningkatkan kualitas rumah setelah mengikuti sosialisasi rumah layak huni 60% _ 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % Σ masy. Meningkat kualitas rumah hasil sosialisasi Σ masy. Yang mengikuti sosialisasi

42 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Penjabaran arah perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya bersifat saling terkait atau saling mempengaruhi dengan perkembangan kondisi faktor eksternal organisasi berupa perkembangan pembangunan wilayah, Visi dan Misi Kepala Daerah, program-program nasional dan lain-lain. Untuk maksud tersebut, berikut beberapa isu strategis serta keterkaitannya dengan arah perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang mencakup hal-hal berikut : 1. Kinerja pelayanan dan hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya antara lain: 1.1. Pelayanan Penyediaan Perumahan dalam rangka penurunan backlog perumahan a) Fasilitasi dan Konsultasi mengenai Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan Konsultasi mengenai PSU perumahan adalah mengenai mekanisme konstruksi PSU, sedangkan konstruksi PSU kawasan perumahan terdiri atas rincian biaya yang harus dikeluarkan sesuai standar, konsultasi PSU juga meliputi konsultasi mengenai penataan dan revitalisasi lingkungan perumahan yang sehat. b) Fasilitasi Pembangunan Perumahan PNS Pembangunan Perumahan PNS diperuntukkan bagi PNS di Kabupaten Malang c) Fasilitasi Pembangunan Rusunawa Fasilitasi Pembangunan Rusunawa terutama Rusunawa Nelayan berkontribusi terhadap penurunan backlog perumahan 1.2. Pelayanan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) a) Fasilitasi dan Konsultasi mengenai perumahan (peningkatan kualitas rumah tidak layak huni)

43 40 Konsultasi perumahan berupa konsultasi mengenai mekanisme konstruksi perumahan, biaya-biaya yang harus dikeluarkan dengan mengacu pada standar-standar harga yang ada sesuai dengan konstruksi rumah yang diinginkan dan konsultasi mengenai rumah sehat. Fasilitasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni berupa program perbaikan rumah menjadi rumah layak huni; b) Konsultasi mengenai administrasi perumahan Konsultasi mengenai administrasi perumahan bertujuan masyarakat mengetahui proses dalam pendirian bangunan dan persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk mendirikan suatu bangunan atau rumah; 1.3. Pengendalian Ruang dan Bangunan, untuk perkembangan permukiman/perumahan dan bangunan usaha milik penduduk yang sangat pesat dan umumnya berpusat pada poros-poros jalan yang telah ada serta mengingat rendahnya pengetahuan masyarakat tentang teknis konstruksi bangunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan, tahan dan antisipasi terhadap berbagai bentuk bencana, sehat sebagai rumah tinggal serta tidak mengganggu maupun terganggu oleh berbagai kegiatan masyarakat lainnya di luar area persil miliknya, maka setiap kegiatan pembangunan bangunan gedung rumah atau lainnya perlu kiranya dilakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan secara aktif baik melalui perijinan maupun melalui operasional lapangan pengawasan kegiatan pembangunan; 1.4. Kawasan Permukiman Kondisi kawasan permukiman secara umum tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Malang khususnya berada disekitar lahan-lahan pertanian, tegalan, perkebunan dan lahan kosong serta aksesibilitas umumnya kurang, jumlah sarana dan prasarana penunjang juga terbatas atau hampir tidak ada. Luas kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten Malang adalah 5.072,49 Ha atau 1,46 % dari luas wilayah kabupaten sedang luas kawasan perkotaan Ha atau 8,23 % dari luas wilayah kabupaten. Jadi total luas kawasan permukiman ,49 Ha.

44 41 Secara fisiografis permukiman perdesaan terletak di pergunungan dan dataran tinggi, dataran rendah, dan di pesisir. Kawasan permukiman yang terletak pada wilayah pegunungan dan dataran tinggi, kegiatan pengembangan permukiman diarahkan pada pertanian tanaman keras, perkebunan dan sebagian hortikultura, dan pariwisata. Kawasan permukiman yang terletak pada dataran rendah, umumnya memiliki kegiatan pertanian sawah, tegal, kebun campur, termasuk peternakan dan perikanan darat. Lahan kosong yang terletak pada tengah permukiman dan sepanjang jalan utama merupakan kawasan yang rawan perubahan pengunaan lahan dari kawasan pertanian menjadi kawasan terbangun. Pada kawasan ini diperlukan pembatasan pengembangan untuk kawasan terbangun. Kawasan permukiman yang terletak pada kawasan pesisir, didominasi oleh masyarakat nelayan dan disekelilingnya merupakan kawasan hutan. Permukiman perdesaan berbasis perikanan tangkap dan tambak memerlukan peningkatan kondisi infrastruktur dan sarana pengolahan ikan. Kawasan yang berbentuk kawasan agropolitan, terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. Kawasan permukiman tersebut mengalami beberapa permasalahan, diantaranya yaitu pusat pelayanan perdesaan banyak yang kurang berkembang, dan pusat permukiman kurang mampu mendorong perkembangan wilayahnya; 1.5. Penataan Ruang dan Penataan Bangunan Penataan Ruang Kabupaten Malang diarahkan untuk menunjang keserasian pengaturan tata guna tanah, tata guna air dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis serta dalam kerangka sebagai sub bagian pengembangan sistem penataan ruang wilayah regional Provinsi Jawa Timur dan Wilayah Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

45 42 Di sisi lain, pengelolaan Penataan Ruang Malang diharapkan mampu menyeimbangkan tarik menarik antara kepentingan perkembangan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang dengan kepentingan kelestarian daya dukung lingkungan ruang Kabupaten Malang bagi seluruh peri kehidupan makhluk hidup dan aktivitasnya yang ada di dalamnya. Sehubungan hal tersebut, sesuai amanat Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang, jumlah Rencana Detail Penataan Ruang (RDTR) Kabupaten Malang yang harus ada minimal sebanyak 32 RDTR dari target 52 RDTR. Dari jumlah tersebut, satu (1) RDTR telah ditetapkan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang RDTR Bagian Wilayah Perkotaan Kepanjen, dua (2) Rencana Detail Penataan Ruang telah mendapatkan persetujuan substansi dari Gubernur Jawa Timur yaitu Rencana Detail Penataan Ruang Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Singosari dan Rencana Penataan Ruang Kawasan Strategis Sosio Kultural Singosari Lawang yang sedang dalam proses mendapat persetujuan substansi dari Gubernur Jawa Timur, dan dua (2) RDTR sedang dilakukan pembahasan di DPRD yaitu RDTR BWP Pakis dan RDTR BWP Pakisaji. Dampak dari belum ditetapkannya Perda tentang RDTR maka pedoman yang digunakan sebagai pengendalian dan pemanfaatan ruang masih menggunakan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang RTRW Kabupaten Malang. Dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat yang prima serta guna menampung berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan secara umum, bangunan gedung pemerintah yang menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan salah satu sarana yang pokok dan wajib tersedia dalam kondisi yang prima; 1.6. Pertamanan Sesuai amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa dalam sebuah wilayah harus terdapat Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sebesar 30% dari luasan wilayah meliputi 20% RTH Publik (RTH Taman dan Hutan Kota, RTH Jalur Hijau

46 43 Jalan, dan RTH Fungsi Tertentu antara lain; RTH sempadan sungai RTH sempadan rel kereta api, RTH sempadan SUTT, RTH sempadan mata air, dan RTH pemakaman),dan 10% RTH Privat (RTH pekarangan rumah, RTH pekarangan perkantoran, RTH pekarangan pertokoan, RTH pekarangan sarana pelayanan umum lainnya dan RTH pekarangan industri). Pada Tahun 2015 luasan wilayah perkotaan di Kabupaten Malang adalah ,92 Ha, maka luasan RTH public (20%) yang harus disediakan sebesar ,38 Ha sedangkan RTH Publik yang telah dikelola dan dilayani oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah Ha, sehingga masih mencapai 0.15 % dari RTH Publik yang harus tersedia. Adapun pada tahun 2016, luasan RTH Publik yang telah tersedia di wilayah Kabupaten Malang adalah 4.286,52 Ha atau % dari luas RTH Publik yang harus dipenuhi, saat ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya telah mengelola 51,06 Ha atau sebesar 0.31 % RTH Publik dari target akhir tahun 2016 sebesar 0.50 %. 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya; Permasalahan: 2.1. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas akses layanan air minum baik skala perkotaan maupun perdesaan; 2.2. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas prasarana dasar (jalan lingkungan, air minum, dan sanitasi); 2.3. Kurang tercukupinya Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Penataan Ruang Kawasan, masih terbatas pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nomor 3 Tahun 2010, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Kepanjen Tahun 2014, serta masih dibutuhkan 32 RDTRK Perkotaan; 2.4. Masih kurangnya gedung pemerintahan yang representatif serta belum terkendalinya secara optimal bangunan masyarakat; 2.5. Kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan (backlog); 2.6. Keterbatasan Pengembang yang membangun rumah sejahtera tapak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);

47 Rendahnya keterjangkauan MBR (affordability) untuk membangun dan atau memperbaiki rumah yang layak; 2.8. Pembangunan rumah MBR terkendala harga lahan yang tinggi; 2.9. Tidak adanya akses perbankan untuk masyarakat berpenghasilan rendah terutama berpenghasilan tidak tetap terhadap perumahan; Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya rumah dan lingkungan sehat; Kurang optimalnya penyediaan rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); Belum adanya program pelestarian rumah khas malangan; Keterbatasan lokasi atau lahan untuk pengembangan perumahan baru yang sesuai dengan rencana penyediaan rumah murah karena mahalnya harga tanah. Belum tersedia data base tentang rumah di Kabupaten Malang; Belum adanya serah terima asset oleh pelaku pembangunan Keterbatasan penyediaan rumah; Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai; Permukiman kumuh yang makin meluas; Belum terpenuhinya pelayanan dasar permukiman yang layak antara lain air bersih, pengelolaan air limbah dan sanitasi. 3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, program nasional dan internasional (misal Standart Pelayanan Minimal (SPM) dan Millennium Development Goals (MDG s)); 1. Visi dan Misi Bupati Malang Tahun Sampai dengan tahun 2016, tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang, kemudian disempurnakan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.

48 45 Dalam Perda Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun disampaikan bahwa Visi Bupati Malang Tahun adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Istiqomah dan memiliki mental bekerja keras guna mencapai kemajuan pembangunan daerah yang bermanfaat nyata untuk rakyat berbasis perdesaan atau MADEP MANTEB MANETEP. Dengan demikian, dalam 5 (lima) tahun ke depan ada 7 (tujuh) kondisi yang diharapkan untuk dicapai dengan tingkat keberhasilan pencapaiannya didasarkan pada Indikator-indikator Kinerja Daerah yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang perlu mendapat perhatian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya ada 2 (dua) adalah: Misi Ke- 2 (dua) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan; Dengan Sasaran Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Target : a. Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Target (2015) : 45 % Capaian (2015) : 45 % b. Persentase RTH publik yang terkelola Target (2015) : 0.15 % Capaian (2015 : 0.15 % c. Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang) Target (2015)) : % Capaian (2015 : % d. Persentase Bangunan yang sesuai persyaratan teknis (bangunan non aset pemkab) Target (2015) : 8.50 % Capaian (2015) : 8.50 %

49 46 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya turut menunjang langsung dalam upaya perwujudan tingkat keberhasilan capaian Indikator Kinerja Daerah ini khususnya pada Pemanfatan Penataan Ruang, penyedian Ruang Terbuka Hijau, Penyediaan bangunan gedung Pemerintah Kabupaten Malang yang layak sebagai tempat pelayanan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung serta memverifikasi kelayakan bangunan gedung pemerintahan maupun non pemerintahan seperti gedung sarana kesehatan, gedung sarana pendidikan serta gedung-gedung kantor pemerintah dan sarana umum lainnya yang melaksanakan tugas pelayanan masyarakat (Kecamatan, Kelurahan, pasar dan lain-lain). Misi Ke-6 (enam) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan; Dengan Sasaran Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman, pelayanan air minum, sanitasi, dan prasarana lingkungan dasar Target : a. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum Target (2015) : 68 % Capaian (2015) : 68 % b. Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah Target (2015) : % Capaian (2015) : % c. Persentase Backlog Perumahan di Kabupaten Malang Target (2015) : 1.46 % Capaian (2015) : 1.46 % d. Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni Target (2015)) : 2.95 % Capaian (2015) : 2.95 %

50 47 Bersama-sama instansi lain (PDAM, Dinas Pengairan, BPM dan lain-lain) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya secara langsung berkontribusi dalam upaya perwujudan tingkat keberhasilan capaian Indikator Kinerja Daerah ini yang dilaksanakan baik melalui program kemitraan dan pendampingan maupun pembangunan melalui pihak ketiga. Walau tidak dicantumkan secara eksplisit, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya turut menunjang dalam upaya perwujudan tingkat keberhasilan capaian Indikator Kinerja Daerah ini khususnya pada penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan pertamanan dan pemakaman yang diharapkan dapat menunjang pelestarian kawasan hutan dan daya dukungnya, peningkatan kualitas kebersihan, penghijauan dan keasrian kawasan perkotaan maupun kawasan permukiman pada umumnya. 2. MDGs (Millenium Developmnet Goals) Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Malang terhadap komitmen dunia untuk mempercepat pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan, maka ditetapkan Goal (tujuan) untuk pengembangan prasarana dan sarana lingkungan permukiman pada tahun 2017 guna memenuhi beberapa kebutuhan hidup dasar masyarakat sebagai berikut : ketersediaan pasokan air bersih bagi sebesar 87,9 % dari jumlah masyarakat Kabupaten Malang, terkelolanya air limbah domestik sebesar 83,52 % dari perkiraan volume air limbah domestik masyarakat Kabupaten Malang. Dimana, sesuai tujuan yang diharapkan, pelaksanaan program dan kegiatannya dititikberatkan pada pola kemitraan. 3. Standart Pelayanan Minimal (SPM) Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab 2.2. diatas pelaksanaan SPM bidang perumahan, pekerjaan umum dan cipta karya tahun 2015 terintegrasi dalam 4 (empat) program yaitu Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, Program Perencanaan Tata Ruang dan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

51 48 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya A. Tantangan 1. Kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan (backlog); 2. Keterbatasan Pengembang yang membangun rumah sejahtera tapak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); 3. Rendahnya keterjangkauan MBR (affordability) untuk membangun dan atau memperbaiki rumah yang layak; 4. Pembangunan rumah MBR terkendala harga lahan yang tinggi; 5. Tidak adanya akses perbankan untuk masyarakat berpenghasilan rendah terutama berpenghasilan tidak tetap terhadap perumahan; 6. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya rumah dan lingkungan sehat; 7. Kurang optimalnya penyediaan rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); 8. Belum adanya program pelestarian rumah khas malangan; 9. Keterbatasan lokasi atau lahan untuk pengembangan perumahan baru yang sesuai dengan rencana penyediaan rumah murah karena mahalnya harga tanah. Belum tersedia data base tentang rumah di Kabupaten Malang; 10. Belum adanya serah terima asset oleh pelaku pembangunan di bidang perumahan kepada Pemerintah Kabupaten Malang; 11. Belum adanya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; 12. Tantangan utama dalam pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat adalah masih rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam mendanai operasional dan pemeliharaan infrastruktur terbangun serta pemasanagan sambungan rumah. Di samping itu, kendala dalam pengembangan infrastruktur sanitasi adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS) yang terkadang mengakibatkan penolakan warga

52 49 terhadap pembangunan infrastruktur sanitasi; 13. Menyediakan sarana prasarana permukiman untuk penduduk yang dikarenakan oleh pertumbuhan penduduk serta urbanisasi; 14. Faktor kemiskinan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat terhadap pelayanan air minum dan perumahan. Akibatnya, masyarakat berpenghasilan rendah tinggal di kawasan permukiman kumuh yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi dan aksesibilitas infrastruktur permukiman yang tidak memadai; 15. Menurunnya kapasitas air baku, tidak optimalnya kapasitas operasi unit produksi, disamping pemerintah daerah belum mengalokasikan anggaran yang cukup untuk melakukan pemasangan pipa distribusi dan sambungan rumah; 16. Sustainable Development Goals (SDGs). Terdapat 2 (dua) Global Goals yang berkaitan langsung dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, yaitu SDGs Goal 6 Menjamin ketersediaan dan pengelolaan berkelanjutan air dan sanitasi bagi semua; dan SDGs Goal 11 Mewujudkan perkotaan dan kawasan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan; 17. Penyelenggaraan Bangunan Gedung kurang optimal, tercermin dari rendahnya jumlah bangunan gedung yang ber-imb; 18. Pengendalian pemanfaatan ruang masih menggunakan RTRW dimana muatan di dalam RTRW masih terlalu bersifat umum; 19. Pemerintah Kabupaten Malang baru memiliki 1 RDTR BWP Kepanjen dan masih diperlukan lebih banyak lagi Peraturan Daerah tentang RDTR pada kawasan perkotaan atau strategis lainnya; 20. Belum ditetapkannya deleniasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam RTRW kabupaten Malang; 21. Masih belum optimalnya pemahaman masyarakat di bidang penatan ruang; 22. Belum optimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah (PD) dan instansi terkait.

53 50 B. Peluang 1. Amanat Undang-Undang Dasar 1945, bahwa rumah adalah hak dasar rakyat; 2. Perumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan perumahan rakyat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 3. Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah; 4. Kebijakan Pemerintah Kab. Malang penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan perumahan; 5. Upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik; 6. Komitmen dan kemauan politik Pemerintah Kab. Malang dalam pengentasan kemiskinan; 7. Infrastruktur permukiman seperti air minum dan sanitasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas penduduk sehingga dapat keluar dari jurang kemiskinan. Pengembangan Bangunan Gedung Hijau (Green City) perlu terus dikembangkan untuk mengurangi konsumsi energi bangunan sebagai salah satu langkah mengurangi emisi gas rumah kaca. 5. Formulasi dari isu-isu penting tersebut ke dalam program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya A. Pengembangan Infrastruktur kota Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang Dengan ditetapkannya kota Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007, maka telah dan akan terus dilaksanakan berbagai pengembangan dan pembangunan infrastruktur pelengkap penunjang kesiapan kota Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang. Beberapa infrastruktur tersebut adalah Stadion Kanjuruhan, penetapan kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Malang, pembangunan sejumlah kantor Pemerintah Kabupaten Malang, pembangunan jalan lingkar barat kota Kepanjen, pengembangan kegiatan serta pembangunan prasarana dan sarana lalu lintas, air bersih, air limbah domestik dan persampahan/kebersihan kota yang selain ditujukan untuk menunjang kesiapan kota Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten

54 51 Malang, ditujukan pula untuk mendukung perolehan penghargaan Adipura, Wahana Tata Nugraha dan penghargaan lainnya bagi kota Kepanjen. Masih banyak yang harus dikembangkan dan dibangun untuk mempercepat perwujudan kota Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang antara lain : (i) mempercepat pembangunan dan penataan kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Malang ; (ii) pembangunan sport center Kanjuruhan ; (iii) penataan dan pengembangan infrastruktur jalan dan sarana pelengkapnya di sekitar kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Malang dan Stadion Kanjuruhan ; (iv) pengembangan dan pembangunan saluran drainase perkotaan sebagai bagian dari sarana pengendalian banjir dan peningkatan kualitas kesehatan lingkungan permukiman/perkotaan ; (v) pembangunan Ruang Terbuka Hijau dalam bentuk Alun-Alun maupun Taman-Taman Kota ; (vi) pengembangan dan pembangunan bangunan Identitas/Landmark kota Kepanjen ; (vii) pembangunan jalan lingkar timur dan selatan kota Kepanjen serta (viii) penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan pendirian bangunan guna terciptanya kawasan kota Kepanjen yang asri, indah, sehat dan layak huni. Sebagian besar dari kegiatan-kegiatan yang harus dikembangkan dan dibangun tersebut menjadi tanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Sedang kendala utama dalam realisasi pengembangan infrastruktur-infrastruktur di atas adalah keterbatasan lahan, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat serta keterbatasan anggaran. Untuk maksud tersebut, perlu kiranya dikembangkan upaya pengembangan dan pengelolaan infrastruktur-infrastruktur tersebut yang dilaksanakan dengan pola kemitraan maupun kerjasama pembangunan dan operasional pemeliharaan dengan masyarakat maupun pihak swasta. B. Program Pengembangan Kawasan Strategis Skala Nasional serta Regional Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang Beberapa program pengembangan kawasan strategis skala Nasional serta regional Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh

55 52 terhadap pelaksanaan program dan kegiatan maupun pencapaian kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, antara lain : (i) rencana pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang; (ii) pembangunan Jalan Lintas Selatan Provinsi Jawa Timur; (iii) rencana pengembangan Bandara Abdulrahman Saleh;(iv) rencana pengembangan kawasan Agropolitan Poncokusumo; (v) rencana pengembangan kawasan Minapolitan Wajak serta (vi) rencana pengembangan PPI Pondok Dadap Sumbermanjing Wetan sebagai Pelabuhan Nusantara. Perkembangan realisasi perwujudan program-program tersebut sangat mempengaruhi kerja dan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya khususnya penyiapan anggaran bagi pembangunan infrastruktur yang terkait maupun bagi berbagai kegiatan penunjang lainnya seperti penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang, pengelolaan kebersihan dan lain-lain. C. Pelestarian Daya Dukung Sumberdaya Lahan/Ruang Kabupaten Malang Dalam rangka menunjang pencapaian Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun 2017 yaitu Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,24 % (pada tahun 2015), Pendapatan PerKapita sebesar Rp ,- (pada tahun 2014), Angka Kemiskinan sebesar 11,07 % (pada tahun 2015) serta Angka Pengangguran sebesar 4,45 % (pada tahun 2014) BPS Kab. Malang Tahun 2016; maka dilakukan upaya pengembangan berbagai infrastruktur penunjang daya tarik penanaman modal/investasi serta infrastruktur yang dapat meningkatkan daya saing dan daya tawar produk-produk Kabupaten Malang; di samping mendorong serta mengakomodasi penanaman modal/investasi dan pengembangan kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat. Sehubungan hal tersebut, agar pemanfaatan sumberdaya lahan/ruang Kabupaten Malang dapat lestari dalam mendukung berbagai kebutuhan aktivitas masyarakat di masa kini dan masa depan, maka perlu kiranya dilakukan upaya-upaya penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan melalui

56 53 penyusunan dan pem-perda-an Rencana Detail Tata Ruang Kawasan yang menjadi rincian/detail dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang berikut sarana kelengkapannya serta kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan pendirian bangunan agar sesuai dengan perijinan pemanfaatan ruang serta perijinan pendirian dan teknis konstruksi bangunan yang diterbitkan. D. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Malang Sehubungan dengan perubahan iklim global serta pesatnya perkembangan kawasan perkotaan dan permukiman di wilayah Kabupaten Malang, maka untuk meningkatkan kualitas keindahan, keasrian dan kerapian kawasan permukiman dan perkotaan pada umumnya perlu kiranya dilakukan upaya pengembangan berbagai Ruang Terbuka Hijau yang disesuaikan dengan kondisi keterbatasan lahan yang tersedia dan dilengkapi dengan asesoris serta upaya-upaya perawatan dan pemeliharaannya. Di samping itu, dilakukan juga pengelolaan areal makam yang dapat berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau yang asri dan Paru-Paru Kota yang sejuk, selain sebagai fungsi utamanya sebagai areal pemakaman jenazah REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 Tahun 2016 merupakan masa transisi pemerintahan di Kabupaten Malang. Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Kabupaten Malang Tahun 2017 telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tanggal 31 Mei Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun , sehingga perlu dilakukan review terhadap RKPD untuk menyesuaikan dengan Misi Bupati yang didukung sasaran, strategi dan kebijakan serta hasil analisa kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang didukung Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya. Selain itu, dengan berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

57 54 Daerah, terdapat perubahan susunan dan fungsi organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, termasuk susunan dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya juga mengalami perubahan, diantaranya: - Penggabungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan Badan Perumahan; - Penambahan urusan yang ditangani (Urusan Perumahan); - Perubahan nomenklatur Bidang dan Sub Bidang. Berdasarkan review Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 dan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dengan hasil sebagai berikut: 1. Beberapa program dan kegiatan masih mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan dilaksanakan lagi seperti Program dan Kegiatan generik yang berkaitan dengan operasional kantor, Program bidang perumahan, Program bidang permukiman, Program bidang penataan ruang, Program bidang RTH, Program bidang tata bangunan dan beberapa program dan kegiatan lain. 2. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang berkaitan dengan urusan pertamanan dan penanggulangan bahaya kebakaran sudah tidak lagi ditangani Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya. 3. Penggabungan Bidang Tata Bangunan, Bidang Tata Ruang dan sub bidang RTH menjadi Bidang Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan. Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

58 55 Tabel 2.3. REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2017 KABUPATEN MALANG RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN No. PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF (Rp. 000) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA (Rp. 000) CATATAN PENTING Program Pembangunan Persentase ketersediaan sistem 59,00 % ,000 Program Pembangunan Persentase ketersediaan sistem 59,41 % ,000 Saluran Drainase/Gorong- jaringan drainase skala kawasan dan Saluran Drainase/Gorong- jaringan drainase skala kawasan dan Gorong skala kota Gorong skala kota 1) Pembangunan Sal. Kab. Malang a. Jumlah saluran drainase/goronggorong 100 Paket ,000 Pembangunan Sal. Kab. Malang a. Jumlah saluran drainase/gorong- 159 Paket ,000 Drainase/Gorong Gorong lingk. permukiman yang Drainase/Gorong Gorong gorong lingk. permukiman yang dibangun/ditingkatkan/direhabilita dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi si 2. Program Rehabilitasi/ Persentase ketersediaan sistem 71,44 % ,056 Program Rehabilitasi/ Persentase ketersediaan sistem 71,44 % ,000 Pemeliharaan Jalan dan jaringan drainase skala kawasan dan Pemeliharaan Jalan dan jaringan drainase skala kawasan dan Jembatan skala kota Jembatan skala kota 1) Rehabilitasi/Pemeliharaan Kab. Malang a. Jumlah jalan lingk. permukiman 130 Paket ,056 Rehabilitasi/Pemeliharaan Kab. Malang a. Jumlah jalan lingk. permukiman yang 232 Paket ,000 Jalan yang Jalan dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi dibangun/ditingkatkan/direhabilita si 3. Program Pembangunan Persentase penduduk yang 87,9 % ,944 Program Pembangunan Persentase penduduk yang 87,9 % ,000 Infrastruktur Perdesaan mendapatkan akses air bersih Infrastruktur Perdesaan mendapatkan akses air bersih 1) Pembangunan Sarana dan Kab. Malang a. Jumlah sarana air bersih dan air 125 Paket ,944 Pembangunan Sarana dan Kab. Malang a. Jumlah sarana air bersih dan air 187 Paket ,000 Prasarana Air Bersih minum permukiman perdesaan Prasarana Air Bersih minum permukiman perdesaan yang Perdesaan yang dibangun/ditingkatkan Perdesaan dibangun/ditingkatkan 4. Program Pengembangan Persentase penduduk yang 87,9 % ,000 Program Pengembangan Persentase penduduk yang 87,9 % ,000 Kinerja Pengelolaan Air mendapatkan akses air minum Kinerja Pengelolaan Air mendapatkan akses air minum Minum dan Air Limbah Minum dan Air Limbah Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah 83,52 % Persentase penduduk yang terlayani 83,52 % sarana pengelolaan air limbah 1) Penyediaan Prasarana dan Kab. Malang a. Jumlah sarana sanitasi (air limbah) 100 Paket ,000 Penyediaan Prasarana dan Kab. Malang a. Jumlah sarana sanitasi (air limbah) 265 Paket ,000 Sarana Air Limbah permukiman yg Sarana Air Limbah permukiman yg dibangun/ditingkatkan dibangun/ditingkatkan 2) Fasilitasi Pembinaan Teknik Kab. Malang a. Jumlah sarana sanitasi (air limbah) 85 KSM ,000 Fasilitasi Pembinaan Teknik Kab. Malang a. Jumlah sarana sanitasi (air limbah) 75 KSM ,000 Pengolahan Air Limbah permukiman yg Pengolahan Air Limbah permukiman yg dibangun/ditingkatkan dibangun/ditingkatkan 3) Fasilitasi Pembinaan Teknik Kab. Malang a. Jumlah Pengelola Air Bersih yang 90 HIPPAM ,000 Fasilitasi Pembinaan Teknik Kab. Malang a. Jumlah Pengelola Air Bersih yang 80 HIPPAM ,000 Pengolahan Air Minum terfasilitasi Pengolahan Air Minum terfasilitasi wasan Teknis Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih dan PLP 4) Perencanaan dan Penga- Kab. Malang a. Jumlah kegiatan perencanaan dan 20 Paket ,000 Perencanaan dan Penga- Kab. Malang a. Jumlah kegiatan perencanaan dan 17 Paket ,000 pengawasan teknis pembangunan pengawasan teknis pembangunan prasarana dasar lingk. permukiman prasarana dasar lingk. permukiman wasan Teknis Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih dan PLP

59 56 RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN No. PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF (Rp. 000) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA (Rp. 000) CATATAN PENTING Program Pengelolaan Areal Persentase RTH publik yang 1,32 % ,000 Program Pengelolaan Areal Persentase RTH publik yang terkelola 1,32 % ,000 Pemakaman terkelola Pemakaman 1) #REF! Kab. Malang a. Jumlah Taman Makam yang 4 Loks ,000 #REF! Kab. Malang a. Jumlah Taman Makam yang 5 Loks ,000 terpelihara terpelihara 6. Peningkatan Kesiagaan dan Persentase penanganan kejadian 100,00 % Peningkatan Kesiagaan dan Persentase penanganan kejadian 100,00 % Pencegahan Bahaya kebakaran di Kab. Malang. Pencegahan Bahaya kebakaran di Kab. Malang. Kebakaran Kebakaran 1) Pemeliharaan Sarana & Kab. Malang a. Jumlah penanganan kejadian Pemeliharaan Sarana & Kab. Malang a. Jumlah penanganan kejadian 6 gugus Prasarana Pencegahan kebakaran di Kabupaten Malang Prasarana Pencegahan kebakaran di Kabupaten Malang Bahaya Kebakaran Bahaya Kebakaran 7. Program Perencanaan Tata Persentase luas Pemanfaatan 47,00 % ,000 Program Perencanaan Tata Persentase bangunan berkondisi 47,00 % ,000 Ruang Ruang yang sesuai dengan Ruang baik (aset Pemkab Malang) Rencana Tata Ruang Sesuai Perda Kab. Malang Nomor 9 Tahun 2016 maka Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran telah dilimpahkan ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 1) Penyusunan Rencana Detail Kab. Malang a. Jumlah materi teknis RDTR yang 2 Dok ,000 Penyusunan Rencana Detail Kab. Malang a. Jumlah RDTR yang disusun (baru/ 2 Dok ,000 Tata Ruang Kawasan telah disusun Tata Ruang Kawasan revisi) 8. Program Pemanfaatan Persentase luas Pemanfaatan 100 % ,000 Program Pemanfaatan Persentase bangunan berkondisi 100 % ,000 Ruang Ruang yang sesuai dengan Ruang baik (aset Pemkab Malang) Rencana Tata Ruang -) Sesuai 47,00 % -) Sesuai 45,00 % -) Bersyarat dan Terbatas 53,00 % -) Bersyarat dan Terbatas 55,00 % -) Wajib Menyesuaikan 0,00 % -) Wajib Menyesuaikan 0,00 % 1) Fasilitasi Peningkatan Peran Kab. Malang a. Jumlah perijinan pemanfaatan 500 Pemohon ,000 Fasilitasi Peningkatan Peran Kab. Malang a. Jumlah perijinan pemanfaatan raung 500 Pemohon ,000 Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang raung yang diterbitkan (rekom IPPT, ijin lokasi, pengesahan siteplan dan informasi TR) Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan (rekom IPPT, ijin lokasi, pengesahan siteplan dan informasi TR) 9. Program Pengendalian a. Persentase luas Pemanfaatan 100 % ,000 Program Pengendalian a. Persentase luas Pemanfaatan Ruang 100 % ,000 Pemanfaatan Ruang Ruang yang sesuai dengan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Rencana Tata Ruang Ruang -) Sesuai 47,00 % -) Sesuai 45,00 % -) Bersyarat dan Terbatas 53,00 % -) Bersyarat dan Terbatas 55,00 % -) Wajib Menyesuaikan 0,00 % -) Wajib Menyesuaikan 0,00 % b. Persentase Bangunan yang 9,00 % b. Persentase Bangunan yang sesuai 9,00 % sesuai persyaratan teknis (bangunan non aset pemkab) persyaratan teknis (bangunan non aset pemkab)

60 57 RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN No. PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF (Rp. 000) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA (Rp. 000) CATATAN PENTING ) Fasilitasi Peningkatan Peran Kab. Malang a. Jumlah Proses Verifikasi Ijin 340 Pemohon ,000 Fasilitasi Peningkatan Peran Kab. Malang a. Jumlah Proses Verifikasi Ijin 338 Pemohon ,000 Serta Masyarakat Dalam Mendirikan Bangunan (IMB) Serta Masyarakat Dalam Mendirikan Bangunan (IMB) Pengendalian Pemanfaatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Ruang 2) Pengawasan Pemanfaatan Kab. Malang a. Jumlah pemanfaatan ruang yang 230 Pemohon ,000 Pengawasan Pemanfaatan Kab. Malang a. Jumlah pemanfaatan ruang yang 230 Pemohon ,000 Ruang sesuai dengan ketentuan atau Ruang sesuai dengan ketentuan atau perijinan pemanfataan ruang perijinan pemanfataan ruang b. Jumlah Pengadaan sarana 3 Paket b. Jumlah Pengadaan sarana penunjang 6 Paket penunjang pengendalian pengendalian pemanfaatan ruang pemanfaatan ruang 10. Program Pengembangan Ketersediaan data/informasi yang 100,00 % ,000 Program Pengembangan Ketersediaan data/informasi yang 100,00 % ,000 Data/Informasi akurat guna mendukung kelancaran Data/Informasi akurat guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DCKTR pelaksanaan tugas DCKTR 1) Penyusunan & Pengumpulan Kab. Malang a. Ketersediaan data/informasi dalam 12 Lap ,000 Penyusunan & Pengumpulan Kab. Malang a. Ketersediaan data/informasi dalam 12 Lap ,000 Data/Informasi Kebutuhan rangka penyusunan dokumen Data/Informasi rpersentase penyusunan dokumen Penyusunan Dokumen perencanaan dan evaluasi tahunan Kebutuhan Penyusunan perencanaan dan evaluasi tahunan Perencanaan Dokumen Perencanaan 11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Persentase kawasan kota dan perdesaan dengan kategori bersih dari sampah -) Skala Perkotaan 55,58 % -) Skala Perkotaan 55,58 % -) Skala Kabupaten 23,82 % -) Skala Kabupaten 23,82 % 1) Penyediaan Prasarana & Kab. Malang a. Jumlah pengadaan sarana & pem- Penyediaan Prasarana & Kab. Malang a. Sarana Pengelolaan Sarana Pengelolaan Persampahan Persampahan bangunan prasarana pengelolaan persampahan serta perencanaan dan pengawasan teknis pembangunannya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Persentase volume sampah di wilayah Kab. Malang yang terkelola : Jumlah pengadaan sarana & pembangunan prasarana pengelolaan persampahan serta perencanaan dan pengawasan teknis pembangunannya 2) Peningkatan Operasi dan Kab. Malang a. Jumlah volume sampah pada kaw. Peningkatan Operasi dan Kab. Malang a. Jumlah volume sampah pada kaw. IKK Pemeliharaan Prasarana dan IKK di wilayah Kab. Malang yg Pemeliharaan Prasarana dan di wilayah Kab. Malang yg ditangani Sarana Persampahan ditangani dengan pola pelayanan Sarana Persampahan dengan pola pelayanan pengangkutan pengangkutan 3) Pengembangan Teknologi Kab. Malang a. Jumlah teknologi pengelolaan Pengembangan Teknologi Kab. Malang a. Jumlah teknologi pengelolaan sampah Pengolahan Persampahan sampah alternatif pada kaw. IKK di Pengolahan Persampahan alternatif pada kaw. IKK di seluruh seluruh wilayah Kab. Malang wilayah Kab. Malang 4) Peningkatan Peran Serta Kab. Malang a. Jumlah sosialisasi/pembinaan Peningkatan Peran Serta Kab. Malang a. Jumlah sosialisasi/pembinaan Masyarakat dalam Pengelolaan pengelolaan sampah berbasis Masyarakat dalam Penge- pengelolaan sampah berbasis Persampahan masyarakat lolaan Persampahan masyarakat Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah maka Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Dilimpahkan ke Dinas Lingkungan Hidup.

61 58 RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN No. PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF (Rp. 000) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA (Rp. 000) CATATAN PENTING Program Pengelolaan Persentase RTH publik yang 1,32 % ,000 Program Pengelolaan Persentase RTH publik yang terkelola 1,32 % ,000 Ruang Terbuka Hijau (RTH) terkelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1) Pemeliharaan RTH Kab. Malang a. Jumlah pembangunan, 32 Lokasi ,000 Pemeliharaan RTH Kab. Malang a. Jumlah pembangunan, peningkatan 30 Lokasi ,000 24,49 M2 10,00 Dok peningkatan dan pemeliharaan fisik taman serta sarana penunjang ketertiban, kerapian dan keindahan kawasan perkotaan dan pemeliharaan fisik taman serta sarana penunjang ketertiban, kerapian dan keindahan kawasan perkotaan 2) Peningkatan Peran serta Kab. Malang a. Jumlah Masyarakat/ organisasi 15 KSM ,000 Peningkatan Peran serta Kab. Malang a. Jumlah Masyarakat/ organisasi 10 KSM ,000 Masyarakat Dalam masyarakat yang mengelola RTH Masyarakat Dalam masyarakat yang mengelola RTH Pengelolaan RTH Pengelolaan RTH 13. Program Peningkatan a. Persentase bangunan berkondisi ,000 Program Peningkatan a. Persentase bangunan berkondisi ,000 Sarana dan Prasarana Olah baik dan representatif (aset Sarana dan Prasarana Olah baik (aset Pemkab Malang) Raga Pemkab Malang) Raga -) Baik/Rusak Ringan 70,76 % -) Baik/Rusak Ringan 67,81 % -) Rusak Sedang 24,65 % -) Rusak Sedang 29,96 % -) Rusak Berat 4,59 % -) Rusak Berat 5,23 % 1) Peningkatan Kab. Malang a. Jumlah penyediaan sarana dan 2 Unit ,000 Peningkatan a. Jumlah penyediaan sarana dan 2 Unit ,000 Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga prasarana penunjang operasional Stadion yang dibangun Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga prasarana penunjang operasional Stadion yang dibangun b. Jumlah fasilitas stadion yang 2 Unit dibangun 14 Program Peningkatan a. Persentase bangunan berkondisi ,500 Program Peningkatan a. Persentase bangunan berkondisi ,000 Sarana dan Prasarana baik dan representatif (aset ,500 Sarana dan Prasarana baik dan representatif (aset Pemkab Aparatur Pemkab Malang) Aparatur Malang) -) Baik/Rusak Ringan 70,76 % -) Baik/Rusak Ringan 67,81 % -) Rusak Sedang 24,65 % -) Rusak Sedang 24,65 % -) Rusak Berat 4,59 % -) Rusak Berat 4,59 % 1) Pembangunan Gedung Kantor Kab. Malang a. Jumlah gedung kantor yang dibangun 1 Paket ,000 Pembangunan Gedung Kantor Kab. Malang a. Jumlah gedung kantor yang dibangun 65 Paket ,000 Berdasarkan skala kebutuhan prioritas 2) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kab. Malang a. Jumlah gedung/kantor Pemkab 9 Kantor ,000 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kab. Malang a. Jumlah gedung/kantor Pemkab 9 Kantor ,000 Gedung Kantor Malang dan DCKTR yang dilakukan pemeliharaan 3.300,000 Gedung Kantor ,000 Malang dan DCKTR yang dilakukan pemeliharaan 3) Pengadaan Kendaraan Dinas Kab. Malang a. Jumlah kendaraan dinas yang ada Pengadaan Kendaraan Dinas Kab. Malang a. Jumlah kendaraan dinas yang ada - / Operasional / Operasional 4) Pemeliharaan Rutin/ Berkala DCKTR a. Terselenggaranya pemeliharaan 9 Kantor ,000 Pemeliharaan Rutin/ Berkala DCKTR a. Terselenggaranya pemeliharaan 9 Kantor ,000 Kendaraan Dinas/ rutin/berkala kendaraan dinas ,500 Kendaraan Dinas/ rutin/berkala kendaraan dinas Operasional Operasional 5) Rehabilitasi Sedang/Berat Kab. Malang a. Jumlah gedung/kantor aset 1 Paket ,000 Rehabilitasi Sedang/Berat Kab. Malang a. Jumlah gedung/kantor aset Pemkab 94 Paket ,000 (Rumah) Gedung Kantor Pemkab yang direhab dan atau (Rumah) Gedung Kantor yang direhab dan atau dipelihara dipelihara

62 59 RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN No. PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF (Rp. 000) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA (Rp. 000) CATATAN PENTING wasan Teknis Pembangunan/Rehab. Rumah Dinas, Gedung Kantor dan Gedung Aset Daerah 6) Perencanaan dan Penga- Kab. Malang a. Jumlah kegiatan perencanaan dan 1 Paket ,000 Perencanaan dan Penga- Kab. Malang a. Jumlah kegiatan perencanaan dan 7 Paket ,000 pengawasan teknis pembangunan pengawasan teknis pembangunan gedung/kantor aset Pemerintah gedung/kantor aset Pemerintah Kab Kab Malang Malang wasan Teknis Pembangunan/Rehab. Rumah Dinas, Gedung Kantor dan Gedung Aset Daerah 15 Program Pelayanan Kelancaran Administrasi 1 Dinas ,300 Program Pelayanan Kelancaran Administrasi Perkantoran 1 Dinas ,300 Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran 2 UPT 1) Penyediaan Jasa Surat DCKTR a. Jumlah penyediaan jasa surat Surat ,000 Penyediaan Jasa Surat DCKTR a. Jumlah penyediaan jasa surat Surat ,000 Menyurat menyurat yang representatif dalam Menyurat menyurat yang representatif dalam 1 1 tahun tahun 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, DPKPCK a. Jumlah penyediaan jasa 5 jenis ,000 Penyediaan Jasa Komuni- DPKPCK a. Jumlah penyediaan jasa sumberdaya 5 jenis ,000 Sumber Daya Air dan sumberdaya air dan listrik ,000 kasi, Sumber Daya Air dan air dan listrik ,000 Listrik Listrik 3) Penyediaan Jasa Administrasi DPKPCK a. Jumlah penyediaan jasa 12 Bulan ,000 Penyediaan Jasa Admini- DPKPCK a. Jumlah penyediaan jasa administrasi 12 Bulan ,000 Keuangan administrasi keuangan ,000 strasi Keuangan keuangan ,000 4) Penyediaan Jasa Keber-sihan DPKPCK a. Jumlah penyediaan jasa kebersihan 12 Bulan ,100 Penyediaan Jasa Keber-sihan DPKPCK a. Jumlah penyediaan jasa kebersihan 12 Bulan ,100 Kantor kantor 6.139,100 Kantor kantor 6.139,100 5) Penyediaan Barang Cetakan DPKPCK a. Jumlah penyediaan barang cetakan 12 Bulan ,000 Penyediaan Barang Cetakan DPKPCK a. Jumlah penyediaan barang cetakan 12 Bulan ,000 & Penggandaan dan penggandaan ,000 & Penggandaan dan penggandaan ,000 6) Penyediaan Komponen DPKPCK a. Jumlah penyediaan komponen 12 Bulan ,200 Penyediaan Komponen DPKPCK a. Jumlah penyediaan komponen 12 Bulan ,200 Instalasi Listrik/Penerangan instalasi listrik/penerangan 2.125,200 Instalasi Listrik/Penerangan instalasi listrik/penerangan bangunan 2.125,200 Bangunan bangunan Bangunan 7) Penyediaan Peralatan dan DPKPCK a. Jumlah peralatan dan 12 Bulan ,000 Penyediaan Peralatan dan DPKPCK a. Jumlah peralatan dan perlengkapan 12 Bulan ,000 Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor DCKTR ,000 Perlengkapan Kantor kantor DCKTR ,000 8) Penyediaan Bahan Bacaan DPKPCK a. Jumlah bahan bacaan dan 12 Bulan ,000 Penyediaan Bahan Bacaan DPKPCK a. Jumlah bahan bacaan dan peraturan 12 Bulan ,000 dan Peraturan Perundangundangan peraturan perundang-undangan 2.640,000 dan Peraturan Perundangundangan perundang-undangan 2.640,000 9) Penyediaan Makanan dan DPKPCK a. Jumlah makanan dan minuman 12 Kali ,000 Penyediaan Makanan dan DPKPCK a. Jumlah makanan dan minuman untuk 12 Kali ,000 Minuman untuk kegiatan rapat dan ,000 Minuman kegiatan rapat dan pertemuan lainnya ,000 pertemuan lainnya 10 Rapat Koordinasi dan DPKPCK a. Jumlah Rapat Koordinasi dalam 12 Kali ,000 Rapat Koordinasi dan DPKPCK a. Jumlah Rapat Koordinasi dalam 12 Kali ,000 Konsultasi Ke Luar Daerah Persentase mendukung kelancaran ,000 Konsultasi Ke Luar Daerah rpersentase mendukung kelancaran ,000 pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas 11 Rapat Koordinasi dan DPKPCK a. Jumlah Rapat Koordinasi dalam 12 Kali ,000 Rapat Koordinasi dan DPKPCK a. Jumlah Rapat Koordinasi dalam 12 Kali ,000 Konsultasi Ke Dalam Daerah Persentase mendukung kelancaran ,000 Konsultasi Ke Luar Daerah rpersentase mendukung kelancaran ,000 pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas 12 Penyedia jasa perbaikan Badan Jumlah jasa perbaikan peralatan 1 Badan ,500 Penyedia jasa perbaikan Badan Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja 1 Badan ,500 peralatan kerja Perumahan kerja peralatan kerja Perumahan 13 Penyedia alat tulis kantor Badan Perumahan jumlah pengadaan alat tulis kantor 1 Badan ,000 Penyedia alat tulis kantor Badan Perumahan jumlah pengadaan alat tulis kantor 1 Badan , Program Peningkatan Persentase keseragaman pakaian 100,00 % ,000 Program Peningkatan Persentase keseragaman pakaian non 100,00 % ,000 Disiplin Aparatur non dinas personil DCKTR Disiplin Aparatur dinas personil DCKTR 1) Pengadaan Pakaian Kerja DPKPCK a. Jumlah pengadaan pakaian kerja 2 Paket ,000 Pengadaan Pakaian Kerja DPKPCK a. Jumlah pengadaan pakaian kerja non 2 Paket ,000 Lapangan non dinas ,000 Lapangan dinas ,000

63 60 RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN No. PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF (Rp. 000) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA (Rp. 000) CATATAN PENTING Program Peningkatan Persentase peningkatan kompetensi 100,00 % ,000 Program Peningkatan Persentase peningkatan kompetensi 100,00 % ,000 Kapasitas Sumber Daya personil DCKTR serta kecukupan Kapasitas Sumber Daya personil DCKTR serta kecukupan diklat Aparatur diklat formal Aparatur formal 1) Pendidikan dan Pelatihan DPKPCK a. Jumlah pendidikan dan pelatihan 10 Orang ,000 Pendidikan dan Pelatihan DPKPCK a. Jumlah pendidikan dan pelatihan 10 Orang ,000 Formal personil DPKPCK 5.500,000 Formal personil DPKPCK 5.500, Program Peningkatan Jumlah sistem pelaporan capaian 100,00 % ,000 Program Peningkatan Jumlah sistem pelaporan capaian 100,00 % ,800 Pengembangan Sistem kinerja dan keuangan yang tersusun Pengembangan Sistem kinerja dan keuangan yang tersusun Pelaporan Capaian Kinerja Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan Keuangan 1) Penyusunan Laporan DPKPCK a. Jumlah laporan capaian kinerja 13 Lap ,800 Penyusunan Laporan DPKPCK a. Jumlah laporan capaian kinerja dan 14 Lap ,800 Capaian Kinerja dan Ikhtisar dan ikhtisar realisasi kinerja PD ,800 Capaian Kinerja dan Ikhtisar ikhtisar realisasi kinerja PD ,800 Realisasi Kinerja PD Realisasi Kinerja PD 2) Penyusunan Laporan DCKTR a. Jumlah laporan keuangan 8 Lap ,000 Penyusunan Laporan DCKTR a. Jumlah laporan keuangan semesteran 8 Lap ,000 Keuangan Semesteran semesteran Keuangan Semesteran 3) Penyusunan Pelaporan DPKPCK a. Jumlah sistem pelaporan keuangan 5 Lap ,200 Penyusunan Pelaporan DPKPCK a. Jumlah sistem pelaporan keuangan 5 Lap ,200 Keuangan Akhir Tahun akhir tahun 7.482,200 Keuangan Akhir Tahun akhir tahun 7.482, Program Pengembangan a. Persentase bangunan berkondisi ,000 Program Pengembangan a. Persentase bangunan berkondisi ,000 dan Pemeliharaan Sarana baik dan representatif (aset dan Pemeliharaan Sarana baik dan representatif (aset Pemkab dan Prasarana Pasar Pemkab Malang) dan Prasarana Pasar Malang) -) Baik/Rusak Ringan 70,76 % -) Baik/Rusak Ringan 67,81 % -) Rusak Sedang 24,65 % -) Rusak Sedang 29,96 % -) Rusak Berat 4,59 % -) Rusak Berat 5,23 % 1) Pemeliharaan Sarana dan DCKTR a. Jumlah Pasar yang Representatif 2 Unit ,000 Pemeliharaan Sarana dan Kab. Malang a. Jumlah Pasar yang Representatif, 4 paket ,000 Prasarana Pasar Prasarana Pasar terfasilitasi kegiatan masyarakat dalam distribusi barang/produk 20 Program Pengembangan IKU 1 1,24 % ,168 Program Pengembangan IKU 1 1,13 % ,485 Perumahan Perumahan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Penyusunan Database Perumahan serta sarana pendukung SPM.1 Kab. Malang a. Jumlah rumah yang meningkat 2 Kegiatan ,500 Fasilitasi dan Stimulasi Kab. Malang Jumlah rumah yang meningkat 2 Kegiatan ,350 kualitasya menjadi layak huni Pembangunan Perumahan kualitasya menjadi layak huni Masyarakat Kurang Jumlah Kecamatan yang telah terdata dalam database perumahan Mampu Penyusunan Database Perumahan serta sarana pendukung Evaluasi RP3KP Dokumen RP3KP Evaluasi RP3KP Dokumen RP3KP SPM.1 Jumlah Kecamatan yang telah terdata dalam database perumahan Peningkatan Penyediaan Kab. Malang a. Jumlah rumah yang difasilitasi PSUnya 775 unit ,668 Peningkatan Penyediaan Kab. Malang Lingkungan perumahan yang sehat ,135 PSU Kawasan Perumahan PSU Kawasan Perumahan dan aman yang didukung dengan dan Permukiman dan Permukiman ketersediaan PSU

64 61 RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN No. PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF (Rp. 000) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA (Rp. 000) CATATAN PENTING Perumah Fasilitasi Penyerahan PSU Jumlah Fasilitasi Penyerahan PSU 10,00 Perumah an Perumahan dan an Kaw.Permukiman Fasilitasi Penyediaan PSU Perumahan Pemeliharaan PSU Perumahan Jumlah Perumahan yang telah di fasilitasi Penyerahan PSU Jumlah Perumahan yang telah di tingkatkan kualita PSU-nya 10,00 perumah an 1,00 lokasi perumah an 21 Program Lingkungan Sehat Kab. Malang IKU ,000 Program Lingkungan Sehat Kab. Malang 2,42 % ,200 Perumahan SPM.1 Perumahan 88 % Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan jumlah kegiatan penyuluhan an Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan 22 Program Pemberdayaan Kab. Malang ,400 Program Pemberdayaan Kab. Malang ,340 Komunitas Perumahan Komunitas Perumahan Kegiatan ,000 Penyuluhan dan jumlah kegiatan penyuluhan an 3 Kegiatan ,200 Pengawasan Kualitas Pengawasan Kualitas Lingkungan Lingkungan Sehat Sehat Perumahan Perumahan 1 Pendataan pembangunan jumlah pendataan pembangunan 35 lokasi ,900 Pendataan pembangunan Cakupan pendataan pembangunan 35 lokasi ,390 dan pengelolaan dan pengelolaan perumahan formal dan pengelolaan dan pengelolaan perumahan formal perumahan formal perumahan formal 2 Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah rekomendasi teknis 10 Kec ,500 Fasilitasi dan Koordinasi Realisasi fasilitasi dan koordinasi 10 Kec ,950 Pelaksanaan Rusunawa dan keg monitoring dan Pelaksanaan pembangunan Rusunawa di Pembangunan Perumahan evaluasi perumahan Pembangunan Perumahan Kab.Malang Formal Formal 3 Koordinasi Pengawasan Jumlah Draft ranperda SKBG 1 Jumlah Draft ranperda SKBG 1 Ranperda Penyusunan dan Pengendalian Ranperda SKBG Pelaksanaan Peraturan sesuai amanat Perundang - undangan PP 18 tahun Bidang Perumahan 2016 T O T A L Catatan : , *) = Perkiraan capaian kinerja Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang Tahun ( ,368)selisih kurang) ` , , Direview dari Tabel Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Kab. Malang..[Perbup Malang Nomor 15 tahun 2016 ttg Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017] 3. Pagu kebutuhan anggaran tidak termasuk kebutuhan Gaji Pegawai

65 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota (bila sudah dilakukan). Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isuisu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.4. berikut:

66 Tabel 2.4. USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN HASIL MUSRENBANG TAHUN No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan Program Pembangunan Jalan Sumberkembar, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit jumlah jalan lingkungan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/di rehabilitasi 1 Paket 2 Program Pembangunan Jalan 3 Program Pembangunan Jalan 4 Program Pembangunan Jalan 5 Program Pembangunan Jalan 6 Program Pembangunan Jalan 7 Program Pembangunan Jalan 8 Program Pembangunan Jalan 9 Program Pembangunan Jalan 10 Program Pembangunan Jalan Kecamatan Dampit 12 Desa / Kelurahan (Karangtaruna) Pasar sayur karangploso 1 Paket UPT SMKN Ampelgading 500 m UPT SMPN2 Ampelgading 125 m Puskesmas Ampelgading 150 m2 Kantor Kecamatan Turen 150 m2 Kantor Kecamatan Karangploso 1 Paket Pasar karangploso 3 Paket Desa Slorok Kecamatan Kromengan 775 m

67 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan Program Pembangunan Jalan 12 Program Pembangunan Jalan 13 Program Pembangunan Jalan 14 Program Pembangunan Jalan 15 Program Pembangunan Jalan 16 Program Pembangunan Jalan 17 Program Pembangunan Jalan 18 Program Pembangunan Jalan 19 Program Pembangunan Jalan 20 Program Pembangunan Jalan 21 Program Pembangunan Jalan 22 Program Pembangunan Jalan 23 Program Pembangunan Jalan 24 Program Pembangunan Jalan 25 Program Pembangunan Jalan 26 Program Pembangunan Jalan Kantor UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Ampelgading 1 Unit UPTD Puskesmas Ampelgading jumlah jalan lingkungan 3 Unit permukiman yang UPTD Diknas Pendidikan Kecamatan dibangun/ditingkatkan/di 1 Paket Karangploso rehabilitasi Puskesmas Karangploso 2 Paket Kantor dan Rumdin Camat Pagak 1 Paket Kantor Kecamatan Pagak 1 Unit Kecamatan Sumbermanjing Wetan 1 Gedung Jalan Gunung Jati Kecamatan Dampit 1 Unit Kantor Kecamatan Ampelgading 48 m2 Kantor Kecamatan Turen 224 m2 Kantor Kecamatan Turen 200 m2 Kantor Kecamatan Wonosari 3 Ruang Kantor Kecamatan Wonosari 200 m SMP Negeri 1 Kepanjen - Ardirejo 1500 m2 RT. 01 RW. 05 Kelurahan Losari Kecamatan Singosari RT. 03 RW. 03 Kelurahan Losari Kecamatan Singosari 0 48 m2

68 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan Program Pembangunan Jalan 28 Program Pembangunan Jalan 29 Program Pembangunan Jalan 30 Program Pembangunan Jalan 31 Program Pembangunan Jalan 32 Program Pembangunan Jalan 33 Program Pembangunan Jalan 34 Program Pembangunan Jalan 35 Program Pembangunan Jalan 36 Program Pembangunan Jalan 37 Program Pembangunan Jalan 38 Program Pembangunan Jalan 39 Program Pembangunan Jalan 40 Program Pembangunan Jalan 41 Program Pembangunan Jalan 42 Program Pembangunan Jalan RT. 02 RW. 08 Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari TPST 3R Sukun Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari TPS Sukun dan RW. 001 s/d RW. 015 Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari RW. 001 s/d RW. 015 Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari 300 m2 1 Unit 613 buah 600 buah Desa Slorok Kecamatan Kromengan 2 Paket RT. 30 sampai 40 RW. 4 dan 5 Desa Karangkates Dusun Lowok, Dusun Permanu, Dusun Tunggul, dan Dusun Blau Lapangan Desa Sumbermanjingkulin di RT. 05 RW km 750 meter Taman Makam Desa Jenggolo, Kepanjen 350m3 Dusun Glendangan RT. 14/04 Desa Ngingit, Tumpang Dusun Kampungteh, Desa Sukodono, Dampit RT. 02 RW. 01 DSN. KLUWUT DESA KLUWUT, WONOSARI RT. 04 RW. 04 DSN. NGREJO DESA KLUWUT, WONOSARI RT. 01 RW. 06 DSN. MULYOSARI DESA KLUWUT, WONOSARI Jl. Bebekan RW.05 DESA SLOROK, KROMENGAN RT.06 - RT.07 RW.02 DESA SLOROK, KROMENGAN jumlah jalan lingkungan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/di rehabilitasi 1 Paket 50 m2 100 m2 100 m2 64 m m 1000 m

69 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan Program Pembangunan Jalan 44 Program Pembangunan Jalan 45 Program Pembangunan Jalan 46 Program Pembangunan Jalan 47 Program Pembangunan Jalan 48 Program Pembangunan Jalan 49 Program Pembangunan Jalan 50 Program Pembangunan Jalan RT.16 - RT.17 RW.04 DESA SLOROK, KROMENGAN Jl. Kauman RT.26 DESA SLOROK, KROMENGAN RT.02 RW.01 DESA SLOROK, KROMENGAN RT.27 RW.07 DESA SLOROK, KROMENGAN RT. 02 RW. 06 DSN. MULYOSARI DESA KLUWUT, WONOSARI RT. 03 RW. 01 DSN. KLUWUT DESA KLUWUT, WONOSARI RT. 02 RW. 05 DSN. NGREJO DESA KLUWUT, WONOSARI DSN. KLUWUT - DSN. NGGANDRUNG - DSN. NGREJO DESA KLUWUT, WONOSARI jumlah jalan lingkungan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/di rehabilitasi 800 m 500 m 600 m 400 m 2400 m m m m2 51 Program Pembangunan Jalan Dusun Lo'andeng Rw.04 Desa Kalisongo Dau 1 unit 52 Program Pembangunan Jalan Dusun Bedali dan Dusun Cupak DESA JATIKERTO, KROMENGAN 5 unit 53 Program Pembangunan Jalan Dusun Tambak Rejo DESA PLANDI, WONOSARI 400 m 54 Program Pembangunan Jalan Dusun Krajan Rt 12 DESA PANDANREJO, PAGAK 1 Unit 55 Program Pembangunan Jalan SDN Pandanrejo 03 DESA PANDANREJO, PAGAK 75 m 56 Program Pembangunan Jalan Desa Karangpandan DESA KARANGPANDAN, PAKISAJI 392 m 57 Program Pembangunan Jalan Dusun Pandan Ploso DESA PLANDI, WONOSARI 140 m 58 Program Pembangunan Jalan Dukuh Selobekiti DESA PLANDI, WONOSARI 700 m

70 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan Program Pembangunan Jalan 60 Program Pembangunan Jalan 61 Program Pembangunan Jalan 62 Program Pembangunan Jalan 63 Program Pembangunan Jalan 64 Program Pembangunan Jalan 65 Program Pembangunan Jalan 66 Program Pembangunan Jalan 67 Program Pembangunan Jalan 68 Program Pembangunan Jalan 69 Program Pembangunan Jalan 70 Program Pembangunan Jalan 71 Program Pembangunan Jalan 72 Program Pembangunan Jalan 73 Program Pembangunan Jalan 74 Program Pembangunan Jalan Desa Ngenep, KARANG PLOSO 1 Unit Dusun Tanjung DESA BANJARARUM, Dusun Keras Rt.1 DESA KEMIRI, KEPANJEN Dsn. Cendol Barat DESA NGADIREJO, KROMENGAN 1000 m2 Desa NGADIREJO, KROMENGAN jumlah jalan lingkungan 1 Paket permukiman yang Dusun Mondoroko RT 05 RW 08 DESA dibangun/ditingkatkan/di 300 m2 BANJARARUM, rehabilitasi 1 Unit 6000 m Sundan DESA PLAOSAN, WONOSARI 4700 m Sumberkerto DESA PLAOSAN, WONOSARI 3000 m Patuksari DESA PLAOSAN, WONOSARI 3000 m Sumberkajar DESA PLAOSAN, WONOSARI 300 m Plaosan rt.03/rw.04 DESA PLAOSAN, WONOSARI 1000 m3 Sumberkerto DESA PLAOSAN, WONOSARI 600 m3 Sundan DESA PLAOSAN, WONOSARI 1000 m Sumberkajar DESA PLAOSAN, WONOSARI 150 m Sumberkerto Rw 7 DESA PLAOSAN, WONOSARI Sumber Mata Air DESA JAMBEARJO, TAJINAN 180 m 1 Unit

71 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan Program Pembangunan Jalan 76 Program Pembangunan Jalan 77 Program Pembangunan Jalan 78 Program Pembangunan Jalan 79 Program Pembangunan Jalan 80 Program Pembangunan Jalan 81 Program Pembangunan Jalan 82 Program Pembangunan Jalan 83 Program Pembangunan Jalan 84 Program Pembangunan Jalan 85 Program Pembangunan Jalan 86 Program Pembangunan Jalan 87 Program Pembangunan Jalan 88 Program Pembangunan Jalan 89 Program Pembangunan Jalan 90 Program Pembangunan Jalan Dsn. Sumberwader RT 07 RW 02 Desa Sumberkerto DESA SUMBERKERTO, PAGAK DESA TAMANASRI DESA TAMANASRI, AMPELGADING Dusun Bumirejo - Dusun Tumpangrejo DESA KEBOBANG, WONOSARI Dusun tumpangrejo RW 08 DESA KEBOBANG, WONOSARI Dusun Krajan RT 10 RW 03 DESA SEMPOL, PAGAK Dusun Kebobang RT 04 RW 01 DESA KEBOBANG, WONOSARI Jalan citrosumo DESA TEGALSARI, KEPANJEN kantor desa DESA WATUGEDE, 1 lokal Plaosan DESA PLAOSAN, WONOSARI jumlah jalan lingkungan 40 m2 permukiman yang Desa Sutojayan DESA SUTOJAYAN, dibangun/ditingkatkan/di 4500 m PAKISAJI rehabilitasi Desa Sidodadi DESA SIDODADI, GEDANGAN Dusun Bumirejo RW 13 DESA KEBOBANG, WONOSARI Desa Kebobang DESA KEBOBANG, WONOSARI Jalan Makadam Blado DESA KARANGREJO, KROMENGAN dusun Bangelan Rt.1,2,6,7,8 Rw.02 DESA BANGELAN, WONOSARI Desa Bangelan-Sumber Tempur DESA BANGELAN, WONOSARI 90 m 3000 m 300 m 300 m2 100 m 140 m 264 m2 162 m2 250 m 400 m 400 m 1600 m 1600 m

72 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan Program Pembangunan Jalan 92 Program Pembangunan Jalan 93 Program Pembangunan Jalan 94 Program Pembangunan Jalan 95 Program Pembangunan Jalan 96 Program Pembangunan Jalan 97 Program Pembangunan Jalan 98 Program Pembangunan Jalan 99 Program Pembangunan Jalan 100 Program Pembangunan Jalan 101 Program Pembangunan Jalan 102 Program Pembangunan Jalan 103 Program Pembangunan Jalan 104 Program Pembangunan Jalan 105 Program Pembangunan Jalan 106 Program Pembangunan Jalan drainase dusun arjomulyo DESA BANGELAN, WONOSARI Plengsengan RT.17 DESA TIRTOMARTO, AMPELGADING 2000 m 200 m3 Dusun Tempur DESA PAGAK, PAGAK 1 lokal Dusun Krajan Rt 23 Rw 24 DESA KROMENGAN, KROMENGAN Dusun Ringinanom Rt 01 DESA KROMENGAN, KROMENGAN DUSUN GLAGAHDOWO DESA PULUNGDOWO, TUMPANG Dusun Sumberingin DESA SUMBERDEM, WONOSARI Jalan poros dusun Banyol DESA WONOREJO, Dusun Sumbergelang RW. 11 DESA SUMBERDEM, WONOSARI Bekur Rt. 43 Rw. 08 DESA SUMBEREJO, PAGAK SD Peniwen 02 DESA PENIWEN, KROMENGAN Dusun Bandarangin Rt. 06.Rw. 02 DESA SUMBEREJO, PAGAK Kantor Kepala Desa DESA SEGARAN, GEDANGAN RT 11 RW 03 DESA PENIWEN, KROMENGAN RT 08 RW 03, Desa Bokor DESA BOKOR, TUMPANG jumlah jalan lingkungan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/di rehabilitasi m2 1 kegiatan / langsam 2500 m2 128 m2 30 m3 200 m2 3 lokal 240 m2 400 m2 20 m2 Dusun Krajan DESA GAMPINGAN, PAGAK 1 Unit / paket

73 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan Program Pembangunan Jalan 108 Program Pembangunan Jalan 109 Program Pembangunan Jalan 110 Program Pembangunan Jalan 111 Program Pembangunan Jalan 112 Program Pembangunan Jalan 113 Program Pembangunan Jalan 114 Program Pembangunan Jalan 115 Program Pembangunan Jalan 116 Program Pembangunan Jalan 117 Program Pembangunan Jalan 118 Program Pembangunan Jalan 119 Program Pembangunan Jalan 120 Program Pembangunan Jalan 121 Program Pembangunan Jalan 122 Program Pembangunan Jalan hottmix rt 14 rt 11 rt 07 DESA SUMBERAGUNG, rabat beton rt 24 rw 02 DESA SUMBERAGUNG, pempangunan jempata di rt 25 rw 03 DESA SUMBERAGUNG, pembetobangunan jalan rabat betton rt DESA SUMBERAGUNG, plensengan di rt 37 DESA SUMBERAGUNG, pembangunan grenase di rt 28 dan 29 DESA SUMBERAGUNG, penerangan jalan umum di semua dusun DESA SUMBERAGUNG, Dusun Sumbertempur Lor DESA SUMBERTEMPUR, WONOSARI Dusun Tempursari Kulon RT 03 RW 05 DESA SUMBERTEMPUR, WONOSARI Dusun Tempursari Wetan RT 03 RW 06 DESA SUMBERTEMPUR, WONOSARI Dusun Tempursari Wetan RT 02 RW 06 DESA SUMBERTEMPUR, WONOSARI Dusun Tempursari Wetan RT 03 RW 08 DESA SUMBERTEMPUR, WONOSARI Dusun Tempursari Kulon RT 02 RW 05 DESA SUMBERTEMPUR, WONOSARI Desa Baturetno DESA BATURETNO, Dsn. Benel, Nampes, Pakel & Lowokjati DESA BATURETNO, Dusun Tempursari Kulon RW 03 DESA SUMBERTEMPUR, WONOSARI jumlah jalan lingkungan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/di rehabilitasi 2500 m 1500 m 7 m 700 m 100 m 250 m 20 unit 870 m 80 m 1620 m 0 80 m 200 m 210 m m3 400 m

74 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan Program Pembangunan Jalan 124 Program Pembangunan Jalan 125 Program Pembangunan Jalan 126 Program Pembangunan Jalan 127 Program Pembangunan Jalan 128 Program Pembangunan Jalan 129 Program Pembangunan Jalan 130 Program Pembangunan Jalan 131 Program Pembangunan Jalan 132 Program Pembangunan Jalan 133 Program Pembangunan Jalan 134 Program Pembangunan Jalan Dusun Tempursari Kulon RT 02 RW 05 DESA SUMBERTEMPUR, WONOSARI Dusun Tempursari Kulon RT 03 RW 05 DESA SUMBERTEMPUR, WONOSARI Dusun Tempursari Kulon RT 01 RW 05 DESA SUMBERTEMPUR, WONOSARI Dusun Tempursari Wetan RT 01 RW 08 DESA SUMBERTEMPUR, WONOSARI Dusun Tempursari Wetan RT 03 RW 08 DESA SUMBERTEMPUR, WONOSARI Dusun Sumbertempur Kidul RT 02 RW 10 DESA SUMBERTEMPUR, WONOSARI Dusun Tempursari Kulon RT 02 RW 04 DESA SUMBERTEMPUR, WONOSARI Dusun Sumbertempur Lor DESA SUMBERTEMPUR, WONOSARI Dusun Tempursari Kulon RT 03 RW 04 DESA SUMBERTEMPUR, WONOSARI DUSUN WIROTO DESA SLAMET, TUMPANG DUSUN WIROTO DESA SLAMET, TUMPANG Dusun Karangan, Jaraan dan Karangjuwet DESA DONOWARIH, KARANG PLOSO jumlah jalan lingkungan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/di rehabilitasi 300 m 200 m 700 m 160 m 480 m 80 m 200 m 3573 m 500 m 75 m2 173 m2 3 kelompok 135 Program Pembangunan Jalan RW.14 Dusun Kampungbaru DESA WONOSARI, WONOSARI 2400 m 136 Program Pembangunan Jalan RW.11 Dusun Pijiombo DESA WONOSARI, WONOSARI 1000 m 137 Program Pembangunan Jalan RT.06 RW.14 Dusun Kampungbaru DESA WONOSARI, WONOSARI 2500 m 138 Program Pembangunan Jalan RT.02, RT.03 RW.08 Dusun Sumbersari DESA WONOSARI, WONOSARI 150 m

75 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan Program Pembangunan Jalan RT.07 RW.10 Dusun Sumbersari DESA WONOSARI, WONOSARI 30 m2 140 Program Pembangunan Jalan RT.08 RW.10 Dusun Sumbersari DESA WONOSARI, WONOSARI 30 m2 141 Program Pembangunan Jalan RT.15 RW.07 Dusun Wonosari DESA WONOSARI, WONOSARI 200 m2 142 Program Pembangunan Jalan dsn Sumber sewu rt.03 /01 DESA TIRTOMOYO, AMPELGADING 450 m 143 Program Pembangunan Jalan RT.09 RW.05 Dusun Wonosari DESA WONOSARI, WONOSARI 240 m2 144 Program Pembangunan Jalan 145 Program Pembangunan Jalan Kantor Desa Tlogorejo DESA TLOGOREJO, PAGAK Madrasah Ibtidakiyah Dusun Krajan RT. 04/RW. 04 DESA TAWANGAGUNG, AMPELGADING jumlah jalan lingkungan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/di rehabilitasi 1 unit 225 m2 146 Program Pembangunan Jalan SDN Tawangagung 01 DESA TAWANGAGUNG, AMPELGADING 2 ruang 147 Program Pembangunan Jalan Jl. Gotong Royong 1 dukuh Jetak Ngasri DESA MULYOAGUNG, DAU m2 148 Program Pembangunan Jalan SDN 03 Sumbersekar DESA SUMBERSEKAR, DAU 2 unit 149 Program Pembangunan Jalan Kantor Kecamatan Ngantang DESA KAUMREJO, NGANTANG 1 Paket 150 Program Pembangunan Jalan Kantor Kecamatan Ngantang DESA KAUMREJO, NGANTANG 1 Paket 151 Program Pembangunan Jalan Dusun Kebonsari DESA TUMPANG, TUMPANG 1000 m 152 Program Pembangunan Jalan Desa Tumpang DESA TUMPANG, TUMPANG 2000 m3 153 Program Pembangunan Jalan desa purwoasri DESA PURWOASRI, 34 buah 154 Program Pembangunan Jalan Masing - masing Dusun Desa Tumpang DESA TUMPANG, TUMPANG 600 m

76 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan Program Pembangunan Jalan Desa Wonomulyo DESA WONOMULYO, PONCOKUSUMO 300 m2 156 Program Pembangunan Jalan desa purwoasri DESA PURWOASRI, 40 paket 157 Program Pembangunan Jalan Dusun Krajan DESA PANDANLANDUNG, WAGIR 2450 m3 158 Program Pembangunan Jalan dusun mulyoagung Rt.01 DESA MULYOASRI, AMPELGADING 300 m 159 Program Pembangunan Jalan desa gunungrejo DESA GUNUNGREJO, 10 titik 160 Program Pembangunan Jalan 161 Program Pembangunan Jalan Desa Duwet Dsn Kedampul DESA DUWET, TUMPANG Desa Duwet Dusun Petungsewu DESA DUWET, TUMPANG jumlah jalan lingkungan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/di rehabilitasi 84 m2 78 m2 162 Program Pembangunan Jalan songsong rt 02 rw 02 DESA ARDIMULYO, 60 m2 163 Program Pembangunan Jalan halaman antor desa DESA RANDUAGUNG, 375 m2 164 Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong 165 Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong Jumlah saluran drainase/gorong gorong lingk. permukiman yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi KAB MALANG, JAWA TIMUR Jumlah saluran drainase/gorong gorong lingk. permukiman yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi KAB MALANG, JAWA TIMUR jumlah saluran drainase/gorong-gorong lingkungan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/di rehabilitasi 175 Paket 1 Paket

77 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan Program Pembangunan Jalan 167 Program Pembangunan Jalan Jumlah jalan lingk. Permukiman yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi KAB MALANG, JAWA TIMUR Jumlah sarana air bersih dan air minum permukiman perdesaan yang dibangun/ditingkatkan KAB MALANG, JAWA TIMUR jumlah jalan lingkungan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/di rehabilitasi 232 Lokasi 7 Lokasi 168 Program Pembangunan Jalan Dusun Gampingan Rt 40 - Rt 45 KEC BANTUR, MALANG 1000 m 169 Program Pembangunan Jalan RT 01 RW 02 KEL KEL. PAGENTAN, 150 m2 170 Program Pembangunan Jalan RT 03 RW 05 KEL KEL. PAGENTAN, 380 m2 171 Program Pembangunan Jalan RT 05 dan RT 07 RW 07 KEL KEL. PAGENTAN, 1350 m2 172 Program Pembangunan Jalan RT 06 RW 02 KEL KEL. PAGENTAN, 125 m2 173 Program Pembangunan Jalan RT 07 RW 02 KEL KEL. PAGENTAN, 150 m2 174 Program Pembangunan Jalan RT 07 RW 02 KEL KEL. PAGENTAN, 130 m2 175 Program Pembangunan Jalan RT08 RW 02 KEL KEL. PAGENTAN, 190 m2 176 Program Pembangunan Jalan Jl. Masjid-Jl. Kramat Rw 04 KEL KEL. PAGENTAN, 100 m 177 Program Pembangunan Jalan RT 03 RW 05 KEL KEL. PAGENTAN, 295 m2 178 Program Pembangunan Jalan RT 06 RW 05 KEL KEL. PAGENTAN, 120 m2

78 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan Program Pembangunan Jalan 180 Program Pembangunan Jalan 181 Program Pembangunan Jalan 182 Program Pembangunan Jalan 183 Program Pembangunan Jalan 184 Program Pembangunan Jalan 185 Program Pembangunan Jalan 186 Program Pembangunan Jalan 187 Program Pembangunan Jalan 188 Program Pembangunan Jalan 189 Program Pembangunan Jalan 190 Program Pembangunan Jalan 191 Program Pembangunan Jalan 192 Program Pembangunan Jalan 193 Program Pembangunan Jalan 194 Program Pembangunan Jalan RT 06 RW 05 KEL KEL. PAGENTAN, RT 08 RW 07 KEL KEL. PAGENTAN, RT 07 RW 07 KEL KEL. PAGENTAN, RT 06 RW 07 KEL KEL. PAGENTAN, RW 01,02,03,04 DESA LANG LANG, 100 m2 195 m2 250 m 400 m m2 SDN Plandi 01 DESA PLANDI, WONOSARI 700 m Boro Panggung RW 16 DESA BANJARARUM, Dusun Tanjung RW 07 DESA BANJARARUM, Dusun Bumirejo RW 15 DESA KEBOBANG, WONOSARI Dusun Kebobang RW 01 dan RW 02 DESA KEBOBANG, WONOSARI Desa Mangunrejo DESA MANGUNREJO, KEPANJEN 600 m m2 800 m 1200 m 184 m RT.17 DESA TIRTOMARTO, AMPELGADING 200 m3 Desa Dengkol DESA DENGKOL, Dusun Balokan DESA KROMENGAN, KROMENGAN Dusun Sumberingin RW. 01 DESA SUMBERDEM, WONOSARI RT 03 RW 02 DESA TAMANHARJO, jumlah jalan lingkungan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/di rehabilitasi 1500 m m2 250 m2

79 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan Program Pembangunan Jalan RT 03 RW 02 DESA TAMANHARJO, 250 m2 196 Program Pembangunan Jalan RT 01 RW 02 DESA TAMANHARJO, 200 m2 197 Program Pembangunan Jalan RT 02 RW 02 DESA TAMANHARJO, 100 m2 198 Program Pembangunan Jalan RT 02 RW 03 DESA TAMANHARJO, 250 m2 199 Program Pembangunan Jalan RT 03 RW 03 DESA TAMANHARJO, 150 m2 200 Program Pembangunan Jalan RT 03 RW 03 DESA TAMANHARJO, 40 m2 201 Program Pembangunan Jalan RT 04 RW 02 DESA TAMANHARJO, 300 m2 202 Program Pembangunan Jalan 203 Program Pembangunan Jalan RT 07 RW 02 DESA TAMANHARJO, RT 11 RW 02 DESA TAMANHARJO, jumlah jalan lingkungan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/di rehabilitasi 150 m2 250 m2 204 Program Pembangunan Jalan dusun II RT.01 RW.04 DESA KLAMPOK, 500 m 205 Program Pembangunan Jalan dusun II RT.02 RW.06 DESA KLAMPOK, 240 m 206 Program Pembangunan Jalan dusun II RT.04 RW.06 DESA KLAMPOK, 240 m 207 Program Pembangunan Jalan dusun prodo rt.02 rw.07 DESA KLAMPOK, 150 m 208 Program Pembangunan Jalan dusun III RT.02 RW.08 DESA KLAMPOK, 600 m 209 Program Pembangunan Jalan dusun III RT.04A RW.07 DESA KLAMPOK, 700 m 210 Program Pembangunan Jalan dusun sumbul rt.06 rw.08 DESA KLAMPOK, 200 m3

80 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan Program Pembangunan Jalan dusun sumbul rt.06a rw.07 DESA KLAMPOK, 150 m3 212 Program Pembangunan Jalan DUSUN SUMBUL RT.07 RW.08 DESA KLAMPOK, 300 m3 213 Program Pembangunan Jalan dusun III RT.08 RW.07 DESA KLAMPOK, 800 m 214 Program Pembangunan Jalan dusun III RT.08 RW.08 DESA KLAMPOK, 100 m 215 Program Pembangunan Jalan dusun sumbul rt.09 rw.07 DESA KLAMPOK, 500 m3 216 Program Pembangunan Jalan dusun sumbul rt.09 rw.08 DESA KLAMPOK, 1180 m3 217 Program Pembangunan Jalan dusun I RT.01 RW.02 DESA KLAMPOK, 300 m 218 Program Pembangunan Jalan 219 Program Pembangunan Jalan dusun I RT.02 RW.02 DESA KLAMPOK, dusun I RT.07/8 RW.01 DESA KLAMPOK, jumlah jalan lingkungan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/di rehabilitasi 500 m 600 m 220 Program Pembangunan Jalan dusun II RT.01 RW.06 DESA KLAMPOK, 400 m 221 Program Pembangunan Jalan dusun II RT.02 RW.05 DESA KLAMPOK, 1000 m 222 Program Pembangunan Jalan dusun sumbul rt.03 rw.07 DESA KLAMPOK, 400 m3 223 Program Pembangunan Jalan dusun III RT.04B RW.07 DESA KLAMPOK, 200 m 224 Program Pembangunan Jalan dusun III RT.05 RW.08 DESA KLAMPOK, 250 m 225 Program Pembangunan Jalan Dusun Biru RT 01 RW 01 DESA GUNUNGREJO, 100 m2 226 Program Pembangunan Jalan dusun biru rt 03 rw 01 DESA GUNUNGREJO, 50 m2

81 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan Program Pembangunan Jalan 228 Program Pembangunan Jalan 229 Program Pembangunan Jalan 230 Program Pembangunan Jalan 231 Program Pembangunan Jalan 232 Program Pembangunan Jalan 233 Program Pembangunan Jalan 234 Program Pembangunan Jalan 235 Program Pembangunan Jalan 236 Program Pembangunan Jalan 237 Program Pembangunan Jalan 238 Program Pembangunan Jalan 239 Program Pembangunan Jalan 240 Program Pembangunan Jalan 241 Program Pembangunan Jalan 242 Program Pembangunan Jalan dusun biru rw 02 DESA GUNUNGREJO, dusun kreweh, rt 12 rw 04 DESA GUNUNGREJO, dusun kreweh, rt 14 rw 04 DESA GUNUNGREJO, dusun kreweh rw 06 DESA GUNUNGREJO, dsun biru, rt 02 rw 02 DESA GUNUNGREJO, dusun biru rt 11 rw 03 DESA GUNUNGREJO, dusun biru rt 09 rw 03 DESA GUNUNGREJO, dusun biru rt 10 rw 03 DESA GUNUNGREJO, dusun kreweh, rt 15 rw 04 DESA GUNUNGREJO, dusun kreweh rw 05 DESA GUNUNGREJO, Dusun Simpar RT 05 RW 01 DESA WRINGINANOM, rt 04 rw 02 DESA RANDUAGUNG, jalan rt 04 rw 02 DESA RANDUAGUNG, jumlah jalan lingkungan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/di rehabilitasi 1080 m2 700 m2 686 m m2 175 m2 600 m m2 300 m2 490 m m2 300 m 49 m2 49 m2 rw4 DESA RANDUAGUNG, 252 m2 rw 03 DESA RANDUAGUNG, 625 m2 rw 4 DESA RANDUAGUNG, 2100 m2

82 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan 243 Program Pembangunan Jalan 244 Program Pembangunan Jalan 245 Program Pembangunan Jalan 246 Program Pembangunan Jalan 247 Program Pembangunan Jalan 248 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah t 3 rw 6 DESA RANDUAGUNG, jumlah jalan lingkungan 140 m2 permukiman yang dibangun/ditingkatkan/di rt 4 rw 8 DESA RANDUAGUNG, 100 m2 rehabilitasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah 79 rt 2 rw 3 DESA RANDUAGUNG, rt 5 rw 9 DESA RANDUAGUNG, Dusun wonosari DESA TOYOMARTO, Jumlah sarana sanitasi (air limbah) permukiman yg dibangun/ditingkatkan KAB MALANG, JAWA TIMUR Jumlah sarana sanitasi (air limbah) permukiman yg dibangun/ditingkatkan KAB MALANG, JAWA TIMUR 500 m2 450 m2 300 m2 292 Paket 249 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Dusun Krajan RT 10, 15, 17 Dusun Banduroto RT 23, 28 DESA SEMPOL, PAGAK jumlah sarana sanitasi (air limbah) permukiman yg dibangun/ditingkatkan 5 unit 250 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah dusun biru, rt 04 rw 01 DESA GUNUNGREJO, 1 Paket 251 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah Jumlah Pengelola Air Limbah yang terfasilitasi KAB MALANG, JAWA TIMUR jumlah Pengelola Air Limbah yang terfasilitasi 50 KSM 252 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum Jumlah Pengelola Air Bersih yang terfasilitasi KAB MALANG, JAWA TIMUR jumlah Pengelola Air Bersih yang terfasilitasi 90 HIPPAM

83 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Perencanaan dan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih dan PLP Jumlah kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis pembangunan prasarana dasar lingk. Permukiman KAB MALANG, JAWA TIMUR jumlah kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis pembangunan prasarana dasar lingk. Permukiman 8 Paket 254 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Perencanaan dan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih dan PLP Jumlah kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis pembangunan prasarana dasar lingk. Permukiman KAB MALANG, JAWA TIMUR 2 Paket 255 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 256 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 257 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Dusun Bantur Timur Rt 38 Rw 08 DESA BANTUR, BANTUR Dusun Krajan Kampung Kebon Desa Pagak KEC PAGAK, MALANG Jumlah sarana air bersih dan air minum permukiman perdesaan yang dibangun/ditingkatkan KAB MALANG, JAWA TIMUR jumlah sarana air bersih dan air minum permukiman perdesaan yang dibangun/ditingkatkan 1 Paket 1 Paket 206 Paket 258 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 259 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Jumlah sarana air bersih dan air minum permukiman perdesaan yang dibangun/ditingkatkan KAB MALANG, JAWA TIMUR DUSUN KRAJAN DESA KUCUR DESA KUCUR, DAU jumlah sarana air bersih dan air minum permukiman perdesaan yang dibangun/ditingkatkan 24 Lokasi 1 unit 260 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Dusun Kuso DESA KALISONGO, DAU 74 m3 261 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Dusun Kuso RW.06 DESA KALISONGO, DAU 2500 m 262 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan dk SUMBEREJO rt DESA SUMBEREJO, PONCOKUSUMO 3000 m 263 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan DK SUMBERDEWO DESA SUMBEREJO, PONCOKUSUMO 3000 m

84 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 265 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 266 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan DK ARAN ARAN RT DESA SUMBEREJO, PONCOKUSUMO Dusun Banduroto RT 34,35,36,37 DESA SEMPOL, PAGAK Desa Selorejo DESA SELOREJO, DAU jumlah sarana air bersih dan air minum permukiman perdesaan yang dibangun/ditingkatkan 4000 m 4 unit 4000 m2 267 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Dusun Bangelan Rt.08 Rw.01 DESA BANGELAN, WONOSARI 30 m 268 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Dusun Bandarangin Rt DESA SUMBEREJO, PAGAK 1 unit 269 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Dsn Dempok Rt.18 Rw.02 Desa Gampingan DESA GAMPINGAN, PAGAK 100 m3 270 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Dusun Krajan dan Glagaharum DESA JAMBUWER, KROMENGAN 4 m3 271 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Dusun judeg, Rt.01,02,03,04 dan Rt.05 DESA TLOGOREJO, PAGAK 1 unit 272 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Dusun Sumbersari DESA WONOSARI, WONOSARI 200 lonjor 273 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Dusun Sumbernanas DESA DRUJU, SUMBERMANJING 1500 KK 274 Program Pengembangan Fasilitasi dan Stimulasi Desa Pandanrejo, Kec. Pagak Jumlah Rumah yang 48 unit Perumahan Kegiatan: Pembangunan Perumahan Desa Sempol, Kec. Pagak meningkat kualitasnya 25 unit Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Kurang Mampu Desa Krebet, Kec. Bululawang 11 unt Tidak Layak Huni (RTLH) Desa Sudimoro Kec. Bululawang 11 unit Desa Kasri, Kec. Bululawang Desa Pringu Kec. Bululawang Desa Kasembon Kec. Bululawang Desa Krebet Senggrong Kec. Bululawang Desa Lumbangsari Kec. Bululawang Desa Wadanpuro Kec. Bululawang Desa Bululawang Kec. Bululawang Desa Randugading Kec. Tajinan 12 unit 26 unit 23 unit 13 unit 19 unit 22 unit 5 unit 16 unit

85 82 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan Desa Ngingit Kec. Tumpang Desa Kidal Kec. Tumpang Desa Pandanajeng Kec. Tumpang Desa Pulungdowo Kec. Tumpang Desa Wringinsongo Kec. Tumpang Desa Jeru Kec. Tumpang Desa Benjor Kec. Tumpang Desa Lang-lang Kec. Singosari Desa Dengkol,Kec. Singosari Desa Randuagung,Kec. Singosari Desa Tumpakrejo,Kec. Gedangan Desa Sindurejo Kec. Gedangan Desa Gajahrejo, Kec. Gedangan Desa Sidodadi, Kec. Gedangan Desa Gedangan Kec. Gedangan Desa Sumberejo, Kec. Gedangan Desa Goromulyo, Kec. Gedangan Desa Kromengan, Kec. Kromengan 50 unit 30 unit 20 unit 20 unit 63 unit 40 unit 100 unit 8 unit 25 unit 5 unit 15 unit 77 unit 8 unit 15 unit 24 unit 31 unit 110 unit 5 unit

86 83 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN MALANG 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur Visi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun adalah Terwujudnya masyarakat sejahtera melalui pembangunan bidang keciptakaryaan yang berkembang dan berkelanjutan dengan dukungan konsistensi penataan ruang yang dinamis. Untuk mewujudkannya Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur mempunyai sasaran sebagai berikut : 1. Melaksanakan penyusunan program dan anggaran pembangunan bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang; 2. Melaksanakan perencanaan penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; 3. Melaksanakan pengembangan perumahan di perkotaan dan di pedesaan; 4. Melaksanakan pembinaan teknis, pembangunan, pengelolaan bangunan gedung serta pembinaan jasa. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Untuk mencapai visi dan misi pembangunan nasional yang telah ditetapkan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki tujuan utama yaitu memastikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk memastikan peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dirumuskan sasaran strategis tahun adalah: (1) meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan; (2) terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; (3) berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 13.1/PRT/M/2015

87 84 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun , yaitu meningkatnya kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tujuan Rencana Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya mengacu pernyataan visi dan misi Bupati, maka Tujuan spesifik pembangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang yang ingin dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu tahun adalah terjadinya efektifitas pelaksanaan kegiatan, tersedianya dokumen perencanaan daerah untuk Tahun 2017 yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan : (a) arah kebijakan keuangan daerah, (b) strategi pembangunan daerah, (c) kebijakan umum, (d) program Perangkat Daerah (PD) dan lintas Perangkat Daerah, serta program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Sasaran Rencana Kinerja Perangkat Daerah Dengan Tujuan spesifik pembangunan tersebut di atas, maka Sasaran Umum yang menjadi target atau hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang dalam kurun waktu tahun adalah sebagai berikut : (PerMenPAN Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah), dan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Review Indikator Kinerja Utama: 1. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang., dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah: - Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang 2. Kebersihan kawasan perkotaan, perdesaan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah: - Persentase RTH publik yang terkelola

88 85 3. Kualitas dan kuantitas bangunan gedung Pemerintah dan masyarakat yang memenuhi standar teknis, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah: - Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang) - Persentase Bangunan yang sesuai persyaratan teknis (bangunan non aset pemkab) 4. Akses/layanan air minum dan pengelolaan Air Limbah yang layak dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah: - Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah; - Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum. 5. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak huni dan terjangkau serta didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai - Peningkatan Ketersediaan Rumah Layak Huni 6. Menyelenggarakan pembangunan perumahan dan permukiman yang terencana, tertib dan sesuai dengan peraturan perundangan dalam rangka penurunan backlog di Kabupaten Malang. - Persentase Backlog Perumahan di Kabupaten Malang 3.3.Program dan Kegiatan Dengan mencermati hasil review terhadap pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja dan perkembangan Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang sampai tahun 2017 yang didasari atas Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya serta hasil kajian atas Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2017 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2017, maka rencana program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang pada tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatannya adalah: a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

89 86 e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan; h. Penyediaan Makanan dan Minuman; i. Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; j. Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatannya adalah: a. Pembangunan Gedung Kantor; b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional; d. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor. Catatan : Termasuk kategori Gedung Aset Daerah : kantor Perangkat Daerah (PD) dan Unit Pelayanan Teknis (UPT), Kecamatan dan Kelurahan, Pendidikan, Perdagangan [berbagai jenis pasar/pusat perdagangan], Pariwisata, Perhubungan, Rumahrumah Dinas dan sejumlah kantor penunjang lainnya pada Renstra dijadikan satu dengan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, sedangkan pada Rancangan Rencana Kerja 2016 kategori gedung aset daerah tersebut diatas akan disesuaikan dengan program-program yang terdapat di dalam penganggaran. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatannya adalah: a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatannya adalah: a. Pendidikan dan Pelatihan Formal. 5. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatannya adalah: a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah (PD); b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran; c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

90 87 6. Program pengembangan perumahan dengan kegiatannya adalah: a. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, dengan kegiatan; - Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu - Penyusunan Data base perumahan b. Peningkatan penyediaan PSU kawasan perumahan dan permukiman - Peningkatan penyediaan PSU kawasan perumahan dan permukiman - Fasilitasi Penyerahan PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman 7. Program lingkungan sehat perumahan dengan kegiatannya adalah: a. Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan. 8. Program pemberdayaan komunitas perumahan dengan kegiatannya adalah; a. Pendataan pembangunan dan pengelolaan perumahan formal; b. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan formal; c. Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang - undangan Bidang Perumahan, dengan kegiatan Penyusunan Ranperda SKBG. 9. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong dengan kegiatannya adalah: a. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong. 10. Program dengan kegiatannya adalah: a Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan kegiatannya adalah: a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah; b. Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum; c. Perencanaan dan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP); d. Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah; e. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK).

91 88 Catatan : 1) Termasuk juga kegiatan gender, Gender Budged Statement (GBS), dan Term Of Reference (TOR) tentang kegiatan penyediaan sarana dan prasarana air limbah serta kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan. 1) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tantrang Rincian Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 pagu DAK Sanitasi Kabupaten Malang mengalami perubahan sebagai berikut : Sub Bidang DAK Sanitasi Reguler Pagu Alokasi Rp ,- sedangkan pagu alokasi berdasarkan PP 66 Tahun 2016 Rp ,- jadi berkurang sebesar Rp ,-. Sub Bidang DAK Sanitasi IPD Pagu Alokasi Rp ,- sedangkan pagu alokasi berdasarkan PP 66 Tahun 2016 Rp ,- jadi berkurang sebesar Rp ,-. Total berkurang Rp ,- guna mencukupi kebutuhn tersebut maka mengusulkan pemindahan anggaran dari Rekening Program pada DPA Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2017 sebesar Rp ,- ke Rekening Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dengan kegiatannya adalah: a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK); b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Pendamping DAK). Catatan : Rencana anggaran yang akan di serahkan ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam hal ini Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKA) sebagai bansos menunggu evaluasi propinsi adalah :

92 89 1. Pembangunan tangki septik sebanyak 500 unit dengan total sebesar Rp ,- 2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas)/Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) ada 8 lokasi dengan total sebesar Rp ,- 3. Penyediaan sarana air minum dan sanitasi (sharing program Pansimas III), pengadaan bangunan pembawa air bersih ada lokasi 3 desa dengan total sebesar Rp ,- 4. Program peningkatan kualitas rumah swadaya untuk 406 unit rumah dengan anggaran sebesar Rp ,- 13. Program Pengelolaan Areal Pemakaman dengan kegiatannya adalah: a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 14. Program Perencanaan Tata Ruang dengan kegiatannya adalah: a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan. 15. Program Pemanfaatan Ruang dengan kegiatannya adalah: a. Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang. 16. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan kegiatannya adalah: a. Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang; b. Pengawasan Pemanfaatan Ruang. 17. Program Pengembangan Data/Informasi dengan kegiatannya adalah: a. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan. 18. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan kegiatannya adalah: a. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Catatan : - Termasuk juga sub kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Ruang Terbuka Hijau serta Penyusunan Master Plan Ruang Terbuka Hijau.

93 90 - Termasuk juga sub kegiatan Adipura maka diadakan lomba Kampung Hijau, Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Pelajar dan Green Fotografi. - Termasuk juga sub kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Taman-taman Kota termasuk diantaranya Taman Puspa, Taman Metro yang menunjuang ibukota Kabupaten. 19. Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga dengan kegiatannya adalah: a. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga. 20. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar ; dengan kegiatannya adalah; a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar. Memperhatikan uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang tahun 2017 direncanakan program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sebanyak 20 program kerja dan 50 kegiatan dengan rencana total anggaran sebesar Rp ,- (termasuk program kerja dan kegiatan untuk operasional rutin ke-sekretariatan tetapi tidak termasuk kebutuhan anggaran untuk Gaji Pegawai). Lebih lanjut tentang penjabaran rencana program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut di bawah.

94 No I. 1. C K O D E URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Wajib Tabel 3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA Pekerjaan Umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN Persentase Kelancaran Administrasi Perkantoran LOKASI 91 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, a. Jumlah penyediaan jasa sumberdaya air DPKPCK 5 jenis ,000 PAD 5 jenis ,000 Sumber Daya Air dan Listrik dan listrik 2) Penyediaan Jasa Administrasi a. Jumlah penyediaan jasa administrasi DPKPCK 12 Bulan ,000 PAD 12 Bulan ,400 Keuangan keuangan 3) Penyediaan Jasa Kebersihan a. Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor DPKPCK 12 Bulan ,100 PAD 12 Bulan ,010 Kantor 5) Penyediaan Barang Cetakan dan a. Jumlah penyediaan barang cetakan dan DPKPCK 12 Bulan ,000 PAD 12 Bulan ,200 Penggandaan penggandaan 5) Penyediaan Komponen Instalasi a. Jumlah penyediaan komponen instalasi DPKPCK 12 Bulan ,200 PAD 12 Bulan ,720 Listrik/Penerangan Bangunan listrik/penerangan bangunan 6) Penyediaan Peralatan dan a. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor DPKPCK 12 Bulan ,000 PAD 12 Bulan ,000 Perlengkapan Kantor DCKTR 7) Penyediaan Bahan Bacaan dan a. Jumlah bahan bacaan dan peraturan DPKPCK 12 Bulan ,000 PAD 12 Bulan ,000 Peraturan Perundang-undangan perundang-undangan 8) Penyediaan Makanan dan a. Jumlah makanan dan minuman untuk DPKPCK 12 Kantor ,000 PAD 12 Kantor ,000 Minuman kegiatan rapat dan pertemuan lainnya 9) Rapat Koordinasi dan Konsultasi a. Jumlah Rapat Koordinasi dalam rpersentase DPKPCK 12 Dinas ,000 PAD 12 Dinas ,700 Ke Luar Daerah mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Rapat Koordinasi dan Konsultasi a. Jumlah Rapat Koordinasi dalam rpersentase DPKPCK 12 Dinas ,000 PAD 12 Dinas ,500 Ke Dalam Daerah mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Program Peningkatan Sarana a. Persentase bangunan berkondisi baik dan dan Prasarana Aparatur representatif (aset Pemkab Malang) TARGET CAPAIAN KINERJA RENCANA TAHUN 2017 SUMBER DANA CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF (Rp. 000) -) Baik/Rusak Ringan 70,76 % 73,77 % -) Rusak Sedang 24,65 % 22,41 % -) Rusak Berat 4,59 % 3,82 % 1) Pembangunan Gedung Kantor a. Jumlah gedung/kantor aset Pemkab yang dibangun Kab. Malang 67 Paket ,000 DAU 67 Paket ,000 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala a. Jumlah gedung/kantor Pemkab Malang dan Kab. 9 Kantor ,000 DAU Termasuk : 9 Kantor ,000 Gedung Kantor DCKTR yang dilakukan pemeliharaan 1. Pemeliharaan fisik Stadion

95 No. K O D E URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA RENCANA TAHUN 2017 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF (Rp. 000) 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala a. Terselenggaranya pemeliharaan DPKPCK 9 Kantor ,000 PAD 9 Kantor ,900 Kendaraan Dinas/Operasional rutin/berkala kendaraan dinas 4) Rehabilitasi Sedang/Berat a. Jumlah gedung/kantor aset Pemkab yang Kab. 96 Paket ,000 DAU 96 Paket ,000 (Rumah) Gedung Kantor direhab dan atau dipelihara Program Peningkatan Disiplin Persentase keseragaman pakaian non dinas 100,00 % 100,00 % Aparatur personil DPKPCK 1) Pengadaan Pakaian Kerja a. Jumlah pengadaan pakaian kerja non dinas DPKPCK 2 Paket ,000 PAD 2 Paket ,000 Lapangan dan kedinasan Program Peningkatan Persentase peningkatan kompetensi personil 100,00 % 100,00 % Kapasitas Sumber Daya DPKPCK serta kecukupan diklat formal Aparatur 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal a. Jumlah pendidikan dan pelatihan personil DPKPCK 10 Orang ,000 PAD 10 Orang ,600 DPKPCK Program Peningkatan Jumlah sistem pelaporan capaian kinerja 100,00 % 100,00 % Pengembangan Sistem dan keuangan yang tersusun Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1) Penyusunan Laporan Capaian a. Jumlah laporan yang disusun sesuai DPKPCK 13 Lap ,800 PAD 13 Lap ,380 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi aturan yang berlaku, tepat waktu dan DPKPCK Kinerja PD akuntable 2) Penyusunan Laporan Keuangan a. Jumlah laporan keuangan semesteran DPKPCK 8 Lap ,000 PAD 8 Lap ,900 Semesteran selama 1 tahun 3) Penyusunan Pelaporan a. Jumlah sistem pelaporan keuangan akhir DPKPCK 5 Lap ,200 PAD 5 Lap ,820 Keuangan Akhir Tahun tahun Program Pembangunan Saluran Persentase tersedianya sistem jaringan 59,41 % 71,67 % Drainase/Gorong-Gorong drainase skala kawasan dan skala kota 1) Pembangunan Saluran a. Jumlah saluran drainase/gorong-gorong Kab. 175 Paket ,000 DAU 175 Paket ,300 Drainase/Gorong Gorong lingkungan permukiman yang dibangun/ ditingkatkan/direhabilitasi Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Persentase tersedianya sistem jaringan 71,44 % 80,07 % Jalan drainase skala kawasan dan skala kota 1) a. Jumlah jalan lingk. permukiman yg Kab. 232 Paket ,056 DAU 232 Paket ,162 dibangun/ ditingkatkan/direhabilitasi Program Pengembangan Persentase penduduk yang terlayani sarana 83,52 % 87,92 % Kinerja Pengelolaan Air Minum pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah 1) Penyediaan Prasarana dan a. Jumlah sarana sanitasi (air limbah) Kab. 292 Paket ,000 DAU/DAK 292 Paket ,100 Sarana Air Limbah permukiman yang dibangun/ditingkatkan

96 No. K O D E URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA RENCANA TAHUN 2017 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF (Rp. 000) 2) Fasilitasi Pembinaan Teknik a. Jumlah Pengelola Air Bersih yang Kab. 90 HIPPAM ,000 DAU 90 HIPPAM ,000 Pengolahan Air Minum terfasilitasi 3) Perencanaan dan Pengawasan a. Jumlah kegiatan perencanaan & Kab. 20 Paket ,000 DAU 20 Paket ,700 Teknis Penyediaan Prasarana pengawasan teknis pembangunan prasarana dan Sarana Air Bersih dan PLP dasar lingk. permukiman 4) Fasilitasi Pembinaan Teknik a. Jumlah Pengelola Air Limbah yang Kab. 85 KSM ,000 DAU 85 KSM ,000 Pengolahan Air Limbah terfasilitasi 5) Penyediaan Prasarana dan a. Jumlah sarana sanitasi (air limbah) Kab. Sarana Air Limbah (DAK). permukiman yang dibangun/ditingkatkan Malang 292 Paket Paket Program Pembangunan Persentase penduduk yang mendapatkan 87,9 % 91,13 % Infrastruktur Perdesaan akses air minum 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana a. Jumlah sarana air bersih & air minum Kab. 206 Paket ,944 DAU/DAK 206 Paket ,938 Air Bersih Perdesaan permukiman perdesaan yang (DAK) dibangun/ditingkatkan 2) Pembangunan Sarana dan Prasarana a. Jumlah sarana air bersih & air minum Kab. 206 Paket Paket ,000 Air Bersih Perdesaan (Pendamping DAK) permukiman perdesaan yang dibangun/ditingkatkan Malang Pendamping DAK D Perumahan Program Pengelolaan Areal Persentase RTH publik yang terkelola 1,32 % 2,42 % Pemakaman 1) Monitoring Evaluasi dan a. Cakupan pemenuhan pelayanan Kab. 6 Lokasi ,000 DAU 6 Lokasi ,000 Pelaporan pemakaman E Penataan Ruang Program Perencanaan Tata a. Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang 47,00 % 49,00 % Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang 1) Penyusunan Rencana Detail Tata a. Jumlah materi teknis RDTR / RTR yang Kab. 2 Dok ,000 DAU 2 Dok ,000 Ruang Kawasan

97 No. K O D E URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI Program Pemanfaatan Ruang Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang ; Kategori : 94 TARGET CAPAIAN KINERJA RENCANA TAHUN 2017 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KINERJA -) Sesuai 47,00 % 49,00 % -) Bersyarat dan Terbatas 53,00 % 51,00 % -) Wajib Menyesuaikan 0,00 % 0,00 % KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF (Rp. 000) 1) Fasilitasi Peningkatan Peran a. Jumlah perijinan pemanfaatan ruang yang 500 Pemoh ,000 DAU 500 Pemoh ,000 Serta Masyarakat Dalam diterbitkan (rekom IPPT, Ijin Lokasi, on on Pemanfaatan Ruang Penetapan Lokasi, Pengesahan Site Plan dan Informasi TR) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang ; -) Sesuai 47,00 % 49,00 % -) Bersyarat dan Terbatas 53,00 % 51,00 % -) Wajib Menyesuaikan 0,00 % 0,00 % 1) Fasilitasi Peningkatan Peran a. Jumlah proses verifikasi ijin mendirikan DPKPCK 340 Pemoh ,000 DAU 340 Pemoh ,000 Serta Masyarakat Dalam bangunan (IMB) on on Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2) Pengawasan Pemanfaatan Ruang a. Jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai DPKPCK 230 Pemoh ,000 DAU 230 Pemoh ,000 dengan ketentuan atau perijinan on on b. pemanfataan Jumlah pengadaan ruang sarana penunjang DPKPCK 3 Paket 3 Paket pengendalian pemanfaatan ruang F Perencanaan Program Pengembangan Data/ Ketersediaan data/informasi yang akurat 100,00 % 100,00 % Informasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPKPCK 1) Penyusunan dan Pengumpulan a. Ketersediaan data/informasi dalam DPKPCK 17 Lap ,000 PAD 17 Lap ,600 Data/Informasi Kebutuhan Persentase penyusunan dokumen Penyusunan Dok. Perencanaan perencanaan dan evaluasi tahunan G Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Ruang Persentase RTH publik yang terkelola 1,32 % 2,42 % Terbuka Hijau (RTH) 1) Pemeliharaan RTH a. Jumlah pembangunan, peningkatan & Kab. 32 Lokasi ,000 DAU 32 Lokasi ,900 pemeli-haraan fisik taman serta sarana penunjang ketertiban, kerapian dan keindahan kawasan perkotaan Peningkatan Peran serta a. Jumlah Masyarakat/ organisasi masyarakat Kab. 15 KSM ,000 DAU 20 KSM ,000 Masyarakat Dalam Pengelolaan RTH yang mengelola RTH Malang

98 No. K O D E URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang) 95 TARGET CAPAIAN KINERJA RENCANA TAHUN 2017 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF (Rp. 000) -) Baik/Rusak Ringan 70,76 % 73,77 % -) Rusak Sedang 24,65 % 22,41 % -) Rusak Berat 4,59 % 3,82 % 1) Peningkatan Pembangunan a. Jumlah sarana & prasarana penunjang Kab. 2 Unit ,000 DAU 2 Unit ,700 Sarana dan Prasarana Olah Raga operasional Stadion yang dibangun b. Jumlah fasilitas Stadion yang dibangun Kab. 2 Unit 2 Unit Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang) -) Baik/Rusak Ringan 70,76 % 73,77 % -) Rusak Sedang 24,65 % 22,41 % -) Rusak Berat 4,59 % 3,82 % 1) Pemeliharaan Sarana dan a. Terbangunnya pasar yg representatif, 4 Unit ,000 DAU 4 Unit ,500 Prasarana Pasar terfasilitasinya kegiatan masyarakat dalam distribusi barang/produk Program Pengembangan Perumahan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Persentase rumah yang meningkat kualitasya menjadi layak huni Persentase backlog perumahan Jumlah Lokasi yang di fasilitasi peningkatan kulitas ruman 1,24 % 1,13 % 2,46 % 2,42 % 2 Kec Penyusunan Database Jumlah Kecamatan yang telah terdata _ Updating penyusunan database perumahan Jumlah Kecamatan yang telah updating data dalam database perumahan Evaluasi RP3KP Jumlah Dokumen RP3KP 1 Dok Peningkatan Penyediaan PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman a Peningkatan Penyediaan PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman b Fasilitasi Penyerahan PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman Jumlah Rumah yang telah di tingkatkan kualita PSU-nya Jumlah Perumahan yang telah di fasilitasi Penyerahan PSU unit unit perum ahan amanah perda nomor 5 tahun 2015 tentang penyerahan PSU perumahan dan kawasan permukiman 10 perum ahan

99 No. K O D E URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI 96 TARGET CAPAIAN KINERJA RENCANA TAHUN 2017 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF (Rp. 000) c Peningkatan dan Jumlah Perumahan yang telah di 2 perum Pemeliharaan PSU Perumahan tingkatkan kualita PSU-nya ahan dan Kawasan Permukiman amanah perda nomor _ 5 tahun 2015 tentang penyerahan PSU perumahan dan kawasan permukiman Program Lingkungan Sehat Perumahan IKU 2 2,46% IKU 2 2,42% Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan jumlah kegiatan penyuluhan 3 Kegiata n Kegiat an

100 No. K O D E URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Pendataan pembangunan dan pengelolaan perumahan formal Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Formal jumlah pendataan pembangunan dan pengelolaan perumahan formal Jumlah rekomendasi teknis Rusunawa dan keg monitoring dan evaluasi perumahan 97 TARGET CAPAIAN KINERJA RENCANA TAHUN 2017 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF (Rp. 000) 35 lokasi lokasi Kec Kec Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang - undangan Bidang Perumahan a Penyusunan Ranperda SKBG 1 ranper da Penyusunan Ranperda SKBG sesuai amanat PP 18 tahun 2016 b Penerbitan SKBG Jumlah SKBG yang diterbitkan sesuai PP 18 Tahun perda skbg T O T A L Catatan : 1. *) = Perkiraan capaian kinerja Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang Tahun Pagu kebutuhan anggaran tidak termasuk kebutuhan Gaji Pegawai ,

101 98 BAB V P E N U T U P Memperhatikan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1. Guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana termuat dalam Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun serta hasil penjaringan aspirasi masyarakat lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) ; maka pada tahun 2017, lewat Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2017; direncanakan program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebanyak 20 program kerja dan 43 kegiatan dengan rencana total anggaran sebesar Rp ,- (termasuk program kerja dan kegiatan untuk operasional rutin ke-sekretariat-an tetapi tidak termasuk kebutuhan anggaran untuk Gaji Pegawai). 2. Karena tahun 2016 merupakan tahun awal dari Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tahun serta karena penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya tahun 2017 dilakukan pada tahun 2016 yang sedang berjalan, maka penilaian atas hasil pelaksanaan Rencana Kerja tahun-tahun sebelumnya serta tingkat keberhasilan Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sampai dengan tahun 2017 belum dapat disajikan secara maksimal. Sehubungan dengan kesenjangan yang lebar antara rencana anggaran yang dialokasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 dengan kebutuhan anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi khususnya dalam mensukseskan pencapaian Visi dan Misi Bupati Malang, maka dapat disarankan untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut : 1. Menyusun ulang prioritas kegiatan berikut rincian sub-sub kegiatannya dengan tetap memperhatikan rencana tingkat keberhasilan capaian Indikator Kinerja yang diharapkan, baik Indikator Kinerja Recana

102 99 Pembangunan Jangka Menengah Daerah (terkait dengan pencapaian Visi dan Misi Bupati Malang) maupun Indikator Kinerja Recana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tahun Mengupayakan pemenuhan anggaran melalui berbagai sumber pendanaan lain yang memungkinkan; baik dari Pemerintah (Provinsi, Pemerintah Pusat/ Kementerian/Lembaga Pemerintah lainnya) dan swasta maupun berbagai lembaga pendanaan/donor lainnya di dalam negeri maupun di luar negeri. Khususnya bagi program kerja dan kegiatan yang menjadi perhatian dunia, nasional maupun regional Provinsi seperti air bersih, sanitasi dan lain-lain. 3. Merencanakan pelaksanaan program kerja dan kegiatan melalui pendekatan/ pemahaman yang layak jual dan ada keterkaitan dengan program-program nasional/regional Provinsi, seperti pengelolaan sanitasi yang dilakukan melalui pendekatan upaya pengendalian pencemaran air sungai Brantas dari limbah domestik dan lain-lain. 4. Melakukan inventarisasi/pendataan berbagai data dan informasi yang relevan dalam rangka menunjang kelayakan berbagai program kerja dan kegiatan yang direncanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya. Demikian, uraian Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun 2017 yang disusun sebagai bentuk tanggungjawab Instansi dalam upaya perwujudan keberhasilan Visi dan Misi dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang terpilih sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun serta Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun Kurang lebihnya dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun 2017 ini. Demikian untuk dilaksanakan. BUPATI MALANG, H. RENDRA KRESNA

103 DRAFT BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR: / /KEP/ /2016 TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 BUPATI MALANG, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan dalam rangka penjabaran Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun , maka perlu mengesahkan Rancangan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun 2016 dengan Keputusan Bupati; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN 2018 TAHUN 2017 KATA PENGANTAR Puji dan Syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas tersusunnya dokumen Rencana

Lebih terperinci

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR : 88.4/ /KEP/35.07.04/20 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Lebih terperinci

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017 RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KECAMATAN ANGSANA DAFTAR ISI Halaman Daftar Isi... ii Daftar Tabel... iii Daftar Bagan... iv Daftar Singkatan... v BAB I PENDAHULUAN...

Lebih terperinci

FORMULA. Bidang Tata Ruang ditetapkan. Σ Izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan dalam 1 Tahuan FORMULA

FORMULA. Bidang Tata Ruang ditetapkan. Σ Izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan dalam 1 Tahuan FORMULA SKPD : DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015 VISI : Terwujudnya penataan ruang, tata bangunan dan lingkungan permukiman yang berkualitas MISI : 1 Mewujudkan pengelolaan

Lebih terperinci

Formulir Hasil Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bandung Triwulan IV Tahun 2017

Formulir Hasil Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bandung Triwulan IV Tahun 2017 ormulir Hasil Renja Pertanahan Kabupaten Bandung Triwulan IV Tahun 2017 Kode Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Lebih terperinci

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2016

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2016 RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KECAMATAN ANGSANA DAFTAR ISI Halaman Daftar Isi... ii Daftar Tabel... iii Daftar Bagan... iv Daftar Singkatan... v BAB I PENDAHULUAN...

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS PERTANAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS PERTANAHAN 1 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS PERTANAHAN Jl. Sarangan Nomor 9 Malang Telpon / Fax ( 0341) 409001 Email : dinaspertanahan.kabmalang@gmail.com - Web : pertanahan@malangkab.go.id M A L A N G 65141 KEPUTUSAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO PENETAPAN KINERJA DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO PENETAPAN KINERJA DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO PENETAPAN KINERJA DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN Dalam rangka mewujudkan manajamen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015 1.03. - PEKERJAAN UMUM 1.03.03. - DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

KATA PENGANTAR. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG 2015 KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan dan rahmatnya, sehingga penyusunan

Lebih terperinci

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN 2015 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN 2015 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN 25 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jl. Semeru No. 4 Telp./Fax

Lebih terperinci

DAFTAR ISI DAFTAR TABEL... TABEL TABEL TABEL TABEL TABEL BAB I PENDAHULUAN... 1

DAFTAR ISI DAFTAR TABEL... TABEL TABEL TABEL TABEL TABEL BAB I PENDAHULUAN... 1 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i DAFTAR TABEL... ii TABEL 2.1... 8 TABEL 2.2... 13 TABEL 2.3... 20 TABEL 2.4... 24 TABEL 3.1... 29 BAB I PENDAHULUAN... 1 1.1 LATAR BELAKANG... 1 1.2 LANDASAN HUKUM... 3 3.3

Lebih terperinci

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2018 DAFTAR ISI DAFTAR ISI BAB I : PENDAHULUAN.. 2 1.1 Latar Belakang 2 1.2 Landasan Hukum.. 4

Lebih terperinci

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PERUMAHAN, PENATAAN RUANG DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PERUMAHAN, PENATAAN RUANG DAN KEBERSIHAN

Lebih terperinci

RENCANA KERJA BAGIAN PERTANAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG BAB I PENDAHULUAN

RENCANA KERJA BAGIAN PERTANAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG BAB I PENDAHULUAN 1 LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PERTANAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR : 188.45/ /KEP/421.014/2015 TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA BAGIAN PERTANAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2018

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2018 Urusan Pemerintahan :.04. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 08 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Formulir Halaman : DPAOPD. Organisasi

Lebih terperinci

BekerjaKeras,BergerakCepat, BertindakTepat Menuju Lombok Barat Bangkit

BekerjaKeras,BergerakCepat, BertindakTepat Menuju Lombok Barat Bangkit PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DINASPEKERJAANUMUM DAN PENATAAN RUANG KOMPLEK KANTOR PEMDA. KABUPATEN LOMBOK BARAT Jl. SoekarnoHattaGiriMenang GerungKode Pos 83363 email : dpu@lombokbaratkab.go.id BekerjaKeras,BergerakCepat,

Lebih terperinci

RENJA BAGIAN PERTANAHAN TAHUN 2015 (REVIEW)

RENJA BAGIAN PERTANAHAN TAHUN 2015 (REVIEW) 1 RENJA BAGIAN PERTANAHAN TAHUN 2015 (REVIEW) Renja Bagian Pertanahan Tahun 2015 (Review) Page 1 2 KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT Rencana Kerja Bagian Pertanahan Sekretariat

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015

PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015 PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 01 NO 1 3 6 I Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Dokumen 93.00 Perencanaan Pembangunan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 207 TAHUN 207 KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TEGAL KECAMATAN MARGADANA KELURAHAN MARGADANA Jalan H. Abdul Syukur No.1 Tegal Telp. (0283) Kode Pos 52143

PEMERINTAH KOTA TEGAL KECAMATAN MARGADANA KELURAHAN MARGADANA Jalan H. Abdul Syukur No.1 Tegal Telp. (0283) Kode Pos 52143 PEMERINTAH KOTA TEGAL KECAMATAN MARGADANA KELURAHAN MARGADANA Jalan H. Abdul Syukur No.1 Tegal Telp. (0283) 358773 Kode Pos 52143 KEPUTUSAN LURAH MARGADANA KOTA TEGAL NOMOR : 140 / 010A / 2014 T E N T

Lebih terperinci

RANCANGAN RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN

RANCANGAN RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN 1 LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MALANG NOMOR : 180/1918/KEP/421.115/2015 TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 RANCANGAN

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KINERJA, KELOMPOK DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008-2013 Visi : Terwujudnya lingkungan yang bersih, indah dan tertib serta sehat

Lebih terperinci

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Program Utama Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai visi misi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal maka ditentukan oleh ketersedian anggaran

Lebih terperinci

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banyuwangi 1

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banyuwangi 1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banyuwangi 1 Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang disempurnakan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA TAHUN 2017 BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG

RENCANA KERJA TAHUN 2017 BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG RENCANA KERJA TAHUN 2017 BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PEMERINTAH KOTA PADANG SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG BAGIAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016 KATA PENGANTAR Sebagai tindak lanjut instruksi

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang. 1.2 LANDASAN HUKUM.

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang. 1.2 LANDASAN HUKUM. KATA PENGANTAR Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang, sesuai dengan tahapan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tersebut dalam butir 1 d, disebutkan

Lebih terperinci

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2016 FORMULIR RKA-SKPD 2.2 Urusan Pemerintah : 1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Organisasi : 1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Program / Kegiatan REKAPITULASI

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) ( B A P P E D A )

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) ( B A P P E D A ) PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 2011 2016 ( B A P P E D A ) LUWUK, 2011 KATA PENGANTAR Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha

Lebih terperinci

RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2018 BAB I PENDAHULUAN

RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2018 BAB I PENDAHULUAN 1 LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NOMOR: 188.4/385/KEP/35.07.013/2017 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN

Lebih terperinci

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI.. DAFTAR TABEL..

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI.. DAFTAR TABEL.. DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI.. i ii vii viii DAFTAR TABEL.. BAB I BAB II BAB III BAB IV PENDAHULUAN.... A. Gambaran Umum... B. Maksud dan Tujuan.... C. Sistematika Penyajian...

Lebih terperinci

Jalan Trunojoyo Kav.6 Kepanjen (0341) , Fax. (0341) K E P A N J E N

Jalan Trunojoyo Kav.6 Kepanjen (0341) , Fax. (0341) K E P A N J E N Jalan Trunojoyo Kav.6 Kepanjen (0341) 391 679, Fax. (0341) 391 678 K E P A N J E N 6 5 1 6 3 KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Alah SWT, atas rahmat dan ridho-nya, penyusunan Laporan

Lebih terperinci

APBD I DPKP CK APBD II DAK AM SR X 5 JIWA = JIWA (1)

APBD I DPKP CK APBD II DAK AM SR X 5 JIWA = JIWA (1) 1. Target : Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum pada tribulan III adalah 88.40 % Realisasi : 74,79 % Capaian : 84,60 % Analisa : - Pada tribulan III tahun Dinas Perumahan, Kawasan permukiman

Lebih terperinci

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN MALANG TAHUN

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN MALANG TAHUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 RATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM

RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SOLOK Jl. Lintas Sumatera Km 20 Telp. (0755) 31566,Email:pukabsolok@gmail.com RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SOLOK TAHUN 2015 AROSUKA

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR. Blitar, 19 Juni 2017 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR. WIKANDRIO, SH Pembina Utama Muda NIP

KATA PENGANTAR. Blitar, 19 Juni 2017 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR. WIKANDRIO, SH Pembina Utama Muda NIP KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dari Satuan Polisi Pamong

Lebih terperinci

RENCANA KERJA 2017 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

RENCANA KERJA 2017 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO RENCANA KERJA 2017 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2016 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberi rahmat dan karunia-nya

Lebih terperinci

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN OKU TIMUR

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN OKU TIMUR LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 06 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN OKU TIMUR Martapura, Januari 07 IKHTISAR EKSEKUTIF i. Uraian Singkat Kabupaten

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 205 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Organisasi :. 03. 0 Dinas

Lebih terperinci

RENCANA KERJA KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN

RENCANA KERJA KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT DAU KABUPATEN MALANG NOMOR : 188.45/ /KEP/35.07.22/2017 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 RENCANA KERJA KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG TAHUN

Lebih terperinci

RENCANA KERJA (RENJA)

RENCANA KERJA (RENJA) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Jalan Sutan Syahrir Nomor. 15 Pangkalan Bun 74112 Telp. [0532] 27934 Fax. [0532] 27963 Email

Lebih terperinci

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA 214-218) BAB 1 : PENDAHULUAN BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 1.1.

Lebih terperinci

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Proses penyusunan suatu perencanaan berkaitan erat dengan proses evaluasi, dari hasil

Lebih terperinci

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jln. Perwakilan No.1 Wates, 55611, Telp.(0274) 773247, 773010 Psw.1202, Fax.(0274) 774126 Email: bappeda@kulonprogokab.go.id, Website:

Lebih terperinci

Formulir Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Triwulan I Tahun 2016

Formulir Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Triwulan I Tahun 2016 Formulir Evaluasi Hasil Renja Kabupaten Bandung Triwulan I Tahun 216 Target Kinerja dan Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan Urusan/Bidang Urusan Anggaran Renja SKPD Realisasi Kinerja Pada Tingkat Capaian

Lebih terperinci

Kata Pengantar. Kepanjen, Januari 2015 SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG. Drs. IRIANTORO, M. Si Pembina Tk. I NIP

Kata Pengantar. Kepanjen, Januari 2015 SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG. Drs. IRIANTORO, M. Si Pembina Tk. I NIP Kata Pengantar Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-nya, Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN

RENCANA UMUM PENGADAAN RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATUAN KERJA : KABUPATEN KENDAL : DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN ANGGARAN : 2016 1 Lanjutan pembangunan Hutan kota 1 paket Rp. 82.103.000,00 APBD

Lebih terperinci

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional RKPD Tahun disusun dengan memperhatikan arah kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

Lebih terperinci

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH (RENJA-SKPA) BAPEDAL ACEH TAHUN 2015

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH (RENJA-SKPA) BAPEDAL ACEH TAHUN 2015 RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH (RENJA-SKPA) BAPEDAL ACEH TAHUN 2015 BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN (BAPEDAL ) Nomor : / /2014 Banda Aceh, Maret 2014 M Lampiran : 1 (satu) eks Jumadil Awal

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN

RENCANA UMUM PENGADAAN RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATUAN KERJA : KABUPATEN KENDAL : DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN ANGGARAN : 2016 1 Lanjutan pembangunan Hutan kota 1 paket Rp. 82.103.000,00 APBD

Lebih terperinci

MALANG TAHUN 2016 RENCANA KERJA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN

MALANG TAHUN 2016 RENCANA KERJA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR:188.45/ /KEP/421.013/2015 TENTANG RENCANA KERJA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 RENCANA KERJA

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang 1.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Nanggalo Tahun 2015 merupakan gambaran program pembangunan di Kecamatan Nanggalo yang direncanakan mengacu pada Rencana Pembangunan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA KATA PENGANTAR Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan HidayahNya

Lebih terperinci

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR : 188.45/ /KEP/35.07.013/2016 TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 RANCANGAN AKHIR

Lebih terperinci

RENCANA KERJA (RENJA) 2017 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU SEKRETARIAT DPRD

RENCANA KERJA (RENJA) 2017 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU SEKRETARIAT DPRD RENCANA KERJA (RENJA) 2017 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU SEKRETARIAT Alamat: Jl. H. M. Amin RT. III Desa Sepunggur Kec. Batulicin Kode Pos 722271 Telp (0518) 7700179 i KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Page 1

BAB I PENDAHULUAN. Page 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan SKPD sebagai penjabaran dari RKPD dan Renstra SKPD dalam satu

Lebih terperinci

RENCANA KERJA (RENJA)

RENCANA KERJA (RENJA) RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN JURAI TAHUN 2018 KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN Salido, 2017 Rencana Kerja Kecamatan IV Jurai Tahun 2018 1 KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat

Lebih terperinci

RENCANA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KAB. SIDOARJO (RENJA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KAB. SIDOARJO (RENJA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016 RENCANA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KAB. SIDOARJO (RENJA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016 Jl. Jaksa Agung R. Suprapto No. 5 Telp (031) 8945605 61218 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO KANTOR PERPUSTAKAAN DAN

Lebih terperinci

Program/Kegiatan. I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1 Penyediaan jasa surat menyurat

Program/Kegiatan. I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1 Penyediaan jasa surat menyurat No Program/Kegiatan I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan :. 04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat Pemukiman

Lebih terperinci

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kehutanan Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program

Lebih terperinci

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017 JABATAN : SEKRETARIS Sasaran Strategis Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran. Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib No. Aksi

Lebih terperinci

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bappeda Kabupaten Lahat dalam mewujudkan pencapaian tata pemerintahan yang baik (good gavernance) dan memenuhi tuntutan serta harapan masyarakat atas

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 01 Tahun 2015 12 Januari 2015 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017 1 PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA SKPD Dinas Bina Marga dan PSDA Kota Salatiga

Lebih terperinci

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN. Latar Belakang Sejalan diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 200 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Lebih terperinci

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 KERANGKA PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja Badan Pembangunan Daerah Kota Bandung

Lebih terperinci

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode Program dan Kegiatan SKPD Tahun 207 SKPD : Dinas Perhubungan Urusan : Perhubungan Rencana Tahun 207 Prakiraan Maju Tahun 208 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode Indikator Kinerja Program/Sasaran

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA MATARAM RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN 2016 KANTOR CAMAT SELAPARANG

PEMERINTAH KOTA MATARAM RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN 2016 KANTOR CAMAT SELAPARANG PEMERINTAH KOTA MATARAM RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN 2016 KANTOR CAMAT SELAPARANG KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat

Lebih terperinci

RENCANA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KAB. SIDOARJO (RENJA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KAB. SIDOARJO (RENJA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2015 RENCANA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KAB. SIDOARJO (RENJA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2015 Jl. Jaksa Agung R. Suprapto No. 5 Telp (031) 8945605 Sidoarjo 61218 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON KECAMATAN TALUN

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON KECAMATAN TALUN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON KECAMATAN TALUN Jl. Pangeran Cakrabuana No. 39 TALUN KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya,

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Kantor Kecamatan Trawas (Renja Kantor. Kecamatan Trawas) Tahun 2018 merupakan penjabaran dari Rencana

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Kantor Kecamatan Trawas (Renja Kantor. Kecamatan Trawas) Tahun 2018 merupakan penjabaran dari Rencana 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Rencana Kerja Kantor Kecamatan Trawas (Renja Kantor Kecamatan Trawas) Tahun 2018 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sejalan diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Lebih terperinci

KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN

KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN RENCANA KERJA SKPD (RENJA SKPD) TAHUN 2015 KOTA BONTANG BESSAI BERINTA KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN KOTA BONTANG KATA PENGANTAR Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 merupakan tahun keempat

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR. Malang, Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Malang. Ir. MOCHAMAD ANWAR Pembina Utama Muda NIP

KATA PENGANTAR. Malang, Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Malang. Ir. MOCHAMAD ANWAR Pembina Utama Muda NIP KATA PENGANTAR Puji dan Syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas tersusunnya dokumen Rencana Kerja Tahun 2013 Dinas Bina Marga Kabupaten Malang. Dokumen Rencana Kerja tahun 2014 ini merupakan penjabaran

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TEGAL KECAMATAN TEGAL TIMUR KELURAHAN PANGGUNG Jln. Perintis Kemerdekaan Gg. 23 No. 38 Telp. (0283) TEGAL Kode Pos 52122

PEMERINTAH KOTA TEGAL KECAMATAN TEGAL TIMUR KELURAHAN PANGGUNG Jln. Perintis Kemerdekaan Gg. 23 No. 38 Telp. (0283) TEGAL Kode Pos 52122 PEMERINTAH KOTA TEGAL KECAMATAN TEGAL TIMUR KELURAHAN PANGGUNG Jln. Perintis Kemerdekaan Gg. 23 No. 38 Telp. (0283) 353025 TEGAL Kode Pos 52122 KEPUTUSAN LURAH PANGGUNG KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 201 4.01. - PERENCANAAN 4.01.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

Lebih terperinci

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin 2016

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin 2016 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Perencanaan Kinerja Tahun 2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin ini merupakan suatu tahapan operasionalisasi dari Rencana Strategis Periode 2014-2018 Sekretariat

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015 RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015 LAMPIRAN III INSTANSI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH No % dokumen 100% Penyusunan perencanaan perencanaan Rancangan RKPD * Dana Rp. 434,585,500 daerah sesuai

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TEGAL KECAMATAN TEGAL BARAT KELURAHAN MUARAREJA. Jalan Brawijaya Nomor 121 Tegal Telp. (0283) Kode Pos 52117

PEMERINTAH KOTA TEGAL KECAMATAN TEGAL BARAT KELURAHAN MUARAREJA. Jalan Brawijaya Nomor 121 Tegal Telp. (0283) Kode Pos 52117 PEMERINTAH KOTA TEGAL KECAMATAN TEGAL BARAT KELURAHAN MUARAREJA Jalan Brawijaya Nomor 121 Tegal Telp. (0283) 322160 Kode Pos 52117 KEPUTUSAN LURAH MUARAREJA KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL NOMOR 050/

Lebih terperinci

REVIU RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017

REVIU RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017 REVIU RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH Jl. Basuki Rahmad No. 2 (0322) 321010 E-Mail: bpkad@lamongan.go.id, Web site : www,lamongan.go,id LAMONGAN KATA PENGANTAR

Lebih terperinci

LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015

LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015 05. URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG A. KEBIJAKAN PROGRAM Kebijakan dan program dalam Urusan Penataan Ruang diarahkan pada upaya untuk mengimplementasikan apa yang telah dirumuskan dalam dokumen rencana tata

Lebih terperinci

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2016) Kabupaten Lahat

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2016) Kabupaten Lahat Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2016) Kabupaten Lahat Nama SKPD : KODE Bappeda Kabupaten Lahat Urusan / Bidang Urusan

Lebih terperinci

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016-2021 Kata Pengantar Alhamdulillah, puji syukur kehadirat ALLAH SWT, atas limpahan rahmat, berkat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan

Lebih terperinci

CKTR APBD I APBD II DAK AM SR X 5 JIWA = JIWA (1)

CKTR APBD I APBD II DAK AM SR X 5 JIWA = JIWA (1) 1. Target : Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum pada tribulan I adalah 85.48 % Realisasi : 72.65 % Capaian : 85 % Analisa : - Pada tahun 2017 Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Cipta

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR. Muara Beliti, 2014 Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas

KATA PENGANTAR. Muara Beliti, 2014 Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas KATA PENGANTAR Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 merupakan perwujudan dari Pelaksanaan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Lebih terperinci

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan BAB I PENDAHULUAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanahkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan

Lebih terperinci

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG Hal 1 dari RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.04. - Perumahan 1.04. - Dinas Cipta Karya dan Penataan

Lebih terperinci

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LUMBUNG TAHUN LALU

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LUMBUNG TAHUN LALU BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LUMBUNG TAHUN LALU Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ditujukkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program

Lebih terperinci

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015 RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015 KELURAHAN DEBONG KIDUL KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL KELURAHAN DEBONG KIDUL KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL Jalan Samadikun No. 167 Telp. 3318766 Tegal Rencana

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan :. 0 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir:

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: RENCANA MM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATAN KERJA : KABPATEN KENDAL : DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RANG TAHN ANGGARAN : 2016 1 Rehabilitasi Trotoar dan Saluran Jalan Pemuda Kendal 1 unit Rp. 113.900.000,00

Lebih terperinci

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2016 DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GIANYAR Jalan Raya Bona Gianyar KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa

Lebih terperinci

RANCANGAN RENCANA KERJA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN

RANCANGAN RENCANA KERJA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN 1 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR:188.45/ /KEP/421.013/2015 TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN RENCANA KERJA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 RANCANGAN RENCANA KERJA BAGIAN

Lebih terperinci