BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN. 4.1 Prosedur yang diusulkan. Prosedur yang diusulkan sebagai berikut :

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN. 4.1 Prosedur yang diusulkan. Prosedur yang diusulkan sebagai berikut :"

Transkripsi

1 70 BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN 4.1 Prosedur yang diusulkan Prosedur yang diusulkan sebagai berikut : 1). Pelanggan memesan barang via telepon / / fax, lalu Bagian Marketing akan masuk ke sistem dan mengecek database stok barang di database MsBarang. Jika barang tidak tersedia, Bagian Marketing akan mengkonfirmasi ke Pelanggan. Tetapi jika barang tersedia, akan dibuat Surat Penawaran Harga (SPH) yang disertai keterangan diskon untuk kuantitas tertentu dan Down Payment (DP) yang harus dibayar terlebih dahulu, lalu mengirimkannya ke Pelanggan. 2). Pada saat Pelanggan menerima SPH, Pelanggan akan membuat Purchase Order (PO) dan mengirimkan PO beserta DP ke Bagian Marketing. Setelah menerima PO, Bagian Marketing akan mengkopi PO sebanyak 1 kali dimana PO kopian akan diserahkan ke Bagian Quality Control. Berdasarkan PO tersebut, Bagian Marketing akan membuat Formulir Pesanan (FP) di dalam sistem. Formulir Pesanan tersebut dibuat 4 rangkap dimana rangkap 1 akan diberikan ke Bagian Quality Control, rangkap 2 diarsip, rangkap 3 diserahkan kepada Pelanggan sebagai konfirmasi dan bukti pemesanan, rangkap 4 akan diserahkan ke Bagian Keuangan beserta DP. 3). Karena adanya FP rangkap 1 dan PO kopian, maka Bagian Quality Control akan membandingkan antar 2 formulir tersebut lalu mengecek kualitas

2 71 barang yang akan dikirim ke Pelanggan. Jika sudah dicek dan kualitasnya sudah baik, maka akan dibuat Berita Acara (BA) 2 rangkap dan menandatanganinya. Kemudian BA tersebut diberikan ke Bagian Gudang untuk ditandatangani yang menandakan bahwa Bagian Quality Control benar-benar sudah melakukan pengecekan barang. Dan Bagian Gudang akan mendapatkan rangkap 1, sedangkan rangkap 2 akan diarsip oleh Bagian Quality Control. 4). Pada saat Bagian Gudang menerima Berita Acara rangkap 1 maka akan membuat Surat Jalan (SJ) 3 rangkap dan diserahkan ke Staff Pengiriman beserta barang yang akan dikirim. Dan Bagian Gudang akan mengarsip BA rangkap 1. Barang yang diberikan oleh Bagian Gudang akan dicek oleh Staff Pengiriman berdasarkan Surat Jalan. Jika sudah sesuai, Staff Pengiriman akan mengirim barang dan meminta otorisasi Pelanggan atas SJ. SJ rangkap 1 diberikan kepada Pelanggan dan rangkap 2 kepada Bagian Gudang untuk diarsipkan, sedangkan rangkap 3 diberikan kepada Bagian Keuangan. 5). Setelah menerima SJ rangkap 3, maka Bagian Keuangan akan membuat Invoice 3 rangkap. SJ rangkap 3 akan diarsip sedangkan Invoice 3 rangkap dikirimkan kepada Pelanggan. 6). Pelanggan menandatangani Invoice 3 rangkap. Setelah itu Bagian Keuangan menyerahkan rangkap 1 kepada Pelanggan, rangkap 2 kepada Bagian Akuntansi dan rangkap 3 diarsipkan sementara. 7). Bag. Keuangan akan mengecek daftar piutang Pelanggan setiap harinya di TrInvoice. Setelah itu akan menghubungi Pelanggan untuk mengkonfirmasi

3 72 bahwa kami akan melakukan penagihan dan menanyakan bentuk pembayaran yang akan dilakukan. Lalu membuat Bukti Pembayaran (BP) 3 rangkap untuk diserahkan ke Pelanggan. Pada saat menagih, Bagian Keuangan membawa Invoice rangkap 3 sebagai bukti bahwa orang tersebut berasal dari perusahaan kami. Lalu Bagian Keuangan menerima uang / giro dan meminta otorisasi Pelanggan atas Bukti Pembayaran tersebut. Rangkap 1 akan diberikan ke Pelanggan, rangkap 2 akan diberikan ke Bagian Akuntansi dan rangkap 3 akan diarsip. 8). Setelah menerima Bukti Pembayaran dan uang dari Pelanggan, Bagian Keuangan akan menyetorkan uang tersebut ke bank. Bukti Setoran dikopi 1 kali untuk sebagai bukti sedangkan yang asli akan diserahkan ke Bagian Akuntansi. Kemudian Bukti Setoran kopi dan Invoice rangkap 3 akan diarsipkan. 9). Menerima Bukti Pembayaran dari Bagian Keuangan, lalu Bagian Akuntansi membandingkan dengan Invoice rangkap 2, kemudian jika sesuai maka bagian akuntansi akan mengubah status data piutang dan Bukti Pembayaran menjadi terbayar dan mengarsip Bukti Setoran. Setiap akhir bulan, Bagian Akuntansi akan membuat Laporan Penjualan, Laporan Piutang, juga Laporan penerimaan Kas per bulan dan per tahun. Semua laporan-laporan tersebut akan diperiksa dan ditanda tangani oleh direktur keuangan. Setelah ditandatangani, akan diarsip oleh Bagian Akuntansi.

4 Activity diagram Event table Event Internal Agent Starts When Activities Menerima Bagian Pada saat - Menerima Pesanan Pesanan Marketing Pelanggan - Mengecek stok barang memesan - Jika barang tidak tersedia, konfirmasi ke pelanggan - Jika barang tersedia, buat Surat Penawaran Harga yang disertai keterangan diskon untuk kuantitas tertentu - Mengirimkan Surat Penawaran Harga yang telah ditandatangani ke pelanggan. Membuat Bagian Setelah - Menerima Purchase Order (PO) Form Marketing Menerima dan Down Payment (DP) Pesanan PO - Mengopi PO sebanyak 1 kali - Menyerahkan PO kopian ke bagian Quality Control - Mengecek Data Pelanggan - Membuat Form Pesanan (FP) 4 rangkap

5 74 - Menyerahkan FP rangkap 1 ke Bagian Quality Control - Mengarsipkan FP rangkap 2 - Memberikan FP rangkap 3 kepada Pelanggan - Memberikan FP rangkap 4 dan DP kepada Bagian Keuangan. Mengecek Bagian Quality Setelah - Membandingkan Form Pesanan kualitas Control menerima rangkap 1 dan PO kopian barang Form - Mengecek kualitas barang Pesanan - Membuat Berita Acara (BA) 2 rangkap - Menandatangani BA 2 rangkap - Meminta Bagian Gudang menandatangani BA 2 rangkap - Menyerahkan BA rangkap 1 ke Bagian Gudang - Mengarsipkan BA rangkap 2 Membuat Bagian Gudang Ketika - Menerima BA rangkap 1 Surat Jalan menerima - Membuat Surat Jalan (SJ) 3 Berita Acara rangkap

6 75 - Menyiapkan barang - Menyerahkan SJ 3 rangkap ke Staff Pengiriman - Mengarsipkan BA rangkap 1. Mengirimkan Staff Pada saat - Menerima Surat Jalan 4 rangkap Barang Pengiriman menerima SJ beserta barang dan barang - Mengirim barang, Meminta tanda tangan atas SJ - Memberikan SJ rangkap 1 ke Pelanggan - Memberikan SJ rangkap 2 ke Bagian Gudang - Memberikan SJ rangkap 3 ke Bagian Keuangan

7 76 Membuat Bagian Setelah - Menerima SJ rangkap 3 dan FP Invoice Keuangan menerima SJ rangkap 4 yang sudah - Membuat Invoice 3 rangkap ditandatangani oleh Pelanggan - Mengarsip SJ rangkap 3 - Mengirimkan Invoice 3 rangkap ke Pelanggan - Meminta tanda tangan dan cap dari Pelanggan atas Invoice - Menyerahkan Invoice rangkap 1 ke pelanggan - Menyerahkan Invoice rangkap 2 ke Bagian Akuntansi Melakukan Bagian Pada saat - Mengecek daftar piutang penagihan Keuangan jatuh tempo Pelanggan pada TrInvoice_H pembayaran - Menghubungi Pelanggan yang sudah jatuh tempo untuk konfirmasi pembayaran - Membuat Bukti Pembayaran (BP) 3 rangkap - Menandatangani BP 3 rangkap - Menagih piutang - Menunjukkan Invoice rangkap 3 ke

8 77 Pelanggan - Menerima Pembayaran berupa cek / giro - Meminta tanda tangan atas BP 3 rangkap - Menyerahkan BP rangkap 1 ke pelanggan - Menyerahkan BP rangkap 2 ke Bagian Akuntansi - Mengarsipkan BP rangkap 3 Menyetorkan Bagian Pada saat - Menyetorkan cek / giro ke bank uang Keuangan menerima - Mengkopi Bukti Setoran uang - Menyerahkan Bukti Setoran asli ke pembayaran Bagian Akuntansi - Mengarsip Bukti Setoran kopi - Mengarsipkan Invoice rangkap 3 Mencatat Bagian Setelah - Menerima Bukti Setoran dari Pembayaran Akuntansi menerima Bagian Keuangan slip setoran - Mengubah data piutang - Mengarsip Bukti Setoran asli

9 78 Membuat Bagian Setiap akhir - Membuat Laporan Piutang, Laporan Akuntansi Bulan Penjualan dan Penerimaan Kas per bulan - Meminta otorisasi Direktur Keuangan - Mengarsip Laporan Piutang, Penjualan, dan Penerimaan Kas yang telah ditanda-tangani Tabel 4.1 Event Table

10 4.2.2 Overview Activity Diagram 79

11 80 Pelanggan Bag. Keuangan Bag. Akuntansi Komputer 1 SJ 3 Form 4 pesanan TrPesanan 1 Invoice Membuat invoice TrSJ 1 Invoice 2 3 Trinvoice Menerima invoice 3 Invoice TrBP BP 1 Melakukan penagihan Ms Karyawan BP Bukti Setoran Membayar tagihan Menyetorkan pembayaran 2 Invoice BP 2 Bukti Setoran Bukti setoran (kopi) Mencatat pembayaran laporan Penjualan Membuat laporan laporan penerimaan kas laporan piutang Gambar 4.1 Overview Activity Diagram

12 Workflow Actor Activities Menerima Pesanan Pelanggan Bag. Marketing 1. Memesan Barang via telepon / / fax 2. Menerima Pesanan 3. Melakukan Login ke sistem Komputer Bag. Marketing Komputer Bag. Marketing 4. Mengecek database Mskaryawan 5. Mengecek stok barang di database MsBarang 6. Menampilkan data barang 7. Jika barang tidak tersedia, konfirmasi ke Pelanggan 8. Jika barang tersedia, membuat Surat Penawaran Harga (SPH) yang disertai keterangan diskon untuk kuantitas tertentu dan Down Payment (DP) Komputer 9. Menyimpan SPH ke sistem 10. Mencetak SPH 1 rangkap Bag. Marketing 11. Mengirimkan SPH ke Pelanggan melalui fax Membuat Form Pesanan Pelanggan 12. Menerima SPH 13. Membuat Purchase Order ( PO ) 14. Mengirimkan PO dan DP ke Bag.Marketing Bag. Marketing 15. Menerima PO dan DP 16. Mengkopi PO sebanyak 1 kali 17. Menyerahkan PO kopian ke Bagian Quality Control

13 Menginput data Pelanggan pada TrPesanan_H Komputer 19. Mengecek data Pelanggan 20. Menampilkan data Pelanggan Bag. Marketing Komputer Bag. Marketing Komputer 21. Jika tidak terdaftar, menginput data Pelanggan MsPelanggan 22. Menyimpan data Pelanggan 23. Menginput data pesanan 24. Mengecek Limit Kredit Pelanggan 25. Menyimpan data pesanan ke TrPesanan Bag. Marketing 26. Mencetak Form Pesanan (FP) 4 rangkap 27. Menyerahkan FP rangkap 1 ke Bagian Quality Control 28. Mengarsip FP rangkap 2 dan PO asli 29. Mengirimkan FP rangkap 3 ke Pelanggan 30. Mengirimkan FP rangkap 4 dan DP ke Bag. Keuangan Mengecek kualitas barang Quality Control 31. Membandingkan FP rangkap 1 dan PO kopian 32. Mengecek kualitas barang 33. Membuat Berita Acara (BA) 2 rangkap 34. Menandatangani BA 2 rangkap 35. Meminta Bag. Gudang menandatangani BA 2 rangkap Gudang Quality Control 36. Menandatangani BA 2 rangkap 37. Menyerahkan BA rangkap 1 ke Bag. Gudang 38. Mengarsipkan BA rangkap 2

14 83 Membuat Surat Jalan Gudang 39. Menerima BA rangkap Melakukan Login ke sistem Komputer Gudang Komputer 41. Mengecek ke MsKaryawan 42. Membuat SJ (Menginput TrSJ) 43. Menyimpan SJ ke sistem 44. MengUpdate TrPesanan_H 45. MengUpdate MsBarang 46. Mencetak SJ 3 rangkap Gudang 47. Menyiapkan barang 48. Menyerahkan SJ 3 rangkap Staff Pengiriman 49. Mengarsipkan BA rangkap 1 Mengirimkan Barang Staff Pengiriman 50. Menerima SJ 3 rangkap beserta barang 51. Mengirim barang 52. Meminta tanda tangan atas SJ Pelanggan Staff Pengiriman 53. Menandatangani SJ 3 rangkap 54. Memberikan SJ rangkap 1 ke Pelanggan 55. Memberikan SJ rangkap 2 ke Bag.Gudang 56. Memberikan SJ rangkap 3 ke Bag. Keuangan Membuat Invoice Bag. Keuangan 57. Menerima SJ rangkap Login ke sistem

15 84 Komputer Bag. Keuangan 59. Mengecek MsKaryawan 60. Membuat Invoice 61. Menginput No. SJ pada form Invoice (TrInvoice) Komputer 62. Menampilkan data SJ dan pesanan 63. Menyimpan data Invoice ke TrInvoice 64. MengUpdate TrSJ_H 65. Mencetak Invoice 3 rangkap Bag. Keuangan 66. Mengarsip SJ rangkap Mengirimkan Invoice 3 rangkap ke Pelanggan Pelanggan Bag. Keuangan 68. Menandatangani dan mencap Invoice 3 rangkap 69. Menyerahkan Invoice rangkap 1 ke Pelanggan 70. Menyerahkan Invoice rangkap 2 ke Bag. Akuntansi 71. Mengarsipkan sementara Invoice rangkap 3 Melakukan penagihan Bag. Keuangan Komputer Bag. Keuangan Komputer 72. Login ke sistem 73. Mengecek MsKaryawan 74. Mengecek daftar piutang Pelanggan pada TrInvoice_H 75. Menampilkan Daftar Piutang Pelanggan yang akan jatuh tempo Bag. Keuangan 76. Menghubungi Pelanggan yang sudah jatuh tempo untuk konfirmasi pembayaran. 77. Membuat Bukti Pembayaran (BP) ke sistem Komputer 78. Menyimpan data BP ke TrBP

16 MengUpdate TrInvoice_H 80. Mencetak BP 3 rangkap Bag. Keuangan 81. Menandatangani BP 3 rangkap 82. Menunjukkan Invoice rangkap 3 ke Pelanggan Pelanggan Bag. Keuangan 83. Membayar berupa cek/ giro 84. Menerima Pembayaran berupa cek / giro 85. Meminta tanda tangan atas BP 3 rangkap Pelanggan Bag. Keuangan 86. Menandatangani BP 3 rangkap 87. Menyerahkan BP rangkap 1 ke Pelanggan 88. Menyerahkan BP rangkap 2 ke Bag. Akuntansi 89. Mengarsipkan BP rangkap 3 Menyetorkan uang Bag.Keuangan 90. Menyetorkan cek / giro ke bank 91. Mengkopi Bukti Setoran 92. Menyerahkan Bukti Setoran asli ke Bag.Akuntansi 93. Mengarsip Bukti Setoran kopi 94. Mengarsipkan Invoice rangkap 3 Mencatat Pembayaran Bag. Akuntansi 95. Menerima Bukti Setoran dari Bag.Keuangan 96. Membandingkan Bukti Setoran dengan Invoice rangkap Login ke sistem Komputer Bag. Akuntansi 98. Mengecek MsKaryawan 99. Mengubah data piutang

17 86 Komputer Bag. Akuntansi 100. MengUpdate Tr_BP 101. Mengarsip Bukti Setoran 102. Mengarsipkan Invoice rangkap 2 Membuat Laporan Bag. Akuntansi 103. Membuat Laporan Penjualan, Piutang dan Laporan Penerimaan Kas Komputer 104. Menampilkan data penjualan per bulan, per pelanggan dan per tahun 105. Mencetak data penjualan per bulan, per pelanggan dan per tahun Bag. Akuntansi 106. Meminta otorisasi Direktur Keuangan 107. Mengarsip Laporan Penjualan, Piutang dan Laporan Penerimaan Kas Tabel 4.2 Wokflow Table

18 DAD (Detailed Activity Diagram) Menerima pesanan Gambar 4.2 Detailed Activity Diagram Menerima pesanan

19 Membuat Form Pesanan Gambar 4.3 Detailed Activity Diagram Membuat Form Pesanan

20 Mengecek Kualitas Barang Gambar 4.4 Detailed activity Diagram Mengecek kualitas barang

21 Membuat Surat Jalan Gambar 4.5 Detailed activity Diagram Membuat Surat Jalan

22 Mengirimkan Barang Gambar 4.6 Detailed Activity Diagram Mengirimkan Barang

23 Membuat Invoice Form Pesanan Bag.Keuangan 4 SJ ttd. 3 Komputer Pelanggan 57. Menerima SJ rangkap Login ke sistem MsKaryawan 59. Mengecek MsKaryawan 60. Membuat Invoice 61. Menginput No. SJ pada form Invoice (TrInvoice) TrPesanan 62. Menampilkan data SJ dan Pesanan 63. Menyimpan Invoice SJ ttd Mengupdate TrSJ_H TrInvoice 65. Mencetak Invoice rangkap Mengarsip SJ rangkap Mengirimkan Invoice ke Pelanggan 69. Menyerahkan Invoice rangkap 1 ke Pelanggan 70.Menyerahkan Invoice rangkap 2 ke Bag. Akuntansi 71. Mengarsipkan sementara Invoice rangkap Invoice 1 Invoice ttd. 2 Invoice ttd. TrSJ_H 68.Menandatangani dan mencap Invoice 3 rangkap 3 Invoice ttd Invoice ttd. Gambar 4.7 Detailed Activity Diagram Membuat Invoice

24 Melakukan Penagihan Gambar 4.8 Detailed Activity Diagram Melakukan penagihan

25 Menyetorkan Uang Bagian Keuangan 90. Menyetorkan cek / giro ke bank Bukti Setoran 91. Menggandakan bukti setoran Bukti Setoran Bukti Setoran (kopi) 92. Menyerahkan bukti setoran asli ke Bagian Akuntansi 93. Mengarsip bukti setoran kopi Bukti Setoran (kopi) 3 Invoice 94. Mengarsip Invoice rangkap 3 Gambar 4.9 Detailed Activity Diagram Menyetorkan Uang

26 Mencatat Pembayaran Gambar 4.10 Detailed Activity Diagram mencatat Pembayaran

27 Membuat Laporan Gambar 4.11 Detailed Activity Diagram Membuat Laporan

28 Class Diagram Gambar 4.12 Class Diagram

29 Use Case Gambar 4.13 Use Case Diagram Use Case description: Dimulai ketika Bagian Marketing menerima pesanan dari Pelanggan dengan membuat Surat Penawaran Harga ke sistem, lalu Bagian Marketing akan mengecek ke sistem mengenai limit kredit pelanggan dan setelah itu menginput form pesanan. Bagian Gudang akan menginput SJ atas

30 99 barang yang dipesan. Setelah barang diterima Pelanggan, maka Bagian Keuangan akan membuat Invoice ke sistem. Pada waktunya Bagian Keuangan akan mengecek ke sistem untuk melakukan penagihan. Setelah menerima pembayaran maka Bagian Akuntansi akan merekam pembayaran ke sistem dan terakhir membuat Laporan dan Jurnal. 4.5 Rancangan Database Aplikasi : Sistem Penjualan Kredit Nama File : MsBarang Index Key No Nama Field Tipe Length Decimal Deskripsi 1 KdBarang text 5 0 Kode Barang 2 Jenis text 20 0 Jenis Barang 3 Panjang Integer 5 0 Ukuran Panjang Barang 4 Lebar Integer 5 0 Ukuran Lebar Barang 5 Tinggi Integer 5 0 Ukuran Tinggi Barang 6 StockTersedia Long Integer 4 0 Stock Barang Tersedia Long Barang yang dipesan, tapi belum keluar dari 7 StockTerpesan Integer 4 0 gudang. 8 StockTerjual Long Integer 4 0 Barang yang terjual (sudah keluar dari gudang) 9 UnitPrice Currency 10 Auto Harga Barang Tabel 4.3 Tabel Master Barang Aplikasi : Sistem Penjualan Kredit Nama File : MsCustomer Index No Nama Field Tipe Length Decimal Deskripsi 1 IdCustomer text 5 0 Kode Pelanggan 2 Nm_Customer text 30 0 Nama Pelanggan 3 Alamat text Alamat Pelanggan 4 Telepon text 14 0 Telepon Pelanggan 5 Fax text 14 0 Fax Pelanggan

31 Text Pelanggan Contact Person 7 Contact_Person Text 30 0 Pelanggan 8 Type Text 5 0 Tipe Pelanggan ( Baru atau Lama ) yang membedakan limit kredit Tabel 4.4 Tabel Master Pelanggan Aplikasi : Sistem Penjualan Kredit Nama File : MsKaryawan Index Key No Nama Field Tipe Length Decimal Deskripsi 1 IdKaryawan Text 5 0 Kode Karyawan 2 NamaKaryawan Text 30 0 Nama Pegawai 3 Alamat Text Alamat Pegawai 4 Telpon Text 14 0 Telpon Pegawai 5 Jabatan Text 15 0 Jabatan Pegawai 6 Password Text 10 0 Password Pada Login 7 User Text 15 0 Username Pada Login 8 Divisi Text 20 0 Divisi Pegawai Tabel 4.5 Tabel Master Karyawan Aplikasi : Sistem Penjualan Kredit Nama File No Nama Field Tipe Length Decimal Deskripsi 1 Inv_No Text 5 0 Nomor Invoice 2 Inv_Date date/time 8 0 Tanggal Invoice 3 IdPelanggan Text 5 0 Kode Pelanggan 4 SJ_No Text 5 0 No Surat Jalan 5 PO_No Text 5 0 Purchase Order No 6 Term Text 10 0 Jangka waktu 7 Due_Dated Date/time 8 0 Tanggal Jatuh Tempo 8 IdKaryawan Text 5 0 Kode karyawan No Bukti Pembayaran (ada jika Invoice telah 9 BP_No Text 5 0 dilunasi) 10 GrandTotal Currency 10 Auto Total Invoice 11 OrderNo Text 5 0 No Pesanan (Order) 12 DiscountBy Text 4 0 Tingkat Diskon (%)

32 Down Payment Currency 10 Auto Pembayaran uang muka Tabel 4.6 Tabel Transaksi Invoice Aplikasi : Sistem Penjualan Kredit Nama File : TrInvoice_D Index :@Inv_No KdBarang No Nama Field Tipe Length Decimal Deskripsi 1 Inv_No Text 5 0 Nomor Invoice 2 KdBarang Text 5 0 Kode Barang 3 Qty Integer 5 Auto Kuantitas barang 4 UnitPrice Currency 10 Auto Harga Per Unit Harga per Unit dikali 5 Amount Currency 10 Auto Qty 6 Tax Currency 10 Auto Nilai Pajak pada Amount 7 Discount Currency 4 0 Nilai diskon per barang Tabel 4.7 Tabel Transaksi Invoice Detail Aplikasi : Sistem Penjualan Kredit Nama File : TrPesanan_H IdPelanggan, Index Key No Nama Field Tipe Length Decimal Deskripsi 1 OrderNo text 5 0 Nomor Pesanan 2 IdPelanggan Text 5 0 Kode Pelanggan 3 IdKaryawan Text 5 0 Kode Karyawan 4 OrderDate Date/time 8 0 Tanggal Pesanan No Purchase Order 5 PONo Text 15 0 Pelanggan 6 SJ_NO Text 5 0 Nomor Surat Jalan 7 DiscountBy Text 4 0 Tingkat diskon (%) No Invoice (Penanda pesanan telah dibuatkan 8 Inv_No Text 5 0 Invoice atau belum) 9 Down Payment Currency 10 Auto Pembayaran uang muka Tabel 4.8 Tabel Transaksi Pesanan Header Aplikasi : Sistem Penjualan Kredit Nama File : TrPesanan_D Index Key No Nama Field Tipe Length Decimal Deskripsi 1 OrderNo text 5 0 Nomor SO

33 102 2 KdBarang text 6 0 Kode Barang 3 Qty Integer 5 0 Kuantitas 4 Tax Currency 10 auto Total Pajak per Qty Tabel 4.9 Tabel Transaksi Pesanan Detail Aplikasi : Sistem Penjualan Kredit Nama File : TrSJ_H Index @IdKaryawan No Nama Field Tipe Length Decimal Deskripsi 1 SJ_No text 5 0 Nomor SJ 2 Tgl_SJ date/time 8 auto Tanggal SJ 3 IdPelanggan text 5 0 Kode Pelanggan 4 PlatNo text 10 0 Plat No Mobil 5 OrderNo text 5 0 No Pesanan No Invoice (Ada jika 6 Inv_No text 5 0 Invoice telah tercetak) 7 NamaKendaraan text 20 0 Kendaraan Pengirim 8 MadeBy text 5 0 Kode Karyawan Tabel 4.10 Tabel Transaksi Surat Jalan Header Aplikasi : Sistem Penjualan Kredit Nama File : TrSJ_D Index Key No Nama Field Tipe Length Decimal Deskripsi 1 SJ_No text 5 0 Nomor Surat Jalan 2 KdBarang text 5 0 Kode Barang 3 Qty long int 5 0 Kuantitas Tabel 4.11 Tabel Transaksi Surat Jalan Detail Aplikasi : Sistem Penjualan Kredit Nama File : TrSPH_H Index Key No Nama Field Tipe Length Decimal Deskripsi No Surat Penawaran 1 KdSPH Text 5 0 Harga 2 IdPelanggan Text 5 0 Kode Pelanggan 3 IdKaryawan Text 5 0 Kode Karyawan 4 DateCreated Date/time 8 Auto Tanggal SPH Tabel 4.12 Tabel Transaksi Surat Penawaran Harga

34 103 Aplikasi : Sistem Penjualan Kredit Nama File : TrSPH _D Index Key No Nama Field Tipe Length Decimal Deskripsi 1 KdSPH text 5 0 No Surat Penawaran Harga 2 KdBarang text 5 0 Kode Barang 3 HargaPenawaran currency 10 Auto Harga Penawaran Perhitungan Pajak 4 Tax Currency 10 Auto (dalam persentase) Tabel 4.13 Tabel Transaksi Surat Penawaran Harga Detail Aplikasi : Sistem Penjualan Kredit Nama File : TrBP Index No Nama Field Tipe Length Decimal Deskripsi 1 BP_No Text 5 0 No Bukti Pembayaran 2 BP_Date date/time 8 0 Tanggal Bayar 3 Inv_No Text 5 0 Nomor Invoice 4 IdPelanggan Text 5 2 Kode Pelanggan 5 TotalPayment Currency 10 Auto Jumlah Pembayaran Bukti Pembayaran dibuat 6 MadeBy Text 5 0 oleh (IdKaryawan) 7 Paid Text 20 0 Akan terisi jika BP telah lunas (diisi dengan tanggal pada saat Update Di Update oleh 8 UpdatedBy Text 5 0 (IdKaryawan) 9 Notes Text 50 Keterangan Tabel 4.14 Tabel Bukti Pembayaran

35 Rancangan Form Surat Penawaran Harga Gambar 4.14 Surat Penawaran Harga Form Pesanan Gambar 4.15 Form Pesanan

36 Surat Jalan Gambar 4.16 Surat Jalan Invoice Gambar 4.17 Invoice

37 Bukti Pembayaran Gambar 4.18 Bukti Pembayaran 4.7 Rancangan layar Layar Log In Gambar 4.19 Layar Log In Form Login digunakan untuk mengidentifikasi pengguna. Dimana setiap pengguna yang ingin mengakses sistem harus melakukan Login terlebih dahulu, fungsinya adalah sebagai pembagian tanggung jawab dan

38 107 untuk menjalankan fungsi audit sehingga jika terjadi kesalahan atau kecurangan maka dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab, serta untuk mencegah orang orang yang tidak bertanggung jawab yang masuk ke dalam sistem. Dengan demikian setiap karyawan di perusahaan mempunyai Username dan Password yang berbeda, jika Username dan Password salah di input maka User tidak dapat masuk ke dalam sistem. Layar Daftar Piutang Pelanggan Gambar 4.20 Layar Daftar Piutang Pelanggan Form Daftar Piutang Pelanggan berguna sebagai pengingat ketika karyawan bagian tertentu masuk kedalam sistem. Ia akan memberi tahu Invoice mana yang belum dilunasi dengan cara diurutkan berdasarkan tanggal jatuh tempo. Form ini terdiri atas list box dan text box. List box berisi daftar no Invoice yang ketika Invoice tersebut di click sekali, maka textbox akan mengeluarkan informasi mengenai Invoice tersebut. Tapi jika user menekan click dua kali, maka form bukti pembayaran akan terbuka sesuai no. Invoice yang user click.

39 108 Layar Menu File Gambar 4.21 Layar Menu File Layar Menu File digunakan untuk mengakses Form seperti About, Daftar Piutang Pelanggan, Log Out, Change Password, dan Exit, yang digunakan user untuk mendapatkan informasi mengenai Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit ini, informasi mengenai daftar piutang pelanggan, serta keinginan user untuk mengubah password mereka sendiri.

BAB IV RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN

BAB IV RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN BAB IV RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan yang Diusulkan Pembagian tugas dan tanggung jawab setiap bagian secara jelas digambarkan dalam struktur organisasi yang diusulkan:

Lebih terperinci

BAB 4 PERANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN

BAB 4 PERANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN 53 BAB 4 PERANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN 4.1. Tahapan Perancangan Sistem Yang Diusulkan 4.1.1. Usulan Dokumen yang digunakan Dalam perancangan sistem informasi trading pada CV EFORTA MAHOCA, dokumen-dokumen

Lebih terperinci

BAB 3 SISTEM YANG BERJALAN. kemasan kayu dan pelayanan jasa sertifikasi sesuai dengan ISPM (International. Standards for Phytosanitary Measures) #15.

BAB 3 SISTEM YANG BERJALAN. kemasan kayu dan pelayanan jasa sertifikasi sesuai dengan ISPM (International. Standards for Phytosanitary Measures) #15. 35 BAB 3 SISTEM YANG BERJALAN 3.1 Gambaran Umum Perusahaan PT. JASA DUTA MANDIRI merupakan salah satu perusahaan pertama di Indonesia yang memperoleh ijin berupa pemberian No. Registrasi yaitu (ID 002)

Lebih terperinci

BAB 4 RANCANGAN SISTEM INFORMASI YANG DIUSULKAN

BAB 4 RANCANGAN SISTEM INFORMASI YANG DIUSULKAN 62 BAB 4 RANCANGAN SISTEM INFORMASI YANG DIUSULKAN 4.1 Prosedur Usulan a. Prosedur Permintaan Pembelian & Penerimaan Material 1. Dimulai dari Staff Purchasing & Logistik ketika mendapat peringatan dari

Lebih terperinci

BAB 4 RANCANGAN SISTEM INFORMASI YANG DIUSULKAN. 4.1 Struktur Organisasi, Uraian Tugas, dan Prosedur Yang Diusulkan

BAB 4 RANCANGAN SISTEM INFORMASI YANG DIUSULKAN. 4.1 Struktur Organisasi, Uraian Tugas, dan Prosedur Yang Diusulkan BAB 4 RANCANGAN SISTEM INFORMASI YANG DIUSULKAN 4.1 Struktur Organisasi, Uraian Tugas, dan Prosedur Yang Diusulkan 4.1.1 Struktur Organisasi 75 Direktur / Pemimpin Manager Umum Sekretaris Manager Penjualan

Lebih terperinci

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA UNIVERSITAS BINA NUSANTARA Fakultas Ilmu Komputer Jurusan Sistem Informasi Program Studi Komputerisasi Akuntansi Skripsi Sarjana Komputer Semester Ganjil tahun 2007/2008 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Lebih terperinci

BAB 3 ANALISIS SISTEM BERJALAN

BAB 3 ANALISIS SISTEM BERJALAN 51 BAB 3 ANALISIS SISTEM BERJALAN 3.1 Gambaran Umum Perusahaan 3.1.1 Sejarah Perusahaan PD Anugrah Mandiri mulai berdiri pada tahun 2001. Sebelumnya perusahaan ini belum berbentuk perusahaan dagang, melainkan

Lebih terperinci

BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN

BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN 4.1 Overview Sistem baru yang diusulkan untuk PT. Karya Mandiri Persada adalah bertujuan untuk meminimalisir masalah-masalah yang ada pada sistem yang sedang digunakan

Lebih terperinci

BAB 4 PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN KREDIT DAN PIUTANG PADA PT. LUMAS JAYA INDUSTRY

BAB 4 PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN KREDIT DAN PIUTANG PADA PT. LUMAS JAYA INDUSTRY BAB 4 PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN KREDIT DAN PIUTANG PADA PT. LUMAS JAYA INDUSTRY 4.1 Dokumen yang Digunakan Untuk sistem yang diusulkan terhadap PT. Lumas Jaya Industry, terdapat

Lebih terperinci

BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN. mengecek benar atau tidaknya list barang dalam FPP melalui View FPP dan

BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN. mengecek benar atau tidaknya list barang dalam FPP melalui View FPP dan BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN 4.1 Prosedur Yang Diusulkan Proses pembelian dimulai ketika divisi gudang mengetahui produk sudah mencapai ROP melalui sistem, kemudian divisi gudang akan mengentry

Lebih terperinci

BAB 3 SISTEM YANG SEDANG BERJALAN

BAB 3 SISTEM YANG SEDANG BERJALAN 23 BAB 3 SISTEM YANG SEDANG BERJALAN 3.1 Sejarah Perusahaan PT. Catur Griya Naradipa adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan barang yaitu furniture. Perusahaan ini berdiri pada tanggal

Lebih terperinci

BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN

BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 3.1 Gambaran Umum Perusahaan 3.1.1 Sejarah Perusahaan PT. Central Fluxindo merupakan sebuah badan usaha swasta yang bergerak dibidang produksi dan penjualan alumunium,

Lebih terperinci

akan muncul pesan seperti contoh berikut. diterima Berikut adalah tampilan awal dari form Retur Pembelian:

akan muncul pesan seperti contoh berikut. diterima Berikut adalah tampilan awal dari form Retur Pembelian: L61 apakah penerimaan barang untuk kode order pembelian yang baru saja diterima barangnya sudah lengkap diterima atau belum, apabila sudah lengkap, maka status order pembelian di dalam basis data akan

Lebih terperinci

BAB IV METODE PENELITIAN. ditemukan solusi yang tepat sesuai dengan harapan pihak perusahaan.

BAB IV METODE PENELITIAN. ditemukan solusi yang tepat sesuai dengan harapan pihak perusahaan. BAB IV METODE PENELITIAN 4.1 Identifikasi Masalah Sebelum membuat aplikasi penjualan pada PT. Bahtera Citra Abadi, perlu dilakukan identifikasi masalah yang ada pada perusahaan. Hal ini dilakukan agar

Lebih terperinci

BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN

BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 57 BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 3.1 Gambaran Umum Perusahaan 3.1.1 Sejarah perusahaan Sun Pacific dibangun sejak tahun 2001. dan telah bertumbuh menjadi terencana, aktif, ahli, dan lebih secara

Lebih terperinci

Gambar 4.78 Rancangan Layar History Faktur Penjualan Konsinyasi

Gambar 4.78 Rancangan Layar History Faktur Penjualan Konsinyasi 122 Memilih No Faktur Penjualan Konsinyasi yang telah disimpan Gambar 4.78 Rancangan Layar History Faktur Penjualan Konsinyasi Masuk ke dalam layar Buat Surat Tagih Masuk ke dalam layar History Surat Tagih

Lebih terperinci

BAB IV ANALISIS SISTEM YANG DIUSULKAN

BAB IV ANALISIS SISTEM YANG DIUSULKAN 76 BAB IV ANALISIS SISTEM YANG DIUSULKAN 4.1 Sistem yang diusulkan 4.1.1 Strurktur Perusahaan CV. Apotek Cahaya Sturktur organisasi yang kami usulkan dalam CV. Apotek Cahaya dimulai dari jabatan yang tertinggi

Lebih terperinci

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SYSTEM PENCETAKAN PO ONLINE PADA PT. DASS. suatu perusahaan yang memproduksi minuman kaleng didirikan pada tahun 1970.

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SYSTEM PENCETAKAN PO ONLINE PADA PT. DASS. suatu perusahaan yang memproduksi minuman kaleng didirikan pada tahun 1970. 39 BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SYSTEM PENCETAKAN PO ONLINE PADA PT. DASS 3.1 Sejarah dan Struktur PT. DASS PT.DASS adalah industry yang bergerak untuk supplay kebutuhan dari suatu perusahaan yang memproduksi

Lebih terperinci

BAB 3 ANALISIS SISTEM BERJALAN. impor dan penjualan ikan beku (frozen fish) dimana ikan-ikan yang telah masuk

BAB 3 ANALISIS SISTEM BERJALAN. impor dan penjualan ikan beku (frozen fish) dimana ikan-ikan yang telah masuk BAB 3 ANALISIS SISTEM BERJALAN 3.1. Sejarah Perusahaan PT. Berkah Bahari merupakan perusahaan yang bergerak di bidang impor dan penjualan ikan beku (frozen fish) dimana ikan-ikan yang telah masuk ke Indonesia

Lebih terperinci

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA UNIVERSITAS BINA NUSANTARA Jurusan Sistem Informasi Program Studi Komputerisasi Akuntansi Skripsi Sarjana Komputer Semester Ganjil tahun 2007/2008 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN

Lebih terperinci

BAB 4 PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN PADA PT. ELEMATEC INDONESIA

BAB 4 PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN PADA PT. ELEMATEC INDONESIA BAB 4 PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN PADA PT. ELEMATEC INDONESIA 4.1 Business Modeling 4.1.1 Prosedur Sistem Penjualan, Piutang dan Penerimaan Kas atas Penagihan Piutang yang Diusulkan

Lebih terperinci

BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN. mekanikal, peralatan elektrikal, peralatan keselamatan kerja.

BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN. mekanikal, peralatan elektrikal, peralatan keselamatan kerja. 35 BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 3.1 Perumusan Objek Penelitian 3.1.1 Latar Belakang Perusahaan PT. Delta Suplindo Internusa adalah sebuah perusahaan distributor yang bergerak di bidang perdagangan

Lebih terperinci

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 3.1 Sejarah Perusahaan PT. Irma Graha Pratama adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan pengadaan Alat Pemadam Kebakaran. PT. Irma Graha Pratama didirikan

Lebih terperinci

1. Form Login. 2. Form Utama User

1. Form Login. 2. Form Utama User 1. Form Login Gambar 1. Form Login Form Login terdiri dari kode karyawan, password dan bagian. Karyawan harus memasukkan kode karyawan dan password untuk mengakses ke menu utama. Setiap karyawan memilik

Lebih terperinci

BAB 4 RANCANGAN SISTEM USULAN

BAB 4 RANCANGAN SISTEM USULAN BAB 4 RANCANGAN SISTEM USULAN 4. Narasi Sistem Yang diusulkan 4.. Prosedur Sistem Pembelian Yang Diusulkan Proses pembelian dimulai saat bagian gudang menerima warning ROP (Re-order Point) mengenai bahan

Lebih terperinci

Bab 4. Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan

Bab 4. Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan Bab 4 Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan 4.1 Prosedur / Narasi Sistem yang Diusulkan 4.1.1 Formulir-Formulir yang Digunakan a. Formulir Sistem Lama - Jurnal Penerimaan Kas Harian Jurnal penerimaan kas

Lebih terperinci

BAB 3 SISTEM YANG BERJALAN. perusahaan yang bergerak di bidang Money changer, Saham, dan Stationery. PT

BAB 3 SISTEM YANG BERJALAN. perusahaan yang bergerak di bidang Money changer, Saham, dan Stationery. PT BAB 3 SISTEM YANG BERJALAN 3.1 Gambaran Umum Perusahaan 3.1.1 Sejarah Perusahaan PT MEKARINDO ABADI merupakan perusahaan yang memiliki 3 anak perusahaan yang bergerak di bidang Money changer, Saham, dan

Lebih terperinci

BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN 26 BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN A. Penyajian dan Analisis Data 1. Unsur-Unsur Pengendalian Internal Persediaan Barang Dagang a. Lingkungan Pengendalian Lingkungan pengendalian internal pada PT.

Lebih terperinci

Bab IV Hasil Kerja Praktek Dan Analisis

Bab IV Hasil Kerja Praktek Dan Analisis Bab IV Hasil Kerja Praktek Dan Analisis 1.1 Hasil Praktek Kerja Sistem Penjualan Kredit di PT Purinusa Ekapersada menggunakan SAP (System Application Product) dari Jerman. Tujuan dari perusahaan menggunakan

Lebih terperinci

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 20 BAB IV 4.1. TAHAP INVESTIGASI AWAL HASIL DAN ANALISIS Dalam tahap investigasi awal dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses suatu bisnis yang terjadi di Apotek Ben Sehat. Tahap ini dilaksanakan meelaluiwawancara

Lebih terperinci

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA UNIVERSITAS BINA NUSANTARA Jurusan Komputerisasi Akuntansi Program Studi Sistem Informasi Skripsi Sarjana Komputer Semester Ganjil Tahun 2007 / 2008 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

Lebih terperinci

3.2.4 Data Flow Diagram Level DFD Level 1 Penjualan. Gambar 3.8 DFD Level 1 Penjualan

3.2.4 Data Flow Diagram Level DFD Level 1 Penjualan. Gambar 3.8 DFD Level 1 Penjualan 78 3.2.4 Data Flow Diagram Level 1 3.2.4.1 DFD Level 1 Penjualan Gambar 3.8 DFD Level 1 Penjualan 79 3.2.4.2 DFD Level 1 Pembelian Gambar 3.9 DFD Level 1 Pembelian 80 3.2.4.3 DFD Level 1 Pembayaran Penjualan

Lebih terperinci

PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM. Berikut ini merupakan tampilan user interface beserta keterangan dari user interface bersangkutan

PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM. Berikut ini merupakan tampilan user interface beserta keterangan dari user interface bersangkutan PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM Berikut ini merupakan tampilan user interface beserta keterangan dari user interface bersangkutan 1. User Interface Login Gambar User Interface Login Keterangan : Ini adalah

Lebih terperinci

79 BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 3.1 Gambaran Umum Perusahaan 3.1.1 Sejarah Perusahaan Perusahaan ini pertama kali didirikan pada tahun 2005, dengan nama UD. Berkat Diesel Mandiri oleh Bapak Remon.

Lebih terperinci

BAB III ANALISA MASALAH DAN PERANCANGAN. - sekarang. Didirikan oleh Bpk Toto Mardianto, Drs yang sebelumnya hanya staff

BAB III ANALISA MASALAH DAN PERANCANGAN. - sekarang. Didirikan oleh Bpk Toto Mardianto, Drs yang sebelumnya hanya staff 28 BAB III ANALISA MASALAH DAN PERANCANGAN 3.1. Sejarah dan Struktur PT. XXX PT.XXX industri Penyediaan alat alat kantor didirikan pada tahun 1983 - sekarang. Didirikan oleh Bpk Toto Mardianto, Drs yang

Lebih terperinci

3. RUANG LINGKUP SOP penjualan tunai ini meliputi flowchart prosedur penjualan tunai, penjelasan prosedur, dan dokumen terkait.

3. RUANG LINGKUP SOP penjualan tunai ini meliputi flowchart prosedur penjualan tunai, penjelasan prosedur, dan dokumen terkait. Lampiran 1. SOP Akitivitas Penjualan Tunai CV. MAPAN STANDARD OPERATING PROCEDURE Prosedur Penjualan Tunai 1. TUJUAN Tujuan dari standard operating procedure untuk prosedur penjualan tunai hingga penerimaan

Lebih terperinci

BAB 3 ANALISIS SISTEM BERJALAN

BAB 3 ANALISIS SISTEM BERJALAN BAB 3 ANALISIS SISTEM BERJALAN 3.1 Gambaran Umum Perusahaan 3.1.1 Sejarah Perusahaan PT Trijaya Catur Sentosa merupakan perseroan terbatas, perusahaan ini berdiri pada tahun 2001 berdasarkan akta notaris

Lebih terperinci

BAB 3 ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN PADA PT.SUPRAEKA KARYAPRIMA. Cawang Baru Barat Blok C no.26, Jakarta dengan No.

BAB 3 ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN PADA PT.SUPRAEKA KARYAPRIMA. Cawang Baru Barat Blok C no.26, Jakarta dengan No. 55 BAB 3 ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN PADA PT.SUPRAEKA KARYAPRIMA 3.1 Gambaran Umum Perusahaan PT. Supraeka Karyaprima berdiri pada bulan Mei tahun 1994 berlokasi di Cawang Baru Barat

Lebih terperinci

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN IV.1. Struktur Organisasi yang Diusulkan Dilihat dari struktur organisasi yang sedang berjalan pada PT Mahakam Beta Farma pada saat ini, masih banyak terdapat kekurangan

Lebih terperinci

Gambar 4.63 Login Form

Gambar 4.63 Login Form Storyboard Pada awalnya, sebelum memulai program, user harus melakukan login terlebih dahulu. Login dari user akan sangat berpengaruh terhadapt hak akses yang akan dia dapatkan. Jika user adalah bagian

Lebih terperinci

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 3.1 Tinjauan Organisasi Dalam hal ini tinjauan organisasi sangat perlu dilakukan untuk mengetahui tentang sejarah organisasi sejak dari awal pendiriannya hingga sekarang

Lebih terperinci

BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN. A. Penerapan Sistem Informasi atas Penjualan dan Penerimaan. Kas pada PT. Syspex Kemasindo

BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN. A. Penerapan Sistem Informasi atas Penjualan dan Penerimaan. Kas pada PT. Syspex Kemasindo BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN A. Penerapan Sistem Informasi atas Penjualan dan Penerimaan Kas pada PT. Syspex Kemasindo 1. Prosedur penjualan dan penerimaan kas PT. Syspex Kemasindo menerapkan prosedur

Lebih terperinci

BAB 4 PEMBAHASAN 4.1 Penjualan Unsur Pengendalian Internal Pada PT. Tiga Putra Adhi Mandiri

BAB 4 PEMBAHASAN 4.1 Penjualan Unsur Pengendalian Internal Pada PT. Tiga Putra Adhi Mandiri BAB 4 PEMBAHASAN 4.1 Penjualan 4.1.1 Unsur Pengendalian Internal Pada PT. Tiga Putra Adhi Mandiri Penulis mempunyai kriteria tersendiri untuk menilai unsur pengendalian internal dalam perusahaan. Kriteria

Lebih terperinci

Sistem Penerimaan PT. Kimia Sukses Selalu dimulai dari datangnya Purchase Order (PO)

Sistem Penerimaan PT. Kimia Sukses Selalu dimulai dari datangnya Purchase Order (PO) Keterangan Flowchart : Sistem Penerimaan PT. Kimia Sukses Selalu dimulai dari datangnya Purchase Order (PO) dari pelanggan ke perusahaan yang diterima oleh Customer Sales Representative (CSR) perusahaan

Lebih terperinci

untuk mengirimkan PO ke Supplier. Tombol Reject berfungsi untuk

untuk mengirimkan PO ke Supplier. Tombol Reject berfungsi untuk 55 Saat user (manajer) memilih nomor PO pada Daftar Purchase Order akan muncul detail PO. Di bagian bawah PO ini terdapat tombol Approve untuk memberikan persetujuan kepada PO tersebut. Tombol ini juga

Lebih terperinci

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA. Jurusan Sistem Informasi Program Studi Komputerisasi Akuntansi Skripsi Sarjana Komputer Semester Ganjil tahun 2007/2008

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA. Jurusan Sistem Informasi Program Studi Komputerisasi Akuntansi Skripsi Sarjana Komputer Semester Ganjil tahun 2007/2008 UNIVERSITAS BINA NUSANTARA Jurusan Sistem Informasi Program Studi Komputerisasi Akuntansi Skripsi Sarjana Komputer Semester Ganjil tahun 2007/2008 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN

Lebih terperinci

BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN

BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 3.1 Gambar Umum Perusahaan 3.1.1 Sejarah Perusahaan PT. Sumber Sinar Lestari merupakan perusahaan yang bergerak dibidang electrical, mechanical,instrument and control

Lebih terperinci

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 3.1 Gambaran Umum Perusahaan PT. Data Citra Mandiri merupakan salah satu anak perusahaan dari PT. Erajaya Group Of Companies Tbk yang bergerak dibidang retail penjualan

Lebih terperinci

Ujian Akhir Semester:

Ujian Akhir Semester: Ujian Akhir Semester: KASUS: PT. CIPTA KREASINDO adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi tas tangan. Berikut ini adalah penjelasan tentang sistem informasi penjualannya. Pada PT. CIPTA

Lebih terperinci

PROSEDUR MENJALANKAN ALAT APLIKASI PEMBELIAN, UTANG DAGANG DAN PERSEDIAAN PT. TRIPOLA INTERINDO

PROSEDUR MENJALANKAN ALAT APLIKASI PEMBELIAN, UTANG DAGANG DAN PERSEDIAAN PT. TRIPOLA INTERINDO PROSEDUR MENJALANKAN ALAT APLIKASI PEMBELIAN, UTANG DAGANG DAN PERSEDIAAN PT. TRIPOLA INTERINDO Gambar 1 Form Utama Form ini merupakan tampilan awal pada saat user membuka aplikasi. Di dalam form utama

Lebih terperinci

Bab IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN Bab IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 4.1 Analisis Proses Penjualan Barang yang Sedang Berjalan Dalam menentukan proses penjualan barang yang baru, terlebih dahulu harus dilakukan analisis mengenai proses yang

Lebih terperinci

BAB IV ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN BAB IV ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN A. Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Pada PT Arwana Citramulia, Tbk Untuk mengetahui tentang prosedur pembelian pada PT Arwana Citramulia, Tbk, maka penerapan prosedur

Lebih terperinci

BAB 4 RANCANGAN SISTEM INFORMASI YANG DIUSULKAN. 1. Client yang ingin memasang iklan, mengisi PO (Promotion Order) 2

BAB 4 RANCANGAN SISTEM INFORMASI YANG DIUSULKAN. 1. Client yang ingin memasang iklan, mengisi PO (Promotion Order) 2 47 BAB 4 RANCANGAN SISTEM INFORMASI YANG DIUSULKAN 4.1 PROSEDUR USULAN 4.1.1 Prosedur Penerimaan iklan 1. Client yang ingin memasang iklan, mengisi PO (Promotion Order) 2 rangkap yang berisi data client,

Lebih terperinci

BAB IV DISKRIPSI PEKERJAAN

BAB IV DISKRIPSI PEKERJAAN BAB IV DISKRIPSI PEKERJAAN Kerja praktek ini dilakukan selama 160 jam pada PT. Sinar Baja Hutama yang bertujuan untuk mengidentifikasi sistem yang ada serta untuk menemukan permasalahan yang terjadi pada

Lebih terperinci

BAB 4 RANCANGAN S IS TEM YANG D IUS ULKAN

BAB 4 RANCANGAN S IS TEM YANG D IUS ULKAN 49 BAB 4 RANCANGAN S IS TEM YANG D IUS ULKAN 4.1 Sistem yang Diusulkan 4.1.1 Prosedur 4.1.1.1 Prosedur Pembelian 1. Apabila sisa persediaan mencapai minimum stock maka bagian gudang akan mengajukan permintaan

Lebih terperinci

PASTIKAN ANDA MENGINSTAL SESUAI URUTAN DIATAS, SALAH URUTAN BERESIKO JAVA TIDAK TERDETEKSI.

PASTIKAN ANDA MENGINSTAL SESUAI URUTAN DIATAS, SALAH URUTAN BERESIKO JAVA TIDAK TERDETEKSI. Prosedur menjalankan alat 1. Download dan install beberapa software berikut Link download JDK : https://jdk7.java.net/archive/7u10-b10.html Pilih yang windows, 64 bit yang filenya berukuran 90mb. link

Lebih terperinci

BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN

BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 3.1. Latar belakang perusahaan PT. Mitra Eka Persada, merupakan perusahaan dagang yang bergerak di bidang penjualan kertas. Awal mulanya PT. Mitra Eka Persada hanyalah

Lebih terperinci

Tampilan Window Login

Tampilan Window Login 1. Form Login Tampilan Window Login Ketika sistem pertama kali dijalankan, form Login merupakan user interface pertama yang muncul. Pada user interface ini, user harus mengisi username dan password setelah

Lebih terperinci

BAB 3 ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN KREDIT, PIUTANG DAN PENERIMAAN KAS YANG SEDANG BERJALAN PADA PT PANCA KEMAS KRIDA MANUNGGAL

BAB 3 ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN KREDIT, PIUTANG DAN PENERIMAAN KAS YANG SEDANG BERJALAN PADA PT PANCA KEMAS KRIDA MANUNGGAL 73 BAB 3 ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN KREDIT, PIUTANG DAN PENERIMAAN KAS YANG SEDANG BERJALAN PADA PT PANCA KEMAS KRIDA MANUNGGAL 3.1 Gambaran Umum Perusahaan 3.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Lebih terperinci

BAB 3 ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN TUNAI DAN PENERIMAAN KAS PADA PD. SUN BERI

BAB 3 ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN TUNAI DAN PENERIMAAN KAS PADA PD. SUN BERI BAB 3 ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN TUNAI DAN PENERIMAAN KAS PADA PD. SUN BERI 3.1 Gambaran Umum Perusahaan 3.1.1 Sejarah Perusahaan PD. Sun Beri berdiri pada bulan Maret tahun 2011 berlokasi

Lebih terperinci

BAB III ANALISIS DAN DESAIN SISTEM

BAB III ANALISIS DAN DESAIN SISTEM BAB III ANALISIS DAN DESAIN SISTEM III.1. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan Sebuah sistem informasi dapat efektif jika sistem tersebut dapat memberikan gambaran secara detail dari karakteristik informasi

Lebih terperinci

BAB III PROSES PENGUMPULAN DATA. III.1. Sejarah Singkat PT Kurnia Mulia Citra Lestari

BAB III PROSES PENGUMPULAN DATA. III.1. Sejarah Singkat PT Kurnia Mulia Citra Lestari BAB III PROSES PENGUMPULAN DATA III.. Sejarah Singkat PT Kurnia Mulia Citra Lestari PT Kurnia Mulia Citra Lestari adalah perusahaan swasta yang didirikan berdasarkan akta notaris no.67 dihadapan Emmy Halim.SH,

Lebih terperinci

PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM

PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM 4.2.1. User Interface PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM Gambar 4.44 User Interface Form Login Form login merupakan halaman pertama saat user masuk kedalam sistem, hak akses dibatasi sesuai dengan fungsi dari

Lebih terperinci

BAB IV PEMBAHASAN. Evaluasi Struktur Organisasi Perusahaan. merupakan salah satu dari unsur pengendalian internal. Struktur organisasi

BAB IV PEMBAHASAN. Evaluasi Struktur Organisasi Perusahaan. merupakan salah satu dari unsur pengendalian internal. Struktur organisasi BAB IV PEMBAHASAN IV.1 Evaluasi Struktur Organisasi Perusahaan Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas merupakan salah satu dari unsur pengendalian internal. Struktur

Lebih terperinci

Penjualan Buku Online Toko Buku Gramedia Jember

Penjualan Buku Online Toko Buku Gramedia Jember Penjualan Buku Online Toko Buku Gramedia Jember Disusun oleh : 1. Eko Ribut Santoso (0910651221) 2. Wahyudi Harnowo (0910651222) 3. Ahmad Eko Budi P (0910651228) 4. Mahfud Hamsyah (0910651253) JURUSAN

Lebih terperinci

BAB 3 ANALISIS SISTEM BERJALAN

BAB 3 ANALISIS SISTEM BERJALAN BAB 3 ANALISIS SISTEM BERJALAN 3.1 Sejarah Singkat Perusahaan Dalam perkembangan dunia di bidang otomotif yang semakin maju, sehingga jumlah unit kendaraan khususnya di daerah jabotabek semakin menjamur,

Lebih terperinci

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN UNTUK GIT GOOD IN TRANSIT BERBASIS WEB (PHP) PADA PT XYZ

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN UNTUK GIT GOOD IN TRANSIT BERBASIS WEB (PHP) PADA PT XYZ BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN UNTUK GIT GOOD IN TRANSIT BERBASIS WEB (PHP) PADA PT XYZ 3.1. Sejarah dan Struktur PT. XYZ Berdiri sejak tahun 1942, PT. XYZ mengawali bisnisnya dari industri rumah tangga

Lebih terperinci

BAB 3 ANALIS IS S IS TEM INFORMAS I AKUNTANS I PENJUALAN DAN PENERIMAAN KAS PADA PT. PRO-HEALTH INTERNATIONAL

BAB 3 ANALIS IS S IS TEM INFORMAS I AKUNTANS I PENJUALAN DAN PENERIMAAN KAS PADA PT. PRO-HEALTH INTERNATIONAL BAB 3 ANALIS IS S IS TEM INFORMAS I AKUNTANS I PENJUALAN DAN PENERIMAAN KAS PADA PT. PRO-HEALTH INTERNATIONAL 3.1 Riwayat Perusahaan 3.1.1 Sejarah Perusahaan PT. Pro-Health International didirikan di Jakarta,

Lebih terperinci

Berikut ini adalah petunjuk pemakaian aplikasi sistem basis data. Petunjuk berikut ini disertai dengan tampilan layar. Keterangan selengkapnya

Berikut ini adalah petunjuk pemakaian aplikasi sistem basis data. Petunjuk berikut ini disertai dengan tampilan layar. Keterangan selengkapnya Petunjuk Pemakaian Sistem Berikut ini adalah petunjuk pemakaian aplikasi sistem basis data. Petunjuk berikut ini disertai dengan tampilan layar. Keterangan selengkapnya dapat dilihat bersamaan dengan tampilan

Lebih terperinci

BAB 3 SISTEM YANG SEDANG BERJALAN

BAB 3 SISTEM YANG SEDANG BERJALAN 19 BAB 3 SISTEM YANG SEDANG BERJALAN 3.1 Sejarah Cibubur.com Cibubur.com adalah salah satu produk dari perusahaan yang bernama PT. Jaytee Impressa dan memiliki NPWP : 02.271.703.7.407.000. Perusahaan ini

Lebih terperinci

BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN 41 BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN A. Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit 1. Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit Pada PT. Anugrah. Sistem penjualan yang dilakukan oleh PT. Anugrah

Lebih terperinci

BAB 4 PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN KREDIT, PIUTANG DAN PENERIMAAN KAS PADA PT PANCA KEMAS KRIDA MANUNGGAL

BAB 4 PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN KREDIT, PIUTANG DAN PENERIMAAN KAS PADA PT PANCA KEMAS KRIDA MANUNGGAL 108 BAB 4 PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN KREDIT, PIUTANG DAN PENERIMAAN KAS PADA PT PANCA KEMAS KRIDA MANUNGGAL 4.1 Analysis Document 4.1.1 The Task Perancangan sistem informasi akuntansi

Lebih terperinci

BAB IV PERANCANGAN. dengan proses yang ditentukan, berikut ini adalah tahapan tahapan dari proses. 1. Rancangan Bagan Alir Document ( Flow Map )

BAB IV PERANCANGAN. dengan proses yang ditentukan, berikut ini adalah tahapan tahapan dari proses. 1. Rancangan Bagan Alir Document ( Flow Map ) BAB IV PERANCANGAN Perancangan sistem ini merupakan tahapan lanjutan dari proses analisis masalah. Didalam perancangan sistem akan menjelaskan proses dari setiap tahapan yang akan dilakukan didalam pengembangan

Lebih terperinci

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 3.2 SEJARAH RUMAH HIJAU PT. PRIMA ANDRIYANI LESTARI

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 3.2 SEJARAH RUMAH HIJAU PT. PRIMA ANDRIYANI LESTARI 39 BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 3.1 TINJAUAN ORGANISASI Organisasi adalah suatu sistem yang paling berpengaruh, mempengaruhi diantara orang dalam kelompok berkerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu

Lebih terperinci

BAB 4 RANCANGAN SISTEM

BAB 4 RANCANGAN SISTEM 58 BAB 4 RANCANGAN SISTEM 4.1 Prosedur yang Diusulkan 4.1.1 Sistem Penjualan Sistem penjualan dimulai dari proses pemesanan barang oleh pelanggan. Pelanggan yang hendak memesan barang dapat menghubungi

Lebih terperinci

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN. Untuk memulai suatu pemeriksaan, seorang auditor harus terlebih dahulu mengadakan

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN. Untuk memulai suatu pemeriksaan, seorang auditor harus terlebih dahulu mengadakan BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN IV.1. Perencanaan Audit Operasional Untuk memulai suatu pemeriksaan, seorang auditor harus terlebih dahulu mengadakan perencanaan pemeriksaan. Perencanaan pemeriksaan merupakan

Lebih terperinci

BAB 3 ANALISIS SISTEM BERJALAN CV. SUMBER HASIL. Daerah Istimewa Jogjakarta. CV. Sumber Hasil bergerak dalam bidang hasil bumi.

BAB 3 ANALISIS SISTEM BERJALAN CV. SUMBER HASIL. Daerah Istimewa Jogjakarta. CV. Sumber Hasil bergerak dalam bidang hasil bumi. BAB 3 ANALISIS SISTEM BERJALAN CV. SUMBER HASIL 3. Sejarah Singkat Perusahaan CV. Sumber Hasil terletak di Jalan Godean km 5 no 03 Godean, Sleman 55292, Daerah Istimewa Jogjakarta. CV. Sumber Hasil bergerak

Lebih terperinci

BAB IV PEMBAHASAN. IV.1 Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit dan Penerimaan Kas

BAB IV PEMBAHASAN. IV.1 Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit dan Penerimaan Kas BAB IV PEMBAHASAN IV.1 Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit dan Penerimaan Kas Sebagai perusahaan distributor umum yang sedang berkembang, PT Altama Surya Arsa melakukan upaya untuk peningkatan

Lebih terperinci

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 3.1 Tinjauan Organisasi Manajemen investasi adalah manajemen profesional yang mengelola beragam sekuritas atau surat berharga seperti saham, obligasi dan asset lainnya

Lebih terperinci

BAB 4 RANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI YANG DIUSULKAN. memesan via telepon, atau mengeluarkan PO (Purchase Order) via fax.

BAB 4 RANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI YANG DIUSULKAN. memesan via telepon, atau mengeluarkan PO (Purchase Order) via fax. BAB 4 RANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI YANG DIUSULKAN 4.1 Overview ( Narasi ) Pelanggan melakukan order dengan datang langsung ke perusahaan, memesan via telepon, atau mengeluarkan PO (Purchase Order)

Lebih terperinci

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA. Jurusan Sistem Informasi Program Studi Komputerisasi Akuntansi Tugas Akhir Diploma III Semester Genap tahun 2005/2006

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA. Jurusan Sistem Informasi Program Studi Komputerisasi Akuntansi Tugas Akhir Diploma III Semester Genap tahun 2005/2006 UNIVERSITAS BINA NUSANTARA Jurusan Sistem Informasi Program Studi Komputerisasi Akuntansi Tugas Akhir Diploma III Semester Genap tahun 2005/2006 Ringkasan ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

Lebih terperinci

Tahapan Desain Fisik a. Perancangan Database

Tahapan Desain Fisik a. Perancangan Database LAMPIRAN Tahapan Desain Fisik Dalam tahapan desain fisik terdapat beberapa hal penting yaitu: perancangan database, perancangan input, perancangan akses, dan perancangan output. Perancangan database bertujuan

Lebih terperinci

Lampiran 1. Hasil Kuesioner

Lampiran 1. Hasil Kuesioner Lampiran 1. Hasil Kuesioner No Pertanyaan Ada Tidak Ada 1. Lingkungan Pengendalian Apakah perusahaan memiliki prosedur atau kebijakan secara tertulis mengenai a. Prosedur Pengiriman? 33.30% 66.60% b. Pencatatan

Lebih terperinci

BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN

BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN 4.1. Narasi yang Diusulkan 4.1.1. Prosedur Pendaftaran Anggota Pada saat calon anggota datang, Bag. Pendaftaran akan melayani calon anggota untuk mendaftar menjadi

Lebih terperinci

No. Pernyataan. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak

No. Pernyataan. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak LAMPIRAN Lampiran. Kuesioner No. Pernyataan Lingkungan Pengendalian. Perusahaan telah menerapkan integritas dan nilai etis dalam kegiatannya.. Perusahaan telah menempatkan karyawan sesuai dengan latar

Lebih terperinci

Gambar 4.45 Tampilan Halaman Lihat Barang BOD

Gambar 4.45 Tampilan Halaman Lihat Barang BOD 369 Gambar 4.45 Tampilan Halaman Lihat Barang BOD Halaman Lihat barang menampilkan kode barang, nama barang, harga, dan kode jenis barang. Untuk melihat detail-nya dapat memilih icon folder. Terdapat pula

Lebih terperinci

PT. WIYO. Komp. Pergudangan Tiara Jabon E1/27 Sidoarjo STANDARD OPERATING PROCEDURE. PROSEDUR PENERIMAAN dan PENGIRIMAN PESANAN

PT. WIYO. Komp. Pergudangan Tiara Jabon E1/27 Sidoarjo STANDARD OPERATING PROCEDURE. PROSEDUR PENERIMAAN dan PENGIRIMAN PESANAN Lampiran 1 PT. WIYO Komp. Pergudangan Tiara Jabon E1/27 Sidoarjo STANDARD OPERATING PROCEDURE PROSEDUR PENERIMAAN dan PENGIRIMAN PESANAN 1. TUJUAN Tujuan dari Standard Operating Procedure penerimaan pesanan

Lebih terperinci

BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN Prosedur Penggajian pada Sistem yang Diusulkan

BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN Prosedur Penggajian pada Sistem yang Diusulkan BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN 4.1 Narasi Usulan Sistem 4.1.1 Prosedur Penggajian pada Sistem yang Diusulkan Prosedur pembayaran gaji pada sistem yang diusulkan dimulai pada saat karyawan melakukan

Lebih terperinci

BAB 4 PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SIKLUS PENDAPATAN DAN PERSEDIAAN PADA PT. AFDHI SURYA MANDIRI

BAB 4 PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SIKLUS PENDAPATAN DAN PERSEDIAAN PADA PT. AFDHI SURYA MANDIRI BAB 4 PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SIKLUS PENDAPATAN DAN PERSEDIAAN PADA PT. AFDHI SURYA MANDIRI 4.1 Requirement Discipline 4.1.1 Prosedur Sistem yang Diusulkan Setelah memperoleh informasi mengenai

Lebih terperinci

BAB 3 ANALIS IS S IS TEM YANG BERJALAN. Timbangan baik mekanik maupun elektronik.

BAB 3 ANALIS IS S IS TEM YANG BERJALAN. Timbangan baik mekanik maupun elektronik. BAB 3 ANALIS IS S IS TEM YANG BERJALAN 3.1 Sejarah Organisasi 3.1.1 Perkembangan Organisasi Perusahaan PT. Indah Sakti terbentuk pada Januari tahun 2004 atas prakarsa dan tujuan serta gagasan, misi yang

Lebih terperinci

BAB III ANALISIS DAN IMPLEMENTASI

BAB III ANALISIS DAN IMPLEMENTASI BAB III ANALISIS DAN IMPLEMENTASI Pada bab ini membahas tentang langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian, diantaranya jenis penelitian, sumber data, tahap analisis, blok diagram, dan system flow,

Lebih terperinci

BAB 3 ANALISIS SISTEM BERJALAN

BAB 3 ANALISIS SISTEM BERJALAN BAB 3 ANALISIS SISTEM BERJALAN 3.1 Gambaran Umum Perusahaan 3.1.1 Latar Belakang Perusahaan PT. Wahana Artha Harsaka cabang Karang Mulya, Ciledug, merupakan perusahaan yang menangani penjualan langsung

Lebih terperinci

BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. sistem aplikasi basis data pada CV. Lumbung Rejeki yaitu : Monitor : SVGA 17. : Optical Mouse.

BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. sistem aplikasi basis data pada CV. Lumbung Rejeki yaitu : Monitor : SVGA 17. : Optical Mouse. BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Implementasi 4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras Spesifikasi perangkat keras yang direkomendasikan untuk menerapkan sistem aplikasi basis data pada CV. Lumbung Rejeki

Lebih terperinci

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 3.1. Sejarah Umum PT. Topo Isano Motor Pada hari selasa tanggal 9 Mei 2000 berdiri lah suatu perseroan terbatas yaitu PT Topo Isano Motor yang bertempat di Tangerang

Lebih terperinci

LAMPIRAN. Class Diagram. State Diagram. Use Case Diagram L-1. Finish. Start. Comunication. Asosiasi. Generalisasi. Agregasi

LAMPIRAN. Class Diagram. State Diagram. Use Case Diagram L-1. Finish. Start. Comunication. Asosiasi. Generalisasi. Agregasi LAMPIRAN Class Diagram Class Instant Class -Attributes +operation() Cluster 1 1 1..* 1..* Generalisasi Agregasi Asosiasi State Diagram State / Iteration / Transition Start Finish Use Case Diagram Comunication

Lebih terperinci

Bab 4. Rancangan sistem

Bab 4. Rancangan sistem Bab 4 Rancangan sistem 4.1 Rancangan yang diusulkan Bagian gudang akan mengirimkan Surat Permintaan Barang melalui form pesan barang apabila barang tersebut telah mencapai batas minimum (warning stock)

Lebih terperinci

BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN

BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN 4.1 Overview 4.1.1 Narasi Prosedur yang diusulkan sehubungan dengan penerapan sistem informasi akuntansi PT. Bali Hai Brewery Indonesia pada proses pembeliannya dimulai

Lebih terperinci

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN 5.1 Simpulan Berdasarkan hasil penelitian terhadap audit operasional atas fungsi penjualan dan penerimaan kas pada PT. Dwimukti Graha Elektrindo yang telah di bahas pada Bab 4

Lebih terperinci

BAB 3 ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN, PIUTANG, DAN PENERIMAAN KAS PT. AROMATECH INTERNATIONAL

BAB 3 ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN, PIUTANG, DAN PENERIMAAN KAS PT. AROMATECH INTERNATIONAL BAB 3 ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN, PIUTANG, DAN PENERIMAAN KAS PT. AROMATECH INTERNATIONAL 3.1 Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dan Piutang Usaha PT. Aromatech International

Lebih terperinci

BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN 61 BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN A. Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Pada PT.Modern Putra Indonesia. Berikut ini sistem penjualan perusahaan yang akan dibahas oleh penulis adalah mengenai

Lebih terperinci