Tahun - 2. Tahun ,433, ,459, ,000, ,000,000 2,035,000,000 kapasitas kader pemberdayaan keberdayaan

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Tahun - 2. Tahun ,433, ,459, ,000, ,000,000 2,035,000,000 kapasitas kader pemberdayaan keberdayaan"

Transkripsi

1 Inditor Kinerja Meningtn 1 Tercapainya 1. Meningtnya Program 955,433, ,459, ,000, ,000,000 2,035,000,000 patas der pemberdayaan keberdayaan Peningtan kelembagaan der masyarat Keberdayaan masyarat kelembagaan perdesaan Masyarat masyarat - Posyandu aktif - Rata-rata Perdesaan jumlah mba Sarana Air Jumlah kecamatan yang - 40 Kec 74,659, Kec 74,659,000 SUBBID kelompok Berh mengiktu lomba PKPD binaan lembaga Peningtan Jumlah pengurus LPM ,278, ,000, ,000, ,000, ,278,000 SUBBID pemberdayaan Kapatas LPM dan pengurus orang orang orang orang orang PKM masyarat kelembagaan - LPM masyarat dilo Berpresta P2WKSS yang - Pemeliharaan mengikuti pelatihan Pasca Program tentang Pemberdayaan pengorganisaan Masyarat dan manajemen - Rata-rata pemberdayaan jumlah masyarat kelompok binaan PKK Peningtan Jumlah pengurus BPS ,450, ,000, ,000, ,000, ,450,000 SUBBID - PKK Aktif Kapatas BPS Air Berh yang orang orang orang orang orang orang PKM mengikuti pelatihan tentang pengolaan Sarana Air Berh Peningtan Jumlah kelompok ,800, ,000, ,000, ,800,000 SUBBID patas pengurus kerja (pokja) PKK orang orang orang orang PKM PKK yang mengikuti pelatihan tentang kelembagaan masyarat Peningtan Jumlah peserta yang ,960, ,000, ,000, ,000, ,960,000 SUBBID Kapatas Forum mengikuti rakon/ orang orang orang orang orang orang PKM Masyarat pelatihan/soalisa Siaga Revitalisa 440,814, ,931, ,000, ,000, ,000,000 2,259,745,000 SUBBID Posyandu PKPD - orienta - Jumlah peserta yg ,745 posyandu mengikuti orienta orang orang orang orang orang orang posyandu - pokjanal - Jumlah peserta yg posyandu mengikuti pokjanal orang orang orang orang orang orang posyandu - lomba -Jumlah posyandu 40 posyandu 40 posyandu 40 posyandu 40 posyandu 40 posyandu 40 posyandu 40 posyandu posyandu Kader posyandu & 40 der & 40 der & 40 der & 40 der & 40 der & 40 der yg mengikuti lomba posyandu posyandu posyandu posyandu posyandu posyandu posyandu - bantuan -Jumlah desa yang operaonal menerima bantuan desa/kel desa/kel desa/kel posyandu operaonal posyandu

2 Inditor Kinerja - pelatihan pokja - Jumlah pengurus posyandu pokja yang mengikuti orang orang pelatihan Peningtan Jumlah der yang ,485, ,000, ,000, ,485,000 SUBBID KPM mengikuti pelatihan/ orang orang orang orang orang PKPD lorya Program Terpadu ,515, ,515,000 SUBBID P2WKSS KK Binaan KK Binaan PKM Pendampingan Jumlah desa yang ,000, ,000, ,000,000 SUBBID Pemberian Bantuan menerima bantuan desa/kel desa/kel desa/kel PKPD bagi PKK Meningtn 1 Tercapainya 1. Meningtnya Pengembangan 446,401, ,876, ,000, ,765, ,000,000 produktivitas pemberdayaan lembaga Lembaga ekonomi masyarat poten ekonomi ekonomi di perdesaan miskin desa perdesaan Raksa Jumlah desa yang difalita oleh ,096, ,096,000 SUBBID kegiatan raksa desa desa desa desa PEM GMM Jumlah usaha mikro ,000, ,245, ,000, ,000, ,000, ,245,000 SUBBID kecil menengah yang kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok PEM difalita TTG Jumlah alat TTG ,000, ,205, ,000, ,765, ,000, ,970,000 SUBBID yang dipamern paket paket paket paket paket paket paket PEM dalam gelar TTG Tingt Naonal Sibermas Jumlah masyarat ,305, ,596, ,000, ,000, ,000, ,901,000 SUBBID yang mengikuti orang orang orang orang orang orang orang PEM pelatihan IPTEK dan peningtan SDM di lo program bermas Falta Jumlah BUMDES ,830, ,000, ,000, ,000, ,830,000 SUBBID Pembentun yang dibentuk lembaga lembaga lembaga lembaga lembaga PEM Bumdes Meningtn 1 Terlaksananya - Swadaya Program 3,563,528,000 2,997,528,000 2,224,030,000 2,506,000,000 4,557,635,000 partipa dan pembangunan masyarat Peningtan swadaya gotong infrastruktur terhadap Partipa royong desa melalui program Masyarat dalam masyarat serta swadaya gotong pemberdayaan Membangun serta gotong masyarat sarana dan royong Perlombaan Jumlah desa yang ,300, ,920, ,000, ,000, ,920, ,140,000 SUBBID prasarana masyarat mengikuti perlombaan desa desa desa desa desa desa desa KPD infrastruktur desa 2 Terlaksananya - Jumlah LSM desa koordina, pemantauan dan Musrenbang Jumlah desa yang ,000, ,415, ,000, ,000, ,000, ,415,000 SUBBID evalua /Kelurahan melaksanan desa/kel desa/kel desa/kel desa/kel desa/kel desa/kel desa/kel KPD program dalam musrenbang desa/

3 Inditor Kinerja pemberdayaan kelurahan masyarat dan penanggulangan Monev Jumlah dokumen ,104, ,830, ,000, ,000, ,000, ,934,000 SUBBAG kemiskinan hal monitoring dan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen PROGRAM evalua yang beri DAN hal pantauan di PELAPORAN lapangan tentang pelaksanaan program /kegiatan Paket P2KP Jumlah desa yang 97 desa 25 desa 115,174, desa 50,000, desa 165,174,000 SUBBID difalita oleh 31 kecamatan PW kegiatan Paket P2KP di Kabupaten Bogor TKPK Jumlah peserta yang ,302, ,738, ,040,000 SUBBID mengikuti rapat kerja orang orang orang - 0 orang PW dan soalisa Bulan Bhakti Jumlah desa yang ,008, ,200, ,000, ,000, ,000, ,208,000 SUBBID Gotong Royong melaksanan Bulan desa/kel desa/kel desa/kel desa/kel desa/kel desa/kel desa/kel PW Masyarat Bhakti Gotong Royong Masyarat Pendampingan Jumlah desa yang ,765, ,715, ,415, ,000, ,715, ,801,610,000 SUBBID Bantuan mendapatn bantuan desa/kel desa/kel desa/kel desa/kel desa/kel desa/kel desa/kel KPD Infrastruktur pembangunan Perdesaan infrastruktur perdesaan PNPM Mandiri Jumlah desa yang 9 kec 21 kec 916,749, kec 923,010, kec 700,000, desa/ 600,000, kec 800,000, kec 3,939,759,000 SUBBID Perdesaan difalita oleh 106 desa desa 243 desa 23 kec 243 desa 243 desa PKM kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kab. Bogor PNPM Mandiri Jumlah desa yang - 17 kec 803,800, kec 749,135, kec 602,615, desa 500,000, desa 800,000, desa 3,455,550,000 SUBBID Perkotaan difalita oleh 181 desa/ 185 desa/ 185 desa/ 17 kec 17 kec 17 kec PW kegiatan PNPM kel kel kel Mandiri Perkotaan di Kab. Bogor TMMD/Bhakti Jumlah desa yang 1 desa 1 desa 130,326, desa 75,000,000 1 desa 60,000,000 1 desa 150,000,000 4 desa 415,326,000 SUBBID TNI menjadi lo PW pelaksanaan kegiatan TMMD Program - Jumlah desa yang desa 150,000,000 6 desa 200,000,000 6 desa 400,000, desa 750,000,000 SUBBAG GUMBIRA difalita oleh PROGRAM kegiatan Program DAN GUMBIRA PELAPORAN Program Jumlah desa yang desa 177,965,000 8 desa 150,000, desa 420,000, desa 600,000, desa 1,347,965,000 SUBBAG Membangun difalita oleh PROGRAM menuju kegiatan program DAN Peradaban desa membangun PELAPORAN

4 Inditor Kinerja menuju desa peradaban Pendampingan Jumlah yang ,000, desa/kel 133,600, desa/kel 100,000, ,000, ,600,000 SUBBID Bantuan bagi mendapatn bantuan desa/kel desa/kel desa/kel KPD RT dan RW untuk RT dan RW Pendampingan Jumlah desa yang 16 desa 100,000, desa 100,000, desa 200,000,000 SUBBID Bantuan Sarana menerima bantuan KPD dan Prasarana sarana dan prasarana Infrastrktur infrastruktur provin Provin di Perbatasan Penunjang Jumlah desa yang desa 50,000, desa 200,000,000 8 desa 250,000,000 SUBBID PLPBK menyelenggaran PW penunjang PLPBK di Kabupaten Bogor Pendampingan Jumlah desa yang ,000, ,000,000 SUBBID Program Mata difalta desa desa PW Pencaharian Keluarga (PMPK) Pendampingan Jumlah desa yang ,000, ,000,000 SUBBID Repli Paket difalta desa desa PW P2KP Meningtn Meningtnya Meningtnya Peningtan 1,084,452, ,730,000 8,091,685, ,000,000 3,527,000,000 kinerja aparatur kinerja aparatur patas Kapatas pemerintahan pemerintahan aparatur Aparatur desa desa pemerintahan desa dan pengadaan Pemerintahan kendaraan roda Pelatihan Jumlah peserta yang ,000, ,000,000 SUBBID 2 dalam aparatur mengikuti pelatihan des des des PKD menunjang pemerintah desa patas dalam bidang aparatur Manajemen pemerintahan Pemerintahan desa Orienta Aparatur Jumlah peserta yang orang 43,730, orang 43,730,000 SUBBID Pemerintah mengikuti orienta APD dalam bidang administra pemerintahan desa Soalisa Jumlah peserta yang ,000, ,000,000 SUBBID Pelaksanaan mengikuti soalisa orang orang PKD Pengelolaan Keuangan bagi BPD

5 Inditor Kinerja Orienta bagi Jumlah anggota BPD orang 28,000, orang 400,000, orang 428,000,000 SUBBID BPD yang mengikuti - APD orienta Pengadaan Jumlah desa yang desa 7,860,685, desa 7,860,685,000 SUBBID Kendaraan mendapatn bantuan - SAPRAS Bernotor Roda 2 kendaraan roda 2 untuk desa Falita Jumlah desa yang desa 25,000,000 6 desa 75,000, desa 800,000, ,000,000 SUBBID Pildes melaksanan - desa APD pildes Pendampingan Jumlah desa yang desa 75,000, desa 25,000,000 25,000, desa 200,000, desa 325,000,000 SUBBID Bantuan Kinerja mendapatn bantuan APD Pemerintahan kinerja pemerintahan dari Provin desa dari provin Jawa Barat Jawa Barat Falita Bantuan Jumlah desa yang desa 25,000, desa 100,000, desa 125,000,000 SUBBID Dana bagi mendapatn bantuan PKD Perangt dana bagi perangt desa Falita Jumlah desa yang desa 30,000, desa 300,000, desa 330,000,000 SUBBID Permasalahan bagi difalita permaslahan APD Kepala se - kepala desa nya Kabupaten Bogor Pelatihan Jumlah peserta yang ,000, ,000,000 SUBBID Aparatur mengikuti pelatihan orang orang PKD Pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Keuangan bagi Sekretaris Pengadaan dan Jumlah desa/kel ,452, ,452,000 SUBBID pendistribuan Buku yang mendapatn /Kel /Kel SAPRAS Administra buku administra desa Orienta bagi Jumlah Kepala orang 28,000, orang 28,000,000 SUBBID Kepala yang mengikuti APD Terpilih Orienta Perubahan Perda Jumlah Perda yang Perda 100,000, perda 100,000,000 SUBBID No.22 tahun 2008 dirubah PKD tentang Dana Bagian dari Hal Pendapatan Daerah Pendampingan Jumlah desa yang desa 25,000, desa 30,000, desa 100,000, desa 155,000,000 SUBBID Bantuan Bagi Guru menerima bantuan APD

6 Ngaji Inditor Kinerja bagi guru ngaji Bimbingan Teknis Jumlah peserta ( desa ) desa 624,000, ,000, desa 1,251,000,000 SUBBID bagi Kepala Urusan pemerintah yang PKD Pemerintahan mengikuti bimtek se-kabupaten Bogor Soalisa Pemilihan Jumlah desa yang desa 600,000, desa 600,000,000 SUBBID bagi Ketua BPD yang mengikuti soalisa APD baru Pendampingan Jumlah desa yang desa 100,000, desa 100,000,000 SUBBID Bantuan bagi menerima bantuan bagi APD Perangt perangt desa Perubahan Status Jumlah desa yang desa 200,000,000 2 desa 200,000,000 SUBBID menjadi dirubah status desanya APD Kelurahan menjadi kelurahan Pendampingan Jumlah desa yang ,000, ,000,000 SUBBID Pemberian Bantuan mendapatn bantuan desa/kel desa/kel APD agi Kaur bagi ur se-kabupaten Bogor Meningtnya Meningtnya Meningtnya Peningtan 106,447, ,585, ,420, ,000, ,000,000 Peran produktifitas jumlah kelompok Perempuan di perempuan dalam usaha perempuan Perdesaan menunjang di perdesaan UP2K Binaan Jumlah peserta yang ekonomi keluarga mengikuti pelatihan ,447, ,585, ,420, ,000, ,000, ,452,000 SUBBID perempuan dalam orang orang orang orang orang PEM bidang UEP Meningtn Meningtnya 1. Tertatanya Penataan 1,741,000,000 1,083,103, ,650,000 1,849,000,000 4,152,000,000 kemandirian desa perkembangan administra Administra desa pemerintahan desa Pemerintahan 2. Persentase Penataan Batas Jumlah desa yang ,000, ,400, ,000, ,000, ,006,400,000 SUBBID Berstatus &Pemasan sudah di tata desa desa desa desa desa desa SAPRAS Swasembada gan Patok Terhadap Total Falita Sarana Jumlah desa yang ,000, ,540, ,000, ,000, ,000, ,540,000 SUBBID Prasarana difalita inventarisa desa desa desa desa desa desa SAPRAS sarana dan prasarana nya Falita Jumlah desa yang ,000, ,655, ,000, ,000, ,000, desa 687,655,000 SUBBID Program Dana menerima Bagi Hal desa desa desa desa desa PKD Bagian Pajak Daerah dan dari Hal Retribu Daerah serta Penerimaan Alo Dana Pendapatan (ADD) Daerah Inventarisa Jumlah tanah ,000, ,873, desa 858,873,000 SUBBID Tanah keyaan desa yang desa desa PKD

7 Keyaan Inditor Kinerja diinvetarir Penyusunan Jumlah draft perbup ,100, ,100,000 SUBBID Draft Perbup tentang pengelolaan perbup - - perbup PKD tentang keyaan desa yang pengelolaan disusun keyaan desa Falita Jumlah desa yang ,260, ,000,000 6 desa 84,260,000 SUBBID Pemeran mengalami pemeran desa desa APD Penyusunan Jumlah desa/kel yang ,000, ,055, ,055,000 SUBBID Profil / memiliki data profil desa/kel desa/kel desa/kel SAPRAS Kelurahan desa/kelurahan Falita Jumlah desa yang ,220, ,000, ,000, ,220,000 SUBBID Bantuan menerima bantuan desa desa desa PKD Keuangan keuangan dari Provin Provin Jawa Barat Penyusunan Jumlah draft raperda ,000, ,000, ,000,000 SUBBID Draft Raperda tentang pemeran draft draft draft APD Pemeran desa Falita Jumlah kecamatan ,000, ,650, ,000, ,000, ,650,000 SUBBID Penyelesaian yang difalita desa desa desa desa desa SAPRAS perselihan penyelesaian Batas perselihan batas desanya Bimbingan Jumlah peserta yang ,000, ,000, ,000,000 SUBBID Teknis mengikuti bimbingan desa desa desa PKD Manajemen teknis manajemen Keuangan keuangan desa bagi Bendahara Pendampingan Jumlah yang desa 300,000, desa 300,000,000 SUBBID Pengadaan Aset mendapatn aset desa PKD Pendampingan Jumlah kecamatan yang kec 200,000, kec 200,000,000 SUBBID Verifi Patok diverifi PKD Penyusunan Perbup Jumlah perbup yang Perbup 25,000,000 1 Perbup 25,000,000 SUBBID tentang Penataan disusun tentang SAPRAS dan Pemasangan Penataan dan DESA Patok Pemasangan Patok Bimtek Pengelolaan Jumlah peserta yang desa 600,000, desa 600,000,000 SUBBID Batas mengikuti bimtek SAPRAS DESA

8 Inditor Kinerja Pendampingan Jumlah desa yang desa 300,000, desa 300,000,000 SUBBID Program Sertifi mendapatn program PKD Aset sertifi desa Pendampingan Jumlah desa yang desa 250,000, desa 250,000,000 SUBBID Penyelesaian mempunyai PKD Permasalahan Aset permasalahan aset desa Bimtek Pengelolaan Jumlah desa yang ,000, ,000, ,251,000,000 SUBBID Aset mengikuti bimbingan desa desa desa PKD teknis pengelolaa aset desa Program 1,013,596, ,214, ,611, ,342,000 1,194,968,000 Pelayanan Administra Perntoran Penyediaan Jumlah benda-benda 4,950,000 4,950,000 2,000,000 2,000,000 5,400,000 19,300,000 SUBBAG jasa surat pos untuk surat- UMPEG menyurat menyurat & dokumen kerja ntor - materai lembar 550 lembar 550 lembar 222 lembar 222 lembar 350 lembar lembar - materai lembar 550 lembar 550 lembar 222 lembar 222 lembar 350 lembar lembar Penyediaan Jumlah sarana 12 bulan 12 bulan 75,545, bulan 113,522, bulan 72,000, bulan 76,000, bulan 76,000, bulan 413,067,000 SUBBAG jasa komuni dan listrik UMPEG komuni yang dibayarn sumber daya selama 12 bulan air dan listrik - jaringan telefon 2 jaringan 2 jaringan 2 jaringan 2 jaringan 2 jaringan 2 jaringan 2 jaringan - jaringan listrik 1 jaringan 1 jaringan 1 jaringan 1 jaringan 1 jaringan 1 jaringan 1 jaringan - jaringan internet 1 jaringan 1 jaringan 1 jaringan 1 jaringan 1 jaringan 1 jaringan 1 jaringan Penyediaan Jumlah STNK 0 1,545,000 1,545,000 10,250,000 11,250,000 24,590,000 SUBBAG Jasa kendaraan dinas/ UMPEG Pemeliharaan operaonal yang di dan Perizinan perpanjang legalitas Kendaraan Dinas nya /Operaonal - Kendaraan roda unit 6 unit 7 unit 9 unit 9 unit - Kendaraan roda unit 9 unit 9 unit 11 unit 11 unit Penyediaan - Jumlah tenaga 2 orang 2 orang 26,565,000 3 orang 36,180,000 5 orang 54,180,000 5 orang 50,000,000 5 orang 65,000,000 5 orang 231,925,000 SUBBAG jasa keberhan yang UMPEG keberhan di bayarn honor ntor nya - Jumlah alat 16 jenis 16 jenis 16 jenis 15 jenis 15 jenis 20 jenis 20 jenis keberhan dan alat alat alat alat alat alat alat pemberh pemberh pemberh pemberh pemberh pemberh pemberh Penyediaan Jumlah perbain 6 jenis 6 jenis 11,890,000 6 jenis 13,668,000 5 jenis 13,668,000 5 jenis 67,918, jenis 80,000, jenis 187,144,000 SUBBAG jasa komponen komputer UMPEG

9 perbain peralatan kerja Inditor Kinerja Penyediaan Jumlah alat tulis ntor 50 jenis 50 jenis 75,000, jenis 75,000, jenis 35,044, jenis 75,000, jenis 90,000, jenis 350,044,000 SUBBAG alat tulis ntor BPMPD UMPEG Penyediaan Jumlah barang 18 jenis 17 jenis 40,000, jenis 50,000, jenis 25,000, jenis 75,000, jenis 75,000, macam 265,000,000 SUBBAG barang cetan dan ,140 UMPEG cetan dan penggandaan li li li li li li li penggandaan penggandaan penggandaan penggandaan penggandaan penggandaan penggandaan penggandaan Penyediaan Jumlah komponen 12 jenis 14 jenis 16,650, jenis 15,000, jenis 15,000, jenis 35,000, jenis 40,000, jenis 121,650,000 SUBBAG komponen instala listrik/ UMPEG instala bangunan ntor listrik/penerang an bangunan ntor Penyediaan Jumlah peralatan 1 jenis 6 unit 1,720,000 3 unit 19,750,000 3 unit 21,000,000 2 unit 62,000,000 2 unit 15,000, unit 119,470,000 SUBBAG peralatan dan dan perlengpan 2 unit UMPEG perlengpan ntor ntor Penyediaan Jumlah peralatan 2 unit 2 unit 2,670,000 1 unit 6,000,000 4 unit 6,000,000 4 unit 6,000,000 4 unit 6,000, unit 26,670,000 SUBBAG peralatan rumah tangga UMPEG RumahTangga Penyediaan Jumlah kebutuhan 7 jenis 8 jenis 10,860,000 8 jenis 5,000, jenis 15,860,000 SUBBAG bahan bacaan bahan bacaan - UMPEG dan peraturan perundangundangan Penyediaan - Jumlah tabung gas 2 jenis 2 jenis 1,458,000 2 jenis 2,604,000 2 jenis 1,896,000 2 jenis 1,896,000 2 jenis 2,400,000 2 jenis 10,254,000 SUBBAG bahan logistik yang dii ulang UMPEG ntor Penyediaan Jumlah pegawai dan 4956 por 4048 por 59,950, por 54,480, por 25,000, por 35,500, por 63,500, por 238,430,000 SUBBAG manan dan tamu yang diberi UMPEG minuman jamuan manan dan minuman Rapat-rapat Jumlah rapat-rapat 275,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 1,370,000,000 SUBBAG koordina dan koordina dan KEUANGAN konsulta ke konsulta yang luar daerah2 dilaksanan - Ke dalam daerah 112 li 141 li 120 li 120 li 204 li 204 li 789 li - Keluar daerah 300 li 231 li 120 li 120 li 198 li 198 li 867 li Penyediaan Jumlah pegawai 28 orang 27 orang 258,300, orang 167,925,000 2 orang 18,150,000 2 orang 12,650,000 1 orang 12,650, orang 469,675,000 SUBBAG jasa tenaga kontrak yang KEUANGAN

10 pendukung administra/tek nis perntoran Inditor Kinerja menerima honor bulanan Pelayanan Jumlah dokumen ,587, ,742,000 3,885 25,000, ,000, ,000,000 21, ,329,000 SUBBAG dokumenta arp yang dikelola dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen UMPEG dan arp SKPD Penyediaan Jumlah dokumen 85 dok/peg 85 dok/peg 28,781, dok/peg 29,720, dok/peg 20,000, dok/peg 20,000, dok/peg 35,000, dok/peg 133,501,000 SUBBAG pelayanan administra pegawai UMPEG administra yang dilayan selama kepegawaian 1 tahun Penyediaan Jumlah dokumen 4 jenis dok 4 jenis dok 22,920,000 4 jenis dok 20,000,000 4 jenis dok 20,000,000 4 jenis dok 20,000,000 4 jenis 25,000,000 4 jenis 107,920,000 SUBBAG pelayanan administra barang adm.barang adm.barang adm.barang adm.barang adm.barang dok adm. dok adm. UMPEG administra yang dikelola BPMPD barang barang barang selama 1 tahun Penyediaan Sewa 1 paket 200,000,000 1 paket 200,000,000 SUBBAG Tempat UMPEG Penyediaan - Jumlah tenaga piket 4 orang 4 orang 60,750,000 4 orang 44,128,000 4 orang 44,128,000 4 orang 44,128,000 4 orang 52,768,000 4 orang 245,902,000 SUBBAG pelayanan pengamanan ntor UMPEG keamanan - Jumlah paian 12 stel 8 stel 8 stel 4 stel 4 stel 4 stel 36 stel Kantor dinas PDL Peningtan Sarana dan Prasarana Aparatur 442,511, ,368, ,941, ,902, ,390, Pengadaan Jumlah kendaraan - 4 unit 81,500, unit mobil 277,000,000 1 unit mobil 245,000,000 2 unit mobil 603,500,000 SUBBAG kendaraan dinas/ operaonal unit motor 6 unit motor UMPEG dinas/operao - nal Pengadaan Jumlah perlengpan jenis 6,250,000 1 jenis 12,500,000 1 jenis 30,000,000 1 jenis 25,000,000 5 jenis 73,750,000 SUBBAG Perlengpan gedung ntor UMPEG Gedung Kantor Pengadaan Jumlah meubeulair - 2 jenis 23,380,000 4 jenis 53,195,000 2 jenis 10,956,000 3 jenis 15,000,000 2 jenis 9,500,000 4 jenis 112,031,000 SUBBAG Mebeleur 30 unit 89 unit 7 unit. UMPEG Pengadaan Jumlah perlengpan 28 jenis 6 jenis 118,891,000 9 jenis 72,539,000 2 jenis 50,000,000 6 jenis 274,902,645 3 jenis 70,000,000 9 jenis 586,332,645 SUBBAG perlengpan ntor 49 unit 39 unit 28 unit 6 unit 34 unit 5 unit 109 unit UMPEG ntor Pemeliharaan Jumlah gedung ntor 1 gedung 1 gedung 49,567,000 1 gedung 90,352,000 1 gedung 25,000,000 1 gedung 219,000,000 1 gedung 96,000,000 1 gedung 479,919,000 SUBBAG rutin/berla yang terpelihara UMPEG gedung ntor

11 Inditor Kinerja Pemeliharaan Jumlah kendaraan 53,129,000 61,100,000 56,114,000 53,000,000 71,000, ,343,000 SUBBAG Rutin/berla dinas/ operaonal UMPEG kendaraan yang dipelihara di KEPEGAWAIAN dinas BPMPD operaonal - Kendaraan roda 4 6 unit 6 unit 6 unit 6 unit 7 unit 8 unit 8 unit - Kendaraan roda 2 5 unit 5 unit 9 unit 9 unit 9 unit 11 unit 11 unit Pemeliharaan Jumlah perlengpan 4 4 4,749, ,796, ,796, ,000, ,000, ,341,000 SUBBAG rutin/berla gedung ntor yang jenis jenis jenis jenis jenis jenis jenis UMPEG perlengpan di perbaiki gedung ntor Pemeliharaan Jumlah peralatan 10 jenis 6 jenis 1,303,000 7 jenis 10,430,000 6 jenis 1,575,000 6 jenis 2,000,000 1 jenis 25,000,000 7 jenis 40,308,000 SUBBAG rutin/berla ntor yang dipelihara UMPEG peralatan dipelihara ntor Pemeliharaan Jumlah perlengpan 0 8,706, ,706,000 SUBBAG ritin/berla ntor yang dipelihara UMPEG perlengpan ntor Pemeliharaan Jumlah peralatan - 4 jenis 8,697, jenis 8,697,000 SUBBAG rutin/berla rumah tangga yang UMPEG peralatan dipelihara Rumah Tangga Rehabilita Jumlah bangunan 1 gedung 1 gedung 101,295, gedung 75,000, gedung 99,890,000 1 gedung 276,185,000 SUBBAG sedang/berat yang direhabilita UMPEG Gedung Kantor Pemeliharaan Jumlah tanaman yang ,000, ,000,000 SUBBAG Pagar dan dipelihara di BPMPD UMPEG Tanaman Peningtan Diplin 11,360,000 Aparatur Pengadaan Jumlah perlengpan pasang 11,360, pasang 11,360,000 SUBBAG Paian Dinas paian dinas UMPEG beserta Perlengpannya Peningtan Kapatas 65,000,000 40,000, ,000,000 Sumber Daya Aparatur Pendidin dan Jumlah peserta yang - 13 orang 65,000, orang 65,000,000 SUBBAG pelatihan formal mengikuti pelatihan UMPEG

12 Inditor Kinerja Bimbingan Teknis Jumlah peserta 6 orang - 7 orang 40,000, orang 40,000,000 SUBBAG Implementa bimbingan teknis - - UMPEG Peraturan implementa Perundang- peraturan perundangundangan undangan yang dikirim Pendidin dan Jumlah peserta yang orang 156,000, orang 156,000,000 SUBBAG Pelatihan Non mengikuti pelatihan UMPEG Formal Peningtan 372,350, ,000, ,067, ,000, ,000,000 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Jumlah laporan 1 jenis lap 1 jenis lap 20,000,000 1 jenis lap 20,000,000 1 jenis lap 20,000,000 1 jenis lap 20,000,000 1 jenis laporan 30,000,000 1 jenis lap 110,000,000 SUBBAG Laporan Capaian capaian kinerja dan 50 buku 30 buku 30 buku 15 buku 15 buku 15 buku 105 buku PROGRAM Kinerja & Ikhtisar keuangan & PELAPORAN Kinerja SKPD Penyusunan Jumlah laporan 2 jenis lap 2 jenis lap 15,000,000 2 jenis lap 15,000,000 2 jenis lap 15,000,000 2 jenis lap 15,000,000 2 jenis lap 25,000,000 2 jenis lap 85,000,000 SUBBAG pelaporan keuangan 150 buku 40 buku 22 buku 20 buku 19 buku 22 buku 123 buku KEUANGAN keuangan Semesteran BPMPD semesteran Penyusunan Jumlah laporan 1 jenis lap 1 jenis lap 25,000,000 1 jenis lap 20,000,000 1 jenis lap 20,090,000 1 jenis lap 20,000,000 1 jenis laporan 25,000,000 1 jenis laporan 110,090,000 SUBBAG laporan keuangan akhir tahun 125 buku 50 buku 15 buku 16 buku 9 Buku 15 buku 105 buku KEUANGAN keuangan akhir BPMPD tahun Penyusunan - Jumlah dokumen 2 jenis dok 2 jenis dok 75,000,000 2 jenis dok 50,000,000 2 jenis dok 75,000,000 2 jenis dok 75,000,000 2 jenis dok 100,000,000 2 jenis dok 375,000,000 SUBBAG RKA dan DPA 85 buku 100 buku 40 buku 50 buku 50 buku 50 buku 290 buku PROGRAM Anggaran SKPD tahun & PELAPORAN - Jumlah dokumen 1 jenis dok 2 jenis dok 2 jenis dok 2 jenis dok 1 jenis dok 2 jenis dok 2 jenis dok RKA-P dan DPA-P 35 buku 100 buku 40 buku 50 buku 50 Buku 50 buku 290 buku SKPD tahun Penatausahaan Jumlah laporan 68 keg.adm 68 keg.adm 150,000, keg.adm 80,000, keg.adm 79,977, keg.adm 80,000, keg.adm 200,000, keg.adm 589,977,000 SUBBAG keuangan SKPD administra keuangan keuangan keuangan keuangan keuangan keuangan keuangan keuangan KEUANGAN program kegiatan Penyusunan - Jumlah dokumen - 1 jenis dok 70,000,000-15,000,000 1 jenis dok 25,000,000 25,000,000 25,000,000 1 jenis dok 160,000,000 SUBBAG Renstra dan perencanaan 15 buku 10 buku 25 buku PROGRAM Renja SKPD BPMPD untuk lima & PELAPORAN tahunan - Jumlah dokumen 1 jenis dok 1 jenis dok 1 jenis dok 1 jenis dok 1 jenis dok 1 jenis dok Renja BPMPD 15 buku 10 buku 15 buku 15 buku 15 buku 70 buku

13 Inditor Kinerja Publi Jumlah media untuk media 25,000,000 3 media 30,000,000 3 media 30,000,000 3 media 85,000,000 SUBBAG Kinerja SKPD mempublin PROGRAM dokumen kinerja & PELAPORAN SKPD yang mengikuti Asten Sistem Jumlah tenaga penata - 10 orang 17,350, orang 17,350,000 SUBBAG Penatausahaan usahaan keuangan KEUANGAN Keuangan SKPD SKPD yang mengikuti pelatihan JUMLAH 9,790,718,000 6,755,223,000 12,854,404,000 8,556,009,645 17,663,993,000 55,620,347,645.

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Program 1 URUSAN WAJIB 1 22 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1 22 01 Program Pelayanan

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 2 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 01 Program Pelayanan Terwujudnya 100 % - - 734,618,000 734,618,000

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG SKPD Penanggung Jawab: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Urusan/Bidang /Kegiatan RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN KABUPATEN PANDEGLANG Rencana Tahun (tahun berjalan)

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF. Adapun program dan kegiatan yang akan dicapai oleh

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF. Adapun program dan kegiatan yang akan dicapai oleh BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Adapun program dan kegiatan yang akan dicapai oleh BPMPD Kabupaten Pelalawan untuk jangka lima tahun mendatang

Lebih terperinci

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Benda Pos ( Meterai dan

Lebih terperinci

LAMPIARAN PENETAPAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014

LAMPIARAN PENETAPAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 LAMPIARAN PENETAPAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 INDIKATOR KINERJA OUTPUT INDIKATOR KINERJA OUTCOME N0 PROGRAM UTAMA SASARAN URAIAN TARGET URAIAN

Lebih terperinci

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA ORGANISASI JUMLAH BERTAMBAH /

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA ORGANISASI JUMLAH BERTAMBAH / LAMPIRAN I.2 : PERATURAN DAERAH NOMOR : 01 Tahun 2015 TANGGAL : 15 Juli 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN LAPORAN REALISASI MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

Perubahan Rencana Strategis RSUD Cicalengka Tahun

Perubahan Rencana Strategis RSUD Cicalengka Tahun Tabel.5. Rencana Program, Kegiatan, Inditor Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Inditif CICALENGKA Tujuan / Misi Sasaran Inditor Sasaran Kode Program / Kegiatan Inditor Kinerja Program (outcome) dan

Lebih terperinci

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Cirebon

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Cirebon Rencana Program dan Prioritas Kota Cirebon Kode KECAMATAN HARJAMUKTI Indikator Program/ 1.20 Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat, Kepegawaian dan Persandian 1.20.2 Program Peningkatan

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1 Tahun 2016 3 Februari 2016 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 11 BIDANG URUSAN 1. Optimalisasi - - 3,346,680,000 3,346,680,000 3,784,023,100 PEMEBRDAYAAN PEREMPUAN

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2015 Sasaran Strategis 1 2 3 4 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6 731,900,000 INPUT

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : INSPEKTORAT Indikator Rencana Tahun 2013 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi 931,909,000 APBD

Lebih terperinci

Awal Program (outcome) / desa 13,35. Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintahan desa. Desa dan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel

Awal Program (outcome) / desa 13,35. Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintahan desa. Desa dan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PEMBERDAYAAN DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016-2021 Indikator Targe Satua Tujuan Sasaran

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR : 1 TAHUN 2014 TANGGAL : 29 JANUARI 2014 PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 01 Tahun 2015 12 Januari 2015 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015 No Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015 Indikator Kinerja

Lebih terperinci

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895 : INSPEKTORAT Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN kinerja manajemen UMUM, ADMINISTRASI penyelenggaraan pemerintahan KEUANGAN

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN Pembangunan Uoaya Mitigasi UMUM, ADMINISTRASI Infrastruktur

Lebih terperinci

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2017

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2017 RENCANA AKSI KINERJA SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2017 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN TW I TW II TW III TW IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Lebih terperinci

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

Lebih terperinci

: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA JUMLAH

: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN : 1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI : 1.11.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA KODE REKENING 1.11.1.11.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 25.421.582.934,00

Lebih terperinci

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rancangan Awal RKPD Pagu Lokasi WAJIB I Program Pelayanan Administrasi Cibinong Terwujudnya

Lebih terperinci

13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini : IKHTISAR EKSEKUTIF BPMPD Kabupaten Bandung sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Bandung, dalam pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku

Lebih terperinci

LKIP LKIP DPMD 2016/subagpenyusunanprogram IKHTISAR EKSEKUTIF

LKIP LKIP DPMD 2016/subagpenyusunanprogram IKHTISAR EKSEKUTIF IKHTISAR EKSEKUTIF DPMD Kabupaten Bandung sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Bandung, dalam pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN Rp. TARGET Rp.

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN Rp. TARGET Rp. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN - TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Lebih terperinci

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN DAN PRIORITAS RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2016 2021 TUJUAN Mewujudkan pembangun an desa yang berkelanjuta n Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana penunjang kelancaran

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan

Lebih terperinci

efisien dan program/kegiata akuntabel dan partisipatif

efisien dan program/kegiata akuntabel dan partisipatif Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator

Lebih terperinci

Rencana Umum Pengadaan

Rencana Umum Pengadaan data per 27/01/2017 Rencana Umum Pengadaan (Melalui Penyedia) K/L/D/I : Pemerintah Kabupaten Satuan Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran : 2017 No Kegiatan Nama Paket Volume Pagu

Lebih terperinci

Rencana Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016 Kota Bandung

Rencana Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016 Kota Bandung Rencana Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016 Kota Bandung NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA Volume Jumlah Usulan Anggaran untuk Kegiatan 1 2 3 4 5 6 1 Peningkatan dan 2 Peningkatan

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 06 BIDANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 06 01 Program

Lebih terperinci

RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2018 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB BLITAR

RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2018 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB BLITAR RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2018 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB BLITAR Lampiran II Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor : SE- 050/482.2/409.201.4/2017 Tanggal 19 Juli 2017 Program Indikator

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

Lebih terperinci

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 KEGIATAN DANA BELANJA

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 KEGIATAN DANA BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD : KECAMATAN MURUNG NO NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PLAFON ANGGARAN LOKASI SUMBER KELUARAN HASIL NILAI (Rp)

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan : 4. 0 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1 TAHUN 201 31 December 201 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) BAPERMADES TAHUN 2015 PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2015

EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) BAPERMADES TAHUN 2015 PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2015 Sasaran Tahunan Kab. Temanggung EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) BAPERMADES TAHUN 20 PERIODE TRIWULAN II TAHUN 20 Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD Realisasi Kinerja pada

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN PROGRAM YANG ADA DI SETIAP SKPD 1 Program Penyediaan Jasa Surat Pelayanan Menyurat Dana Rp 1,000,000 562,580 56.26 Administrasi Perkantoran Jumlah surat yang surat 7,500 5,518 73.57 keluar Penyediaan Jasa

Lebih terperinci

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2013 1 Oktober 2013 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA

Lebih terperinci

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015 DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABATEN PEMERINTAH KABATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015 BIDANG : GABUNGAN Hal 1 / 8 00001 Program Pelayanan Administrasi Peran 1 122010101 Penyediaan jasa

Lebih terperinci

RENSTRA KECAMATAN SINDANG Page 58

RENSTRA KECAMATAN SINDANG Page 58 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dituangkan

Lebih terperinci

Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR

Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE Program dan Kegiatan

Lebih terperinci

SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 4 BIDANG URUSAN KEARSIPAN Peningkatan Peningkatan - - 6,285,901,018 6,285,901,018 3,394,491,120 Kinerja manajemen 4 01 Program

Lebih terperinci

KECAMATAN SELOGIRI. Indikator Kinerja

KECAMATAN SELOGIRI. Indikator Kinerja KECAMATAN SELOGIRI Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 53.500.000 66.800.000 PERKANTORAN 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

Lebih terperinci

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KECAMATAN GEDEBAGE PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2017

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KECAMATAN GEDEBAGE PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2017 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KECAMATAN GEDEBAGE PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 217 No. SASARAN KODE SKPD / URAIAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Formulir RKPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1.22. - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Organisasi : 1.22.01.

Lebih terperinci

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH : DINAS PENDAPATAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 8 9 10 11 Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan - Optimalnya 3,161,941,904,435 - Optimalnya 3,161,941,904,435 DAERAH,

Lebih terperinci

: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN Halaman.

: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN Halaman. URUSAN PEMERINTAHAN : 1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 1.22.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN Halaman. 319 1.22.1.22.01.00.00.4. PENDAPATAN 1.22.1.22.01.00.00.4.1.

Lebih terperinci

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PRIORITAS INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 205 PERKIRAAN MAJU TAHUN 206 - Mewujudkan Otonomi De. Meningkatkan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran RENCANA KERJA

Lebih terperinci

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 5 TAHUN 2015 23 Oktober 2015 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR TANGGAL : : 24 Tahun 2013 31 DESEMBER 2013 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Lebih terperinci

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR SKPD : DINAS TATA BANGUNAN DAN PEMUKIMAN Kode URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN PERUMAHAN 04 01 01 PROGRAM PELAYANAN

Lebih terperinci

SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN

SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 05 BIDANG URUSAN PENATAAN - - 5,249,001,000 5,249,001,000 5,078,173,600 RUANG 1 05 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan

Lebih terperinci

RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017 KABUPATEN ENREKANG

RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017 KABUPATEN ENREKANG RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017 KABUPATEN ENREKANG Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak

Lebih terperinci

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA No PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN USULAN DANA LOKASI SUMBER KELUARAN HASIL

Lebih terperinci

CASCADING KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK

CASCADING KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK CASCADING KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK SASARAN Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah INDIKATOR Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja S.1 Terwujudnya Akuntabilitas

Lebih terperinci

SKPD : RSUD CILEUNGSI

SKPD : RSUD CILEUNGSI : RSUD CILEUNGSI Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,236,903,000 7,236,903,000 8,684,283,600 Administrasi

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR SKPD : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode APBN APBD I APBD II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 URUSAN WAJIB 1 19

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 22 Pemberdayaan

Lebih terperinci

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM TUJUAN Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM 1 2 3 4 5 6 Meningkatkan tertib administrasi a.

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU

SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU : BADAN PERIZINAN TERPADU Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 16 BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL 1 16 01 Program Pelayanan Cibinong Terwujudnya - - 1,702,753,000 1,702,753,000 1,876,900,000 Administrasi

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SKPD KECAMATAN MENGANTI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SKPD KECAMATAN MENGANTI LAMPIRAN I : SK.CAMAT MENGANTI KAB. GRESIK PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SKPD KECAMATAN MENGANTI NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik 2 3 4 5 Meningkatnya

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 201 4.01. - PERENCANAAN 4.01.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

Lebih terperinci

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 NAMA SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat NO KODE TOLOK UKUR TARGET CAPAIAN KINERJA 1 2 3 4 5 6 7 8 1.11.15 USULAN URUSAN PEMERINTAHAN

Lebih terperinci

: Kecamatan Selogiri Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

: Kecamatan Selogiri Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan 1 Urusan Pemerintah: 1.20. RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2018 RKA - SKPD 2.2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Lebih terperinci

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Target Kinerja Uraian , ( Roda Empat ), 14 ( Roda Dua )

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Target Kinerja Uraian , ( Roda Empat ), 14 ( Roda Dua ) Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA TANGERANG Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.22. - Pemberdayaan Masyarakat

Lebih terperinci

Lampiran 3 REALISASI ANGGARAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS BPMPD KABUPATEN SIAK TAHUN 2016

Lampiran 3 REALISASI ANGGARAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS BPMPD KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 Lampiran 3 REALISASI ANGGARAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS BPMPD KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Siak Tahun Anggaran

Lebih terperinci

PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG

PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUNINGAN DENGAN

Lebih terperinci

DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR SKPD : DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 20 Indikator 17 Program Peningkatan dan - Optimalnya Penerimaan 3,161,941,904,435 13,793,841,401 13,793,841,401

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015 1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.22.01. BADAN PEMBERDAYAAN

Lebih terperinci

Unit kerja SKP D pena ngun g jawa ban. Target kinerja program dan kerangka pendanaan. Data capaian pada Tahun awal perencanaan Tahun 2011

Unit kerja SKP D pena ngun g jawa ban. Target kinerja program dan kerangka pendanaan. Data capaian pada Tahun awal perencanaan Tahun 2011 Tabel 5.1 Rencana program, kegiatan,indicator kinerja, kelompok sasaran, penaan indikatif Ba Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Kabupaten Pelalawan Tujuan Sasaran Indikator Kode Program kegiatan Indikator

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : 4.05. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA 4.05.03. - SEKRETARIAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 201

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 201 Organisasi/SKPD : 1.08.01.00. SEKRETARIAT BLHD Hal 1 dari 5 PROGRAM/KEGIATAN NOMOR SASARAN

Lebih terperinci

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Program Utama Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai visi misi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal maka ditentukan oleh ketersedian anggaran

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014 Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.22. - PEMBERDAYAAN

Lebih terperinci

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA MEKARRAHAYU TAHUN ANGGARAN 2017

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA MEKARRAHAYU TAHUN ANGGARAN 2017 Nomor Tahun : 1 : 2017 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA MEKARRAHAYU TAHUN ANGGARAN 2017 KODE REK URAIAN ANGGARAN 1. PENDAPATAN 1.1. Pendapatan Asli Desa 13.000.000,00 1.1.4. Lain -

Lebih terperinci

SKPD : RSUD LEUWILIANG

SKPD : RSUD LEUWILIANG : RSUD LEUWILIANG Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,685,382,000 7,685,382,000 7,293,915,251

Lebih terperinci

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD SKPD DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Periode Kegiatan Tahun 2016 Triwulan I No Kode Program / Kegiatan 1 2 3 Program Pelayanan Administrasi 1 1.20.01

Lebih terperinci

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 06 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 07 PEMERINTAH KOTA DEPOK Nama OPD :.0.4. -KECAMATAN LIMO Halaman dari 5 Indikator Rencana Tahun 06 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju

Lebih terperinci

RENCANA AKSI ATAS KINERJA SEKRETARIAT DAERAH APBD MURNI TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA AKSI ATAS KINERJA SEKRETARIAT DAERAH APBD MURNI TAHUN ANGGARAN 2017 RENCANA AKSI ATAS KINERJA SEKRETARIAT DAERAH APBD MURNI TAHUN ANGGARAN 2017 NO SASARAN INDIKATOR SASARAN 1 Terwujudnya Kesesuaian sistem administrasi perencanaan pengadaan barang dengan jasa pelaksanaan

Lebih terperinci

SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN Kinerja Manajemen UMUM, ADMINISTRASI Penyelenggaraan

Lebih terperinci

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal LAMPIRAN I.3 : PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman

Lebih terperinci

Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 3 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (BAPERMADES) No Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 2014 Alokasi Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Pemerintahan Daerah,

Lebih terperinci

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. PA/KPA Ir, Subaedi

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. PA/KPA Ir, Subaedi Dokumen RUP SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan

Lebih terperinci

TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 KECAMATAN RAWALUMBU KOTA BEKASI

TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 KECAMATAN RAWALUMBU KOTA BEKASI TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 KECAMATAN RAWALUMBU KOTA BEKASI Kode rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator

Lebih terperinci

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG SEDANG DIJALANKAN SKPD : KELURAHAN PODOSUGIH PERIODE : SEMESTER I TAHUN 2016

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG SEDANG DIJALANKAN SKPD : KELURAHAN PODOSUGIH PERIODE : SEMESTER I TAHUN 2016 PROGRAM DAN KEGIATAN YANG SEDANG DIJALANKAN SKPD : KELURAHAN PODOSUGIH PERIODE : SEMESTER I TAHUN DISUSUN DALAM RANGKA PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (Format disusun berdasarkan ketentuan dalam

Lebih terperinci

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 64 TAHUN 2016

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 64 TAHUN 2016 PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI MUSI RAWAS,

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015 Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 05 Formulir DPASKPD. URUSAN PEMERINTAHAN :.. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ORANISASI :..0. BADAN

Lebih terperinci

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 19 BIDANG URUSAN KESATUAN Peningkatan 1. Optimalisasi BANGSA DAN POLITIK DALAM pelayanan penyelenggaraan NEGERI kehidupan sosial

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA TAHUNAN SKPD KECAMATAN BRUNO TAHUN 2017

RENCANA KINERJA TAHUNAN SKPD KECAMATAN BRUNO TAHUN 2017 RENCANA KINERJA TAHUNAN SKPD KECAMATAN BRUNO TAHUN 2017 SASARAN Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Satuan MENINGKATNYA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tersedianya Fasilitas Telepon dan Listrik

Lebih terperinci

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 URUSAN/BIDNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN Urusan Wajib Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 22 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran PRIOR ITAS DAERA H SARAR AN DAERA H 1 22 01 01

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

Lebih terperinci

2 PERENCANAAN KINERJA

2 PERENCANAAN KINERJA Laporan Akuntabilitas Kinerja Tualang Kabupaten Siak Tahun 2016 2 PERENCANAAN KINERJA Rencana Kerja Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak adalah merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan

Lebih terperinci

Tabel. T.-VI.C.6 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Lombok Utara

Tabel. T.-VI.C.6 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Lombok Utara Tabel. T.-VI.C.6 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Lombok Utara Kode Nama SKPD : BAPPEDA Tingkat 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 06 0 0 Program Pelayanan Administrasi

Lebih terperinci