PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015"

Transkripsi

1 No Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015 Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target) Badan Pemberdayaan Masyarakat, 23,580,894,991 23,056,392, Pemerintahan Desa dan Kelurahan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 731,900, ,651, Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan INPUT Dana Rupiah 230,100, ,455, Listrik Terlaksananya Jasa Pelayanan Jenis Komunikasi. Sumberdaya Air dan Listrik Tersedianya Pelayanan Jasa persen Komunikasi. Sumberdaya Air dan Listrik Penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan INPUT Dana Rupiah 74,000,000 74,000, Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan Paket Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor cetakan dan penggandaan bagi aparat 2 3 Pelayanan kesekretariatan, rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kelembagaan 4 Pelayanan unit layanan pengadaan (ULP) / panitia pengadaan barang dan jasa Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD 1 Pengadaan Peralatan Gedung dan Mebeleur INPUT Dana Rupiah 379,200, ,796, Terlaksananya pelayanan ketatausahaan, pelayanan informasi, rumah tangga kantor, koordinasi dan jenis konsultasi kelembagaan Terwujudnya pelayanan kinerja kesekretariatan dan kelembagaan BPMPDK Prov. Sulsel INPUT Dana Rupiah 48,600,000 43,400, Terlaksananya proses administrasi pengadaan barang dan jasa Orang Paket Tersedianya dokumen barang dan jasa lingkup BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan 1,582,790,000 1,553,309, INPUT Dana Rupiah 330,900, ,017, Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor dan perangkat kerja Jenis PNS Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor 1

2 No Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target) 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Rumah Dinas dan Lingkungan Kantor 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4 Penataan dan Penyediaan Sarana dan Pengelolaan Perpustakaan Kantor INPUT Dana Rupiah 297,000, ,818, Terlaksananya pemeliharaan bangunan gedung/rumah dinas/lingkungan kebersihan dan keamanan kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana aset pemerintah provinsi Orang Paket Unit INPUT Dana Rupiah 419,500, ,283, Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Orang dinas/operasional Unit Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan pelayanan jasa sopir INPUT Dana Rupiah 51,000,000 40,938, Terlaksananya pengelolaan perpustakaan dan penyediaan sarana Pustaka bahan perpustakaan, surat Kantor kabar/majalah dan dokumentasi kantor Meningkatnya penataan dan penyediaan bahan bacaan pustaka Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian KORPRI dan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu INPUT Dana Rupiah 105,715, ,700, Terlaksananya pengadaan pakaian dinas, pakaian LINMAS, pakaian kerja lapangan, pakaian KORPRI, Olahraga, Batik dan Pakaian Khusus Lainnya Terwujudnya pelayanan dan kedisiplinan aparatur pemerintah Orang Penataan Penggunaan Asset daerah (Pemprov) INPUT Dana Rupiah 378,675, ,552, Terlaksananya koordinasi pengelolaan ketatausahaan dan pemanfaatan asset Lokasi daerah Tertatanya pengadministrasian asset daerah 2

3 3 No Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD 1 Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Manusia, Organisasi dan Kepegawaian 2 Pelaksanaan Pameran Pembangunan dan Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat 3 Penyusunan Rencana Kerja Program dan kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target) 2,825,644,991 2,787,039, INPUT Dana Rupiah 322,950, ,057, Terlaksananya pembinaan SDM PMD, kelembagaan dan penataan administrasi kepegawaian dan orang pembinaan kinerja aparat Terwujudnya penataan administrasi kepegawaian yang baik, kapasitas sumberdaya aparatur yang semakin baik dan sumberdaya aparatur INPUT Dana Rupiah 325,580, ,953, Terlaksananya pameran pembangunan, terlaksananya pameran gelar karya pemberdayaan masyarakat Tersedianya informasi kegiatan pemberdayaan masyarakat Stand Buletin Dokumen INPUT Dana Rupiah 344,525, ,993, Terlaksananya Penyusunan LAKIP 2014, Capaian Kinerja, PPAS dan PPA perubahan 2015, RKA dan DPA perubahan 2015, PPAS dan PPA pokok 2016, RKA Pokok 2016, Renja 2016 dan Asistensi Dokumen Anggaran, Pengelolaan Laporan Sistem Informasi Perencanaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Simpemas) Dokumen RPJM, Renstra dan Pedum Dokumen Tersedianya dokumen LAKIP 2014, Capaian Kinerja, PPAS dan PPA perubahan 2015, RKA dan DPA perubahan 2015, PPAS dan PPA pokok 2016, Pengelolaan laporan Sistem Informasi Perencanaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Simpemas) Dokumen RPJM, Renstra dan Pedum Aplikasi

4 No Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan 4 Penyusunan laporan keuangan / penataan administrasi keuangan 5 Pemeliharaan sistem informasi Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target) INPUT Dana Rupiah 657,139, ,189, Terlaksananya penyusunan laporan keuangan/penataan administrasi Laporan keuangan Tersusunnya laporan dan penataan administrasi keuangan kantor INPUT Dana Rupiah 138,250, ,075, Terlaksananya pemeliharaan sistem informasi BPMPDK Prov. Sulsel Jenis Termanfaatkannya layanan sistem informasi berbasis online dan website BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan 6 Peningkatan Kinerja Konsultasi dan Monev INPUT Dana Rupiah 624,775, ,411, Terlaksananya konsultasi dan monev program, terlaksananya evaluasi program pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa dan kelurahan, Laporan terlaksananya rakor evaluasi program kerjasama NGO dan Non NGO, terlaksananya Rakor Informasi Unit Orang Tersedianya informasi kinerja melalui website, tersusunnya laporan capaian kinerja pemberdayaan masyarakat, terwujudnya kerjasama program NGO dan Non NGO dan pihak provinsi 7 Sosialisasi penata usahaan keuangan dan laporan 8 Workshop Program Pemberdayaan Masyarakat INPUT Dana Rupiah 59,575,000 59,575, Terlaksananya sosialisasi pelaporan keuangan Orang Terpahaminya pelaporan akuntansi dan persen perpajakan INPUT Dana Rupiah 239,750, ,750, Terlaksananya kegiatan workshop Forum SKPD Orang Terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota 4

5 No Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan 9 Studi Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target) INPUT Dana Rupiah 113,100, ,034, Terlaksananya studi kerja program pemberdayaan masyarakat Laporan Orang Meningkatnya pemahaman aparat terhadap program PDT dan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa 4 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1 Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Provinsi/Nasional 2 Pengembangan pos pelayanan teknologi (posyantek) dan teknologi (wartek) 3 Bimtek Aplikasi TTG Bagi Pengembangan Kegiatan Usaha Berbasis Sumberdaya Lokal 4 Peningkatan kompetensi aparatur bidang SDA dan TTG 5 Pengembangan Desa Mandiri Energi (DME) Berbasis Biogas Terintegrasi 2,563,100,000 2,522,568, INPUT Dana Rupiah 497,670, ,565, Terselenggaranya pelaksanaan gelar TTG Provinsi/Nasional Orang Terwujudnya keberdayaan industri kecil menengah berbasis TTG di Sulawesi Selatan INPUT Dana Rupiah 127,800, ,594, Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan pos pelayanan teknologi (Posyantek) dan Warung Teknologi (Wartek) Jumlah KK yang mendapatkan dampak pembentukan posyantek ditingkat kecamatan dan wartek ditingkat Desa/Kelurahan orang INPUT Dana Rupiah 421,400, ,078, Terlaksananya Bimtek Aplikasi TTG bagi pengembangan kegiatan usaha Orang berbasis sumberdaya lokal Terpahaminya para pokmas nelayan dan petani dalam mengelola potensi sumberdaya lokal untuk kesejahteraan keluarga INPUT Dana Rupiah 114,425, ,784, Terlaksananya bimtek peningkatan kompotensi aparatur bidang SDA dan Orang TTG Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA berbasis TTG INPUT Dana Rupiah 107,125, ,125, Terlaksananya pengembangan DME berbasis biogas terintegrasi Orang Terwujudnya kemandirian masyarakat dalam pengelolaan biogas energi mandiri 5

6 No Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target) 6

7 No Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan 6 Bimtek Pengelolaan Limbah Rumah Tangga Berbasis TTG 7 Bimtek Pemanfaatan Teknologi Mikroorganisme untuk Optimalisasi Pemanfaatan Lahan 8 Pembinaan/Pengembangan Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target) INPUT Dana Rupiah 246,229, ,960, Terlaksananya bimtek pengelolaan limbah RT berbasis TTG Orang Terpahaminya tatacara pengolahan limbah rumah tangga menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis INPUT Dana Rupiah 510,300, ,868, Terlaksananya bimtek pemanfaatan teknologi mikroorganisme untuk Orang optimalisasi pemanfaatan lahan Unit Terwujudnya pemanfaatan teknologi mikroorganisme untuk optimalisasi pemanfaatan lahan, Tersedianya sarana peralatan praktek bimbingan teknis persen INPUT Dana Rupiah 288,375, ,321, Terlaksananya rapat koordinasi pembinaan dan pengembangan pengelolaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Orang Terwujudnya kesatuan arah kegiatan dalam pengelolaan PAMSIMAS 9 Monev. Program Pemberdayaan SDA dan Teknologi Perdesaan INPUT Dana Rupiah 249,775, ,272, Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan SDA dan Laporan Teknologi Perdesaan Lubang Biopori 2,500 2, Terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan bidang pemberdayaan SDA dan TTG 5 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 1 Rakernis Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Bumdes 2,309,000,000 2,279,868,940 INPUT Dana Rupiah 218,175, ,032, Terlaksananya pembinaan dan pengembangan kelembagaan BUMDES Terkoordinasikannya perkembangan kelembagaan BUMDES orang

8 No Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan 2 Inventarisasi dan Identifikasi Bumdes 3 Bimtek Jenis Usaha Bumdes 4 Bimtek Pasar Desa 5 Bimtek Usaha Ekonomi Keluarga 6 Pengadaan Fasilitator Pendamping Desa (FPD) Bumdes Pada Lokasi Percontohan Bumdes 7 Ekspo ekonomi kreatif tingkat nasional 8 Bimtek kemitrausahaan Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target) INPUT Dana Rupiah 182,925, ,251, Terlaksananya Inventarisasi melalui perlombaan BUMDES Juara Terkelolanya Badan Usaha Milik Desa dangan baik INPUT Dana Rupiah 458,962, ,337, Terlaksananya bimtek bagi pengelola bumdes yang terbina orang Terpahaminya jenis-jenis usaha bumdes bagi pengelola BUMDES INPUT Dana Rupiah 84,987,500 83,438, Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan pasar desa orang Meningkatnya pemahaman tatacara pengelolaan pasar desa INPUT Dana Rupiah 566,950, ,556, Terlaksananya bimbingan teknis usaha orang ekonomi keluarga Peserta Studi Meningkatnya pengetahuan tentang usaha ekonomi keluarga INPUT Dana Rupiah 327,000, ,769, Terlaksananya kegiatan pendampingan bagi pengelola BUMDES Unit Bumdes Terlaksananya Bimbingan Teknis Aplikasi Sibumdes Orang Terbinanya Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten INPUT Dana Rupiah 80,000,000 79,988, Terlaksananya penyebaran informasi/ekspo Ekonomi Kreatif Informasi Tingkat Nasional Terpublikasikannya Kegiatan Ekonomi Kreatif Prov. Sulsel INPUT Dana Rupiah 195,000, ,374, Terlaksananya bimbingan teknis kemitrausahaan Orang Terwujudnya kerjasama diantara para pelaku usaha 8

9 No Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan 9 Bimtek pengelolaan kelembagaan bumdes Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target) INPUT Dana Rupiah 195,000, ,121, Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan BUMDes orang Meningkatnya jumlah kelembagaan BUMDes 6 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1 Pembinaan dan workshop kelembagaan masyarakat (KPM,LPM,Pokmas adat / budaya) 2,550,000,000 2,330,904, INPUT Dana Rupiah 384,600, ,349,000 - Terlaksananya workshop kelembagaan masyarakat (KPM, LPM, Pokmas Adat/Budaya) orang Meningkatnya keberdayaan masyarakat 2 Penguatan kelembagaan kelompok masyarakat INPUT Dana Rupiah 848,375, ,835, Terlaksananya Pelatihan Pemanfaatan Potensi Lokal (Nakerdes) Orang Meningkatnya keberdayaan masyarakat 3 Workshop Peningkatan Keterampilan Pokmas Perempuan INPUT Dana Rupiah 152,375, ,125, Terlaksananya Pelatihan Pencegahan KDRT Masyarakat Perdesaan Terlaksananya Pelatihan Lansia Terlaksananya Monev Peran Perempuan Orang Meningkatnya keberdayaan perempuan 4 Pelaksanaan Peringatan BBGRM dan HKG PKK Tingkat Nasional dan Provinsi 5 Lomba Gotong Royong Terbaik Masyarakat INPUT Dana Rupiah 254,625, ,422, Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Orang 2,000 2, Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Nasional Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan BBGRM Tkt. Kab/Kota Meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan Orang Dokumen INPUT Dana Rupiah 121,825,000 93,367, Terselenggaranya Lomba Gotong Royong Terbaik Masyarakat Kab/Kota Terlaksananya Pembinaan Gotong Royong Masyarakat Dokumen Meningkatnya Partisipasi Masyarakat 9

10 No Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan 6 Peningkatan keterampilan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) 7 Peningkatan kader pemberdayaan masyarakat 8 Penguatan keswadayaan gotong royong masyarakat Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target) INPUT Dana Rupiah 456,700, ,290, Terlaksananya pelatihan peningkatan keterampilan kader pemberdayaan Orang masyarakat (KPM) Program Webbase Meningkatnya keterampilan kader INPUT Dana Rupiah 186,500, ,285, Terlaksananya peningkatan kelembagaan kader pemberdayaan Orang masyarakat Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan kader pemberdayaan masyarakat INPUT Dana Rupiah 145,000, ,231, Terlaksananya penguatan kelembagaan dan keswadayaan gotong royong Laporan masyarakat Orang Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dukungan kelembagaan masyarakat dalam membangun desa 7 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 1 Bimtek Pengelolaan Penyusunan Profil Desa dan kelurahan 2 Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi 4,293,460,000 4,280,931, INPUT Dana Rupiah 1,137,349,900 1,132,969, Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Profil Desa dan Kelurahan bagi orang desa/kelurahan yang berprestasi Peserta Studi Kerja Peserta Orientasi lapang Tersusunnya data profil desa dan kelurahan Persen INPUT Dana Rupiah 1,404,314,000 1,404,238, Terlaksananya penyelenggaraan Juara perlombaan desa/kelurahan tingkat Nominasi provinsi Terlaksananya pembinaan dan dukungan stimulan bagi desa dan kelurahan juara lomba Terpilihnya Nominasi juara lomba tingkat Nasional Exp Format DDK 15,000 15, Persen

11 No Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan 3 Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Nasional 4 Studi Kerja Peningkatan Kapasitas Manajerial Bagi Kepala Desa/Lurah yang Berprestasi 5 Bimtek penataan asset/sumber pendapatan desa 6 Study kerja pengelolaan kekayaan / keuangan dan sumber pendapatan desa 7 Bimtek sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan kekayaan desa 8 Sosialisasi undang-undang tentang desa Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target) INPUT Dana Rupiah 189,175, ,867, Terlaksananya Penyelenggaraan Laporan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Nasional Nominasi Terciptanya Juara Lomba Persen INPUT Dana Rupiah 436,016, ,016, Terlaksananya Studi kerja peningkatan kapasitas manajerial bagi kepala desa / Orang lurah yang berprestasi Meningkatnya SDM Aparat Desa dan Kelurahan Persen INPUT Dana Rupiah 244,175, ,227, Terlaksananya bimtek penataan asset / Orang sumber pendapatan desa Terpahaminya tatacara pengelolaan Persen keuangan desa INPUT Dana Rupiah 591,520, ,340, Terlaksananya study kerja pengelolaan kekayaan / keuangan dan sumber Orang pendapatan desa Terpahaminya tata cara pengelolaan keuangan desa Persen INPUT Dana Rupiah 179,505, ,889, Terlaksananya bimtek sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan kekayaan Orang desa Terpahaminya tata kelola administrasi pemerintahan desa Persen INPUT Dana Rupiah 111,405, ,385, Terlaksananya sosialisasi undangundang penyelenggaraan desa Aparat Desa Terpahaminya pelaksanaan undangundang desa Persen Program Peningkatan Peran Perempuan Perdesaan 1 Penguatan fungsi sekretariat pemberdayaan kesejahteraan keluarga 2,347,000,000 2,292,132, INPUT Dana Rupiah 1,635,050,000 1,580,182, Terlaksananya penguatan fungsi sekretariat pemberdayaan Klp Binaan kesejahteraan keluarga Orang 4,325 5,

12 No Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Jumlah persentase kelompok binaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Aktif dan Posyandu Aktif Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target) persen

13 No Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target) 9 2 Pembinaan kebangsaan dan gotong royong 3 Peningkatan Derajat Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup 4 Pemenuhan pangan, sandang, perumahan serta tata laksana rumah tangga 5 Peningkatan derajat pendidikan dan keterampilan Program Peningkatan Mutu Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Aparat Pemerintah Desa 1 Sosialisasi Pembentukan Komite Standar Pelatihan (KSP) dan Penyusunan Modul INPUT Dana Rupiah 144,850, ,850, Terlaksananya pembinaan, pelatihan dan workshop bagi kelompok kerja orang Meningkatnya keterampilan kelompok kerja persen INPUT Dana Rupiah 196,750, ,750, Terlaksananya workshop pengenalan faktor-faktor kecacatan anak dan pembinaan kesejahteraan keluarga orang Meningkatnya kemampuan kelompok pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kab/Kota INPUT Dana Rupiah 164,500, ,500, Terlaksananya pemenuhan pangan, sandang, perumahan serta tata laksana orang rumah tangga Meningkatnya kemampuan kelompok TP-PKK kab/kota INPUT Dana Rupiah 205,850, ,850, Terlaksananya pelatihan peningkatan keterampilan bagi kelompok TP-PKK kab/kota orang Meningkatnya keterampilan kelompok TP-PKK kab/kota persen ,378,000,000 4,339,984, INPUT Dana Rupiah 426,450, ,268, Terlaksananya sosialisasi KSP bagi fasilitator pemberdayaan masyarakat dan terlaksananya pembuatan modul Orang Dipahaminya konsep KSP bagi fasilitator pemberdayaan masyarakat dan lahirnya modul pelatihan persen Penataan UPTB BP2MDK INPUT Dana Rupiah 679,000, ,156, Terlaksananya penataan UPTB BP2MDK Gedung Terwujudnya fungsi sekretariat UPTB BP2MDK 13

14 No Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan 3 Pelatihan Peningkatan BPD dan Peningkatan Kapasitas Lansia 4 Pelatihan Usaha Ekonomi Masyarakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat 5 Pelatihan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target) INPUT Dana Rupiah 880,525, ,175, Terlaksananya pelatihan peningkatan Kapasitas BPD Orang Terpahaminya tata cara pengelolaan Pemerintahan Desa INPUT Dana Rupiah 839,725, ,770, Terlaksananya usaha ekonomi masyarakat orang Terpahaminya model usaha ekonomi masyarakat Persen INPUT Dana Rupiah 761,450, ,780, Terlaksananya pelatihan pengembangan kapasitas pemdeskel orang Terpahaminya pengelolaan pemerintahan desa dan kelurahan Persen Pelatihan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin, Usaha Ekonomi Rumah Tangga INPUT Dana Rupiah 790,850, ,835, Terlaksananya pelatihan usaha ekonomi masyarakat desa Terlaksananya pelatihan tata kelola adat budaya sebagai sumber usaha ekonomi masyarakat orang Meningkatnya kemampuan perekonomian masyarakat desa Persen Jumlah Anggaran Tahun 2015 = Rp Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2015 = Rp Makassar, Maret 2016 KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN, H. MUSTARI SOBA, SH., M.Si. Pangkat : Pembina Utama Madya Nip :

15 KET 8 15

16 16 KET

17 17 KET

18 18 KET

19 19 KET

20 20 KET

21 21 KET

22 22 KET

23 23 KET

24 24 KET

25 25 KET

26 26 KET

27 27 KET

28 28 KET

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2015 Sasaran Strategis 1 2 3 4 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6 731,900,000 INPUT

Lebih terperinci

KODE. x xx xx ,97 % (pagu anggaran Rp ,-) 100% 2 M 100% 2,5 M 100% % 3.4 M 100% 3.5 M 100% 14.1 M BPMPDK.

KODE. x xx xx ,97 % (pagu anggaran Rp ,-) 100% 2 M 100% 2,5 M 100% % 3.4 M 100% 3.5 M 100% 14.1 M BPMPDK. TABEL RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF PADA PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PROVINSI SULAWESI

Lebih terperinci

Indikator. Kondisi Bidang Urusan Pemerintahan dan Kinerja

Indikator. Kondisi Bidang Urusan Pemerintahan dan Kinerja BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 008 TABEL 5. RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN

Lebih terperinci

RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017 KABUPATEN ENREKANG

RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017 KABUPATEN ENREKANG RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017 KABUPATEN ENREKANG Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak

Lebih terperinci

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Jumlah persentase pelayanan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Jumlah persentase pelayanan Draft RENJA SKPD Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Sasaran Kegiatan 1 1 1 01 2 3 4 Jumlah persentase pelayanan PROGRAM PELAYANAN administrasi ADMINISTRASI

Lebih terperinci

: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN Halaman.

: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN Halaman. URUSAN PEMERINTAHAN : 1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 1.22.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN Halaman. 319 1.22.1.22.01.00.00.4. PENDAPATAN 1.22.1.22.01.00.00.4.1.

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF. Adapun program dan kegiatan yang akan dicapai oleh

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF. Adapun program dan kegiatan yang akan dicapai oleh BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Adapun program dan kegiatan yang akan dicapai oleh BPMPD Kabupaten Pelalawan untuk jangka lima tahun mendatang

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1 Tahun 2016 3 Februari 2016 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 01 Tahun 2015 12 Januari 2015 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2017

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2017 RENCANA AKSI KINERJA SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2017 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN TW I TW II TW III TW IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Lebih terperinci

LAMPIARAN PENETAPAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014

LAMPIARAN PENETAPAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 LAMPIARAN PENETAPAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 INDIKATOR KINERJA OUTPUT INDIKATOR KINERJA OUTCOME N0 PROGRAM UTAMA SASARAN URAIAN TARGET URAIAN

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Program 1 URUSAN WAJIB 1 22 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1 22 01 Program Pelayanan

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015 Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 05 Formulir DPASKPD. URUSAN PEMERINTAHAN :.. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ORANISASI :..0. BADAN

Lebih terperinci

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP) 2016 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN (BPMPDK) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015 TUPOKSI, RENCANA STRATEGIS, KINERJA, PENGUKURAN,EVALUASI,ANALISIS

Lebih terperinci

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2013 1 Oktober 2013 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1 TAHUN 201 31 December 201 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami

Lebih terperinci

Awal Program (outcome) / desa 13,35. Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintahan desa. Desa dan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel

Awal Program (outcome) / desa 13,35. Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintahan desa. Desa dan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PEMBERDAYAAN DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016-2021 Indikator Targe Satua Tujuan Sasaran

Lebih terperinci

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Benda Pos ( Meterai dan

Lebih terperinci

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 5 TAHUN 2015 23 Oktober 2015 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2015 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD 1 DPA SKPD 2.1 Ringkasan

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG SKPD Penanggung Jawab: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Urusan/Bidang /Kegiatan RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN KABUPATEN PANDEGLANG Rencana Tahun (tahun berjalan)

Lebih terperinci

: PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman. 78. sebelum perubahan

: PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman. 78. sebelum perubahan URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman. 78 Jumlah 1.06.1.06.01.00.00.4. PENDAPATAN Jumlah Pendapatan 1.06.1.06.01.00.00.5.

Lebih terperinci

LKIP LKIP DPMD 2016/subagpenyusunanprogram IKHTISAR EKSEKUTIF

LKIP LKIP DPMD 2016/subagpenyusunanprogram IKHTISAR EKSEKUTIF IKHTISAR EKSEKUTIF DPMD Kabupaten Bandung sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Bandung, dalam pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku

Lebih terperinci

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Lebih terperinci

13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini : IKHTISAR EKSEKUTIF BPMPD Kabupaten Bandung sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Bandung, dalam pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku

Lebih terperinci

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN DAN PRIORITAS RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2016 2021 TUJUAN Mewujudkan pembangun an desa yang berkelanjuta n Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana penunjang kelancaran

Lebih terperinci

PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG

PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUNINGAN DENGAN

Lebih terperinci

sebelum perubahan 32, Belanja Tidak Langsung 39, BELANJA PEGAWAI

sebelum perubahan 32, Belanja Tidak Langsung 39, BELANJA PEGAWAI URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI : 1.20.14. - SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI Halaman. 301 Jumlah

Lebih terperinci

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA ORGANISASI JUMLAH BERTAMBAH /

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA ORGANISASI JUMLAH BERTAMBAH / LAMPIRAN I.2 : PERATURAN DAERAH NOMOR : 01 Tahun 2015 TANGGAL : 15 Juli 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN LAPORAN REALISASI MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja. Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kelumpang Lembar dari.. Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

POHON KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2017 KINERJA PEMERINTAHAN DESA

POHON KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2017 KINERJA PEMERINTAHAN DESA POHON KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 207 SASARAN 23 KINERJA PEMERINTAHAN DESA IKU MENINGKATNYA KAPASITAS KELEMBAGAAN EKONOMI PEDESAAN MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR. RKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA hal 1 dari 5

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR. RKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA hal 1 dari 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR 1.02.07.2.07.1 Urusan Pemerintahan Bidang 1.02.07.2.07.1.01 Program Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 1.02.07.2.07.1.01.01

Lebih terperinci

RENSTRA KECAMATAN SINDANG Page 58

RENSTRA KECAMATAN SINDANG Page 58 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dituangkan

Lebih terperinci

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA No PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN USULAN DANA LOKASI SUMBER KELUARAN HASIL

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN PROGRAM YANG ADA DI SETIAP SKPD 1 Program Penyediaan Jasa Surat Pelayanan Menyurat Dana Rp 1,000,000 562,580 56.26 Administrasi Perkantoran Jumlah surat yang surat 7,500 5,518 73.57 keluar Penyediaan Jasa

Lebih terperinci

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator

Lebih terperinci

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal LAMPIRAN I.3 : PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 2 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 01 Program Pelayanan Terwujudnya 100 % - - 734,618,000 734,618,000

Lebih terperinci

REKAP KEGIATAN PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN No Program Kegiatan Dana REALISASI Keterangan Fisik Keuangan

REKAP KEGIATAN PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN No Program Kegiatan Dana REALISASI Keterangan Fisik Keuangan 22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 22.0 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Bulan : September 2016 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BULELENG JALAN PAHLAWAN

Lebih terperinci

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015 DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABATEN PEMERINTAH KABATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015 BIDANG : GABUNGAN Hal 1 / 8 00001 Program Pelayanan Administrasi Peran 1 122010101 Penyediaan jasa

Lebih terperinci

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan dibawah : Nama : AHMAD GUSTIAN,

Lebih terperinci

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATOR SKPD KANTOR KECAMATAN DELANG KABUPATEN LAMANDAU #REF! #REF! #REF! Tujuan Indikator KODE Program dan Indikator Kinerja

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015 1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.22.01. BADAN PEMBERDAYAAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR : 1 TAHUN 2014 TANGGAL : 29 JANUARI 2014 PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016 ( Dalam Juta Rupiah) NO / BIDANG DAN / INDIKATOR (OUTPUT) 1 2 3 4 1 Urusan Wajib 1.17 Bidang Kebudayaan 1. 1.17.01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.17.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.17.01.02

Lebih terperinci

BUPATI CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG

BUPATI CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG BUPATI CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA) KOTA PARIAMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA) KOTA PARIAMAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA) KOTA PARIAMAN 1. Terlaksananya akuntabilitas dan birokrasi pemerintah (berbasis Web) 2. Meningkatnya kapasitas lembaga perencanaan yang

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD ) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2013 DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA

Lebih terperinci

Unit kerja SKP D pena ngun g jawa ban. Target kinerja program dan kerangka pendanaan. Data capaian pada Tahun awal perencanaan Tahun 2011

Unit kerja SKP D pena ngun g jawa ban. Target kinerja program dan kerangka pendanaan. Data capaian pada Tahun awal perencanaan Tahun 2011 Tabel 5.1 Rencana program, kegiatan,indicator kinerja, kelompok sasaran, penaan indikatif Ba Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Kabupaten Pelalawan Tujuan Sasaran Indikator Kode Program kegiatan Indikator

Lebih terperinci

Pengukuran Kerja. Capaian Tahun Sebelumnya. Target Realisasi % Realisasi

Pengukuran Kerja. Capaian Tahun Sebelumnya. Target Realisasi % Realisasi Pengukuran Kerja No Sasaran Strategis Indikator Capaian Tahun Sebelumnya Tahun X Target Realisasi % Realisasi Target Akhir Restra 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terdistribusinya Surat

Lebih terperinci

18,834,337,021 9,954,964, % % 5,397,317, % % 4,557,646, % %

18,834,337,021 9,954,964, % % 5,397,317, % % 4,557,646, % % Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2014 Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau Bulan Oktober 2014 TOTAL PAGU ANGGARAN (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG)

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR. Ratahan, 2016 KEPALA BADAN PMPD KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

KATA PENGANTAR. Ratahan, 2016 KEPALA BADAN PMPD KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, KATA PENGANTAR Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Kasih dan Penyertaannya, sehingga Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa

Lebih terperinci

EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) BAPERMADES TAHUN 2015 PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2015

EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) BAPERMADES TAHUN 2015 PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2015 Sasaran Tahunan Kab. Temanggung EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) BAPERMADES TAHUN 20 PERIODE TRIWULAN II TAHUN 20 Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD Realisasi Kinerja pada

Lebih terperinci

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 URUSAN/BIDNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN Urusan Wajib Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 22 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran PRIOR ITAS DAERA H SARAR AN DAERA H 1 22 01 01

Lebih terperinci

RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2018 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB BLITAR

RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2018 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB BLITAR RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2018 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB BLITAR Lampiran II Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor : SE- 050/482.2/409.201.4/2017 Tanggal 19 Juli 2017 Program Indikator

Lebih terperinci

Lampiran 3 REALISASI ANGGARAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS BPMPD KABUPATEN SIAK TAHUN 2016

Lampiran 3 REALISASI ANGGARAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS BPMPD KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 Lampiran 3 REALISASI ANGGARAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS BPMPD KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Siak Tahun Anggaran

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014 Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.22. - PEMBERDAYAAN

Lebih terperinci

REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM

REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program dan Kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang

Lebih terperinci

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah : TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DI JAWA TENGAH YANG

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 22 Pemberdayaan

Lebih terperinci

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Rancangan Awal RKPD TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 205 KABUPATEN BANDUNG Program Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lebih terperinci

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 KEGIATAN DANA BELANJA

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 KEGIATAN DANA BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD : KECAMATAN MURUNG NO NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PLAFON ANGGARAN LOKASI SUMBER KELUARAN HASIL NILAI (Rp)

Lebih terperinci

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU. Target Capaian Kinerja

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU. Target Capaian Kinerja RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU Nama SKPD : BAPPEDA Kode Dana/Pagu BELANJA LANGSUNG 9.704.000.000,00 9.704.000.000,00 11.212.000.000,00

Lebih terperinci

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan dibawah : Nama : AHMAD GUSTIAN, S.Sos

Lebih terperinci

EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) BAPERMADES TAHUN 2015 PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2015

EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) BAPERMADES TAHUN 2015 PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2015 Sasaran Pembangunan Tahunan Ka Temanggung EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) BAPERMADES TAHUN 2015 PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2015 Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD No Sasaran

Lebih terperinci

POHON KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 KINERJA PEMERINTAHAN DESA

POHON KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 KINERJA PEMERINTAHAN DESA POHON KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 SASARAN 23 KINERJA PEMERINTAHAN DESA IKU MENINGKATNYA KAPASITAS KELEMBAGAAN EKONOMI PEDESAAN MENINGKATNYA

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 ( ESELON II )

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 ( ESELON II ) INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 ( ESELON II ) NO INSTANSI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALSEL TUGAS : FUNGSI : SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN 1. Meningkatnya

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Lampiran I.3 Perda Pertanggungjawaban Nomor Tanggal : : 000 31 Desember 2015 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, TAHUN 2015 Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 13 30 December 2015 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2016) Kabupaten Lahat

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2016) Kabupaten Lahat Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2016) Kabupaten Lahat Nama SKPD : KODE Bappeda Kabupaten Lahat Urusan / Bidang Urusan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 201 1 Oktober 201 PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

KECAMATAN SELOGIRI. Indikator Kinerja

KECAMATAN SELOGIRI. Indikator Kinerja KECAMATAN SELOGIRI Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 53.500.000 66.800.000 PERKANTORAN 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat

Lebih terperinci

BUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG

BUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG BUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KABUPATEN SITUBONDO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI

Lebih terperinci

Tabel 5.1 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja Dan Pendanaan Indikatif

Tabel 5.1 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja Dan Pendanaan Indikatif Tabel 5.1 Rencana Dan Kegiatan, Indikator Kinerja Dan Pendanaan Indikatif No dan Kegiatan Indikator Kinerja I Pelayanan Administrasi Peran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Jasa komunikasi, sumber daya

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN DPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.22 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1.22.01

Lebih terperinci

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Jl. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Tutuyan PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SKPD

Lebih terperinci

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG SEDANG DIJALANKAN SKPD : KELURAHAN PODOSUGIH PERIODE : SEMESTER I TAHUN 2016

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG SEDANG DIJALANKAN SKPD : KELURAHAN PODOSUGIH PERIODE : SEMESTER I TAHUN 2016 PROGRAM DAN KEGIATAN YANG SEDANG DIJALANKAN SKPD : KELURAHAN PODOSUGIH PERIODE : SEMESTER I TAHUN DISUSUN DALAM RANGKA PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (Format disusun berdasarkan ketentuan dalam

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan

Lebih terperinci

RENJA - RENCANA KERJA

RENJA - RENCANA KERJA Halaman 1 dari 9 0341366922 RENJA RENCANA KERJA (outcome) dan Kegiatan () 1 01 02 1.20.09 21 06 Pengembangan program kota sehat 2 01 19 1.20.09 16 07 Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah 3 01 20

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1 TAHUN 2013 23 December 2013 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD SKPD DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Periode Kegiatan Tahun 2016 Triwulan I No Kode Program / Kegiatan 1 2 3 Program Pelayanan Administrasi 1 1.20.01

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( ) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 203 NAMA FORMULIR 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 204 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 201 Organisasi/SKPD : 1.08.01.00. SEKRETARIAT BLHD Hal 1 dari 5 PROGRAM/KEGIATAN NOMOR SASARAN

Lebih terperinci

RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR

RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Meningkatnya lembaga ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat tertinggal 1.

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG SKPD Penanggung Jawab: Kode /Kegiatan Indikator /Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Capaian Sumber Dana 1 WAJIB

Lebih terperinci

Rencana Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016 Kota Bandung

Rencana Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016 Kota Bandung Rencana Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016 Kota Bandung NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA Volume Jumlah Usulan Anggaran untuk Kegiatan 1 2 3 4 5 6 1 Peningkatan dan 2 Peningkatan

Lebih terperinci

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Satuan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Satuan 1 Pelayanan Administrasi Peran Pelayanan administrasi terselenggara Kegiatan 4,790,611,000 12 5,246,678,000 12 22,052,230,000 Bappeda kualitas pelayanan pengelolaan naskah baik Rata - rata waktu tindak

Lebih terperinci

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2008 NOMOR 46 NOMOR 46 TAHUN 2008

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2008 NOMOR 46 NOMOR 46 TAHUN 2008 BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2008 NOMOR 46 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 46 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA

Lebih terperinci

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Cirebon

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Cirebon Rencana Program dan Prioritas Kota Cirebon Kode KECAMATAN HARJAMUKTI Indikator Program/ 1.20 Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat, Kepegawaian dan Persandian 1.20.2 Program Peningkatan

Lebih terperinci

Realisasi Kegiatan Tahun 2015 sebagai berikut :

Realisasi Kegiatan Tahun 2015 sebagai berikut : Realisasi Kegiatan Tahun 0 sebagai berikut : NO. URAIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan yaitu : Penyediaan jasa surat menyurat PAGU ANGGARAN (Rp) REALISASI ANGGRAN % SISA PAGU

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

Lebih terperinci

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG. 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Buahbatu Kota Bandung

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG. 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Buahbatu Kota Bandung 214-218 BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Buahbatu Kota Bandung 2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan Buahbatu Kota Bandung Berdasarkan

Lebih terperinci

: PENATAAN RUANG ORGANISASI : DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN Halaman. 69. sebelum perubahan

: PENATAAN RUANG ORGANISASI : DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN Halaman. 69. sebelum perubahan URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05. - PENATAAN RUANG ORGANISASI : 1.05.01. - DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN Halaman. 69 1.05.1.05.01.00.00.4. PENDAPATAN 1.05.1.05.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.05.1.05.01.00.00.4.1.2.

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Formulir RKPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1.22. - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Organisasi : 1.22.01.

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR. Wassalamu alaikum wr, wb. Kepala Badan, Dra. Hj. ENDANG RUSTININGSIH Pembina Utama Muda NIP

KATA PENGANTAR. Wassalamu alaikum wr, wb. Kepala Badan, Dra. Hj. ENDANG RUSTININGSIH Pembina Utama Muda NIP KATA PENGANTAR Assalamu alaikum Wr. Wb, Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis ( Renstra

Lebih terperinci

sebelum perubahan 12, Belanja Tidak Langsung 21, BELANJA PEGAWAI

sebelum perubahan 12, Belanja Tidak Langsung 21, BELANJA PEGAWAI URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI : 1.20.15. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Halaman. 306

Lebih terperinci