Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015"

Transkripsi

1 3 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (BAPERMADES) No Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 2014 Alokasi Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Pemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Lokasi Target Capaian Vol Satuan Kebutuhan Dana/ Anggaran (sebagai catatan penting) a. Belanja Hibah Belanja Hibah Urusan Pemberdayaan Masy Desa 1.Dukungan Keg.TMMD Terfasilitasinya kegiatan TMMD untuk membangun Infrastruktur desa dan dukungan penyelenggaraan TMMD 2 Desa Terbangunnya Infrastruktur desa dan dukungan penyelenggaraan TMMD 2 125,000, ,000, ,000, ,209, ,209, Terbangunnya : Jalan Rabat Beton Jembatan 250,000, Kegiatan Karya Bhakti Kodim 0706 Terfasilitasinya Kegiatan Karya Bhakti Kodim Desa Terbangunnya Infrastruktur desa dan dukungan penyelenggaraan kegiatan 1 160,000, ,000, ,000, ,575, ,575, Terlaksananya: 160,000, Bantuan Fas.Pokmas Teknologi Tepat Guna (TTG) Tersediannya Bantuan Dana Pokmas 8 Desa / 8 kelompok Kegiatan Karya Bhakti - Kodim 0706 Meningkatnya Pendapatan 8 2,250,000 18,000,000 18,000,000 8,000,000 8,000, Meningkatnya 18,000,000 memanfaatkan TTG Pendapatan Masyarakat dengan memanfaatkan 4.Bantuan TTG Posyantek Tersediannya dana dan 1 Kecamatan Meningkatnya Kesuburan 1 22,000,000 22,000,000 22,000,000 20,000,000 20,000, Meningkatnya Kesubu 22,000,000 Sumber Daya Manusia Tanah dan Produktivitas tanah dan Produktifitas lahan 6. Belanja Hibah Urusan Terlaksananya penyalu- 18 Kec Tersalurnya 18 Kec 6,000,000,000 6,650,000,000 3,690,000,000 3,659, Tersalurnya 21,250,000,000 Pemberdayaan ran dana hibah PNPM dana hibah dana hibah PNPM MD dan Integrasi Mandiri Perdesaan untuk 18 Kec untuk 18 Kec TTG lahan Terlaksananya penyalu- 20 Kec Tersalurnya 20 Kec 1,500,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000, Tersalurnya 1,250,000,000 ran dana hibah PNPM dana hibah dana hibah Integrasi untuk 20 Kec untuk 20 Kec Urusan Pemberdayaan. 24

2 1. Bantuan Makanan Kudapan Terselenggaranya Pemberian 24 Desa/Kel. Binaan Terlaksananya Pemberian 150,000 1, ,000, ,000, ,000, ,000, Terlaksananya Pembe 175,000,000 bagi Siswa SD/MI. Makanan Tambahan Anak Makanan Tambahan Anak Makanan Tambahan Anak Sekolah bagi Siswa SD/MI. Sekolah bagi Siswa SD/MI Sekolah bagi Siswa SD/MI 24 Desa/Kel.Binaan. 24 Desa/Kelurahan Binaan. 2. Peningkatan Pengelolaan Terselenggaranya Bantuan 24 Desa/Kel. Binaan Terlaksananya Bantuan 24 1,000,000 24,000,000 24,000,000 21,000,000 21,000, Terlaksananya Bantua 24,000,000 Posyandu. Pengelola Posyandu. Pengelolaan Posyandu Pengelolaan Posyandu 24 Desa/Kel.Binaan. 24 Desa/Kelurahan Binaan. 3. Hadiah Lomba Desa/Kel. Terselenggaranya Evaluasi 24 Desa/Kel. Binaan Terwujudnya Juara Evaluasi 54,500,000 47,000,000 47,000,000 47,000, Terwujudnya Juara Ev 54,500,000 Desa/Kelurahan Binaan. Desa/Kelurahan Binaan : Desa/Kelurahan Binaan. - Tingkat Desa : Juara I 1 7,500,000 Juara II 1 6,000,000 Juara III 1 5,000,000 Harapan I 1 3,000,000 Harapan II 1 2,500,000 Harapan IIII 1 2,000,000 Bantuan Penyelenggaraan 1 5,000,000 Evaluasi Tingkat Provinsi. - Tingkat Kelurahan : Juara I 1 7,500,000 Juara II 1 6,000,000 Juara III 1 5,000,000 Bantuan Penyelenggaraan 1 5,000,000 Evaluasi Tingkat Provinsi. 4. Bantuan Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan. Terselenggaranya Evaluasi Desa/Kelurahan Binaan. 24 Desa/Kel. Binaan Terlaksananya Evaluasi 24 Desa/Kelurahan. 24 1,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000, Terlaksananya Evaluasi 24 Desa/Kelurahan. 24,000, Bantuan Sarpras LPMD/K. Terselenggaranya Bantuan 24 Desa/Kel. Binaan Terlaksananya Bantuan 24 1,000,000 24,000,000 24,000,000 22,950,000 22,950, Terlaksananya Bantua 24,000,000 Sarana Prasarana LPMD/K. Sarana Prasarana LPMD/K Sarana Prasarana LPMD/K 24 Desa/Kel.Binaan. 24 Desa/Kelurahan Binaan. (11) 6. Bantuan Sarpras Posyandu. Terselenggaranya Bantuan 24 Desa/Kel. Binaan Terlaksananya Bantuan 24 1,000,000 24,000,000 24,000,000 21,000,000 21,000, Terlaksananya Bantua 24,000,000 Sarana Prasarana Posyandu. Sarana Prasarana Posyandu Sarana Prasarana Posyandu. 24 Desa/Kel.Binaan. 7. Hadiah Lomba Posyandu. Terselenggaranya Evaluasi 6 Desa/Kel. Lokasi Terwujudnya Juara Evaluasi 8,150, Terwujudnya Juara Ev 8,150,000 Posyandu. Posyandu. Posyandu : Posyandu. Juara I 1 1,500,000 25

3 Juara II 1 1,250,000 Juara III 1 1,000,000 Harapan I 1 800,000 Harapan II 1 600,000 Harapan IIII 1 500,000 Bantuan Penyelenggaraan 1 2,500,000 Tingkat Provinsi. 8. Hadiah Lomba P2M PMT-AS. Terselenggaranya Tertib 13 Desa/Kel. Binaan Terwujudnya Juara Tertib 8,150, Terwujudnya Juara Te 8,150,000 URUSAN : Pemberdayaan Masyarakat dan adesa Alokasi Dana Desa (ADD) Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa Administrasi P2M PMT-AS. Administrasi P2M PMT-AS : Administrasi P2M PMT-AS. Tingkat Desa : Juara I 1 1,500,000 Juara II 1 1,250,000 Juara III 1 1,000,000 Harapan I 1 800,000 Harapan II 1 600,000 Harapan IIII 1 500,000 Bantuan Penyelenggaraan 1 2,500,000 Tingkat Provinsi. 266 desa Meningkatnya pengelolaan ADD sesuai ketentuan yang berlaku 266 desa 14,700,000,000 14,700,000,000 14,111,209,000 14,111,209, Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa 14,700,000,000 b Penyusunan profil desa dan kelurahan 175,000, ,563, ,563, ,563, b Belanja Sosial Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1.Bantuan Stimulan Pemugaran Perumahan Tersediannya Dana dan rumah yang akan dipugar 62 Desa ( 310 KK ) Meningkatnya Kondisi Rumah yang memenuhi Syarat Teknis,Sehat dan Susila 62 Desa ( 310 KK ) 5,000,000 1,550,000,000 1,550,000, ,000, ,000, Meningkatnya Kondisi Rumah yang memenuhi Syarat Teknis,Sehat dan Susila 1,550,000,000 Jumlah Belanja TIDAK LANGSUNG 24,716,800,000 25,117,563,000 20,504,506,000 16,818,165,920 39,541,800,000 B. BELANJA LANGSUNG 26

4 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoram 2. BELANJA BARANG DAN JASA a Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik b d Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya dana jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik peralatan dan perlengkapan kantor pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional e Penyediaan jasa kebersihan kantor kebersihan kantor f penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja peralatan kerja g Penyediaan Alat tulis kantor Tersedianya Alat tulis kantor h i j Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan Tersedianyaalat listrik dan elektronik Tersedianyabahan bacaan dan koran k Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman harian,tamu dan rapat l Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah m Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya fasilitas pembangunan di desa Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BELANJA BARANG DAN JASA a Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Pengadaan perlengkapan gedung b kantor Pengadaan peralatan gedung kantor c d Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3. Program peningkatan disiplin aparatur a Belanja pakaian dinas dan atributnya tugas 12 bl 10,995,600 9,996,000 11,999,892 9,724, tugas 12 bl 3,300,000 3,000,000 3,000,000 1,386, tugas 12 bl 36,000,000 33,998,000 29,680,000 28,950, tugas 12 bl 3,300,000 3,000,000 3,000,000 1,767, Tersedianya dana jasa 12,095,160 komunikasi,sumber peralatan dan 3,630,000 perlengkapan kantor pemeliharaan dan 39,600,000 perijinan kendaraan kebersihan kantor 3,630,000 tugas 12 bl 2,200,000 2,000,000 1,200,000 1,200, peralatan kerja 2,420,000 Tersedianya Alat tugas 12 bl 8,500,000 8,000,000 7,805,000 7,763, tulis kantor 9,350,000 tugas 12 bl 4,400,000 4,000,000 3,630,000 2,550, tugas 12 bl 5,750,000 5,500,000 2,000,000 1,387, Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan 4,840,000 Tersedianyaalat listrik dan elektronik 6,325,000 Tersedianyabahan tugas 12 bl 1,980,000 1,800,000 1,800, , bacaan dan koran 2,178,000 tugas 12 bl 8,500,000 8,000,000 8,000,000 6,588, tugas 12 bl 44,000,000 40,000,000 49,620,000 44,938, tugas 12 bl 2,200,000 2,000,000 2,000,000 1,895, Tersedianya makanan dan minuman Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya ke luar fasilitas pembangunan di Tersedianya spd motor Tersedianya perlengkapan ,000,000 42,834, Tersedianya spd motor Tersedianya dan mobil 49,500,000 kantor tugas 12 bl 32,400,000 29,750,000 5,000,000 5,000, perlengkapan kantor 35,640,000 Tersedianya peralatan Tersedianya kantor tugas 12 bl 6,000,000 5,500,000 25,000,000 22,720, peralatan kantor 6,600,000 perlengkapan gedung kantor Tersedianya pakaian dinas tugas 12 bl 6,000,000 5,350,000 53,500,000 47,824, tugas 33 pegawai 6,600,000-6,392,000 4,350, perlengkapan gedung kantor 9,350,000 48,400,000 2,420,000 6,600,000 Tersedianya pakaian dinas 7,260,000 27

5 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMK ( Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan) Kegiatan : Fasilitasi Bagi UMK - Terlaksananya 20 Kec. Teridentifitikasinya kelomp 1 Dokumen 67,000,000 66,242,800 7,799,000 7,799, % Teridentifikasi- 67,000,000 identifikasi usaha ( 266 ds usaha ekonomi desa nya kelompok ekonomi di desa 23 Kel. ) usaha ekonomi desa - Terlaksananya Kabupaten Terbentuknya 3 Desa Terbentuknya fasilitasi pemben 3 BUMDes 3 BUMDes tukan BUMDes - Terlaksananya 4 kelomp. Tersalurnya 4 Kelomp. Tersalurnya Fasilitasi permo- bantuan mo- bantuan modal dalan bg kelomp. dal usaha un- usaha untuk ush ekonomi di ds tuk 4 kelomp. 4 kelompok - Terlaksananya pe 8 BUMDes Terlatihnya 1 Kali Terlatihnya latihan manag & 24 orang pe- 24 orang pengu- Adm. BUMDes. ngurus BUM- rus BUMDes Des - Terlaksananya 21 kelomp. Data perkemb 1 Dokumen Data perkemb monitoring terha= kelompok kelompok pedap kelomp pene- penerima hi- nerima hibah rima bantuan hibah bah. Program penurunan dan penanganan kemiskinan dan pengangguran serta kualitas hidup masy. Kegiatan : Fasilitasi Lumbung - Terlaksananya 20 Kec. Teridentifi- 1 Dokumen 5,000,000 Teridentifi- 5,000,000 Pangan Masyarakat Desa identifikasi LPMD ( 266 ds kasinya LPMD kasinya LPMD (LPMD) dan Lumbung Ds dan Lumbung Desa 23 Kel. ) dan Lumbung dan Lumbung dalam rangka ketahanan Desa Desa pangan 28

6 - Terlaksananya Kabupaten Terinformasi- 80/20 Desa/Kec Terinformasisosialisasi Permen- nya CPPD pada nya CPPD pada dagri 30 Tahun 2008 pemerintah ds pemerintah ds ttg CPPD & Kecamatan & Kecamatan Pendampingan PNPM Mandiri Perdesaan Terlaksananya koordinasi 1 Kabupaten Terwujudnya 20 kec/266 kec/desa 1,750,000, ,156, ,457, ,769, terlaksananya 900,000,000 pelaku program tk. Kab & pemahaman, desa tahapan program kecamatan pelaku program (persiapan-pelak Terlaksananya fasilitasi tk. Kec & kab sanaan) tahapan program PNPM sebanyak 20kec MD dan Integrasi tingkat 1 kab desa dan kecamatan Terlaksananya Terlaksananya pelatihan proses/tahapan penguatan kapasitas ke- program (persilembagaan, kelompok apan- pelaks) dan aparat kecamatan di 20 kec, 266 dan evaluasi desa meningkatnya pengetahuan dan pemhman masyarakat/ kelembagaan dan kelompok sebanyak 564 orang Terlaksananya kegiatan 20 kec dilaluinya thpan 1 Kali Monitoring dan Evaluasi 120 desa program scr tahapan program pada 20 kecamatan baik dan benar pada 20 kec/ 120 desa 120 desa terwujudnya 1 Dokumen kwalitas sarpras yang baik pada 20 kec/ 120 desa URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA. 29

7 1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan. a Kegiatan Pendataan dan pembinaan Adat Istiadat. Terselenggaranya Bintek Aplikasi pelestarian Adat dan pendataan adat istiadat Kabupaten Temanggung. 20 Kecamatan. Terlaksananya Bintek Aplikasi pelestarian Adat dan pendataan adat istiadat Kabupaten Temanggung 20 LS 15,000,000 15,000,000 9,515,900 9,265, Terlaksananya Bintek Aplikasi pelestarian Adat dan pendataan adat istiadat Kabupaten Temanggung 15,000,000 b Kegiatan Anak Indonesia Menuju Terselenggaranya Pelatihan Kabupaten Temang Terlaksananya Pelatihan 120 LS 25,000,000 24,790,000 14,955,000 14,955, Terlaksananya Bintek 30,000,000 Damai. bagi Guru PAUD/TK/Kelompokgung. bagi Guru PAUD/TK/Kelom- Aplikasi pelestarian Adat bermain Kab.Temanggung. pok bermain. dan pendataan adat istiadat Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung. c. Penyusunan Petunjuk Teknis dan Tidak ada Tidak ada Tidak ada ,115,000 22,335,000 22,335, Tidak ada - Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. 2 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat a Kegiatan dalam Pembinaan membangun Kelompok Terselenggaranya Bintek Kabupaten Temang Terlaksananya Bintek Siste 289 LS 50,000,000 50,000,000 88,950,000 88,821,000 99,85 Terlaksananya Bintek 60,000,000 Masyarakat pembangunan desa. Sistem Informasi Posyandu gung. Informasi Posyandu dan Desa/Kel Sistem Informasi Posyandu dan Penghitungan Strata Pos Penghitungan Strata Posyandu dan Penghitungan Strata Pos yandu Kab Temanggung. Kab.Temanggung. yandu Kab Temanggung. b Pemberian Makanan Tambahan Terselenggaranya Bintek Pem 20 Desa Binaan Terlaksananya Bintek Pem 80 LS 30,000,000 29,305,600 18,463,000 17,383,000 94,15 Terlaksananya Pembe 30,000,000 Anak Sekolah (PMT-AS) SD/MI. berian Makanan Tambahan Kab. Temanggung. berian Makanan Tambahan Makanan Tambahan Anak Anak Sekolah bagi Siswa Anak Sekolah bagi Siswa Sekolah bagi Siswa SD/MI SD/MI. SD/MI. Desa Binaan. c Bulan Bhakti Gotong Royong. Terselenggaranya Pencanang 1 Desa Terlaksananya Pencanang 1 30,000,000 30,000,000 30,000,000 22,194,500 22,194, Terlaksananya Penca 35,000,000 Bulan Bhakti Gotong Royong Kab. Temanggung. Bulan Bhakti Gotong Royong Bulan Bhakti Gotong Royong dan Hari Kesatuan Gerak PKK. dan Hari Kesatuan Gerak PKK. dan Hari Kesatuan Gerak PKK. 3 Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan. 30

8 a KegiatanPendataan Awal, Pembinaan, Evaluasi Desa Binaan. Terselenggaranya Evaluasi Desa/Kelurahan Binaan,Bintek LMPD, Pelatihan P3MD dan Desa P2MBG Kabupaten Temanggung. Kab. Temanggung. Terlaksananya Evaluasi Desa/Kelurahan Binaan,Bintek LPMD, Pelatihan P3MD, dan Desa P2MBG. 24 Ds/Kel,50 P2MBG,72 P3MD, 189 LPMD/K LS 100,000,000 98,824, ,089, ,774,000 99,75 Terlaksananya Evaluasi Desa/Kelurahan Binaan, Bintek LPMD, Pelatihan P3MD, Desa P2MBG Kabupaten Temanggung. 115,000,000 1 Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan a. Fasilitasi keuangan Kegiatan Alokasi desa dana Desa (ADD) Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan ADD 266 desa Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat 266 desa 80,000,000 73,300,000 70,889,000 70,819, Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan ADD 85,000,000 2 Program Peningkatan partisipasi masyarakat a Fasilitasi dalam Bantuan membangun Gubernur Terlaksananya fas.keg.bankeu kpd pemdes. (sarpras/insfratruktur), terlaksananya monev bant.insfratruktur, terlaksananya monev.bansos berbasis masya. 10 desa di Kab. Temanggung Terlaksananya fas. Proposal bankeu, terlaksananya monev bankeu.' tersusunnya & terlaksananya lap. Ke prov. 10 desa 15,000,000 14,934,000 13,026,000 13,026, Terlaksananya fas.keg.bankeu kpd pemdes. (sarpras/insfratruktur), terlaksananya monev bant.insfratruktur, terlaksananya monev.bansos berbasis masya. 20,000,000 b Fasilitasi rekapitulasi pembangunan desa Tersusunnya RKP desa/renja kelurahan th.2014, tersedianya rekap rencana pembangunan desa tahun 2014 dan rekap swadaya masy. Dlm. Pembangunan desa th desa/kel Tersedianya data renc.pembangunan desa/kel., 2 buah 40,000,000 17,654,500 24,160,000 24,085, Tersusunnya RKP desa/renja kelurahan th.2014, tersedianya rekap rencana pembangunan desa tahun 2014 dan rekap swadaya masy. Dlm. Pembangunan desa th ,000,000 31

9 meningkatnya pelaks.integrasi perenc.pemb.ds.dg.peren c.pemb.daerah th.2014, tersedianya rekap data swadaya dlm pelaks.pembdes th 2013, 2 buku Tersusunnya RKP ds/renja kel.2014 yg partisipatif di 24 ds.binaan 24 desa 3 Program Pengembangan adata/informasi/statistik Penyusunan profil desa daerah dan kelurahan 70,000,000 61,515,000 16,790,000 16,790, ,000,000 a URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan a.dukungan Pelaksanaan TMMD Tersediannya Prasarana Jalan dan Jembatan 2 Desa Terbangunnya : Jembatan Jalan Rabat Beton Jembatan 1 139,682, ,682, ,682, ,827, ,797,000 99,977 Terbangunnya : Jalan Rabat Beton Jembatan 139,682,500 b.bantuan Stimulan dalam Pemugaran Perumahan Tersediannya Dana dan SDM. 62 Desa Terlaksananya : Cek Lokasi Sosialisasi Penyaluran Bantuan Monev 62 Ds 24,887,500 24,887,500 24,887,500 22,650,000 22,650, Terlaksananya : Cek Lokasi Sosialisasi Penyaluran Bantuan Monev 24,887,500 Terselenggaranya : Cek Lokasi,Sosialisasi Monev dan Bantuan 1840 Org, 62 Ds c. Kegiatan Karya Bhakti Kodim 0706 Tersedianya Prasarana jalan 1 Desa Terlaksananya Kegiatan Karya Bhakti Kodim ' ,500,000 17,500,000 17,500,000 16,425,000 16,415,000 99,939 Terlaksananya Kegiatan Karya Bhakti Kodim ' ,500,000 32

10 d. Bantuan Fas.Pokmas TTG Tersediannya Bantuan dan SDM Terselenggaranya : Sosialisasi,Penyaluran bantuan dan Monev 8 Desa / 8 kelompok Terlaksanannya Sosialisasi Penyaluran Bantuan Monev 8, 120 org, 8, 8 8,250,000 8,250,000 8,250,000 2,000,000 2,000, Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dengan memanfaatkan TTG 8,250,000 e. Pemberdayaan Lembaga Tersediannya dana 41 Desa Meningkatnya 41 38,080,000 38,080,000 38,080,000 58,853,000 55,983,000 95,123 Meningkatnya 38,080,000 dan Organisasi Masyarakat Terselenggaranya : pengetahuan dan Ke- pengetahuan dan Ke- Perdesaan Monev,Rakor trampilan BP-SPAMS trampilan BP-SPAMS Perjalanan Dalam dan luar serta tertib Administrasi serta tertib Administrasi Darah BP-SPAMS BP-SPAMS JUMLAH (BELANJA LANGSUNG) 2,687,525,600 1,820,131,400 1,710,005,292 1,514,729,738 1,882,238,160 JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG) 27,404,325,600 26,937,694,400 22,214,511,292 18,332,895,658 41,424,038,160 33

EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) BAPERMADES TAHUN 2015 PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2015

EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) BAPERMADES TAHUN 2015 PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2015 Sasaran Pembangunan Tahunan Ka Temanggung EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) BAPERMADES TAHUN 2015 PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2015 Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD No Sasaran

Lebih terperinci

EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) BAPERMADES TAHUN 2015 PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2015

EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) BAPERMADES TAHUN 2015 PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2015 Sasaran Tahunan Kab. Temanggung EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) BAPERMADES TAHUN 20 PERIODE TRIWULAN II TAHUN 20 Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD Realisasi Kinerja pada

Lebih terperinci

EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) BAPERMADES TAHUN 2015 PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2015

EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) BAPERMADES TAHUN 2015 PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2015 Tahunan Kab. Temangg EVALUAS RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) BAPERMADES TAHUN 20 PERODE TRWULAN TAHUN 20 RKPD yang akan dicapai dalam Renja Realisasi Kinerja pada triwulan ( th 20) / Kegiatan pada

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1 TAHUN 201 31 December 201 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini : IKHTISAR EKSEKUTIF BPMPD Kabupaten Bandung sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Bandung, dalam pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku

Lebih terperinci

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Benda Pos ( Meterai dan

Lebih terperinci

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 5 TAHUN 2015 23 Oktober 2015 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA

Lebih terperinci

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA ORGANISASI JUMLAH BERTAMBAH /

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA ORGANISASI JUMLAH BERTAMBAH / LAMPIRAN I.2 : PERATURAN DAERAH NOMOR : 01 Tahun 2015 TANGGAL : 15 Juli 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN LAPORAN REALISASI MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 KEGIATAN DANA BELANJA

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 KEGIATAN DANA BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD : KECAMATAN MURUNG NO NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PLAFON ANGGARAN LOKASI SUMBER KELUARAN HASIL NILAI (Rp)

Lebih terperinci

LKIP LKIP DPMD 2016/subagpenyusunanprogram IKHTISAR EKSEKUTIF

LKIP LKIP DPMD 2016/subagpenyusunanprogram IKHTISAR EKSEKUTIF IKHTISAR EKSEKUTIF DPMD Kabupaten Bandung sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Bandung, dalam pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 01 Tahun 2015 12 Januari 2015 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2013 1 Oktober 2013 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015 Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 05 Formulir DPASKPD. URUSAN PEMERINTAHAN :.. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ORANISASI :..0. BADAN

Lebih terperinci

Tabel 5.1 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja Dan Pendanaan Indikatif

Tabel 5.1 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja Dan Pendanaan Indikatif Tabel 5.1 Rencana Dan Kegiatan, Indikator Kinerja Dan Pendanaan Indikatif No dan Kegiatan Indikator Kinerja I Pelayanan Administrasi Peran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Jasa komunikasi, sumber daya

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF. Adapun program dan kegiatan yang akan dicapai oleh

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF. Adapun program dan kegiatan yang akan dicapai oleh BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Adapun program dan kegiatan yang akan dicapai oleh BPMPD Kabupaten Pelalawan untuk jangka lima tahun mendatang

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Program 1 URUSAN WAJIB 1 22 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1 22 01 Program Pelayanan

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1 Tahun 2016 3 Februari 2016 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015 DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABATEN PEMERINTAH KABATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015 BIDANG : GABUNGAN Hal 1 / 8 00001 Program Pelayanan Administrasi Peran 1 122010101 Penyediaan jasa

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR : 1 TAHUN 2014 TANGGAL : 29 JANUARI 2014 PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

REKAP KEGIATAN PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN No Program Kegiatan Dana REALISASI Keterangan Fisik Keuangan

REKAP KEGIATAN PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN No Program Kegiatan Dana REALISASI Keterangan Fisik Keuangan 22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 22.0 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Bulan : September 2016 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BULELENG JALAN PAHLAWAN

Lebih terperinci

Ringkasan informasi kinerja Bapermasdes tahun anggaran a. Program Penguatan kelembagaan perangkat daerah

Ringkasan informasi kinerja Bapermasdes tahun anggaran a. Program Penguatan kelembagaan perangkat daerah Ringkasan informasi kinerja Bapermasdes tahun anggaran 2014 a. Program Penguatan kelembagaan perangkat daerah (1) Penyediaan bahan dan jasa perkantoran : Tersedianya dana APBD Kabupaten sebesar Rp.148.366.000,-

Lebih terperinci

Awal Program (outcome) / desa 13,35. Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintahan desa. Desa dan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel

Awal Program (outcome) / desa 13,35. Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintahan desa. Desa dan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PEMBERDAYAAN DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016-2021 Indikator Targe Satua Tujuan Sasaran

Lebih terperinci

: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN Halaman.

: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN Halaman. URUSAN PEMERINTAHAN : 1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 1.22.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN Halaman. 319 1.22.1.22.01.00.00.4. PENDAPATAN 1.22.1.22.01.00.00.4.1.

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015 No Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015 Indikator Kinerja

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2015 Sasaran Strategis 1 2 3 4 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6 731,900,000 INPUT

Lebih terperinci

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal LAMPIRAN I.3 : PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman

Lebih terperinci

LAMPIARAN PENETAPAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014

LAMPIARAN PENETAPAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 LAMPIARAN PENETAPAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 INDIKATOR KINERJA OUTPUT INDIKATOR KINERJA OUTCOME N0 PROGRAM UTAMA SASARAN URAIAN TARGET URAIAN

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014 Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.22. - PEMBERDAYAAN

Lebih terperinci

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA No PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN USULAN DANA LOKASI SUMBER KELUARAN HASIL

Lebih terperinci

Lampiran 3 REALISASI ANGGARAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS BPMPD KABUPATEN SIAK TAHUN 2016

Lampiran 3 REALISASI ANGGARAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS BPMPD KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 Lampiran 3 REALISASI ANGGARAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS BPMPD KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Siak Tahun Anggaran

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG SKPD Penanggung Jawab: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Urusan/Bidang /Kegiatan RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN KABUPATEN PANDEGLANG Rencana Tahun (tahun berjalan)

Lebih terperinci

RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR

RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Meningkatnya lembaga ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat tertinggal 1.

Lebih terperinci

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2017

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2017 RENCANA AKSI KINERJA SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2017 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN TW I TW II TW III TW IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 22 Pemberdayaan

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN DPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.22 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1.22.01

Lebih terperinci

RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017 KABUPATEN ENREKANG

RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017 KABUPATEN ENREKANG RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017 KABUPATEN ENREKANG Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR. Temanggung, Januari 2016 Kepala Bapermades. AGUS SARWONO, S.Sos, MM Pembina Utama Muda NIP

KATA PENGANTAR. Temanggung, Januari 2016 Kepala Bapermades. AGUS SARWONO, S.Sos, MM Pembina Utama Muda NIP KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Bapermades Tahun

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan : 4. 0 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi

Lebih terperinci

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. PA/KPA Ir, Subaedi

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. PA/KPA Ir, Subaedi Dokumen RUP SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya

Lebih terperinci

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SUMBER DANA : DAU Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Tahun 2017 Bulan Januari 2017

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SUMBER DANA : DAU Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Tahun 2017 Bulan Januari 2017 URAIAN KEGIATAN DAN BIAYA LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SUMBER DANA : DAU Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Tahun 2017 Bulan Januari 2017 A. Hal-hal yang tercantum dalam RKA No SKPD Uraian Kegiatan

Lebih terperinci

2 PERENCANAAN KINERJA

2 PERENCANAAN KINERJA Laporan Akuntabilitas Kinerja Tualang Kabupaten Siak Tahun 2016 2 PERENCANAAN KINERJA Rencana Kerja Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak adalah merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan

Lebih terperinci

Indikator. Kondisi Bidang Urusan Pemerintahan dan Kinerja

Indikator. Kondisi Bidang Urusan Pemerintahan dan Kinerja BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 008 TABEL 5. RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN

Lebih terperinci

URAIAN PENDAPATAN , Pendapatan Asli Daerah ,00

URAIAN PENDAPATAN , Pendapatan Asli Daerah ,00 PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : ORGANISASI : 1.20.08.

Lebih terperinci

KODE. x xx xx ,97 % (pagu anggaran Rp ,-) 100% 2 M 100% 2,5 M 100% % 3.4 M 100% 3.5 M 100% 14.1 M BPMPDK.

KODE. x xx xx ,97 % (pagu anggaran Rp ,-) 100% 2 M 100% 2,5 M 100% % 3.4 M 100% 3.5 M 100% 14.1 M BPMPDK. TABEL RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF PADA PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PROVINSI SULAWESI

Lebih terperinci

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN DAN PRIORITAS RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2016 2021 TUJUAN Mewujudkan pembangun an desa yang berkelanjuta n Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana penunjang kelancaran

Lebih terperinci

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Lebih terperinci

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. PA/KPA Ir, Subaedi

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. PA/KPA Ir, Subaedi Dokumen RUP SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam

Lebih terperinci

Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 SKPD : KANTOR KETAHANAN PANGAN No Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 2014 Alokasi Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Pemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Lokasi

Lebih terperinci

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 URUSAN/BIDNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN Urusan Wajib Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 22 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran PRIOR ITAS DAERA H SARAR AN DAERA H 1 22 01 01

Lebih terperinci

PAGU Progaram Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

PAGU Progaram Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik PAGU 5.2.01 Progaram Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.2.01.02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 5.2.01.06 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD ) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2013 DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA

Lebih terperinci

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. PA/KPA Ir, Subaedi

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. PA/KPA Ir, Subaedi Dokumen RUP SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 11 TAHUN 2015 4 Januari 2016 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR TANGGAL : : 24 Tahun 2013 31 DESEMBER 2013 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Lebih terperinci

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor Tanggal : 12 TAHUN 2016 : 23 DESEMBER 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2015 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD 1 DPA SKPD 2.1 Ringkasan

Lebih terperinci

Tabel 3.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN BANDUNG Indikator. Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014

Tabel 3.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN BANDUNG Indikator. Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Tabel 3.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN BANDUNG Indikator Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014 Kinerja Program

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran I.2 Perda pertanggungjawaban Nomor Tanggal : : 8 8 September 2011 PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 06 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 07 PEMERINTAH KOTA DEPOK Nama OPD :.0.4. -KECAMATAN LIMO Halaman dari 5 Indikator Rencana Tahun 06 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Laporan Kinerja Bapermades Prov. Jateng Th Page 1

BAB I PENDAHULUAN. Laporan Kinerja Bapermades Prov. Jateng Th Page 1 BAB I PENDAHULUAN Dalam upaya mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance), salah satunya diwujudkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas, komprehensif dan aplikatif.

Lebih terperinci

Rencana Umum Pengadaan

Rencana Umum Pengadaan data per 27/01/2017 Rencana Umum Pengadaan (Melalui Penyedia) K/L/D/I : Pemerintah Kabupaten Satuan Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran : 2017 No Kegiatan Nama Paket Volume Pagu

Lebih terperinci

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Cirebon

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Cirebon Rencana Program dan Prioritas Kota Cirebon Kode KECAMATAN HARJAMUKTI Indikator Program/ 1.20 Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat, Kepegawaian dan Persandian 1.20.2 Program Peningkatan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PRIORITAS INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 205 PERKIRAAN MAJU TAHUN 206 - Mewujudkan Otonomi De. Meningkatkan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran RENCANA KERJA

Lebih terperinci

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah : TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DI JAWA TENGAH YANG

Lebih terperinci

LAPORAN TAHUNANN TAHUN ANGGARAN 2012

LAPORAN TAHUNANN TAHUN ANGGARAN 2012 LAPORAN TAHUNANN TAHUN ANGGARAN 2012 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA ( BPMPD ) JL. RAYA SOREANG KM. 17 SOREANG TELP. (022) 5897432 KATA PENGANTAR Puji dan

Lebih terperinci

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 5 TAHUN 2015 23 Oktober 2015 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 2 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 01 Program Pelayanan Terwujudnya 100 % - - 734,618,000 734,618,000

Lebih terperinci

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator

Lebih terperinci

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung. Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung Kode Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target SKPD s.d Tahun 1 10 Urusan Wajib kependudukan

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 205 KABUPATEN BANGGAI NAMA : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kode Pemerintahan dan.4.0 URUSAN WAJIB 4.0 0 Program Prioritas Sasaran Lokasi Hasil

Lebih terperinci

: Kecamatan Selogiri Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

: Kecamatan Selogiri Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan 1 Urusan Pemerintah: 1.20. RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2018 RKA - SKPD 2.2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Lebih terperinci

URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT REALISASI PERSEN TASE (%) ANGGARAN (Rp) SKPD. Hal. 325

URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT REALISASI PERSEN TASE (%) ANGGARAN (Rp) SKPD. Hal. 325 22. DAN DESA A. KEBIJAKAN PROGRAM Pembangunan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan pada peran serta dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan wilayah melalui: 1. Penguatan kelembagaan masyarakat;

Lebih terperinci

URAIAN sebelum perubahan

URAIAN sebelum perubahan URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.24. - KEARSIPAN : 1.24.01. - KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN Halaman : 1 dari 6 Jumlah 1.24.1.24.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH Jumlah Pendapatan 1.24.1.24.01.00.00.5. BELANJA

Lebih terperinci

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja. Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kelumpang Lembar dari.. Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 1.13 Sosial 1.22 Pemberdayaan Masyarakat Desa Organisasi : 1.22.02 Badan Pemberdayaan

Lebih terperinci

Pengukuran Kerja. Capaian Tahun Sebelumnya. Target Realisasi % Realisasi

Pengukuran Kerja. Capaian Tahun Sebelumnya. Target Realisasi % Realisasi Pengukuran Kerja No Sasaran Strategis Indikator Capaian Tahun Sebelumnya Tahun X Target Realisasi % Realisasi Target Akhir Restra 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terdistribusinya Surat

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2013

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2013 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 201 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 26 Perpustakaan

Lebih terperinci

URAIAN PENDAPATAN 0, Pendapatan Asli Daerah 0,

URAIAN PENDAPATAN 0, Pendapatan Asli Daerah 0, PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.20.03.

Lebih terperinci

RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2018 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB BLITAR

RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2018 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB BLITAR RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2018 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB BLITAR Lampiran II Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor : SE- 050/482.2/409.201.4/2017 Tanggal 19 Juli 2017 Program Indikator

Lebih terperinci

URAIAN PENDAPATAN , Pendapatan Asli Daerah ,00

URAIAN PENDAPATAN , Pendapatan Asli Daerah ,00 PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.07. - PERHUBUNGAN

Lebih terperinci

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 NAMA SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat NO KODE TOLOK UKUR TARGET CAPAIAN KINERJA 1 2 3 4 5 6 7 8 1.11.15 USULAN URUSAN PEMERINTAHAN

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1 LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NOMOR :188.45/07/KEP/35.07.119/2017 TENTANG KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 RENCANA KERJA DINAS

Lebih terperinci

POHON KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 KINERJA PEMERINTAHAN DESA

POHON KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 KINERJA PEMERINTAHAN DESA POHON KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 SASARAN 23 KINERJA PEMERINTAHAN DESA IKU MENINGKATNYA KAPASITAS KELEMBAGAAN EKONOMI PEDESAAN MENINGKATNYA

Lebih terperinci

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target capaian kinerja

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target capaian kinerja Tabel. 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU KECAMATAN TIMPEH TAHUN 2017 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 (Tahun

Lebih terperinci

TABLE A.2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2012 (TAHUN BERJALAN)

TABLE A.2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2012 (TAHUN BERJALAN) TABLE A.2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2012 (TAHUN BERJALAN) SKPD : KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG Kode (outcome)/ke(out Hasil Ke S/D dan

Lebih terperinci

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp) JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 No. Program/Kegiatan I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran II. III. IV. Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Penyediaan jasa surat menyurat

Lebih terperinci

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode Program dan Kegiatan SKPD Tahun 207 SKPD : Dinas Perhubungan Urusan : Perhubungan Rencana Tahun 207 Prakiraan Maju Tahun 208 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode Indikator Kinerja Program/Sasaran

Lebih terperinci

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 INDIKATOR KEGIATAN

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD : KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA NO NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PLAFON ANGGARAN LOKASI

Lebih terperinci

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 257.228.000 265.928.000 PERKANTORAN 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR. RKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA hal 1 dari 5

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR. RKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA hal 1 dari 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR 1.02.07.2.07.1 Urusan Pemerintahan Bidang 1.02.07.2.07.1.01 Program Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 1.02.07.2.07.1.01.01

Lebih terperinci

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI NAMA SKPD : 2.05.01. KODE PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI RKPD 2.2 2.05.01.000 Dinas dan Kelautan 2. Urusan Pilihan 2. 05. Kelautan dan 2. 05.

Lebih terperinci

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Tenaga

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Tenaga BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA 4.1 Sumber Dana APBD Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung direncanakan pelaksanaan 7 program, terdiri dari

Lebih terperinci

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor Tanggal : 12 TAHUN 2016 : 23 DESEMBER 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA

Lebih terperinci

URAIAN sebelum perubahan

URAIAN sebelum perubahan URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.16. - PENANAMAN MODAL : 1.16.01. - BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KODE REKENING 1.16.1.16.01.00.00.4. 1.16.1.16.01.00.00.8. 1.16.1.16.01.00.00.4.1.

Lebih terperinci

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATOR SKPD KANTOR KECAMATAN DELANG KABUPATEN LAMANDAU #REF! #REF! #REF! Tujuan Indikator KODE Program dan Indikator Kinerja

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN DPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.15 - KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Lebih terperinci

: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA JUMLAH

: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN : 1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI : 1.11.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA KODE REKENING 1.11.1.11.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 25.421.582.934,00

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : Tahun 2017 27 Januari 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci