RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF RSUD CIBINONG KABUPATEN BOGOR TAHUN
|
|
- Glenna Irawan
- 6 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 RENCANA,, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK PENAAN INDIKATIF RSUD CIBINONG KABUPATEN BOGOR TAHUN TUJUAN INDIKATOR KINERJA KERANGKA PENAAN (OUTCOME) PADA TAHUN AWAL PADA AKHIR PERIODE KERJA RENSTRA SKPD () Meningkatkan Peningkatan Meningatnya Cakupan PENGADAAN - Cakupan tingkat 80,25 82,41 15,81,19,253 82,57 15,47,488,50 82,00 19,25,81,000 82,00 5,495,419,000 83,00 11,284,457,00 83,00 7,383,800,503 pelayanan manajemen tingkat PENINGKATAN SARANA hunian Rumah Sakit kesehatan kesehatan yang hunian Rumah Sakit PRASARANA RUMAH Bed Occupation berkualitas akuntabel termasuk Bed Occupation SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA Rate(BOR) regulasi dalam Rate(BOR) RUMAH SAKIT PARUbidang kesehatan; PARU/RUMAH SAKIT MATA - Peningkatan ketersediaan 38% 38% 38% 38% 50% 50% 50% tempat tidur kelas III Rumah Sakit 1 Pembangunan Rumah Sakit Pembangunan Gedung Rumah ,52,508, ,125,374, ,000,0, ,41,120, ,353,344, ,503,00,50 sakit (bangunan) 2 Pembangunan Intalasi Pembangunan Intalasi 0 1 1,904,848, ,904,848,000 pengolahan limbah rumah sakit Pembangunan limbah 3 Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit instalasi ,444, ,900,000,000 3,282,444,000 4 Pengadaan alat-alat rumah Pengadaan alat kedokteran ,172, ,343,245, ,275, ,299, ,00,000, ,2,991,940 sakit ( jenis) 5 Pengadaan obat-obatan rumah Pengadaan Obat- obatan ,175, ,73, ,73, ,000, ,180,521,000 sakit 94 jenis Pengadaan perlengkapan Pengadaan Perlengkapan ,930, ,50, ,000, ,012,580,000 Rumah Tangga Rumah Sakit rumah tangga (Dapur,ruang pasen,laundry, jenis ruang tunggu dan lain-lain 7 Pengandaan pencetakan Pengadaan kebutuhan ,351, ,091, ,308, ,750,313 adminitrasi dan surat barang cetakan menyurat rumah sakit 121 jenis 8 Pengadaan makanan dan Pengadaan Kebutuhan ,31,482, ,59,455, ,481,348, ,000, ,000, ,24,285,000 minuman pasien dan tenaga bahan makan 13 jenis medis rumah sakit 9 Pengadaan alat-alat Pengadaan alat ,493,549, ,5,95, ,500,113, ,753, ,103, ,455,474,00 kedokteran pakai habis Kedokteran pakai habis 150 jenis 10 Pembuatan lahan parkir Pembuatan lahan parkir m2 740,44, m2 1,777,113, m2 2,517,577,00 8,700 m2 11 Pengadaan alat medis rumah Pengadaan alat Kedoteran 0 3 3,000,000, ,000,000,000 sakit (Bantuan Gubernur ) 3 jenis 12 Pengadaan alat medis rumah Tersedianya alat kedokteran ,240, ,240,000 sakit ( DAK ) 45 TT,45 Bed Side cabinet, PEMELIHARAAN - Cakupan tingkat 80,25 82,41 394,97,000 82,57 249,114,000 82, , , ,00
2 TUJUAN INDIKATOR SARANA PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT KINERJA KERANGKA PENAAN (OUTCOME) PADA TAHUN AWAL PADA AKHIR PERIODE KERJA RENSTRA SKPD () hunian Rumah Sakit Bed Occupation Rate(BOR) PARU-PARU/ RUMAH SAKIT - Peningkatan ketersediaan 38% 38% 38% 38% 50% 50% 50% MATA tempat tidur kelas III Rumah Sakit 1 Pemeliharaan Rutin/ Terselesaikannya ,112, ,354, ,4,000 Berkala Rumah Sakit rumah sakit ( jenis) 2 Pemeliharaan Rutin/ Tersedianya jasa ,040, ,050, ,090,000 Berkala Instalasi pemeliharaan alat (3 jenis) Pengolahan Limbah Tersedianya jasa Rumah Sakit pemeriksaan air ( Jenis) Tersedianya bahan Pendukung ( Jenis) 3 Pemeliharaan Rutin/ Tersedianya jasa ,35, ,500, ,135,000 Berkala Alat-alat pemeliharaan alat Kesehatan Rumah Sakit kedokteran ( Jenis) 4 Pemeliharaan Rutin/ Tersedianya jasa ,585, ,250, ,835,000 Berkala Ambulance/ perbaikan perlengkapan Mobil Jenazah rumah sakit (Unit) 5 Pemeliharaan Rutin/ Tersedianya jasa ,414, ,322, ,73,000 Berkala Perlengkapan perbaikan perlengkapan Rumah Sakit Rumah Sakit 5 unit) Pemeliharaan rutin berkala Terselesaikannya ,100, ,100,000 ruang Poilinik RS Poliklinik RS (12 jenis) 7 Pemeliharaan rutin berkala Terselesaikannya ,250, ,250,000 gudang obat/apotik RS Poliklinik RS (10 jenis) 8 Pemeliharaan rutin Ruang Terselesaikannya ,345, ,345,000 Rawat Inap( VVIP,Vip, Kelas ( I,II,III) Ruang Rawat RS (14 jenis) 9 Pemeliharaan rutin Ruang IGD Terselesaikannya 0 1,510,000 1,510,000 Ruang IGD RS ( jenis) 10 Pemeliharaan rutin berkala Terselesaikannya 0 7 5,100, ,100,000 ruang ICU,ICCU,NICU Ruang ICU,ICCU,NICU. RS (7 jenis) 11 Pemeliharaan rutin berkala Terselesaikannya ,100, ,100,000 ruang Bersalin Ruang Bersalin RS (12 jenis)
3 TUJUAN INDIKATOR KINERJA KERANGKA PENAAN (OUTCOME) PADA TAHUN AWAL PADA AKHIR PERIODE KERJA RENSTRA SKPD () 12 Pemeliharaan rutin berkala Terselesaikannya 0 8 7,320, ,320,000 ruang Rontgen Ruang Rontgen RS (8 jenis) 13 Pemeliharaan rutin berkala Terselesaikannya 0 7 5,100, ,100,000 Ruang Laboratorium Ruang Laboratorium RS (7 jenis) 14 Pemeliharaan rutin berkala Terselesaikannya 0 7 5,100, ,100,000 Kamar Jenazah Ruang Laboratorium RS (7 jenis) 15 Pemeliharaan Rutin/ Tersedianya jasa ,40, ,40,000 Berkala Mebeler RS pemeliharaan mebeler RS ( jenis) 1 Pemeliharaan Rutin/ Tersedianya jasa 0 9 1,14, ,14,000 Berkala Air Bersih pemeliharaan air bersih RS (9 jenis) Pengembangan Peningkatan Cakupan Pelayanan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5,811,000,000 Pembiayaan ketersediaan PELAYANAN Kesehatan rujukan pasien Kesehatan tempat tidur kelas KESEHATAN masyarakat miskin; Melalui sistem III RS PENDUDUK Jaminan MISKIN Pemeliharaan 1 Pelayanan keluarga miskin Tersedianya alat ,505,000, ,000, ,811,000,000 Kesehatan Rumah Sakit pendukung pelayanan dan biaya pelayanan masyarakat miskin - Bahan Laboratorium 45 jenis - Alat Kedokteran 37 jenis - Obat 119 jenis - Biaya Pelayanan 12 jenis - 1 kegiatan Peningkatan layanan PENGADAAN - Meningkatnya jumlah ,000, ,992,98, ,000, ,525,98,000 spesialis STANDARISASI layanan spesialis PELAYANAN KESEHATAN - Meningkatnya jumlah layanan instalasi 1 Persiapan Rumah Sakit Tersusunnya dokumen ,000, ,000,000 Peningkatan jumlah menjadi Badan Layanan standar Rumah Sakit instalasi Umum Daerah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (5 dokumen) 2 Jasa Pelayanan Meningkatnya kesejahteraan ,100,000, ,100,000,000 kesehatan Des-2009 pegawai bulan desember pegawai 3 Jasa Pelayanan Meningkatnya kesejahteraan ,247,5, ,247,5,000 kesehatan pegawai bulan desember pegawai
4 TUJUAN INDIKATOR KINERJA KERANGKA PENAAN (OUTCOME) PADA TAHUN AWAL PADA AKHIR PERIODE KERJA RENSTRA SKPD () 4 Asistensi Penyusunan Tersedianya dokumen RBA ,000, ,000,000 Rencana bisnis dan Tahun anggaran 1 dokumen 5 Operasional Dewan Tersedianya operasional 0 13,247,5,000 13,247,5,000 Pengawas Dewan Pengawas orang Operasional tim pendamping Tersedianya operasional ,247,5, ,247,5,000 Tim Pendamping 10 orang 7 Akreditasi Pelayanan Rumah Terpenuhinya dokumen ,000, ,000,000 Sakit akreditasi sebagai standarisasi pelayanan 1 dokumen PENINGKATAN - Rasio tenaga dokter spesialis 1 : 3,2 1 : 3,2 0 1 : 2,8 0 1:2,8 29,000,000,000 1 : 3,8 42,413,247,000 1 : 4 52,000,000,000 1 : 4 123,413,247,000 PELAYANAN KESEHATAN dasar setiap layanan medik BLUD fungsional - Rasio Perawat per Tempat 1 : 0,7 1 : 0,72 1 : 0,73 1 : 0,85 1 : 0,85 1 : 0,85 1 : 0,85 Tidur layanan medik 1 Penyelenggaraan pelayanan Tersedianya barang dan ,548,188, ,704,411, ,000,784, ,253,383,000 fungsional Kesehatan jasa pelayanan medis (21 jenis) 2 Penyediaan Pendukung pe- Rasio Perawat per layanan Kesehatan Tersedianya barang dan ,451,812, ,708,83,000 21,999,21, ,159,84,000 Tempat tidur jasa pendukung pelayanan (23 jenis)
5 TUJUAN KINERJA KERANGKA PENAAN (OUTCOME) PADA TAHUN AWAL PADA AKHIR PERIODE KERJA RENSTRA SKPD () 1 Peningkata Peningkatan PENGADAAN 30,4,497,048 17,199,797,50 21,11,081,000 11,802,172,000 11,772,51,200 92,537,108,898 sarana dan prosentase Bed PENINGKATAN SARANA prasarana Occupation Rate PRASARANA RUMAH rumah sakit (BOR)/Tingkat Hunian SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA Tempat Tidur Rumah RUMAH SAKIT PARU- 2 Peningkata Sakit (85%) PARU/RUMAH SAKIT MATA sarana kedokteran Menurunnya tingkat Terpenuhinya 1 Pembangunan Rumah Sakit Pembangunan Gedung Rumah 2 2,853,83, ,125,374,50 1 9,805,0, ,41,120, ,353,344, ,599,335,445 sesuai stan Turn Of Interval (TOsarana sakit 7 bangunan dan perkemjarak Pemakaian dan prasarana teknologi Tempat Tidur di rumah sakit 2 Pembangunan Intalasi Pembangunan Intalasi ,000,000, ,000,000,000 Rumah Sakit (1-3 hari pengolahan limbah rumah sakit Pembangunan limbah Menurunnya BTO 3 Rehabilitasi Bangunan ,444, ,900,000, ,282,444,000 (Bed Turn Over ) / Meningkatnya Rumah Sakit 3 intalasi Tingkat Penggunaa Pelayanan Tempat Tidur Kesehatan 3 Pengadaan alat-alat rumah Pengadaan alat kedokteran ,172, ,343,245, ,275, ,299, ,00,000,000 87,2,991,940 di Rumah Sakit sakit 21 jenis alat kedokteran (40-50 kali) Bertambahnya Alat Kedokteran 4 Pengadaan obat-obatan rumah Pengadaan Obat- obatan 94 3,175, ,73, ,73, ,000, ,180,521,000 Menurunnya tingkat sakit 94 jenis
6 TUJUAN INDIKATOR KINERJA KERANGKA PENAAN (OUTCOME) PADA TAHUN AWAL PADA AKHIR PERIODE KERJA RENSTRA SKPD () AV - LOS ( Average Length Of Stay ) / 5 Pengadaan perlengkapan Pengadaan Perlengkapan ,930, ,50, ,000, ,012,580,000 Rata-rata Hari Rawat Rumah Tangga Rumah Sakit rumah tangga (-9 hari) (Dapur,ruang pasen,laundry, 18 jenis ruang tunggu dan lain-lain Pengandaan pencetakan Pengadaan kebutuhan ,351, ,308, ,59,313 adminitrasi dan surat barang cetakan menyurat rumah sakit 121 jenis 7 Pengadaan makanan dan Pengadaan Kebutuhan 13 1,31,482, ,59,455, ,481,348, ,000, ,000,000 80,24,285,000 minuman pasien dan tenaga bahan makan 13 jenis medis rumah sakit 8 Pengadaan alat-alat Pengadaan alat 150 1,493,549, ,5,95, ,500,113, ,753, ,103, ,455,474,00 kedokteran pakai habis Kedokteran pakai habis 150 jenis 9 Pembangunan pagar rumah Pembangunan Pagar 3,79 0 3, ,000, ,000,000 sakit 10 Pembuatan lahan parkir Pembuatan lahan parkir m2 740,44, m2 1,777,113, m2 2,517,577,00 8,700 m2 11 Pengadaan alat medis rumah Pengadaan alat Kedoteran ,000,000, ,000,000,000 sakit (Bantuan Gubernur ) 3 jenis 12 Pengadaan alat medis rumah Tersedianya alat kedokteran ,240, ,240,000 saki ( DAK ) 45 TT,45 Bed Side cabinet, 2 Peningkata Tercapainya Meningkatnya PENGADAAN 275,000,000 Profesional standarisasi tata kelola STANDARISASI SDM pelayanan kesehatapelayanan PELAYANAN KESEHATAN Rumah Sakit kesehatan yang akuntabel 1 Akreditasi pelayanan rumah Terpenuhinya dokumen ,000, ,000,000 sakit akreditasi sebagai standarisasi pelayanan Peningkata Terpenuhinya Meningkatnya PELAYANAN manajemenkebutuhan kinerja pelayanan ADMINISTRASI administras Pelayanan administrasi / PERKANTORAN - - dan keuangadministrasi teknis perkantoran yang akuntaperkantoran sesuai standar 1 Penyedia Jasa Komunikasi Jumlah kebutuhan sarana ,45, ,9, ,705, ,000, ,200,000, ,99,839,175 keuangan Sumber daya air dan Listrik Komunikasi dan Listrik 5 sambungan Listrik 5 Saluran telepon 2 Penyediaan Jasa ,40, ,2, ,302, ,04,000 Kebersihan Kantor - 3 Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah perjalanan Dinas yang ,34, ,515, ,000, ,000, ,000, ,192,149,000 konsultasi dalam dan luar dilaksanakan 192 kali perjalanan Daerah dinas dalam Daerah,200 kali perjalanan Dinas luar Daerah 4 Penyediaan jasa tenaga Tersdianya honor bulanan bagi 180 3,742,337, ,198,575, ,902,225, ,187,559, ,187,559, ,218,255,500
7 TUJUAN INDIKATOR KINERJA KERANGKA PENAAN (OUTCOME) PADA TAHUN AWAL PADA AKHIR PERIODE KERJA RENSTRA SKPD () pendukung adminitrasi/ pegawai kontrak dan arsiparis teknis perkantoran 180 org tenaga honorer Pemda - dan 5 org petugas arsif 5 Pelayanan Dokumentasi - Jumlah dokumen arsip ,000, ,000,000 dan Arsip SKPD Pengelolaan barang 12 buku Penyediaan pelayanan Jumlah dokumen pengelolaan 3,35,300 15,822,425 25,000, ,457,725 adminitrasi kepegawaian Administrasi kepegawaian 7 Penyediaan pelayanan Dokumen ,375, ,850, ,378, ,000, ,03,000 keamanan kantor Jumlah piket kantor 145 orang 8 Penyediaan pelayanan Tersedianya kebutuhan ,000, ,000,000 adminitrasi rekam medis Administrasi rekam medik 4 Peningkata Terpenuhinya Meningkatnya PENINGKATAN sarana dan kebutuhan sarana kinerja pelayanan SARANA PRASARANA 1,301,000,000 prasarana dan prasarana aparatur APARATUR rumah sakit aparatur 1 Pengadaan perlengkapan Pengadaan genset 550kva 1 190,725, ,250, ,372, ,347,000 Gedung Kantor 1 unit 2 Pengadaan Kendaraan 5 kendaraan roda empat 5 583,425, ,000, ,000, ,425,000 Dinas 2 kendaraan roda dua 3 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur gedung baru 2 40,090, ,854, ,000, ,000, ,000, ,944, meja,44 kursi,7 almari, 7 set sofa 4 Pengadaan peralatan kantor Bertambahnya jumlah komputer 21 29,520, ,30, ,000, ,000, ,000, ,880,000 laptop dan printer 10 komputer 3 laptop 8 printer 5 Pengadaan perlengkapan Bertambahnya AC 25 unit ,875, ,125, ,000, ,000, ,334,225,000 Kantor Pengadaan intalasi jaringan Pengadaan jaringan ,847,747, ,000, ,047,747,000 listrik dan telekomunikasi listrik dan telekomunikasi 2 intalasi jaringan 7 Pengadaan Jaringan Pengadaan Jaringan ,000, ,000, ,000,000 Air Bersih Air Bersih 8 Pembangunan power house Pengadaan power hous ,895, ,8, ,53,000 genset 1 bangunan Peningkata Terwujudnya disiplinterwujudnya tertib PENINGKATAN Profesional dan kewibawaan aparatur DISIPLIN APALATUR 9 Pengadaan perlengkapan kantor Pengadaan runing text ,000, ,000,000 bantuan Gubernur th.2010 display 1 unit
8 TUJUAN INDIKATOR KINERJA KERANGKA PENAAN (OUTCOME) PADA TAHUN AWAL PADA AKHIR PERIODE KERJA RENSTRA SKPD () SDM aparatur Rumah Sakit 1 Pengadaan pakaian Dinas Pengadaan pakaian Dinas 34 5,811, ,890, ,000, ,701,700 beserta perlengkapannya 34 stel Peningkata Meningkatnya Terpenuhinya PENINGKATAN jumlah dan kompetensi, kebutuhan tenaga KAPASITAS SUMBER dokter kualitas dan aparatur Rumah Sakit DAYA APALATUR spesialis kinerja sumber yang berkualifikasi sesuai stan daya aparatur dan kompeten 1 Pendidikan dan pelatihan Jumlah pegawai yang di ,735, ,250, ,000, ,000, ,000, ,985,000 dan perkembangan di bidangnya formal kirim diklat 33 orang teknologi Peningkatan jumlah dan keterampilan perawat sesuai standar asuhan keperawatan Peningkatan keterampilan SDM RS Peningkata Tercapainya Tersedianya PENINGKATAN 225,000, ,000,000 manajemenkinerja anggaran dokumen anggaran PENGEMBANGAN SISTEM administras dan realisasi Rumah Sakit PELAPORAN CAPAIAN umum dan keuangan sebagai pedoman KINERJA KEUANGAN keuangan pelaksanaan yang akuntabel kegiatan 1 Penyusunan Laporan Capaian Dokumen LAKIP dan LKPJ 2 32,908, ,482, ,000, ,000, ,000, ,390,950 sesuai standar Kinerja dan Ihtisar Realisasi 2 dokumen keuangan Kinerja SKPD Penyusunan pelaporan Dokumen laporan semesteran 1 24,377, ,000, ,000, ,000, ,000, ,377,300 keuangan semesteran 1 dokumen 3 Penyusunan pelaporan Dokumen laporan akhir tahun 1 1,97, ,000, ,000, ,000, ,97,800 keuangan akhir tahun 1 dokumen 4 Penyusunan perencanaan Dokumen Anggaran 4 95,81, ,059, ,000, ,000, ,000, ,921,050 anggaran 4 dokumen Penata usahaan keuangan Dokumen Penatausahaan ,055, ,400, ,000, ,000, ,000, ,455,700 SKPD keuangan 12 dokumen Penyusunan Renstra dan Dokumen Renja SKPD 1 52,775, ,550, ,000, ,000, ,000, ,325,500 Renja SKPD 2 dokumen 7 Publikasi kinerja SKPD Redaksional Kinerja SKPD ,000, ,000, ,000, ,000,000
9 TUJUAN KINERJA KERANGKA PENAAN (OUTCOME) PADA TAHUN AWAL PADA AKHIR PERIODE KERJA RENSTRA SKPD () sarana dan prasarana rumah sakit Peningkatan sarana kedokteran sesuai standar dan perkembangan teknologi
10 TUJUAN KINERJA KERANGKA PENAAN (OUTCOME) PADA TAHUN AWAL PADA AKHIR PERIODE KERJA RENSTRA SKPD ()
11 TUJUAN KINERJA KERANGKA PENAAN (OUTCOME) PADA TAHUN AWAL PADA AKHIR PERIODE KERJA RENSTRA SKPD ()
12 TUJUAN KINERJA KERANGKA PENAAN (OUTCOME) PADA TAHUN AWAL PADA AKHIR PERIODE KERJA RENSTRA SKPD ()
13 TUJUAN KINERJA KERANGKA PENAAN (OUTCOME) PADA TAHUN AWAL PADA AKHIR PERIODE KERJA RENSTRA SKPD ()
14 TUJUAN KINERJA KERANGKA PENAAN (OUTCOME) PADA TAHUN AWAL PADA AKHIR PERIODE KERJA RENSTRA SKPD ()
15 TUJUAN KINERJA KERANGKA PENAAN (OUTCOME) PADA TAHUN AWAL PADA AKHIR PERIODE KERJA RENSTRA SKPD ()
16 TUJUAN KINERJA KERANGKA PENAAN (OUTCOME) PADA TAHUN AWAL PADA AKHIR PERIODE KERJA RENSTRA SKPD ()
17 TUJUAN KINERJA KERANGKA PENAAN (OUTCOME) PADA TAHUN AWAL PADA AKHIR PERIODE KERJA RENSTRA SKPD ()
SKPD : RSUD CILEUNGSI
: RSUD CILEUNGSI Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,236,903,000 7,236,903,000 8,684,283,600 Administrasi
Lebih terperinciDAFTAR ISI i. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2012 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas
DAFTAR ISI DAFTAR ISI i BAB I PENDAHULUAN 1.1 1.2 1.1 1.1 Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan 1 2 4 4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT
Lebih terperinciTUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN VISI : BERKUALITAS DI SEMUA LINI PELAYANAN MISI TUJUAN SASARAN
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN VISI : BERKUALITAS DI SEMUA LINI MISI TUJUAN SASARAN Meningkatan Pengembangan Pelayanan Medis Spesialis Pengembangan Pelayanan Rumah Sakit Memenuhi Kebutuhan Sarana
Lebih terperinciPrakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan. Catatan Kode. Target Capaian Program/Kegiatan
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Ciawi Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : RSUD CIAWI Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan
Lebih terperinciSKPD : RSUD LEUWILIANG
: RSUD LEUWILIANG Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,685,382,000 7,685,382,000 7,293,915,251
Lebih terperinciRencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka
RENCANA KERJA CICALENGKA TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG NAMA SKPD : CICALENGKA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Target capaian
Lebih terperinciRENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) SKPD : Umum Daerah (RSUD) Taman Sasaran Indikator Kode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Meningkatnya Peningkatan sarana dan pelayanan prasarana rumah administrasi sakit perkantoran
Lebih terperinciREVIEW PROGRAM DAN KEGIATAN APBD 2015 TERHADAP PERUBAHAN RKPD-P TAHUN 2015
REVIEW PROGRAM DAN KEGIATAN APBD 2015 TERHADAP PERUBAHAN RKPD-P TAHUN 2015 NAMA SKPD : CICALENGKA Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Target capaian kinerja Pagu Indikatif Kode Urusan/Bidang Urusan
Lebih terperinciPENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami
Lebih terperinciPENETAPAN KINERJA RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013
PENETAPAN KINERJA RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang
Lebih terperinciPEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT LAPORAN SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS (ENAM) BULAN BERIKUTNYA TAHUN 2013 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.02. - KESEHATAN 1.02.0. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN Dari penetapan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan memperhatikan analisis lingkungan internal dan eksternal maka Rumah
Lebih terperinciTarget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2010)
Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Umum Daerah Barru Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN Kondisi Umum Identifikasi Masalah
BAB I PENDAHULUAN A. Kondisi Umum RSUD Pasaman Barat merupakan Rumah sakit Kelas C yang berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 pada tanggal 1 April 2005 dalam bentuk Lembaga Teknis Daerah
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta
Lebih terperinciBAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN. 4.1 Visi dan Misi Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan a.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan a. Visi Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal
Lebih terperinciPROGRAM DAN KEGIATAN RSUD KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2014
PROGRAM DAN KEGIATAN RSUD KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2014 Target capaian
Lebih terperinciDAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014
DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABATEN PEMERINTAH KABATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014 BIDANG : KESEHATAN Hal 1 / 8 00001 Program Pelayanan Administrasi Peran 1 102030101 Penyediaan jasa
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JL. Rumah sakit No.33 Telp Fax
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JL. Rumah sakit No.33 Telp.0265.331683 Fax. 0265.331747 SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TASIKMALAYA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR
Lebih terperinciBAB II RENCANA STRATEGIS
BAB II RENCANA STRATEGIS 2.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA Dalam lampiran Keputusan Bupati Siak Nomor 378/HK/KPTS/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Siak disebutkan bahwa
Lebih terperinciLampiran 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
Lampiran 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Instansi : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima Tahun : 2012 Sasaran Kegiatan Program Ket. Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kinerja satuan Target
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR : 1 TAHUN 2014 TANGGAL : 29 JANUARI 2014 PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciPersentase administrasi perkantoran
NO Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode (1) (1) (2) (3) (4) 1 Meningkatkan kualitas kelembagaan Meningkatnya sarana dan prasarana kelembagaan Persentase administrasi perkantoran 1.02. 1.02.02. 01. 1.02.
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA TANGERANG
Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Formulir RKPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1.02. - Kesehatan Organisasi : 1.02.02. - Rumah Sakit Umum
Lebih terperinciRumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : INSPEKTORAT Indikator Rencana Tahun 2013 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi 931,909,000 APBD
Lebih terperinciRENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN PROGRAM
Tabel : V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008-2013 PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM DATA CAPAIAN KONDISI KINERJA
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA TANGERANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 05 Formulir DPASKPD. Halaman : Urusan Pemerintahan Organisasi :.0. Kesehatan :.0.0. Rumah Sakit Umum Daerah Rekapitulasi Belanja
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. Sedangkan Luas Bangunan Rumah Sakit terdiri dari 2 Lantai Gedung, yaitu : Lantai Bawah : 5.721,71 m 2 Lantai Atas : 813,84 m 2
BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Penyusunan Laporan Tahunan Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka merupakan bagian pertanggung jawaban Rumah Sakit sebagai SKPD dalam menyampaikan laporan hasil program
Lebih terperinciRencana Umum Pengadaan
Rencana mum Pengadaan (Melalui Penyedia) K/L/D/I : Kabupaten Karo Satuan Kerja : RMAH SAKIT MM KABANJAHE KABPATEN KARO Tahun Anggaran : 206. Penyediaan Jasa Kebersiham Kantor Belanja Peralatan Kebersihan
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015
LAMPIRAN IV : RANCANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL : PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN
Lebih terperinciREKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Kode
Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.0.2.-Kesehatan 1.02.02.- Rumah Sakit Umum Daerah REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Kode Pegawai Barang dan Jasa Modal 1.02.1.02.02.01
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN.. Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) perencanaan pembangunan tahunan daerah dilaksanakan melalui Musyawarah
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Umum Daerah Kabupaten Tahun 2011 2016 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan sasaran
Lebih terperinciBAB II RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PORSEA
BAB II RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PORSEA A. Sejarah Singkat Rumah Sakit Umum Daerah Porsea Rumah Sakit Umum Daerah Porsea terletak di daerah Ibu Kota kecamatan Porsea dan hanya berjarak ± 26 km dari Ibu Kota
Lebih terperinciURAIAN sebelum perubahan
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.02. - KESEHATAN : 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) Halaman : 1 dari 6 Jumlah 1.02.1.02.02.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 1.02.1.02.02.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI
Lebih terperinciDAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014
DAFTAR USUL KEGIAT PEMBGUN MUSRENBG KABATEN PEMERINTAH KABATEN BYUWGI TAHUN GGAR 2014 BIDG : KESEHAT Hal 1 / 9 : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 00001 Program Administrasi Peran 1 102020101 Penyediaan jasa surat
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 201 Organisasi/SKPD : 1.08.01.00. SEKRETARIAT BLHD Hal 1 dari 5 PROGRAM/KEGIATAN NOMOR SASARAN
Lebih terperinciRENCANA KERJA (RENJA ) RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM TAHUN 2016
RENCANA KERJA (RENJA ) RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM TAHUN 2016 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM Jl. Gubernur Syarkawi Km 3,9 Kec. Gambut Kab. Banjar, Kalimantan Selatan
Lebih terperinciRumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam
SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRIORITAS UTAMA (P1) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun Kabupaten Agam Kode Indikator Program / Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah
Lebih terperinciPEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2017 BELANJA LANGSUNG
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2017 BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD 1.02 03 02 01 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN 1.02. 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Lebih terperinci1. Persentase peningkatan pasien rawat inap : BOR LOS TOI BTO Penunjang Medis : Laboratorium Radiologi Fisioterapi 68,20 3,31 1,57 74,07
Lampiran 1. RENCANA STRATEGIK (RS) TAHUN 2011 S/D 2015 Instansi : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima Visi : Terwujudnya Pelayanan Prima pada Tahun 2015 Misi : Menyelenggarakan Pelayanan yang Bermutu,
Lebih terperinciPEMERINTAH PROVINSI RIAU RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH NOMOR TANGGAL : : 4 Tahun 2014 27 Januari 2014 PEMERINTAH PROVINSI RIAU RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Nomor Urut Uraian Jumlah 1 2 3
Lebih terperinciRENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) SKPD : RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal No.DPA : 16 Tahun 2013 Tanggal 6 Februari 2012 Alamat : Jl. Syarif Hidayatullah No.14 Kuala Tungkal, Telp. 0742-322873 Nama dan Alamat
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) perencanaan pembangunan tahunan daerah dilaksanakan melalui Musyawarah
Lebih terperinciPENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015 SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEGIATAN PROGRAM YANG ADA DI SETIAP SKPD 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat yang Keluar
Lebih terperinciPrakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
Lebih terperinciRENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017 JABATAN : SEKRETARIS Sasaran Strategis Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran. Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib No. Aksi
Lebih terperinciRencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum
Rencana Kerja 2017 Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa yang berhasil-guna dan berdayaguna sebagaimana Visi Menciptakan Rumah
Lebih terperinciRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG
SKPD Penanggung Jawab: Rumah Umum Daerah () Kode RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG Indikator Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Capaian 1 WAJIB 39.673.600.000,00
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RSUD Kabupaten Buleleng disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah secara periodik dalam mencapai
Lebih terperinciPENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang
Lebih terperinciLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAHUN 2013
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAHUN 2013 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2013 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan
Lebih terperinciNOTULEN. Peserta rapat : Tim Akuntabilitas Kinerja: - Kepala Bagian - Kepala Bidang - Kasubag - Kasi KEGIATAN RAPAT
NOTULEN RAPAT : Evaluasi Kinerja RSUD Kanjuruhan Kepanjen Triwulan IV 2015 dan Evaluasi 5 (lima) Tahunan (2011 2015) Hari/Tanggal : Rabu / 6 Januari 2016 Waktu Panggilan : 08.00 Wib Waktu Rapat : 08.30
Lebih terperinciPrakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP Kode URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 01 Program Pelayanan Administrasi 1,264,847,100 - - 1,264,847,100 1,264,847,100
Lebih terperinciSKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN Pembangunan Uoaya Mitigasi UMUM, ADMINISTRASI Infrastruktur
Lebih terperinciPENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 ANGGARAN URAIAN TARGET URAIAN TARGET (RP)
PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 1 Tersedianya Jasa Surat Prosentase Surat yang Dikirim 1 Tahun Tercapainya Prosentase Surat 1 Tahun PELAYANAN ADMINISTRASI Rp 6.780.000,00 Menyurat
Lebih terperinciTabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kelumpang Lembar dari.. Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Lebih terperinciPEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : ( 102 ) Kesehatan : ( 0200 ) Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
Lebih terperinciDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. Halaman 67
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 2.28.56.000 0 PERKANTORAN 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Materai 230
Lebih terperinciKATA PENGANTAR. Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RSUD Ambarawa
KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, taufik, dan karunia Nya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Lebih terperinciLAPORAN KINERJA (LKj) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG TAHUN 2015
LAPORAN KINERJA (LKj) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG TAHUN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG 2016 DAFTAR ISI Kata Pengantar Ringkasan Eksekutif Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang... 1 B. Maksud
Lebih terperinciRSUD DATU SANGGUL RANTAU KABUPATEN TAPIN
LAKIP RSUD DATU SANGGUL RANTAU KABUPATEN TAPIN KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-nya, sehingga penyusunan dokumen laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Rumah
Lebih terperinciTahun-1 (2015) Tahun-2 (2016) Tahun-3 (2017) Tahun-4 (2018) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Tabel 5.1 Rencana,,, Kelompok, Pen Indikator Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur Tujuan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 1. Meningkatkan 1. Meningkatkan
Lebih terperinci, ,00 Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, ,00. Ahli/Instruktur/Narasumber
PEMERINTAH KOTA PAREPARE PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.02. - RSUD A. MAKASSAU Halaman : 59 1.02.1.02.02.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 1.02.1.02.02.00.00.4.1.
Lebih terperinciLAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH (LKPJ) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN TAHUN 2013
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH (LKPJ) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN TAHUN 2013 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN JL.PROF. M.YAMIN SH NO 5 PARIAMAN
Lebih terperinciRENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN : 2014 SASARAN KEGIATAN PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
Lebih terperinciRENCANA KINERJA TAHUNAN RSUD PLOSO KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015 RUMUS/ FORMULA. tahun = Jumlah pasien rawat inap + Jumlah pasien rawat jalan
RENCANA KINERJA TAHUNAN RSUD PLOSO KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015 VISI : Misi 1 : Menjadi rumah profesional dan berkualitas dengan berorientasi kebutuhan masyarakat Melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai
Lebih terperinciHasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895
: INSPEKTORAT Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN kinerja manajemen UMUM, ADMINISTRASI penyelenggaraan pemerintahan KEUANGAN
Lebih terperinciNAMA SKPD VISI MISI TUGAS POKOK FUNGSI. a. Penyelenggaraan pelayanan medis
NAMA SKPD VISI MISI TUGAS POKOK FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BA'A Terwujudnya Rumah Sakit Umum Daerah Berkualitas Bertumpu Pada Semangat Melayani Dengan Memanfaatkan Sumber Daya Secara Optimal 1. Mewujudkan
Lebih terperinciEVALUASI KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) PATUT PATUH PATJU KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2015
EVALUASI KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) PATUT PATUH PATJU KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2015 I. Pelayanan RSUD Patut Patuh Patju Lombok Barat RSUD Patut Patuh Patju kabupaten Lombok Barat merupakan
Lebih terperinciINSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) RSUD PLOSO KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2016 RSUD PLOSO KABUPATEN JOMBANG JL. DARMO SUGONDO NO. 83 REJOAGUNG PLOSO TELP. (0321) 888615, FAX. (0321) 885311 KODE POS
Lebih terperinciLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) RSUD PLOSO KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015 RSUD PLOSO KABUPATEN JOMBANG JL. DARMO SUGONDO NO. 83 REJOAGUNG PLOSO TELP. (0321) 888615, FAX. (0321)
Lebih terperinciANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , , ,03 106,09
1.02 UPTD Pusat Pelayanan Gigi dan Mulut Hal 8 5 = - 3 1.02 00 00 PENDAPATAN DAERAH 2.000.000.000,00 2.121.8.52,03 121.8.52,03 10,09 1.02 00 00 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.000.000.000,00 2.121.8.52,03 121.8.52,03
Lebih terperinciKATA PENGANTAR. Cileungsi, 28 Juni 2013 DIREKTUR RSUD CILEUNGSI. Drg. Hesti Iswandari, M.Kes Pembina NIP
i KATA PENGANTAR Syukur kehadirat Allah SWT kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-nya, pembangunan dan operasional RSUD Cileungsi Kabupaten Bogor dengan standar pelayanan Rumah Sakit
Lebih terperinciefisien dan program/kegiata akuntabel dan partisipatif
Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator
Lebih terperinciProgram dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator
Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 2,635,820,000
Lebih terperinciPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Program Utama Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai visi misi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal maka ditentukan oleh ketersedian anggaran
Lebih terperinciPENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan
Lebih terperinciPEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD 1.02 02 01 02 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN 1.02. 1.02 Urusan Wajib Kesehatan ORGANISASI
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Latar belakang Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Daerah) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor
Lebih terperinciBAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN. 4.1 Visi dan Misi Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan a.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan a. Visi Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal
Lebih terperinciPrakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Program 1 URUSAN WAJIB 1 22 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1 22 01 Program Pelayanan
Lebih terperinciPENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN
PROGRAM YANG ADA DI SETIAP SKPD 1 Program Penyediaan Jasa Surat Pelayanan Menyurat Dana Rp 1,000,000 562,580 56.26 Administrasi Perkantoran Jumlah surat yang surat 7,500 5,518 73.57 keluar Penyediaan Jasa
Lebih terperinciTARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun Rupiah (000) Rupiah (000)
Rencana Strategis BP4KP Kabupaten Jayawijaya (0 08) Tabel 9 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Tahun 04 sampai dengan Tahun 08 Badan P4KP Kabupaten
Lebih terperinciRencana Kerja RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun 2015 PENDAHULUAN. Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah merupakan dokumen rencana kerja untuk
Rencana Kerja RSUD Raden Mattaher Tahun 2015 BAB I PENDAHULUAN 1. 1 LATAR BELAKANG Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah merupakan dokumen rencana kerja untuk waktu 1 (satu) tahun yang disusun oleh SKPD dengan
Lebih terperinciTabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rancangan Awal RKPD Pagu Lokasi WAJIB I Program Pelayanan Administrasi Cibinong Terwujudnya
Lebih terperinciLAPORAN KINERJA TRIWULANAN RSUD LAWANG TAHUN 2015
LAMPIRAN LAPORAN KINERJA TRIWULANAN RSUD LAWANG TAHUN 2015 RSUD Lawang mempunyai 2 sasaran srategis, yaitu : 1. Meningkatnya sumber daya manusia, sarana, prasarana, peralatan, dan kebijakan untuk pengembangan
Lebih terperinciTabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung Kode Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target SKPD s.d Tahun 1 10 Urusan Wajib kependudukan
Lebih terperinciPENDAPATAN DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.24. - KEARSIPAN : 1.24.01. : - Badan Arsip Dan Perpustakaan -1-1.24.1.24.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 120.000.000 1.24.1.24.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 120.000.000
Lebih terperinciLAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV
LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV BELANJA 1.03 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 1.03.02 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 1.03.1.03.02.01.01
Lebih terperinciJADWAL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017
JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017 PROGRAM/KEGIATAN JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP 1 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lebih terperinciRENCANA KERJA Tahun 2014
RENCANA KERJA Tahun 2014 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT KANTOR PENYULUHAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN ( KP2KP ) Jalan Sutan Syahrir No 47 Telp.(0532) 21430 / Fax. (0532) 21399 Pangkalan Bun
Lebih terperinciPemerintah Daerah Kabupaten Kendal RSUD dr. H. Soewondo. PA/KPA dr. Haris Tiyanto, Sp. B
Dokumen RUP SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan
Lebih terperinciPENJABARAN APBD PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) PERATURAN GUBERNUR Nomor : 34 TAHUN 2013
Lampiran II PERATURAN GUBERNUR Nomor : 3 TAHUN 2013 Tanggal : 23 December 2013 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 201 Urusan Pemerintahan : 1. 02 Urusan Wajib Kesehatan Organisasi
Lebih terperinciRencana Umum Pengadaan Barang / Jasa RSUD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2012
Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2012 No. Mata Nama Kegiatan 1 5.2.2.06.01 Belanja cetak dan jilid bagian umum 31,696,000.00 1 paket Pengadaan langsung bagian pengadaan
Lebih terperinciTABEL 5.1 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN INSPEKTORAT
TABEL 5.1 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN INSPEKTORAT Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Lebih terperinciPrakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kode 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
Lebih terperinciPendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciPrakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 06 BIDANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 06 01 Program
Lebih terperinciRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Dalam rangka upaya mengimplementasikan kebijakan organisasi dan penjabaran rinci tentang langkah-langkah
Lebih terperinci