BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN"

Transkripsi

1 16 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN Sesuai penetapan kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2016, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban. Guna mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) target kinerja dan sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan suatu informasi capaian target kinerja atas penetapan kinerja tersebut. Di bawah ini diuraikan capaian kinerja atas pencapaian sasaran sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja tahun Selain menyajikan informasi tentang pencapaian sasaran strategis, dalam bab ini juga disajikan informasi kinerja lainnya yang telah dicapai selama tahun A. Capaian Kinerja Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang menetapkan pengukuran kinerja sasaran sesuai sasaran dalam Matriks RENSTRA tahun Adapun dalam pengukuran kinerja tersebut terdapat pada 6 ( enam ) program Badan Kepegawaian Daerah tersebut meliputi: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program peningkatan disiplin aparatur 4. Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD 5. Program pembinaan aparatur 6. Program Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang berkewajiban untuk merealisasikan setiap target kinerja dalam sasaran strategis. Keberhasilan pencapaian target kinerja merupakan ukuran keberhasilan/kegagalan setiap program. Dengan tercapainya target kinerja tersebut diharapkan akan memberikan kontribusi bagi tercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Berikut tingkat ketercapaian sasaran strategis Badan

2 17 Kepegawaian Daerah selama tahun 2016 yang dikelompokkan di enam program tersebut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Kinerja ini ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan sistem pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dilaksanakan sebagai salah satu program untuk mendukung tercapainya sasaran strategis. Sasaran dalam program ini adalah meningkatnya sistem administrasi perkantoran yang tertib dan lancar serta peningkatan kesejahteraan pegawai. Implementasi program ini adalah kegiatan penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran dan kegiatan penyediaan pelayanan admnistrasi perkantoran. a. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran. Target kinerja dari kegiatan ini adalah terbayarnya honorarium Non PNS sebanyak 2 orang selama 12 bulan. Dengan capaian atau realisasi sebesar 100 % (2 orang selama 12 bulan). b. Penyediaan Pelayanan Administrasi Teknis Perkantoran Target kinerja dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran selama 12 bulan. Tingkat capaian kegiatan atau realisasi sebesar 100% (terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran selama 12 bulan). Implementasi kegiatan antara lain : - Honorarium panitia pelaksana kegiatan - Honorarium tim pengadaan barang dan jasa - Honorarium pengemudi, regu gersang dan sandi - Belanja alat tulis kantor - Belanja alat listrik dan elektronik - Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya - Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih - Belanja bahan bakar minyak/bahan bakar gas - Belanja bahan spanduk, umbul-umbul, piala/tropi, tas - Belanja telepoon - Belanja air

3 18 - Belanja listrik - Belanja surat kabar/majalah - Belanja kawat/faximili/internet - Belanja jasa tansaksi keuangan - Belanja jasa belanja publikasi/iklan (dokumenasi dan promosi, dekorasi) - Ongkos/upah tenaga kerja - Belanja surat tanda nomor kendaraan - Belanja cetak - Belanja penggandaan - Belanja makanan dan minuman harian pegawai - Belanja makanan dan minuman tamu - Belanja perjalanan dinas dalam daerah - Belanja perjalanan dinas luar daerah 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur bertujuan agar organisasi dapat jumlah sarana prasarana pendukung serta meningkatkan kenyamanan kerja aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun sasaran program adalah meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representative dalam rangka pelaksanaan tugas yang profesional. Implementasi kegiatannya antara lain : a. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor. Target kinerja dari kegiatan ini adalah terpenuhinya 1 paket kebutuhan sarana dan prasarana kantor selama 12 bulan. Dengan capaian atau realisasi sebesar 100 %, yaitu terpenuhinya kebutuhan sarana : 1 paket gorden, 1 buah mesin pemotong rumput, 1 buah pompa air, 4 buah printer, 2 buah router, 1 paket kursi kerja pejabat eselon IV, 2 paket rak arsip, 1 buah filing cabinet. b. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya. Target kinerja dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan 1 paket gedung kantor. Dengan capaian/ realisasi sebesar 100 % yaitu terlaksananya 1 paket pembangunan tempat parkir motor karyawan.

4 19 c. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor. Target kinerja dari kegiatan ini adalah 1 paket pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor. Dengan capaian/realisasi sebesar 100% yaitu terlaksananya 1 paket jasa service dan pengggantian suku cadang sarana dan prasarana gedung selama 12 bulan dengan alokasi pemerliharaan untuk komputer/laptop, printer, meubelair, AC, dan peralatan elektronik lainnya. d. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional. Target kinerja dari kegiatan ini adalah pemeliharaan 1 mobil jabatan, 2 mobil operasional dan 20 kendaran dinas operasiona roda dua. Dengan capaian/realisasi sebesar 100% yaitu terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (1 mobil jabatan, 2 mobil operasional dan 20 kendaraan dinas operasional roda dua selama 12 bulan) 3. Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas yang profesional. Adapun sasaran program adalah meningkatnya aparatur yang mempunyai kedisiplinan yang optimal. Program kegiatan yaitu pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya dengan capaian pengadaan 30 stell pakaian paduan suara dan 50 stell pakaian olah raga dengan capaian kinerja 100 %. Kegiatan ini dibanding dengan tahun lalu masih sama tingkat capaiannya. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang setiap tahunnya menyediakan pakaian seragam untuk paduan suara sebanyak 30 stel dan pakaian olah raga sebanyak 50 stel a. Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya Target kinerja dari kegiatan ini adalah tersedianya pakaian olahraga sebanyak 50 stel dan pakaian paduan suara sebanyak 30 stel. Dengan capaian/realisasi sebesar 100% yaitu terlaksananya penyediaan pakaian olahraga dan pakaian paduan suara sebanyakk 80 stel.

5 20 4. Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Tujuan program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD adalah adanya akuntabilitas dan efisiensi kerja. Kegiatan yang ada dalam program ini adalah merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Jombang. Implementasi kegiatannya antara lain : a. Penyusunan rencana Kerja SKPD Target kinerja dari kegiatan ini adalah tersusunnya 4 dokumen perencanaan yaitu Renja, Renja Perubahan, RKA dan RKA Perubahan. Dengan capaian/realisasi sebesar 100% yaitu telah tersusunnya 4 dokumen perencanaan (Renja, Renja Perubahan, RKA dan RKA Perubahan). b. Penyusunan laporan Capaian kinerja SKPD Target kinerja dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja sebanyak 2 jenis laporan yaitu laporan kinerja tribulan dan LKIP. Dengan capaian/realisasi sebesar Rp 100% yaitu telah tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja sebanyak 2 jenis laporan (laporan kinerja tribulan dan LKIP tahun) c. Penyusunan laporan keuangan SKPD Target kinerja dari kegiatan ini adalah tersusunnya 3 jenis laporan keuangan (neraca keuangan, BKU, dan laporan keuangan). Dengan capaian/realisasi sebesar 100% yaitu telah tersusunnya laporan keuangan (neraca keuangan, BKU, dan laporan keuangan). 5. Program pembinaan aparatur a. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Target kinerja dari kegiatan ini adalah terlaksananya sidang baperjakat/pansel sebanyak 12 kali pelantikan/mutasi jabatan sebanyak 3 kali dan pengisian jabatan struktural. Dengan capaian/realisasi 12 kali sidang baperjakat/pansel, 3 kali pelantikan dan pengisian jabatan struktural.

6 21 Realisasi Target Realisasi No Uraian Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun Sidang baperjakat 8 kali 12 kali 12 kali 2 Pelantikan/mutasi 2 kali 3 kali 3 kali jabatan 3 Ujian dinas tk I 5 orang Ujian penyesuaian ijazah 37 orang - - b. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan pangkat PNS. Target kinerja dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemrosesan kenaikan pangkat 2 periode dan pemrosesan kenaikan gaji berkala PNS dengan total pemrosesan sebanyak orang/sk. Dengan capaian/realisasi terlaksananya pemrosesan kenaikan pangkat 2 periode sebanyak 1.339SK dan terlaksananya pemrosesan gaji berkala selama 12 bulan sebanyak Realisasi Target Realisasi No Uraian Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun Kenaikan pangkat orang orang orang 2 Pemrosesan SK gaji berkala orang orang c. Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan supaya para pegawai negeri sipil mengetahui peraturan dengan harapan dapat diterapkan pada tempat kerjanya. Target kinerja dari kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian sebanyak 2 kali (300 orang). Dengan capaian/realisasi sebesar 100% yaitu terlaksananya 2 kali sosialisasi (sosialisasi jaminan kecelakaan kerja sebanyak 150 orang dan sosialisasi jaminan kematian PNS sebanyak 150 orang) d. Fasilitasi/koordinasi Tata Usaha Kepegawaian Implementasi kegiatan ini adalah terwujudnya tata usaha kepegawaian yang baik. Capaian kinerja kegiatan ini adalah berupa pelaporan LP2P PNS Kabupaten Jombang dan rapat koordinasi tata usaha kepegawaian dengan

7 22 peserta seluruh SKPD. Kegiatan ini terlaksana dengan baik dibanding dengan kegiatan pada tahun sebelumnya. Target kinerja dari kegiatan ini adalah tersusunnya 2 jenis laporan (SKP dan LP2P) dan 1 kali rapat. Dengan capaian/realisasi sebesar 100% yaitu terlaksananya penyusunan 2 jenis laporan (SKP dan LP2P) serta terselenggaranya 1 kali rapat kerja. e. Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Pegawai Target kinerja dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemrosesan karis/karsu sebanyak 100 orang, satya lencana karya satya sebanyak 500 orang, kartu taspen sebanyak 65 orang, layanan bapertarum, dan pemrosesan surat ijin cuti sebanyak orang. Dengan capaian/realisasi sebesar pemrosesan karis/karsu sebanyak 551 orang, kartu taspen sebanyak 48 orang, layanan bapertarum sebanyak 135 orang, dan ijin cuti sebanyak orang. Realisasi Target Tahun Realisasi No Uraian Tahun Tahun Karis/karsu 509 orang 100 orang 551 orang 2 Kartu taspen 242 orang 235 orang 48 orang 3 Bapetarum 127 orang 100 orang 135 orang 4 Ijin cuti 1000 orang 1000 orang orang f. Pembinaan Disiplin Pegawai. Target kinerja dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan disiplin pegawai selama 12 bulan. Dengan capaian/realisasi sebesar 100 % yaitu telah terlaksananya pembinaan disiplin PNS selama 12 bulan (pemrosesan ijin cerai 51 orang dan pembinaan disiplin hukdis berat 17 orang, sedang 12 orang, ringan 4 orang) g. Fasilitasi pemprosesan Jabatan Fungsional dan Penilaian Angka Kredit. Target kinerja dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemrosesan jabatan fungsional dan angka kredit sebanyak orang. Dengan capaian/realisasi yaitu telah terlaksananya pemrosesan jabatan fungsional dan angka kredit sebanyak orang dengan prosentase capaian sebesar 112%

8 23 No Uraian 1 Pemrosesan jabatan fungsional dan angka kredit Realisasi Target Realisasi Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun orang 1000 orang orang h. Fasilitasi Pelayanan Purna Tugas Pegawai Target kinerja dari kegiatan ini adalah SK pensiun dan klim Taspen sebanyak 446 orang. tugas pegawai sebanyak 402 orang. No Uraian 1 SK pensiun dan klim taspen Dengan capaian/realisasi yaitu pelayanan purna Realisasi Target Realisasi Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun orang 446 orang 402 orang 6. Program Pengembangan Aparatur a. Pengadaan CPNS Target kinerja dari kegiatan ini adalah terlaksananya proses penerimaan CPNS selama 12 bulan. Dengan capaian/realisasi yaitu telah terlaksananya 1 paket proses penyusunan formasi dan test CPNS jabatan bidan selama 12 bulan. No Uraian 1 Proses seleksi penerimaan CPNS Realisasi Target Realisasi Tahun 2016 Tahun 2015 Tahun paket 12 bulan 12 bulan (1 paket proses penyusunan formasi dan test CPNS jabatan bidan ) b. Pemprosesan CPNS Target kinerja dari kegiatan ini adalah terlaksananya 1 paket pemrosesan CPNS menjadi PNS. Dengan capaian/realisasi yaitu telah terlaksananya pengukuhan PNS (pengukuhan sumpah PNS) sebanyak 396 orang. No Uraian Realisasi Target Realisasi Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun Pemrosesen 511 orang 1 paket - CPNS menjadi PNS 2 Orientasi CPNS 215 orang - 3 Pengukuhan sumpah PNS 521 orang 396 orang

9 24 c. Fasilitasi Tugas Belajar Pemberian bantuan tugas belajar bagi PNS yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pendidikan serta kemampuan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Target kinerja dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar dan meningkatnya pengetahuan sebanyak 5 orang PNS. Dengan capaian/realisasi sebesar 100% yaitu telah terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar kepada 5 orang PNS. Sedikitnya pemberian tugas belajar dikarenakan banyak peserta yaang tidak lolos tes dalam seleksi tugas belajar perguruan tinggi d. Fasilitasi seleksi CPNS Praja IPDN Target kinerja dari kegiatan ini adalah terlaksananya 1 paket seleksi CPNS Praja IPDN. Pada tahun ini kegiatan seleksi CPNS Praja IPDN tidak diselenggarakan karena kebijakan dari pemerintah pusat bahwa penyelenggaraan CPNS Praja IPDN dilaksanakan langsung oleh pusat e. Fasilitasi Diklat Prajabatan Target kinerja dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengiriman peserta diklat prajabatan golongan III dan golongan II sebanyak 140 orang. Dengan capaian/realisasi yaitu telah terlaksananya pengiriman peserta diklat prajabatan sebanyak 280 orang. No Uraian 1 Pengiriman diklat prajabatan gol I, II, III Realisasi Target Realisasi Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun orang 140 orang 280 orang f. Fasilitasi Diklat Kepemimpinan Target kinerja dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyelenggaraan diklatpim IV sebanyak 40 orang. Dengan capaian/realisasi 100% yaitu telah terselenggaranya 1 angkatan diklatpim tingkat IV sebanyak 40 orang peserta.

10 25 No Uraian 1 Penyelenggaraan diklatpim IV 2 Pengiriman peserta diklatpim II, III 3 Pengiriman assesment kompetensi eselon II Realisasi Tahun 2015 Target Tahun 2016 Realisasi Tahun angkatan 40 orang orang 4 orang orang - - g. Fasilitasi Diklat Teknis/Fungsional Target kinerja dari kegiatan ini adalah dari kegiatan ini adalah terlaksananya diklat dan sertifikasi barjas sebanyak 30 orang, diklat SAP berbasis akrual sebanyak 25 orang dan workshop peningkatan kapasitas aparatur sebanyak 95 orang. Dengan capaian/realisasi yaitu terlaksananya diklat dan sertifikasi barjas sebanyak 30 orang, diklat SAP berbasis akrual sebanyak 25 orang dan workshop peningkatan kapasitas aparatur sebanyk 74 orang. No Uraian Realisasi Target Realisasi Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun Diklat dan sertifikasi - 30 orang 30 orang barjas 2 Diklat SAP akrual 67 orang 25 orang 25 orang 3 Workshop peningkatan kapasitas aparatur - 95 orang 74 orang h. Fasilitasi Pengembangan Diklat Target kinerja dari kegiatan ini adalah dari kegiatan ini adalah terlaksananya 1 kali analisa kebutuhan diklat sebanyak 60 orang. Dengan capaian/realisasi sebesar 100% yaitu terlaksananya 1 kali analisa kebutuhan diklat sebanyak 60 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisa diklat yang dibutuhkan oleh SKPD demi menunjang sumber daya aparatur yang profesional. Dibandingkan dengan tahun 2015 dengan peserta 50 orang maka pada tahun 2016 ini mengalami peningkatan sebanyak 10 orang peserta. i. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Target kinerja dari kegiatan ini adalah dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengelolaan sistem manajemen kepegawaian dan tersedianya informasi kepegawaian selama 12 bulan. Dengan capaian/realisasi pengiriman

11 26 berkas pendukung perubahan data PUPNS sebanyak berkas, updating data PNS, validasi data peralihan tenaga guru dan pendidikan sebanyak orang. Dengan capaian tersebut diharapkan pengelolaan sistem manajemen kepegawaian dan tersedianya informasi kepegawaian dapat lebih baik dalam rangka pelayanan maksimal kepada pengguna layanan. B. Realisasi Anggaran Pada bagian ini diuraikan tentang pembiayaan, realisasi dan prosentase atas pelaksanaan strategi pencapaian sasaran-sasaran dengan target-target yang telah ditetapkan di tahun sehingga untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tahun 2016 ini rincian dana Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pengguna Anggaran ( DPA ) tahun Akuntabilitas Keuangan Badan Kepegawaian Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Belanja Langsung diuraikan dibawah ini: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar 100% yaitu sebesar Rp ,- b. Penyediaan Pelayanan Administrasi Teknis Perkantoran Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar 91,91% yaitu sebesar Rp ,- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar 97,62% yaitu sebesar Rp ,- b. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar 99,03% yaitu sebesar Rp ,-

12 27 c. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar 90,11% yaitu sebesar Rp ,- d. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar 88,39% yaitu sebesar Rp ,- 3. Program peningkatan disiplin aparatur a. Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar 93,22% yaitu sebesar Rp ,-. 4. Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD a. Penyusunan rencana Kerja SKPD Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar 76,35% yaitu sebesar Rp ,- b. Penyusunan laporan Capaian kinerja SKPD Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar 82,51% yaitu sebesar Rp ,- c. Penyusunan laporan keuangan SKPD Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar 79,55% yaitu sebesar Rp ,- 5. Program pembinaan aparatur a. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar 41,6% yaitu sebesar Rp ,- b. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan pangkat PNS. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar 91,61% yaitu sebesar Rp ,-

13 28 c. Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar 68,90% yaitu sebesar Rp ,- d. Fasilitasi/koordinasi Tata Usaha Kepegawaian Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar 87,55% yaitu sebesar Rp ,- e. Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Pegawai Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar 86,15% yaitu sebesar Rp ,- f. Pembinaan Disiplin Pegawai. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar 67.55% yaitu sebesar Rp ,- g. Fasilitasi pemprosesan Jabatan Fungsional dan Penilaian Angka Kredit. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar 79,94% yaitu sebesar Rp ,- h. Fasilitasi Pelayanan Purna Tugas Pegawai Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar 87,22% yaitu sebesar Rp ,- 6. Program Pengembangan Aparatur a. Pengadaan CPNS Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar 63,08% yaitu sebesar Rp ,- b. Pemprosesan CPNS Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar 52,94% yaitu sebesar Rp ,- c. Fasilitasi Tugas Belajar Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar 73,25% yaitu sebesar Rp ,-. d. Fasilitasi seleksi CPNS Praja IPDN Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar 100% yaitu sebesar Rp ,-

14 29 e. Fasilitasi Diklat Prajabatan Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar 99,90% yaitu sebesar Rp ,-. f. Fasilitasi Diklat Kepemimpinan Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar 96.67% yaitu sebesar Rp ,- g. Fasilitasi Diklat Tekis/Fungsional Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar 97.24% yaitu sebesar Rp ,- h. Fasilitasi Pengembangan Diklat Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar 96,22% yaitu sebesar Rp ,-. i. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp ,- dan telah terealisasi sebesar 96,83% yaitu sebesar Rp ,- Secara keseluruhan anggaran pelaksanaan dari program dan kegiatan dari belanja langsung Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang adalah sebesar Rp , dan dalam pelaksanaan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja telah terealisasi sebesar 91,06% yaitu sebesar Rp ,- Sedangkan capaian kinerja tahunan pada tahun 2016 dengan indikator kinerja Persentase aparatur mempunyai sasaran kerja pegawai (SKP) berkategori baik adalah sebesar 105% dari target sebesar 95% telah terealisasi sebesar 99.8%. No. Indikator Kinerja Capaian Th 2015 Target Th 2016 Capaian Th 2016 Prosentase Capaian 1 Persentase aparatur mempunyai 99.8% 95% 99,8% 105% sasaran kerja pegawai (SKP) berkategori baik

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2016

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2016 Nama SKPD: (1. 20. 06. 01) Badan Kepegawaian Daerah Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) target kinerja Renstra SKPD

Lebih terperinci

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA 7 BAB II PERENCANAAN KINERJA Seluruh program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang pada tahun 2016 untuk mencapai visi dan misi yang sudah dituangkan dalam penetapan tujuan serta sasaran.

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG SEKRETARIS 1 Program Pelayanan Tercapainya pelaksanaan 100% Penyediaan jasa administrasi teknis 13.800.000 Administrasi Perkantoran pelayanan administrasi perkantoran perkantoran Penyediaan pelayanan administrasi

Lebih terperinci

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun 2016 Kabupaten Jombang

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun 2016 Kabupaten Jombang Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaa s/d Tahun 206 Kabupaten Jombang Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah 20.06 Kode /Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Capaian SKPD Tahun 208 204 (tahun n-3) dan kinerja

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Jombang

Rumusan Rencana Program Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Jombang Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Rumusan Rencana Program Kegiatan SKPD Tahun 207 dan Prakiraan Maju Tahun 208 Kabupaten Jombang Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Lebih terperinci

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016 6 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016 Secara umum kegiatan evaluasi sama dengan menilai, karena aktifitas mengukur sudah termasuk didalamnya. Pengukuran, penilaian dan evaluasi merupakan

Lebih terperinci

Tabel 5.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI

Tabel 5.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI Tabel 5.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2018 URAIAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB Meningkatnya pelayanan Karir. Meningkatnya

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN EVALUASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN JOMBANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN EVALUASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN JOMBANG KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN EVALUASI (4) 1 Tersusunnya dokumen Jumlah dokumen sertifikasi 1 dokumen sertifikasi ISO versi 9001:2015 ISO 9001:2015 2 Tersusunnya dokumen perubahan Renstra 2014-2018.

Lebih terperinci

RENCANA AKSI PER KELOMPOK SASARAN STRATEGIS TAHUN 2017 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN JOMBANG

RENCANA AKSI PER KELOMPOK SASARAN STRATEGIS TAHUN 2017 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN JOMBANG RENCANA PER KELOMPOK SASARAN STRATEGIS TAHUN 2017 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN JOMBANG SASARAN STRATEGIS Meningkatnya pelayanan Karir Aparatur. Pelayanan Karir Aparatur

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi

Lebih terperinci

TABEL.. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2013 KABUPATEN BANDUNG. PAGU INDIKATIF (Rp.)

TABEL.. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2013 KABUPATEN BANDUNG. PAGU INDIKATIF (Rp.) BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TABEL.. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2013 KABUPATEN BANDUNG NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

Lebih terperinci

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kode 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

Lebih terperinci

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA (Rp.)

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA (Rp.) 7 8 9 10 11 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kab. Bandung Terpenuhinya biaya telepon / langganan ISP selama 12 bulan 12 bulan 66.209.500 Kegiatan Penyediaan Jasa jaminan

Lebih terperinci

Tabel : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BKD Kota Bima

Tabel : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BKD Kota Bima Lampiran : RENSTRA BKD KOTA BIMA 203-208 (Dalam ribuan rupiah) Persentase Meningkatnya Nilai LKIP 4 05 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Persentase Capaian Pelayanan 00% 00% 522.400 00% 803.000 00% 935.000

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN JOMBANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN JOMBANG SEKRETARIS Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini : : Ir. MURTI CAHYANI, MM : Sekretaris Badan

Lebih terperinci

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Kode Urusan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/

Lebih terperinci

LAPORAN REALISASI KEGIATAN dan ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2014

LAPORAN REALISASI KEGIATAN dan ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2014 NO. 1 PROGRAM / KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran LAPORAN REALISASI KEGIATAN dan ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2014 ALOKASI BIAYA PAGU REALISASI % URAIAN Penyediaan dan Peningkatan Administrasi

Lebih terperinci

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD Tahun 208 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 506.750.000 533.408.000 PERKANTORAN 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah

Lebih terperinci

Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan PA/KPA AGUS DWI LESTARI S.IP, MH

Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan PA/KPA AGUS DWI LESTARI S.IP, MH Dokumen RUP SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2016 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2016 Bidang Pemerintahan : 1. 20 Otonomi,

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN Program Uraian Indikator Kinerja Capaian (1) (2) (3) (4) (5) (6) Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN Program Uraian Indikator Kinerja Capaian (1) (2) (3) (4) (5) (6) Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017 Sasaran Kegiatan Uraian Indikator Sasaran Target Program Rencana KET Uraian Indikator Kinerja Satuan Capaian (1) (2) (3) (4) (5) (6) Meningkatnya dukungan kinerja perangkat

Lebih terperinci

LAPORAN KEGIATAN DAN REALISASI KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANDUNG (APBD) TAHUN 2016 BULAN DESEMBER TAHUN 2016

LAPORAN KEGIATAN DAN REALISASI KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANDUNG (APBD) TAHUN 2016 BULAN DESEMBER TAHUN 2016 SIFAT No. Kode Rekening Nama Kegiatan/Jenis Belanja FK/ VOL LAPORAN KEGIATAN DAN REALISASI KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANDUNG (APBD) TAHUN 2016 BULAN DESEMBER TAHUN

Lebih terperinci

KEPUTUSAN KABUPATEN BLITAR NOMOR : 050/08/ /2017 TENTANG

KEPUTUSAN KABUPATEN BLITAR NOMOR : 050/08/ /2017 TENTANG PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM Jl. WR. Supratman N0. 13 Telp. (0342) 806135 Fax. 808478 E-mail : bkd@blitarkab.go.id B L I T A R KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

Lebih terperinci

JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL =

JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL = Lampiran I.3 Perda Pertanggungjawaban Nomor Tanggal : : 000 31 Desember 2015 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, TAHUN 2015 Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 13 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Dokumen Renja BKD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, dan bersumber dari dokumen

Lebih terperinci

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 800/2424/BKD/2013 TANGGAL : Desember 2013

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 800/2424/BKD/2013 TANGGAL : Desember 2013 PENGUMUMAN RENCANA UMUM BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 800/2424/BKD/2013 TANGGAL : Desember 2013 Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawai Daerah Kota Pagar Alam, Alamat Jalan Laskar Wanita Mentarjo

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016-2021 SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI Indikator Kerja NON URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 467.600.000

Lebih terperinci

METODE NAMA PAKET JENIS PELAKSANAAN PEKERJAAN NO SATUAN KERJA KEGIATAN VOLUME

METODE NAMA PAKET JENIS PELAKSANAAN PEKERJAAN NO SATUAN KERJA KEGIATAN VOLUME 1 RENCANA UMUM MELALUI PENYEDIA NAMA K/L/D/I : PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN : 2014 METODE PELAKSANAAN NAMA PAKET SUMBER KODE NO SATUAN KERJA KEGIATAN LOKASI BELANJA PEMILIHAN PEMILIHAN PENYEDIA

Lebih terperinci

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2016

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2016 5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2016 Secara umum kegiatan evaluasi sama dengan menilai, karena aktifitas mengukur sudah termasuk didalamnya. Pengukuran, penilaian

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU INDIKATOR KINERJA INDIVIDU JABATAN : SEKRETARIS TUGAS : merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG SKPD Penanggung Jawab: Badan Kepegawaian Urusan/Bidang RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG Indikator Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Target Capaian Kinerja

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 1 Rp ,00 APBD awal: akhir:

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 1 Rp ,00 APBD awal: akhir: RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATUAN KERJA : PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAHUN ANGGARAN : 2017 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIS BADAN

PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIS BADAN PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIS BADAN REALISASI 1 Meningkatnya pelayanan rutin jasa administrasi perkantoran, sarana dan prasarana perkantoran serta dokumen perencanaan, kinerja dan laporan keuangan Persentase

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2011

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2011 RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2011 NO KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN LOKASI SUMBER DANA VOLUME PERKIRAAN BIAYA 01 Program

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2012

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2012 RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2012 No Kegiatan/Paket Pekerjaan Volume Lokasi Perkiraan Biaya Perkiraan Waktu Mulai Pelaksanaan Kegiatan 1 2 3 1 PENGELOLAAN SURAT MENYURAT belanja ATK

Lebih terperinci

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 14 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Dokumen Renja BKD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, dan bersumber dari dokumen

Lebih terperinci

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015 DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABATEN PEMERINTAH KABATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015 BIDANG : GABUNGAN Hal 1 / 5 00001 Program Pelayanan Administrasi Peran 1 120080101 Penyediaan jasa

Lebih terperinci

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur Meningkatnya

Lebih terperinci

DAFTAR USULAN KEGIATAN HASIL FORUM SKPD MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014

DAFTAR USULAN KEGIATAN HASIL FORUM SKPD MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014 DAFTAR USULAN KEGIATAN HASIL FORUM SKPD MUSRENBANG KABATEN PEMERINTAH KABATEN TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT Hal 1 /6 00001 Program Pelayanan Administrasi Peran 1 120080101 Penyediaan

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1/2015 28 January 2015 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 204 DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. DPA SKPD 2.2 DPA SKPD 2.2. DPA SKPD 3. DPA SKPD 3.2

Lebih terperinci

BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi manajemen kepegawaian dan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015 RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKAP SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015 Bidang Pemerintahan : 1. 20 Otonomi, Pemerintahan

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 206 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm

Lebih terperinci

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 44 TAHUN 2014 TANGGAL 30 DESEMBER 2014 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.20.1.20.09.00.00.4. PENDAPATAN

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : 4.05. - Kepegawaian 03425/DPA/2017 4.05.4.05.01.00.00.5.1 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 1Halaman :

Lebih terperinci

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 245 Telp. 3952811, 3952823 3952825 307 G R E S I K KEPUTUSAN KEPALA NOMOR : / /437.73/2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN GRESIK FORMULIR PERJANJIAN KINERJA ESELON II TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN GRESIK FORMULIR PERJANJIAN KINERJA ESELON II TAHUN 2016 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 2016 1.Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan kompeten dalam bidang tugasnya PEMERINTAH FORMULIR PERJANJIAN KINERJA ESELON II 1.Prosentase ASN yang mengikuti

Lebih terperinci

Lampiran 1 Tabel 2.4 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD & PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2012 KOTA SEMARANG

Lampiran 1 Tabel 2.4 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD & PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2012 KOTA SEMARANG Lampiran 1 Tabel 2.4 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD & PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2012 KOTA SEMARANG SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH No (outcome) Kinerja Capaian target dan realisasi

Lebih terperinci

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014 DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABATEN PEMERINTAH KABATEN TAHUN ANGGARAN 2014 BIDANG : GABUNGAN Hal 1 / 6 00001 Program Pelayanan Administrasi Peran 1 120080101 Penyediaan jasa surat menyurat

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pemerintahan : 4.03. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Organisasi Kode : 4.03.4.03.01 Badan Kepegawaian Daerah RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir KABUPATEN

Lebih terperinci

renja_bkd-2014 renja_bkd~2015 1

renja_bkd-2014 renja_bkd~2015 1 renja_bkd~2015 1 KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat-nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Badan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 ini dapat

Lebih terperinci

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2015 DAFTAR ISI DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... KATA PENGANTAR... RINGKASAN EKSEKUTIF... i ii iii iv BAB

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Formulir RKPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016 KABUPATEN SLEMAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016 KABUPATEN SLEMAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016 KABUPATEN SLEMAN SKPD 1.01.01.19 Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan 1.01.01.19.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.01.01.19.20.02

Lebih terperinci

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lampiran II Perwal Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA 2016 Nomor : 36 Tahun 201 Tanggal : 22 Agustus 201 Urusan Pemerintahan : 1. 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup Unit Organisasi : 1. 08. 01 DINAS KEBERSIHAN

Lebih terperinci

BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN. 4.1 Sejarah Singkat Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi Badan. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) merupakan unsur

BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN. 4.1 Sejarah Singkat Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi Badan. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) merupakan unsur BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN 4.1 Sejarah Singkat Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah

Lebih terperinci

URAIAN JUMLAH ANGGARAN REALISASI BELANJA DAERAH , ,00 89,47 1,539,241, (10.

URAIAN JUMLAH ANGGARAN REALISASI BELANJA DAERAH , ,00 89,47 1,539,241, (10. Lampiran I.2 : PERATURAN DAERAH Nomor Tanggal : : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASISI, PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN

Lebih terperinci

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi Rahmat kesehatan dan kesempatan sehingga Badan Kepegawaian Daerah

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Kabupaten BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Iktisar jumlah program dan kegiatan pada masing-masing tujuan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah tahun

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah tahun BAB I PENDAHULUAN Perencanaan, sebuah kata yang sangat familiar dalam kehidupan sebuah organisasi, mudah untuk diucapkan tetapi kadang bagi sebagian besar orang sulit untuk diaplikasikan. Perencaaan bagi

Lebih terperinci

,00 Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -

,00 Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, - PEMERINTAH KOTA PAREPARE PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANG ORGANISASI : 1.20.08. - KANTOR PELAYANAN

Lebih terperinci

Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM sebelum. setelah (Rp) % perubahan. perubahan PENDAPATAN

Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM sebelum. setelah (Rp) % perubahan. perubahan PENDAPATAN URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.01.08. - UPTD BALAI KESEHATAN KERJA MASYARAKAT Jumlah 1.02.1.02.01.0800.00.4. PENDAPATAN 50.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 300,00 1.02.1.02.01.0800.00.4.1.

Lebih terperinci

Rekap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Tahun

Rekap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Tahun Rekap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Tahun 2011 - URUSAN / BIDANG URUSAN / ( Tahun Target Target dan Kinerja Program dan Tahun Perkiraan Capaian Target s/d Capaian Kegiatan s/d Target

Lebih terperinci

LAPORAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016

LAPORAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 LAPORAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN Dalam rangka menunjang terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan yang lebih berdaya dan berhasil guna serta bertanggungjawab, maka

Lebih terperinci

Tabel 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2012 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2013 KOTA SEMARANG

Tabel 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2012 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2013 KOTA SEMARANG Tabel 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2012 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2013 KOTA SEMARANG SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KODE INDIKATOR 1 1.20 1.20.23 01 Program Pelayanan Administrasi

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja OPD

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja OPD KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi Rahmat kesehatan dan kesempatan sehingga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan

Lebih terperinci

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Nomor : 800/ /BKD/ 2013 Tanggal : Maret 2013

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Nomor : 800/ /BKD/ 2013 Tanggal : Maret 2013 PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Nomor : 800/ /BKD/ 2013 Tanggal : Maret 2013 Badan Kepegawaian Daerah Kota Bengkulu. Alamat : Jl. Let. Jend. S. Parman No 1 Bengkulu Mengumumkan

Lebih terperinci

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Nomor : 05 Tahun 2008 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT SUB BAG UMUM SUB BAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN SUB BAG

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 0 Otonomi Daerah,

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 1Halaman : 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 Formulir RKA-SKPD Urusan Pemerintahan : 4.05 - Kepegawaian Organisasi : 4.05.01

Lebih terperinci

14, Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

14, Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI : 1.20.03.01. - Biro Pemerintahan Umum Halaman. 1 Jumlah 1.20.1.20.03.0100.00.4.

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi

Lebih terperinci

(1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bagian Keuangan;

(1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bagian Keuangan; BAB XXVIII BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 558 Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, terdiri dari: a. Kepala Badan; b. Sekretaris, membawahkan: 1.

Lebih terperinci

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD 1. Strategi Pembangunan

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD 1. Strategi Pembangunan 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD 1. Strategi Pembangunan Strategi merupakan kebijakan - kebijakan yang diambil dalam rangka mengimplementasikan agenda pembangunan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR. Painan, Maret 2013

KATA PENGANTAR. Painan, Maret 2013 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi Rahmat kesehatan dan kesempatan sehingga Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat menyusun Rencana Kerja

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 203 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Lebih terperinci

GUBERNUR RIAU PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 23 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU GUBERNUR RIAU

GUBERNUR RIAU PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 23 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU GUBERNUR RIAU GUBERNUR RIAU PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 23 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU GUBERNUR RIAU Menimbang Mengingat : : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Lebih terperinci

sebelum perubahan 14, PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

sebelum perubahan 14, PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI : 1.20.12. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Halaman. 291 Jumlah 1.20.1.20.12.00.00.4.

Lebih terperinci

BAB II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

BAB II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BAB II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Perjanjian kinerja atau yang pada beberapa waktu lalu disebut dengan Penetapak kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para

Lebih terperinci

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL URAIAN JUMLAH ,00

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL URAIAN JUMLAH ,00 LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 44 TAHUN 2014 TANGGAL 30 DESEMBER 2014 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN

Lebih terperinci

No NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) KELUARAN KEGIATAN VOLUME KET

No NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) KELUARAN KEGIATAN VOLUME KET 1 Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah - Badan Kepegawaian Daerah 1 Kegiatan Pengembangan Layanan Informasi Administrasi Kepegawaian serta sinkronisasi kebijakan bidang kepegawaian

Lebih terperinci

KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK ) KEGIATAN TAHUN 2017

KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK ) KEGIATAN TAHUN 2017 KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK ) KEGIATAN TAHUN 2017 OPD/ UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KOTA PEKALONGAN No Nama Kegiatan Latar Belakang Maksud dan Tujuan Sumber. 1 Penyediaan

Lebih terperinci

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MADIUN

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MADIUN URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MADIUN No. 1. Kepala Dinas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara di lingkungan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : GAGUK

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA MATARAM KAS TAHUN 2017 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2. 12 Penanaman Modal Unit Organisasi : 2. 12. 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 URUSAN PEMERINTAHAN 0 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR TANGGAL : : 57 TAHUN 2015 23 DESEMBER 2015 PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.19. - KESATUAN BANGSA

Lebih terperinci

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS TENAGA KERJA AKSI NAMA INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET I II III IV I II III IV

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS TENAGA KERJA AKSI NAMA INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET I II III IV I II III IV RENCANA PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS TENAGA KERJA 1 Peningkatan Kesempatan Kerja SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Penyebaran proposal

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DPAOPD TAHUN ANGGARAN 07 URUSAN PEMERINTAHAN 4.05. FUNGSI PENUNJANG LAINNYA ORGANISASI 4.05.5. KECAMATAN TAMBELANGAN PENGGUNA ANGGARAN a. Nama b.

Lebih terperinci

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Akhir Tahun 2013 kepada Bupati Kudus.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Akhir Tahun 2013 kepada Bupati Kudus. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Akhir Tahun 2013 kepada Bupati Kudus. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.1 URUSAN WAJIB 4.1.1 Urusan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA TAHUNAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

RENCANA KERJA TAHUNAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016 RENCANA KERJA TAHUNAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 2 3 Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi dan sarana prasarana kantor. - Terpenuhinya

Lebih terperinci

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA NAMA K/L/D/I : PEMERINTAH PROVINSI JAKARTA NAMA UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN : 2015 No Nama Bidang/UPT Nama Kegiatan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN.. Latar Belakang Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahaptahap kegiatan pembangunan daerah yang melibatkan semua unsur didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian

Lebih terperinci

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUATEN MINAHASA TENGGARA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Perubahan Rencana Kerja (RENJA) KATA PENGANTAR Puji dan

Lebih terperinci

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo Jl. Mastrip No. 120 Probolinggo (0335) (0335)

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo Jl. Mastrip No. 120 Probolinggo (0335) (0335) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo Jl. Mastrip No. 120 Probolinggo (0335) 425077 (0335) 437004 www.bkpsdm.probolinggokota.go.id bkpsdm@probolinggokota.go.id PERJANJIAN

Lebih terperinci

WALIKOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

WALIKOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU WALIKOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 115 TAHUN 2016 T E N T A N G KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER

Lebih terperinci