CARTA ALIR PERLAKSANAAN AUDIT

dokumen-dokumen yang mirip
PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PROFIL AUDIT DALAM SECARA RINGKAS. Audit Dalam USM ditubuhkan pada tahun 1982

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-AD/P002. Prosedur ini menerangkan mengenai proses verifikasi yang dijalankan.

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PIAGAM AUDIT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENYEMAKAN SEMULA KURIKULUM PK.UiTM.FKM.(OA).01

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

BAB 14 AUDIT DALAMAN

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN Tarikh: 15/07/2013

PROSEDUR AUDIT DALAM. PK.UiTM.CNS(P).03

POLITEKNIK MUADZAM SHAH

ASAS RUJUKAN JAWATANKUASA AUDIT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN ISO Tarikh: 12/02/2015

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).08

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT ISLAM UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/PIU/P002. PROSEDUR PENGENDALIAN MAJLIS ILMU Tarikh: 30/04/2013

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PROSEDUR PENGURUSAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PK.UiTM.FKM.(OA).15

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA Kod Dokumen: UPM/OPR/CALC/P003

PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN. PK.UiTM.(P).01 DISEMAK OLEH. Wak' en san UiTM. (Prof Emeritus Dato' Dr. Hassan Said) Naib Canselor UiTM

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P008

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENYEMAKAN SEMULA KURIKULUM PK.UiTM.FKM.(OA).01

Prosedur ini menerangkan cara melapor dan menyiasat aduan keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta mengemaskini data dan statistik berkaitan di UPM.

PERKHIDMATAN UTAMA PENGAJIAN SISWAZAH

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MOU) DAN MEMORANDUM PERJANJIAN (MOA)

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/AK026

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT NAIB CANSELOR Kod Dokumen: UPM/OPR/PNC-UI/P001 PROSEDUR PENGURUSAN MESYUARAT TATATERTIB STAF

PROSEDUR PENGURUSAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PK.UiTM.FKM.(OA).15

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MEMORANDUM PERSEFAHAMAN DAN MEMORANDUM PERJANJIAN (AKADEMIK/PERTUKARAN PELAJAR) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-HSL/P015 PROSEDUR PERLAKSANAAN DAN PENGURUSAN AKTIVITI PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSITI

Garis Panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pelaksanaan dan pemantauan penyelidikan.

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM.(P).04

SOKONGAN PENGURUSAN PELANGGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/PEL/P001

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P005 PROSEDUR KAWALAN KETAKAKURAN, TINDAKAN PEMBETULAN, DAN TINDAKAN PENCEGAHAN

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01

PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.FKM.(PA).09

BAHAGIAN SUMBER MANUSIA UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT.

PERKHIDMATAN UTAMA PENGAJIAN SISWAZAH

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004

UPSI (ISO) / BSM / P06 PINDAAN : 01

SOKONGAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

2.0 PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 1 TAHUN 2009

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

mesyuarat agung perwakilan diadakan. Sebarang usul tergempar tidak dibenarkan.

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P009

(Logo Kelab) Kelab Catur UNISEL. Kertas kerja Perlembagaan Kelab Catur UNISEL (KECAS UNISEL) Kampus Shah Alam. Disediakan Oleh:

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT NAIB CANSELOR Kod Dokumen: UPM/OPR/PNC-PSKK/P004 PROSEDUR SWAAKREDITASI PENUH PROGRAM PENGAJIAN

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 1991

1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BJT/P002 PROSEDUR PERMOHONAN PINDAHAN PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

Garis Panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pelaksanaan dan pemantauan penyelidikan.

PTSS PK PS-03 TIMBALAN PENGARAH SOKONGAN AKADEMIK JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BJT/P002 PROSEDUR PERMOHONAN PINDAHAN PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS

ARAHAN KERJA PERMOHONAN SEMAKAN GB

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-BP/P001 PROSEDUR PENGURUSAN PERMOHONAN KE LUAR NEGARA

Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pengurusan permohonan hak harta intelek hasil penyelidikan UPM di dalam dan luar negara.

SOKONGAN JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

BAHAGIAN 3 - PENGURUSAN BELANJAWAN

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PEPERIKSAAN AKHIR PK.UiTM.FKM.(OA).12

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

ARAHAN KERJA PELANTIKAN PENILAI/PEMERIKSA LUAR DAN PENILAIAN PROGRAM

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

AUDIT DALAMAN PMM-PK-PS-07

AGENDA 5.5 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN

SOKONGAN KEWANGAN. PPPA : Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset. 1.1 Semak tawaran/ permohonan yang diterima

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL. PROSEDUR MESYUARAT KAJI SEMULA PENGURUSAN PK.UiTM FSSR (P).07 SALINAN DOKUMEN TERKAWAL PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN

Transkripsi:

CARTA ALIR PERLAKSANAAN AUDIT Mula Kenalpasti PTJ/ Aktiviti untuk diaudit Sedia Draf Rancangan Audit Tahunan Bentang Draf Rancangan Audit ke Ubahsuai dan pinda mengikut keperluan JKA Lulus? Sedia Audit Plan Memorandum Bincang dengan staf mengenai auditan yang akan dijalankan Sedia & keluar Surat Perlaksanaan Buat perjumoaan pembukaan Laksana auditan Rekod penemuan dan bukti audit Selia Kerja auditan Bincang Pra Pembentangan A

A Sedia Draf Semak Draf Ubahsuai mengikut Keperluan KUAD Lulus? Adakan Exit Conference bersama auditi Edar minit Exit Conference Kemaskini Draf Laporan & buat (akhir) Bentang Laporan Audit (akhir ) di Edar minit kepada Ahli JKA & cabutan minit Kepada auditi Kemuka laporan Kepada LPU Untuk diperakukan Buat Audit Susulan Kemuka Laporan Audit Susulan Kepada auditi Tindakan Diambil? Tamat

PROSEDUR TERPERINCI Bil. Tindakan Pelaksana 1.0 Mengenalpasti PTJ/ aktiviti sasaran untuk diaudit berasaskan KAD tahap risiko, jangkamasa selepas kali terakhir diaudit,arahan atau cadangan Naib Canselor atau aduan-aduan yang diterima. 1.2 Menyediakan draf Rancangan Audit Tahunan (MPA) KAD/ JA mengandungi butiran PTJ yang diaudit, jangkamasa dan kos serta pegawai pelaksana terlibat. 1.3 Membentangkan draf program audit ke untuk KAD diluluskan. 1.4 Meluluskan Rancangan Audit Tahunan. JKA 1.5 Meminda Draf Rancangan Audit Tahunan sekiranya terdapat KAD ubahsuai atau pandangan daripada JKA. 1.6 Menyediakan Audit Plan Memorandum (APM) yang mencukupi Pen. J/ yang mengandungi perkara-perkara berikut : Menentukan objektif audit Menentukan skop audit Menentukan bilangan staf yang terlibat Merangka panduan mengaudit berserta kaedah semakan dan pemeriksaan 1.7 Mengadakan perbincangan dengan staf UAD yang terlibat. KAD/JA/ Pen. J/ 1.8 Menyedia dan mengeluarkan surat perlaksanaan Audit PT(P/0)/ (engagement letter) selewat-lewatnya 24 jam sebelum audit KAD dilaksanakan. 1.9 Mengadakan perjumpaan pembukaan (initial conference) KAD/JA/ dengan pihak auditi iaitu ketua PTJ / wakilnya beserta staf Pen. J/ PTJ yang terlibat untuk menerangkan tujuan audit, skop serta bahagian-bahagian yang akan diaudit. 1.10 Melaksanakan pelaksanaan audit kewangan atau pengurusan JA/Pen. J/ termasuklah menguji kawalan dalaman, menjalankan beberapa prosedur auditan yang besesuaian seperti dalam APM bagi melengkapkan objektif dan skop auditan. Auditan akan berpandukan pada Malaysian Auditing Standard ( MAS ), International Auditing Guidelines ( IAG ) dan Piagam Audit. 1.11 Merekod pemerhatian dan penemuan audit serta menyimpan JA/Pen. J/ bukti audit untuk tujuan laporan dan kertas kerja audit.

Bil. Tindakan Pelaksana 1.12 Menyelia kerja-kerja auditan semasa auditan dijalankan JA samada menepati skop dan objektif auditan dijalankan. 1.13 Mengadakan perbincangan pra pembentangan laporan audit KAD selepas selesai audit dijalankan bagi memaklumkan hasil penemuan dan kemudian akan diambil kira sebarang ulasan dalam penyediaan draf laporan audit. 1.14 Menyediakan draf hasil dari auditan yang JA/Pen J/ Pem.A yang mengandungi maklumat penemuan audit, penilaian serta pandangan dan syor / cadangan. 1.15 Menyemak draf dan buat penyelarasan serta KAD/JA pindaan dan ditandatangani dan kemudian dikemukakan ke auditee untuk ulasan. 1.16 Mengadakan perbincangan exit conference yang dianggotai: KAD/JA/ Pen.J Naib Canselor (Pengerusi) Bendahari KAD dan staf UAD yang terlibat Ketua Jabatan Auditi / wakil / staf auditi 1.17 Mencatat minit mesyuarat exit conference dan Pen. J mengedarkannya kepada Auditi dan simpanan fail 1.18 Mengemaskini draf berdasarkan keputusan Pen. J mesyuarat dan menyediakan laporan akhir untuk dikemukakan satu salinan ke auditee dan untuk tujuan mesyuarat JKA. 1.19 Membentangkan laporan audit (akhir) dalam mesyuarat JKA dan KAD meminitkan keputusan mesyuarat. Ahli mesyuarat JKA terdiri daripada : Pengerusi - Ahli LPU Ahli - Ahli LPU Ahli - Ahli LPU Ahli - Ahli JKA dilantik Setiausaha - Ketua Audit Dalam 1.20 Mengedarkan minit mesyuarat JKA kepada ahli mesyuarat dan Pen. J PTJ yang terlibat untuk tindakan sewajarnya. 1.21 Mengemukakan laporan mesyuarat JKA kepada Lembaga KUAD Pengarah Universiti untuk diperakukan. 1.22 Melaksanakan susulan audit untuk pastikan pembetulan telah Pen. J/ dilaksanakan mengikut keputusan mesyuarat JKA. 1.23 Mencatatkan penemuan ke laporan audit susulan dan Pen. J/ dikemukakan kepada Auditi. Pem A

TERMINOLOGI / DEFINISI UAD - Unit Audit Dalam JKA - Jawatankuasa Audit Universiti KAD - Ketua Audit Dalam LPU - Lembaga Pengarah Universiti PTJ - Pusat Tanggungjawab Auditi - Pejabat / Fakulti / Pusat / Bahagian yang diaudit JA - Juruaudit Pen. J - Penolong Juruaudit Pemb. A - Pembantu Akauntan PT(P/O) - Pembantu Tadbir (Perkeranian & Operasi)