SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: SOK/KEW/GP015/BYR GARIS PANDUAN PEMBAYARAN ELAUN BIASISWA CUTI BELAJAR 1.0 TUJUAN

dokumen-dokumen yang mirip
Merangkumi pembayaran elaun/biasiswa/bayaran-bayaran lain kepada pegawai Universiti yang bercuti belajar/cuti sabatikal di dalam dan di luar negara.

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-BYR/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-BYR/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN

I. TATACARA PEMBATALAN DAN PENGGANTIAN CEK:- 3.1 Terima permohonan / arahan membatalkan / mengganti cek. Individu atau staf

SEMAKAN/TINDAKAN. b) Senarai Semak Tuntutan Bayaran Balik (SOK/KEW/SS009/BYR) PERAKUAN BAYARAN. b) Tuntutan/Arahan Bayaran Daripada PTJ

Garis panduan ini merangkumi semua jenis pinjaman / pembiayaan kenderaan bagi staf UPM yang bertaraf tetap dan kontrak.

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 03/01/2011

3.1.1 Terima salah satu dokumen sokongan bayaran seperti berikut :- Dokumen Bil. Sokongan Bayaran 1. Resit dan penyata bayaran dari penaja

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW/P010 PROSEDUR PENDAHULUAN DAN KAD KORPORAT

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P010 PROSEDUR PENDAHULUAN DAN KAD KORPORAT

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

Untuk menerangkan tatacara membuat tempahan tiket secara atas talian (online) bagi urusan perjalanan udara rasmi dalam dan luar Negara.

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BYR/P011. PROSEDUR PEMBAYARAN GAJI ATAU ELAUN Tarikh: 03/01/2011

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

Penyata lantikan baru. Arahan perubahan gaji. Arahan potongan gaji.

SOKONGAN KEWANGAN. Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BYR/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 18/08/2016

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen : UPM/OPR/BUR-BYR/P008 PROSEDUR PEMBAYARAN KEPADA PEMBEKAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-HSL/P007 PROSEDUR PENGURUSAN AKAUN BELUM TERIMA

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN KESELAMATAN

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P012. PROSEDUR CUTIBELAJAR Tarikh: 30/04/2013

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

BORANG PENILAIAN KERTAS KERJA PERMOHONAN MENGHADIRI PERSIDANGAN DENGAN PEMBIAYAAN FAKULTI Senarai Semak

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-AKN/P007 PROSEDUR PENGURUSAN AKAUN BELUM TERIMA

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001

1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN KESELAMATAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-AKN/P005. PROSEDUR PENGURUSAN CEK Tarikh: 22/08/2011

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BJT/P002 PROSEDUR PERMOHONAN PINDAHAN PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS

Inventori dengan jumlah keseluruhan kurang daripada RM50,000; teruskan ke langkah 1.2 hingga 3.9

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P009. PROSEDUR PEMBERIAN TARAF BERPENCEN Tarikh: 08/08/2011

GARIS PANDUAN TUNTUTAN ELAUN LATIHAN AMALI DAN ELAUN TESIS PELAJAR TAJAAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P012

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BJT/P002 PROSEDUR PERMOHONAN PINDAHAN PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P007. PROSEDUR RUNDINGAN TERUS Tarikh: 26/05/2017

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI

KEWANGAN. angkasa MUKA : 1 DARI 5 BIL. SEMAKAN : 7 TARIKH : UNIT : AKAUN DAN KEWANGAN TAJUK : PENYEDIAAN BAYARAN BILANGAN : PRO/KEW/PPK-01

GARIS PANDUAN DANA IMPAK PERDANA (DIP)

KAWALAN OPERASI. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P014 PROSEDUR PENJIMATAN PENGGUNAAN KERTAS

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA Kod Dokumen: UPM/OPR/CALC/P003

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-HSL/P015 PROSEDUR PERLAKSANAAN DAN PENGURUSAN AKTIVITI PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSITI

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P005 PROSEDUR PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN DAN PEMBERIAN TARAF BERPENCEN

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

NOTIS MAKLUMAN PENAMBAHBAIKAN KEMUDAHAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM BERKAITAN BAJET 2018

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

SOKONGAN PENYELENGGARAAN PERALATAN & KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/DC/P002

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P013 PROSEDUR PEROLEHAN PEMBELIAN TERUS

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT.

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P006. PROSEDUR TENDER Tarikh: 26/05/2017

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

PROSEDUR KAWALAN REKOD DAN DOKUMEN SOKONGAN PK.UiTM.FKM.(PA).02

GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM (Jangka Pendek)

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

SOKONGAN PENYELENGGARAAN PERALATAN & KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: UPM/SOK/PYG/P002

ARAHAN KERJA RAYUAN KEMASUKAN PELAJAR KE PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH

Garis Panduan ini menerangkan proses pengurusan pelantikan Pasca Doktoral dan Felo Penyelidik di UPM.

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-BP/P001 PROSEDUR PENGURUSAN PERMOHONAN KE LUAR NEGARA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: OPR/PSAS/GP03/BP GARIS PANDUAN PENGGUNAAN BILIK PERBINCANGAN. 1.

2.0 PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 1 TAHUN 2009

KERAJAAN MALAYSIA. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 11/1991 PANDUAN MENGENAI TATACARA PENGGUNAAN BORANG TINDAKAN KERJA

GARIS PANDUAN TUNTUTAN ELAUN LATIHAN AMALI DAN ELAUN TESIS PELAJAR TAJAAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P013 PROSEDUR PERKHIDMATAN KAUNSELING STAF

KAWALAN OPERASI. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P014 PROSEDUR PENJIMATAN PENGGUNAAN KERTAS

PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SUB SPECIALITY UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PEJABAT PENDAFTAR

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

PENGENDALIAN PEMBAYARAN TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI

BEN-PKL( 02/2007 )D PEKELILING BENDAHARI BIL. 02/ 2007 PINDAAN TEMPOH BAYARAN DAN PENYENGGARAAN DAFTAR BIL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK01/PELEKAT ARAHAN KERJA PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN

SOKONGAN PENYELENGGARAAN PERALATAN & KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: UPM/SOK/PYG/P002

SOKONGAN PENGURUSAN DAN KESELAMATAN MAKMAL PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/LAB/P001 PROSEDUR PENGURUSAN MAKMAL/BENGKEL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

Manual Pengguna. Pejabat Bursar, Universiti Putra Malaysia

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN/AK005/BUY. ARAHAN KERJA PENYEDIAAN PESANAN BELIAN Tarikh: 03/01/2011

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P006 PROSEDUR PERSARAAN

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

SYARAT PERMOHONAN BANTUAN KEWANGAN UNTUK MENGHADIRI KONFERENSI/WOKSYOP LUAR NEGARA

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Kod Dokumen:UPM/OPR/HEPA/P007

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK01/PELEKAT ARAHAN KERJA PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN

Transkripsi:

SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: SOK/KEW/GP015/BYR GARIS PANDUAN PEMBAYARAN ELAUN BIASISWA CUTI BELAJAR 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Garis panduan ini disediakan untuk menerangkan tatacara pembayaran elaun/biasiswa kepada pegawai Universiti yang diluluskan cuti belajar (termasuk cuti sabatikal, pasca doktoral dan sub kepakaran) dan kepada bukan pegawai universiti yang diluluskan cuti belajar (termasuk TAM). Merangkumi pembayaran elaun/biasiswa/bayaran-bayaran lain kepada pegawai dan bukan pegawai universiti yang bercuti belajar di dalam dan di luar negara. 3.0 TATACARA TERPERINCI 3.1 Hantar Dokumen ke Pejabat Bursar 3.1.1 Hantar dokumen dan maklumat berkaitan cuti belajar kepada Pejabat Bursar Zon/Seksyen Kewangan terlibat selepas mendapat kelulusan dari Lembaga Biasiswa Cuti Belajar. 3.2 Terima Dokumen 3.2.1 Terima dan cop tarikh terima pada muka hadapan dokumen yang diterima dari Pejabat Pendaftar seperti berikut:- (a) Surat arahan bayaran elaun cuti belajar dari Pejabat Pendaftar; (b) Surat lanjutan tempoh cuti belajar jika berkaitan; dan (c) Lain lain dokumen yang berkaitan dengan cuti belajar TARIKH KUATKUASA : 18/08/2018 1 drp. 5

3.3 Semak Dokumen 3.3.1 Semak dokumen cuti belajar dan pastikan kadar-kadar bayaran di dalam arahan bayaran daripada Pejabat Pendaftar adalah betul dengan merujuk kepada dokumen-dokumen berikut:- (a) Garis Panduan Pembayaran Elaun LBCB yang dikeluarkan oleh JPA yang terkini; dan (b) Minit LBCB jika berkaitan. 3.3.2 Tandatangan ringkas pada surat arahan bayaran daripada Pejabat Pendaftar setelah semakan dibuat. 3.3.3 Sekiranya didapati dokumen yang diterima tidak lengkap atau tidak betul, hubungi Pejabat Pendaftar untuk maklumat tambahan atau tindakan pembetulan. 3.3.4 Bagi pemegang biasiswa baru, teruskan ke langkah 3.4. Bagi pemegang biasiswa sediada, teruskan ke langkah 3.5. 3.4 Pembukaan Fail Rekod Cuti Belajar (Bagi Pemegang Biasiswa Baru) 3.4.1 Kumpulkan semua dokumen yang telah diterima di proses 3.1 dan masukkan ke dalam satu fail individu untuk merekod semua urusan surat menyurat dan bayaran kepada pemegang biasiswa berkenaan. 3.4.2 Lengkapkan Daftar Format Penyata Rekod Biasiswa Pegawai (OPR/BEN/DF031/BYR) berpandukan maklumat yang diterima di langkah 3.1. 3.4.3 Lekatkan Daftar Format Penyata Rekod Biasiswa Pegawai (OPR/BEN/DF031/BYR), arahan bayaran atau sebarang arahan perubahan bayaran pada kulit fail tersebut bagi tujuan berikut:- (a) (b) (c) Pemantauan ke atas bayaran kepada pegawai untuk memastikan bayaran dua kali tidak berlaku. Bayaran biasiswa mengikut kelayakan dan dalam tempoh kelulusan bercuti belajar. Untuk memudahkan perkiraan tuntutan bayaran balik biasiswa daripada pemegang biasiswa/ pegawai berkenaan jika berlaku kes pecah kontrak dengan Universiti Putra Malaysia. TARIKH KUATKUASA : 18/08/2018 2 drp. 5

3.4.4 Teruskan ke langkah 3.6 untuk menentukan elaun-elaun yang hendak di bayar. 3.5 Kemaskini Fail Sedia Ada 3.5.1 Failkan dokumen yang melibatkan pemegang biasiswa lama ke dalam fail rekod cuti belajar sedia ada. 3.6 Tentukan Bayaran Elaun-Elaun Yang Hendak Di Bayar 3.6.1 Keluarkan Penyata Bayaran Biasiswa Pegawai UPM (yang masih aktif) melalui Sistem Cuti Belajar Pegawai, rujuk Manual Penyediaan Penyata Bayaran Biasiswa Pegawai UPM Melalui Sistem Cuti Belajar Pegawai UPM (M022). 3.6.2 Tentukan bayaran elaun-elaun yang hendak di bayar berpandukan maklumat yang sedia ada pada Daftar Format Penyata Rekod Biasiswa Pegawai (OPR/BEN/DF031/BYR) dan arahan-arahan bayaran dari Pejabat Pendaftar. 3.6.3 Semua bayaran bagi elaun-elaun berikut hendaklah dibayar dalam tempoh tiga (3) bulan sekali mengikut jadual dibawah :- (a) Elaun Sara Hidup (b) Elaun Bantuan Sewa Rumah (c) Elaun Keluarga (d) Lain-lain elaun bulanan yang diarahkan oleh Pejabat Pendaftar Bank Deraf atau Cek Di Pos dan Arahan Bayaran ke Bank dikeluarkan sebelum Untuk elaun/biasiswa bagi bulan 15 hb Disember 15 hb Mac 15 hb Jun 15 hb September Jan - Mac April - Jun Julai - September Oktober - Disember TARIKH KUATKUASA : 18/08/2018 3 drp. 5

3.7 Semak Sama Ada Biasiswa Dalam Negara Atau Luar Negara 3.7.1 Semak sama ada biasiswa luar negara atau dalam negara. Jika biasiswa luar negara, teruskan ke langkah 3.8 dan jika melibatkan bayaran dalam negara teruskan ke langkah 3.9. 3.8 Pembayaran Elaun/Biasiswa Di luar Negara 3.8.1 Penyediaan Bayaran Biasiswa Pegawai di luar negara hendaklah dibuat berpandukan Garis Panduan Pembayaran Tanpa Pesanan Belian (SOK/KEW/GP014/BYR) para 3.3. 3.8.2 Hantar Bank Deraf menggunakan format berikut dan failkan (1) satu salinan dokumen tersebut ke dalam Fail Individu Cuti Belajar:- (a) (b) Bagi penghantaran elaun-elaun sertakan Daftar Format Pengakuan Penerimaan Biasiswa Pegawai (Bank Deraf) (SOK/KEW/DF023/BYR); dan Bagi penghantaran yuran pengajian dan lain-lain yuran kepada universiti berkaitan masukkan maklumat berkaitan pembayaran ke dalam borang bank deraf/tt. Jika tidak masukkan maklumat bayaran dalam borang Bank deraf/tt sila sertakan Daftar Format Payment Advice (OPR/BEN/DF032/BYR). 3.8.3 Bagi baucar bayaran biasiswa pegawai, cetak baucar atas Baucar Pembayaran (BEN/BYR/DF01). 3.8.4 Teruskan ke langkah 3.10 untuk tindakan kemaskini rekod Fail Cuti Belajar. 3.9 Pembayaran Elaun/Biasiswa di Dalam Negara 3.9.1 Bagi bayaran biasiswa di dalam negeri pembayaran harus dibuat melalui EFT, rujuk Garis Panduan Pembayaran Tanpa Pesanan Belian (SOK/KEW/GP014/BYR). 3.9.2 Bagi baucar bayaran biasiswa pegawai, cetak baucar atas Baucar Pembayaran (BEN/BYR/DF01). 3.10 Kemaskini Rekod Fail Pegawai Cuti Belajar 3.10.1 Simpan salinan baucar ke dalam fail cuti belajar untuk tujuan rekod termasuk bayaran melalui OSPOS. Baucar bayaran melalui TARIKH KUATKUASA : 18/08/2018 4 drp. 5

OSPOS akan disimpan didalam Fail Bayaran Melalui OSPOS. 3.10.2 Lengkapkan ruang rekod bayaran pada Daftar Format Penyata Rekod Biasiswa Pegawai (OPR/BEN/DF031/BYR) dengan butirbutir elaun yang dibayar di langkah 3.8 dan langkah 3.9. 3.10.3 Tandatangan ringkas di Daftar Format Penyata Rekod Biasiswa Pegawai (OPR/BEN/DF031/BYR). 3.10.4 Catit maklumat tarikh bayaran pada Borang Permohonan Bayaran melalui Bank Deraf/Pndahan Bank (SOK/KEW/BR037/BYR) seperti berikut:- (a) Tarikh hantar ke Bank (b) Tarikh Bank Deraf/TT (c) Nombor Bank Deraf (d) Tarikh Baucar TARIKH KUATKUASA : 18/08/2018 5 drp. 5