PEMERINTAH KOTA TANGERANG

dokumen-dokumen yang mirip
PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Pemerintah Kota Tangerang

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RINGKASAN RENJA KECAMATAN KARANG TENGAH KOTA TANGERANG PERIODE 2016

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RINGKASAN RENSTRA KECAMATAN BATUCEPER KOTA TANGERANG PERIODE

RENCANA KINERJA TAHUNAN RSUD PLOSO KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015 RUMUS/ FORMULA. tahun = Jumlah pasien rawat inap + Jumlah pasien rawat jalan

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Pemerintah Kota Tangerang

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN RSUD KOTA SALATIGA TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN VISI : BERKUALITAS DI SEMUA LINI PELAYANAN MISI TUJUAN SASARAN

DRAFT RENJA SKPD RSUD BLAMBANGAN KAB. BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN Rancangan Renja RSUD Blambangan TA. 2017

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN. 4.1 Visi dan Misi Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan a.

PENETAPAN KINERJA RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

1. Persentase peningkatan pasien rawat inap : BOR LOS TOI BTO Penunjang Medis : Laboratorium Radiologi Fisioterapi 68,20 3,31 1,57 74,07

Pemerintah Kota Tangerang

RSUD DATU SANGGUL RANTAU KABUPATEN TAPIN

LAPORAN KINERJA TRIWULANAN RSUD LAWANG TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

KERANGKA ACUAN KERJA PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2017

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah

MISI MENJADI RUMAH SAKIT BERSTANDAR KELAS DUNIA PILIHAN MASYARAKAT KEPUASAN DAN KESELAMATAN PASIEN ADALAH TUJUAN KAMI

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB 1 PENDAHULUAN. melakukan upaya kesehatan rujukan dan upaya kesehatan penunjang. Dari 22 RSU di

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

KATA PENGANTAR. Page i. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Tahun 2014

Pemerintah Kota Tangerang

BAB 5 PENUTUP. Critical Success Factors pada pembahasan ini adalah bagaimana cara menentukan

BAB III METODE PENELITIAN. Indikator URI BOR LOS TOI BTO GDR NDR. Gambar 3.1 Kerangka Konsep

EVALUASI KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) PATUT PATUH PATJU KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2015

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

KATA PENGANTAR. Semarapura, 30 Maret 2016 Kepala Bappeda Kabupaten Klungkung, I Wayan Wasta, SE, M.Si Pembina Tk. I (IV/b) NIP

INDIKATOR KINERJA UTAMA

RENCANA KERJA (RENJA) RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RENCANA KERJA 2017 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banyuwangi 1

LAPORAN KINERJA UPT RUMAH SAKIT KUSTA SUMBERGLAGAH TAHUN 2016

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN. 4.1 Visi dan Misi Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan a.

BAB I PENDAHULUAN. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Rencana Kinerja Bagian Pembangunan Tahun 2015 RENCANA KINERJA

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

BAB I PENDAHULUAN. Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

NO NARASI TOLOK UKUR TARGET KINERJA

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2017 BELANJA LANGSUNG

RENCANA KERJA RSKIA KOTA BANDUNG TAHUN 2016 PEMERINTAH KOTA BANDUNG RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 116 TAHUN 2017 TENTANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN EVALUASI KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

RENCANA KERJA (RENJA) RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016

SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 170 / PMK.07/ 2007 TENTANG

KATA PENGANTAR. Malang, Pebruari Direktur RSUD Lawang. Drg. Marhendrajaya, MM, Sp.KG NIP

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG

BERITA DAERAH KOTA BEKASI NOMOR : 31.A 2012 SERI : E PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 31.A TAHUN 2012 TENTANG

RENCANA KINERJA (RENJA) RSUD Dr. HARYOTO LUMAJANG TAHUN 2015

LAPORAN BULANAN PERIODE SEPTEMBER Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)

3 AKUNTABILITAS KINERJA

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA RSUD KOTA SALATIGA TAHUN 2017

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF RSUD CIBINONG KABUPATEN BOGOR TAHUN

LAPORAN BULANAN PERIODE JUNI Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

INDIKATOR KINERJA UTAMA RSUD Dr.ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI TAHUN 2015

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

LAPORAN BULANAN PERIODE JULI Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

B A B I P E N D A H U L U A N

LAPORAN KINERJA (LKj) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG TAHUN 2015

Transkripsi:

RINGKASAN RENJA RSUD KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2015 Latar belakang, maksud dan tujuan Berdasarkan peraturan daerah kota Tangerang No. 12 tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Kota Tangerang dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemberian pelayanana kesehatan perorangan secara paripurna. Menindaklanjuti amanat kebijakan peraturan perundang-undangan dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di bidang kesehatan, RSUD Kota Tangerang menyusun Rencana Kerja (RENJA). Rencana Kerja (RENJA) RSUD Kota Tangerang Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) RSUD Kota Tangerang Tahun 2014-2018. Penyusunan Rencana Kerja RSUD Kota Tangerang Tahun 2015 diharapkan mampu memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Tangerang dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kesehatan. Berpijak pada maksud tersebut, tujuan penyusunan Rencana Kerja RSUD Tangerang Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Menyusun program dan kegiatan RSUD Kota Tangerang Tahun 2015 2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) RSUD Kota Tangerang Tahun 2015 3. Memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Tangerang dalam penyusunan RKPD Tahun 2015. Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Tahun 2014 Pada tahun 2014 RSUD Kota Tangerang mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.205.669.369.803, (Dua ratus lima milyar enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah) yang diperoleh pada anggaran murni dan perubahan. Alokasi tersebut dimanfaatkan untuk menjalankan 9 program dengan rincian sebagi berikut : NO PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN REALISASI % 1 2 3 4 5 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 50.911.800.228 48.101.583.601 94,48

NO PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN REALISASI % 1 2 3 4 5 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.498.757.223 981306.810 65,47 628.866.500 613.507.500 97,56 137.533.000 137.033.000 99,64 5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 43.700.000 43.040.000 98,49 6. Program Kerjasama Informasi dan Medi Massa 7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 8. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paruparu / Rumah Sakit Mata 9. Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata 30.000.0000 30.000.000 100,00 53.904.000 53.904.000 100 150.578.779.052 132.730.338.866 88,15 1.786.029.800 1.749.117.150 97,93 T O T A L 205.669.369.803 184.439.830.927 89,67 Beberapa hal yang mempengaruhi penyerapan anggaran RSUD sebesar 89,67 % adalah : 1. Pelaksanaan pelelangan dibeberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana / gagal lelang 2. Pelaksanaan operasional rumah sakit yang tidak sesuai dengan jadwal sehingga mempengaruhi penyerapan dana dibeberapa kegiatan 3. Efisiensi anggaran berupa sisa tender Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

Tabel 3.1 Matrik Tujuan dan Sasaran RSUD Kota Tangerang Tahun 2015 MISI TUJUAN SASARAN URAIAN INDIKATOR SATUAN TARGET 1. Mewujudkan Tata Kelola Kelembagaan yang Berkualitas dan Sumber Daya Aparatur yang Profesional 1.1. Meningkatkan kinerja kelembagaan dan SDM RS 1.1.1 Tersedianya pelayanan barang/jasa keadministrasian perkantoran 1.1.2. Tersedianya pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran yang layak dan memadai Persentase ketersediaan/ kelengkapan barang/jasa keadministrasian perkantoran % 100 Persentase ketersediaan/ kelengkapan peralatan dan perlengkapan perkantoran yang tersedia % 100 1.1.3. Tersedianya aparatur SKPD yang mampu mematuhi peraturan kepemerintahan daerah yang berlaku Persentase kemampuan aparatur SKPD untuk mematuhi peraturan kepemerintahan daerah yang berlaku % 100

MISI TUJUAN SASARAN URAIAN INDIKATOR SATUAN TARGET 1.1.4 Tersedianya berbagai jenis pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan keuangan SKPD 1.1.5. Tersedianya Dokumen Perencanaan-Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi- Pelaporan Pemb. Daerah yang disusun secara teknokratis (integratif, komprehensif, holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informatif Persentase ketersediaan/ kelengkapan jenis pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan keuangan SKPD Persentase ketersediaan dokumen utama perencanaan penganggaran dan evaluasi pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah % 40 % 36,29 2. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas 2.1. Meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan perorangan 2.1.1. Terwujudnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan perorangan Cakupan kunjungan pasien rawat jalan di RSUD Kota Tangerang % 72 Presentase Pemanfaatan tempat tidur di Rawat Inap : (BOR = Angka penggunaan tempat tidur) % (60-65) AVLOS ( rata-rata lama hari rawat seorang pasien ) hari 4,5

MISI TUJUAN SASARAN URAIAN INDIKATOR SATUAN TARGET TOI ( rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya ) hari 3 BTO (frekuensi pemakaian tempat tidur) kali 45 NDR (angka kematian setelah dirawat 48 jam per 1000 pasien ) 24 GDR ( Angka kematian total per 1000 pasien) 44 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani % 79,99 3 Mewujudkan kesehatan lingkungan RS yang berkualitas 3.1 Meningkatkan pengelolaan limbah Rumah Sakit yang sesuai standar untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman 3.1.1 Terlaksananya pengelolaan limbah Rumah Sakit yang sesuai standar untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman Presentase pengelolaan limbah Rumah Sakit yang sesuai standar % 100

MISI TUJUAN SASARAN URAIAN INDIKATOR SATUAN TARGET 4 Mewujudkan sarana dan prasarana rumah sakit yang 3.1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana rumah sakit 3.1.1. Tersedianya pelayanan terhadap pemenuhan sarana-prasarana rumah sakit Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang memadai % 41,18 berkualitas 3.2.1. Terpeliharanya mutu dan kualitas sarana-prasarana rumah sakit Persentase mutu sarana dan prasarana rumah sakit % 35,71

TABEL : RENCANA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2015 NO PROGRAM/ KEGIATAN PAGU ANGGARAN 2015 PRAKIRAAN MAJU 2016 1 2 3 4 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 64.437.980.380 88.729.066.536 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.150.520.000 1.168.475.000 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 531.273.000 598.458.300 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 7. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata 8. Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata 9. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 10 Program Peningkatan Pelayanan Umum/BLUD Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Kerjasama Informasi dan Medi Massa 1.313.389.601 2.106.233.360 82.519.750 90.771.725 2889.894.000 318.663.400 72.068.865.931 79.275.752.524 3.342.258.775 3.676.494.653 64.972.000 71.469.200 60.000.000.000 66.000.000.000 72.703.550 79.973.905 30.440.000 33.484.000

NO PROGRAM/ KEGIATAN PAGU ANGGARAN 2015 PRAKIRAAN MAJU 2016 1 2 3 4 T O T A L 203.384.616.987 242.148.832.603 Penutup Kiranya ringkasan ini dapat memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh bagi seluruh pegawai RSUD dan stakeholder.