RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 NO NAMA PROGRAM / KEGIATAN SASARAN APBD APBD PROV DAK TP DEKON UB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 VOLUME / TARGET LOKASI SUMBER PEMBIAYAAN KETERANGAN 1 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TOTAL BELANJA Rp 11.025.876.750 BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp 4.656.362.344 Belanja Pegawai 100% Nanga Bulik Rp 4.656.362.344 BELANJA LANGSUNG Rp 6.369.514.406 A PROGRAM PRIORITAS Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya Kualitas Laporan Rp 654.540.250 Keuangan dan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Modal Tersedianya laporan realisasi belanja 1 tahun / 100% DPPKAD Rp 26.815.000 Daerah modal daerah 2 Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Laporan keuangan yang handal dan 2 kali / 100% DPPKAD Rp 350.000.000 tepat waktu penyelesaiannya 3 Rekonsiliasi Realisasi Anggaran SKPD dan PPKD Kesesuaian data yang ada pada SKPD 1 tahun / 100% DPPKAD Rp 18.193.750 dan PPKD dengan data yang ada DPPKAD 4 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD Laporan pertanggungjawaban APBD 1 dokumen / 100% DPPKAD Rp 98.762.500 5 Pelaporan Keuangan untuk Tingkat Provinsi Tertibnya pelaporan keuangan untuk 12 bulan/100% DPPKAD Rp 43.624.000 dan Pusat tingkat provinsi dan pusat 6 Verifikasi, Analisis Data dan Pembuatan SPJ SPJ yang tepat penggunaan dan 12 bulan/100% DPPKAD Rp 27.145.000 SKPD dan PPKD pencatatan 7 Inventarisasi Aset dan Penyusunan Laporan Data inventarisasi aset dan laporan 1 tahun / 100% DPPKAD Rp 90.000.000
NO NAMA PROGRAM / KEGIATAN SASARAN APBD APBD PROV DAK TP DEKON UB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Barang Milik Daerah BMD yang akuntabel VOLUME / TARGET LOKASI SUMBER PEMBIAYAAN KETERANGAN Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatnya Pengelolaan Rp 2.487.282.144 Keuangan Daerah 1 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Tersedianya sisdur pengelolaan 100% DPPKAD Rp 20.000.000 Keuangan Daerah Keuangan Daerah 2 Pekan Panutan Pembayaran PBB Peningkatan PAD 1 kali / 100% Kab. Lamandau Rp 200.000.000 3 Intensifikasi Pemungutan dan Penyampaian Peningkatan PAD 1 tahun / 100% Kab. Lamandau Rp 160.000.000 Ketetapan Pajak Daerah 4 Pemuktahiran Sistem Informasi Perpajakan Peningkatan PAD 1 tahun / 100% DPPKAD Rp 800.000.000 Daerah 5 Penyusunan Rancangan APBD TA. 2015 Tersedianya RKA dan DPA TA. 2015 100% DPPKAD Rp 180.000.000 6 Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tersedianya RKPA dan DPPA TA. 2014 100% DPPKAD Rp 119.050.000 TA. 2014 7 Penatausahaan, Pelayanan Administrasi Tersedianya SP2D 1 tahun / 100% DPPKAD Rp 150.000.000 Keuangan dan Rekonsiliasi PFK 8 Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Online Lancarnya akses online dan cepatnya 100% DPPKAD Rp 60.000.000 penyelesaian pekerjaan 9 Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi SIMDA Lancarnya pemakaian aplikasi 100% DPPKAD Rp 60.000.000 Keuangan dan SIMDA Gaji SIMDA Keuangan dan SIMDA Gaji 10 Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi SIMDA Berfungsi dan up to date-nya aplikasi 100% DPPKAD Rp 260.000.000 BMD SIMDA BMD 11 Pengelolaan Kas Daerah Terkelolanya kas daerah yang rapi dan 100% DPPKAD Rp 100.935.500 tertib 12 Penyusunan Standar Harga Satuan Pokok Terbitnya buku standar harga satuan 100% DPPKAD Rp 218.451.644 Kegiatan (HSPK), Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN), dan Harga Barang/Jasa (HSBJ) pokok kegiatan 13 Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Anggaran Terbitnya SPD 12 bulan/100% DPPKAD Rp 20.000.000 (SPD)
NO NAMA PROGRAM / KEGIATAN SASARAN APBD APBD PROV DAK TP DEKON UB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 VOLUME / TARGET LOKASI SUMBER PEMBIAYAAN KETERANGAN 14 Pengelolaan Administrasi Belanja Tidak Langsung Tertib dan lancarnya pelayanan 12 bulan/100% DPPKAD Rp 39.845.000 PPKD administrasi keuangan kepada masyarakat 15 Penyerahan DPA TA. 2015 Terlaksananya kegiatan penyerahan 1 kali / 100% DPPKAD Rp 19.000.000 DPA 2015 16 Penghapusan Barang Milik Daerah/Aset Daerah Tersedianya data BMD yang dihapus 1 tahun / 100% DPPKAD Rp 80.000.000 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Meningkatnya kualitas Sumber Daya Rp 174.980.000 Aparatur Desa 1 Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak dan Retribusi Masyarakat yang taat membayar pajak 3 desa / 100% Kab. Lamandau Rp 100.000.000 Daerah (PM2L) demi meningkatnya PAD 2 Pelatihan Penataan dan Pengelolaan Aset Desa Aparatur desa yang cakap dalam 3 desa / 100% Kab. Lamandau Rp 74.980.000 (PM2L) administrasi dan pengelolaan aset daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Pemenuhan Sarana Rp 1.154.530.000 dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan aula DPPKAD AC 5 PK 2 unit DPPKAD Rp 46.000.000 Gorden 1 paket Rp 50.000.000 Teralis 1 paket Rp 35.000.000 Kipas Angin 4 unit Rp 4.000.000 Layar Proyektor 2 buah Rp 20.000.000 Sound System 1 paket Rp 55.000.000 Tiang Bendera 2 buah Rp 600.000 Lambang Garuda 1 buah Rp 230.000 Gambar Presiden, wakil Rp 600.000 Presiden 2 buah Gambar Gubernur, wakil Rp 2.000.000 gubernur, Bupati dan wakil bupati 4 buah Infocus 2 buah Rp 10.000.000 Tersedianya perlengkapan gedung kantor Bendera 4 buah DPPKAD Rp 1.200.000 Umbul-umbul Rp 4.000.000 Spanduk Rp 4.000.000 2 Pengadaan Meubelair Tersedianya meubelair aula DPPKAD Meja Rapat 20 buah DPPKAD Rp 35.000.000
NO NAMA PROGRAM / KEGIATAN SASARAN APBD APBD PROV DAK TP DEKON UB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 VOLUME / TARGET LOKASI Kursi Rapat 100 buah Rp 36.400.000 Podium 1 buah Rp 50.000.000 Sofa 2 set Rp 16.000.000 Kursi eselon II 4 buah Rp 20.000.000 Rak Besi Rp 25.000.000 SUMBER PEMBIAYAAN KETERANGAN 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya kondisi gedung kantor 1 tahun / 100% DPPKAD Rp 50.000.000 DPPKAD 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya peralatan kantor DPPKAD 1 tahun / 100% DPPKAD Rp 95.000.000 Kantor 5 Penataan Halaman Aula DPPKAD (penimbunan) Tertatanya halaman sekitar aula DPPKAD 1 paket / 100% DPPKAD Rp 500.000.000 dan Finishing aula (Pasang keramik dan Pengecatan) dan selesainya aula DPPKAD 6 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Printer Canon 4 unit DPPKAD Rp 8.000.000 Mesin Faximili 2 buah Rp 5.000.000 Mesin Penghancur Kertas Rp 12.000.000 2 buah AC 1,5 PK 3 buah Rp 19.500.000 7 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas / Kendaraan roda dua 2 unit DPPKAD Rp 50.000.000 operasional B PROGRAM RUTIN Rp 1.898.182.012 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi Rp 1.666.982.012 perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya kebutuhan surat menyurat 12 bulan / 100% DPPKAD Rp 7.500.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terpenuhinya kebutuhan akan telepon, 12 bulan / 100% DPPKAD Rp 180.000.000 dan Listrik air dan listrik 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Terpelihara dan terjaminnya 28 unit / 100% DPPKAD Rp 200.000.000 Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya dana jasa administrasi 41 orang / 100% DPPKAD Rp 494.008.800 keuangan 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya dana jasa kebersihan 18 orang / 100% DPPKAD Rp 53.064.000 kantor
NO NAMA PROGRAM / KEGIATAN SASARAN APBD APBD PROV DAK TP DEKON UB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 VOLUME / TARGET LOKASI SUMBER PEMBIAYAAN KETERANGAN 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan / 100% DPPKAD Rp 50.000.000 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan 12 bulan / 100% DPPKAD Rp 90.000.000 penggandaaan 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Terpenuhinya komponen instalasi listrik/ 12 bulan / 100% DPPKAD Rp 47.079.212 Penerangan Bangunan Kantor penerangan bangunan kantor 9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 12 bulan / 100% DPPKAD Rp 20.000.000 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 bulan / 100% DPPKAD Rp 34.000.000 Perundang-undangan perundang-undangan 11 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya makan minum harian 12 bulan / 100% DPPKAD Rp 124.880.000 pegawai, makan minum rapat dan tamu 12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Adanya persamaan persepsi terhadap 12 bulan / 100% Jakarta Rp 250.000.000 Daerah pelaksanaan peraturan perundang- Palangkaraya undangan yang berlaku Pangkalanbun Surabaya Jogyakarta dll 13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Adanya persamaan persepsi terhadap 12 bulan / 100% Kab. Lamandau Rp 116.450.000 Dalam Daerah pelaksanaan peraturan perundangundangan yang berlaku Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur Rp 41.200.000 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian PSH untuk eselon II, 24 orang / 100% DPPKAD Rp 19.200.000 eselon III dan eselon IV 2 Pengadaan Pakaian Olahraga Tersedianya pakaian olahraga 55 orang / 100% DPPKAD Rp 22.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya pengetahuan dan kualitas Rp 150.000.000 SDM aparatur 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Meningkatnya pengetahuan aparatur 10 orang / 100% DPPKAD Rp 150.000.000 Perundang-undangan DPPKAD Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Meningkatnya Promosi dan Kerjasama Rp 20.000.000 Investasi
NO NAMA PROGRAM / KEGIATAN SASARAN APBD APBD PROV DAK TP DEKON UB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 VOLUME / TARGET 1 Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten Terselenggaranya partisipasi dalam 1 kali / 100% Nanga Bulik Rp 20.000.000 pameran pembangunan tingkat kabupaten LOKASI SUMBER PEMBIAYAAN KETERANGAN Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Meningkatnya Partisipasi dalam membangun desa Rp 20.000.000 1 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong partisipasi dalam membangun desa 1 kali / 100% Kab. Lamandau Rp 20.000.000 Royong Masyarakat
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... i ii PENDAHULUAN... 1 1.1. Latar Belakang.... 1 1.2. Landasan Hukum... 3 1.3. Maksud dan Tujuan... 8 1.4. Sistematika Penulisan... 10 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU... 11 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.... 11 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD... 12 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD... 18 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD... 23 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI... 12 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD... 12 3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih... 13 3.3. Isu-Isu Strategis... 15 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRAGTEGI DAN KEBIJAKAN... 17 4.1. Visi dan Misi...... 17 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.... 18 4.3. Strategi dan Kebijakan...... 19 Rencana BAB V RENCANA PROGRAM. KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF... 21 BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD... 22 BAB VII PENUTUP..... 23
KATA PENGANTAR Rencana Kerja SKPD (RENJA SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan yang ada adalah usulan dari semua bidang yang ada pada Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau serta usulan dari masyrakat Kabupaten Lamandau, sesuai dengan tugas pokok serta fungsi dari Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau sebagimana yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau. Dengan tersusunnya Renja Tahun 2014 ini, harapan Kami apa yang dituangkan dalam Renja Dinas PPKAD) Kabupaten Lamandau dapat terealisasi. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau Drs. ABISUA Pembina Utama Muda NIP. 19641115 199003 1 015
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... i ii BAB. I PENDAHULUAN... 1 A. UMUM... 1 B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI... 1 C. APARATUR... 2 D. SISTEMATIKA... 3 BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2007... 4 BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN... 6 A. TUJUAN... 6 B. SASARAN... 6 C PROGRAM DAN KEGIATAN... 7 BAB. IV INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD... 12 BAB. V SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM KEGIATAN... 19 BAB. VI PENUTUP... 26
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Alamat : Komplek Perkantoran PEMDA Lamandau, Bukit Hibul Nanga Bulik 74162 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR : 050/ /DPPKAD-A.1/VII/2013 TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014 KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMANDAU Menimbang Mengingat : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2014; b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau. : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 01 seri D); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2006 Nomor 18 Seri E); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau; 20. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor 294).
M E M U T U S K A N Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014 KESATU : Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 adalah pedoman atau arah kebijakan, prioritas dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau; KEDUA : Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud pada pasal (1) bertujuan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018; KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Nanga Bulik Pada tanggal : 01 Juli 2013 Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau, Drs. ABISUA Pembina Utama Muda NIP. 19641115 199003 1 015
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014 Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik 74611