RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
|
|
- Utami Pranoto
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 TUJUAN Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM Meningkatkan tertib administrasi a. Meningkatnya tertib administrasi perkantoran. a. Meningkatkan tertib administrasi keuangan daerah b. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah c. Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai / memenuhi syarat. Persentase laporan yang diselesaikan tepat waktu Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Ketepatan Waktu Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban SKPD Persentase data target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah Persentase sarana dan prasarana yang memadai / memenuhi syarat tingkatkan kedisiplinan aparatur Wujudkan kemadirian pendanaan daerah 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya KETERANGAN Tersusun menjadi 13 kegiatan Tersusun menjadi 38 kegiatan Daya Manusia Meningkatkan Pendapatan Daerah a. Meningkatnya Disiplin, Etos Kerja dan Kualitas SDM SKPD Persentase Kehadiran Pegawai Tingkat pemenuhan dengan kualifikasi tertentu Tingkatkan kapasitas SDM dan profesionalisme aparatur 1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Tersusun menjadi 5 kegiatan
2 RENCANA KINERJA TAHUNAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGE PROGRAM SATUAN TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA T a. Meningkatnya tertib Persentase laporan 100% 1. Program Pelayanan 1. Penyediaan Jasa administrasi yang diselesaikan Administrasi surat menyurat. : Penyediaan Surat Menyurat perkantoran. tepat waktu Perkantoran Outcome : Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. : Biaya Rek. Listrik, air dan telepon Outcome : Terpenuhinya kebutuhan 3. Penyediaan jasa pemelihaaraan dan perijinan kendaraan dinas/operasional. 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor. 6. Penyediaan alat tulis kantor. 7. Penyediaan cetakan dan penggandaan. komunikasi air dan listrik : Terlaksananya pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Outcome : Kendaraan dinas / operasional dalam kondisi baik : Honorarium PA, KPA, Bendahara dan Pengelola Keuangan Lainnya Outcome : Terpenuhinya kebutuhan jasa adm. keuangan : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Outcome : Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor : Tersedianya ATK Outcome : Terpenuhinya kebutuhan ATK : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Outcome : Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetakan dan
3 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan. 10. Penyediaan bahan logistik kantor. 11. Penyediaan makanan dan minuman. 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Penggandaan : Alat Instalasi Listrik / Penerangan Outcome : Terpenuhinya kebutuhan Alat Instalasi Listrik / Penerangan : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Outcome : Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan : Tersedianya BBM Outcome : Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor : Tersedianya Mamin Rapat dan Tamu Outcome : Terpenuhinya kebutuhan Mamin Rapat dan Tamu : Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah Outcome : Terpenuhinya kebutuhan Perjalanan Dinas
4 a. Meningkatkan tertib administrasi keuangan daerah Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Ketepatan Waktu Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban SKPD 100% 100% 2. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. 2. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD. 3. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. 4. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD. 5. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaba n pelaksanaan APBD. : Buku Raperda APBD 2014, Perda APBD 2014, Pedoman Penyusunan APBD 2014, Nota Keu & Pengantar, Cover DPA Outcome : Terpenuhinya Perda sebagai dasar Pelaksanaan Anggaran : Buku Raperbup APBD 2014, Perbup APBD 2014, Rincian Penjbaran RAPBD 2013 & APBD 2014 Outcome : Terpenuhinya Perbup sebagai dasar Pelaksanaan Kegiatan : Buku Raperda PAPBD 2014, Perda PAPBD 2014, Cover DPA 2014, Nota Keu & Pengantar, Buku Saku PAPBD Outcome : Terpenuhinya Perda PAPBD 2014 sebagai dasar Pelaksanaan Anggaran : Buku Raperbup PAPBD 2014, Perbup PAPBD 2014, Rincian Penjbrn RPAPBD 2014 & PAPBD 2014 Outcome : Terpenuhinya Perbup ttg PAPBD 2014 sebagai dasar Pelaksanaan Anggaran : Buku Raperda dan Perda Pertanggungjawaban APBD 2013, Arus Kas, CALK, Neraca Outcome : Terpenuhinya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
5 6. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaba n pelaksanaan APBD. : Raperbup dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013, Buku Laporan Bulanan Realisasi 2013, Bintek Penyusunan Outcome : Terpenuhinya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Bimbingan teknis implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah : Bimbingan Teknis implementasi paket regulasi pengelolaan keuangan Outcome : Terpenuhinya Bimbingan Teknis pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi Pendapatan Daerah. 9. Implementasi SIPKD dan regional SIKD. : Intensifikasi Peningkatan PAD, Sosialisasi Perda Pajak Daerah Outcome : Tercapainya Target Pendapatan Daerah : Implementasi SIPKD dan Regional SIKD Outcome : Terlaksananya SIPKD dan Regional SIKD yang Integral dan Komprehensif Pengembangan dan peningkatan pajak. : Pendampingan Peningkatan Pendapatan dan Potensi Pajak Daerah, Pendampingan Pemetaan dan SIG Outcome : Tercapainya Target Pajak Daerah
6 b. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah Persentase data target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah 100% 11. Peningkatan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah. 12. Sosialisasi rancangan peraturan daerah. 13. Pekan Panutan PBB. 14. Penagihan Aktif. 15. Penyampaian SPPT dan Monitoring. 16. Operasi sisir PBB. 17. Penyusunan Pedoman Pelaksanakan Tugas : Terlaksananya Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Outcome : Meningkatnya Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah : Sosialisasi Raperda APBD 2014, Raperda PAPBD 2014, Bimtek Penyusunan Anggaran Outcome : Terlaksananya Sosialisasi RAPBD sbg Sarana Informasi kpd Masy. ttg Pelaks. pembangunan : Terlaksananya Pekan Panutan PBB Outcome : Tercapainya target penerimaan PBB : Terlaksananya Pengendalian Penerimaan Pajak, Publikasi, Penagihan Aktif Outcome : Tercapainya target penerimaan daerah : Terlaksananya Penyampaian SPPT dan Monitoring Outcome : Tercapainya target penerimaan daerah : Terlaksananya Opsir PBB, Publikasi Outcome : Tercapainya target penerimaan daerah : Terlaksananya Penyusunan Pedoman pelaksanaan tugas Outcome : Tercapainya Penyusunan
7 18. Implementasi pendaerahan PBB. 19. Peningkatan Penatausahaan gaji. 20. Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan. 21. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah Pedoman Pelaksanaan Tugas : Implementasi Pendaerahan PBB Outcome : Tercapainya target penerimaan daerah : Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Base Gaji Outcome : Tercapainya Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Base Gaji : Monev Dana Hibah dan Bantuan. Outcome : Terpenuhinya Monev Dana Hibah dan Bantuan : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Investasi Daerah Outcome : Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaporan investasi Daerah Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah : Perencanaan penataan usahaan BMD Outcome : Terlaksananya perencanaan dan Penatausahan BMD Berlaku Pemanfaatan,Peng amanan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah : Pemanfaatan,Pengamanan dan pemindahtanganan BMD Outcome : Terlaksananya Pemanfaatan pengamanan dan pemindahtanganan BMD
8 24. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah : Pembinaan,Pengawasan dan Pengendalian BMD Outcome : Terlaksananya Pembinaan pengawasan dan pengendalian BMD Implementasi Sistem Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual : Implementasi Sistem Akutansi Pemerintah Outcome : Terlaksananya sistem Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP TGR) : Penyelesaian tuntutan Perbendaharaan(TP TGR) Outcome : Terlaksananya tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP TGR) c. Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai / memenuhi syarat. Persentase sarana dan prasarana yang memadai / memenuhi syarat 100% 1. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor. 3. Pengadaan peralatan gedung kantor. 4. Pengadaan Meubeleur. : Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Operasional : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Kantor : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kantor : Tersedianya Sarana dan
9 5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. Prasarana Aparatur Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Pelayanan : Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Outcome : Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. : Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Outcome : kendaraan dinas / operasional Dalam Kondisi Baik Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. : Terlaksananya Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Outcome : perlengkapan gedung kantor Dalam Kondisi Baik Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. : Terlaksananya Pemeliharaan peralatan gedung kantor Outcome : peralatan gedung kantor Dalam Kondisi Baik Pemeliharaan Rutin / berkala meubeleur. : Terlaksananya Pemeliharaan meubeleur kantor Outcome : meubeleur kantor Dalam Kondisi Baik a. Meningkatnya Disiplin, Etos Kerja Persentase Kehadiran Pegawai 100% 1. Program Peningkatan 1. Pengadaan pakaian dinas beserta : Pakaian Dinas dan Seragam
10 dan Kualitas SDM SKPD Tingkat pemenuhan dengan kualifikasi tertentu 100% Disiplin Aparatur. 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. perlengkapannya. 1. Pelatihan dan kursus keterampilan non formal. Pelayanan Outcome : Meningkatnya disiplin dalam berseragam : SDM yg handal di bidangnya Outcome : SDM handal jasmani dan rohani Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 1. Penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran. 3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran : Dokumen Renstra dan Lakip Outcome : Tersusunnya Perencanaan Program dan Kegiatan DPPKA Kab. Sidoarjo : Lap. Keu. Semesteran, Buku saku Realisasi APBD Outcome : terlaksananya lap.realisasi angg. pendapatan & belanja semesteran dan bulanan : Laporan Prognosis Outcome : Tersusunnya Lap.Prognosis
11 PENETAPAN KINERJA SKPD : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN : 2014 No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN Meningkatnya tertib administrasi perkantoran. Persentase laporan yang diselesaikan tepat waktu 100 % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1. Penyediaan Jasa surat menyurat. 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 3. Penyediaan jasa pemelihaaraan dan perijinan kendaraan dinas/operasional. 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor. 6. Penyediaan alat tulis kantor. 7. Penyediaan cetakan dan penggandaan. 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 10.Penyediaan bahan logistik kantor. 11.Penyediaan makanan dan minuman. 12.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Meningkatnya tertib administrasi keuangan daerah. 1. Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2. Ketepatan Waktu Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban SKPD 100% Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 1.Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. 2.Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD. 3.Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. 4.Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD. 5.Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
12 3 Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah 1. Persentase data target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah 6.Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 7.Bimbingan teknis implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 8. Intensifikasi Pendapatan Daerah. 9. Implementasi SIPKD dan regional SIKD. 10.Pengembangan dan peningkatan pajak. 11.Peningkatan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah. 12.Sosialisasi rancangan peraturan daerah. 13.Pekan Panutan PBB. 14.Penagihan Aktif. 15.Penyampaian SPPT dan Monitoring. 16.Operasi sisir PBB. 17.Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Tugas 18.Implementasi pendaerahan PBB. 19.Peningkatan Penatausahaan gaji. 20.Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan. 21.Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Investasi Daerah 22. Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik daerah 23.Pemanfaatan,Pengamanan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah. 24. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah 25. Implementasi Sistem Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual 26. Penyelesaian Tuntutan Perbendaraan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP TGR) , Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai / memenuhi syarat. 1. Persentase sarana dan prasarana yang memadai / memenuhi syarat 100 % Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor. 3. Pengadaan peralatan gedung kantor. 4.Pengadaan Meubeleur. 5.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. 6.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional. 7.Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. 8.Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. 9.Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur
13 5 Meningkatnya Disiplin, Etos Kerja dan Kualitas SDM SKPD 1. Persentase Kehadiran Pegawai 2. Tingkat pemenuhan dengan kualifikasi tertentu Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 1. Pelatihan dan kursus keterampilan non formal % 100% Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 1. Penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran. 3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran JUMLAH
14 SASARAN a. Meningkatnya tertib administrasi perkantoran. b. Meningkatkan tertib administrasi keuangan daerah INDIKATOR SASARAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2014 RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) REALISASI % PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN KETERANGAN Persentase laporan yang Anggaran : diselesaikan tepat waktu Rp Rp % Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Anggaran : Rp Rp % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, pada kegiatan :.Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD..Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD..Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD..Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD..Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD..Bimbingan teknis implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
15 Intensifikasi Pendapatan Daerah. Implementasi SIPKD dan regional SIKD. Pengembangan dan peningkatan pajak. Peningkatan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah. Sosialisasi rancangan peraturan daerah. Pekan Panutan PBB. Penagihan Aktif. Penyampaian SPPT dan Monitoring. Operasi sisir PBB. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Tugas Implementasi pendaerahan PBB. Peningkatan Penatausahaan gaji. Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan..Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Investasi Daerah Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik daerah.pemanfaatan,pengamanan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Implementasi Sistem Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual Penyelesaian Tuntutan Perbendaraan dan Tuntutan
16 Ganti Rugi (TP TGR) c. Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai / memenuhi syarat. Persentase sarana dan prasarana yang memadai / memenuhi syarat Anggaran : Rp Rp % Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya d. Meningkatnya Disiplin, Etos Kerja dan Kualitas SDM SKPD Persentase Kehadiran Pegawai Tingkat pemenuhan dengan kualifikasi tertentu Anggaran : Rp Rp % Anggaran : Rp Rp % Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Tingkat pemenuhan dengan kualifikasi tertentu Anggaran : Rp Rp % Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
17 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 URAIAN a. Meningkatnya tertib administrasi perkantoran. SASARAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM Persentase laporan 1. Program yang diselesaikan Pelayanan tepat waktu Administrasi Perkantoran URAIAN 1. Penyediaan Jasa surat menyurat. 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 3. Penyediaan jasa pemelihaaraan dan perijinan kendaraan dinas/operasional. 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor. KEGIATAN INDIKATIF INDIKATOR KINERJA **) Penyediaan Surat Menyurat kebutuhan jasa surat menyurat **) Biaya Rek. Listrik, air dan telepon kebutuhan komunikasi air dan listrik **) Terlaksananya pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional ***) Kendaraan dinas / operasional dalam kondisi baik **) Honorarium PA, KPA, Bendahara dan Pengelola Keuangan Lainnya kebutuhan jasa adm. keuangan **) Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Jasa Kebersihan Kantor SATUAN TARGET REALISASI % PENCAPAI AN TARGET KETERAN GAN
18 6. Penyediaan alat tulis kantor. 7. Penyediaan cetakan dan penggandaan. 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan. 10. Penyediaan bahan logistik kantor. 11. Penyediaan makanan dan minuman. **) Tersedianya ATK kebutuhan ATK **) Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan **) Alat Instalasi Listrik / Penerangan kebutuhan Alat Instalasi Listrik / Penerangan **) Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan **) Tersedianya BBM kebutuhan logistik kantor **) Tersedianya Mamin Rapat dan Tamu kebutuhan Mamin
19 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Rapat dan Tamu **) Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah kebutuhan Perjalanan Dinas b. Meningkatkan tertib administrasi keuangan daerah Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Ketepatan Waktu Penerimaan Laporan Pertanggungjawab an SKPD 2. Program Peningkatan dan pengembang an pengelolaan keuangan daerah. 1.Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. 2.Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD. 3.Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. **) Buku Raperda APBD 2013, Perda APBD 2013, Pedoman Penyusunan APBD 2013, Nota Keu & Pengantar, Cover DPA Perda sebagai dasar Pelaksanaan Anggaran **) Buku Raperbup APBD 2013, Perbup APBD 2013, Rincian Penjbrn RAPBD 2013 & APBD 2013 Perbup sebagai dasar Pelaksanaan Kegiatan **) Buku Raperda PAPBD 2012, Perda PAPBD 2012, Cover DPA 2012, Nota Keu & Pengantar, Buku Saku PAPBD
20 4.Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD. 5.Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 6.Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Perda PAPBD 2012 sebagai dasar Pelaksanaan Anggaran **) Buku Raperbup PAPBD 2012, Perbup PAPBD 2012, Rincian Penjbrn RPAPBD 2012 & PAPBD 2012 Perbup ttg PAPBD 2012 sebagai dasar Pelaksanaan Anggaran **) Buku Raperda dan Perda Pertanggungjawaba n APBD 2011, Arus Kas, CALK, Neraca laporan pertanggungjawaba n pelaksanaan anggaran **) Raperbup dan Perbup Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD 2011, Buku Laporan Bulanan Realisasi 2011, Bintek Penyusunan laporan pertanggungjawaba
21 7.Bimbingan teknis implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 8. Intensifikasi Pendapatan Daerah. 10. Implementasi SIPKD dan regional SIKD. 10.Pengembangan dan peningkatan pajak. 11.Peningkatan penatausahaan pengelolaan n pelaksanaan anggaran **) Intensifikasi Peningkatan PAD, Sosialisasi Perda Pajak Daerah ***) Tercapainya Target Pendapatan Daerah **) Implementasi SIPKD dan Regional SIKD ***) Terlaksananya SIPKD dan Regional SIKD yang Integral dan Komprehensif **) Pendampingan Peningkatan Pendapatan dan Potensi Pajak Daerah, Pendampingan Pemetaan dan SIG ***) Tercapainya Target Pajak Daerah **) Terlaksananya Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah ***) Meningkatnya Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah **) Sosialisasi Raperda APBD 2013,
22 keuangan daerah. 12.Sosialisasi rancangan peraturan daerah. Raperda PAPBD 2012, Bimtek Penyusunan Anggaran ***) Terlaksananya Sosialisasi RAPBD sbg Sarana Informasi kpd Masy. ttg Pelaks. pembangunan c. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah Persentase sarana dan prasarana yang memadai. 13.Pekan Panutan PBB. **) Terlaksananya Pekan Panutan PBB ***) Tercapainya target penerimaan PBB Penagihan Aktif. 15.Penyampaian SPPT dan Monitoring. 16.Operasi sisir PBB. **) Terlaksananya Pengendalian Penerimaan Pajak, Publikasi, Penagihan Aktif ***) Tercapainya target penerimaan daerah **) Terlaksananya Penyampaian SPPT dan Monitoring ***) Tercapainya target penerimaan daerah **) Terlaksananya Opsir PBB, Publikasi ***) Tercapainya target penerimaan daerah
23 17.Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Tugas **).Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Tugas ***) Tercapainya target 18.Implementasi pendaerahan PBB. 19.Peningkatan Penatausahaan gaji. 20.Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan. **) Implementasi Pendaerahan PBB ***) Tercapainya target penerimaan daerah **) Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Base Gaji ***) Tercapainya Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Base Gaji **) Monev Dana Hibah dan Bantuan. Monev Dana Hibah dan Bantuan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Investasi Daerah **) Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Investasi Daerah ***) Terlaksanaya kegiatan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Investasi Daerah Perencanaan dan Penatausahaan **) Perencanaan dan ,
24 Barang Milik daerah 23.Pemanfaatan,Peng amanan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah. Penatausahaan Barang Milik daerah ***) Terlaksananya Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik daerah **) Pemanfaatan Pengamana dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah ***) Terlaksanaya Pemanfaatan Pengamana dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah 25. Implementasi Sistem Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual **) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah ***) Terlaksanaya Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah **) Implementasi Sistem Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual ***) Terlaksananya Implementasi Sistem Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual *)
25 26. Penyelesaian Tuntutan Perbendaraan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP TGR) Tersedianya Dana **) Implementasi Sistem Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual ***) Terlaksananya Sistem Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual **) Penyelesaian Tuntutan perbendaraan dan tuntutan Ganti Rugi ***) Terlaksananya Penyelesaian Tuntutan perbendaraan dan tuntutan Ganti Rugi a. Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai / memenuhi syarat. Persentase sarana dan prasarana yang memadai / memenuhi syarat 1. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor. 3. Pengadaan peralatan gedung kantor. **) Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 Kebutuhan Kendaraan Operasional **) Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Kebutuhan Perlengkapan Kantor **) Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Kebutuhan Peralatan Kantor
26 4. Pengadaan Meubeleur. 5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. 6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. 7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. 8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. 9. Pemeliharaan Rutin / berkala meubeleur. **) Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Kebutuhan Sarana Pelayanan **) Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor ***) Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik **) Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional ***) kendaraan dinas / operasional Dalam Kondisi Baik **) Terlaksananya Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor ***) perlengkapan gedung kantor Dalam Kondisi Baik **) Terlaksananya Pemeliharaan peralatan gedung kantor ***) peralatan gedung kantor Dalam Kondisi Baik **) Terlaksananya Pemeliharaan meubeleur kantor
27 ***) meubeleur kantor b. Meningkatnya Disiplin, Etos Kerja dan Kualitas SDM SKPD Persentase Kehadiran Pegawai Tingkat pemenuhan dengan kualifikasi tertentu 1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 3. Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. 1. Pelatihan dan kursus keterampilan non formal. 1. Penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran. 3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran **) Pakaian Dinas dan Seragam Pelayanan ***) Meningkatnya disiplin dalam berseragam **) SDM yang handal di bidangnya ***) SDM handal jasmani dan rohani **) Dokumen Renstra dan Lakip ***) Tersusunnya Perencanaan Program dan Kegiatan DPPKA Kab. Sidoarjo **) Lap. Keu. Semesteran, Buku saku Realisasi APBD ***) terlaksananya laporan realisasi anggaran pendapatan & belanja semesteran dan bulanan **) Laporan Prognosis ***) Tersusunnya Laporan Prognosis
28 KETERANGAN : *) **) ***) Outcome
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah dirancang untuk ditetapkan, maka ada beberapa program dan
Lebih terperinciRINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor Tanggal : 12 TAHUN 2016 : 23 DESEMBER 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
50 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Prioritas Program dan Kegiatan BPKAD Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu
Lebih terperinciREKAP PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2013
REKAP PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2013 NO PROGRAM KEGIATAN TARGET CAPAIAN PROGRAM WAKTU PELAKSANAAN PENANGGUNG JAWAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. Program Pelayanan
Lebih terperinciPenyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD SKPD DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Periode Kegiatan Tahun 2016 Triwulan I No Kode Program / Kegiatan 1 2 3 Program Pelayanan Administrasi 1 1.20.01
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 201 Organisasi/SKPD : 1.08.01.00. SEKRETARIAT BLHD Hal 1 dari 5 PROGRAM/KEGIATAN NOMOR SASARAN
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 2015 BAB I PENDAHULUAN
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, atas dasar tekad dan semangat untuk perwujudan good governance, maka beban tugas dan tanggung jawab Dinas Pendapatan,
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
LAMPIRAN III : PERATURAN NOMOR TANGGAL : : PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan Organisasi DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 04 :.0. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN :.0.05.
Lebih terperinciLAMPIRAN I.2 : JUMLAH ( Rp. ) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Pendapatan , , ,45 8.
LAMPIRAN I.2 : PEMERINTAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINCIAN LAPORAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2014 PERIODE BULAN : DESEMBER URUSAN PEMERINTAHAN : ORGANISASI
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROGRAM, KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN RENCANA KERJA SKPD (RENJA-SKPD) TAHUN 2014 SKPD : Inspektorat Kabupaten No Kode Program / Kegiatan / Rincian Kegiatan Tujuan
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA TANGERANG
Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Formulir RKPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1.20. - Otonomi, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Lebih terperinciTabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah pada Perubahan Renja-SKPD Tahun 2016 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tabel 3.1 Rencana Program Kegiatan Prioritas pada Perubahan Renja-SKPD Tahun 2016 Dinas Pendapatan Indikator Kinerja Keterangan No. Urusan/Big Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan Prioritas Sasaran
Lebih terperinciSasaran Daerah. Tolok Ukur Target Tolok Ukur
RENCANA PROGRAM DAN KEG KOTA Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Target Tolok Ukur 1 2 3 4 5 6 7 8 Indikator k Keluaran
Lebih terperinciRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG
Penanggung Jawab: Dinas Pengelolaan dan Aset Urusan/Bidang RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG Indikator Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Target Capaian Kinerja
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2017
Hal 1 dari 6 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 201 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 4.03. - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH
Lebih terperinciRumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : INSPEKTORAT Indikator Rencana Tahun 2013 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi 931,909,000 APBD
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1/2015 28 January 2015 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN
Lebih terperinciPrakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
Lebih terperinciRENCANA UMUM PENGADAAN
RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATUAN KERJA : KOTA PADANG : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET TAHUN ANGGARAN : 2016 1 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Rp. 130.000.000,00 2 Penyediaan
Lebih terperinciBertambah/(berkurang) Jumlah (Rp) KODE REKENING. URAIAN sebelum perubahan DASAR HUKUM. setelah perubahan. (Rp) LAMPIRAN III
LAMPIRAN III : RANCANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL : PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun
Lebih terperinciRENCANA KERJA SKPD TAHUN 2017
RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2017 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 0 A. PENDAHULUAN Rencana Kerja (RENJA ) BPKAD Provinsi Bali Tahun 2017 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan
Lebih terperinciRencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang 2018
Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2016 terdiri dari
Lebih terperinciAdministrasi Perkantoran
Lampiran I Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk sampai dengan Tahun 2016 No Program/Kegiatan Anggaran Target TA. 2016 Realisasi TA. 2016 1 2 3 4 5 6 Belanja Tidak Langsung
Lebih terperinciMATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015
MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 NAMA : Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah NO KODE TOLOK UKUR TARGET CAPAIAN KINERJA 1 2 3 4 5 6 7 8 1.20.01 1 1.20.01.19 1.20.02
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPRD KAB. BLORA PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Tahun Anggaran 2016 Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kode 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 01 Penyediaan
Lebih terperinciPENETAPAN KINERJA. : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran : 2014
PENETAPAN KINERJA SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran : 2014 SASARAN SRATEGIS Terwujudnya kondisi adminsitrasi Tersedianya data, program dan 4 dokumen Program Peningkatan
Lebih terperinciTabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kelumpang Lembar dari.. Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami
Lebih terperinciRekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan
Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 0 Formulir DPPA - SKPD. Urusan Pemerintahan Organisasi :.0. - OTONOMI DAERAH,
Lebih terperinciHasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895
: INSPEKTORAT Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN kinerja manajemen UMUM, ADMINISTRASI penyelenggaraan pemerintahan KEUANGAN
Lebih terperinciBAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daeerah (SKPD)
Lebih terperinciMATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014
MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 NAMA : Dinas Pengelola Keuangan Daerah NO KODE TOLOK UKUR TARGET CAPAIAN KINERJA 1 2 3 4 5 6 7 8 1.20.01 1 1.20.01.19 1.20.02 USULAN
Lebih terperinciP E N G U M U M A N RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SKPD : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG ALAMAT : JL. KH. WAKHID HASYIM 49 JOMBANG PA : drg. BUDI NUGROHO, MPPM TA : 2012 P E N G U M U M A N UMUM PENGADAAN BARANG/JASA
Lebih terperinciRENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 05 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR
Lebih terperinciTarget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)
Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator
Lebih terperinciURAIAN sebelum perubahan
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.07. - INSPEKTORAT KODE REKENING 1.20.1.20.07.00.00.4.
Lebih terperinciURAIAN sebelum perubahan
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.16. - PENANAMAN MODAL : 1.16.01. - BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KODE REKENING 1.16.1.16.01.00.00.4. 1.16.1.16.01.00.00.8. 1.16.1.16.01.00.00.4.1.
Lebih terperinciR E N J A [ R E N C A N A K E R J A ]
R E N J A [ R E N C A N A K E R J A ] DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO 2012 BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
Lebih terperinciPENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2012 DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
PENGUMUMAN RENCANA UMUM BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2012 DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NO NAMA KEGIATAN DAN PA PEKERJAAN 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2016 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciRENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016
RENCANA MM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATAN KERJA : KABPATEN KENDAL : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEANGAN DAN ASET DEARAH TAHN ANGGARAN : 2016 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
Lebih terperinciBAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 TUJUAN DAN SASARAN Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi,serta harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.
Lebih terperinciDokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. PA/KPA Dra. Tri Marti Andayani, MM SiRUP LKPP
Dokumen RUP SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan
Lebih terperinci: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Inspektorat
URUSAN SKPD : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Inspektorat KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEMENTARA () 1 20 INSPEKTORAT
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta
Lebih terperinciRENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016
RENCANA MM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATAN KERJA : KABPATEN KENDAL : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEANGAN DAN ASET DEARAH TAHN ANGGARAN : 2016 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR TANGGAL : : 21 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013 PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Program Utama Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai visi misi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal maka ditentukan oleh ketersedian anggaran
Lebih terperinciURAIAN PENDAPATAN , Pendapatan Asli Daerah ,00
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : ORGANISASI : 1.20.08.
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 13 Tahun 2016 28 Desember 2016 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan :.. PENANAMAN MODAL DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 07 Formulir Halaman : DPAOPD. Organisasi :..0. DINAS PENANAMAN
Lebih terperinciPEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 5 TAHUN 2015 23 Oktober 2015 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA
Lebih terperinciRENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jenis Pengadaan Volume Pagu Sumber
RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I : PROVINSI SULAWESI TAHUN ANGGARAN : 2014 No Satuan Kerja 1 BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT Realisasi Hasil Pengadaan Barang dan Jasa Unit Tahun Rp. 64.900.000,00
Lebih terperinciREVIU RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017
REVIU RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH Jl. Basuki Rahmad No. 2 (0322) 321010 E-Mail: bpkad@lamongan.go.id, Web site : www,lamongan.go,id LAMONGAN KATA PENGANTAR
Lebih terperinciSasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan
PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur Meningkatnya
Lebih terperinciSKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH
: DINAS PENDAPATAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 8 9 10 11 Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan - Optimalnya 3,161,941,904,435 - Optimalnya 3,161,941,904,435 DAERAH,
Lebih terperinciRencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka
RENCANA KERJA CICALENGKA TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG NAMA SKPD : CICALENGKA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Target capaian
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD 1 DPA SKPD 2.1 Ringkasan
Lebih terperinciRENCANA AKSI TAHUN 2017 BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
RENCANA AKSI TAHUN 2017 BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Meningkatnya kontribusi pajak terhadap PAD Persentase Pendapatan Pajak Terhadap PAD{Jumlah PAD dibagi Jumlah Pendapatan (kecuali Bantuan
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA TANGERANG
Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR : 1 TAHUN 2014 TANGGAL : 29 JANUARI 2014 PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciREKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT
REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT NO Program/Kegiatan Kecamatan Lokasi Desa/ Kel Pagu Anggaran (Rp) 2 3 4 5 6 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
Lebih terperinciMONITORING RENCANA AKSI TRIBULAN I TAHUN ANGGARAN 2017
Tersusunnya dokumen yang berkualitas Prosentase penyusun yang sesuai permendagri 13/2006 sebagaimana diubah keduakalinya 100% 100% 100% 100% Prosentase dokumen 100% Analisa Standar Belanja Analisa Standa
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1/2015 28 January 2015 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN
Lebih terperinciPENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN
PROGRAM YANG ADA DI SETIAP SKPD 1 Program Penyediaan Jasa Surat Pelayanan Menyurat Dana Rp 1,000,000 562,580 56.26 Administrasi Perkantoran Jumlah surat yang surat 7,500 5,518 73.57 keluar Penyediaan Jasa
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN SERANG RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 2. 05 Kelautan dan Perikanan Unit Organisasi : 2. 05. 01 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Sub Unit Organisasi : 2. 05.
Lebih terperinciMONITORING RENCANA AKSI TRIBULAN II TAHUN ANGGARAN 2017
SASARAN I Tersusunnya yang berkualitas Prosentase penyusun yang sesuai permendagri 13/2006 sebagaimana diubah keduakalinya dengan permendagri 21/2011 PROGRAM KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN REALISASI PELAKSANAAN
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun 207 Urusan Pemerintahan : 4. 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Organisasi
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015
Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
Lebih terperinciTABEL. 5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017 Kota Bima
TABEL. 5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017 Kota Bima Nama SKPD : Pelayanan Perizinan Kota Bima Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Indikator Program n 1
Lebih terperinciLAPORAN KINERJA TAHUN Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
LAPORAN KINERJA Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset TAHUN 2014 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Garut Tahun 2015 KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)
Lebih terperinciProgram dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode
Program dan Kegiatan SKPD Tahun 207 SKPD : Dinas Perhubungan Urusan : Perhubungan Rencana Tahun 207 Prakiraan Maju Tahun 208 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode Indikator Kinerja Program/Sasaran
Lebih terperinciTabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima Tujuan Sasaran Renstra Target Rp Target Rp Target Rp
Lebih terperinciRENCANA KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MATARAM
RENCANA KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2015 DAFTAR ISI BAB I... 1 PENDAHULUAN... 1 1.1. Latar Belakang... 1 1.2. Landasan Hukum... 1 1.3. Maksud dan Tujuan... 2 1.3.1.Maksud...
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK INSPEKTORAT DAERAH Jalan Panglima Sudirman No. 284 Nganjuk Kode Pos 64412 Telp. (0358) 321196 & 321712 Fax (0358) 321196 Email : inspektorat@nganjukkab.go.id CATATAN ATAS LAPORAN
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 11 TAHUN 2015 4 Januari 2016 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor
Lebih terperinciDINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018 DINAS PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Rancangan Rencana Kerja 2018 Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan 1 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR
Lebih terperinciRENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir: Rp ,00 APBD awal: akhir:
RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATUAN KERJA : PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL : BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN : 2017 1 surat menyurat 2 komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 peralatan
Lebih terperinciPENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang
Lebih terperinciDAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015
DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABATEN PEMERINTAH KABATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015 BIDANG : GABUNGAN Hal 1 / 10 00001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kab/Kota BLUD Prop
Lebih terperinciDAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014
DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABATEN PEMERINTAH KABATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014 BIDANG : GABUNGAN Hal 1 / 5 00001 Program Pelayanan 1 120070101 jasa surat menyurat P1 B materai
Lebih terperinciRUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU. Target Capaian Kinerja
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU Nama SKPD : BAPPEDA Kode Dana/Pagu BELANJA LANGSUNG 9.704.000.000,00 9.704.000.000,00 11.212.000.000,00
Lebih terperinciBAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA 214-218) BAB 1 : PENDAHULUAN BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 1.1.
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4)
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik Persentase pelaksanaan
Lebih terperinciREKAPUTILASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2017
REKAPUTILASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEN SIPIL KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2017 KODE PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR anggaran 2016 anggaran 2017 1 2 3 4 $ 5,00 6 7 8 9 10 1.10.1.10.01.1
Lebih terperinciRENCANA UMUM PENGADAAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET TAHUN ANGGARAN 2013 PERKIRAAN BIAYA (Rp,-) PENUNJUKAN LANGSUNG/ PENGADAAN
LAMPIRAN SURAT BUPATI Nomor : Tanggal : Januari 2013 Perihal : Percepatan Pengadaan Barang/Jasa NO NAMA KEGIATAN NAMA PAKET RENCANA UMUM DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET TAHUN ANGGARAN 2013
Lebih terperinciRENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008-2013 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN TARGET
Lebih terperinciRENCANA KERJA (RENJA) BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015
RENCANA KERJA (RENJA) BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 I. PENDAHULUAN Bahwa pada Peraturan Pemerintah mor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya yang selanjutnya disingkat RENJA, adalah dokumen perencanaan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya untuk
Lebih terperinciRENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017 JABATAN : SEKRETARIS Sasaran Strategis Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran. Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib No. Aksi
Lebih terperinciPENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 ANGGARAN URAIAN TARGET URAIAN TARGET (RP)
PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 1 Tersedianya Jasa Surat Prosentase Surat yang Dikirim 1 Tahun Tercapainya Prosentase Surat 1 Tahun PELAYANAN ADMINISTRASI Rp 6.780.000,00 Menyurat
Lebih terperinciLAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV
LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV BELANJA 1.03 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 1.03.02 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 1.03.1.03.02.01.01
Lebih terperinciAdapun Penilaian DPRD dan Inspektorat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas DPPKAD yang dilaporkan dalam Laporan
Adapun Penilaian DPRD dan Inspektorat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas DPPKAD yang dilaporkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban DPPKAD yaitu sebagai berikut: Program 1. Peningkatan dan pengembangan
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
Lebih terperinciSKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
: DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN Kinerja Manajemen UMUM, ADMINISTRASI Penyelenggaraan
Lebih terperinciTabel Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 SKPD : Kecamatan Pulau Laut Timur
Tabel Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 SKPD : Kecamatan Pulau Laut Timur Indikator Target Plafon Anggaran Prakiraan Maju No Kode Program dan Kegiatan kinerja Capaian Sementara Target
Lebih terperinciRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 205 KABUPATEN BANGGAI NAMA : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KODE dan Program/.20.06 20.06 0 Program 0 Penyediaan jasa surat menyurat Hasil Program
Lebih terperinciRINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 2. 06 Urusan Pilihan Perdagangan Organisasi : 2. 06. 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sub Unit Organisasi : 2. 06. 01. 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan PEMERINTAH KABUPATEN
Lebih terperinci