RENCANA KERJA KABUPATEN JOMBANG TAHUN 201 5
|
|
- Yulia Tedjo
- 6 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO KABUPATEN JOMBANG TAHUN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO JL. DARMO SUGONDO NO.83 REJOAGUNG PLOSO TELP. (0321) , FAX. (0321) KODE POS 61453
2 KATA PENGANTAR Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Rumah Sakit Umum Daerah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja ) tahun Renja tahun 2015 memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada rencana strategis (RENSTRA) R S U D P l o s o K a b u p a t e n J o m b a n g tahun dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renja menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Anggaran Dan kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renja ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan dan terima kasih., Juni 2014 Direktur PLOSO dr. WIDI CIPTO BASUKI, MKP PenataTk. I NIP Rencana Kerja PLOSO 2015 i
3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... i ii iii BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Maksud Tujuan Sistematika Penulisan... 4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Lalu dan Capaian Renstra Analisis Kinerja Pelayanan Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Review terhadap Rancangan Awal RKPD Penelaahan Usulan dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Tujuan dan Sasaran Renja Tujuan Sasaran dan Kegiatan BAB IV PENUTUP Rencana Kerja PLOSO 2015 ii
4 DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra 2014 s/d 2018 Kabupaten Jombang.. 8 Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Tabel 2.3. Review Rancangan Awal RKPD Tabel 2.4. Usulan dan Kegiatan Tabel 3.1. Rumusan dan Kegiatan 2015 dan Prakiraan Maju Rencana Kerja PLOSO 2015 iii
5 Rencana Kerja PLOSO 2015 iv
6 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah 2015 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan R e n c a n a S t r a t e g i s R S U D P l o s o K a b u p a t e n J o m b a n g yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran T ahun 2015 dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin.. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) dalam tahapan ke 3 ( ), kesejahteraan masyarakat terus membaik, meningkat sebanding dengan negara-negara berpenghasilan menengah. Kualitas sumber daya manusia (SDM) terus membaik yang ditandai antara lain oleh meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatkan kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan rencana pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional tercantum dalam Bab II RPJMN, dalam Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan, telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Rencana Kerja Kabupaten Jombang (Renja ) 2015 adalah dokumen perencanaan pada Kabupaten Rencana Kerja PLOSO
7 Jombang periode 2015 yang memuat arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, isu strategis dan aspirasi masyarakat yang berkembang di wilayah Kecamatan. Rencana Kerja 2015 ini disusun melalui perencanaan yang bersifat bottom-up. Unit kegiatan di lingkungan rumah sakit sebagai ujung tombak pelayanan wajib menyusun rencana kegiatan dengan mengembangkan konsep mandiri sehingga kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan prioritas pelayanan dan proyeksi pendapatan yang diperoleh dari masing-masing unit kegiatan tersebut dan disesuaikan dengan program-program prioritas di bidang kesehatan dan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun yaitu selama tahun Landasan Hukum merupakan rumah sakit yang terletak di sebelah utara Kabupaten Jombang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Daerah () melalui Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi Jawa Timur dengan Nomor : P2T/03.25/01/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Izin Operasional. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah No tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit, maka mempunyai tugas utama melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan, dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran 2015, pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran adalah : a. Undang-Undang Nomor tentang Keuangan Negara; b. Undang-Undang Nomor tentang Perbendaharaan Negara; c. Undang-Undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah; d. Peraturan Pemerintah Nomor tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; e. Peraturan Pemerintah Nomor tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja PLOSO
8 Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; i. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 2008 Nomor 5D); j. Peraturan Bupati Jombang Nomor tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Maksud dan Tujuan Maksud Maksud penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi : 1. Sebagai acuan bagi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya. 2. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di rumah sakit yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah. 3. Memberikan informasi kepada masyarakat sebagai pengguna jasa rumah sakit Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah : 1. Menjabarkan rencana strategis tahun dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan Rumah Sakit Anggaran Menjadi pedoman bagi dalam melaksanakan seluruh kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah pada Anggaran Rencana Kerja PLOSO
9 3. Menjadi acuan bagi dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Anggaran 2015 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan publik. 4. Menciptakan sinergisitas perencanaan program kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan antarsektor maupun program tingkat pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan. 5. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik Sistematika Renja Renja 2015 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud Tujuan 1.4. Sistematika Renja BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Lalu dan Capaian Renstra 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan 2.3. Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, dan 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja 3.3. dan Kegiatan BAB IV PENUTUP Rencana Kerja PLOSO
10 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Lalu dan Capaian Renstra Kabupaten Jombang dimulai dari sebuah Puskesmas Perawatan / Puskesmas Rawat Inap dengan 46 tempat tidur. Sejalan dengan perkembangan keadaan dan makin beragamnya jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan sesuai dengan disiplin ilmu tenaga medis yang dimiliki, maka pada tahun 2013 Puskesmas baru berubah statusnya menjadi Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Jombang berdasarkan izin pendirian dari Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi Jawa Timur Nomor : P2T/1/03.44/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 dan memperoleh izin operasional dari Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi Jawa Timur dengan Nomor : P2T/03.25/01/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012, sehingga terhitung mulai tanggal 02 Januari 2013 secara operasional Puskesmas sudah beralih menjadi Rumah Sakit Umum Daerah. Saat ini juga masih dalam proses perpanjangan izin operasional ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Capaian kinerja pelayanan dan anggaran selama tahun 2014 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan kurun waktu yang sama pada tahun 2013, hal ini dapat ditunjukkan oleh peningkatan jumlah kunjungan pada pelayanan IGD dan Rawat Inap. Sedangkan jumlah kunjungan Rawat Jalan tahun 2014 relatif sama dengan tahun Peningkatan tersebut disebabkan telah memiliki kerja sama/mou dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terkait pelayanan pasien peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Nasional (JPKN), baik Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun Non Penerima Bantuan Iuran (Non PBI). Begitu pula dari segi keuangan, penerimaan mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu (pencapaian trimester pertama sudah 50,45% dari target) dikarenakan perubahan tarif pelayanan kesehatan dari puskesmas menjadi rumah sakit dan besarnya realisasi dari klaim pelayanan pasien peserta JPKN. Saat ini sedang dilakukan upaya - upaya untuk mempertahankan pelanggan dan mencari pasar pelanggan baru. Selanjutnya mulai berbenah dengan membangun sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar rumah sakit secara bertahap mulai tahun 2014 sampai dengan Saat ini rumah sakit juga sedang menggodok program - program layanan unggulan rumah sakit untuk menciptakan peluang pasar baru Rencana Kerja PLOSO
11 dan untuk penetrasi pasar, serta saat ini rumah sakit juga sedang mengevaluasi tarif. Diharapkan dengan adanya kebijakan tarif baru, peningkatan mutu layanan dan realisasi proyeksi capaian kinerja pelayanan dan anggaran akan tercapai. Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan Kabupaten Jombang adalah : 1. Meningkatnya pelayanan pasien rujukan; 2. Berkembangnya pemantapan proses pelayanan guna peningkatan mutu; 3. Terlaksananya pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana sesuai standar kelas D; 4. Terkelolanya sistem manajemen yang efisien dan efektif; 5. Meningkatnya kinerja karyawan. Dalam mewujudkan sasaran tersebut, telah direalisasikan dalam 6 program dan 32 kegiatan pada tahun Adapun beberapa pencapaian kinerja program/kegiatan pada tahun 2014 sampai dengan trimester kedua (Januari Juni), antara lain : a. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran sebesar 42,51%; b. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 24,80%; c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 55,28%; d. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukung 0%. e. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 4,31% f. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional 29,07% g. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 44,49% h. Penyusunan Rencana Strategis 0% i. Penyusunan Rencana Kerja 0% j. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 0% k. Penyusunan Laporan Keuangan 0% l. Pembangunan Rumah Sakit 0,49% m. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit 0% n. Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit 1,03% o. Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit 0% p. PengadaanPerlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-lain) 5,02% q. Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit 16,98% Rencana Kerja PLOSO
12 r. Pengadaan Percetakan Administrasi dan Surat-Menyurat Rumah Sakit 22,41% s. Kemitraan Pengobatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 17,48% t. Pengembangan Media Informasi 2,21% u. Fasilitasi Jasa Pelayanan 26,65% v. Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis 9,77% w. Peningkatan Kualitas Tenaga Non Medis 4,79% x. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit 15,11% y. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 9,18% z. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance/Jenazah 25,81% Adapun hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja 2014 adalah sebagai berikut : Rencana Kerja PLOSO
13 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan /Kegiatan TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PLOSO DAN PENCAPAIAN RENSTRA PLOSO TAHUN 2014 S/D TAHUN 2018 KABUPATEN JOMBANG Indikator Kinerja (outcome/kegiatan output) Kinerja Capaian (Akhir Renstra ) 2018 Kinerja Hasil dan Keluaran Kegiatan S/D dengan 2014 dan Kinerja dan Kegiatan 2013 Renja 2013 Renja 2013 Tingkat (%) dan Kegiatan (Renja 2014) Perkiraan Capaian Taget Renstra S/D 2014 Capaian dan Kegiatan S/D 2014 Tingkat Capaian Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 Urusan Kesehatan Bidang urusan Kesehatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Tersedianya biaya rekening listrik, air dan telepon , Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya pajak kendaraan bermotor/mobil dinas dan ambulance Tersedianya dana iuran keanggotaan PERSI dan honor pengelola keuangan Tersedianya jasa cleaning service Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tersedianya alat listrik dan telepon Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Rencana Kerja PLOSO
14 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan /Kegiatan Indikator Kinerja (outcome/kegiatan output) Kinerja Capaian (Akhir Renstra ) 2018 Kinerja Hasil dan Keluaran Kegiatan S/D dengan 2014 dan Kinerja dan Kegiatan 2013 Renja 2013 Renja 2013 Tingkat (%) dan Kegiatan (Renja 2014) Perkiraan Capaian Taget Renstra S/D 2014 Capaian dan Kegiatan S/D 2014 Tingkat Capaian Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya bahan bacaan Tersedianya bahan logistik kantor Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya honor bagi tenaga kontrak Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya kendaraan dinas/operasional Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor rumah sakit Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatanan gedung kantor Rencana Kerja PLOSO
15 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan /Kegiatan Indikator Kinerja (outcome/kegiatan output) Kinerja Capaian (Akhir Renstra ) 2018 Kinerja Hasil dan Keluaran Kegiatan S/D dengan 2014 Rencana Kerja PLOSO dan Kinerja dan Kegiatan 2013 Renja 2013 Renja 2013 Tingkat (%) dan Kegiatan (Renja 2014) Perkiraan Capaian Taget Renstra S/D 2014 Capaian dan Kegiatan S/D 2014 Tingkat Capaian Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/BeratGedung Kantor/Bangunan Pendukung Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan PrasaranaGedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Tersedia bahan baku bangunan dan ongkos tenaga kerja Terawatnya kantor/bangunan pendukung rumah sakit Tersedianya jasa servis dan suku cadang kendaraan dinas Tersedianya jasa servis dan suku cadang peralatan kantor Terawatnya sarana dan prasarana gedung dan prasarana rumah sakit Terawatnya kendaraan dinas/operasional rumah sakit Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya untuk tenaga medis, paramedis dan non medis Tersedianya pakaian kerja lapangan Tersedia dan terpenuhinya pakaian dinas dan pakaian khusus bagi para aparatur
16 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan /Kegiatan Indikator Kinerja (outcome/kegiatan output) Kinerja Capaian (Akhir Renstra ) 2018 Kinerja Hasil dan Keluaran Kegiatan S/D dengan 2014 dan Kinerja dan Kegiatan 2013 Renja 2013 Renja 2013 Tingkat (%) dan Kegiatan (Renja 2014) Perkiraan Capaian Taget Renstra S/D 2014 Capaian dan Kegiatan S/D 2014 Tingkat Capaian Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) rumah sakit Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan Penyusunan Rencana Strategis Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Pelayanan Kesehatan Tersusunnya rencana strategis rumah sakit Tersusunnya rencana kerja rumah sakit Tersusunnya laporan capaian kinerja rumah sakit Tersusunnya laporan keuangan rumah sakit Pembangunan Rumah Sakit Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit Terbangunnya bangunan rumah sakit Tersedia dan terpenuhinya alat-alat kesehatan rumah sakit sesuai kebutuhan pasien Tersedia dan terpenuhinya obat-obatan rumah sakit sesuai dengan kebutuhan pasien Tersedia dan terpenuhinya mebeleur rumah sakit Rencana Kerja PLOSO
17 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan /Kegiatan Indikator Kinerja (outcome/kegiatan output) Kinerja Capaian (Akhir Renstra ) 2018 Kinerja Hasil dan Keluaran Kegiatan S/D dengan 2014 Rencana Kerja PLOSO dan Kinerja dan Kegiatan 2013 Renja 2013 Renja 2013 Tingkat (%) dan Kegiatan (Renja 2014) Perkiraan Capaian Taget Renstra S/D 2014 Capaian dan Kegiatan S/D 2014 Tingkat Capaian Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit Pengadaan Percetakan Administrasi dan Surat-menyurat Rumah Sakit Kemitraan Pengobatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Rehabilitasi Ringan Rumah Sakit Penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit Pendukung Pelayanan Kesehatan Pemasangan Jaringan Sistem Informasi rumah Sakit Pengembangan Media Informasi Fasilitasi Jasa Pelayanan Tersedia dan terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga rumah sakit Tersedia dan terpenuhinya seluruh kebutuhan logistic aparatur dan pasien rumah sakit Tersedia dan terpenuhinya kebutuhan percetakan dan kegiatan surat-menyurat rumah sakit Terdapatnya mitra atau kerja sama dalam penyediaan pelayanan kesehatan dengan pihak-pihak di luar rumah sakit Terlaksananya rehabilitasi ringan rumah sakit Terlaksananya review master plan rumah sakit Tersedianya jaringan sistem informasi rumah sakit Terdapatnya media promosi dan informasi tambahan mengenai rumah sakit Terlaksananya jasa pelayanan kesehatan rumah sakit
18 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan /Kegiatan Indikator Kinerja (outcome/kegiatan output) Kinerja Capaian (Akhir Renstra ) 2018 Kinerja Hasil dan Keluaran Kegiatan S/D dengan 2014 Rencana Kerja PLOSO dan Kinerja dan Kegiatan 2013 Renja 2013 Renja 2013 Tingkat (%) dan Kegiatan (Renja 2014) Perkiraan Capaian Taget Renstra S/D 2014 Capaian dan Kegiatan S/D 2014 Tingkat Capaian Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis Peningkatan Kualitas Tenaga Non Medis Penyediaan Jasa Kemitraan Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Rumah Sakit Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Upaya Kesehatan Masyarakat Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan termasuk Obat Generik Meningkatnya kualitas dokter dan paramedis di rumah sakit Meningkatnya kualitas tenaga non medis di rumah sakit Tersedianya jasa mitra atau kerja sama dengan rumah sakit lain Terawatnya instalasi pengolahan limbah rumah sakit Terawatnya alat-alat kesehatan rumah sakit Terawatnya ambulance atau mobil jenazah di rumah sakit Terbangunnya instalasi pengolahan limbah rumah sakit Terawatnya sarana dan prasarana rumah sakit Terlaksananya kegiatan diklat bagi tenaga non medis Tersedianya alat kedokteran untuk penanganan/perawatan
19 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan /Kegiatan Indikator Kinerja (outcome/kegiatan output) Kinerja Capaian (Akhir Renstra ) 2018 Kinerja Hasil dan Keluaran Kegiatan S/D dengan 2014 dan Kinerja dan Kegiatan 2013 Renja 2013 Renja 2013 Tingkat (%) dan Kegiatan (Renja 2014) Perkiraan Capaian Taget Renstra S/D 2014 Capaian dan Kegiatan S/D 2014 Tingkat Capaian Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Essensial Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Penyediaan Fasilitasi Perawatan Kesehatan bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata Pembangunan Rumah Sakit Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah rumah sakit pasien penyakit akibat dampak rokok (Dana DBHCHT) Tersedianya jasa pelayanan bagi karyawan Tersedianya dana pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit Tersedianya media promosi bagi rumah sakit Tersedianya jasa konsultasi/pendampingan akreditasi dengan pihak ketiga Terlaksananya pembangunan gedung rawat jalan dan rawat inap Tersedianya dana pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit Rencana Kerja PLOSO
20 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan /Kegiatan Indikator Kinerja (outcome/kegiatan output) Kinerja Capaian (Akhir Renstra ) 2018 Kinerja Hasil dan Keluaran Kegiatan S/D dengan 2014 dan Kinerja dan Kegiatan 2013 Renja 2013 Renja 2013 Tingkat (%) dan Kegiatan (Renja 2014) Perkiraan Capaian Taget Renstra S/D 2014 Capaian dan Kegiatan S/D 2014 Tingkat Capaian Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu Dan Lain-Lain) Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit Pengadaan Pencetakan Administrasi Dan Surat Menyurat Rumah Sakit Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paruparu/ Rumah Sakit Mata Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance/Jenazah Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tersedianya alat kedokteran Tersedianya bahan obatobatan rumah sakit Tersedianya pengadaan mebeler rumah sakit Tersedianya peralatan dapur, laundry dan alat rumah tangga rumah sakit Tersedianya bahan makan pasien dan logistik rumah sakit Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan rumah sakit Tersedianya suku cadang pengolah limbah rumah sakit Tersedianya suku cadang dan jasa servis alat kedokteran rumah sakit Tersedianya suku cadang dan jasa servis mobil ambulance Rencana Kerja PLOSO
21 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan /Kegiatan Indikator Kinerja (outcome/kegiatan output) Kinerja Capaian (Akhir Renstra ) 2018 Kinerja Hasil dan Keluaran Kegiatan S/D dengan 2014 dan Kinerja dan Kegiatan 2013 Renja 2013 Renja 2013 Tingkat (%) dan Kegiatan (Renja 2014) Perkiraan Capaian Taget Renstra S/D 2014 Capaian dan Kegiatan S/D 2014 Tingkat Capaian Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis Kemitraan pengobatan bagi Pasien Kurang Mampu Tersedianya kegiatan diklat medis dan paramedis Tersedianya biaya pengobatan bagi pasien kurang mampu Rencana Kerja PLOSO
22 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan a. Kunjungan Tabel 1. Jumlah Kunjungan 2013 dan 2014 NO URAIAN KETERANGAN 1 Pengunjung a. Baru 9,654 2,012 b. Lama 4, Hari buka Poliklinik Rata-rata / hari Kunjungan a. Baru 9,654 2,012 b. Lama 4,379 4,379 b. Pelayanan Rawat Inap Tabel 2. Pelayanan Rawat Inap 2013 dan 2014 NO URAIAN SATUAN Rata-rata TT siap pakai (TT) Buah Jumlah hari perawatan (HP) Hari 8,071 1, Jumlah lama dirawat (LD) Hari 7,800 1, Jumlah penderita keluar H & (D) Orang M 3, Jumlah penderita keluar per (O) Orang TT Rata-rata lama dirawat (L) Hari Rata-rata TT kosong (T) Hari B O R (P) % Frekuensi pemakaian TT (B) Kali 10. Jumlah penderita meninggal Orang kurang dari 48 jam Orang lebih dari 48 jam Orang N D R % G D R % c. Pelayanan Kesehatan Spesialistik Tabel 3. Pelayanan Kesehatan Spesialistik 2013 dan 2014 NO KLASIFIKASI TINDAKAN Operasi Khusus Operasi Besar Operasi Sedang Operasi Kecil 1 5 TOTAL PODR ( Post Operative Death Rate) 0 % 0% Waktu tunggu operasi efektif Hari < 2 hari Rencana Kerja PLOSO
23 N0 d. Pelayanan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IRD) Tabel 4. Pelayanan Kesehatan IRD 2013 dan 2014 URAIAN BEDAH NON BEDAH OBG ANAK JUMLAH Total Pelayanan IGD : - Gawat - Non Gawat 2 Pasien Gawat Darurat - Rujukan Non Rujukan , , ,286 1,166 3 Tindak Lanjut Pelayanan - Dirawat , , Dirujuk Pulang , , Mati < 24 Jam Mati sebelum dirawat DOR /DOA NO e. Pelayanan Instalasi Farmasi Tabel 5. Pelayanan Instalasi Farmasi 2013 dan 2014 URAIAN IRJ IGD IRNA TOTAL Obat Generik 9,558 2,689 4, ,434 9,700 21,240 12,947 2 Obat Non Generik Obat Non Generik di luar Formularium TOTAL 9,558 2,689 4, ,434 9,700 21,240 12,947 f. Pelayanan Radiologi Tabel 6. Pelayanan Radiologi 2014 NO RADIODIAGNOSTIK JUMLAH 1 Foto tanpa Bahan 158 kali Kontras 2 Foto dengan Bahan 0 kali Kontras 3 Foto dengan Rol Film 0 kali 4 Flouroskopi 0 kali 5 Foto Gigi 0 kali a) Dento Alveolair 0 kali b) Panoramic 0 kali c) Cephalographi 0 kali 6 Lain-lain (USG per 43 kali region) JUMLAH 201 Rencana Kerja PLOSO
24 NO g. Pelayanan Laboratorium Tabel 7. Pelayanan Laboratorium 2013 dan 2014 JENIS PEMERIKSAAN SEDERHANA SEDANG CANGGIH TOTAL Kimia , , Gula Darah , , Hematologi ,822 1,089 5,769 1,151 4 Serologi/ Imunologi , , U r i n e T i n j a Lain-lain TOTAL 1, ,438 2,304 13,113 3,117 h. Pelayanan Gizi Tabel 8. Pelayanan Gizi 2013 dan 2014 NO JUMLAH DIET PER KELAS Kelas Utama Kelas I 1, Kelas II 5, Kelas III 3,666 1,733 JUMLAH 9,995 2,808 i. Pelayanan Instalasi Sanitasi dan Pemeliharaan Sarana Tabel 9. Pelayanan Instalasi Sanitasi dan Pemeliharaan Sarana 2014 NO URAIAN I. Jenis Pekerjaan - Peralatan Kantor Alat Transportasi Alat Komunikasi Mesin dan Peralatannya Sarana Medik Alat Rumah Tangga Gedung / Bangunan Tanah Lokasi 0 0 TOTAL 2 0 II. Klasifikasi Tehnik - Tehnik Listrik Tehnik Sanitasi Tehnik Sipil Tehnik Bengkel dan Tehnik Mesin Tehnik Elektromedik Peralatan Penjahitan 0 0 TOTAL 1 0 III. Kategori Pekerjaan - Perbaikan 0 0 Rencana Kerja PLOSO
25 NO URAIAN IV. - Renovasi Pembuatan 0 0 TOTAL 0 0 Penyelesaian Pekerjaan - Dikerjakan Sendiri Rujukan Tehnik Rekanan / Pelaksana 0 0 TOTAL 0 0 NO j. Pelayanan PONED Tabel 10. Pelayanan Persalinan 2013 dan 2014 JENIS KEGIATAN ASAL PASIEN DIRUJUK JML RUJUKAN NON RUJUKAN KE ATAS JML MATI JML MATI Persalinan (a+b) a Persalinan Normal Persalinan dengan komplikasi - pendarahan sebelum persalinan 1.b - pendarahan sesudah persalinan - pre eclamsia eclamsia infeksi lain-lain Sectio Caesaria Abortus Immunisasi : - TT TT NO Tabel 11. Pelayanan Bayi dan Neonatus 2013 dan 2014 JENIS KEGIATAN Kelahiran Hidup JUMLAH RUJUKAN ASAL PASIEN NON RUJUKAN JML MATI JML MATI DIRUJUK KE ATAS gram < 2500gram Kematian Perinatal Kelahiran mati Mati neonatal < 7 hari Sebab Kematian Perinatal - Asphyxia Taruma kelahiran BBLR Tetanus Rencana Kerja PLOSO
26 NO JENIS KEGIATAN Neonatorum - Kelainan Conginetal JUMLAH RUJUKAN ASAL PASIEN NON RUJUKAN JML MATI JML MATI DIRUJUK KE ATAS ISPA Diare Lain- Lain NO k. Pelayanan Rujukan Tabel 12. Pelayanan Rujukan 2013 dan 2014 JENIS SPESIALIS RUJUKAN DARI BAWAH DIRUJUK PUSKESMAS FASILITAS LAIN RS LAIN KE ATAS Rawat Jalan Rawat Inap IGD TOTAL Tabel 13. Pelayanan Rujukan Spesialistik 2013 dan 2014 RUJUKAN DARI BAWAH DIRUJUK JENIS PUSKES FASILITAS NO RS LAIN KE ATAS SPESIALIS MAS LAIN Penyakit Dalam Bedah Kesehatan Anak Obstetrik & Ginekologi Radiologi TOTAL l. Pelayanan Fisioterapi Tabel 14. Pelayanan Fisioterapi 2013 dan 2014 NO JENIS TINDAKAN JUMLAH Media Gait Analyzer 0 0 E M G 0 0 Uro Dinamic 0 0 Side Back 0 0 EN Tree 0 0 Spyrometer 0 0 Static Bicycle 0 0 Tread Mill 0 0 Body Platysmograf 0 0 Rencana Kerja PLOSO
27 NO JENIS TINDAKAN JUMLAH Fisioterapi Latihan Fisik Aktinoterapi Elektroterapi Hidroterapi 0 0 Traksi Lumbal & Cervical 0 0 Lain-lain (Ehest Fisioterapi) 0 0 Analisa Persiapan Kerja 0 0 Latihan Relaksasi 0 0 Analisa & Intervensi, 0 0 Persepsi, Kognitif, Psikomotor Kunjungan Rumah Lain-lain 0 0 TOTAL l. Pelayanan Transfusi Darah Tabel 15. Pelayanan Transfusi Darah 2013 dan 2014 NO KETERANGAN JUMLAH KETERANGAN Jumlah Pasien - Obstetrik/Kebidanan 6 org 5 org - Cidera (Injury) 0 org 0 org - Lain-lain 13 org 19 org Jumlah 19 org 24 org 2 Penerimaan Darah - Dari PMI (UTD) 19 ktg 41 ktg - Diambil di Rumah sakit 0 ktg 0 ktg - Dari RS Lain 0 ktg 0 ktg Jumlah 19 ktg 41 ktg 3 Pemakaian - Whole Blood 0 ktg 19 ktg - Packed Red Cell 19 ktg 22 ktg - Thrombo 0 ktg 0 ktg - Lain-lain/Plasma 0 ktg 0 ktg Jumlah 19 ktg 41 ktg Darah yang terpakai sebanyak 100% Rencana Kerja PLOSO
28 NO CARA PEMBAYARAN m. Kunjungan Menurut Cara Bayar Tabel 13. Jumlah Kunjungan Menurut Cara Bayar 2013 dan 2014 Jml. Pasien Keluar PASIEN RAWAT INAP Jml. Pasien Keluar Jml. Lama Dirawat Jml. Lama Dirawat Jumlah Pasien Rawat Jalan Jumlah Pemeriksaan Pelayanan Langsung Lab. Rad. Lain-lain JML 1 Membayar 2, ,006 6,691 1, ,169 26,517 1, Asuransi : Askes dan Asuransi Jiwa In Health , JamKesMas , Jamkesda , SPM ,009 5 Gratis : Keluarga karyawan dan tenaga PTT TOTAL 3, ,934 7,611 1, ,007 1,405 Proporsi Pelayanan Pasien Tidak Mampu (Rawat Jalan dan Rawat Inap) adalah : 37.14% Rencana Kerja PLOSO
29 TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO KABUPATEN JOMBANG NO Indikator *) SPM/ standar nasional Pemanfaatan Sarana Pelayanan Kesehatan Indikator Lainnya 2013 Renstra Capaian Proyeksi 2016 Catatan Analisis A Pemanfaatan Sarana Pelayanan Kesehatan Pemanfaatan oleh Masyarakat 1 Jumlah Kunjungan Rawat Inap 2 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan B Pemanfaatan Tempat Tidur 1 BOR (Bed Occupancy Rate) 2 ALOS (Average Length of Stay) Jumlah hari perawatan X 100% Jumlah TT x Jumlah hari Rata-rata lama perawatan seorang pasien di rumah sakit Jumlah pasien keluar (hidup+mati) 5,280 6,072 6,982 3,682 6,072 6,982 8,372 9,209 10,130 7,611 9,209 10,130 65% 70% 75% 40.95% 70% 75% 2 3 < <4 <4 Rencana Kerja PLOSO
30 NO Indikator *) SPM/ standar nasional Pemanfaatan Sarana Pelayanan Kesehatan Indikator Lainnya 2013 Renstra Capaian Proyeksi 2016 Catatan Analisis TOI (Turn Over Interval) (Jumlah TT x hari)- hari perawatan rumah sakit Jumlah pasien keluar (hidup+mati) 1 1 < <2 <2 Rencana Kerja PLOSO
31 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi adalah rumah sakit baru yang sedang berkembang sehingga masih diperlukan peningkatan baik sarana dan prasarana. Perkembangan rumah sakit bisa diukur dengan peningkatan kelas melalui akreditasi, yang saat ini masih tipe D dan untuk mewujudkan hal tersebut merencanakan : a. Melengkapi kebutuhan tenaga spesialis, terutama penyakit dalam, tenaga teknis elektromedis dan radiografer. b. Melengkapi peralatan medik dan obat - obatan sesuai dengan kebutuhan standar, untuk meningkatkan kinerja dokter spesialis, dokter dan paramedik profesional yang berdampak terhadap mutu pelayanan. c. Melengkapi sarana dan prasarana rumah sakit secara bertahap untuk kenyamanan pelanggan di tengah persaingan antar rumah sakit yang semakin lama semakin ketat. d. Optimalisasi jaminan pelayanan kesehatan n a s i o n a l d a n daerah bagi masyarakat peserta JPKN dan miskin sesuai prosedur yang berlaku. e. Mengupayakan pengolahan limbah yang sesuai standar, menempuh akreditasi dan pengelolaan keuangan sebagai badan layanan umum daerah 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang diamanatkan di dalam Undang - Undang Nomor tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam proses perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehingga proses perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan tahun 2015, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan Perundang - undangan, kebijakan dan arahan dari berbagai pihak dalam Rencana Kerja PLOSO
32 mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Kabupaten Jombang tahun 2015 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan di daerah adalah sebagai berikut : Rencana Kerja PLOSO
33 TABEL 2.3 REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN JOMBANG Nama : Rumah Sakit Umum Daerah RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) Ket Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Pembangunan Rumah Sakit Penambahan Ruang Rawat Inap Terbangunnya gedung radiologi, CSSD, laboratorium, rawat inap, kantin dan pagar Terlaksananya pembangunan gedung rawat inap 2 paket Pembangunan Rumah Sakit - - Penambahan Ruang Rawat Inap Terbangunnya gedung rawat inap lantai 2, gedung radiologi, CSSD, laboratorium, rawat inap, kantin, taman dan pagar Terlaksananya pembangunan gedung rawat inap 3 paket paket - 3 Pembangunan Ruang Operasi dan Obgyn Terlaksananya pembangunan ruang operasi dan obgyn, ruang kantor - - Pembangunan Ruang Operasi dan Obgyn Terlaksananya pembangunan ruang operasi dan obgyn, ruang kantor 1 paket - 4 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Terpenuhinya kebutuhan alat kedokteran sesuai standar melalui dana 1 paket Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Terpenuhinya kebutuhan alat kedokteran sesuai standar melalui dana 1 paket Rencana Kerja PLOSO
34 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) Ket Pengadaaan Obat-Obatan Rumah Sakit Tersedianya bahan obatobatan rumah sakit 12 bulan Pengadaaan Obat-Obatan Rumah Sakit Tersedianya bahan obatobatan rumah sakit 12 bulan Pengadaan Mebelaur Rumah Sakit Tersedianya mebeleur rumah sakit 12 bulan Pengadaan Mebelaur Rumah Sakit Tersedianya mebeleur rumah sakit 12 bulan Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit Tersedianya peralatan dapur, laundry dan alat rumah tangga rumah sakit 12 bulan Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit Tersedianya peralatan dapur, laundry dan alat rumah tangga rumah sakit 12 bulan Pengadaan Bahan- BahanLogistik Rumah Sakit Tersedianya bahan makan pasien dan logistik rumah sakit 12 bulan Pengadaan Bahan- BahanLogistik Rumah Sakit Tersedianya bahan makan pasien dan logistik rumah sakit 12 bulan Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat- Menyurat Rumah Sakit Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan rumah sakit 12 bulan Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat- Menyurat Rumah Sakit Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan rumah sakit 12 bulan Kemitraan Pengobatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tersedianya biaya pengobatan jaminan pemeliharaan kesehatan 12 bulan Kemitraan Pengobatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tersedianya biaya pengobatan jaminan pemeliharaan kesehatan 12 bulan Rehabilitasi Ringan Rumah Sakit Tersedianya dana rehabilitasi ringan bangunan rumah sakit 12 bulan Rehabilitasi Ringan Rumah Sakit Tersedianya dana rehabilitasi ringan bangunan rumah sakit 12 bulan Rencana Kerja PLOSO
35 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) Ket Penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit Tersedianya dana untuk mereview master plan pembangunan rumah sakit 12 bulan Penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit Tersedianya dana untuk mereview master plan pembangunan rumah sakit 12 bulan Pendukung Pelayanan Kesehatan Pendukung Pelayanan Kesehatan Pemasangan Jaringan Sistem Informasi Rumah Sakit Tersedianya dana pemasangan system informasi rumah sakit 12 bulan Pemasangan Jaringan Sistem Informasi Rumah Sakit Tersedianya dana pemasangan system informasi rumah sakit 12 bulan Akreditasi Rumah Sakit Akreditasi Rumah Sakit Terlaksananya akreditasi rumah sakit 12 bulan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Tersedianya pengembangan media promosi dan informasi 12 bulan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Tersedianya pengembangan media promosi dan informasi 12 bulan Fasilitasi Jasa Pelayanan Tersedianya jasa pelayanan bagi karyawan 12 bulan Fasilitasi Jasa Pelayanan Tersedianya jasa pelayanan bagi karyawan 12 bulan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis Tersedianya kegiatan diklat medis dan paramedis 12 bulan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis Tersedianya kegiatan diklat medis dan paramedis 12 bulan Rencana Kerja PLOSO
36 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) Ket Peningkatan Kualitas Tenaga Nonmedis Tersedianya dana kegiatan diklat nonmedis 12 bulan Peningkatan Kualitas Tenaga Nonmedis Tersedianya dana kegiatan diklat nonmedis 12 bulan Penyediaan Jasa Kemitraan Rumah Sakit Tersedianya dana iuran keanggotaan PERSI 12 bulan Penyediaan Jasa Kemitraan Rumah Sakit Tersedianya dana iuran keanggotaan PERSI 12 bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit Tersedianya suku cadang pengolah limbah rumah sakit 12 bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit Tersedianya suku cadang pengolah limbah rumah sakit 12 bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Tersedianya suku cadang dan jasa servis alat kedokteran rumah sakit 12 bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Tersedianya suku cadang dan jasa servis alat kedokteran rumah sakit 12 bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah Tersedianya suku cadang dan jasa servis mobil ambulance 3 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah Tersedianya suku cadang dan jasa servis mobil ambulance 3 unit Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit Terpenuhinya dana pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit 12 bulan Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit Terpenuhinya dana pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit 12 bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Tersedianya dana pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit 12 bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Tersedianya dana pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit 12 bulan Rencana Kerja PLOSO
37 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) Ket Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadaan Alat-alat Kesehatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya dana pengadaan alat-alat kesehatan dengan sumber dana APBN TP 1 paket Pengadaan Alat-alat Kesehatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya dana pengadaan alat-alat kesehatan dengan sumber dana APBN TP 1 paket Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk 12 bulan 100% Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk 12 bulan 100% Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran Tersedianya tenaga administrasi pendukung pelayanan 12 bulan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran Tersedianya tenaga administrasi pendukung pelayanan 12 bulan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 paket Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 paket Rencana Kerja PLOSO
38 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) Ket Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya Terpeliharanya gedung kantor/bangunan pendukungnya 1 tahun Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya Terpeliharanya gedung kantor/bangunan pendukungnya 1 tahun Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 tahun Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 tahun Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional 1 tahun Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional 1 tahun Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya Tersedianya pakaian olahraga, pakaian HKN dan pakaian kerja lapangan 3 paket Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya Tersedianya pakaian olahraga dan pakaian kerja lapangan 2 paket Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan Penyusunan Rencana Strategis Tersusunnya dokumen Renstra 1 paket - Penyusunan Rencana Strategis Tersusunnya dokumen Renstra 1 paket - Rencana Kerja PLOSO
39 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp.) Ket Penyusunan Rencana Kerja Tersusunnya dokumen Renja 1 paket Penyusunan Rencana Kerja Tersusunnya dokumen Renja 1 paket Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja 1 paket Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja 1 paket Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun 1 paket Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun 1 paket Rencana Kerja PLOSO
40 2.5 Penelaahan Usulan dan Kegiatan Masyarakat Sebagai dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan yang terkait dan dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan kesehatan/ pengembangan pelayanan kesehatan di dijabarkan ke dalam program dan kegiatan sebagai berikut : 1. Pelayanan kesehatan di rumah sakit ditambah atau diperluas jenisnya dengan menyesuaikan perkembangan kasus penyakit yang dialami masyarakat. 2. Tetap memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu pada masyarakat miskin. 3. Melibatkan masyarakat dalam sosialisasi dan informasi melalui dialog interaktif tentang kesehatan dan rumah sakit. 4. Melaksanakan home visite untuk pasien dengan kasus-kasus tertentu. Usulan kegiatan sebagai aspirasi masyarakat tersebut secara menyeluruh ditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan pelayanan dan peningkatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang Rencana Kerja PLOSO
41 TABEL 2.4 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 KABUPATEN JOMBANG Nama : Rumah Sakit Umum Daerah PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN Pelayanan Kesehatan Pembangunan Rumah Sakit Tersedianya biaya pembangunan gedung rawat inap lantai 2, gedung radiologi, CSSD, laboratorium, rawat inap, taman dan pagar Penambahan Ruang Rawat Inap Terlaksananya pembangunan gedung rawat inap - Pembangunan Ruang Operasi dan Obgyn Terlaksananya pembangunan ruang operasi dan obgyn, ruang kantor Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Terpenuhinya kebutuhan alat kedokteran sesuai standar melalui dana Pengadaaan Obat-Obatan Rumah Sakit Tersedianya bahan obat-obatan rumah sakit Pengadaan Mebelaur Rumah Sakit Tersedianya mebeleur rumah sakit Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit Tersedianya peralatan dapur, laundry dan alat rumah tangga rumah sakit Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit Tersedianya bahan makan pasien dan logistik rumah sakit Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat- Menyurat Rumah Sakit Kemitraan Pengobatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan rumah sakit Tersedianya biaya pengobatan jaminan pemeliharaan kesehatan Rehabilitasi Ringan Rumah Sakit Tersedianya dana rehabilitasi ringan bangunan rumah sakit Penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit Tersedianya dana untuk mereview master plan pembangunan rumah sakit Rencana Kerja PLOSO
42 PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN Pendukung Pelayanan Kesehatan Pemasangan Jaringan Sistem Informasi Rumah Sakit Tersedianya dana pemasangan system informasi rumah sakit Akreditasi Rumah Sakit Terlaksananya akreditasi rumah sakit Pengembangan Media Promosi dan Informasi Tersedianya pengembangan media promosi dan informasi Fasilitasi Jasa Pelayanan Tersedianya jasa pelayanan bagi karyawan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis Tersedianya kegiatan diklat medis dan paramedis Peningkatan Kualitas Tenaga Nonmedis Tersedianya dana kegiatan diklat nonmedis Penyediaan Jasa Kemitraan Rumah Sakit Tersedianya dana iuran keanggotaan PERSI Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Tersedianya suku cadang pengolah limbah rumah sakit Tersedianya suku cadang dan jasa servis alat kedokteran rumah sakit Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya suku cadang dan jasa servis mobil ambulance Terpenuhinya dana pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit Tersedianya dana pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit Pengadaan Alat-alat Kesehatan Tersedia dan terpenuhinya alat-alat kesehatan rumah sakit sesuai dengan kebutuhan pasien Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk 12 bulan Tersedianya tenaga administrasi pendukung pelayanan Rencana Kerja PLOSO
43 PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor/bangunan pendukungnya Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional Tersedianya pakaian olahraga dan pakaian kerja lapangan Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan Penyusunan Rencana Strategis Tersusunnya dokumen Renstra - Penyusunan Rencana Kerja Tersusunnya dokumen Renja Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun Rencana Kerja PLOSO
44 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka pemerintah menjamin seluruh rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak, salah satunya adalah kebutuhan di bidang pelayanan kesehatan. Melalui pelaksanaan SJSN ini, diharapkan pemerintah dapat mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial oleh beberapa penyelenggara dan dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta, utamanya fakir miskin dan orang yang tidak mampu, sehingga visi Kementerian Kesehatan Masyarakat Sehat yang mandiri dan Berkeadilan dapat terwujud. Mulai tahun 2014, pemerintah menerapkan program ini secara bertahap dan diharapkan pada tahun 2019 semua penduduk Indonesia telah tercover dalam kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Nasional, sehingga menuntut provider kesehatan, utamanya rumah sakit milik pemerintah untuk segera berbenah, mulai dari kelengkapan sarana dan prasarana, kualitas pelayanan sampai dengan kualitas sumber daya manusia yang ada, karena persaingan antarrumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta akan semakin ketat. Dalam upaya mendukung pelaksanaan SJSN, maka berusaha mewujudkan pelayanan kesehatan yang b e r m u t u d a n optimal kepada masyarakat, kemudian diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Jombang. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja T U J U A N 1. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang profesional dan berkualitas serta terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat; Rencana Kerja PLOSO
45 2. Mewujudkan sistem pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar dan kebutuhan masyarakat serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai; 3. Mewujudkan sumber daya manusia yang sesuai standar baik kualitas dan kuantitas serta kesejahteraan bagi pegawai; S A S A R A N 1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan 2. Berkembangnya sistem pelayanan kesehatan rujukan dan sarana prasarana yang memadai 3. Meningkatnya kinerja pegawai disertai dengan peningkatan remunerasi/jasa pelayanan 3.3 dan Kegiatan 1. Pelayanan Kesehatan a. Pembangunan Rumah Sakit Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp ,- Keluaran : Tersedianya biaya pembangunan gedung rawat inap lantai 2, gedung radiologi, CSSD, laboratorium, rawat inap, kantin, taman dan pagar Hasil : Terwujudnya pembangunan gedung rawat inap lantai 2, gedung radiologi, CSSD, laboratorium, rawat inap, kantin, taman dan pagar b. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp ,- Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan alat kedokteran sesuai standar Hasil : Terpenuhinya alat kedokteran yang sesuai standar c. Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp ,- Keluaran : Tersedianya bahan obat-obatan rumah sakit Hasil : Terpenuhinya bahan obat-obatan rumah sakit d. Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp ,- Keluaran : Tersedianya mebeleur rumah sakit Hasil : Terpenuhinya mebeleur rumah sakit Rencana Kerja PLOSO
46 e. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit Masukan : Tersedia dana sebesar Rp ,- Keluaran : Tersedianya peralatan dapur, laundry dan alat rumah tangga rumah sakit Hasil : Terpenuhinya peralatan dapur, laundry dan alat rumah tangga rumah sakit f. Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah sakit Masukan : Tersedia dana sebesar Rp ,- Keluaran : Tersedianya bahan makan pasien dan logistik rumah sakit Hasil : Terpenuhinya bahan makan pasien dan logistik rumah sakit g. Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat-Menyurat Rumah Sakit Masukan : Tersedia dana sebesar Rp ,- Keluaran : Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan rumah sakit Hasil : Terpenuhinya bahan cetakan dan penggandaan rumah sakit h. Kemitraan Pengobatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masukan : Tersedia dana sebesar Rp ,- Keluaran : Tersedianya biaya pengobatan jaminan pemeliharaan kesehatan Hasil : Terpenuhinya biaya pengobatan jaminan pemeliharaan kesehatan i. Rehabilitasi Ringan Rumah Sakit Masukan : Tersedia dana sebesar Rp ,- Keluaran : Tersedianya dana rehabilitasi ringan bangunan rumah sakit Hasil : Terlaksananya rehabilitasi ringan bangunan rumah sakit j. Penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit Masukan : Tersedia dana sebesar Rp ,- Keluaran : Tersedianya dana untuk mereview master plan pembangunan rumah sakit Hasil : Terlaksananya review master plan rumah sakit 2. Pendukung Pelayanan Kesehatan a. Pemasangan Jaringan Sistem Informasi Rumah Sakit Masukan : Tersedia dana sebesar Rp ,- Keluaran : Tersedianya dana pemasangan system informasi rumah sakit Hasil : Terpasangnya system informasi rumah sakit secara Rencana Kerja PLOSO
47 bertahap b. Akreditasi Rumah Sakit Masukan : Tersedia dana sebesar Rp ,- Keluaran : Tersedianya dana akreditasi pelayanan rumah sakit Hasil : Terlaksananya akreditasi pelayanan rumah sakit c. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Masukan : Tersedia dana sebesar Rp ,- Keluaran : Tersedianya biaya pengembangan media promosi dan informasi Hasil : Terlaksananya kegiatan pengembangan media promosi dan informasi d. Fasilitasi Jasa Pelayanan Masukan : Tersedia dana sebesar Rp ,- Keluaran : Tersedianya jasa pelayanan bagi karyawan Hasil : Terpenuhinya jasa pelayanan bagi karyawan e. Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis Masukan : Tersedia dana sebesar Rp ,- Keluaran : Tersedianya dana kegiatan diklat medis dan paramedis Hasil : Meningkatnya kualitas tenaga medis dan paramedis f. Peningkatan Kualitas Tenaga Nonmedis Masukan : Tersedia dana sebesar Rp ,- Keluaran : Tersedianya dana kegiatan diklat nonmedis Hasil : Meningkatnya kualitas tenaga nonmedis g. Penyediaan Jasa Kemitraan Rumah Sakit Masukan : Tersedia dana sebesar Rp ,- Keluaran : Tersedianya dana iuran keanggotaan organisasi rumah sakit Hasil : Kelancaran administrasi keanggotaan organisasi rumah sakit h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit Masukan : Tersedia dana sebesar Rp ,- Keluaran : Tersedianya suku cadang pengolah limbah rumah sakit Hasil : Terpeliharanya instalasi pengolahan limbah rumah sakit i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Masukan : Tersedia dana sebesar Rp ,- Rencana Kerja PLOSO
48 Keluaran : Tersedianya suku cadang dan jasa servis alat kedokteran rumah sakit Hasil : Terpeliharanya alat - alat kesehatan rumah sakit j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah Masukan : Tersedia dana sebesar Rp ,- Keluaran : Tersedianya suku cadang dan jasa servis mobil ambulance Hasil : Terpeliharanya instalasi pengolahan limbah rumah sakit k. Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit Masukan : Tersedia dana sebesar Rp ,- Keluaran : Terpenuhinya dana pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit Hasil : Terlaksananya pembangunan instalasi pembangunan limbah rumah sakit l. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Masukan : Tersedia dana sebesar Rp ,- Keluaran : Tersedianya dana pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit Hasil : Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit 3. Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana a. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Masukan : Tersedia dana sebesar Rp ,- Keluaran : Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit sesuai dengan kebutuhan pasien Hasil : Terpenuhinya alat-alat kesehatan rumah sakit sesuai dengan kebutuhan pasien 4. Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Masukan : Tersedia dana sebesar Rp ,- Keluaran : Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk 12 bulan Hasil : Kelancaran administrasi perkantoran b. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran Masukan : Tersedia dana sebesar Rp ,- Keluaran : Tersedianya tenaga administrasi pendukung pelayanan Rencana Kerja PLOSO
49 Hasil : Terpenuhinya tenaga administrasi pendukung pelayanan 5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Sarana dan PrasaranaGedung Kantor Masukan : Tersedia dana sebesar Rp ,- Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Hasil : Terwujudnya dokumen sarana kantor dalam pelaksanaan tupoksi b. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya Masukan : Tersedia dana sebesar Rp ,- Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor/bangunan pendukungnya Hasil : Terwujudnya dukungan sarana kerja dalam pelaksanaan tupoksi c. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Masukan : Tersedia dana sebesar Rp ,- Keluaran : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Hasil : Terwujudnya dukungan prasarana dalam pelaksanaan tupoksi d. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional Masukan : Tersedia dana sebesar Rp ,- Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional Hasil : Terwujudnya dukungan kendaraan dinas dalam pelaksanaan tupoksi 6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya Masukan : Tersedia dana sebesar Rp ,- Keluaran : Tersedianya pakaian olahraga dan pakaian kerja lapangan Hasil : Meningkatnya peran serta aparatur dalam penyelenggaraan kegiatan hari hari tertentu Rencana Kerja PLOSO
50 7. Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan a. Penyusunan Rencana Strategis Masukan : Tersedia dana sebesar Rp 0,- Keluaran : Penyusunan dokumen rencana strategis Hasil : Tersusunnya dokumen rencana strategis b. Penyusunan Rencana Kerja Masukan : Tersedia dana sebesar Rp ,- Keluaran : Penyusunan dokumen rencana kerja Hasil : Tersusunnya dokumen rencana kerja c. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Masukan : Tersedia dana sebesar Rp ,- Keluaran : Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja secara periodik Hasil : Peningkatan akuntabilitas capaian target kinerja sesuai rencana d. Penyusunan Laporan Keuangan Masukan : Tersedia dana sebesar Rp ,- Keluaran : Tersusunnya dokumen laporan keuangan secara periodik Hasil : Peningkatan akuntabilitas keuangan sesuai rencana Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2015 dan prakiraan maju tahun 2016, yaitu : Rencana Kerja PLOSO
51 TABEL 3.1 RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 NAMA : Rumah Sakit Umum Daerah PROGRAM / KEGIATAN KODE NAMA INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI RENCANA TAHUN 2015 TARGET KINERJA ANGGARAN (Rp.) SUMBER DANA CAT. PENTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TARGET KINERJA ANGGARAN (Rp.) Pelayanan Kesehatan Pembangunan Rumah Sakit Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Pengadaaan Obat-Obatan Rumah Sakit Pengadaan Mebelaur Rumah Sakit Tersedianya biaya pembangunan gedung rawat inap lantai 2, gedung radiologi, CSSD, laboratorium, kantin, taman dan pagar Terpenuhinya kebutuhan alat kedokteran sesuai standar melalui dana Tersedianya bahan obat-obatan rumah sakit Tersedianya mebeleur rumah sakit 3 paket paket bulan bulan paket paket bulan bulan Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit Pengadaan Bahan- BahanLogistik Rumah Sakit Tersedianya peralatan dapur, laundry dan alat rumah tangga rumah sakit Tersedianya bahan makan pasien dan logistik rumah sakit 12 bulan bulan bulan bulan Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat- Menyurat Rumah Sakit Kemitraan Pengobatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Rehabilitasi Ringan Rumah Sakit Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan rumah sakit Tersedianya biaya pengobatan jaminan pemeliharaan kesehatan Tersedianya dana rehabilitasi ringan bangunan rumah sakit 12 bulan bulan bulan bulan bulan bulan Rencana Kerja PLOSO
52 PROGRAM / KEGIATAN KODE NAMA INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI Penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit Pendukung Pelayanan Kesehatan Pemasangan Jaringan Sistem Informasi Rumah Sakit Akreditasi Rumah Sakit Pengembangan Media Promosi dan Informasi Fasilitasi Jasa Pelayanan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis Peningkatan Kualitas Tenaga Nonmedis Penyediaan Jasa Kemitraan Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Tersedianya dana untuk mereview master plan pembangunan rumah sakit Tersedianya dana pemasangan system informasi rumah sakit Terlaksananya akreditasi rumah sakit Tersedianya pengembangan media promosi dan informasi Tersedianya jasa pelayanan bagi karyawan Tersedianya kegiatan diklat medis dan paramedis Tersedianya dana kegiatan diklat nonmedis Tersedianya dana iuran keanggotaan PERSI Tersedianya suku cadang pengolah limbah rumah sakit Tersedianya suku cadang dan jasa servis alat kedokteran rumah sakit RENCANA TAHUN 2015 TARGET KINERJA ANGGARAN (Rp.) 12 bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan SUMBER DANA CAT. PENTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TARGET KINERJA ANGGARAN (Rp.) 12 bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah Tersedianya suku cadang dan jasa servis mobil ambulance 3 unit unit Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit Terpenuhinya dana pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit 1 paket paket Rencana Kerja PLOSO
53 PROGRAM / KEGIATAN KODE NAMA INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadaan Alat-alat Kesehatan Tersedianya dana pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit sesuai dengan kebutuhan pasien RENCANA TAHUN 2015 TARGET KINERJA ANGGARAN (Rp.) 12 bulan SUMBER DANA CAT. PENTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TARGET KINERJA ANGGARAN (Rp.) 12 bulan paket APBN TP 1 paket Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk 12 bulan 100% % Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran Tersedianya tenaga administrasi pendukung pelayanan 12 bulan bulan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor paket paket Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional Peningkatan Disiplin Aparatur Terpeliharanya gedung kantor/bangunan pendukungnya Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional 1 tahun tahun tahun tahun tahun tahun Rencana Kerja PLOSO
54 PROGRAM / KEGIATAN KODE NAMA INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan Penyusunan Rencana Strategis Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya pakaian olahraga dan pakaian kerja lapangan Tersusunnya dokumen Renstra Tersusunnya dokumen Renja Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun RENCANA TAHUN 2015 TARGET KINERJA ANGGARAN (Rp.) 2 paket paket - 1 paket paket paket SUMBER DANA CAT. PENTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TARGET KINERJA ANGGARAN (Rp.) 2 paket paket paket paket Rencana Kerja PLOSO
55 BAB IV PENUTUP Rencana kerja sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bentuk implementasi dan penjabaran dari Rencana Strategis Kabupaten Jombang dalam upaya mendukung pencapaian Rencana Kerja Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Jombang. Diharapkan kepada semua pihak yang terkait kiranya dapat memberikan dukungan terhadap program kerja yang telah disusun sehingga good governance dan public service yang baik dapat diwujudkan dan dirasakan oleh masyarakat. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO KABUPATEN JOMBANG dr. WIDI CIPTO BASUKI, MKP Penata Tk. I NIP Rencana Kerja PLOSO
56 Rencana Kerja PLOSO
57 Rencana Kerja PLOSO
58 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO Jl. Darmo Sugondo Nomor. 83 Kec. Kabupaten Jombang. Kode Pos : Telp. (0321) Fax. (0321) rsudploso@yahoo.co.id PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO KABUPATEN JOMBANG NOMOR : 188/ /415.75/2014 TENTANG RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015` DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO KABUPATEN JOMBANG, Menimbang Mengingat : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang , diperlukan perencanaan kerja sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh dalam jangka waktu 2015; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang- Undang Nomor tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang 2013 dalam suatu Peraturan Direktur Rumah Sakit. : 1. Undang-Undang Nomor tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 2. Undang-Undang Nomor tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor (Lembaran Negara Republik
RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO KABUPATEN JOMBANG TAHUN 201 6
RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO KABUPATEN JOMBANG TAHUN 201 6 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO JL. DARMO SUGONDO NO.83 REJOAGUNG PLOSO TELP. (0321) 888615, FAX. (0321) 885311 KODE POS 61453 RUMAH
Lebih terperinciTUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN VISI : BERKUALITAS DI SEMUA LINI PELAYANAN MISI TUJUAN SASARAN
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN VISI : BERKUALITAS DI SEMUA LINI MISI TUJUAN SASARAN Meningkatan Pengembangan Pelayanan Medis Spesialis Pengembangan Pelayanan Rumah Sakit Memenuhi Kebutuhan Sarana
Lebih terperinciREVIEW PROGRAM DAN KEGIATAN APBD 2015 TERHADAP PERUBAHAN RKPD-P TAHUN 2015
REVIEW PROGRAM DAN KEGIATAN APBD 2015 TERHADAP PERUBAHAN RKPD-P TAHUN 2015 NAMA SKPD : CICALENGKA Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Target capaian kinerja Pagu Indikatif Kode Urusan/Bidang Urusan
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN Kondisi Umum Identifikasi Masalah
BAB I PENDAHULUAN A. Kondisi Umum RSUD Pasaman Barat merupakan Rumah sakit Kelas C yang berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 pada tanggal 1 April 2005 dalam bentuk Lembaga Teknis Daerah
Lebih terperinciRencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka
RENCANA KERJA CICALENGKA TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG NAMA SKPD : CICALENGKA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Target capaian
Lebih terperinciINSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) RSUD PLOSO KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2016 RSUD PLOSO KABUPATEN JOMBANG JL. DARMO SUGONDO NO. 83 REJOAGUNG PLOSO TELP. (0321) 888615, FAX. (0321) 885311 KODE POS
Lebih terperinciPROGRAM DAN KEGIATAN RSUD KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2014
PROGRAM DAN KEGIATAN RSUD KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2014 Target capaian
Lebih terperinciRENCANA KINERJA TAHUNAN RSUD PLOSO KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015 RUMUS/ FORMULA. tahun = Jumlah pasien rawat inap + Jumlah pasien rawat jalan
RENCANA KINERJA TAHUNAN RSUD PLOSO KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015 VISI : Misi 1 : Menjadi rumah profesional dan berkualitas dengan berorientasi kebutuhan masyarakat Melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN.. Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) perencanaan pembangunan tahunan daerah dilaksanakan melalui Musyawarah
Lebih terperinciLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) RSUD PLOSO KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015 RSUD PLOSO KABUPATEN JOMBANG JL. DARMO SUGONDO NO. 83 REJOAGUNG PLOSO TELP. (0321) 888615, FAX. (0321)
Lebih terperinciRENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF RSUD CIBINONG KABUPATEN BOGOR TAHUN
RENCANA,, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK PENAAN INDIKATIF RSUD CIBINONG KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008- TUJUAN INDIKATOR KINERJA KERANGKA PENAAN (OUTCOME) PADA TAHUN AWAL PADA AKHIR PERIODE KERJA RENSTRA SKPD
Lebih terperinciNAMA SKPD VISI MISI TUGAS POKOK FUNGSI. a. Penyelenggaraan pelayanan medis
NAMA SKPD VISI MISI TUGAS POKOK FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BA'A Terwujudnya Rumah Sakit Umum Daerah Berkualitas Bertumpu Pada Semangat Melayani Dengan Memanfaatkan Sumber Daya Secara Optimal 1. Mewujudkan
Lebih terperinciRENCANA KERJA (RENJA) RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016
RENCANA KERJA (RENJA) RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 RSUD DR. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR batulicin KATA PENGANTAR P uji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, atas rahmat
Lebih terperinciPrakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan. Catatan Kode. Target Capaian Program/Kegiatan
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Ciawi Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : RSUD CIAWI Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
1.1 LATAR BELAKANG Sekretariat Daerah Jombang merupakan pembantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi
Lebih terperinci1. Persentase peningkatan pasien rawat inap : BOR LOS TOI BTO Penunjang Medis : Laboratorium Radiologi Fisioterapi 68,20 3,31 1,57 74,07
Lampiran 1. RENCANA STRATEGIK (RS) TAHUN 2011 S/D 2015 Instansi : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima Visi : Terwujudnya Pelayanan Prima pada Tahun 2015 Misi : Menyelenggarakan Pelayanan yang Bermutu,
Lebih terperinciSKPD : RSUD LEUWILIANG
: RSUD LEUWILIANG Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,685,382,000 7,685,382,000 7,293,915,251
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. Sedangkan Luas Bangunan Rumah Sakit terdiri dari 2 Lantai Gedung, yaitu : Lantai Bawah : 5.721,71 m 2 Lantai Atas : 813,84 m 2
BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Penyusunan Laporan Tahunan Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka merupakan bagian pertanggung jawaban Rumah Sakit sebagai SKPD dalam menyampaikan laporan hasil program
Lebih terperinciDAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014
DAFTAR USUL KEGIAT PEMBGUN MUSRENBG KABATEN PEMERINTAH KABATEN BYUWGI TAHUN GGAR 2014 BIDG : KESEHAT Hal 1 / 9 : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 00001 Program Administrasi Peran 1 102020101 Penyediaan jasa surat
Lebih terperinciRencana Kerja Bagian UmumTahun 2016 II - 1 PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
1.1 LATAR BELAKANG Sekretariat Daerah Jombang merupakan pembantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015
LAMPIRAN IV : RANCANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL : PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN
Lebih terperinciSKPD : RSUD CILEUNGSI
: RSUD CILEUNGSI Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,236,903,000 7,236,903,000 8,684,283,600 Administrasi
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
PEMERINTAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JL. KH. Wahid Hasyim 52. Telp. ( 0321 ) 865716-863502 Fax. ( 0321 ) 879316 Web Site : www.rsudjombang.com E-mail : rsudjombang@yahoo.com Kode Pos : 61411 RENCANA UMUM
Lebih terperinciPENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami
Lebih terperinciDAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014
DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABATEN PEMERINTAH KABATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014 BIDANG : KESEHATAN Hal 1 / 8 00001 Program Pelayanan Administrasi Peran 1 102030101 Penyediaan jasa
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN Dari penetapan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan memperhatikan analisis lingkungan internal dan eksternal maka Rumah
Lebih terperinciBUPATI BOYOLALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG
BUPATI BOYOLALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG KABUPATEN BOYOLALI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
Lebih terperinciTarget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2010)
Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Umum Daerah Barru Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka
Lebih terperinciPERUBAHAN RENCANA KERJA Tahun 2015
PERUBAHAN RENCANA KERJA Tahun 205 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 205 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat-nya, atas taufiq, hidayah dan karunia-nya
Lebih terperinciREKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Kode
Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.0.2.-Kesehatan 1.02.02.- Rumah Sakit Umum Daerah REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Kode Pegawai Barang dan Jasa Modal 1.02.1.02.02.01
Lebih terperinciRENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2016
RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KECAMATAN ANGSANA DAFTAR ISI Halaman Daftar Isi... ii Daftar Tabel... iii Daftar Bagan... iv Daftar Singkatan... v BAB I PENDAHULUAN...
Lebih terperinciRencana Kerja Tahun 2015 (Revisi) 1 BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Upaya Peningkatan Pelayanan di RS Jiwa Menur yang cepat, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) perencanaan pembangunan tahunan daerah dilaksanakan melalui Musyawarah
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA TANGERANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 05 Formulir DPASKPD. Halaman : Urusan Pemerintahan Organisasi :.0. Kesehatan :.0.0. Rumah Sakit Umum Daerah Rekapitulasi Belanja
Lebih terperinciPROGRAM, DAN KEGIATAN
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Lebih terperinciRencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pacitan tahun 2015 disusun berdasarkan :
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Peran Rumah Sakit Daerah dalam bidang kesehatan berorientasi kepada pelayanan masyarakat yang bersifat sosial dan masih perlu mendapat subsidi pemerintah. Namun disadari
Lebih terperinciRENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017
RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KECAMATAN ANGSANA DAFTAR ISI Halaman Daftar Isi... ii Daftar Tabel... iii Daftar Bagan... iv Daftar Singkatan... v BAB I PENDAHULUAN...
Lebih terperinciBAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA 214-218) BAB 1 : PENDAHULUAN BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 1.1.
Lebih terperinciKATA PENGANTAR. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG 2015 KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan dan rahmatnya, sehingga penyusunan
Lebih terperinciRENCANA KERJA RSKIA KOTA BANDUNG TAHUN 2016 PEMERINTAH KOTA BANDUNG RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK
RENCANA KERJA KOTA BANDUNG TAHUN 2016 PEMERINTAH KOTA BANDUNG RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas izin-nya Rencana Kerja (RENJA) Kota
Lebih terperinciRencana Kerja RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun 2015 PENDAHULUAN. Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah merupakan dokumen rencana kerja untuk
Rencana Kerja RSUD Raden Mattaher Tahun 2015 BAB I PENDAHULUAN 1. 1 LATAR BELAKANG Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah merupakan dokumen rencana kerja untuk waktu 1 (satu) tahun yang disusun oleh SKPD dengan
Lebih terperinciRSUD DATU SANGGUL RANTAU KABUPATEN TAPIN
LAKIP RSUD DATU SANGGUL RANTAU KABUPATEN TAPIN KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-nya, sehingga penyusunan dokumen laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Rumah
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JL. Rumah sakit No.33 Telp Fax
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JL. Rumah sakit No.33 Telp.0265.331683 Fax. 0265.331747 SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TASIKMALAYA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR
Lebih terperinciLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH RSUD Dr. HARYOTO KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2016
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH RSUD Dr. HARYOTO KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2016 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO Jl. Basuki Rahmat No. 5 Telp (0334) 881666 FAX (0334) 887383 LUMAJANG 67311 TAHUN
Lebih terperinciBAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN. 4.1 Visi dan Misi Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan a.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan a. Visi Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal
Lebih terperinciRENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) SKPD : Umum Daerah (RSUD) Taman Sasaran Indikator Kode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Meningkatnya Peningkatan sarana dan pelayanan prasarana rumah administrasi sakit perkantoran
Lebih terperinciLEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR : 36 TAHUN : 2003 SERI : C PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 36 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TARIP PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM CIBABAT CIMAHI DENGAN
Lebih terperinciRencana Kerja Tahun 2014 (Revisi) 1
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Upaya Peningkatan Pelayanan di RS Jiwa Menur yang cepat, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2016 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciBAB II PROFIL PERUSAHAAN. A.Sejarah Singkat Perkembangan Rumah Sakit Dr. H. Kumpulan Pane Kota
BAB II PROFIL PERUSAHAAN A.Sejarah Singkat Perkembangan Rumah Sakit Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi Rumah Sakit Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi mulai dibangun oleh anggota Dewan Perwakilan
Lebih terperinciPENETAPAN KINERJA RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013
PENETAPAN KINERJA RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang
Lebih terperinciBAB I BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
BAB I BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Obat merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan. Pengelolaan obat yang efisien diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi rumah sakit dan pasien
Lebih terperinciPEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT LAPORAN SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS (ENAM) BULAN BERIKUTNYA TAHUN 2013 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.02. - KESEHATAN 1.02.0. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Lebih terperinciRENCANA KERJA (RENJA) 2017 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU SEKRETARIAT DPRD
RENCANA KERJA (RENJA) 2017 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU SEKRETARIAT Alamat: Jl. H. M. Amin RT. III Desa Sepunggur Kec. Batulicin Kode Pos 722271 Telp (0518) 7700179 i KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan
Lebih terperinciKATA PENGANTAR. Cileungsi, 28 Juni 2013 DIREKTUR RSUD CILEUNGSI. Drg. Hesti Iswandari, M.Kes Pembina NIP
i KATA PENGANTAR Syukur kehadirat Allah SWT kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-nya, pembangunan dan operasional RSUD Cileungsi Kabupaten Bogor dengan standar pelayanan Rumah Sakit
Lebih terperinciTarget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)
Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator
Lebih terperinciPersentase administrasi perkantoran
NO Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode (1) (1) (2) (3) (4) 1 Meningkatkan kualitas kelembagaan Meningkatnya sarana dan prasarana kelembagaan Persentase administrasi perkantoran 1.02. 1.02.02. 01. 1.02.
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka sampai saat ini memiliki fasilitas pelayanan kesehatan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Dasar Hukum Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan pada dasar hukum yang telah ditetapkan sebagai berikut 1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998
Lebih terperinciDAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR. BAB I. PENDAHULUAN Maksud dan Tujuan Dasar Pertimbangan Perubahan... 1
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii BAB I. PENDAHULUAN... 1 1.1 Maksud dan Tujuan... 1 1.2 Dasar Pertimbangan... 1 BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2013 SAMPAI DENGAN TRIWULAN
Lebih terperinciBAB II RENCANA STRATEGIS
BAB II RENCANA STRATEGIS 2.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA Dalam lampiran Keputusan Bupati Siak Nomor 378/HK/KPTS/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Siak disebutkan bahwa
Lebih terperinciBAB 3 ANALISA KECENDERUNGAN INTERNAL
BAB 3 ANALISA KECENDERUNGAN INTERNAL Analisa kondisi internal RSUD Kabupaten Belitung Timur akan ditentukan terlebih dahulu Variabel internal, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kecenderungan
Lebih terperinciKELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN
RENCANA KERJA SKPD (RENJA SKPD) TAHUN 2015 KOTA BONTANG BESSAI BERINTA KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN KOTA BONTANG KATA PENGANTAR Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 merupakan tahun keempat
Lebih terperinciRENCANA KERJA (RENJA)
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Jalan Sutan Syahrir Nomor. 15 Pangkalan Bun 74112 Telp. [0532] 27934 Fax. [0532] 27963 Email
Lebih terperinciLEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR : 87 TAHUN : 2008 SERI : C PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR : 6 TAHUN 2008
LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR : 87 TAHUN : 2008 SERI : C PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR : 6 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM CIBABAT CIMAHI DENGAN RAHMAT
Lebih terperinciBAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional RKPD Tahun disusun dengan memperhatikan arah kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Umum Daerah Kabupaten Tahun 2011 2016 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan sasaran
Lebih terperinciTabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kelumpang Lembar dari.. Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Lebih terperinciURAIAN sebelum perubahan
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.02. - KESEHATAN : 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) Halaman : 1 dari 6 Jumlah 1.02.1.02.02.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 1.02.1.02.02.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI
Lebih terperinciRENCANA KERJA 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
RENCANA KERJA 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANJAR Jl. Pangeran Hidayatullah, No. 1 Martapura Telp. (0511) 4721358 Fax. (0511) 4721027 Kalimantan Selatan 70611 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
Lebih terperinciBAB III AKUNTABILITAS KINERJA
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan di Kabupaten Lamongan dan secara proporsional telah berjalan dengan baik, hal
Lebih terperinciPemerintah Daerah Kabupaten Kendal RSUD dr. H. Soewondo. PA/KPA dr. Haris Tiyanto, Sp. B
Dokumen RUP SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan
Lebih terperinciProgram Pelayanan Meningkatnya KPPTSP 12 bulan 488,445, ,308,380
TABEL VII Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kota Banda Aceh Nama SKPD : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Lembar 1 dari 5 Rencana Tahun 2017
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang. dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA TANGERANG
Ringkasan Renja 2015 1. LATAR BELAKANG Seiring dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Lebih terperinciRINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Rancangan Perda Nomor Tanggal : :... Tahun 201 10 Desember 201 PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
Lebih terperinciRENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR : 88.4/ /KEP/35.07.04/20 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
Lebih terperinciRumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam
SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRIORITAS UTAMA (P1) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun Kabupaten Agam Kode Indikator Program / Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah
Lebih terperinciRINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor Tanggal : 12 TAHUN 2016 : 23 DESEMBER 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( ) DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 204 NAMA FORMULIR 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen
Lebih terperinciRSUD KOTA BANDUNG RENJA 2014 BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja (Renja) RSUD Kota Bandung Tahun 2014 merupakan dokumen
BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Rencana Kerja (Renja) RSUD Kota Bandung Tahun 2014 merupakan dokumen rencana pembangunan RSUD Kota Bandung periode tahun 2014 yang penyusunannya berdasarkan pada program
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA BANDUNG RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK (RSKIA)
PEMERINTAH KOTA BANDUNG RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK () RENCANA KERJA (RENJA) KOTA BANDUNG TAHUN 2014 RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK () Jalan Astanaanyar Nomor 224 Telp. 022-5201139 Faks. 022-5221531
Lebih terperinciRENCANA KERJA (RENJA) 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU SEKRETARIAT DPRD
RENCANA KERJA (RENJA) 206 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU SEKRETARIAT DPRD Alamat: Jl. H. M. Amin RT. III Desa Sepunggur Kec. Batulicin Kode Pos 72227 Telp (058) 770079 i KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan
Lebih terperinciBAB. III AKUNTABILITAS KINERJA
1 BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar secara umum sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang terukur berdasar Rencana Strategis yang mengacu
Lebih terperinciRENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG Jl. Rajawali No. 10 Sampang Renja Kabupaten SampangTahun 2015 1 KATA PENGANTAR Bismillahirahmaanirrahiim, Puji syukur kami panjatkan
Lebih terperinciLAPORAN KINERJA UPT RUMAH SAKIT KUSTA SUMBERGLAGAH TAHUN 2016
LAPORAN KINERJA UPT RUMAH SAKIT KUSTA SUMBERGLAGAH TAHUN 2016 DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT KUSTA SUMBERGLAGAH JL.SUMBERGLAGAH PACET, MOJOKERTO Telp. (0321) 690441 Kode Pos. 61374 Fax
Lebih terperinciProgram dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017
Program dan Kegiatan SKPD Tahun 207 SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Urusan Kode : Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Rencana Tahun 207 Prakiraan Maju Tahun 208 Urusan/Bidang Urusan
Lebih terperinciBAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LUMBUNG TAHUN LALU
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LUMBUNG TAHUN LALU Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ditujukkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA BANDUNG RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK (RSKIA)
PEMERINTAH KOTA BANDUNG RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK () RENCANA KERJA (RENJA) KOTA BANDUNG TAHUN 2015 RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK () Jalan Astanaanyar Nomor 224 Telp. 022-5201139 Faks. 022-5221531
Lebih terperinciAnggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal
LAMPIRAN I.3 : PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman
Lebih terperinciRENCANA KERJA KANTOR ARSIP PENGOLAH DATA ELEKTRONIK DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2015
RENCANA KERJA KANTOR ARSIP PENGOLAH DATA ELEKTRONIK DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2015 2014 KATA PENGANTAR Rencana Kerja (RENJA) Kantor Arsip, Pengolah Data Elektronik dan Perpustakaan
Lebih terperinciDokumen RUP KLDI Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Satuan Kerja RSUD dr. H. Soewondo PA/KPA dr. HARIS TIYANTO, Sp. B
Dokumen RUP SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Latar belakang Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Daerah) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor
Lebih terperinciEVALUASI KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) PATUT PATUH PATJU KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2015
EVALUASI KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) PATUT PATUH PATJU KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2015 I. Pelayanan RSUD Patut Patuh Patju Lombok Barat RSUD Patut Patuh Patju kabupaten Lombok Barat merupakan
Lebih terperinciPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN 2015 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN 25 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jl. Semeru No. 4 Telp./Fax
Lebih terperinciKATA PENGANTAR. Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RSUD Ambarawa
KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, taufik, dan karunia Nya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Lebih terperinciLAPORAN KINERJA (LKj) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG TAHUN 2015
LAPORAN KINERJA (LKj) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG TAHUN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG 2016 DAFTAR ISI Kata Pengantar Ringkasan Eksekutif Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang... 1 B. Maksud
Lebih terperinciLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAHUN 2013
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAHUN 2013 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2013 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan
Lebih terperinciPemaparan RAPAT KERJA PENYUSUNAN RKAP TAHUN BUKU 2017 RS PELABUHAN MEDAN. Medan, September 2016
Pemaparan RAPAT KERJA PENYUSUNAN RKAP TAHUN BUKU 2017 RS PELABUHAN MEDAN Medan, September 2016 1 1. Overview Cabang 2 2 1. RS Pelabuhan Medan 3 3 Lantai 1 RS Pelabuhan Medan 4 4 Lantai 2 RS Pelabuhan Medan
Lebih terperinci