OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-AKN/P007 PROSEDUR PENGURUSAN AKAUN BELUM TERIMA

dokumen-dokumen yang mirip
OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-HSL/P007 PROSEDUR PENGURUSAN AKAUN BELUM TERIMA

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-AKN/P005. PROSEDUR PENGURUSAN CEK Tarikh: 22/08/2011

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BJT/P002 PROSEDUR PERMOHONAN PINDAHAN PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW/P010 PROSEDUR PENDAHULUAN DAN KAD KORPORAT

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 03/01/2011

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P010 PROSEDUR PENDAHULUAN DAN KAD KORPORAT

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BJT/P002 PROSEDUR PERMOHONAN PINDAHAN PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-BYR/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-BYR/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen : UPM/OPR/BUR-BYR/P008 PROSEDUR PEMBAYARAN KEPADA PEMBEKAL

SOKONGAN KEWANGAN. Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BYR/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 18/08/2016

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P013 PROSEDUR PEROLEHAN PEMBELIAN TERUS

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BYR/P011. PROSEDUR PEMBAYARAN GAJI ATAU ELAUN Tarikh: 03/01/2011

KAWALAN OPERASI. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P014 PROSEDUR PENJIMATAN PENGGUNAAN KERTAS

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P006. PROSEDUR TENDER Tarikh: 26/05/2017

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK01/ ARAHAN KERJA PERMOHONAN PAS SEMENTARA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI Kod Dokumen : UPM/OPR/TPU/P005 PROSEDUR PENGURUSAN JUALAN HASIL PERTANIAN

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-HSL/P015 PROSEDUR PERLAKSANAAN DAN PENGURUSAN AKTIVITI PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSITI

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P007. PROSEDUR RUNDINGAN TERUS Tarikh: 26/05/2017

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA Kod Dokumen: UPM/OPR/CALC/P003

KAWALAN OPERASI. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P014 PROSEDUR PENJIMATAN PENGGUNAAN KERTAS

I. TATACARA PEMBATALAN DAN PENGGANTIAN CEK:- 3.1 Terima permohonan / arahan membatalkan / mengganti cek. Individu atau staf

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT.

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P013 PROSEDUR PERKHIDMATAN KAUNSELING STAF

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

JUALAN BORANG SEBUTHARGA / TENDER

SOKONGAN PENYELENGGARAAN PERALATAN & KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: UPM/SOK/PYG/P002

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P008. PROSEDUR SIRKULASI Tarikh: 30/04/2013

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P009. PROSEDUR PEMBERIAN TARAF BERPENCEN Tarikh: 08/08/2011

PEKELILING PEJABAT BENDAHARI BIL 7 TAHUN 2016 PROSEDUR TUNTUTAN HASIL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P012. PROSEDUR CUTIBELAJAR Tarikh: 30/04/2013

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/DC/P002

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PROSEDUR KAWALAN REKOD DAN DOKUMEN SOKONGAN PK.UiTM.FKM.(PA).02

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK01/PELEKAT ARAHAN KERJA PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN

PROSEDUR AKTIVITI PROSES TUNTUTAN HASIL & AMANAH PA/UPKK.BEND/002/KL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P005 PROSEDUR PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN DAN PEMBERIAN TARAF BERPENCEN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT ISLAM UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/PIU/P002. PROSEDUR PENGENDALIAN MAJLIS ILMU Tarikh: 30/04/2013

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK01/PELEKAT ARAHAN KERJA PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P009. PROSEDUR PEMBERIAN TARAF BERPENCEN Tarikh: 30/04/2013

SOKONGAN PENYELENGGARAAN PERALATAN & KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: UPM/SOK/PYG/P002

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/P003

SOKONGAN PENGURUSAN PELANGGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/PEL/P001

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT NAIB CANSELOR Kod Dokumen: UPM/OPR/PNC-UI/P001 PROSEDUR PENGURUSAN MESYUARAT TATATERTIB STAF

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PROSEDUR PENGURUSAN REKOD

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

Untuk menerangkan tatacara membuat tempahan tiket secara atas talian (online) bagi urusan perjalanan udara rasmi dalam dan luar Negara.

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-AD/P002. Prosedur ini menerangkan mengenai proses verifikasi yang dijalankan.

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PENGENDALIAN PEMBAYARAN TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI

SEMAKAN/TINDAKAN. b) Senarai Semak Tuntutan Bayaran Balik (SOK/KEW/SS009/BYR) PERAKUAN BAYARAN. b) Tuntutan/Arahan Bayaran Daripada PTJ

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

KEWANGAN. angkasa MUKA : 1 DARI 5 BIL. SEMAKAN : 7 TARIKH : UNIT : AKAUN DAN KEWANGAN TAJUK : PENYEDIAAN BAYARAN BILANGAN : PRO/KEW/PPK-01

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P016

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK01/ KAD PINTAR ARAHAN KERJA PERMOHONAN

Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pengurusan permohonan hak harta intelek hasil penyelidikan UPM di dalam dan luar negara.


Prosedur ini menerangkan cara melapor dan menyiasat aduan keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta mengemaskini data dan statistik berkaitan di UPM.

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK03/TANDA ARAHAN KERJA PERMOHONAN PAPAN TANDA

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-BP/P001 PROSEDUR PENGURUSAN PERMOHONAN KE LUAR NEGARA

Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pengurusan permohonan hak harta intelek hasil penyelidikan UPM di dalam dan luar negara.

PENGURUSAN. PROSEDUR KOMUNIKASI Tarikh: 20/02/2014

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN KESELAMATAN

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KONGAN

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN Tarikh: 15/07/2013

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PEJABAT NAIB CANSELOR Kod Dokumen: UPM/OPR/PNC-PPK/P003

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

Transkripsi:

Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara Pengurusan Akaun Belum Terima. Prosedur ini meliputi perkara-perkara berikut dan tidak termasuk pengurusan hutang yuran pelajar UPM :- a) Pengawalan Inbois fizikal b) Pengeluaran Inbois c) Kutipan Bayaran Inbois d) Pemantauan dan Pelaporan Hutang 3.0 DOKUMEN RUJUKAN Nombor Dokumen SOK/KEW/GP021/AKN OPR/BEN/GP017/AKN OPR/BEN/GP019/AKN OPR/BEN/GP021/AKN OPR/BEN/AK011/AKN OPR/BEN/AK012/AKN OPR/BEN/AK013/AKN OPR/BEN/AK014/AKN OPR/BEN/AK015/AKN OPR/BEN/AK016/AKN OPR/BEN/AK032/AKN OPR/BEN/AK003/BJT Minit 50.08 Tajuk Dokumen Garis Panduan Pengurusan Terimaan di Kaunter Garis Panduan Terimaan Melalui Pindahan Bank Garis Panduan Kawalan Fizikal Inbois Garis Panduan Pemantauan Hutang Arahan Kerja Pengeluaran Inbois Arahan Kerja Pengeluaran Penyata Hutang Arahan Kerja Pengeluaran Surat Pengesahan Hutang Arahan Kerja Penyediaan Laporan daripada Modul Receivables Arahan Kerja Pembatalan/Pelarasan Inbois (AR Adjustment) Arahan Kerja Pengwujudan Fail Induk Penghutang Arahan Kerja Mengakaunkan Hutang Ragu Arahan Kerja Pindaan Budget Control (Budget Adjustment) Petikan Minit Jawatankuasa Tetap Kewangan, Menghapuskira Hutang Lapuk UPM 4.0 DEFINISI DAN SINGKATAN: INBOIS - Bil Hutang yang dikeluarkan melalui Modul Receivables sistem SAGA PA - Penolong Akauntan

Halaman: 2/9 - Penolong Bendahari iaitu Skim Pegawai Kewangan bergred W41 dan W44 dibawah Skim Perkhidmatan SSM PTK - Pembantu Tadbir Kewangan SAGA - Standard Accounting For Government Agencies TB - Timbalan Bendahari iaitu Pegawai Kewangan bergred W48, W52 dan W54 dibawah Skim Perkhidmatan SSM 5.0 TANGGUNGJAWAB Bendahari, TB,, PA dan PTK bertanggungjawab menentukan prosedur ini dilaksanakan dalam proses pengurusan Akaun Belum Terima di Universiti Putra Malaysia.

Halaman: 3/9 6.0 CARTA ALIR MULA Lengkapkan Borang (BEN/AKN/B005) Terima Borang (BEN/AKN/B005) (6.2.1) Semak Fail Induk Penghutang (6.2.3) ADA Pengeluaran Inbois (6.2.5) Tandatangan Inbois (6.2.6) TIADA Pengedaran Inbois (6.3) Pengwujudan Fail Induk Penghutang (6.2.4) Batal/Selaras? TIDAK Kutip Hutang (6.5) Pantau (6.6) YA Tandatangan Inbois (6.2.6) TAMAT

Halaman: 4/9 7.0 PROSES TERPERINCI Tindakan Tanggungjawab 7.1 Mula 7.2 Kawalan Inbois Fizikal 7.2.1 Kemukakan tempahan untuk mendapatkan stok inbois kepada Seksyen Pentadbiran & Pengurusan Kualiti, Pejabat Bendahari. /PA 7.2.2 Rekod dan simpan dengan selamat stok inbois yang diterima Rujuk Garis Panduan Kawalan Fizikal Inbois (OPR/BEN/GP019/AKN). 7.2.3 Rekod dan simpan dengan selamat stok inbois yang diterima Rujuk Garis Panduan Kawalan Fizikal Inbois (OPR/BEN/GP019/AKN). 7.3 Arahan Pengeluaran Inbois 7.3.1 Rekod dan simpan dengan selamat stok inbois yang diterima Rujuk Garis Panduan Kawalan Fizikal Inbois (OPR/BEN/GP019/AKN). 7.3.2 Terima arahan untuk pengeluaran inbois. /PA/PTJ (a) Daripada PTJ melalui Borang Arahan Pengeluaran Inbois/Pelarasan antara PTJ (SOK/KEW/BR045/AKN) (b) Daripada ketua seksyen melalui memo Arahan Pengeluaran Inbois/Pelarasan antara PTJ. 7.3.3 Inbois hendaklah dikeluarkan dalam tempoh lima (5) hari bekerja daripada tarikh terima borang yang lengkap diisi. 7.3.4 Semak samada fail induk Penghutang telah diwujudkan dalam Modul Receivables sebelum pengeluaran inbois dibuat. 7.3.5 Jika fail induk masih belum ada, wujudkan fail induk mengikut Arahan Kerja Pengwujudan Fail Induk Penghutang (OPR/BEN/AK016/AKN). 7.3.6 Keluarkan inbois melalui modul Billing. Rujuk Arahan Kerja Pengeluaran Inbois (OPR/BEN/AK011/AKN). 7.3.7 Pendapatan yang melibatkan kod projek, tindakan menambah peruntukan di dalam modul Budget perlu dilakukan. Rujuk Arahan

Halaman: 5/9 Kerja Pindaan Budget Control (Budget Adjustment) (OPR/BEN/AK003/BJT). 7.3.8 Tandatangan dan cop nama pegawai yang diberi kuasa ke atas inbois yang telah dicetak mengikut had kuasa berikut :- (a) jumlah RM50,000.00 ke atas TB/ (b) jumlah kurang daripada RM50,000.00 - PA 7.4 Pengedaran Inbois 7.4.1 Inbois yang telah lengkap hendaklah diedarkan seperti berikut: (a) salinan asal berwarna putih dan salinan berwarna kuning adalah untuk penghutang; (b) salinan berwarna biru adalah untuk simpanan PTJ; dan (c) salinan berwarna merah adalah untuk difailkan. 7.5 Pembatalan/Pelarasan Inbois 7.5.1 Pembatalan/pelarasan inbois akan dibuat diatas sebab-sebab berikut : (a) Permohonan secara bertulis dari PTJ, (b) kesilapan teknikal (c) makluman daripada penghutang yang telah menjelaskan hutang setelah mendapat kelulusan Ketua Seksyen. 7.5.2 Lakukan pembatalan/pelarasan inbois mengikut Arahan Kerja Pembatalan/Pelarasan Inbois (AR Adjustment) - (OPR/BEN/AK015/AKN). 7.6 Kutipan bayaran inbois PTJ/ PTK/ PA/ 7.6.1 Kutipan bayaran untuk menjelaskan inbois diterima secara tunai, wang pos,kiriman wang, bank deraf, cek bank, kad kredit dan pindahan bank. 7.6.2 Semua terimaan hendaklah diserahkan kepada Kaunter Pelanggan Pejabat Bendahari 3. Bagi terimaan melalui pindahan bank rujuk Garis Panduan Terimaan Melalui Pindahan Bank (OPR/BEN/GP017/AKN). 7.6.3 Kemaskini terimaan dalam Modul Receivables dan keluarkan resit rasmi. Rujuk Garis Panduan Pengurusan Terimaan di Kaunter (SOK/KEW/GP021/AKN).

7.7 Tuntutan dan Pemantauan OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 6/9 /PTJ 7.7.1 Surat Peringatan akan dikeluarkan mengikut tempoh yang ditetapkan dengan merujuk kepada Garis Panduan Pemantauan Hutang (OPR/BEN/GP021/AKN). 7.7.2 Laporan Hutang Mengikut PTJ hendaklah dikeluarkan setiap tiga bulan sekali dan diedarkan kepada PTJ untuk makluman dan tindakan pemantauan dan tuntutan. 7.7.3 Surat Pengesahan Hutang dan Penyata Hutang Tertunggak hendaklah dikeluarkan pada bulan Januari setiap tahun dan diedarkan kepada penghutang untuk tujuan pengesahan audit. Rujuk Arahan Kerja Pengeluaran Surat Pengesahan Hutang (OPR/BEN/AK013/AKN) dan Arahan Kerja Pengeluaran Penyata Hutang (OPR/BEN/AK012/AKN) PA 7.8 Tamat 7.7.4 Laporan Hutang Mengikut Umur hendaklah dikeluarkan setiap bulan sebagai penyata sokongan kepada Akaun Kawalan Penghutang (rujuk Arahan Kerja Penyediaan Laporan daripada Modul Receivables (OPR/BEN/AK014/AKN) dan untuk tujuan mengakaunkan peruntukan hutang ragu setiap akhir tahun. Rujuk Arahan Kerja Mengakaunkan Hutang Ragu (OPR/BEN/AK032/AKN).

Halaman: 7/9 8.0 REKOD KUALITI Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod 1. OPR/BEN/BD022/AKN Daftar Stok Inbois 2. OPR/BEN/BD030/AKN Daftar Penyerahan Laporan Penutupan Resit Harian 3. UPM/BEN/SHA/06/18/TAHUN Fail Salinan Inbois - Salinan Inbois Merah - Borang SOK/KEW/BR045/AKN kecuali yang dikeluakan oleh Seksyen - Billing Invoice Report 4. UPM/BEN/SHA/06/37/TAHUN Laporan Hutang Mengikut Umur (My Aged Debtors) Tahunan 5. UPM/BEN/SHA/06/38/TAHUN Laporan Hutang Mengikut Umur (My Aged Debtors) Bulanan 6. UPM/BEN/SHA/06/19/TAHUN Penyata Hutang Tertunggak 7. UPM/BEN/SHA/06/20/TAHUN Surat Pengesahan Hutang Tanggungjawab Mengumpul dan Memfail Tanggungjawab Menyelenggara Tempat dan Tempoh Simpanan PTK Seksyen 3 Tahun PTK Seksyen 2 Tahun Seksyen PA PA Seksyen PA PA Seksyen 3 Tahun Seksyen 3 Tahun PTK Seksyen Kuasa Melupus Arkib Arkib Arkib 8. UPM/BEN/SHA/06/62/TAHUN Surat Peringatan PA PA Seksyen

Halaman: 8/9 9. UPM/BEN/SHA/06/39/TAHUN Laporan AR Invoice Audit Trail - AR Control Reconciliation Seksyen 10. UPM/BEN/SHA/06/09/TAHUN Laporan Hutang Mengikut PTJ PA PA Seksyen

Halaman: 9/9 9.0 SEJARAH SEMAKAN No. Isu No. Semakan No. CPD 02 00 - Kelulusan Mesyuarat Keluaran Pertama untuk satu persijilan Disedia dan Disemak Dilulus/ Diluluskan Semula Tarikh Kuatkuasa Bendahari WP 03/01/2011