OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-HSL/P007 PROSEDUR PENGURUSAN AKAUN BELUM TERIMA

dokumen-dokumen yang mirip
OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-AKN/P007 PROSEDUR PENGURUSAN AKAUN BELUM TERIMA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BJT/P002 PROSEDUR PERMOHONAN PINDAHAN PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-AKN/P005. PROSEDUR PENGURUSAN CEK Tarikh: 22/08/2011

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen : UPM/OPR/BUR-BYR/P008 PROSEDUR PEMBAYARAN KEPADA PEMBEKAL

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BJT/P002 PROSEDUR PERMOHONAN PINDAHAN PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW/P010 PROSEDUR PENDAHULUAN DAN KAD KORPORAT

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P010 PROSEDUR PENDAHULUAN DAN KAD KORPORAT

SOKONGAN KEWANGAN. Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BYR/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 18/08/2016

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-BYR/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 03/01/2011

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-BYR/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-HSL/P015 PROSEDUR PERLAKSANAAN DAN PENGURUSAN AKTIVITI PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSITI

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P006. PROSEDUR TENDER Tarikh: 26/05/2017

KAWALAN OPERASI. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P014 PROSEDUR PENJIMATAN PENGGUNAAN KERTAS

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA Kod Dokumen: UPM/OPR/CALC/P003

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P013 PROSEDUR PEROLEHAN PEMBELIAN TERUS

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BYR/P011. PROSEDUR PEMBAYARAN GAJI ATAU ELAUN Tarikh: 03/01/2011

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P007. PROSEDUR RUNDINGAN TERUS Tarikh: 26/05/2017

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI Kod Dokumen : UPM/OPR/TPU/P005 PROSEDUR PENGURUSAN JUALAN HASIL PERTANIAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT NAIB CANSELOR Kod Dokumen: UPM/OPR/PNC-UI/P001 PROSEDUR PENGURUSAN MESYUARAT TATATERTIB STAF

KAWALAN OPERASI. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P014 PROSEDUR PENJIMATAN PENGGUNAAN KERTAS

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT.

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P013 PROSEDUR PERKHIDMATAN KAUNSELING STAF

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK01/ ARAHAN KERJA PERMOHONAN PAS SEMENTARA

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P005 PROSEDUR PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN DAN PEMBERIAN TARAF BERPENCEN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P012. PROSEDUR CUTIBELAJAR Tarikh: 30/04/2013

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P012

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-AD/P002. Prosedur ini menerangkan mengenai proses verifikasi yang dijalankan.

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

I. TATACARA PEMBATALAN DAN PENGGANTIAN CEK:- 3.1 Terima permohonan / arahan membatalkan / mengganti cek. Individu atau staf

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P003 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR MADYA

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/P003

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P009. PROSEDUR PEMBERIAN TARAF BERPENCEN Tarikh: 08/08/2011

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: (UPM/SOK/BUM/P005) PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (e-lppt)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

PEKELILING PEJABAT BENDAHARI BIL 7 TAHUN 2016 PROSEDUR TUNTUTAN HASIL

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P006 PROSEDUR PERSARAAN

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P004 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PENSYARAH KANAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P004 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PENSYARAH KANAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT ISLAM UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/PIU/P002. PROSEDUR PENGENDALIAN MAJLIS ILMU Tarikh: 30/04/2013

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-BP/P001 PROSEDUR PENGURUSAN PERMOHONAN KE LUAR NEGARA

SOKONGAN PENGURUSAN PELANGGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/PEL/P001

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK01/ KAD PINTAR ARAHAN KERJA PERMOHONAN

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK01/PELEKAT ARAHAN KERJA PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-BP/P001 PROSEDUR PENGURUSAN PERMOHONAN KE LUAR NEGARA

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PROSEDUR AKTIVITI PROSES TUNTUTAN HASIL & AMANAH PA/UPKK.BEND/002/KL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P009. PROSEDUR PEMBERIAN TARAF BERPENCEN Tarikh: 30/04/2013

PROSEDUR KAWALAN REKOD DAN DOKUMEN SOKONGAN PK.UiTM.FKM.(PA).02

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PEJABAT NAIB CANSELOR Kod Dokumen: UPM/OPR/PNC-PPK/P003

SOKONGAN PENYELENGGARAAN PERALATAN & KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: UPM/SOK/PYG/P002

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P001

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN Tarikh: 15/07/2013

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

JUALAN BORANG SEBUTHARGA / TENDER

SEMAKAN/TINDAKAN. b) Senarai Semak Tuntutan Bayaran Balik (SOK/KEW/SS009/BYR) PERAKUAN BAYARAN. b) Tuntutan/Arahan Bayaran Daripada PTJ

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN KESELAMATAN

Untuk menerangkan tatacara membuat tempahan tiket secara atas talian (online) bagi urusan perjalanan udara rasmi dalam dan luar Negara.

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)

SOKONGAN PENYELENGGARAAN PERALATAN & KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: UPM/SOK/PYG/P002

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P008. PROSEDUR SIRKULASI Tarikh: 30/04/2013

Prosedur ini menerangkan cara melapor dan menyiasat aduan keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta mengemaskini data dan statistik berkaitan di UPM.

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/P001 PROSEDUR PENGOPERASIAN PENGURUSAN PUSAT DATA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P020

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK01/PELEKAT ARAHAN KERJA PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK Kod Dokumen: UPM/OPR/CADe/P002 PROSEDUR PELAKSANAAN KAJIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PERKHIDMATAN UTAMA PENGAJIAN SISWAZAH

Transkripsi:

Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara Pengurusan Akaun Belum Terima. Prosedur ini meliputi perkara-perkara berikut dan tidak termasuk pengurusan hutang yuran pelajar UPM :- (a) Pengawalan fizikal (b) Pengeluaran (c) Kutipan Bayaran (d) Pemantauan dan Pelaporan Hutang 3.0 TANGGUNGJAWAB Bendahari, TB,, PA dan PTK bertanggungjawab menentukan prosedur ini dilaksanakan dalam proses pengurusan Akaun Belum Terima di Universiti Putra Malaysia. 4.0 DOKUMEN RUJUKAN Nombor Dokumen OPR/BEN/GP017/AKN OPR/BEN/GP019/AKN OPR/BEN/GP021/AKN SOK/KEW/GP021/AKN UPM/OPR/BEN/AK003/BJT UPM/OPR/BEN/AK011/AKN UPM/OPR/BEN/AK012/AKN UPM/OPR/BEN/AK013/AKN UPM/OPR/BEN/AK014/AKN UPM/OPR/BEN/AK015/AKN UPM/OPR/BEN/AK016/AKN UPM/OPR/BEN/AK032/AKN Minit 50.08 Tajuk Dokumen Terimaan Melalui Pindahan Bank Kawalan Fizikal Pemantauan Hutang Pengurusan Terimaan di Kaunter Pindaan Budget Control (Budget Adjustment) Pengeluaran Pengeluaran Penyata Hutang Tertunggak Pengeluaran Surat Peringatan / Pengesahan Hutang Penyediaan Laporan daripada Modul Receivables Pembatalan/Pelarasan (AR Adjustment) Pengwujudan Fail Induk Penghutang Mengakaunkan Hutang Ragu Petikan Minit Jawatankuasa Tetap Kewangan, Menghapuskira Hutang Lapuk UPM

Halaman: 2/7 5.0 TERMINOLOGI DAN SINGKATAN: INBOIS - Bil Hutang yang dikeluarkan melalui Modul Receivables sistem SAGA PA - Penolong Akauntan - Penolong Bendahari iaitu Skim Pegawai Kewangan bergred W41 dan W44 dibawah Skim Perkhidmatan SSM PTK - Pembantu Tadbir Kewangan SAGA - Standard Accounting For Government Agencies TB - Timbalan Bendahari iaitu Pegawai Kewangan bergred W48, W52 dan W54 dibawah Skim Perkhidmatan SSM

Halaman: 3/7 6.0 PROSES TERPERINCI Tanggungjawab Carta alir Perincian Rekod/ Dokumen Rujukan 6.1 Mula /PA/PTJ 6.2.1 Lengkapkan arahan pengeluaran inbois. Lengkap dan 6.2.1 Lengkapkan Borang hantar arahan pengeluaran inbois dalam tempoh lima (5) hari selepas perkhidmatan diberikan. 6.2.2 Terima Borang/ Memo Lengkap? Tidak 6.2.2 Terima arahan pengeluaran inbois. (i) Daripada PTJ melalui Borang Arahan Pengeluaran (SOK/KEW/BR055/HSL) beserta dokumen yang berkaitan atau (ii) Daripada zon/seksyen Pejabat Bursar melalui Memo beserta Surat Setuju Terima Tawaran Penyewaan/Perniagaan daripada Syarikat/pihak yang berkaitan. Borang Arahan Pengeluaran (SOK/KEW/BR055/ HSL) Ya 6.2.3 hendaklah dikeluarkan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja daripada tarikh terima borang yang lengkap diisi. Bagi perekodan kawalan fizikal inbois, rujuk Kawalan Fizikal (OPR/BEN/GP019/AKN) Kawalan Fizikal (OPR/BEN/GP019/ AKN) Semak Fail Induk Penghutang 6.2.4 Semak samada fail induk Penghutang telah diwujudkan dalam Modul Receivables sebelum pengeluaran inbois dibuat. Tiada 6.2.5 Pengwujudan Fail Induk Penghutang Ada 6.2.5 Jika fail induk masih belum ada, wujudkan fail induk mengikut Pengwujudan Fail Induk Penghutang AK016/AKN). Pengwujudan Fail Induk Penghutang AK016/AKN) 6.2.6 Pengeluaran 6.2.6 Keluarkan inbois melalui modul Billing. Rujuk Arahan Kerja Pengeluaran AK011/AKN). Pengeluaran AK011/AKN) 6.2.7 Tandatangan 6.2.7 Tandatangan dan cop nama pegawai yang diberi kuasa di inbois yang telah dicetak mengikut had kuasa yang diluluskan. A

Halaman: 4/7 Tanggungjawab Carta alir Perincian Rekod/ Dokumen Rujukan A 6.3.1 yang telah lengkap hendaklah diedarkan 6.3 Pengedaran seperti berikut: (a) salinan asal berwarna putih dan salinan berwarna kuning adalah untuk penghutang; (b) salinan berwarna biru adalah untuk simpanan PTJ; dan (c) salinan berwarna merah adalah untuk difailkan. Batal/Selaras? Tidak 6.4.1 Pembatalan inbois adalah tidak dibenarkan, kecuali atas sebab-sebab di bawah dengan merujuk Pembatalan/Pelarasan (AR Adjustment)-AK015/AKN) : (i) Permohonan secara bertulis dari PTJ (ii) Kesilapan teknikal Pembatalan/Pela rasan (AR Adjustment)- AK015/AKN) PTJ/PTK/PA/ 6.5.1 Kutipan bayaran untuk menjelaskan inbois diterima 6.5 Kutipan Bayaran secara tunai, wang pos,kiriman wang, bank deraf, cek bank, kad debit/kredit dan pindahan bank. Ya 6.5.2 Semua terimaan hendaklah diserahkan kepada Seksyen Pengurusan, Pejabat Bursar. Bagi terimaan melalui pindahan bank rujuk Garis Panduan Terimaan Melalui Pindahan Bank (OPR/BEN/GP017/AKN). Terimaan Melalui Pindahan Bank (OPR/BEN/GP017 /AKN) 6.5.3 Kemaskini terimaan dalam Modul Receivables dan keluarkan resit rasmi. Rujuk Pengurusan Terimaan di Kaunter (SOK/KEW/GP021/AKN). Pengurusan Terimaan di Kaunter (SOK/KEW/GP021 /AKN). /PTJ 6.6.1 Surat Peringatan akan dikeluarkan mengikut tempoh 6.6 Tuntutan dan yang ditetapkan dengan merujuk kepada Garis Pemantauan Panduan Pemantauan Hutang (OPR/BEN/GP021/AKN). Pemantauan Hutang (OPR/BEN/GP021 /AKN) B C

Halaman: 5/7 Tanggungjawab Carta alir Perincian Rekod/ Dokumen Rujukan B C 6.6.2 Laporan Hutang Mengikut PTJ hendaklah dikeluarkan setiap tiga bulan sekali dan diedarkan kepada PTJ untuk makluman dan tindakan pemantauan dan tuntutan. PA 6.6.3 Surat Pengesahan Hutang dan Penyata Hutang Tertunggak hendaklah dikeluarkan pada bulan Januari setiap tahun dan diedarkan kepada penghutang untuk tujuan pengesahan audit. Rujuk Pengeluaran Surat Peringatan/Pengesahan Hutang AK013/AKN) dan Pengeluaran Penyata Hutang Tertunggak AK012/AKN). 6.7 Tamat 6.6.4 Laporan Hutang Mengikut Umur hendaklah dikeluarkan setiap bulan sebagai penyata sokongan kepada Akaun Kawalan Penghutang (rujuk Arahan Kerja Penyediaan Laporan daripada Modul Receivables AK014/AKN) dan untuk tujuan mengakaunkan peruntukan hutang ragu setiap akhir tahun. Rujuk Mengakaunkan Hutang Ragu AK032/AKN). Surat Peringatan/Penge sahan Hutang AK013/AKN) dan Pengeluaran Penyata Hutang Tertunggak AK012/AKN). Penyediaan Laporan daripada Modul Receivables AK014/AKN) Mengakaunkan Hutang Ragu AK032/AKN)

Halaman: 6/7 7.0 REKOD Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod 1. OPR/BEN/BD022/AKN Daftar Stok 2. OPR/BEN/BD030/AKN Daftar Penyerahan Laporan Penutupan Resit Harian 3. UPM/BEN/SHA/06/18/TAHUN Fail Salinan - Salinan Merah - Borang SOK/KEW/BR045/AKN kecuali yang dikeluakan oleh Seksyen Pengurusan - Billing Invoice Report 4. UPM/BEN/SHA/06/38/TAHUN Laporan Hutang Mengikut Umur (My Aged Debtors) Bulanan 5. UPM/BEN/SHA/06/19/TAHUN Penyata Hutang Tertunggak 6. UPM/BEN/SHA/06/20/TAHUN Surat Pengesahan Hutang Tanggungjawab Mengumpul dan Memfail Tanggungjawab Menyelenggara Tempat dan Tempoh Simpanan PTK Seksyen Pengurusan 3 Tahun PTK Seksyen Pengurusan 2 Tahun Seksyen Pengurusan PA PA Seksyen Pengurusan 3 Tahun Seksyen Pengurusan 3 Tahun PTK Seksyen Pengurusan Kuasa Melupus Arkib Arkib 7. UPM/BEN/SHA/06/62/TAHUN Surat Peringatan 8. UPM/BEN/SHA/06/39/TAHUN Laporan AR Invoice Audit Trail - AR Control Reconciliation PA PA Seksyen Pengurusan Seksyen Pengurusan 9. UPM/BEN/SHA/06/09/TAHUN Laporan Hutang Mengikut PTJ PA PA Seksyen Pengurusan

Halaman: 7/7 8.0 SEJARAH SEMAKAN No. Isu No. Semakan No. CPD Kelulusan Mesyuarat 02 00 - Disedia dan Disemak Oleh Dilulus/ Diluluskan Semula Tarikh Kuatkuasa Keluaran Pertama Untuk Satu Persijilan Bendahari WP 03/01/2011 02 01 02 02 02 03 OPR (BEN) 01/2015 OPR (10032) 02/2016 OPR (10032) 02/2017 Mesyurat Pengurusan Kali Ke-4/2015 Bursar WP 05/06/2015 Mesyuarat Pengurusan Kali ke- 6/2016 Mesyuarat Pengurusan Kali ke- 6/2017 TPKD PP TWP PP 18/8/2016 TPKD PP TWP PP 18/8/2017