GAMBARAN UMUM SKPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017 INOVASI OPD

dokumen-dokumen yang mirip
.:: Kecamatan Kedungpring Kabupaten lamongan ::.

Kecamatan Deket, 2017

Kecamatan SOLOKURO, Januari 2017

GAMBARAN UMUM SKPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017 INOVASI OPD

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) Kecamatan Mantup

Pemerintah Kabupaten Lamongan..:: Kecamatan Kembangbahu Kabupaten lamongan::.

.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten lamongan::.

Kecamatan Brondong, 2017

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN MODO

PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN PUCUK TAHUN 2016

GAMBARAN UMUM OPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017

PENERAPAN SAKIP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN CAMAT KEDUNGPRING NOMOR : 188/ /Kep/ /2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 Made by Moch. Naim, S.Sos.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN

PERJANJIAN KINERJA 2017 Kecamatan Mantup

IMPLEMENTASI SAKIP SEKRETARIAT DAERAH KAB. LAMONGAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG. 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Buahbatu Kota Bandung

PENERAPAN SAKIP BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

IMPLEMENTASI SAKIP 2017

BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG 2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

DATA PR0FIL KELEMBAGAAN DAN GOOD GOVERNANCE KANTOR KECAMATAN LAMANDAU

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

PROFILE KECAMATAN PANGKALAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO PENETAPAN KINERJA DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KANTOR KECAMATAN KARANGBINANGUN

K E C A M A T A N P A N Y I L E U K A N BAB I PENDAHULUAN

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( S A K I P) KECAMATAN SAMBENG. Oleh : Drs. SUPARNO,M.Si

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2018

RENCANA KERJA (RENJA)

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) ( B A P P E D A )

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP) KECAMATAN TURI. Oleh : SUJAI, SH, MM

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PENGANTAR. Soreang, Januari 2015 KEPALA BAGIAN UMUM. DIAN WARDIANA, S.IP, M.Si, MP Pembina NIP

Oleh : KHUSNUL YAQIN, S.Si

.:: Kecamatan Karangbinangun Kabupaten lamongan::.

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG TAHUN 2016

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG.

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

CASCADING KECAMATAN KURANJI TAHUN 2017

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( L K j I P )

BAB I PENDAHULUAN. A. Gambaran Umum Dalam pasal 3 Undang - undang Nomor 28 tahun 1999 tentang

KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN

BAB V RENCANA PROGRAM, RENCANA INDIKATOR KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

RENCANA PROGRAM KEGIATAN

TABEL. 2.2 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

BUPATI KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Penjelasan / Rumus / Formulasi Penghitungan

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP) Disampaikan oleh : KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LAMONGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PROFIL BADAN PUBLIK/SKPD KELURAHAN DEGAYU KECAMATAN PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017

Rencana Kerja Tahunan 2015 BAB I PENDAHULUAN

KEPUTUSAN CAMAT BULULAWANG NOMOR: / 04 / /2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA INDIVIDU KECAMATAN BULULAWANG KABUPATEN MALANG

KECAMATAN KUSAN HILIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 : CAMAT RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( I K I )

SAKIP KECAMATAN MALANGKE BARAT 2016

P a g e 12 PERENCANAAN KINERJA. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lingga BAB. II

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

K E C A M A T A N P A N Y I L E U K A N BAB I PENDAHULUAN

PERJANJIAN KINERJATAHUN 2016 ( SKPD ) KANTOR KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN

PROFILE KECAMATAN KUTAWALUYA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN SIMO KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015

KECAMATAN KUSAN HILIR

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA UTAMA

LAKIP KECAMATAN RAMPI 2017

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2013 KECAMATAN RAMBATAN

KATA PENGANTAR. Malang, 23 Pebruari 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, Dr. Drs. H. IDRUS, M.Si. Pembina Utama Madya NIP

Transkripsi:

1

GAMBARAN UMUM SKPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017 INOVASI OPD

GAMBARAN UMUM OPD KECAMATAN LAMONGAN 1. Tugas dan Fungsi 2. Struktur Organisasi 3. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) 3

GAMBARAN UMUM KEC. LAMONGAN Kecamatan Lamongan merupakan Ibukota Kabupaten Lamongan terletak pada posisi koordinat 112 41 Bujur Timur dan 7 12' Lintang Selatan dengan ketinggian dari permukaan laut (DPL) 7,7 meter, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara KEC. TURI Sebelah Timur Kec. SUKODADI Sebelah Selatan Sebelah Barat Kec. TIKUNG Kec. DEKET 4

WILAYAH KEC. LAMONGAN TERDIRI DARI 12 Desa 8 Kelurahan 30 Dusun 27 Lingkungan 316 RT KONDISI KEPENDUDUKAN Jumlah Penduduk di Wilayah Kecamatan Lamongan Per 31 Desember 2016 kurang lebih sebanyak 67.558 jiwa terdiri dari ; Laki laki : 33.590 Jiwa Perempuan : 33.698 Jiwa Jumlah KK : 18.187 KK

TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 88 TAHUN 2016,TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN TUGAS CAMAT Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.

FUNGSI CAMAT. 1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ; 2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ; 3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ; 4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ; 5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ; 6. Pelaksanaan Urusan Program ; 7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di tingkat Kecamatan ; 8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

KEWENANGAN CAMAT Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi aspek : 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. Perizinan; Rekomendasi; Koordinasi; Pembinaan; Fasilitasi; Penetapan; Penyelenggaraan; dan Kewenangan lain yang dilimpahkan.

JENIS JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN LAMONGAN 1. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk 2. Pelayanan Kartu Keluarga 3. Pelayanan pembuatan surat pindah-datang dan keluar 4. Pelayanan Rekomendasi (SKCK) 5. Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal <= 100 m2 Non Tingkat Non Perumahan 6. Pelayanan rekomendasi surat keterangan tidak mampu 7. Pelayanan lain-lain (legalisir, surat keterangan untuk keperluan tertentu dsb) 9

CAMAT SEKRETARIS KECAMATAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KASI TATA PEMERINTAHAN KASI EKBANG KASUBBAG UMUM KASUBBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN KASI PMD KASI TRAMTIB

POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA KONDISI SDM KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN BERJUMLAH 28 ORANG TERDIRI ATAS : A. BERDASARKAN STATUS PNS/CPNS : 23 NON ASN : 6 3,45% 20,69% GOLONGAN 3,45% Pembina (IV/a) 10,34% 3,45% 13,79% 3,45% 6,90% 6,90% Pembina Tk. I (IV/b) Penata Tk. I (III/d) Penata (III/c) Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Muda 27,59% Pengatur (II/d) Pengatur Muda Tk. I (II/c) Pengatur Muda (II/a) Tenaga Kontrak

B. DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN DISIPLIN ILMU DI KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 : SMA D-3 S-1 S-2 : 10 orang : 1 orang : 12 orang : 6 C. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI : 20 orang PEREMPUAN : 9 orang 21% 36% SMA D3 S1 39% 4% S2

ESELON PNS UNIT KERJA IV III CAMAT 1 SEKRETARIS KECAMATAN 1 II GOL I GOL II GOL III GOL IV 1 1 * Kasubag Umum 1 1 * Kasubag Keuangan 1 1 KASI TATA PEMERINTAHAN 1 1 KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN 1 1 KASI PMD 1 1 KASI TRAMTIB 1 1 Kecamatan Lamongan, 2017

PELAKSANAAN SAKIP RPJMD IKU EVALUASI Rencana Strategis (RENSTRA) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perjanjian Kinerja (PK) KINERJA AKTUAL Laporan Kinerja SELESAI PENGUKURAN KINERJA Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. RENCANA STRATEGIS IKU DAN IKI KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA PERJANJIAN KINERJA LAPORAN KINERJA AKUNTABILITAS KEUANGAN COST PER OUTCOME MONITORING KINERJA RENCANA AKSI 2017

Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing RPJMD Tahun 2016-2021

Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN Kecamatan Lamongan

RPJMD KABUPATEN LAMONGAN 2016-2021 PERDA KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 3 TAHUN 2016 VISI : TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING MISI 4 MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK TUJUAN 1 MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK SASARAN 1 TERWUJUDNYA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS 2 MENINGKATNYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNTUK MENDUKUNG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH 3 MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENATAAN USAHAAN ASSET SECARA TERTIB, AKUNTABEL DAN TRANSPARAN 4 MENINGKATNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UNTUK MENUJU KEMANDIRIAN FISKAL UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH 5 MENINGKATNYA KUALITAS DAN KAPASITAS BIROKRAT PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATAKELOLA PEMERINTAH YANG BAIK 6 MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 7 MENINGKATNYA PERAN DPRD SESUAI DENGAN FUNGSINYA 8 MENINGKATNYA PENGELOLAAN ARSIP PEMERINTAH DAERAH YANG TERTIB, RAPI DAN ANDAL 9 MENINGKATNYA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN KEPENDUDUKAN 10 MENINGKATNYA PELAYANAN PERIJINAN UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN PENANAMAN MODAL 11 TERWUJUDNYA PENYELENG-GARAAN PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DENGAN DIDUKUNG BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFESIEN SERTA MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK 12 TERWUJUDNYA SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI YANG MANTAP UNTUK MENDUKUNG PELAYANAN PUBLIK 13 MENINGKATNYA IKM KECAMATAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN LAMONGAN 19

INDIKATOR TUJUAN KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN UNIT KERJA : KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN TUGAS POKOK : MENJALANKAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPALA DAERAH DALAM MEMIMPIN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL SERTA PEMBINAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN FUNGSI : MELAKSANAKAN PERSIAPAN PERUMUSAN KEBIJAKAN, KOORDINASI PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS BIDANG PEMERINTAHAN, PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN, MELAKUKAN PENYIAPAN KOORDINASI SELURUH KEGIATAN, BAIK LINTAS PROGRAM MAUPUN SEKTORAL DI WILAYAH KECAMATAN MERUMUSKAN BAHAN PEMBINAAN DALAM RANGKA MENGGERAKKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SWADAYA GOTONG ROYONG DARI BERBAGAI ASPEK PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN MENGANALISA SELURUH LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN HASIL PEMBANGUNAN YANG DICAPAI DI WILAYAH KECAMATAN SEBAGAI BAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN MENGENDALIKAN PELAKSANAAN URUSAN RUMAH TANGGA DINAS, MELIPUTI KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, PERLENGKAPAN, SURAT MENYURAT DAN KEHUMASAN SERTA INFORMASI DI WILAYAH KECAMATAN MEMBUAT LAPORAN KEGIATAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN PROGRAM KERJA, MASUKAN DARI BAWAHAN DAN SUMBER DATA YANG ADA MELAKSANAKAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN OLEH KEPALA DAERAH UNTUK MENANGANI SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH, YANG MELIPUTI ASPEK : PERIZINAN, REKOMENDASI, KOORDINASI, PEMBINAAN, PENGAWASAN, FASILITASI, PENETAPAN, PENYELENGGARAAN DAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN TUJUAN : MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN INDIKATOR TUJUAN : INDEK KEPUASAN MASYARAKAT ( IKM ) Kecamatan Lamongan

MISI 4 : MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK TUJUAN : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN INDIKATOR TUJUAN : INDEK KEPUASAN MASYARAKAT ( IKM ) SASARAN : 1. Terwujudnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Lamongan secara prima; 2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; 3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan; 4. Meningkatnya Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

Terwujudnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Lamongan secara prima VISI : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera Dan Berdaya Saing Misi 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik TUJUAN : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan; Meningkatnya Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Progran pelayanan Administrasi Perkantoran Progran peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Progran peningkatan Disiplin Aparatur Progran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Progran pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN LAMONGAN TAHUN 2016-2021 MISI 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik Tujuan 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan RPJMD Kab. Lamongan Tahun 2016-2021 Kepala OPD Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Lamongan Indikator Sasaran 1 : Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM ) Program : pelayanan administrasi perkantoran Program : peningkatan sarana dan prasarana aparatur Indikator Program : Prosentase aparatur OPD yang puas tehadap pelayanan adm. perkantoran Indikator program : prosentase jumlah sarana prasarana yang memadai Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Linstrik Indikator Kegiatan : Jumlah Rekening Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Linstrik Program : peningkatan disiplin aparatur Program : peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Indikator program : prosentase aparatur yang disiplin Indikator program : prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan, dan kinerja SKPD yang tepat waktu Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD Indikator Kegiatan : Jumlah Unit Peralatan Gedung Kantor Indikator Kegiatan : Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya bagi ASN Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasasi Kinerja OPD yang Tersusun Program : peningkatan Kulaitas Pelayanan Kecamatan Eselon III Indikator program : Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kegiatan : Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Indikator Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana yang tercukupi Eselon IV b

MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN LAMONGAN TAHUN 2016-2021 MISI 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik RPJMD Kab. Lamongan Tahun 2016-2021 Tujuan 2 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik Kepala OPD Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa Indikator Sasaran : 1. persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 2. Persentase desa yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kegiatan : Pembinaan Organisasi Kepemudaan Kegiatan : Pengedalian Keamanan Lingkungan Kegiatan : Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes Indikator Kegiatan : Jumlah Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan Indikator Kegiatan : Jumlah Pembinaan Kepemudaan yang dilaksanakan Indikator Kegiatan : Jumlah Pembinaan Politik Dan Linmas yang dilaksanakan Indikator Kegiatan : Jumlah Monitoring dan Evaluasi APBDes dan Perdes yang dilaksanakan Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatan : Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Kegiatan : Forum Kegiatan Kelembagaan RT/RW Indikator Kegiatan : Jumlah Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa Indikator Kegiatan : Jumlah Bantuan Stimulan RT Kelurahan Brondong Indikator Kegiatan : Jumlah Pelayanan terhadap lingkungan RT/RW Eselon III Kegiatan : Fasilitas Kemiskinan Indikator Kegiatan : Jumlah fasilitas kemiskinan Eselon IVb PROGRAM Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan

MATRIK RENSTRA KECAMATAN LAMONGAN TAHUN 2016-2021 Kondisi Akhir Renstra Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 76,25 ( B ) 81,25 TARGET TAHUNAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 81,25 Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun KONDISI AWAL 79,75 Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM ) FORMULASI 79,25 INDIKATOR SASARAN 78,75 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kondisi Awal 77,25 SASARAN STRATEGIS Formulasi 76,57 Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Indikator Kinerja Tujuan 76,25 Tujuan 1 Kecamatan Brondong, 2017

Tujuan 2 Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik Indikator Kinerja Tujuan Formulasi 1. persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun x Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik dalam satu tahun 2. Persentase desa yang sudah menyusun Anggaran dengan Basis Kinerja Jumlah desa yang sudah menyusun Anggaran Dengan Berbasis Kinerja x Jumlah desa Kondisi Awal Kondisi Akhir Renstra

2021 2020 Jumlah desa yang sudah menyusun Anggranan dengan berbasis kinerja x Jumlah desa 2019 Persentase desa yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja 2018 2. 2017 Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun x Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik dalam satu tahun 2016 persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun TARGET TAHUNAN 1. KONDISI AWAL FORMULASI Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa INDIKATOR SASARAN SASARAN STRATEGIS 27

TUJUAN 1. Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan SASARAN Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan PROGRAM 1. KEGIATAN pelayanan administrasi perkantoran 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Linstrik Dst 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dst 3. Peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 4. 1. Penyusunan Lapora Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD Dst 2. peningkatan aparatur sarana dan prasarana Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5. peningkatan Kulaitas Pelayanan Kecamatan 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa Penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan Kecamatan Dan Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pengedalian Keamanan Lingkungan

TUJUAN 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik SASARAN Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa PROGRAM Penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan Kecamatan KEGIATAN Dan Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes Forum Kegiatan Kelembagaan RT/RW Fasilitas Kemiskinan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 29

KEPALA DAERAH Sasaran : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan public dikecamatan CAMAT Indikator Kinerja : Hasil survey IKM Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan SEKCAM Indikator Kinerja : Nilai IKM Kegiatan : sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan KEPALA SUB BAGIAN (ESELON 4) Indikator Kinerja : Jumlah Jenis Pelayanan Target : 20 Jenis pelayanan

LAMONGAN. bisa, bisa, bisa!!!

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2017 4 SASARAN NO 4 IKU SASARAN STRATEGIS 6 PROGRAM 31KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 3.894.031.900 TARGET 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Prosentase capaian pelayanan publik di Kecamatan 2. Meningkatnya kinerja penyelenggara an tugas umum pemerintahan 1.Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan 2.Prosentase pelayanan administrasi Perkantoran 98% 3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan Prosentase keikutsertaan masyarakat dalam pembangun an 89 % 4. 4.Meningkatkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nilai predikat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah B LAMONGAN. Bisa, bisa, bisa!!!

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2017 SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 3 TERWUJUDNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN LAMONGAN SECARA PRIMA PROSENTASE CAPAIAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN URAIAN 4 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN PROGRAM INDIKATOR TARGET 5 6 JUMLAH PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT URAIAN 7 SARANA PRASARANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN KEGIATAN INDIKATOR TARGET 8 9 JUMLAH PELAYANAN ADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK INDIKATOR SASARAN INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN LAMONGAN. Bisa, bisa, bisa!!! ANGGARAN 10 40,000,000.00

KONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJA TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN AKUNTABILITAS KEUANGAN URAIAN URAIAN TAHUN 2015 INDIKATOR MEWUJUDKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN TERWUJUDNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT KET/ ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016 KEBIJAKAN PROGRAM MELAKSANAKAN SOSIALASI PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN SELURUH SEKSI MATRIK RENSTRA SASARAN URAIAN TERWUJUDNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK INDIKATOR KINERJA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PROGRAM ANGGARAN (RP) KEGIATAN TARGET URAIAN URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN MENGOPTIMAL KAN SDM UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT JUMLAH PELAYANAN ADMINISTRAS I PELAYANAN PUBLIK KALI 40.000.000 KET SELURUH SEKSI RKT/ RENJA LAMONGAN,.. Bisa, bisa, bisa!!!

PROGRAM RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017 ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016 NO ANGGARAN (Rp) PROGRAM 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 880.865.400 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 683.860.000 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 60.000.000 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 30.000.000 5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan 40.000.000 6 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan 2.199.306.500 LAMONGAN,.. Bisa, bisa, bisa!!!

RPJMD 1. 2. 3. 4. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN MENINGKATKAN KINERJA APARATUR KECAMATAN MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN MENINGKATKAN EFEKTIFITAS, EFISIENSI, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH KECAMATAN RENSTRA SKPD SASARAN BIDANG TERWUJUDNYA KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN TERWUJUDNYA PEMENUHAN SARANA PRASARANA APARATUR YANG MEMADAI TERWUJUDNYA PELAPORAN DAN DOKUMEN PERENCANAAN TEPAT WAKTU TERWUJUDNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN KEGIATAN 1. 2. 3. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR DST 1. 1. 2. 3. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR PENGADAAN MEBEULAIR DST 2. 3. KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DST 1. 1. APLIKASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN 2. 3. PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN DST UNIT KERJA ANGGARAN

AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015 INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN (KELUARAN/OUTPUT INDIKATOR SASARAN DENGAN HASIL LAMONGAN. Bisa, bisa, bisa!!!.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016 ESELON III/A BUPATI LAMONGAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama: ETIK SULISTYANI, S.Sos. M.Si Jabatan: Camat Lamongan, Kabupaten Lamongan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. Nama: FADELI, SH. MM Jabatan: Bupati Lamongan selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua BUPATI LAMONGAN FADELI, SH. MM Lamongan, Pebruari 2017 Pihak Pertama CAMAT LAMONGAN ETIK SULISTYANI, S.Sos. M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19710722 199203 2 005 LAMONGAN. Bisa, bisa, bisa!!!

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) 1 2 3 4 5 Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat Terwujudnya Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Lamongan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan 40.000.000,- Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Lamongan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 10.000.000,- Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan Peningkatan Peran Serta Kepemudaan di Kecamatan Lamongan Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10.000.000,- Terciptanya Kondisi Wilayah yang aman tertib, Nyaman dan kondusif Tercapainya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan Lamongan Pengendalian Keamanan Lingkungan 129.886.500,- Meningkatnya Kualitas Penyusunan APBD Desa dan Perdes Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBD Desa & Perdes di Kecamatan Lamongan Monitoring dan Evaluasi APBD Desa da Perdes 35.000.000,- Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik di Kecamatan Lamongan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 20.000.000,- Meningkatnya Partisipasi Pemerintahan Desa dalam Penanganan Kemiskinan Terlaksananya Pendataan Warga Miskin di Kecamatan Lamongan Fasilitasi Kemiskinan 15.000.000,- Jumlah Anggaran : Rp. 3.894.031.900,00 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 9 Kegiatan ) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( 6 Kegiatan ) Peningkatan Peningkatan DISIPLI Aparatur ( 1 Kegiatan ) Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ( 4 Kegiatan ) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan ( 1 Kegiatan ) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamata ( 10 Kegiatan ) Pihak Kedua, BUPATI LAMONGAN FADELI, SH. MM : : : : : : Rp. 880.865.400,00 Rp. 683.860.000,00 Rp. 60.000.000.00 Rp. 30.000.000,00 Rp. 40.000.000,00 Rp. 2.199.306.500,00 Lamongan, Pebruari 2017 Pihak Pertama, CAMAT LAMONGAN ETIK SULISTYANI, S.Sos. M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19710722 199203 2 005 39

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 ESELON III/B ESELON III/A LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : PROGRAM KEGIATAN TARGET ANGGARAN (Rp.) KET. 1 2 3 4 5 Nama Pelayanan Administrasi Perkantoran :MOCHAMMAD SAID, SH.MM Jabatan : Sekretaris Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. Nama : ETIK SULISTYANI, S.Sos. M.Si Jabatan : Camat Lamongan, Kabupaten Lamongan selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 56.000.000,- APBD Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan Kendaraan Dinas / operasional 120.000.000,- APBD 28.100.000,- APBD Penyediaan alat tulis kantor 238.300.000,- APBD Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 60.000.000,- APBD Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor 19.800.000,- APBD Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang undangan 415.420.000,- APBD Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan jasa tenaga Administrasi/teknis kegiatan 15.000.000,63.780.000,- APBD APBD JUMLAH Pihak Kedua CAMAT LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN Lamongan, Pebruari 2017 Pihak Pertama SEKRETARIS KECAMATAN LAMONGAN ETIK SULISTYANI, S.Sos. M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19710722 199203 2 005 MOCHAMMAD SAID, SH.MM Pembina NIP. 19620607 198203 1 005 880.865.400, Lamongan, Pihak Kedua, CAMAT LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN ETIK SULISTYANI, S.Sos. M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19710722 199203 2 005 Pebruari 2017 Pihak Pertama, SEKRETARIS KECAMATAN LAMONGAN TEGUH BAGIO, SSTP. MM Penata Tingkat I NIP. 1978011 199711 1 002 LAMONGAN.. Bisa, bisa, bisa!!!

LAMONGAN.. Biisa, bisa, bisa!!!

HASIL PENGUKURAN KINERJA SASARAN TAHUN 2016 TAHUN 2016 SASARAN SKPD INDIKATOR SASARAN SKPD CAPAIAN TAHUN 2015 TARGET TARGET AKHIR RENSTRA (2016) REALISASI % REALISASI % CAPAIAN TAHUN 2016 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA (%) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Lamongan Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan Peningkatan Peran Serta Kepemudaan di Kecamatan Lamongan 70% 75% 85% 80% 85% Terciptanya Kondisi Wilayah yang aman tertib, Nyaman dan kondusif Tercapainya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan Lamongan 75% Adanya Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Terwujudnya Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Lamongan 93% 93% Terlaksananya Monitoring dan Adanya Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD Evaluasi APBD Desa di Kecamatan Desa Lamongan 75% 101,24% Adanya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik di Kecamatan Lamongan LAMONGAN. Bisa, bisa, bisa!!!

LAMONGAN.. Bisa, bisa, bisa!!!

ALOKASI PER SASARAN STRATEGIS TAHUN 2016 NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja 1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan Terciptanya Kondisi Wilayah yang aman tertib, Nyaman dan kondusif Adanya Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Adanya Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD Desa Adanya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Lamongan 10.000.000 0% Peningkatan Peran Serta Kepemudaan di Kecamatan Lamongan Tercapainya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan Lamongan 10.000.000 63 % 129.886.500 97,82% 2. 3. 4. 5. 6. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Lamongan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBD Desa di Kecamatan Lamongan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik di Kecamatan Lamongan Anggaran % Anggaran 2.233.971.600 96 % 25.000.000 20,75 1.811.500.000 TOTAL BELANJA LANGSUNG (Rp.4.220.358.100) LAMONGAN.. Bisa, bisa, bisa!!!.

LAMONGAN.. Bisa, bisa, bisa!!!

REALISASI PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2016 No Prongam 1 Kegiatan 2 3 Program Perencanaan Daerah Pelaksanaan kecamatan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 4 5 6 pembinaan kesadaran kebersihan masyarakat 45.000.000 0 Peningkatan Peningkatan Peran serta kepemudaan pembinaan organisasi kepemudaan 10.000.000 6.300.000 Peningkatan keamanan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 129.886.500 127.061.200 97,82% 58.000.000 42.432.950 73,16% 72.000.000 2.000.000 72.000.000 2.000.000 84.500.000 454.420.000 110.200.000 15.480.000 84.500.000 454.388.000 108.639.600 15.480.000 99,99% 98,58% 28.800.000 179.556.800 185.768.000 150.000.000 232.600.000 96.643.050 37.603.750 28.620.000 179.556.000 182.672.000 149.275.000 232.600.000 96.642.000 26.792.907 99,38% 98,33% 98,55 100 100 71,25 11.400.000 435.000.000 11.400.000 432.525.000 100 99,43 Administrasi - Peningkatan sarana prasarana - pembangunan Ket 0 Pelayanan Perkantoran perencanaan Realisasi 10.000.000 dan musyawarah Target Kegiatan penyedia jasa komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik penyedian jasa peralatan dan perlengkapan Kantor penyedian jasa pemeliharaan dan prijinan kendaraan dinas/operasional penyediaan jasa kebersihan kantor penyediaan ATK penyedia barang Cetakan dan penggandaan penyedia komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan Kantor bacaan dan Peraturan Perundang-undangan penyedia makanan dan minuman penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor pengadaan mebelulair pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pemeliharaan rutin/berkala kendaraan kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Taman Kantor rehap sedang/berat gedung kantor LAMONGAN. Bisa, bisa, bisa!!! 63 % 46

LANJUTAN REALISASI PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2016 1 2 3 4 Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - penyusunan laporan capaian kinerja keuangan ikhtisar realisasi SKPD penyusunan laporan keuangan semesteran laporan keuangan akhir tahun Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kecamatan dan indikator peningkatan efektifitas pembuatan renja, lakip, SOP Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi - Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Pengembangan ekonomi pedesaan 5 6 68.800.000 62.708.000 96,77 5.000.000 17.727.000 83,36 5.000.000 5.000.000 15.000.000 4.627.000 4.479.000 4.453.000 92,54 89,58 29,69 Pelayanan administrasi terpadu kecamatan 50.000.000 46.886.000 93,77 - Monitoring dan evaluasi APBD Desa 25.000.000 5.188.000 20,75 lembaga - Pendataan UMKM di wilayah kecamaan 15.000.000 13.176.000 87,84 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa - Pemberian stimulan pembangunan desa Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa 1.732.500.000 18.000.000 1.732.500.000 0 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa - Pembinaan desa dan kelurahan 61.000.000 0 LAMONGAN. Bisa, bisa, bisa!!! 100 47

REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2016 NO NAMA PROGRAM PAGU ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) CAPAIAN % 1 Program Perencanaan Daerah 10.000.000 0 0% 2 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 45.000.000 0 0% 10.000.000 6.300.000 63.00 % 129.886.500 127.061.200 97,82 % 1.190.724.800 1.170.228.550 98,28 % 963.246.800 949.234.907 98 55 % 64.800.000 62.708.000 96,77 % 30.000.000 17.727.000 59,09 % 50.000.000 46.886.000 93,77 % 25.000.000 5.188.000 20,75 % 15.000.000 13.176.000 87,84 % 1.750.500.000 1.732.500.000 98,97 % 61.000.000 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Peningkatan Peningkatan Peran serta kepemudaan Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan sarana prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa LAMONGAN. Bisa, bisa, bisa!!! 0% 48

Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan Progran pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp. 56.000.000,Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 120.000.000,Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan Kendaraan Dinas / operasional Rp. 28.100.000,- Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Progran peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Sarana Prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan Rp. 40.000.000,- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Progran peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Rp. 50.000.000,- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Rp. 60.000.000,- Pengadaan mebelair Rp. 60.500.000 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Rp. 60.000.000,- Penyediaan alat tulis kantor Rp. 238.300.000,- Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional Rp. 84.560.000,- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 60.000.000,- Pemeliharaan Taman Kantor Rp. 28..800.000,- Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor Rp. 19.000.000,- Rehabilitas sedang/berat gedung kantor Rp. 400.000.000,- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang undangan Rp. 15.420.000,Penyediaan makanan dan minuman Rp. 60.000.000,- Penyediaan jasa tenaga Administrasi/teknis kegiatan Rp. 283.245.400 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Progran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembanguna Rp. 10.000.000,Pembinaan organisasi kepemudaan Rp. 10.000.000,pengendalian keamanan lingkungan Rp. 129.886.500,Monitoring dan evaluasi Apbd Desa dan Perdes Rp. 35.000.000,Fasilitas penyelenggara pemerintahan Desa Rp. 20.000.000,Pembinaan kesadaran kebersihan masyarakat Rp. 45.000.000,- Pemberian stimulan pembangunan Desa Rp. 1.732.500.000,Pembinaan kelembagaan Desa dan Kelurahan Rp. 50.000.000,Forum kegiatan kelembagaan RT/RW Rp. 151.920.000,Fasilitas kemiskinan Rp. 15.000.000,- Progran pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp. 5.000.000,- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Rp. 5.000.000,Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Rp. 5.000.000,Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Rp. 15.000.000,-

Kecamatan Brondong, Januari 2017