SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG TAHUN 2016

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG TAHUN 2016"

Transkripsi

1 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG TAHUN 2016

2 KOMPONEN SAKIP 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 1. RENSTRA / REVIEW RENSTRA 2. RKT / RENJA 2016, 2017, Perjanjian Kinerja 2016, RKA/DPA 2016, RKA/DPA POHON KINERJA 2016, Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Individu Recana Aksi 2016, Pelaporan Kinerja LAKIP Evaluasi Internal 5. Capaian Kinerja 1. Laporan Kinerja Tribulanan Tahun Laporan Kinerja Tribulanan Tahun Evaluasi Kinerja Individu 4. Rencana Aksi Monev 1. Capaian Kinerja Inovasi Menejemen Kinerja 3. Penghargaan-penghargaan 2016, 2017

3 PERENCANAAN KINERJA

4 VISI DAN MISI KOTA MALANG VISI Kota Malang : Menjadikan Kota Malang sebagai Kota Bermartabat MISI Kota Malang (Misi ke-5): Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat KECAMATAN KLOJEN Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Wilayah Kecamatan Klojen Tujuan 2 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui Musrenbang Kecamatan dan Orsosmas Tujuan 3 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan Tujuan 4 : Meningkatnya kualitas Prasarana dan Sarana Umum di Lingkungan Pemukiman/Perumahan wilayah Kecamatan

5 1. MATRIKS RENCANA STRATEGIS DI TETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN CAMAT KLOJEN NOMOR :188.45/ 16 / /2017 Tanggal 01 Juni 2017 Memuat tentang Review Matriks Renstra dan IKU

6 MATRIKS RENSTRA (REVIEW) 2017 SKPD : KECAMATAN KLOJEN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN FORMULASI PERHITUNGAN Target (KELUARAN) Kondisi Tahun 2013 Realisasi (ANGGARAN) Meningkatnya 10 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Terwujudnya pembinaan keamanan Realisasi Pembinaan kemanan dan ketertiban ketentraman dan Masyarakat dan ketertiban masyarakat di berbanding dengan target pembianaan keamanan dan ketertiban di wilayah wilayah Kecamatan ketertiban x 100 % 100% ,00 99,98% ,00 99,97% ,00 1 kegiatan , orang , orang ,00 Kecamatan Target (KELUARAN) Tahun 2014 ANGGARAN Target (KELUARAN) Tahun 2015 ANGGARAN TARGET (KELUARAN DAN ANGGARAN) Tahun 2016 Target (KELUARAN) ANGGARAN Target (KELUARAN) Tahun 2017 ANGGARAN Target (KELUARAN) Tahun 2018 ANGGARAN KETERANGAN

7 PERJANJIAN KINERJA 2016 Perjanjian Kinerja Eselon III (Camat dan Sekretaris)

8

9 Perjanjian Kinerja Eselon IV

10 Perjanjian Kinerja Staf

11 Eselon III Perjanjian Kinerja 2017

12 Eselon III

13 Eselon IV

14 Perjanjian Kinerja Staf

15 Perjanjian Kinerja Lurah

16 RENCANA KERJA TAHUN 2017 RENCANA KERJA KECAMATAN KLOJEN TAHUN 2017 Terdiri dari : 7 program 39 Kegiatan SKPD : KECAMATAN KLOJEN Urusan/Bidang Urusan Sasaran Indikator Sasaran Formula Perhitungan Target 2017 Kode Program/Kegiatan Pemerintahan Daerah Indikator Kegiatan dan Program/Kegiatan Prakiraan maju Rencana Tahun Target capaian Tahun Anggaran 2017 Catatan Anggaran 2018 Penting Keluaran Pagu Indikatif Keluaran Pagu Indikatif Meningkatnya Nilai Survey kualitas pelayanan Kepuasan pada masyarakat Masyarakat BELANJA LANGSUNG , ,00 KESEKRETARIATAN , ,00 Nilai SKM 81,25 Program Pelayanan Jumlah Surat Keluar , ,00 Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Peningkatan kinerja aparatur - Target 80 % ,00 Target 90 % ,00 URUSAN PEM ERINTAHAN UM UM LAINNYA PEM ERINTAHAN ADM INISTRASI KECAM ATAN , , , ,00 % Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik jumlah kelurahan dengan nilai SKM minimal 75 dibagi jumlah kelurahan dikali 100% 100% Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum jumlah pelayanan pemerintahan umum , ,00 Pelayanan Administrasi Pemerintahan (Pelayanan Admiistrasi Terpadu Kecamatan/ PATEN) Jumlah Pelayanan 27 Jenis ,00 27 Jenis ,00 - Kegiatan Pelayanan Administrasi RT/RW Jumlah RT dan RW yang terbina 764 Orang , Orang ,00 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik Jumlah pelaksanaan pembangunan , ,00 Kegiatan Monitoring Prasarana dan Sarana umum Jumlah pelaksanaan pembangunan yang dimonitoring 12 kali ,00 12 kali ,00 Meningkatnya % lembaga dan partisipasi organisasi masyarakat dalam masyarakat yang pelaksanaan mengusulkan pembangunan rencana pembangunan 81,25 Program Pemberdayaan M asyarakat Jumlah lembaga dan organisasi yang mengusulkan rencana pembangunan , ,00 Kegiatan Penyelenggaraan Jumlah kelurahan yang Musrenbang melakukan musrenbang 1 kali ,00 1 kali ,00 Monitoring Stimulan Pembangunan Jumlaha Monitoring pembangunan - 5 kali ,00 5 kali ,00 -

17 RENCANA KERJA TAHUN 2018 SKPD : Kecamatan Klojen Sasaran Indikator Sasaran Formula Perhitungan Target 2018 Kode Program/Kegiatan Keluaran Pagu Indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Target capaian Tahun Anggaran 2018 Sumber Dana 7 PROGRAM 37 KEGIATAN Keluaran Pagu Indikatif Belanja Langsung 3,582,600, ,006,000, Urusan Pemerintahan Umum Lainya 2,716,700, ,778,500, Pemerintahan Administrasi Kecamatan 2,716,700, ,778,500, Lokasi Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2019 M eningkatnya kualitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan / Kelurahan Partisipasi M asyarakat dalam pelaksanaan menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan di W ilayah Jumlah Anggota Linmas yang aktif melaksanakan fungsinya di kelurahan atau kecamatandibagi Jumlah seluruh Anggota Linmas kelurahan atau kecamatan dikali 100% 85 % Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 2,519,500, ,546,500, Partisipasi Jumlah Pos Kamling M asyarakat dalam aktif di wilayah pelaksanaan menjaga kelurahan atau kecamatan dibagi ketentraman dan Jumlah Pos kamling ketertiban lingkungan di W ilayah di wilayah kelurahan atau kecamatan dikali 100% 85 % 0 0 jumlah kelurahan dengan nilai survey kepuasan masyarakat Prosentase sekurang-kurangnya kelurahan dengan 75 dibagi jumlah kualitas pelayanan baik kelurahan dikali 100% 100 % 0 0 Prosentase Kelurahan yang memiliki kualitas pelayanan yang baik 100 % 0 0 Honorarium Ketua Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan Terlaksananya pelayanan administrasi RT/RW 89 RW dan 675 RT 2,409,000, P A D meningkatnya penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan 27 jenis 65,000, P A D Kecamatan Klojen - Jl. Surabaya 3 Kota Malang Kecamatan Klojen - Jl. Surabaya 3 Kota Malang RW dan RT di Kecamatan Klojen 2,409,000, peningkatan pelayanan publik 70,000, Prosentase ketersediaan data monografi di tingkat kecamatan dan kelurahan 100 % 0 0

18 POHON KINERJA 2017 (sasaran 4 = 1 Kegiatan) POHON KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN KLOJEN SASARAN 4 : MENINGKATNYA KUALITAS PRASANA DAN SARANA UMUM DI LINGKUNGAN PEMUKIMAN/ PERUMAHAN WILAYAH KECAMATAN Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana umum di lingkungan pemukiman/ perumahan wilayah kecamatan Terwujudnya kondisi prasarana dan sarana di lingkungan pemukiman/ perumahan dengan kualitas yang baik Jumlah pelaksanaan pembangunan yang dimonitoring 12 kali Rp

19 REVIEW RENSTRA TAHUN 2017 SKPD : KECAMATAN KLOJEN KESELARASAN DPA 2017 DENGAN RENSTRA SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN FORMULASI PERHITUNGAN Target (KELUARAN) TARGET (KELUARAN DAN ANGGARAN) Tahun 2017 Tahun 2018 ANGGARAN Target (KELUARAN) ANGGARAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Organisasi : Kecamatan Klojen PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pemerintahan : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan NOMOR DPA SKPD Formulir DPA - SKPD Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat 2 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 1 Pelayanan Administrasi Pemerintahan (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan/ PATEN) 2 Penyusunan Profil Kecamatan 3 Jumlah pelayanan pemerintahan umum a. 100% ,00 100% ,00 Jumlah pelayanan/ rekomendasi yang dikeluarkan Jumlah dan jenis laporan tersusunn Jumlah rekomendasi yang diterbitkan berbanding Jumlah banyakya pengajuan dari masyarakat X 100% Realisasi Penyusunan Profil kecamatan berbanding Target Penyusunan Profil Kecamatan x 100% 29 jenis pelayanan ,00 29 jenis pelayanan 100% ,00 1 dokumen ,00 1 dokumen ,00 100% Program : Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum Kegiatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan (Pelayanan Admiistrasi Terpadu : Kecamatan/ PATEN) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Klojen Sumber dana : P A D Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Jenis Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Masukan APBD Tahun Anggaran ,000, Keluaran Jumlah Pelayanan 29 Jenis Hasil Persentase Pelayanan Publik 100 % 3 Pengolahan dan Updating database monografi Kecamatan dan Pemberdayaan Administrasi Kecamatan 4 Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah Kecamatan Jumlah database monografi dan pemberdayaan administrasi kecamatan Realisasi pengolahan dan updating data monografi Kecamatan Klojen berbanding Target pengolahan dan 6 Buku ,00 6 Buku ,00 updating data monografi Kecamatan x100 % Terjaminnya kerjasama dengan jajaran samping (Polsek dan Koramil) yang ada di wilayah SELARAS Diadakannya patroli rutin bersama antara Tramtib Kecamatan Klojen dengan jajaran samping serta Patroli 12 bulan ,00 Patroli 12 bulan ,00

20 PENGUKURAN KINERJA

21 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 OPD VISI MISI : KECAMATAN KLOJEN : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang ADIL, PROFESSIONAL, AKUNTABEL dan TRANSPARAN : Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan KINERJA UTAMA TUJUAN / SASARAN Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi wilayah Kecamatan Klojen Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui MUSRENBANG Kecamatan serta Organisasi Sosial Kemasyarakatan INDIKATOR KINERJA UTAMA a. Prosentase Kelurahan yang memiliki kualitas pelayanan yang baik b. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan c. Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai TUSI berdasarkan Peraturan Per Undang undangan yang berlaku a. Prosentase kehadiran peserta MUSRENBANG Kecamatan sesuai dengan ketentuan b. Prosentase kehadiran peserta MUSRENBANG Kelurahan sesuai dengan ketentuan FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN a. Jumlah kelurahan dengan nilai survey kepuasan masyarakat sekurang-kurangnya 75 dibagi jumlah kelurahan x 100 % ; b. Jumlah rekomendasi yang diterbitkan berbanding Jumlah banyakya pengajuan dari masyarakat X 100% ; c. Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti berbanding Jumlah banyaknya pengaduan X 100% Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Kecamatan Jumlah Peserta yang hadir musrenbang kecamatan sekurang-kurangnya 75 orang mencakup semua unsur sebagaimana ketentuan berlaku, berbanding jumlah seluruh peserta yang hadir musrenbang Kecamatan X 100% Jumlah Peserta yang hadir musrenbang kelurahan sekurang-kurangnya 75 orang mencakup semua unsur sebagaimana ketentuan berlaku, berbanding jumlah seluruh peserta yang hadir musrenbang Kelurahan X 100% PENANGGUNGJAWAB CAMAT CAMAT CAMAT CAMAT CAMAT CAMAT CAMAT SUMBER DATA Nilai survey Kepuasan masyarakat 11 Kelurahan Jumlah rekomendasi yang diterbitkan Data pengaduan masyarakat ( melalui surat, telpon & website) Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Hasil temuan Inspektorat Laporan Hasil Musrenbang Kecamatan Laporan hasil Musrenbang kelurahan

22 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 OPD VISI MISI : KECAMATAN KLOJEN : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang ADIL, PROFESSIONAL, AKUNTABEL dan TRANSPARAN : Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan KINERJA UTAMA TUJUAN / SASARAN Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Meningkatnya kualitas Prasarana dan Sarana Umum di Lingkungan Pemukiman/Perumahan wilayah Kecamatan INDIKATOR KINERJA UTAMA Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan melalui Siskamling aktif Terwujudnya Kondisi Prasarana dan Sarana Lingkungan Pemukiman/Perumahan dengan kualitas yang baik FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN a. Jumlah Pos Kamling yang aktif dipakai untuk Siskamling berbanding Jumlah seluruh Pos Kamling di wilayah Kecamatan X 100% b. Jumlah anggota Linmas yang aktif berbanding Jumlah seluruh anggota Linmas di wilayah Kecamatan X 100% Jumlah prasarana dan sarana umum yang telah diperbaiki di wilayah kecamatan / jumlah usulan masyarakat yang terakomodir melalui musrenbang kecamatan X 100% PENANGGUNGJAWAB CAMAT CAMAT CAMAT SUMBER DATA Laporan Hasil Monitoring Tramtib Laporan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan Prasarana dan Sarana di wilayah kecamatan

23 INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. JABATAN : CAMAT 2. TUGAS : Menjalankan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakatdi tingkat kecamatan 3. FUNGSI : a. perumusan kebijakan Daerahdi bidang pemerintahan tingkat kecamatan; b. pengorganisasian dan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan; c. pengkoordinasian kegiatan pemerintahan umum, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan sarana umum serta penyelenggaraan administrasi layanan umum di tingkat kecamatan; d. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan; e. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh kelurahan; f. pelaksanaan pengembangan lembaga kemasyarakatan. KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN SUMBER DATA Prosentase Kelurahan yang memiliki Nilai survey Kepuasan kualitas pelayanan yang baik masyarakat 11 Kelurahan Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi wilayah Kecamatan a. Jumlah kelurahan dengan nilai survey kepuasan masyarakat sekurang-kurangnya 75 dibagi jumlah kelurahan x 100 % b. Jumlah rekomendasi yang diterbitkan berbanding Jumlah banyakya pengajuan dari masyarakat X 100% c. Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti berbanding Jumlah banyaknya pengaduan X 100% Jumlah rekomendasi yang diterbitkan Data pengaduan masyarakat ( melalui surat, telpon & website)

24 INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. JABATAN : KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN 2. TUGAS : melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporanserta penyiapan bahan penatausahaan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan. 3. FUNGSI : a. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi di lingkungan kecamatan guna memperoleh hasil kerja yang optimal b. Menyiapkan bahan penyusunan Dokumen Perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku c. menyiapkan proses pencairan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan dalam rangka tercapainya tertib administrasi keuangan d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional agar diketahui tingkat realisasinya e. melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan di lingkungan kecamatandalam rangka tercapainya tertib administrasi keuangan; f. menyiapkan bahan penyusunan laporan-laporan dinas secara periodik KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN SUMBER DATA Tersusunnya dokumen laporan kinerja Jumlah dokumen laporan kinerja Jumlah dokumen laporan kinerja yang dibuat 1. Laporan Kinerja Tahunan 2. Perjanjian Kinerja 3. Laporan Sakip 4. LKPJ dan LPPD Data laporan kinerja Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran Tersusunnya Review Renstra SKPD Jumlah eksemplar perencanaan kegiatan dan anggaran Jumlah eksemplar Dokumen renstra Kecamatan Jumlah eksemplar dokumen Renja dan RKA yang dibuat Jumlah eksemplar dokumen Renstra yang dibuat Data dokumen perencanaan Data dokumen perencanaan Tersusunnya dokumen laporan keuangan Jumlah dokumen laporan keuangan Jumlah laporan keuangan ; 1. Laporan triwulan 2. Laporan semesteran 3. Laporan keuangan akhir tahun Data register SPP, SPM, SPJ, SSP UP/GU

25 INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. JABATAN : PENGADMINISTRASI SURAT 2. TUGAS : Melakukan administrasi surat masuk dan surat keluar, menyampaikan disposisi pimpinan kepada pihak terkait. 3. FUNGSI : a. Menerima, mencatat dan meregister surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian b. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian c. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis, nomor indek dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian d. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN SUMBER DATA Tercatat dan terarsipnya surat menyurat Jumlah surat masuk yang tercatat Jumlah surat keluar yang tercatat Jumlah surat masuk yang dicatat di buku register Jumlah surat keluar yang dicatat di buku register Agenda Surat Keluar Agenda Surat Masuk Arsip pegawai Jumlah arsip surat yang dikelola dan disimpan Jumlah arsip surat masuk dan surat keluar yang disimpan Jumlah arsip pegawai yang dikelola datanya secara elektronik Jumlah arsip pegawai yang dikelola datanya secara elektronik Tersedianya dokumen SPPD untuk koordinasi dan konsultasi dengan instansi lain Jumlah surat tugas dan SPPD yang dibuat Jumlah surat tugas dan SPPD yang dibuat dan dicatat Agenda Surat Tugas

26 CASCADING INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG TAHUN 2017 TUJUAN : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang ADIL, PROFESSIONAL, AKUNTABEL dan TRANSPARAN SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi wilayah Kecamatan Klojen IKU : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum Seksi Pemerintahan Umum Pengolahan dan Updating database monografi Kecamatan dan Pemberdayaan Administrasi Kecamatan Penyusunan Profil Kecamatan Kegiatan Pelayanan Administrasi RT/ RW Pengelola Data 1. Persiapan bahan kerja dan koordinasi; 2. Validasi data dan updating database monografi; 3. Pembuatan laporan untuk capaian kinerja. Pengelola Data 1. Persiapan bahan kerja dan koordinasi; 2. Validasi data dan penyusunan Profil Kecamatan; 3. Pembuatan laporan untuk capaian kinerja. Pengelola Data 1. Persiapan bahan kerja dan koordinasi; 2. Validasi data dan jadwal pelaksanaan kegiatan; 3. Pelaksanaan kegiatan; 4. Pembuatan laporan untuk capaian kinerja.

27 SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA Prosedur Pengumpulan Data Kinerja No. Kegiatan Camat Sekretaris Pelaksana Kasubbag Perencanaan&Keuangan Staf Kasie Kelengkapan Mutu Baku Waktu Output Ket 1 Memerintahkan Sekretaris untuk menyiapkan formulir pengumpulan data - 5 menit Memo/Disposisi 2 Memerintahkan kasubbag Perencanaan & Keuangan untuk menyiapkan formulir pengumpulan data kinerja Jadwal kerja 10 menit Memo/Disposisi 3 Menyiapkan formulir pengumpulan data capaian kinerja Memo/Disposisi 30 menit Formulir pengumpulan data capaian kinerja 4 Memerintahkan staf untuk membagikan formulir pengumpulan data capaian kinerja Formulir pengumpulan 10 menit data capaian kinerja Formulir pengumpulan data capaian kinerja Membagikan formulir pengumpulan data capaian kinerja kepada kasie Mengisi formulir pengumpulan data capaian kinerja Menyerahkan formulir pengumpulan data capaian kinerja kepada kasubbag Perencanaan & Keuangan Formulir pengumpulan 10 menit data capaian kinerja Tanda terima Formulir pengumpulan 2 hari data capaian kinerja data capaian kinerja data capaian kinerja 10 menit data capaian kinerja 8 Memerintahkan staf untuk merekap data capaian kinerja data capaian kinerja 1 jam Rekapitulasi capaian kinerja data 9 Menyerahkan hasil rekapitulasi data capaian kinerja kepada kasubbag Perencanaan & Keuangan Rekapitulasi data capaian kinerja 10 menit Rekapitulasi capaian kinerja data 10 Melaporkan hasil rekapitulasi data kinerja kepada Sekretaris Rekapitulasi data capaian kinerja 30 menit Rekapitulasi capaian kinerja data 11 Menganalisa hasil rekapitulasi data kinerja serta melaporkan kepada Camat, apabila setuju diserahkan kepada kasubbag Perencanaan & Keuangan untuk penyusunan Laporan Kinerja. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan ya tdk Rekapitulasi data capaian kinerja 1 hari Rekapitulasi capaian kinerja data 12 Menyimpan data kinerja Rekapitulasi data capaian kinerja 10 menit Dokumen data capaian kinerja

28 LAPORAN KINERJA

29 LAKIP 2016 CAPAIAN KINERJA NO. SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN CAPAIAN ANGGARAN 1 Meningkatnya kualitas musrenbang di wilayah Kecamatan Klojen Prosentase kelurahan yang melaksanakan musrenbangkel sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kota Malang 100% 100% 100% 100% 2 Meningkatnya partisipasi masyarakat melalui organisasi sosial kemasyarakatan 3 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Klojen Prosentase Organisasi Sosial Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang aktif Prosentase poskamling di wilayah Kecamatan Klojen yang aktif melaksanakan fungsinya 100% 100% 100% 93,29% 100% 100% 100% 97,18%

30 EVALUASI KINERJA

31 LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN TRIBULAN I 2016 LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN NAMA SKPD : KECAMATAN KLOJEN LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN TRIWULAN I TAHUN 2016 Kode (1) Belanja Indikator Kinerja Sasaran Program / Kegiatan Anggaran Realisasi Target % Realisasi % (2) (3) (4) (5) (6) Urusan Wajib , ,00 100,00 15,22 06 Perencanaan Pembangunan , ,00 100,00 89, Program perencanaan pembangunan daerah , ,00 100,00 89, Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Rp ,00 Rp ,00 100,00 89,52 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri , ,00 100,00 6, Program pemeliharaan kantrantibmas dan , ,00 100,00 6,89 pencegahan tindak kriminal Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah Kecamatan 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Rp ,00 Rp ,00 100,00 6, , ,00 100,00 17, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , ,00 100,00 8, Penyediaan jasa surat menyurat Rp ,00 Rp ,00 100,00 9, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp ,00 Rp ,00 100,00 5, Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp ,00 Rp ,00 100,00 12, Penyediaan alat tulis kantor Rp ,00 Rp ,00 100,00 14, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp ,00 Rp ,00 100,00 6, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp ,00 Rp - 100,00 0,00 Rp ,00 Rp - 100,00 0, Penyediaan makanan dan minuman Rp ,00 Rp - 100,00 0,00

32 LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN TRIWULAN II (APRIL S/D JUNI 2016) TAHUN 2016 NAMA SKPD : KECAMATAN KLOJEN KODE REKENING (1) BELANJA Indikator Kinerja SASARAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) Target Realisasi (2) (3) (4) (5) (6) (7) Urusan Wajib , ,00 100,00 37,91 06 Perencanaan Pembangunan ,00 0,00 100,00 0, Program perencanaan pembangunan daerah ,00 0,00 100,00 0, Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Terselenggaranya kegiatan Musrenbang Rp ,00 Rp - 100,00 0,00 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri , ,00 100,00 25, Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal , ,00 100,00 25, Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah Terlaksananya koordinasi Kapolsek dan Danramil Kecamatan Rp ,00 Rp ,00 100,00 25,43 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian , ,00 100,00 41, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , ,00 100,00 29, Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat Rp , ,00 100,00 42, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Lancarnya sarana komunikasi, listrik dan air listrik Rp , ,00 100,00 35, Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan kantor Kec.Klojen Rp , ,00 100,00 29, Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Rp , ,00 100,00 18, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Rp , ,00 100,00 43, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya komponen instalasi listrik Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp , ,00 100,00 49,57 Rp , ,00 100,00 45, Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat Rp , ,00 100,00 44, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Terlaksananya kegiatan rapat luar daerah daerah Rp , ,00 100,00 29, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tersedianya Petugas pengamanan kantor Rp , ,00 100,00 32, Pawai Pembangunan Tersedianya kendaraan hias Rp ,00-100,00 #VALUE! Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur , ,00 100,00 58,89

33 LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN TRIWULAN III (JULI S/D SEPTEMBER 2016) TAHUN 2016 NAMA SKPD : KECAMATAN KLOJEN KODE REKENING (1) BELANJA Indikator Kinerja SASARAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) Target Realisasi (2) (3) (4) (5) (6) (7) Urusan Wajib , ,00 100,00 18,73 06 Perencanaan Pembangunan ,00 0,00 100,00 0, Program perencanaan pembangunan daerah ,00 0,00 100,00 0, Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Terselenggaranya kegiatan Musrenbang Rp ,00 Rp - 100,00 0,00 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri , ,00 100,00 7, Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal , ,00 100,00 7, Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah Terlaksananya koordinasi Kapolsek dan Danramil Kecamatan Rp ,00 Rp ,00 100,00 7,80 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian , ,00 100,00 15, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , ,00 100,00 28, Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat Rp , , ,00 6, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Lancarnya sarana komunikasi, listrik dan air listrik Rp ,00 Rp ,00 100,00 18, Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan kantor Kec.Klojen Rp ,00 Rp ,00 100,00 25, Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Rp ,00 Rp ,00 100,00 35, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Rp ,00 Rp ,00 100,00 12, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya komponen instalasi listrik Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp ,00 100,00 0,00 Rp ,00 Rp ,00 100,00 24, Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat Rp ,00 Rp ,00 100,00 7, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Terlaksananya kegiatan rapat luar daerah daerah Rp ,00 Rp ,00 100,00 55, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tersedianya Petugas pengamanan kantor Rp ,00 Rp ,00 100,00 33, Pawai Pembangunan Tersedianya kendaraan hias Rp ,00 Rp ,00 100,00 59,80

34 LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN TRIWULAN III (JULI S/D SEPTEMBER 2016) TAHUN 2016 MA SKPD : KECAMATAN KLOJEN DE REKENING (1) BELANJA Indikator Kinerja SASARAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) Target Realisasi (2) (3) (4) (5) (6) (7) Urusan Wajib , ,00 100,00 16,21 Perencanaan Pembangunan ,00 0,00 100,00 0, Program perencanaan pembangunan daerah ,00 0,00 100,00 0, Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Terselenggaranya kegiatan Musrenbang Rp ,00 Rp - 100,00 0,00 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri , ,00 100,00 7, Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal , ,00 100,00 7, Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah Terlaksananya koordinasi Kapolsek dan Danramil Kecamatan Rp ,00 Rp ,00 100,00 7,15 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian , ,00 100,00 12, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , ,00 100,00 21, Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat Rp , , ,00 42, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Lancarnya sarana komunikasi, listrik dan air listrik Rp ,00 Rp ,00 100,00 12, Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan kantor Kec.Klojen Rp ,00 Rp ,00 100,00 0, Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Rp ,00 Rp ,00 100,00 0, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Rp ,00 Rp ,00 100,00 2, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya komponen instalasi listrik Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp , , ,00 99,92 Rp ,00 Rp ,00 100,00 3, Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat Rp ,00 Rp ,00 100,00 7, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Terlaksananya kegiatan rapat luar daerah daerah Rp ,00 Rp ,00 100,00 42, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tersedianya Petugas pengamanan kantor Rp ,00 Rp ,00 100,00 33, Pawai Pembangunan Tersedianya kendaraan hias Rp ,00 Rp ,00 100,00 98,39

35 NAMA SKPD : KECAMATAN KLOJEN LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN TRIBULAN I 2017 Kode Sasaran Program / Kegiatan Belanja Indikator Kinerja Anggaran Realisasi Target % Realisasi % (1) (2) (3) (4) (5) (6) Urusan Wajib , ,00 100,00 21,02 06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan , ,00 100,00 21, Program pelayanan administrasi perkantoran , ,00 100,00 17, Penyediaan jasa surat menyurat Rp ,00 Rp ,00 100,00 22, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp ,00 Rp ,00 100,00 17, Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp ,00 Rp ,00 100,00 29, Penyediaan alat tulis kantor Rp ,00 Rp ,00 100,00 0, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp ,00 Rp ,00 100,00 32, LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN 2017 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Rp ,00 Rp , Penyediaan makanan dan minuman Rp ,00 Rp ,00 100,00 18, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rp ,00 Rp ,00 100,00 4, Penyediaan jasa pengamanan kantor Rp ,00 Rp ,00 100,00 25, Pawai pembangunan Rp ,00 Rp - 100,00 0, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur , ,00 100,00 6, Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp ,00 Rp - 100,00 0, Pengadaan peralatan gedung kantor Rp ,00 Rp - 100,00 0, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp ,00 Rp - 100,00 0, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp ,00 Rp ,00 100,00 22, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Rp ,00 Rp ,00 100,00 10, Program peningkatan kapasitas sumber daya Rp ,00 Rp ,00 100,00 2, aparatur Bimtek etika pelayanan publik Rp ,00 Rp - 100,00 0, Pelaksanaan Senam Rutin bagi PNS Rp ,00 Rp ,00 100,00 24, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 100,00 Rp ,00 100,00 48,50 25,71 100,00 29,76

36 LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN TRIBULAN II 2017 LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN NAMA SKPD : KECAMATAN KLOJEN LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN TRIWULAN II TAHUN 2017 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target % Realisasi % Pencapaian (5)/(4) (1) (2) (3) (4) (5) (6) Urusan Wajib 100,00 47,71 0,48 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100,00 43,10 0,43 1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat 100,00 22,75 0,23 2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Lancarnya sarana komunikasi, listrik dan air 100,00 17,30 0,17 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan kantor 100,00 29,28 0,29 4 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 100,00 0,60 0,01 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100,00 32,15 0,32 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik 100,00 48,50 0,49 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang2an 100,00 25,71 0,26 8 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya mamin rapat dan tamu 100,00 18,83 0,19 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya kegiatan rapat ke luar daerah 100,00 4,40 0,04 10 Penyediaan jasa pengamanan kantor Tersedianya petugas pengamanan kantor 100,00 25,33 0,25 11 Pawai pembangunan Tersedianya kendaraan hias 100,00 0,00 0,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100,00 67,36 0,67 12 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 100,00 0,00 0,00 13 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 100,00 86,14 0,86 14 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung 100,00 98,95 0,99 15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas 100,00 22,84 0,23 16 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 100,00 10,15 0,10 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100,00 5,25 0,05 17 Bimtek etika pelayanan publik Terlaksananya bimtek guna pemahaman pelayanan 100,00 0,00 0,00 CAPAIAN 47,71 %

37 EVALUASI KINERJA INDIVIDU REKAPITULASI HASIL EVALUASI TARGET KINERJA APARATUR TAHUN 2016 NO JABATAN INDIKATOR KINERJA CAPAIAN KETERANGAN RATA-RATA CAPAIAN NAMA PEJABAT CAMAT % kualitas pelayanan administrasi di wilayah Kecamatan Klojen 96,86% Hasil sudah mencapai target dalam 96,76% Drs. Agus Subali, M.SI % partisipasi masyarakat dalam pembangunan % daya dukung masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Wilayah Kecamatan Klojen melalui ORSOSMAS 98,80% 98,52% satu tahun anggaran, persentase yang tidak maksimal (100%) dikarenakan adanya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan % peran serta masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban wilayah 92,85% 2 Sekretaris Jumlah surat keluar selama 1 tahun 57,60% Hasil sudah mencapai target kegiatan 92,17% Drs. Ahmad Mabrur Jumlah perlengkapan gedung kantor 99,87% yang tersedia Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia Jumlah gedung kantor yang terpelihara 92,12% 98,50% dalam satu tahun anggaran, hanya terdapat satu pencapaian yang rendah (57,60%) yang disebabkan efisiensi belanja pembayaran STNK kendaraan operasional. Jumlah kendaraan operasional yang tersedia Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara 100% 93,90% Jumlah gedung kantor yang direhab 97,59% Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan 90,54% Peningkatan kualitas Zona Integrasi 99,39%

38 REKAPITULASI HASIL EVALUASI TARGET KINERJA APARATUR TAHUN 2016 NO JABATAN INDIKATOR KINERJA CAPAIAN KETERANGAN RATA-RATA CAPAIAN NAMA PEJABAT Kasubbag Keuangan Jumlah dokumen laporan keuangan 99,86% Hasil secara kinerja sudah mencapai target kinerja dalam satu tahun anggaran, semua produk dokumen sudah terpenuhi. 99,86% Selvi Suprapto, SE 5 Kasubbag Umum Jumlah surat keluar selama 1 tahun 57,60% mengikuti jumlah surat, secara pencapaian kinerja maksimal, hanya ada penyerapan anggaran yang tidak maksimal, disebabkan oleh efisiensi belanja pembayaran STNK kendaraan operasional 94,01% Januar Agung Rizaldhi, SE. Lancarnya layanan telpon, air dan listrik 87,61% Target terpenuhi, namun ada efisiensi pemakaian sumber daya Terpeliharanya kebersihan Kantor 99,97% Target kegiatan terpenuhi Terpenuhinya Alat Tulis Kantor 99,88% Target kegiatan terpenuhi Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang elektronik dan Alat listrik Tersedianya bahan bacaan dan pengetahuan Terpenuhinya konsumsi rapat dan tamu Lancarnya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Keikutsertaan Pawai Pembangunan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Terpenuhinya Perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya Peralatan gedung kantor 97,40% Target kegiatan terpenuhi 99,92% Target kegiatan terpenuhi 96,18% Target kegiatan terpenuhi 99,87% Target kegiatan terpenuhi 93,36% Target kegiatan terpenuhi 98,39% Target kegiatan terpenuhi 100% Target kegiatan terpenuhi 99,87% Target kegiatan terpenuhi 92,12% Target kegiatan terpenuhi

39 RENCANA AKSI MONEV SASARAN 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 1 Pelayanan Administrasi Pemerintahan (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan/ PATEN) JADWAL KEGIATAN TARGET KINERJA Tahun 2017 Penanggung TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Target jawab TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 ANGGARAN (KELUARAN) Jumlah pelayanan pemerintahan 20% 20% 30% 30% 100% umum ,00 Jumlah pelayanan/ rekomendasi yang dikeluarkan 2 Penyusunan Profil Kecamatan Jumlah dan jenis laporan tersusunn 3 Pengolahan dan Updating database monografi Kecamatan dan Pemberdayaan Administrasi Kecamatan INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN RENCANA AKSI MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TAHUN jenis pelayanan ,00 1 dokumen ,00 Jumlah database monografi dan pemberdayaan administrasi kecamatan 6 Buku ,00 Seksi Pelayanan Umum Seksi Pemerintahan Seksi Pemerintahan KET Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Klojen 4 Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah Kecamatan Terjaminnya kerjasama dengan jajaran samping (Polsek dan Koramil) yang ada di wilayah Kecamatan dalam menjaga 5 Kegiatan Pelayanan Administrasi RT/RW Jumlah RT/ RW yang terbina Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan, capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kecamatan 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kecamatan Jumlah dokumen laporan Kinerja 3 Penyusunan SOP Jumlah dokumen SOP 4 Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) Jumlah dokumen SPP 5 Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Wilayah Kecamatan Klojen 30% 25% Patroli 12 bulan , orang ,00 6 dokumen ,00 Tersusunnya laporan Keuangan Semesteran Kecamatan 7 dokumen ,00 Peningkatan Kinerja Aparatur di kecamatan 25% 20% 100% ,00 1 dokumen ,00 1 dokumen ,00 80% ,00 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Pemerintahan Subbag Perencanaan & Keuangan Subbag Perencanaan & Keuangan Seksi Pelayanan Umum Seksi Pelayanan Umum Seksi Pelayanan Umum

40 CAPAIAN KINERJA 2016 Rata-rata capaian kinerja 99,57 % Realisasi Capaian Anggaran : 96,84% Efektifitas penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja = E F E K T I F

41 INOVASI MENEJEMEN 1 PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI WEBSITE KECAMATAN KLOJEN KECAMATAN KLOJEN INOVASI 2 PROGRAM ON DESK DALAM PENGURUSAN IJIN USAHA MIKRO 3 ADANYA HUKUMAN ATAS PELANGGARAN KEDISIPLINAN

42 HUKUMAN APARATUR SIPIL NEGARA DI KECAMATAN KLOJEN TIDAK DISIPLIN ADA HUKUMAN 1 (WAJIB) PEMOTONGAN TUNJANGAN PENGHASILAN D I S I P L I N Tujuan Hukuman: Meningkatkan kemampuan operasional komputer bagi ASN 2 (OPTIONAL) MENGKONSEP SURAT, UNTUK ASN YANG MINIM KEMAMPUAN OPERASIONAL KOMPUTER (REWARD) TUNJANGAN PENGHASILAN ( TUMPENG ) Tujuan Hukuman : Melatih kemampuan pelayanan dan peningkatan pengetahuan 3 (OPTIONAL) BERTUGAS DI FRONTDESK + MERANGKUM BERITA KORAN DI HARI ITU

43 TERIMA KASIH

Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang

Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG KOMPONEN SAKIP 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 1. RENSTRA 2013-2018

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. JABATAN : SEKRETARIS 2. TUGAS : Mengelola administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan

Lebih terperinci

RKT TAHUN 2016 (revisi) KECAMATAN KLOJEN

RKT TAHUN 2016 (revisi) KECAMATAN KLOJEN RKT TAHUN 2016 (revisi) KECAMATAN KLOJEN NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU (Rp) KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Meningkatnya aksesbilitas Nilai Survey Kepuasan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Jabatan : Selanjutnya disebut Pihak

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Satuan Kerja Perangkat Daerah : KECAMATAN SUKUN Tahun : 2016 Misi Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Adil, Terukur dan Akuntabel

Lebih terperinci

PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN PUCUK TAHUN 2016

PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN PUCUK TAHUN 2016 PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN PUCUK TAHUN 2016 KOMPONEN SAKIP A. PERENCANAAN KINERJA B. PENGUKURAN KINERJA C. PELAPORAN KINERJA D. EVALUASI KINERJA E. CAPAIAN

Lebih terperinci

RENJA - RENCANA KERJA

RENJA - RENCANA KERJA Halaman 1 dari 9 0341366922 RENJA RENCANA KERJA (outcome) dan Kegiatan () 1 01 02 1.20.09 21 06 Pengembangan program kota sehat 2 01 19 1.20.09 16 07 Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah 3 01 20

Lebih terperinci

.:: Kecamatan Kedungpring Kabupaten lamongan ::.

.:: Kecamatan Kedungpring Kabupaten lamongan ::. GAMBARAN UMUM OPD 2 IMPLEMENTASI SAKIP OPD 3 INOVASI OPD . Tugas dan Fungsi 2. Struktur Organisasi 3. Potensi Sumber daya Manusia (SDM Gambaran Umum Kecamatan Kedungpring KONDISI GEOGRAFIS : Kecamatan

Lebih terperinci

PENERAPAN SAKIP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN

PENERAPAN SAKIP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN PENERAPAN SAKIP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN Disampaikan oleh : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN SISTEMATIKA PAPARAN Gambaran Umum SKPD Implementasi

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 RENCANA KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 Sasaran Indikator Sasaran Target PROGRAM/KEGIATAN Indikator Kegiatan Target Pagu (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 Meningkatnya penanganan gangguan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA MALANG KECAMATAN KLOJEN

PEMERINTAH KOTA MALANG KECAMATAN KLOJEN PEMERINTAH KOTA MALANG KECAMATAN KLOJEN KELURAHAN GADING KASRI Jalan Galunggung No. 5 0341 566 647 M A L A N G Kode Pos 65115 KEPUTUSAN LURAH GADING KASRI KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG NOMOR : 188.46/ /35.73.02.1010/2015

Lebih terperinci

RENCANA AKSI PERBAIKAN KINERJA PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG TRIBULAN II TAHUN 2016

RENCANA AKSI PERBAIKAN KINERJA PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG TRIBULAN II TAHUN 2016 RENCANA AKSI PERBAIKAN KINERJA PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG TRIBULAN II TAHUN Sasaran Strategis Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN Indikator kinerja Hasil Program

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN Indikator kinerja Hasil Program RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015 KELOMPOK PROGRAM/KEGATAN No. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator kinerja Hasil Program Keluaran

Lebih terperinci

GAMBARAN UMUM OPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017

GAMBARAN UMUM OPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017 GAMBARAN UMUM OPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017 TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN (BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,

Lebih terperinci

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BIDANG SEKRETARIAT DINAS PERINDUSTRIAN KOTA MALANG

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BIDANG SEKRETARIAT DINAS PERINDUSTRIAN KOTA MALANG RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BIDANG SEKRETARIAT DINAS PERINDUSTRIAN KOTA MALANG INDIKATOR KINERJA J Target Kinerja sasaran TARGET ANGGARAN PENANGGUNG PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) Kecamatan Mantup

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) Kecamatan Mantup INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) Kecamatan Mantup 27 KEPUTUSAN CAMAT MANTUP NOMOR : 188/ /KEP/413.316/2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN CAMAT MANTUP

Lebih terperinci

KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN

KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN RENCANA KERJA SKPD (RENJA SKPD) TAHUN 2015 KOTA BONTANG BESSAI BERINTA KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN KOTA BONTANG KATA PENGANTAR Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 merupakan tahun keempat

Lebih terperinci

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LUMBUNG TAHUN LALU

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LUMBUNG TAHUN LALU BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LUMBUNG TAHUN LALU Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ditujukkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program

Lebih terperinci

GAMBARAN UMUM SKPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017 INOVASI OPD

GAMBARAN UMUM SKPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017 INOVASI OPD 1 GAMBARAN UMUM SKPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017 INOVASI OPD GAMBARAN UMUM OPD KECAMATAN LAMONGAN 1. Tugas dan Fungsi 2. Struktur Organisasi 3. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) 3 GAMBARAN UMUM KEC. LAMONGAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG RINGKASAN RENJA DUKCAPIL 1.1. Latar Belakang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. JABATAN : SEKRETARIS DINAS 3. FUNGSI : a. melaksanakan Pengelolaan administrasi umum, Kepegawaian, keuangan dan aset serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. JABATAN : PENGADMINISTRASI PERSURATAN 2. TUGAS : Melakukan administrasi surat masuk dan surat keluar, menyampaikan disposisi pimpinan kepada pihak terkait dan membersihkan ruangan pimpinan 3. FUNGSI

Lebih terperinci

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Target Capaian Kinerja. Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Target Capaian Kinerja. Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017 SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Urusan : Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KOTA MALANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KOTA MALANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KOTA MALANG NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1. Meningkatnya penanganan gangguan 1. Persentase pelanggaran Perda 100% ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak

Lebih terperinci

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR : 88.4/ /KEP/35.07.04/20 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Lebih terperinci

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN MODO

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN MODO SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN MODO Lamongan, 30 Januari 2017 SISTEMATIKA PAPARAN Gambaran Umum PD Implementasi SAKIP PD Inovasi PD GAMBARAN UMUM KECAMATAN MODO 1. Tugas

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON

PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 Rencana Program Dan Kegiatan Peran strategis Kecamatan di Kota Bandung menuntut adanya peningkatan pelayanan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 07 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 08 Organisasi / SKPD :.0.37. -KECAMATAN GEGESIK Halaman dari 8 Kode Indikator Program/Kegiatan Rencana Tahun

Lebih terperinci

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR Indikator Kinerja Individu Sekretaris Kecamatan Turi Jabatan : Sekretaris Kecamatan Tugas : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan

Lebih terperinci

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2016

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2016 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2016 SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN JAKARTA, JANUARI 2017 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Inspektorat

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : INSPEKTORAT Indikator Rencana Tahun 2013 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi 931,909,000 APBD

Lebih terperinci

RENCANA KERJA 2017 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

RENCANA KERJA 2017 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO RENCANA KERJA 2017 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2016 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberi rahmat dan karunia-nya

Lebih terperinci

Rencana Tahun Lokasi. Kinerja. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) 1 Wajib Otonomi daerah, pemerintahan umum, 1.20

Rencana Tahun Lokasi. Kinerja. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) 1 Wajib Otonomi daerah, pemerintahan umum, 1.20 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN TAHUN 20 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KOTA BANDUNG Kecamatan : Sumur NO KODE Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program

Lebih terperinci

PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK NOMOR 11 TAHUN 2015

PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK NOMOR 11 TAHUN 2015 PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK 2015 PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK NOMOR 11 TAHUN

Lebih terperinci

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan dibawah : Nama : AHMAD GUSTIAN,

Lebih terperinci

BAB II BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MEDAN. Pelayanan prima dituangkan pada visi dan misi nasional Indonesia,

BAB II BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MEDAN. Pelayanan prima dituangkan pada visi dan misi nasional Indonesia, BAB II BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MEDAN A. Sejarah Ringkas Pelayanan prima dituangkan pada visi dan misi nasional Indonesia, menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima aparatur

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU Lampiran Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang NOMOR : 180/ /KEP/35.07.117/2018 tentang Indikator Kinerja Individu (IKI) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Lebih terperinci

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KLUNGKUNG 2017 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan

Lebih terperinci

BUPATI MALANG PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG MEKANISME TAHUNAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MALANG BUPATI MALANG,

BUPATI MALANG PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG MEKANISME TAHUNAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MALANG BUPATI MALANG, 1 BUPATI MALANG PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG MEKANISME TAHUNAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MALANG BUPATI MALANG, Menimbang : a. bahwa untuk lebih menjamin ketepatan dan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : H. SETIA

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG SKPD Penanggung Jawab: Kode /Kegiatan Indikator /Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Capaian Sumber Dana 1 WAJIB

Lebih terperinci

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis,

Lebih terperinci

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017 RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KECAMATAN ANGSANA DAFTAR ISI Halaman Daftar Isi... ii Daftar Tabel... iii Daftar Bagan... iv Daftar Singkatan... v BAB I PENDAHULUAN...

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON

PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 Rencana Program Dan Kegiatan Peran strategis Kecamatan di Kota Bandung menuntut adanya peningkatan pelayanan

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA TAHUNAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOGIRI TAHUN : 08 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target () () (3) (4). Meningkatnya iklim investasi

Lebih terperinci

K E C A M A T A N P A N Y I L E U K A N BAB I PENDAHULUAN

K E C A M A T A N P A N Y I L E U K A N BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance dan clean government) telah mendorong pengembangan

Lebih terperinci

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895 : INSPEKTORAT Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN kinerja manajemen UMUM, ADMINISTRASI penyelenggaraan pemerintahan KEUANGAN

Lebih terperinci

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2018

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2018 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH KOTA SALATIGA SEKRETARIAT DAERAH Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767

Lebih terperinci

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG. 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Buahbatu Kota Bandung

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG. 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Buahbatu Kota Bandung 214-218 BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Buahbatu Kota Bandung 2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan Buahbatu Kota Bandung Berdasarkan

Lebih terperinci

Nama SKPD : Semua SKPD

Nama SKPD : Semua SKPD Nama SKPD : Semua SKPD Prioritas Sasaran 1 2 TERUS MENGEMBANGKAN PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PELAYANAN PRIMA DENGAN NUANSA KEHIDUPAN YANG RELIGIUS Meningkatnya dan Akuntabilitas Penyelenggaraan

Lebih terperinci

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten No. 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten No. 9 Tahun 2014 bahwa Sekretariat

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG 1. LATAR BELAKANG Ringkasan Renja 2015 Seiring dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA TAHUN 2017 BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG

RENCANA KERJA TAHUN 2017 BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG RENCANA KERJA TAHUN 2017 BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PEMERINTAH KOTA PADANG SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG BAGIAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016 KATA PENGANTAR Sebagai tindak lanjut instruksi

Lebih terperinci

PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA SKPD TAHUN 2015

PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA SKPD TAHUN 2015 PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA SKPD TAHUN 2015 I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kota Tegal

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG 1. LATAR BELAKANG Ringkasan Renja 2016 Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) SEKRETARIS CAMAT

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) SEKRETARIS CAMAT INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) SEKRETARIS CAMAT Unit Organisasi Tugas Fungsi : Kantor Kecamatan Prambon : Membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi penyusunan perencanaan, pelaporan,

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TEGAL KECAMATAN MARGADANA KELURAHAN MARGADANA Jalan H. Abdul Syukur No.1 Tegal Telp. (0283) Kode Pos 52143

PEMERINTAH KOTA TEGAL KECAMATAN MARGADANA KELURAHAN MARGADANA Jalan H. Abdul Syukur No.1 Tegal Telp. (0283) Kode Pos 52143 PEMERINTAH KOTA TEGAL KECAMATAN MARGADANA KELURAHAN MARGADANA Jalan H. Abdul Syukur No.1 Tegal Telp. (0283) 358773 Kode Pos 52143 KEPUTUSAN LURAH MARGADANA KOTA TEGAL NOMOR : 140 / 010A / 2014 T E N T

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 04 Formulir DPASKPD. Urusan Pemerintahan :.0. OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,

Lebih terperinci

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja. Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kelumpang Lembar dari.. Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : 4.05. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA 4.05.03. - SEKRETARIAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 201

Lebih terperinci

LAPORAN KINERJA TAHUNAN. Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 TAHUN BAGIAN ORGANISASI

LAPORAN KINERJA TAHUNAN. Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 TAHUN BAGIAN ORGANISASI LAPORAN KINERJA TAHUNAN Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 TAHUN BAGIAN ORGANISASI KATA PENGANTAR Puji syukur patut kiranya kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG Latar belakang, maksud dan tujuan LATAR BELAKANG Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja

Lebih terperinci

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2016

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2016 RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KECAMATAN ANGSANA DAFTAR ISI Halaman Daftar Isi... ii Daftar Tabel... iii Daftar Bagan... iv Daftar Singkatan... v BAB I PENDAHULUAN...

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR. Malang, 23 Pebruari 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, Dr. Drs. H. IDRUS, M.Si. Pembina Utama Madya NIP

KATA PENGANTAR. Malang, 23 Pebruari 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, Dr. Drs. H. IDRUS, M.Si. Pembina Utama Madya NIP KATA PENGANTAR Puji syukur patut kiranya kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuknya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun

Lebih terperinci

WALIKOTA MALANG PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

WALIKOTA MALANG PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH WALIKOTA MALANG PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MALANG, Menimbang : bahwa dalam

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. JABATAN : PENGADMINISTRASI PERSURATAN 2. TUGAS : Melakukan administrasi surat masuk dan surat keluar, menyampaikan disposisi pimpinan kepada pihak terkait. 3. FUNGSI : a. Menerima, mencatat dan meregister

Lebih terperinci

DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018

DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018 RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018 DINAS PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Rancangan Rencana Kerja 2018 Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan 1 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR

Lebih terperinci

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017 JABATAN : SEKRETARIS Sasaran Strategis Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran. Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib No. Aksi

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA KECAMATAN PEMENANG Jln. Raya Pemenang, Telp. ( 0370 ) Kode Pos 83352

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA KECAMATAN PEMENANG Jln. Raya Pemenang, Telp. ( 0370 ) Kode Pos 83352 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA KECAMATAN PEMENANG Jln. Raya Pemenang, Telp. ( 0370 ) 6129323 Kode Pos 83352 RANCANGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN - TYPE A CAMAT. Camat sebagai penyelenggara pemerintahan

Lebih terperinci

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan dibawah : Nama : AHMAD GUSTIAN, S.Sos

Lebih terperinci

RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018 RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018 Organisasi/SUB SKPD : 2.12.01.01 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. penentu arah dan pedoman kegiatan organisasi. 2 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Kerja

BAB I PENDAHULUAN. penentu arah dan pedoman kegiatan organisasi. 2 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Kerja BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebagai sebuah organisasi perlu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam menjalankan aktifitasnya agar tujuan organisasi dapat dicapai

Lebih terperinci

Rencana Umum Pengadaan

Rencana Umum Pengadaan Rencana Umum Pengadaan (Melalui Penyedia) K/L/D/I : Kota Parepare Tahun Anggaran : 2014 Nama Paket Volume Pagu 1. Kajian penerapan teknologi tinggi dalam penyediaan sarana air bersih Kajian penerapan teknologi

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR . PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang 1.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Nanggalo Tahun 2015 merupakan gambaran program pembangunan di Kecamatan Nanggalo yang direncanakan mengacu pada Rencana Pembangunan

Lebih terperinci

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator

Lebih terperinci

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN TAHUN 2015

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN TAHUN 2015 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN TAHUN 2015 JAKARTA, FEBRUARI 2016 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i DAFTAR

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG Ringkasan Renja 2015 1. LATAR BELAKANG Seiring dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Lebih terperinci

K E C A M A T A N P A N Y I L E U K A N BAB I PENDAHULUAN

K E C A M A T A N P A N Y I L E U K A N BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance dan clean government) telah mendorong pengembangan

Lebih terperinci

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Program Utama Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai visi misi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal maka ditentukan oleh ketersedian anggaran

Lebih terperinci

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2016 FORMULIR RKA-SKPD 2.2 Urusan Pemerintah : 1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Organisasi : 1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Program / Kegiatan REKAPITULASI

Lebih terperinci

BUPATI GARUT PROVINSI JAWA BARAT

BUPATI GARUT PROVINSI JAWA BARAT BUPATI GARUT PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN GARUT Menimbang : a. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG RINGKASAN RENSTRA KECAMATAN TANGERANG KOTA TANGERANG PERIODE 2014-2018 Penyusunan Renstra Kecamatan Tangerang periode 2014-2018 merupakan amanat perundangan yang diantaranya adalah Peraturan Pemerintah

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Lampiran 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah : KelurahanKetawanggede Tahun Anggaran : 2014 Visi : Terwujudnya pelayanan prima dan pembangunan berbasis

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses

BAB I PENDAHULUAN. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( ) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 20 NAMA FORMULIR 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen

Lebih terperinci

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN 2015 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN 2015 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN 25 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jl. Semeru No. 4 Telp./Fax

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. Jabatan : SekretarisInspektur Kabupaten Malang INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 2. Tugas : Menyiapkan bahan koordinasi pengawasan, memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008-2013 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN TARGET

Lebih terperinci

RENCANA KERJA (RENJA) BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015

RENCANA KERJA (RENJA) BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 RENCANA KERJA (RENJA) BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 I. PENDAHULUAN Bahwa pada Peraturan Pemerintah mor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Lebih terperinci

LAPORAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016

LAPORAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 LAPORAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN Dalam rangka menunjang terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan yang lebih berdaya dan berhasil guna serta bertanggungjawab, maka

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan

Lebih terperinci

BAB I I TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB I I TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Rencana Kinerja (Renja) BPPTPM Prov.Kep.Babel TA.2016 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Visi BKPM dalam periode 2015-2019 adalah sebagai

Lebih terperinci

Renstra 2014 H a l a m a n 1 BAB I PENDAHULUAN

Renstra 2014 H a l a m a n 1 BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional, yang pelaksanaannya tetap dan senantiasa memperhatikan kondisi, potensi dan sumber daya daerah

Lebih terperinci

PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DALAM RENCANA KERJA SKPD BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2016

PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DALAM RENCANA KERJA SKPD BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2016 SIMRENDA PEMKOT MALANG Jl. Tugu 1, Malang, Jawa Timur 0341-366922 PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DALAM RENCANA KERJA SKPD BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2016 NO Pertanahan 01 09 1.20.72

Lebih terperinci

BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG

BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG SALINAN BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka

Lebih terperinci

IMPLEMENTASI SAKIP SEKRETARIAT DAERAH KAB. LAMONGAN

IMPLEMENTASI SAKIP SEKRETARIAT DAERAH KAB. LAMONGAN IMPLEMENTASI SAKIP SEKRETARIAT DAERAH KAB. LAMONGAN 1 Disampaikan oleh Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA STRUKTUR ORGANISASI SETDA KABUPATEN LAMONGAN 1.STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK 2.STAF AHLI

Lebih terperinci

Kecamatan Deket, 2017

Kecamatan Deket, 2017 1 Kecamatan Deket, 2017 GAMBARAN UMUM SKPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017 INOVASI OPD Kecamatan Deket, 2017 GAMBARAN UMUM OPD KECAMATAN Deket 1. TUGAS DAN FUNGSI 2. STRUKTUR ORGANISASI 3. POTENSI SUMBER DAYA

Lebih terperinci