BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

dokumen-dokumen yang mirip
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

REVIU RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang 2018

Bertambah/(berkurang) Jumlah (Rp) KODE REKENING. URAIAN sebelum perubahan DASAR HUKUM. setelah perubahan. (Rp) LAMPIRAN III

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MATARAM

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jenis Pengadaan Volume Pagu Sumber

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

KATA PENGANTAR. Rancangann Rencana Kerja (Rancangan Renja) Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir: Rp ,00 APBD awal: akhir:

KATA PENGANTAR. Dalam rangka mewujudkan good governance, maka Pemerintah melalui. setiap Satuan kerja Perangkat Daerah secara konsisten dan optimal

RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2017

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

P E N G U M U M A N RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA UMUM PENGADAAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET TAHUN ANGGARAN 2013 PERKIRAAN BIAYA (Rp,-) PENUNJUKAN LANGSUNG/ PENGADAAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LUMBUNG TAHUN LALU

KATA PENGANTAR. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang

RENCANA UMUM PENGADAAN

PEMERINTAH KOTA BEKASI PENJABARAN APBD

Rencana Kerja (Renja) 2016

RENJA BAGIAN PERTANAHAN TAHUN 2015 (REVIEW)

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4)

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN

PENETAPAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET KOTA KEDIRI APBD TAHUN ANGGARAN 2012

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

MONITORING RENCANA AKSI TRIBULAN II TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. (LKjIP) Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG

RENCANA KERJA (RENJA)

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

(LS+UP/GU/TU) Anggaran. s.d. Bulan ini. Bulan lalu Bulan ini Bulan lalu Bulan ini (10+11) 3456(4+5) 78 9(7+8)10 13(6+9+12)14(3-13)

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DALAM RENCANA KERJA SKPD BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM. sebelum perubahan. setelah perubahan. (Rp)

Administrasi Perkantoran

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

MONITORING RENCANA AKSI TRIBULAN I TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

PROGRAM KEGIATAN BPKAD LOMBOK BARAT TAHUN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banyuwangi 1

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN BLITAR

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

LAMPIRAN I.2 : JUMLAH ( Rp. ) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Pendapatan , , ,45 8.

RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN 2015 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan BAB I PENDAHULUAN

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

RENCANA KERJA TAHUN 2017

R E N J A [ R E N C A N A K E R J A ]

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Inspektorat

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Rencana Umum Pengadaan

,00 Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -

REKAP PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2013

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

PENETAPAN KINERJA. : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran : 2014

PEMERINTAH KOTA MATARAM L A K I P

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

,00 Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

RENCANA KERJA BAGIAN PERTANAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG BAB I PENDAHULUAN

Rencana Umum Pengadaan

RENCANA KERJA KEGIATAN BADAN KEUANGAN KOTA AMBON TAHUN 2014

BAB I PENDAHULUAN. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Transkripsi:

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daeerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 adalah sebagai berikut : a. Pada dasarnya realisasi fisik untuk pelaksanaan kegiatan telah mencapai 100% (seratus persen) sehingga pencapaian tujuan program kegiatan juga telah sepenuhnya terlaksana. b. Realisasi anggaran antara 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 99,86% (sembilan puluh Sembilan koma delapan puluh enam persen), sehingga terjadi efisiensi dalam penggunaan anggaran. c. Adapun kegiatan yang realisasinya dibawah 50% (lima puluh persen) adalah : - Penghapusan Aset/Barang Daerah sebesar 46,29% - Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang Pengelolaan Aset Daerah sebesar 35,09% - Penyusunan Laporan Barang Daerah Tahunan dan Semesteran sebesar 45,49% - Bimbingan Teknis Penyusunan laporan Keuangan sebesar 42,55% Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel di bawah ini : EVALUASI RENJA TAHUN 2015 1

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Renja SKPD Sampai dengan Tahun 2014 Nama SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indicator Kinerja (output) kegiatan Capaian Renstra Daerah dan Program Kegiatan (input) SKPD Tahun 2013 Capaian Renja SKPD Tahun 2013 Capaian Renstra SKPD Tahun 2014 Capaian Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.20 Urusan Pemerintahan 1.20.05 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.20.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi Peran 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jasa kurir, surat, perpanjangan, 82,74 100 82,74 100 96,81 100 96,81 100 STNK kendaraan, perangko, benda pos lain 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Pembayaran jasa komunikasi 80,97 100 80,97 100 92,17 100 92,17 100 daya air dan listrik (rek telepon) langganan majalah 07 Penyediaan Jasa Administrasi Honor petugas keuangan 90,41 100 90,41 100 99,18 100 99,18 100 keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Honor petugas kebersihan 99,95 100 99,95 100 96,64 100 96,64 100 EVALUASI RENJA TAHUN 2015 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 Penyediaan alat tulis Kebutuhan kertas, tinta, buku dsb 78,27 100 78,27 100 99,72 100 99,72 100 11 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan 18 Rapat-rapat koori dan konsultasi ke luar 1.20.05.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung 24 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan /operasional 26 Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung 28 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung 1.20.05.01.03 Program Peningkatan disiplin aparatur 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.20.05.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Cetak stopmap, amplop, biaya penggandaan. Kebutuhan lampu, kabel, stop kontak dsb Computer, print, meja, kursi, rak buku dsb Biaya rapatrapat keluar Biaya pemeliharaan gedung tempat kerja, ongkos tukang barang bangunan dll Suku cadang BBM, Pelumas Jasa servis AC, meubelair, servis perlengkapan lainnya Jasa servis notebook, computer, printer Belanja modal pengadaan konstruksi /pembelian bangunan, biaya perencanaan, konstruksi dan pengecatan EVALUASI RENJA TAHUN 2015 65,72 100 65,72 100 99,55 100 99,55 100 66,47 100 66,47 100 98,54 100 98,54 100 87,17 100 87,17 100 79,54 100 79,54 100 90,37 100 90,37 100 79,53 100 79,53 100 99,99 100 99,99 100 97,98 100 97,98 100 87,13 100 87,13 100 54,98 100 54,98 100 82,45 100 82,45 100 82,69 100 82,69 100 76,20 100 76,20 100 99,65 100 99,65 100 99,40 100 99,40 100 90,20 100 90,20 100 Pengadaan pakaian olahraga 97,63 100 97,63 100 92,58 100 92,58 100 Sumber Daya Aparatur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3

03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.20.05.01.06 Program Peningkatan system pelaporan kinerja dan keuangan 01 Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.20.05.01.17 Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan 06 Penyusunan tentang APBD 07 Penyusunan KDH tentang penjabaran APBD 08 Penyusunan tentang perubahan APBD 09 Penyusunan KDH tentang penjabaran perubahan APBD Biaya, uang harian, biaya kontribusi 81,00 100 81,00 100 90,45 100 90,45 100 Fotocopy 95,27 100 95,27 100 91,99 100 91,99 100 Fotocopy 96,21 100 96,21 100 99,02 100 99,02 100 mamin rapat 43,59 100 43,59 100 63,27 100 63,27 100 jasa 60,34 100 60,34 100 67,04 100 67,04 100 servis, mamin rapat 79,26 100 79,26 100 93,73 100 93,73 100 jasa servis, 75,85 100 75,85 100 93,29 100 93,29 100 10 Penyusunan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 11 Penyusunan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 13 Penyusunan system informasi pengelolaan keuangan 15 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaa keuangan jasa servis, jasa servis, SIMDA online, website, ASB Hr. Narasumber, mamin, fotocopy, penggandaan EVALUASI RENJA TAHUN 2015 90,76 100 90,76 100 75,15 100 75,15 100 85,34 100 85,34 100 87,01 100 87,01 100 73,37 100 73,37 100 83,62 100 83,62 100 88,13 100 88,13 100 85,31 100 85,31 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 24 Pengelolaan Data Surat Terkoreksinya SPJ SKPD 92,40 100 92,40 100 88,58 100 88,58 100 4

Pertanggungjawaban (SPJ) SKPD 28 Pengelolaan Belanja Tidak Langsung PPKD 29 Peningkatan Koori dan kapasistas pengelola keuangan 31 Bimbingan teknis pemanfaatan barang 32 Penghapusan asset/ barang 33 Penyusunan system informasi pengelolaan barang milik 34 Penyusunan Rancangan Peraturan tentang pengelolaan asset 35 Penyusunan laporan semesteran 37 Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan Umum Koreksi SPM Belanja Non gaji 38 Peningkatan Pelayanan Gaji Daerah Koreksi SPM Belanja gaji 39 Pengelolaan Kas 41 Pengamanan Barang Milik Daerah 45 Pengendalian Belanja Transfer 46 Penyusunan Laporan Barang Daerah Tahunan dan Semesteran 47 Bimbingan Teknis Penyusunan laporan Keuangan EVALUASI RENJA TAHUN 2015 79,32 100 79,32 100 71,89 100 71,89 100 84,85 100 84,85 100 87,77 100 87,77 100 99,29 100 99,29 100 90,30 100 90,30 100 60,77 100 60,77 100 46,29 100 46,29 100 88,84 100 88,84 100 73,19 100 73,19 100 38,86 100 38,86 100 35,09 100 35,09 100 81,64 100 81,64 100 87,37 100 87,37 100 96,62 100 96,62 100 92,26 100 92,26 100 91,65 100 91,65 100 97,36 100 97,36 100 82,54 100 82,54 100 81,26 100 81,26 100 52,01 100 52,01 100 83,22 100 83,22 100 81,06 100 81,06 100 72,42 100 72,42 100 22,73 100 22,73 100 45,49 100 45,49 100 79,06 100 79,06 100 42,55 100 42,55 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 48 Administrasi Investasi dan Pembiayaan 81,46 100 81,46 100 64,63 100 64,63 100 5

49 Sensus barang Milik Daerah 50 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual 51 Penyusunan sistem dan prosedur, pengelolaan keuangan berbasis akrual 57,43 100 57,43 100 - - - - - - - - 62,83 100 62,83 100 - - - - 58,69 100 58,69 100 EVALUASI RENJA TAHUN 2015 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro adalah sebagaimana berikut : 1. Dalam RPJMD ditetapkan 5 (lima) Indikator pencapain kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan sebagai berikut : - Pelayanan Pengeluaran Keuangan - Penyusunan laporan keuangan tepat waktu - Penyusunan RAPBD tepat waktu - Opini laporan keuangan - Tertib administrasi pengelolaan barang. 2. Pelaksanaan Program Tahun 2014 sama dengan tahun 2013 namun terdapat perbedaan dalam kegiatan dimana untuk Sensus Barang Daerah sudah tuntas dilaksanakan Tahun 2013. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah maka terdapat dua kegiatan baru yaitu Penyusunan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual serta Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual. 3. Untuk Tahun 2014 pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu tercapai 100% untuk pelayanan pengeluaran keuangan, penyusunan laporan keuangan tepat waktu, penyusunan RAPBD tepat waktu namun tertib administrasi pengelolaan keuangan sedangkan untuk opini laporan keuangan belum tercapai. Dalam RPJMD target untuk opini laporan keuangan di Tahun 2014 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) namun Kabupaten Bojonegoro masih mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) Untuk lebih jelasnya analisis pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini EVALUASI RENJA TAHUN 2015 7

TABEL II PENCAPAIAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KAB. BOJONEGORO NO INDIKATOR 2 KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2013 2014 2015 2016 2017 CAPAIAN TAHUN 2013 PROYEKSI TAHUN 2014 CATATAN ANALISIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Pelayanan Pengeluaran keuangan 100 100 100 100 100 100 100 100 2 Penyusunan laporan keuangan 100 100 100 100 100 100 100 100 tepat waktu 3 Penyusunan RAPBD tepat waktu 100 100 100 100 100 100 100 100 4 Opini laporan keuangan WDP WDP WTP WTP WTP WTP WDP WTP 5 Tertib administrasi pengelolaan 100 100 100 100 100 100 100 100 barang EVALUASI RENJA TAHUN 2015 8

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD dan Catatan Strategis Berdasarkan hasil analisis kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro diidentifikasi isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD sebagai berikut : 1. Adanya kurang efisiensi dalam penggunaan anggaran. 2. Belum adanya pemahaman yang integral terkait pengelolaan keuangan di SKPD sehingga masih terdapat pandangan bahwa masalah pengelolaan keuangan hanya merupakan tanggungjawab dari Bendahara saja. 3. Pada bidang keuangan masih sering dijumpai kekurangan bukti-bukti transaksi dalam laporan pertanggungjawaban keuangan. 4. SKPD kurang memperhatikan jadwal pelaksanaan kegiatan pemerintah Kabupaten Bojonegoro sehingga menyebabkan mundurnya pelaksanaan tender dan pelaksanaan pekerjaan oleh rekanan. 5. Pendataan / sensus barang milik memang telah selesai, namun demikian masih memerlukan rekonsiliasi belanja modal dengan pertambahan asset. 6. Manajemen waktu pelaksanaan kegiatan / proyek yang belum teragendakan oleh SKPD secara teratur menyebabkan penumpukan berkas pengajuan SP2D yang cukup banyak pada akhir tahun anggaran. 7. Kurangnya kompetensi SDM di bidang penilaian aset sehingga mempengaruhi pembuatan neraca untuk penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan 8. Pengajuan pencairan kegiatan yang bersumber dari DAK mayoritas dilakukan oleh SKPD pada akhir tahun anggaran sehingga terjadi EVALUASI RENJA TAHUN 2015 9

kegagalan transfer tahap ketiga dari Kementerian Keuangan yang menimbulkan berkurangnya anggaran bagi SKPD pelaksana DAK; 9. Masih terjadi kesalahan dalam penganggaran sehingga menghambat proses pencairan anggaran; 10. Pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial belum dilaksanakan secara maksimal oleh penerima bantuan. Berdasarkan isu-isu di atas maka untuk perbaikan selanjutnya direkomendasikan hal-hal sebagai berikut : 1. Mengupayakan ketepatan waktu baik dalam penetapan DPA-SKPD, APBD maupun P-APBD; 2. Setiap program dan kegiatan yang diajukan oleh SKPD agar dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK); 3. Lebih cermat dalam mengevaluasi setiap jenis anggaran sesuai kebutuhan (anggaran berbasis kinerja) pada masing-masing SKPD, termasuk memperhitungkan waktu penyelesaian suatu kegiatan, perencanaan dan sumber daya lain yang tersedia; 4. Mengingatkan seluruh Kepala SKPD agar dalam merencanakan kegiatan memperhatikan kesesuaian dengan tugas dan fungsi SKPD dan sesuai dengan sumber daya yang ada; 5. Meningkatkkan kompetensi SDM pengelola keuangan dan pengurus barang agar selalu menyesuaikan dengan aturan tentang pengelolaan keuangan ; 6. Meningkatkan teknologi yang mendukung pengelolaan keuangan dan barang. EVALUASI RENJA TAHUN 2015 10

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Perbandingan antara RKPD 2015 dengan rancangan awal usulan anggaran dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Tahun 2015 pada dasarnya sesuai antara rancangan awal di RKPD dan hasil Analisis Kebutuhan SKPD, sehingga tidak banyak perbedaan antara anggaran yang ditetapkan dalam RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : EVALUASI RENJA TAHUN 2015 11

TABEL III REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 NO RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGAM TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF Dalam Ribuan PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGAM TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF Dalam Ribuan PENTING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat Jasa kurir, Program Pelayanan Administrasi Peran 100 58.673,9 Penyediaan jasa surat Jasa kurir, 100 58.673,9 menyurat surat, menyurat surat, perpanjangan perpanjangan, STNK, STNK kendaraan kendaraan,, perangko, perangko, EVALUASI RENJA TAHUN 2015 12

benda pos benda pos lain Lain Penyediaan jasa Pembayaran 100 81.030 Penyediaan jasa Pembayaran 100 81.030 komunikasi, sumber jasa komunikasi, sumber jasa daya air dan listrik komunikasi daya air dan listrik komunikasi (rek telepon) (rek telepon) langganan langganan majalah majalah Penyediaan Jasa Honor 100 356.465 Penyediaan Jasa Honor 100 356.465 Administrasi keuangan petugas Administrasi keuangan petugas keuangan keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Honor petugas kebersihan 100 18.500 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Honor petugas kebersihan 100 18.500 Penyediaan alat tulis Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kebutuhan kertas, tinta, buku dsb Cetak stopmap, amplop, biaya penggandaan. Kebutuhan lampu, kabel, stop kontak dsb Computer, print, meja, kursi, rak buku dsb 100 35.045 100 21.500 100 7.500 100 27.000 Penyediaan alat tulis Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kebutuhan kertas, tinta, buku dsb Cetak stopmap, amplop, biaya penggandaan. Kebutuhan lampu, kabel, stop kontak dsb Computer, print, meja, kursi, rak buku dsb 100 35.045 100 21.500 100 7.500 100 27.000 EVALUASI RENJA TAHUN 2015 13

Rapat-rapat koori dan konsultasi ke luar LUAR PROV DLM PROV Biaya rapatrapat keluar 100 170.000 Rapat-rapat koori dan konsultasi ke luar LUAR PROV DLM PROV Biaya rapatrapat keluar 100 170.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan /operasional Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung Biaya pemeliharaan gedung tempat kerja, ongkos tukang barang bangunan dll Suku cadang BBM, Pelumas Jasa servis AC, meubelair, servis perlengkapan lainnya Jasa servis notebook, computer, printer 100 27.500 100 126.500 100 16.500 100 9.500 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan /operasional Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung Biaya pemeliharaan gedung tempat kerja, ongkos tukang barang bangunan dll Suku cadang BBM, Pelumas Jasa servis AC, meubelair, servis perlengkapan lainnya Jasa servis notebook, computer, printer 100 27.500 100 126.500 100 16.500 100 9.500 Program Peningkatan Program Peningkatan EVALUASI RENJA TAHUN 2015 14

disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pakaian olahraga 100 40.000 disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pakaian olahraga 100 40.000 Program Peningkatan 100 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Biaya, uang Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 60.649 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Biaya, uang 100 60.649 harian, biaya harian, biaya kontribusi kontribusi Program Peningkatan Program Peningkatan system pelaporan system pelaporan kinerja dan keuangan kinerja dan keuangan Penyusunan laporan 100 24.130 Penyusunan laporan 100 24.130 kinerja dan ikhtisar kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Fotocopy realisasi kinerja SKPD Fotocopy Penyusunan pelaporan 100 23.250 Penyusunan pelaporan 100 23.250 keuangan akhir tahun keuangan akhir tahun Fotocopy Fotocopy Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Penyusunan tentang APBD Penyusunan KDH tentang Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan 100 98.500 Penyusunan EVALUASI RENJA TAHUN 2015 mamin rapat tentang APBD 100 114.820 Penyusunan KDH tentang mamin rapat 100 98.500 100 114.820 15

penjabaran APBD Penyusunan tentang perubahan APBD Penyusunan KDH tentang penjabaran perubahan APBD Penyusunan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan system informasi pengelolaan keuangan Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaa keuangan mamin rapat SIMDA online, website, ASB Hr. Narasumber, mamin, fotocopy, penjabaran APBD 100 68.500 Penyusunan tentang perubahan APBD 100 110.085 Penyusunan KDH tentang penjabaran perubahan APBD 100 170.940 Penyusunan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 100 132.850 Penyusunan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 100 999.511,5 Penyusunan system informasi pengelolaan keuangan 100 160.450 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaa keuangan mamin rapat SIMDA online, website, ASB Hr. Narasumber, mamin, fotocopy, 100 68.500 100 110.085 100 170.940 100 132.850 100 999.511,5 100 160.450 EVALUASI RENJA TAHUN 2015 16

penggandaan penggandaan Pengelolaan Data Surat Pertanggungjawaban (SPJ) SKPD Terkoreksinya SPJ SKPD 100 157.967 Pengelolaan Data Surat Pertanggungjawaban (SPJ) SKPD Terkoreksinya SPJ SKPD Pengelolaan Belanja 100 405.553,4 Pengelolaan Belanja Tidak Langsung PPKD Tidak Langsung PPKD Peningkatan 100 2.911.264,5 Peningkatan Koori dan Koori dan kapasistas pengelola kapasistas pengelola keuangan keuangan Bimbingan teknis 100 213.200 Bimbingan teknis pemanfaatan barang pemanfaatan barang Penghapusan asset/ 100 719.850 Penghapusan asset/ barang barang 100 157.967 100 405.553,4 100 2.911.264,5 100 213.200 100 719.850 EVALUASI RENJA TAHUN 2015 17

Penyusunan system 100 491.971,5 Penyusunan system 100 491.971,5 informasi pengelolaan informasi pengelolaan barang milik barang milik Penyusunan 100 62.606 Penyusunan 100 62.606 Rancangan Peraturan Rancangan Peraturan tentang pengelolaan tentang pengelolaan asset asset Penyusunan laporan 100 98.650 Penyusunan laporan 100 98.650 semesteran semesteran Peningkatan Koreksi SPM 100 189.546,5 Peningkatan Koreksi SPM 100 189.546,5 Pelayanan Belanja Non Pelayanan Belanja Non Perbendaharaan gaji Perbendaharaan gaji Umum Umum Peningkatan Koreksi SPM 100 345.444,5 Peningkatan Koreksi SPM 100 345.444,5 Pelayanan Gaji Daerah Belanja gaji Pelayanan Gaji Daerah Belanja gaji Pengelolaan Kas 100 142.970 Pengelolaan Kas EVALUASI RENJA TAHUN 2015 100 142.970 18

Pengamanan Barang Milik Daerah Pengendalian Belanja Transfer Penyusunan Laporan Barang Daerah Tahunan dan Semesteran Bimbingan Teknis Penyusunan laporan Keuangan Administrasi Investasi dan Pembiayaan Sosialisasi Kebijakan KAB. BOJONEGORO KAB. 100 622.552,5 Pengamanan Barang Milik Daerah 100 131.050 Pengendalian Belanja Transfer 100 55.000 Penyusunan Laporan Barang Daerah Tahunan dan Semesteran 100 61.110 Bimbingan Teknis Penyusunan laporan Keuangan 100 290.492 Administrasi Investasi dan Pembiayaan 100 150.000 Sensus barang Milik KAB. BOJONEGORO KAB. 100 622.552,5 100 131.050 100 55.000 100 61.110 100 290.492 100 150.000 Akuntansi dan Sistem BOJONEGORO Daerah BOJONEGORO Akuntansi Pemerintah Daerah berbasis akrual EVALUASI RENJA TAHUN 2015 19

EVALUASI RENJA TAHUN 2015 20