Bagian 3 PERUMUSAN TEMUAN

dokumen-dokumen yang mirip
Quality Assurance Office PELAKSANAAN AUDIT

PROSEDUR SISTEM MUTU Tanggal Revisi : AUDIT MUTU INTERNAL Tanggal Berlaku : 21 Maret 2011

PROSEDUR PENGEMBANGAN & PENINJAUAN KURIKULUM SPMI - UBD

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

BAB I PENDAHULUAN. Manual Prosedur FISIP Tahun

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EVALUASI PROSES BELAJAR MENGAJAR (PBM)

BAB I PENDAHULUAN 1. Sistem Penjaminan Mutu Internal Fisip dilaksanakan di tingkat fakultas dan program studi sesuai dengan Manual Mutu FISIP. Dalam m

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL (UNDIKNAS) DENPASAR

PROSEDUR AUDIT INTERNAL SISTEM MUTU DAN SAFETY

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS MIPA Kampus Ketintang Surabaya Telp. (031) Fax (031) Web site:

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN LAPORAN TEMUAN AUDIT (KETIDAK SEUAIAN / OBSERVASI) AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)T.A. 2015/2016

SOP Standard Operating Procedure

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERIODE SEPTEMBER 2016 UNIVERSITAS AISYIYAH YOGYAKARTA

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERIODE AGUSTUS 2015

Kode : 07/SJMF/FKIP/2016 Tanggal Dikeluarkan : 4 Januari 2016 Area : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsyiah

MANUAL PROSEDUR PENGATURAN JADWAL PERKULIAHAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) AKMI BATURAJA

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERIODE JANUARI 2015 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN `AISYIYAH YOGYAKARTA

PENETAPAN, TUGAS DAN WEWENANG DOSEN PENASEHAT MAHASISWA (DPM)

LAPORAN AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL TAHUN AJARAN 2015/2016

LAPORAN AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL TAHUN AJARAN 2014/2015

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PROSES PEMBELAJARAN

Panduan Pembimbingan Akademik

MANUAL PROSEDUR AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL

Panduan Proses Validasi Soal Ujian (UTS-UAS)

Judul: EVALUASI HASIL BELAJAR SEMESTER

No Pertanyaan Skor Catatan Auditor ED AI

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Verifikasi Soal Ujian bagi Dosen Pengampu Mata Kuliah

BAB I PENDAHULUAN. Manual Prosedur STIFARM Tahun

PROSEDUR DESAIN DAN PENGENDALIAN KURIKULUM No. Dokumen

PROSEDUR MUTU AUDIT MUTU INTERNAL

BUKU PANDUAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK

PROSEDUR PEMBUATAN JADWAL KULIAH SPMI - UBD

KEBIJAKAN PELAKSANAAN PERKULIAHAN D3 UNGGULAN

SOP/UJM-L/LM/002 AUDIT MUTU INTERNAL

MANUAL PROSEDUR AUDIT MUTU INTERNAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES HARAPAN IBU JAMBI

MANUAL PROSEDUR KULIAH KERJA LAPANGAN

iii Manual Prosedur Unand Tahun

MANUAL MUTU PENYELENGGARAAN SKRIPSI

BAB I PENDAHULUAN. Manual Prosedur Unand Tahun

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

AUDIT SML SML

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

KATA PENGANTAR. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat,

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PRAKTEK KERJA LAPANG (PKL) FAKULTAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN UNIVERSITAS TADULAKO PALU SOP-FAPETKAN-UTD

PROSEDUR MUTU PELAKSANAAN KULIAH PROGRAM MAGISTER. Kode : P-PRO-005 Tanggal : 18 Maret 2013 Revisi: 0 Halaman : 1 dari 5

Manual Prosedur. Audit Eksternal

Prosedur Penyelenggaraan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)

PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN

MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN PERKULIAHAN

AUDIT MUTU INTERNAL. Oleh : Moses Laksono Singgih : Institut Teknologi Sepuluh Nopember Pada : 5 September Rektorat Lt. 1 Kantor Penjaminan Mutu

Menyetujui untuk diterbitkan Pada Tanggal 13 Oktober Oleh

PROSEDUR PEMBUATAN DAN VERIFIKASI SOAL UJIAN

Manual Prosedur Audit Internal

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

DOKUMEN PROSEDUR SPMI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL BANDUNG

PROSEDUR MUTU TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN (PM-STT )

K A T A P E N G A N T A R

INSTRUKSI KERJA. Kode Dokumen : Revisi : 1 FAKULTAS PETERNAKAN-UB

Manual Prosedur Audit Keuangan

MONITORING PERKULIAHAN

PROSEDUR PEMANTAUAN KEMAJUAN STUDI MAHASISWA

PROSEDUR MUTU TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

MM/LPM-UNSRAT/06 MANUAL MUTU UNIVERSITAS SAM RATULANGI. Tahun

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

PROSEDUR SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Manual Prosedur. Pelaksanaan Kuliah PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU BIOMEDIK

Teknik Pembuatan Program Kerja (PKA) Audit Mutu Internal PerguruanTinggi (AMIPT)

BUKU PANDUAN BIMBINGAN SKRIPSI PRODI JUDUL/TOPIK SKRIPSI

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN STIKES HARAPAN IBU JAMBI

PROSEDUR MUTU PELAKSANAAN UJIAN PERKULIAHAN

MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Preventif

PROSEDUR PEMBELAJARAN PENGENDALIAN PENYUSUNAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR (PMB-UINSK-05-01)

DEPARTEMEN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS KEDOKTERAN

Manual Prosedur MONITORING DAN EVALUASI PENULISAN TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MANUAL PROSEDUR UJM TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MANUAL PROSEDUR Tindakan Korektif Dan Pencegahan

SOP AUDIT MUTU INTERNAL

Bab. I Pendahuluan. I.1 Tujuan. SOP ini bertujuan untuk:

MANUAL MUTU AKADEMIK DI BIDANG PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI TAHUN

Pelaksanaan Daftar Ulang

PELAKSANAAN PROSES BELAJAR MENGAJAR PROGRAM STUDI MAGISTER KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Standard Operating Procedure Audit Internal

Apa Tujuan ISO. Material SDM. Resource. Alat. Metode. Output 3 C. Input Proses. Procedure IK Control. Monev

AUDIT MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMMI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMMI

Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai

MANUAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM) PENGESAHAN

No Pertanyaan Skor Catatan Auditor ED AI ...

PROSEDUR MUTU. Internal Audit STIKES AISYIYAH SURAKARTA. Kode Dokumen : PM- P2M -02. Tanggal Berlaku : 1 Mei 2015

Laporan Hasil Audit Internal Perguruan Tinggi

MANUAL PROSEDUR Tindakan Korektif dan Pencegahan

PROSEDUR AUDIT INTERNAL

PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI (PM-STT )

Transkripsi:

Bagian 3 PERUMUSAN TEMUAN 1 Temuan audit sistem penjaminan mutu harusnya dirumuskan dalam bentuk pelanggaran sistem dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup dan relevan 2

BUKTI AUDIT Segala sesuatu yang ditemukan selama pelaksanaan audit, baik bersifat positif maupun negatif. Dapat berupa pernyataan orang yang kompeten. Dapat berupa dokumen yang relevan. Dapat berupa rekaman yang relevan. Dapat berupa kondisi tempat kerja, dll. 3 Temuan audit atau disebut juga temuan ketidaksesuaian adalah setiap pelanggaran bukti-bukti terhadap kriteria/persyaratan yang ditetapkan. 4

Dokumen tidak sesuai,contoh : Ditemukan pedoman akademik tahun 2013/2014 masih digunakan oleh beberapa dosen (Bp. X, Y Z) dalam pedoman penetapan nilai akhir mahasiswa, meskipun dokumen telah dilakukan revisi. Prosedur pelaksanaan yudisium no PM...belum divalidasi oleh Dekan telah dilaksanakan. Kriteria kelulusan tidak memiliki nomor dokumen, status revisi, tanggal berlaku dan belum divalidasi Dekan. 5 Rekaman yang tidak sesuai : Rekaman yang tidak lengkap isinya. Rekaman yang tidak akurat isinya. Rekaman yang tidak divalidasi. Rekaman yang tidak memiliki batas retensi. Rekaman yang tidak diberi identifikasi. Rekaman yang tidak mudah ditemukan. Rekaman yang tidak mudah dibaca lagi. 6

Abstrak : Sebagai auditor, anda dan tim telah melaksanakan audit pada Fak. Teknik Jurusan Y dengan auditee Kaprodi, dengan bukti-bukti berikut : Belum seluruh dosen ( Bp X, Y, Z) memiliki dokumen RPKPS sebagaimana yang dipersyaratkan dalam sistem penjaminan mutu. Jadwal pelaksanaan ujian tengah semester belum ditegaskan diawal perkuliahan. Pelaksanaan ujian tengah semester diserahkan kepada Dosen pengampu mata kuliah masing-masing. Perkuliahan sering berubah jadwal disesuaikan kondisi waktu yang dimiliki oleh Dosen. (Contoh : makul X, makul Y, makul X) Tugas : Rumuskan bukti-bukti tersebut menjadi temuan ketidaksesuaian 7 Rumusan temuan ketidaksesuaian : Perencanaan layanan akademik belum memenuhi persyaratan sistem penjaminan mutu, prosedur pelaksanaan layanan akademik PM 7.5.1 butir 4.2.3. Bukti :? 8

TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (FINDINGS) Segala sesuatu yang menyimpang terhadap kriteria/standar/persyaratan Segala sesuatu yang potensial untuk menyimpang terhadap kriteria/standar Segala sesuatu yang potensial untuk dapat mempengaruhi mutu layanan akademik. Segala sesuatu yang potensial menyimpang terhadap persyaratan sistem penjaminan mutu. 9 KLASIFIKASI TEMUAN MINOR Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas/terisolasi terhadap produk, jasa, sistem dalam layanan akademik. Contoh: Ketidaksempurnaan Ketidakkonsistenan 10

KLASIFIKASI TEMUAN MAJOR Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap produk, jasa dan sistem dalam layanan akademik Contoh: Pelanggaran total terhadap sistem penjaminan mutu Tidak dipenuhinya persyaratan 11 KLASIFIKASI TEMUAN OBSERVASI/REKOMENDASI Temuan bukan ketidaksesuaian yang dimaksudkan untuk saran perbaikan Dapat bersifat mengarah kepada ketidaksesuaian Tidak cukup bukti untuk dinyatakan sebagai temuan ketidaksesuaian 12

Temuan audit sebaiknya diarahkan pada sistemnya dilengkapi dengan bukti-bukti yang cukup dan relevan. 13 Penulisan temuan audit Gunakan awalan tidak ditemukan bukti..., jika auditor tidak menemukan satupun bukti yang dijadikan obyek audit, yang sesuai dengan kriteria/persyaratan. Gunakan awalan meskipun telah dilaksanakan..., jika auditor menemukan sebagian bukti yang dijadikan obyek audit, telah sesuai kriteria/persyaratan 14

Temuan audit sebaiknya dirumuskan dengan 2 pokok kalimat : Apa yang ditemukan dan mengapa dikatakan tidak sesuai 15 Meskipun telah dilaksanakan, sistem pengendalian dokumen tidak memastikan seluruh dokumen mutu divalidasi oleh pihak yang berwenang, sebelum digunakan. Ditemukan RPKPS untuk mata kuliah...di prodi X semester...2012, belum divalidasi oleh...sudah digunakan. Prosedur internal audit revisi 1 tertanggal 30 Januari 2013 belum divalidasi oleh... telah didistribusikan kepada pihak terkait. Kaidah penyusunan soal ujian akhir semester belum divalidasi oleh...telah didistribusikan kepada seluruh Kaprodi dan Kajur. 16

Sistem penetapan nilai akhir semester belum sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam panduan akademik yang ditetapkan Fakultas. Ditemukan kesalahan penetapan nilai akhir untuk mata kuliah... atas nama mhs. Anton Sucipto no. Mhs...untuk mata kuliah...semester...2012, harusnya B, diberi nilai C oleh dosen pengampunya. Penetapan nilai akhir semester untuk mata kuliah... atas nama mhs. Gunawan no. Mhs...semester...2012, hanya menggunakan 3 komponen nilai, yang seharusnya ditetapkan berdasarkan 4 komponen nilai. Beberapa dosen masih menggunakan nilai A-,B+, dll, meskipun oleh Fakultas ketentuan lama tersebut sudah dinyatakan tidak diberlakukan lagi. 17 LATIHAN PENULISAN TEMUAN AUDIT 18

Rumusan temuan :? Hanya sekitar 30 % dari jumlah mahasiswa memanfaatkan kegiatan-kegiatan dalam program ketrampilan mahasiswa. Program ketrampilan mahasiswa yang disusun oleh Pembantu Dekan III belum mencakup seluruh kebutuhan pengembangan soft skill mahasiswa dan lulusan. Ditemukan 30% dari mahasiswa yang aktif berpotensi waktu studinya lewat dari batas normal 8 (delapan) semester. 19 Rumusan Temuan :? Perkuliahan yang dilakukan oleh seluruh dosen rata-rata 89% dari target 95% tatap muka yang ditetapkan. Ditemukan 10 dosen dari seluruh dosen sering melakukan perubahan jadwal perkuliahan. Meskipun telah disepakati oleh seluruh dosen untuk menggunakan metode perkuliahan SCL, namun hanya 10% dari seluruh dosen yang menjalankan ketentuan tersebut. 20

Rumusan Temuan :? Program monitoring dan evaluasi telah ditetapkan namun pelaksanaannya tidak mencakup seluruh area, proses dan hasil layanan akademik. Dalam dokumen laporan pelaksanaan program monitoring dan evaluasi tidak tercantum kesimpulan dan tindak lanjut yang harus dilakukan oleh program studi yang bersangkutan. Beberapa masalah layanan akademik terulang kembali meskipun hal tersebut telah menjadi temuan dalam program monitoring dan evaluasi sebelumnya. 21 Rumusan Temuan :? Ketentuan jumlah maksimum bimbingan tugas akhir telah ditetapkan namun masih terjadi beberapa dosen mengampu bimbingan tugas akhir lebih dari ketentuan. Rata-rata waktu penyelesaian bimbingan tugas akhir mahasiswa 7-8 bulan. Data penelitian (secara kuantitatif) yang digunakan mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir umumnya masih kurang. 22

Rumusan Temuan :? Ditemukan beberapa dosen melakukan penelitian berdasarkan dana yang dicari sendiri melalui kerjasama dengan pihak swasta. Jumlah penelitian pada tahun berjalan yang dilaporkan pada prodi hanya 10 penelitian dari 40 dosen yang ada. Tema-tema penelitian yang dilaksanakan oleh dosen sebagian besar kurang relevan dengan program prioritas penelitian yang ditetapkan oleh program studi. 23 SEKIAN, terima kasih. 24