TRANSAKSI PENJUALAN. Pembuatan Sales Order (Template)

dokumen-dokumen yang mirip
Gambar 7. Pembuatan Kode Template PO

Setelah pengisian data master, Saldo Awal baru bisa di Isi pada program MAS dibawah ini:

Modul Penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu Navigator.

PROGRAM INVENTORY CONTROL

MODUL Badak Solutions

Step by Step Zahir Accounting Studi Kasus PT GADING KENCANA / PT GAYAKSI

MODUL 4 Account Receivable

Kali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan modul persediaan di FINA.

Ringkasan Penggunaan Program SIMAK.

MODUL SALES FAKTUR KONTAN. melunasinya secara kontan. Setelah dibuatnya Faktur, selanjutnya cetak SJL ke Kasir agar customer dapat

6.1. Master Data Penjualan Membuat Customer baru Membuat Definisi Salesman Membuat Definisi Mata Uang 6-3

SALES QUOTATION PENAWARAN PENJUALAN

Bagian 1 - Persiapan Penggunaan 2. Bagian 2 - Menu Stok ( Order & Set Qty Suggestion ) 5. Bagian 3 Penerimaan Barang 10

CDS PLATINUM Alur Penjualan Kontan GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING. Diagram Alur Transaksi Penjualan Kontan

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.3 ALUR PENJUALAN Alur Penjualan Regular. Diagram Alur Transaksi Penjualan Reguler CDS PLATINUM 4.3.

Warehouse & Inventory

MENGELOLA KARTU PIUTANG

BUKU PANDUAN PEMAKAIAN APLIKASI PC BUSINESS EDISI 2009

MODUL Badak Solutions

e-accounting.id Telp : Modul yang disediakan oleh E-accounting adalah sebagai berikut:

PRAKTIKUM KOMPUTER AKUNTANSI RABU, 17 DESEMBER 2014 JURNAL TRANSAKSI

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI CAFÉ VERSI 1.0

Bila Anda menjual dalam multi-satuan, maka bisa dikelompokkan menurut Satuan:

ACCOUNT RECEIVABLE PELUNASAN PIUTANG. Menu pelunasan piutang dipergunakan untuk memasukan data-data pelunasan yang di lakukan oleh

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.6 ALUR KANVAS CDS PLATINUM 4.6.1

TRANSAKSI. Anda mengisi transaksi sehari-hari di bagian Transaksi. Hal. 2

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Alur Penjualan DO. Diagram Alur Transaksi Penjualan DO CDS PLATINUM

e-accounting.id Telp : Aktifitas Penjualan

MODUL SALES FAKTUR TO PT. GALAXY INTERAKTIF. Menu ini merupakan kelanjutan dari proses SO, yakni bagian fakturis menginput Faktur TO dengan

MODUL Badak Solutions

MENGHAPUS AKUN. Gambar 1.23 Jendela Edit Accounts Provision Account (Aktif)

Daftar Isi. 5. Pembelian dan Hutang. SIMAK Accounting Pembelian dan Hutang

1. Menggunakan Template Jurnal

Software Akuntansi Accounting Software Jurnal

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING BAB 4 INTI TRAINING 4.1 ALUR PEMBELIAN. Diagram Alur Transaksi Pembelian 4.1.1

Storyboard Create Form Master Karyawan Langkah 1 : Menampilkan Mainform dan Melakukan Login

PANDUAN SOFTWARE PENJUALAN 3 LEVEL HARGA

BAB IV MODUL STOK. Parameter Stok. Item Stok Reguler. Item Jasa

Perusahaan Dagang PROSEDUR BEKERJA DENGAN MYOB 15

MENGATUR LINK PAJAK. Gambar 1.29 Menu List Tax codes

MODUL MANUFACTUR (PABRIKASI)

Untuk menjalankan aplikasi pada Sistem Informasi Pembelian dan. Penjualan Mebel Ditoko Terang Bulan Banjarnegara Berbasis Multiuser ini

PERKIRAAN PENGHUBUNG (ACCOUNT INTERFACE)

e-accounting.id Telp : Aktifitas Pembelian

LANGKAH PERTAMA MEMBUAT FILE / DATA PERUSAHAAN BARU a. Klik Create

1. Laporan Penjualan Versi Lama

TUGAS SISTEM MANAJEMEN INFORMASI LANGKAH LANGKAH MENGGUNAKAN CRM - EXPRESS

1. Buka menu RENE Hardware Setup dari Start All Programs Cpssoft RENE2 RENE Hardware Setup. Maka akan tampil tampilan seperti ini:

1. Menggunakan Template Jurnal

Modul Pembelian. Menu Utama. Menu Navigator. Sekarang saatnya kita masuk ke modul pembelian.

PANDUAN MENJALANKAN POS PROFESIONAL

3. Setting Data Master

Bab 7 : Penjualan. Bab 7 Penjualan

BAB V PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN

Praktek STMIK AMIK Parna Raya Manado 1/26

Buku Panduan Penggunaan. Program Aplikasi Ritel. Ver. 1.0

- Tampil jendela Company Information. Kemudian isi data seperti dibawah ini:

Transaksi tersebut dalam buku besar mengakibatkan perubahan pada akun :

Gambar Halaman Account Receivable Insert Sales Return Detail Tampilan halaman edit sama dengan tampilan halaman insert, tetapi ID tidak dapat

SOAL PRAKTIK Waktu: 4 jam

MANUAL BOOK APLIKASI COMPLETE MEDICAL SOFTWARE MANAGEMENT (CMSM) MODUL PURCHASING

[Pembiayaan Pesanan]

Prosedur Menjalankan Aplikasi

Catatan: Ini adalah POSX Retail, versi khusus tanpa Supplier / Langganan (Anggota) Dengan demikian tidak ada hutang / piutang atau pembayaran

LAMPIRAN 1 SKENARIO PENGGUNAAN APLIKASI CORE ERP 2 LAMPIRAN

transaksi yang ingin dilihat detailnya.

MODUL ACCOUNT PAYABLE

Setelah user menambah data transaksi penjualan dan menyimpannya dengan menekan

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. diterapkan berdasarkan kebutuhan. Selain itu aplikasi ini akan dibuat sedemikian

Pada saat pertama kali anda menjalankan program ini maka anda akan dihadapkan pada Menu :

Gambar 1: Tampilan Login. Untuk menjalankan Sistem Aplikasi pada PT Brahmana, pertama kali user harus memasukkan user dan password yang terdapat pada

MANUAL BADAK POINT OF SALE (POS)

[Tutorial] Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan

(BPPK) JAKARTA SELATAN Jl. Camat Gabun II, Lenteng Agung Tlp

BAB 3 ANALISIS SISTEM BERJALAN

Irsan Lubis, SE.Ak,BKP

Daftar Isi. 4. Inventory. SIMAK Accounting - Inventory

ENTRI BUKTI TRANSAKSI

Sistem Informasi Pengadaan ATK ( Alat Tulis Kantor )

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Page 1

Panduan Akun Multi-Level Multi-Level Account Manual

2.1 Supply Chain Management

PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM SALES & MONITORING DATABASE

Program Aplikasi V-ji.B Panduan Sederhana Penggunaan

MANUAL BOOK SISTEM SALES ONLINE PIHAK DISTRIBUTOR

Halaman Login Halaman Staff

III.1. HARGA EMAS. I. INSTALASI 1. Patch BeeAccounting dengan file Toko-Emas.bep menggunakan Bee Updater 2. Install plugin Toko-Emas-1.0.

PROGRAM APOTEK. Masukan User name dan password untuk bisa masuk ke Menu Utama Program (default) Username : admin Password : admin


Almond Accounting Software

Berikut ini adalah petunjuk pemakaian aplikasi sistem basis data. Petunjuk berikut ini disertai dengan tampilan layar. Keterangan selengkapnya

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING ALUR PELUNASAN PIUTANG. Diagram Alur Pelunasan Piutang CDS PLATINUM 4.4.1

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

- Pengoperasian program mudah untuk dijalankan. - Tampilan program aplikasi cukup baik Konversi Data, Backup dan Recovery Data

Bee Bengkel User Manual

Tujuan Pembelajaran. Uraian Materi PROSEDUR DATA BARU. PDF created with pdffactory Pro trial version KEGIATAN BELAJAR 2

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. Aplikasi Penerimaan Pesanan Barang dan Peramalan Penjualan dengan. Menggunakan Metode Single Moving Average.

MANUAL BOOK APLIKASI COMPLETE MEDICAL SOFTWARE MANAGEMENT (CMSM)

Transkripsi:

Contents TRANSAKSI PENJUALAN... 1 Pembuatan Sales Order (Template)... 1 Masuk Order Penjualan (Sales)... 2 Masuk Surat Jalan Dengan Order (Sales)... 3 Masuk Penjualan Dengan SO (Sales)... 4 Masuk Penjualan Tanpa SO (Sales)... 5 Masuk Penjualan Dengan Surat Jalan (Sales)... 7

TRANSAKSI PENJUALAN Pembuatan Sales Order (Template) Dalam langkah ini, Anda dapat memasukan master file berupa kode template. Anda hanya perlu mensetup Kode Template yang diperlukan selanjutnya dapat langsung melakukan transaksi order penjualan. Kode template dipakai untuk memudahkan operator memasukkan Sales Order yang isinya sudah tetap. Pada waktu pemasukkan transaksi sales order, misalkan Pelanggan memesan Paket Gelas Kristal, Anda hanya memanggil kode template Paket Gelas Kristal saja, Otomatis akan ditampilkan macam-macam gelas kristal untuk satu paket. Untuk membuat template SO perlu data-data berikut, pastikan data sudah Anda Buat Modul Inventory : - Kode Gudang - Kode Inventory Contoh Buat Kode Template SO : Data Entry Pemasukan Transaksi SALES Buat kode template SO Gambar 1. Pembuatan kode template

Masuk Order Penjualan (Sales) Dalam program ini Anda dapat memasukan transaksi order penjualan yang diterima dari Langganan. Cara pemasukan transaksi dapat Anda lakukan dengan cara mengklik, Data Entry Pemasukan Transaksi SALES Masuk Order Penjualan Data yang harus ada sebelum masuk ke transaksi Order Penjualan Modul System Utility - Buat kode Crc - Buat kode konter (Jika Pakai Nomor Otomatis) Modul Account Receivable - Kode Langganan Modul Inventory Control - Buat kode Inventory Cara masukan transaksi Order Penjualan Gambar 2. Pemasukan Order Penjualan a. Isi Nomor Bukti SO jika pakai otomatis klik kode konter dan pilih nomor sales order yang akan dipakai, bisa juga diketik secara manual dengan klik Non Aktif No. Urut pada bagian atas menu transaksi order

b. Ketik Tanggal Transaksi SO dan Tanggal dibutuhkan barang yang di pesan c. Klik kotak Pakai template jika menggunakan template Maka data rincian akan terlihat sesuai dengan kode template yang di pilih jika data sudah sesuai klik Simpan d. Jika tidak pakai Template, maka harus isi field-field yang tersedia pada menu pemasukan seperti berikut ini, - Type Pajak, Ppn - Nama Langganan (Jual Ke) - Salesman, Syarat Bayar otomatis default tampil dari hasil pemasukan di kode Langganan - Kirim Via - Kode Gudang - Kode Item, Qty Untuk panggil Nama Barang selain tarik dari nama barang dan kode item, untuk cara cepat dapat juga melalui kriteria Nama dengan ketik sebagian nama barang (enter) pilih nama barang e. Setelah selesai klik Rekalkulasi, isi discount, ongkos angkut, materai, klik Simpan pada menu diatas untuk menyimpan transaksi yang sudah Anda input f. Setelah selesai klik Keluar Masuk Surat Jalan Dengan Order (Sales) Dalam program ini Anda dapat melakukan pemasukan transaksi surat jalan dengan sales order, pakai sales order yang sudah dibuat sebelumnya untuk banyaknya Qty bisa sama atau kurang dari Order. Data yang harus di buat sebelum masuk ke transaksi surat jalan - Buat kode Crc (System Utility) - Buat kode konter (System Utility) - Transaksi Sales Order (Sales) - Kode Langganan (Account Receivable) Cara pemasukkan transaksi surat jalan dapat Anda lakukan dengan cara mengklik: Data Entry Pemasukan Transaksi SALES Masuk Surat Jalan dengan SO a. Ketik Nomor dan Tanggal Surat Jalan b. Klik dan pilih No. Sales Order yang akan Anda buatkan surat jalannya c. Ketik Tanggal Kirim barang d. Pada alamat Kirim Ke dapat di edit untuk di sesuaikan dengan alamat kirim jika berbeda dengan alamat utama langganan e. Pada field Kode Item, Quantity, Satuan dan Harga akan tampil otomatis sesuai dengan sales order yang Anda pilih (Quantity dapat Anda edit jika tidak sesuai dengan order yang Anda lakukan) f. Ketik Keterangan yang berhubungan dengan transaksi yang Anda lakukan g. Setelah selesai Anda klik Simpan untuk menyimpan transaksi yang sudah Anda input

Gambar 3. Pemasukan Surat Jalan Dengan Order Masuk Penjualan Dengan SO (Sales) Anda dapat melakukan penjualan berdasarkan SO untuk masuk transaksi pastikan sudah ada transaksi Order Penjualan yang akan di pakai, untuk input order penjualan lakukan pada modul SALES Data Entry Pemasukan Transaksi SALES Masuk Penjualan dengan SO Data yang harus di buat sebelum masuk ke transaksi penjualan - Buat kode Crc (System Utility) - Buat kode konter (System Utility) - Kode Langganan (Account Receivable) - Kode Jurnal (Sales) - Masuk Order Penjualan (Sales) Cara memasukan transaksi sebagai berikut: a. Type penjualan : tersedia pilihan Kredit atau Cash tentukan type penjualan yang dipakai b. Isi Nomor dan Tgl Faktur jika pakai nomor otomatis klik kode konter dan pilih nomor sales order yang akan dipakai, bisa juga diketik secara manual dengan klik Non Aktif No. Urut pada bagian atas menu c. Panggil No. Sales Order yang dipakai, maka akan tampil data sesuai dengan Order yang diinput d. Isi kode jurnal otomatis e. Setelah selesai klik Simpan.

Gambar 4. Pemasukan Penjualan Dengan SO Masuk Penjualan Tanpa SO (Sales) Pemasukkan penjualan langsung tanpa berdasarkan order penjualan dapat Anda kerjakan pada menu ini. Untuk memasukkan transaksi dapat Anda lakukan dengan cara: Data Entry Pemasukan Transaksi SALES Masuk Penjualan tanpa SO Data yang harus di buat sebelum masuk ke transaksi Order - Buat kode Crc (System Utility) - Buat kode konter (System Utility) - Kode Langganan (Account Receivable) - Kode Jurnal (Sales) a. Type penjualan : tersedia pilihan Kredit atau Cash tentukan type penjualan yang dipakai b. Isi Nomor dan Tgl Faktur jika pakai nomor otomatis klik kode konter dan pilih nomor sales order yang akan dipakai, bisa juga diketik secara manual dengan klik Non Aktif No. Urut pada bagian atas menu c. Isi kode jurnal otomatis

d. Lengkapi field-field yang tersedia untuk melakukan transaksi - Type pajak dan ppn klik isi Faktur Pajak Sekarang untuk mengisi nomor faktur pajak klik No. Faktur Pajak Otomatis, jika sudah membuat kode di pembuatan kode konter - Isi kode langganan pada (Jual Ke) Nama dan Alamat langganan di faktur jual/pajak dapat berbeda dengan alamat utama Klik Bullet pada salah satu pilihan Alamat utama, Alamat Faktur Pajak atau Alamat kirim - Isi kode item dan Qty barang yang dijual, harga jual akan tampil sesuai dengan pengisian di master barang (modul Inventory) e. Setelah selesai klik Simpan. Gambar 5. Pemasukan Penjualan Tanpa SO

Masuk Penjualan Dengan Surat Jalan (Sales) Pada menu pemasukan penjualan dengan SJ Anda dapat melakukan pemasukan penjualan dengan satu surat jalan atau dengan beberapa surat jalan. Untuk menjalankan pemasukan penjualan dengan SJ dapat dilakukan dengan cara: Data Entry Pemasukan Transaksi SALES Masuk Penjualan Dengan SJ Data yang harus di buat sebelum masuk ke transaksi penjualan pakai SJ - Buat kode Crc (System Utility) - Buat kode konter (System Utility) - Kode Langganan (Account Receivable) - Transaksi Surat Jalan (Sales) - Kode Jurnal (Sales) Gambar 6. Pemasukan Penjualan Dengan Surat Jalan a. Type penjualan : tersedia pilihan Kredit atau Cash tentukan type penjualan yang dipakai

b. Isi Nomor dan Tgl Faktur jika pakai nomor otomatis klik kode konter dan pilih nomor sales order yang akan dipakai, bisa juga diketik secara manual dengan klik Non Aktif No. Urut pada bagian atas menu c. Isi kode jurnal otomatis d. Lengkapi field-field yang tersedia untuk melakukan transaksi - Type pajak dan ppn klik isi Faktur Pajak Sekarang untuk isi nomor faktur pajak klik No. Faktur Pajak Otomatis, jika sudah membuat kode di pembuatan kode konter kalau belum ada ketik secara manual pada nomor faktur pajak - Isi kode langganan pada (Jual Ke) Nama dan Alamat langganan yang akan ditampilkan di faktur jual/pajak dapat berbeda dengan alamat utama. Klik Bullet pada salah satu pilihan Alamat utama, Alamat Faktur Pajak atau Alamat kirim - Ceklis pada kotak pilih SJ untuk memilih surat jalan, bisa ceklis beberapa surat jalan - Klik Gen SJ, untuk menapilkan data-data surat jalan - Setelah selesai klik Simpan dan Keluar.