SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BURSAR. Kod Dokumen : SOK/KEW/GP014/BYR GARIS PANDUAN PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN SEMAKAN / TINDAKAN

dokumen-dokumen yang mirip
SEMAKAN/TINDAKAN. b) Senarai Semak Tuntutan Bayaran Balik (SOK/KEW/SS009/BYR) PERAKUAN BAYARAN. b) Tuntutan/Arahan Bayaran Daripada PTJ

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-BYR/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen : UPM/OPR/BUR-BYR/P008 PROSEDUR PEMBAYARAN KEPADA PEMBEKAL

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 03/01/2011

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-BYR/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P010 PROSEDUR PENDAHULUAN DAN KAD KORPORAT

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW/P010 PROSEDUR PENDAHULUAN DAN KAD KORPORAT

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

SOKONGAN KEWANGAN. Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BYR/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 18/08/2016

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BYR/P011. PROSEDUR PEMBAYARAN GAJI ATAU ELAUN Tarikh: 03/01/2011

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P013 PROSEDUR PEROLEHAN PEMBELIAN TERUS

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

Penyata lantikan baru. Arahan perubahan gaji. Arahan potongan gaji.

Untuk menerangkan tatacara membuat tempahan tiket secara atas talian (online) bagi urusan perjalanan udara rasmi dalam dan luar Negara.

Garis panduan ini merangkumi semua jenis pinjaman / pembiayaan kenderaan bagi staf UPM yang bertaraf tetap dan kontrak.

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: SOK/KEW/GP015/BYR GARIS PANDUAN PEMBAYARAN ELAUN BIASISWA CUTI BELAJAR 1.0 TUJUAN

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P007. PROSEDUR RUNDINGAN TERUS Tarikh: 26/05/2017

I. TATACARA PEMBATALAN DAN PENGGANTIAN CEK:- 3.1 Terima permohonan / arahan membatalkan / mengganti cek. Individu atau staf

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-AKN/P005. PROSEDUR PENGURUSAN CEK Tarikh: 22/08/2011

PENGENDALIAN PEMBAYARAN TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BJT/P002 PROSEDUR PERMOHONAN PINDAHAN PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS

3.1.1 Terima salah satu dokumen sokongan bayaran seperti berikut :- Dokumen Bil. Sokongan Bayaran 1. Resit dan penyata bayaran dari penaja

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-AKN/P007 PROSEDUR PENGURUSAN AKAUN BELUM TERIMA

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BJT/P002 PROSEDUR PERMOHONAN PINDAHAN PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS

1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN KESELAMATAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-HSL/P007 PROSEDUR PENGURUSAN AKAUN BELUM TERIMA

Merangkumi pembayaran elaun/biasiswa/bayaran-bayaran lain kepada pegawai Universiti yang bercuti belajar/cuti sabatikal di dalam dan di luar negara.

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P006. PROSEDUR TENDER Tarikh: 26/05/2017

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PEROLEHAN PERKHIDMATAN LUAR TALIAN DENGAN NOTA PELARASAN DEBIT


KAWALAN OPERASI. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P014 PROSEDUR PENJIMATAN PENGGUNAAN KERTAS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PEJABAT PENDAFTAR

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN

MANUAL PENGGUNA (PTJ)

SENARAI PROSES KERJA TAJUK PROSES KERJA 1. CARTA ALIR PELUPUSAN HARTA 2. CARTA ALIR BAYARAN KEPADA VENDOR 3. CARTA ALIR MESYUARAT SEBUTHARGA

KAWALAN OPERASI. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P014 PROSEDUR PENJIMATAN PENGGUNAAN KERTAS

1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN KESELAMATAN

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

BAB 3 PENGURUSAN TERIMAAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-BP/P001 PROSEDUR PENGURUSAN PERMOHONAN KE LUAR NEGARA

PROSEDUR AKTIVITI PROSES TUNTUTAN HASIL & AMANAH PA/UPKK.BEND/002/KL

SYSTEM TO USE (PORTAL LOGIN)


KEWANGAN. angkasa MUKA : 1 DARI 5 BIL. SEMAKAN : 7 TARIKH : UNIT : AKAUN DAN KEWANGAN TAJUK : PENYEDIAAN BAYARAN BILANGAN : PRO/KEW/PPK-01

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P009. PROSEDUR PEMBERIAN TARAF BERPENCEN Tarikh: 08/08/2011

PROTOKOL KAWALAN DALAMAN

PEROLEHAN PERKHIDMATAN LUAR TALIAN

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN ALATAN (VOT 35000) (PPSP/Pent/CP4)

Tajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan. dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah,

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN

MANUAL PENGGUNA SISTEM eclaim (PEMOHON)

SOKONGAN PENYELENGGARAAN PERALATAN & KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: UPM/SOK/PYG/P001

PEROLEHAN PRODUK LUAR TALIAN DENGAN NOTA PELARASAN KREDIT

BEN-PKL( 02/2007 )D PEKELILING BENDAHARI BIL. 02/ 2007 PINDAAN TEMPOH BAYARAN DAN PENYENGGARAAN DAFTAR BIL

SYSTEM TO USE (PORTAL LOGIN)

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PEROLEHAN PRODUK LUAR TALIAN

MANUAL PENGGUNA Sistem Pengurusan Maklumat Bersepadu

MANUAL PENGGUNA (PEMOHON)

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.FKM.(PA).09

VERIFIKASI ASET TAHUN HASIL PEMERHATIAN DAN CADANGAN TINDAKAN. Oleh : Bahagian Audit Dalam 13 DISEMBER 2017

JUALAN BORANG SEBUTHARGA / TENDER

Pangkalan Informasi modul-modul ep 2012 PEMBELIAN TERUS. 1.Bagaimanakah untuk mencipta nota pelarasan kredit? Jawapan :

Panduan Mengatasi Isu / Kelemahan Yang Sering Berlaku Dalam Pengurusan Kewangan

JADUAL PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERAKHIR PADA 31 DISEMBER 2012 BIL. PERKARA TARIKH AKHIR

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P005 PROSEDUR PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN DAN PEMBERIAN TARAF BERPENCEN

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR TARIKH KUATKUASA : 1 MAC 2014 PROSEDUR PEROLEHAN

PEKELILING BENDAHARI BIL : 1/1997 (Pengurusan Wang) PEJABAT BENDAHARI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PANJAR WANG RUNCIT

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

KERTAS KERJA AI 4 BINTANG (MARKAH PENUH 100%) OLEH UNIT AUDIT DALAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

PANDUAN PENGGUNA. Sistem Pemohonan Pembelian (RO) Versi OKTOBER Oleh:

SOKONGAN PENYELENGGARAAN PERALATAN & KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR

SOKONGAN PENYELENGGARAAN PERALATAN & KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: UPM/SOK/PYG/P002

SOKONGAN PENGURUSAN PELAJAR DAN STAF ANTARABANGSA

1. Lampirkan sesalinan dokumen yang bertanda ( * ) bersama-sama borang permohonan ini. Tandakan ( ) dalam kotak berkenaan.


M / S : 1/12 TARIKH : 8 JANUARI 2016 PINDAAN : 01 TERIMAAN DAN AKAUN UPSI(ISO)/BEN/P07 KELUARAN : A 1.0 TUJUAN

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P012. PROSEDUR CUTIBELAJAR Tarikh: 30/04/2013

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: OPR/PPPA/GP03

PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI

PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) TAHUN 2015

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

Manual Pengguna. Pejabat Bursar, Universiti Putra Malaysia

UTHM.PB/100-6/4/1Jld 2( 23 ) 17 Mei 2015 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2015

KURSUS HANDS ON espkws MODUL BAYARAN

PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2008 PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT BAGI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS)

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008

MANUAL PENGGUNA Sistem myaccount Pelajar (Pemohon)

BAB 9 PENGURUSAN PEMBAYARAN

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PERMOHONAN PERSARAAN PILIHAN

TAKLIMAT AKAUN SEKOLAH

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

Transkripsi:

Halaman: 1/6 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk memberikan panduan berkenaan bayaran secara tanpa pesanan belian di Universiti Putra Malaysia (UPM) PANDUAN 1. Semakan Dokumen (a) (b) (c) Tentukan jenis pembayaran dan rujuk senarai semakan seperti berikut : Senarai Semak Dokumen Sokongan Bagi Pembayaran Kepada Pembekal (Tanpa Pesanan Belian) (SOK/KEW/SS008/BYR); (ii) Senarai Semak Tuntutan Bayaran Balik (SOK/KEW/SS009/BYR);atau (iii) Senarai Semak Pembayaran Kemajuan Projek (SOK/KEW/SS010/BYR). Pastikan dokumen sokongan adalah lengkap mengikut jenis tuntutan dengan merujuk langkah di para 1.(c). Jenis Tuntutan Pembantu Tadbir Pusat Tanggungjawab (PPPTJ) PPPTJ Tuntutan Pembekal PPPTJ Nota Hantaran (DO) atau apa-apa dokumen akuan penerimaan bekalan/perkhidmatan hendaklah ditandatangani, di cap nama pegawai penerima yang diberi kuasa serta dilengkapi tarikh penerimaan;

Halaman: 2/6 Invois dilengkapi dengan cap PENGESAHAN TERIMAAN DAN PERAKUAN BAYARAN yang telah ditandatangani oleh pegawai yang diberi kuasa; dan Borang Rekod Prestasi Syarikat. (ii) Tuntutan/Arahan Bayaran Daripada PTJ PPPTJ Surat arahan bayaran atau Borang Pelarasan Antara PTJ (Bagi Permohonan Perkhidmatan/Bekalan Secara Manual) (SOK/KEW/BR045/HSL) telah ditandatangani oleh KPTJ yang memberikan perkhidmatan atau wakilnya yang telah diberi kuasa pengesahan dari yang memohon perkhidmatan; atau Surat dari pemohon perkhidmatan atau lain-lain dokumen sokongan (jika ada). (iii) Tuntutan Pekerja Sambilan PPPTJ Bagi tuntutan pekerja sambilan, pastikan semua dokumen tuntutan telah dilengkapkan dengan merujuk para 1(a)(ii). (iv) Tuntutan Pelajar PPPTJ Surat arahan bayaran daripada penaja merujuk Manual Pengagihan Bayaran Daripada Penaja dan Pelajar (M010/BYR); atau Borang Tuntutan Perjalanan dan Pelbagai Untuk Pelajar (SOK/KEW/BR048/BYR). (v) Tuntutan Elaun/Biasiswa Pegawai Cuti Belajar Seksyen Cuti Belajar (SKLBCB)

Halaman: 3/6 Surat arahan bayaran daripada Pejabat Pendaftar dengan merujuk Manual Pembayaran Elaun Biasiswa Cuti Belajar (M015/BYR) yang boleh diperolehi dari laman sesawang Pejabat Bursar (www.bursar.upm.edu.my/faildokumen). 2. Pemulangan Dokumen Tidak Lengkap Pembantu Tadbir Bahagian (a) Semak dokumen berdasarkan senarai semakan seperti di para 1.(c). Pengurusan Operasi Berpusat (PTK BPOB)/Seksyen (b) Sekiranya dokumen yang diterima tidak lengkap, hubungi pembekal/ptj/pekerja sambilan/pelajar atau kembalikan dokumen tuntutan menggunakan Daftar Format Memo Pembetulan Dokumen (OPR/BEN/DF030/BYR) untuk tindakan pembetulan. (c) Failkan salinan Daftar Format Memo Pembetulan Dokumen (OPR/BEN/DF030/BYR) mengikut tarikh terima di BPOB/Seksyen. 3. Kenalpasti Kaedah Pembayaran PTK BPOB/Seksyen (a) Pembayaran Melalui Cek/ Electronic Fund Transfer (EFT) (ii) Input dokumen pembayaran ke dalam System Accounting Government Agencies (Sistem SAGA) bagi pembayaran melalui Cek/EFT dengan merujuk Manual E-Workflow AP SAGA; Dokumen pembayaran yang telah diinput ke dalam sistem SAGA hendaklah diserahkan kepada Penolong Akauntan (PA)/ PTK BPOB/Seksyen untuk semakan dan tindakan kemaskini dokumen pembayaran;

Halaman: 4/6 (iii) (iv) (v) (vi) Bagi tatacara kemaskini dokumen pembayaran, dengan merujuk Manual E-Workflow AP SAGA; Sekiranya pembatalan Invoice Entry perlu dilakukan rujuk Manual E-Workflow AP SAGA; Bagi proses tambahan (Debit Note)/ pengurangan (Credit Note/ denda) kepada Invoice Entry yang telah di kemaskini, rujuk Manual E-Workflow AP SAGA; Invois yang telah dikemaskini hendaklah dibuat baucar Manual E-Workflow AP SAGA; dan/atau (vii) Cetak Payment Entry dan baucar bayaran yang telah dikemaskini oleh PK/PA BPOB/Seksyen. Setiap Payment Entry tidak boleh melebihi lima (5) baucar. (b) Pelarasan/Pembayaran Melalui Jernal PA/PTK Sediakan dan cetakan Laporan Transaksi Jernal (LTJ) transaksi jernal berpandukan Garis Panduan Transaksi Pelarasan (Jernal) (OPR/BUR/GP020/AKN) dalam dua (2) salinan :- Salinan asal dihantar kepada Seksyen Perakaunan (SPK); dan Salinan kedua dihantar kepada: PTJ yang memberikan perkhidmatan (sekiranya diperlukan); atau BPOB/Seksyen Seksyen Staf (SKS) bagi bayaran melalui gaji beserta Daftar Format Daftar Arahan Bayaran Honorarium/Saguhati (SOK/KEW/DF038/BYR).

Halaman: 5/6 (c) Pembayaran Melalui Bank Deraf/Pindahan Bank Lengkapkan Borang Permohonan Bank Deraf/ Pindahan Bank seperti berikut:- Lengkapkan borang permohonan bank deraf/pindahan Bank yang diperolehi daripada SPK bagi bayaran melalui bank deraf CIMB sahaja; Anggarkan jumlah pertukaran matawang asing kepada Ringgit Malaysia (RM). Rujuk laman Web Bank Negara Malaysia atau laman web yang berkaitan untuk kadar pertukaran yang terkini; dan Lengkapkan Borang Permohonan Bayaran Melalui Bank Deraf/ Pindahan Bank (SOK/KEW/BR037/BYR) bagi bayaran melalui Bank Deraf CIMB atau Pindahan Bank melalui Bank Islam yang telah ditandatangani oleh Pegawai PTJ dan PK yang telah diberi kuasa. PTK BPOB/Seksyen PTK BPOB/Seksyen PPPTJ/ PTK BPOB/Seksyen (ii) Kemaskini Fail Daftar Bank Deraf/Pindahan Bank PTK BPOB/Seksyen Pastikan Fail Daftar Bank Deraf BPOB/Seksyen dimana salinan Borang Permohonan Bayaran Melalui Bank Deraf/Pindahan Bank (SOK/KEW/BR037/BYR) beserta salinan dokumen sokongan yang berkaitan difailkan. (iii) Penyediaan Baucar Bagi Bank Deraf/Pindahan Bank CIMB atau Bank Islam Daftarkan Invois dan kemaskini invois tersebut di dalam sistem SAGA, seterusnya baucar bayaran perlu dibuat dengan merujuk Manual E-Workflow AP SAGA. PTK/PKA/PK BPOB/Seksyen

Halaman: 6/6 4. Batching PTK BPOB/Seksyen (a) Kumpul baucar dan Invoice Entry mengikut Payment Entry. Pastikan setiap baucar lengkap mengikut Payment Entry yang telah disahkan dan diluluskan. (b) Rekod dalam buku daftar batching baucar/ jernal perkaraperkara berikut:- Nombor Payment Entry; Jumlah Payment Entry; Bilangan Baucar; Tarikh Batching; dan Ruang untuk tandatangan penerimaan oleh Seksyen Perakaunan. (ii) Salinan asal bersama dokumen sokongan hendaklah dihantar kepada Seksyen Perakaunan.