15 Maret 2017 E-INVOICE USER GUIDE. Untuk :
|
|
|
- Liani Sasmita
- 8 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 15 Maret 2017 E-INVOICE USER GUIDE Untuk :
2 Daftar isi Daftar Isi Flow E Petunjuk Penggunaan User Vendor Flow E- untuk Vendor Masuk E- Sebagai Vendor Membuat Melihat dan Mengubah Submit Kirim Berkas View Report User Verifikator Flow E- untuk Verifikator Log In Verifikator dan Masuk Menu Verifikasi Flow E- untuk Vendor Log In Verifikator dan Masuk Menu User Verifikator Flow E- untuk Verifikator Masuk Menu Terima Dokumen Verifikasi Berkas Posting
3 1. Flow E- Create Update Perbaiki Berkas Submit Ekspedisi Terima Berkas Terima OK? NO Reject YES Verifikasi Approve Park Terima Ekspedisi OK NO Reject YES Verifikasi Berkas Posting Ekspedisi 3
4 2. Petunjuk Penggunaan Flow E- Untuk Vendor Tindakan Flow Log In Vendor Masukan User dan Pass OK? YES Dashboard Vendor NO Management Start Create Isi data YES NO Create OK? Pilih GR OK? YES NO Created Create Management Submit Submitted YES Submit Start Submit OK? NO 4
5 Management Dokumen Terekspedisi Cetak Dokumen Ekspedisi Kirim Berkas YES Pilih Dokumen Ekspedisi OK? NO Terima Berkas Management Terima Retur Dokumen Dokumen Retur Diterima Masuk E- sebagai Vendor Masukan alamat pada URL di browser Gambar 1: URL Log in vendor Akan muncul halaman log in untuk vendor. Pilih company, masukan username, password dan captcha sesuai pada gambar kemudian klik button SIGN IN 5
6 Gambar 2: Halaman Form Log In Vendor Jika username, password dan captcha salah, maka vendor akan kembali ke halaman log in. Jika username, password dan captcha benar, maka vendor akan masuk pada halaman dashboard vendor. Gambar 3: Dashboard E-Procurement untuk Vendor Membuat Klik angka pada samping kiri pada halaman Dashboard E-Procurement. Vendor akan masuk dashboard invoice management 6
7 Gambar 4: Halaman Unbilled Management Untuk membuat invoice pillih good receive (GR) dengan cara mencentang check box pada bagian paling kanan tabel kemudian klik button Create Nomer dan jenis purchasing order (PO) yang dibuat dalam satu invoice harus sama, jika tidak akan muncul peringatan kesalahan Gambar 5: Peringatan Nomer dan Jenis PO Tidak Sama Jika vendor klik button Create sebelum memilih GR maka akan muncul peringatan kesalahan Gambar 6: Peringatan Belum Memilih GR Jika benar maka akan muncul pop up form create invoice 7
8 Gambar 7: Form Create Pada form create invoice ada beberapa data yang harus diisi yaitu: Tabel 1. Aturan pengisian form create invoice Field Role Catatan Tanggal M Harus diisi, secara default terisi tanggal pada saat membuat invoice No M Harus diisi dengan nomer ivoice Bank Transfer M Harus memilih salah satu rekening yang teraftar Jenis Pajak M Harus memilih Jenis Pajak yang sesuai Tanggal Faktur Pajak C Tidak harus diisi ketika memilih jenis pajak Tanpa PPN dan harus diisi ketika memilih jenis pajak PPN No. Faktur Pajak C Tidak harus diisi ketika jenis pajak Tanpa PPN dan harus diisi ketika jenis pajak PPN No. SP/PO - Form No. SP/PO secara default disable No. BAPP C Diisi sesuai dengan kebutuhan, Lihat Tabel 2 No. BAST / RR / PP C Diisi sesuai dengan kebutuhan, Lihat Tabel 2 No. Kwintansi C Diisi sesuai dengan kebutuhan, Lihat Tabel 2 K3 C Diisi sesuai dengan kebutuhan, Lihat Tabel 2 Lampiran Mutu C Diisi sesuai dengan kebutuhan, Lihat Tabel 2 Denda C Diisi ketika ada denda Dokumen Tambahan C Ditambahkan ketika ada dokumen tambahan yang dilampirkan 8
9 Base Amount - Form Base Amount secara default disable Note O Vendor dapat menambahkan catatan yang ditujukan kepada verifikator Upload Image C Ketika field diisi maka harus melampirkan hasil scan berkasnya M = Mandatory, C = Conditional, O = Optional Tabel 2. Berkas yang dibutuhkan untuk setiap jenis invoice Jenis Materials Spare part Services Catatan Berkas - Faktur Pajak Khusus PKP (Pengusaha Kena Pajak) BAPP - BAST Disertakan ketika progress 100% RR - PP - Kwitansi - K3 - Lampiran Mutu - Denda Ketika ada denda maka dokumen harus dilampirkan Dokumen Tambahan Dokumen lain jika diperlukan No Faktur Pajak yang diisikan harus sudah terdaftar di database Semen Indonesia. Vendor dapat menambahkan beberapa jenis denda atau dokumen tambahan pada invoce. Ketika vendor menambahkan denda dan dokumen tambahan maka harus mengupload hasil scan dari berkas tersebut. Gambar 8: Form Create Tambah Denda dan Dokumen Tambahan Ketika memasukan denda harus memberikan nominal berupa angka, jika tidak akan muncul peringatan 9
10 Gambar 9: Peringatan Nominal Denda Harus Lebih dari 0 Jika data sudah terisi lengkap klik button Simpan untuk membuat invoice Jika data wajib belum terisi maka akan muncul peringatan dan invoice tidak dapat dibuat Gambar 10: Validasi Data yang Harus Diisi Gambar 11: Validasi Gambar Harus Diupload Jika data sudah lengkap maka invoice akan tersimpan dan muncul pemberitahuan pada halaman dashboard invoice management 10
11 Gambar 22: Halaman Dasboard dengan Pemberitahuan Berhasil Create Melihat atau Mengubah Untuk menampilkan list invoice yang telah dibuat pada halaman dashboard invoice management klik pada tab d. Gambar 33: Tampilan List yang Telah Dibuat Akan muncul semua invoice yang telah vendor buat. Setelah dibuat status invoice masih berupa draft. 11
12 Pada kolom action ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan olen vendor sesuai dengan status invoice. Penjelasannya dapat dilihat pada Tabel 3 Tabel 3. Tindakan yang dapat dilakukan pada kolom Action Tindakan Icon Tooltip Keterangan Lihat atau ubah invoice View / Edit Lihat invoice dapat dilakukan disemua status invoice. Sedangkan untuk mengubah invoice hanya dapat dilakukan ketika status invoice Draft atau Reject Lihat tracking History Lihat tracking dapat dilakukan disemua status invoice Kirim ke Verifikasi Submit Kirm invoice ke verifikasi hanya dapat dilakukan ketika status invoice Draft atau Reject Hapus invoice Delete Hapus invoice hanya dapat dilakukan ketika status invoice Draft atau Reject Kirim dokumen Kirim Dokumen Kirim dokumen dapat dilakukan ketika status invoice Approve dan status dokumen Belum Kirim Cetak Dokumen Ekspedisi Cetak Dokumen Cetak dokumen dapat dilakukan ketika status invoice Approve dan status dokumen Kirim Terima Dokumen Reject Terima Dokumen Terima dokumen reject dapat dilakukan ketika status invoice Approve dan status dokumen Retur Kirim ulang dokumen Kirim Ulang Dokumen Kirim ulang dokumen dapat dilakukan ketika status invoice Approve, status dokumen Terima dan posisi dokumen di Vendor Ketika vendor memilih tindakan history invoice maka akan muncul pop up yang berisi tabel tracking invoice Gambar 44: Pop Up Tracking Ketika vendor memilih tindakan submit invoice maka akan muncul peringatan untuk meminta persetujuan, jika memilih OK maka invoice akan dikirimkan pada verifikator 1 12
13 Gambar 55: Peringatan Submit Ketika vendor memilih tindakan hapus invoice maka akan muncul peringatan untuk meminta persetujuan, jika vendor memilih OK maka invoice tersebut akan terhapus. Gambar 66: Peringatan Hapus Jika vendor memilih tindakan view / edit maka vendor akan masuk pada halaman detail invoice Gambar 77: Halaman Detail Pada halaman detail invoice vendor dapat mengubah data dari invoice. Ketika terjadi perubahan maka vendor akan diminta untuk mengupload hasil scan dokumen dari data yang diubah. 13
14 Pada bagian paling bawah dari halaman detail invoice terdapat tabel yang memberikan informasi GR yang terdapat pada invoice tersebut. Setelah selesai mengubah data invoice klik button Simpan Submit Setelah data invoice benar vendor dapat melakukan submit untuk diverifikasi oleh verifikator 1 dengan cara klik Submit invoice pada kolom action. Akan muncul peringatan klik yes. Ketika invoice telah dikirim maka status invoice akan berubah menjadi Submited. Gambar 18: Halaman Management Setelah Submit Setelah disubmit maka Vendor hanya dapat melihat history dan detail dari invoice. yang telah dikirim tidak dapat diubah. Dan pada bagian pojok kanan ada informasi antrian dari invoice yang dikirim Vendor. 14
15 Gambar 19: Halaman Detail dengan status Submited Akan ada 2 kemungkinan hasil dari submit invoice yaitu: Ditolak oleh verifikator 1: ketika invoice ditolak (Rejected) oleh verifikator 1 maka vendor harus memperbaiki invoice tersebut. Gambar 20: Halaman Managemen Rejected Untuk mengetahui alasan ditolak dari Verifikator 1 dan memperbaiki invoice klik View / Edit. 15
16 Gambar 21: Halaman Detail Rejected Setelah invoice diperbaiki klik tindakan Submit invoice untuk mengirimkan kembali invoice ke verifikator 1. Disetujui oleh verifikator 1: ketika disetujui (Approved) oleh verifikator 1 maka vendor dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya yaitu Kirim Berkas Kirim Berkas Setelah data invoice diapprove oleh verifikator 1 maka vendor dapat melakukan kirim berkas. Gambar 22: Halaman Management Approved Klik pada Kirim Dokumen pada kolom action untuk mengirim berkas. 16
17 Gambar 23: Pop Up Kirim Dokumen Berkas yang dikirimkan harus sesuai dengan data pada invoice Gambar 24: Peringatan Dokumen Harus Dikirimkan Semua Semua dokumen yang ada pada invoice harus dikirimkan Gambar 25: Kirim Dokumen yang Benar Ketika data sesuai akan muncul pemberitahuan dan nomer ekspedisi 17
18 Gambar 26: Pemberitahuan Dokumen Berhasil Dikirim Setelah berkas dikirim vendor dapat mencetak dokumen ekspedisi Gambar 27: Halaman Management Dokumen Telah Dikirim Setelah klik pada Print maka akan dilakukan download file dalam format pdf Ada 2 bagian pada file pdf yang pertama untuk verifikator dan yang kedua untuk vendor Gambar 28: Hasil Cetak Tanda Terima Dokumen 18
19 Ada 2 bagian pada file pdf yang pertama untuk verifikator dan yang kedua untuk vendor, kemudian vendor mengirimkan berkas invoice melalui ekspedisi. Selanjutnya mengunggu konfirmasi penerimaan dari verifikator 2. Ada 2 kemungkinan hasil verifikasi dari verifikator 2 yaitu: Reject:ketika di reject maka dokumen akan dikembalikan ke vendor. Pada halaman invoice managemet akan muncul link Terima Dokumen pada kolom aksi. Gambar 29: Halaman Management Berkas Klik link tersebut maka akan muncul pop up proses terima dokumen dari retur ekspedisi jika berkas dokumen telah diterima maka klik pada button Terima Gambar 30: Pop Up Proses Terima Dokumen Retur 19
20 Pada proses terima dokumen tersebut akan ditampilkan alasan verifikator 2 mereject dokumen tersebut. Kemudian akan muncul link Kirim Ulang Dokumen klik link tersebut untuk mengirimkan kembali dokumen yang telah direvisi. Gambar 31: Halaman Management Kirim Ulang Berkas Pada saat kirim ulang dapat dilakukan penambahan catatan untuk verifikator. Catatan tersebut juga akan ditampilkan pada catatan di cetak dokumen ekspedisi. Gambar 32: Form Catatan Dari Vendor untuk Verifikator ketika Dokumen Direject Approve: data akan dikirim ke halaman invoice verification untuk dilakukan posting. Setelah diposting maka pada halaman invoice management akan muncul invoice tersebut dengan status Posted Lihat Follow On Document Setelah invoice diposting oleh verivikator 1 maka vendor dapat melihat data Follow On Document. 20
21 Pada Follow On Document dapat dilihat berapa jumlah yang akan dibayarkan dari invoice yang telah diposting tersebut. Untuk melihat data klik View / Edit dengan status posted Kemudian pada bagian bawah akan muncul data Follow On Document sebagai berikut. Gambar 33: Halaman Management Kirim Ulang Berkas 21
22 2.2.1 Flow E- untuk Verifikator 1 Tindakan Log In Verifikator Flow Masukan User YES dan Pass OK? Dashboard Verifikator NO Verification Create Mir7 Approved Verifikasi Open Detail Approve YES Cek Detail OK? NO Reject Rejected Log In Verifikator dan Masuk Menu Masukan alamat pada URL di browser Gambar 34: URL Log In Verifikator 22
23 Masukan username dan password. Gambar 35: Halaman Log In Verifikator Ketika username atau password salah maka akan muncul peringatan kesalahan Gambar 36: Peringatan Kesalahan Log In Verifikator Jika username dan password benar maka akan masuk pada dashboard Verifikator 23
24 Gambar 37: Halaman Dashboard Verifikator Masuk ke Verification dengan mengakses menu INV->DAFTAR INVOICE Gambar 38: Menu untuk Mengakses Halaman Verification Verifikasi Pada halaman invoice verification akan muncul data invoice yang telah disubmit 24
25 Gambar 39: Halaman Verification Untuk melakukan verifikasi klik Detail yang terdapat pada kolom action Pada halaman ini verifikator 1 diminta untuk mencocokan kesesuaian antara gambar yang diupload dengan data pada form. Jika terdapat denda yang memiliki GL Account maka pada bagian GL Account akan terisi secara otomatis. Gambar 40: Denda Ada beberapa data yang bisa diubah oleh verifikator 1 yaitu: Payment Blok: tidak perlu dilakukan perubahan pada verifikator 1 karena ketika pada verifikator 2 akan secara otomatis terisi Payment Proposal. Payment Method: diplih sesuai dengan metode pembayaran Status: dipilih sesuai dengan status dokumen diapprove atau direject Ketika terdapat permasalahan khusus yang memerlukan edit amount pada item GR maka dapat dilakukan dengan menghilangkan check pada Calculate Tax, kemudian edit pada itemnya. 25
26 Gambar 41: Reject Verifikator 1 Ketika invoice direject maka verifikator harus memberikan alasan rejectnya. Gambar 42: Reject Verifikator 1 Ketika invoice disapprove maka vendor dapat mengirimkan berkas invoice. Gambar 43: Approve Verifikator 1 Setelah invoice diapprove maka data invoice akan dikembalikan ke vendor untuk dilakukan pengiriman berkas invoice. 26
27 Gambar 44: Halaman Verification Melihat Report Masuk menu terima dokumen invoice dengan memilih menu SIAP->INVOICE->REPORT INVOICE Gambar 45: Menu untuk Mengakses Halaman Terima Dokumen Pada halaman report semua invoice ditampilkan walaupun masih berstatus Draft. Gambar 46: Menu untuk Mengakses Halaman Terima Dokumen Pada halaman ini ada 2 tindakan yang dapat dilakukan yaitu melihat detail invoice dan melihat tracking invoice. 27
28 Halaman Report ini dapat diakses oleh Verifikator 1 dan 2. 28
29 2.3.1 Flow E- untuk Verifikator 2 Tindakan Flow Terima Dokumen Dokumen Diterima Dokumen Approved Terima Dokumen Ekspedisi Approve YES Cek Dokumen OK? NO Reject Rejected Verification Park Updated YES Open Detail OK? NO Verifikasi Cek Detail Klik Simpan Klik Posting Terposting Tambah / Ubah Data NO OK? YES Posting 29
30 2.3.2 Masuk Menu Terima Dokumen Masuk menu terima dokumen invoice dengan memilih menu SIAP->INVOICE->TERIMA DOKUMEN INVOICE Verifikasi Berkas Gambar 47: Menu untuk Mengakses Halaman Terima Dokumen Masuk ke menu terima dokumen invoice Gambar 48: Halaman Daftar yang Telah Mengirimkan Berkas dan Disetujui Klik pada Terima Dokumen pada bagian paling kanan setiap invoice. Akan muncul pop up penerimaan dokumen invoice. Ketika dekumen tersebut merupakan dokumen yang dikirim ulang maka akan ada catatan dari vendor pada bagian atasnya. Gambar 49: Pop Up Verifikasi 30
31 Gambar 50: Pop Up Verifikasi Ketika Kirim Ulang Ketika verifikator 2 menerima dokumen dari ekspedisi maka akan disesuaikan dengan data invoice dari system. Akan ada 2 kemungkinan yaitu: Reject: ketika data yang ada tidak sesuai antara berkas yang diterima dengan data yang diupload di sistem. Untuk mereject klik pada button Reject. Kemudian akan muncul form untuk memberikan informasi kepada vendor alasan berkas tersebut direject. Gambar 51: Pop Up Alasan Reject Kemudian klik yes Setelah itu berkas ataupun data akan dikembalikan ke vendor untuk direvisi. Approve: ketika berkas yang diterima oleh verifikator 2 sesuai dengan data yang diupload di sistem. Maka harus mencentang semua checkbox yang ada dan klik button Submit. Maka data akan kembali ke halaman invoice verification untuk diposting. 31
32 2.3.4 Ubah dan Posting Masuk halaman invoice verification Gambar 52: Halaman Verification Dokumen Approved Klik pada Detail untuk mengubah atau memposting invoice Pada data payment block pilih # - Payment Proposal. Gambar 53: Detail Dokumen Approved Pada data With Tax Holding ketika ditambahkan harus menggunakan format angka. Gambar 54: Menambahkan PPH 32
33 Form detail invoice pada bagian denda akan ada GL Account, ketika denda yang diinputkan oleh user memliki GL-Account maka secara otomatis pada form GL Account akan terisi. Verifikator juga dapat menambahkan GL Account secara dimanis. Gambar 55: Detail Denda Pada kolom cost center dan profit center isi sesuai dengan kebutuhan. Gambar 56: Menambahkan Cost Center dan Profit Center Setelah memilih Cost / Profit center klik button Simpan. Ketika terdapat permasalahan khusus yang memerlukan edit amount pada item GR maka dapat dilakukan dengan menghilangkan check pada Calculate Tax, kemudian edit pada itemnya. Gambar 57: List Detail Item GR Ketika data sudah benar maka dapat di Park atau langsung diposting. 33
34 Gambar 58: Button Simpan, Posting dan Kembali Untuk Park silahkan klik pada button Simpan. akan muncul peringatan klik Yes. Gambar 59: Konfirmasi Update (Park) Gambar 60: Konfirmasi Update (Park) Sukses Untuk Posting klik pada button Posting, akan muncul peringatan klik Yes. Gambar 61: Konfirmasi Posting Gambar 62: Konfirmasi Posting Sukses 34
RISTEKDIKTI PANDUAN PENGISISAN FORM
RISTEKDIKTI PANDUAN PENGISISAN FORM DAFTAR ISI DAFTAR ISI...II 1 AKSES WEBSITE... 1 1.1 LOG IN...2 1.2 LOG OUT...2 2 BERANDA... 3 3 WEB INOVASI... 6 3.1 DATA...6 3.1.1 Data Peneliti...6 3.1.1.1 Menambahkan
Gambar 41 Isi Data DO Gambar 42 Status DO "DELIVERY ORDER RELEASED" Gambar 43 Notifikasi DO Released ke Freight Forwarder...
DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 2 DAFTAR GAMBAR... 3 REGISTRASI USER... 5 1. SIGN UP... 6 2. PERSONAL INFO... 8 3. LOGIN icargo... 11 DO PAYMENT... 14 1. REQUEST DO... 15 2. APPROVE DO... 18 3. SEND BILL... 22
Aplikasi Document Imaging untuk PT. XYZ dapat diakses melalui web browser
4.3.4 Petunjuk Pemakaian Sistem Aplikasi Document Imaging untuk PT. XYZ dapat diakses melalui web browser yang terhubung dengan internet. Berikut ini adalah detail prosedur pemakaian dari aplikasi tersebut.
DAFTAR GAMBAR Gambar 13 Halaman Portal icargo Gambar 14 Edit Personal Info Gambar 15 Tambah Data Bank
1 DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 2 DAFTAR GAMBAR... 3 REGISTRASI USER... 5 1. SIGN UP... 6 2. PERSONAL INFO... 8 3. LOGIN icargo... 11 4. EDIT PROFILE... 14 DO PAYMENT... 16 1. LOGIN... 17 2. REQUEST DO... 18
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- PURCHASING OBAT PANITIA
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- PURCHASING OBAT PANITIA PEMBUATAN PAKET 1. Silahkan membuka aplikasi SPSE di LPSE masing- masing instansi atau LPSE tempat Panitia terdaftar. 2. Klik menu login Non- Penyedia.
PETUNJUK PENGGUNAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PEJABAT PENGADAAN
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e-purchasing PRODUK BARANG/JASA PEMERINTAH PEJABAT PENGADAAN Update 25 Mei 2015 Daftar Isi 1 Pendahuluan... 2 1.1 Alur Proses e-purchasing Produk Barang/Jasa Pemerintah Dalam
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- PURCHASING PRODUK BARANG/JASA PEMERINTAH PEJABAT PENGADAAN
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- PURCHASING PRODUK BARANG/JASA PEMERINTAH PEJABAT PENGADAAN Update 18 Februari 2015 Daftar Isi 1 Pendahuluan... 2 1.1 Alur Proses e- Purchasing Produk Barang/Jasa Pemerintah
PETUNJUK PENGGUNAAN BERMOTOR PANITIA
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e-purchasing KENDARAAN BERMOTOR PANITIA Update 27 Februari 2014 Daftar Isi 1 Pendahuluan... 2 1.1 Alur Proses e-purchasing Kendaraan bermotor Pemerintah Dalam Aplikasi... 4
USER MANUAL E-PROCUREMENT CKB (Vendor)
USER MANUAL E-PROCUREMENT CKB (Vendor) Version 2.0 A. Halaman Utama (Home) Halaman utama yang dilihat pertama kali oleh user ketika membuka website E-Procurement CKB. Pada halaman utama ini terdapat menu
PANDUAN SIPTL EXTERNAL (SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN TINDAK LANJUT) UNTUK ENTITAS
PANDUAN SIPTL EXTERNAL (SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN TINDAK LANJUT) UNTUK ENTITAS DAFTAR ISI Daftar perubahan manual SIPTL External... 2 Pendahuluan... 5 Tentang Aplikasi... 5 Kebutuhan Perangkat... 5 Fitur
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e-purchasing ALAT MESIN PERTANIAN (ALSINTAN) PANITIA
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e-purchasing ALAT MESIN PERTANIAN (ALSINTAN) PANITIA Update 27 Februari 2014 Daftar Isi 1 Pendahuluan... 2 1.1 Alur Proses e-purchasing Alsintan Pemerintah Dalam Aplikasi...
PETUNJUK PENGGUNAAN SISTEM PENGADAAN LANGSUNG UGM UNTUK USER PEJABAT PENGADAAN
PETUNJUK PENGGUNAAN SISTEM PENGADAAN LANGSUNG UGM UNTUK USER PEJABAT PENGADAAN Login Dimulai dari Halaman Depan, klik login Login sebagai Pejabat Pengadaan (PP) dengan cara masukkan Username dan Password
3. Setelah ada notifikasi sukses, sistem kami akan mengirimkan aktivasi ke alamat yang Anda gunakan pada saat registrasi. Buka terse
Tutorial Media Owner Registrasi Media Owner 1. Klik tombol REGISTER di bagian kanan atas halaman web. 2. Masukkan informasi username, password dan email untuk membuat akun. Pilih peran Anda sebagai Media
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- PURCHASING OBAT PANITIA
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- PURCHASING OBAT PANITIA Update 19 Juni 2013 Daftar Isi 1 Pendahuluan... 2 1.1 Alur Proses e- Purchasing Obat Pemerintah Dalam Aplikasi... 4 2 Memulai Aplikasi... 5 2.1 Akses
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- PURCHASING PRODUK BARANG/JASA PEMERINTAH PPK
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- PURCHASING PRODUK BARANG/JASA PEMERINTAH PPK Update 12 Februari 2015 Daftar Isi 1 Pendahuluan... 2 1.1 Alur Proses e- Purchasing Produk Barang/Jasa Pemerintah Dalam Aplikasi
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- PURCHASING PRODUK BARANG/JASA PEMERINTAH ULP/PEJABAT PENGADAAN
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- PURCHASING PRODUK BARANG/JASA PEMERINTAH ULP/PEJABAT PENGADAAN Update 21 Januari 2015 Daftar Isi 1 Pendahuluan... 2 1.1 Alur Proses e- Purchasing Produk Barang/Jasa Pemerintah
PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI KARTU TANDA ANGGOTA PEMUDA PANCASILA NASIONAL. pemuda pancasila Page 1
PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI KARTU TANDA ANGGOTA PEMUDA PANCASILA NASIONAL pemuda pancasila Page 1 Daftar Isi 1. Memulai Aplikasi... 3 2. Manage Anggota... 4 3. Verifikasi Anggota... 12 3. Manage Heregistrasi...
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 4.1 Implementasi Pembuatan program aplikasi layanan zakat LAZ berbasis web ini ditujukan untuk pengurus LAZ, donatur dan organisasi-organisasi yang membutuhkan dana bantuan,
GUIDE BOOK BANGSEMAR GERBANG SEMINAR
GUIDE BOOK BANGSEMAR GERBANG SEMINAR USDI UNIVERSITAS UDAYANA 2017 DAFTAR ISI DESKRIPSI BANGSEMAR... 2 FITUR-FITUR BANGSEMAR... 2 MENGAKSES BANGSEMAR... 3 LANGKAH-LANGKAH MENGGUNAKAN SISTEM... 5 MENGELOLA
User Manual Aplikasi Surat Rekomendasi Ditjen SDPPI Kominfo
User Manual Aplikasi Surat Rekomendasi Ditjen SDPPI Kominfo DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 1 1. LOGIN... 2 1.1 REGISTER... 2 1.2 MERUBAH DATA PROFILE USER... 3 1.3 LOGIN... 5 2. PERMOHONAN... 7 2.1 PENGAJUAN
Prosedur penggunaan aplikasi
Prosedur penggunaan aplikasi Tampilan awal halaman pada website PT. Cita Kartika Garmindo diawali dengan menu home. Pada tampilan ini, ditampilkan beberapa menu navigasi yang memandu pengguna dalam membeli
USER MANUAL MANIFES ELEKTRONIK (FESTRONIK) LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (UNTUK PENGIRIM) VERSI 1.1
USER MANUAL MANIFES ELEKTRONIK (FESTRONIK) LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (UNTUK PENGIRIM) VERSI 1.1 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Copyright @ 2017 Daftar Isi Daftar
1. Registrasi User Baru ( Signup! )
DAFTAR ISI 1. Registrasi User Baru ( Signup! )... 1 2. ADMIN RAYON / ADMIN AREA... 3 2.1. INPUT TRANSAKSI... 3 2.1.1. TRANSAKSI CASH MASUK... 3 2.1.2. TRANSAKSI CASH KELUAR... 5 3. MANAJER RAYON / ASMAN
UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS
Software User Manual Sistem Informasi gtjurnal Panduan Bagi Pengguna Portal Jurnal UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS Daftar Isi Daftar Isi... 2 1. Pendahuluan... 3 1.1 Identifikasi... 3 1.2 Gambaran Sistem...
Panduan Penggunaan SPTPD Online DAFTAR ISI
DAFTAR ISI 1.Modul...2 1.1...2 1.1.1Login...2 Deskripsi...2 Langkah-langkah penggunaan...2 1.1.2Profil...4 Deskripsi...4 Langkah langkah penggunaan...4 1.1.3Pelaporan SPTPD...10 Deskripsi...10 Langkah
USER MANUAL PERMEN. Permata Payment. For User
USER MANUAL PERMEN Permata Payment For User 1 table of contents entries found. 2 1. Penjelasan Umum Perment (Permata Payement) adalah portal pembayaran PT Permata Graha Nusantara berbasis Online, selanjutnya
Petunjuk Pemakaian Sistem
Petunjuk Pemakaian Sistem Berikut ini adalah petunjuk pemakaian sistem dari aplikasi pengiriman barang PT. Buana Resota. Aplikasi ini dimulai dengan membuka browser, kemudian memasukkan alamat website.
User Guide. System Sertifikasi LSP TIK Indonesia LSP TIK INDONESIA
User Guide System Sertifikasi LSP TIK Indonesia LSP TIK INDONESIA DAFTAR ISI 1. Registrasi Akun... 2 2. Forgot Password... 8 3. Daftar Asesmen... 13 4. Asesmen Mandiri... 17 5. Pemeliharaan Sertifikat...
PANDUAN MUSRENBANG DESA / KELURAHAN
PANDUAN MUSRENBANG DESA / KELURAHAN APLIKASI PERENCANAAN KABUPATEN LANGKAT perencanaan.langkatkab.go.id PENDAHULUAN 1.1. Tujuan Pembuatan Dokumen Dokumen panduan Aplikasi Musrenbang Desa/Kelurahan ini
USER MANUAL MANIFES ELEKTRONIK (FESTRONIK) LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (UNTUK PENERIMA) VERSI 1.1
USER MANUAL MANIFES ELEKTRONIK (FESTRONIK) LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (UNTUK PENERIMA) VERSI 1.1 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Copyright @ 2017 Daftar Isi Daftar
PANDUAN PPHC ONLINE 2016
PANDUAN PPHC ONLINE 2016 1. REGISTRASI Untuk mengakses website PPHC Online silahkan masuk ke url berikut: http://pphc.surabaya1.com Kemudian muncul halaman login, dan klik link REGISTRASI DISINI Gambar
Manual Program Tukar Faktur
Manual Program Tukar Faktur Link Website : http://pi_tukar_faktur.online-pharos.com 1. Halaman Login Pada Halaman ini,supplier dapat login dengan menggunakan Username dan Password yang sudah diberikan.
Panduan Penggunaan E-Invoice
Panduan Penggunaan E-Invoice Panduan Penggunaan E-Invoice melalui browser Desktop PC a. Navigasi Login b. Navigasi tampilan halaman utama c. Navigasi menu Submit Invoice d. Navigasi sub-menu dokumen Submit
Pengenalan Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Pengenalan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah Jawa Barat, 18-19 September 2017 Oleh : Ika Puji Astuti Tampilan
PETUNJUK PENGGUNAAN PANITIA 1 D I R E K T O R A T P E N G E M B A N G A N S I S T E M K A T A L O G - L K P P
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e-purchasing PP-SHEET PANITIA 1 D I R E K T O R A T P E N G E M B A N G A N S I S T E M K A T A L O G - L K P P - RI@ 2 0 1 3 I. PENDAHULUAN Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
USER MANUAL MANIFES ELEKTRONIK (FESTRONIK) LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (UNTUK PENGANGKUT) VERSI 1.0
USER MANUAL MANIFES ELEKTRONIK (FESTRONIK) LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (UNTUK PENGANGKUT) VERSI 1.0 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Copyright @ 2016 Daftar Isi Daftar
Manual Program Tukar Faktur
Manual Program Tukar Faktur Link Website : http://dnp_tukar_faktur.online-pharos.com 1. Halaman Login Pada Halaman ini,supplier dapat login dengan menggunakan Username dan Password yang sudah diberikan.
Manual Book For Customer
Manual Book For Customer Daftar isi... 1 Pendaftaran member... 2 Login member... 3 Manajemen akun member... 8 Profil... 9 Ubah kata sandi... 9 Invoice... 9 Pesan admin... 10 Konfirmasi pembayaran... 10
MANUAL INPUT SPP. APLIKASI SPP Online
MANUAL INPUT SPP APLIKASI SPP Online DIREKTORAT KEUANGAN ITB 2016 Daftar Isi 1 Mengakses Aplikasi... 1 2 Masuk Aplikasi... 1 3 Input SPP... 2 3.1 Pengisian Kode File, No. PO, dan No. Release... 10 3.2
PANDUAN. SisPenA S/M. Untuk Asesor. Sistem Informasi Penilaian Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah
PANDUAN SisPenA S/M Untuk Asesor Sistem Informasi Penilaian Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah 1 H a l a m a n Akreditasi Tutorial ini akan memberikan pemahman kepada Asesor bagaimana
USER MANUAL APLIKASI CUTI ONLINE HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM. Disiapkan Oleh. PT. Telekomunikasi Indonesia. Human Resource Information System 1
APLIKASI CUTI ONLINE HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM USER MANUAL Disiapkan Oleh PT. Telekomunikasi Indonesia 18 Agustus 2017 Human Resource Information System 1 INDEX USER MANUAL CUTI ONLINE HUMAN RESOURCE
PETUNJUK PENGGUNAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. PPK "Buat Paket"
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e-purchasing PRODUK BARANG/JASA PEMERINTAH PPK "Buat Paket" Update 25 Mei 2015 Daftar Isi 1 Pendahuluan... 2 1.1 Alur Proses e-purchasing Produk Barang/Jasa Pemerintah Dalam
Prosedur Menjalankan Program
Prosedur Menjalankan Program Gambar 4. 55 Login Page : Taowi ERP Login page merupakan halaman awal saat memasuki web Taowi ERP dimana halaman ini digunakan oleh user ketika mereka ingin menggunakan sistem.
Manual Book PERMOHONAN LEGALISASI UNTUK PEMOHON
Manual Book PERMOHONAN LEGALISASI UNTUK PEMOHON DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2018 DAFTAR ISI REGISTRASI AKUN... 3 1. Registrasi Legalisasi...
APLIKASI LAYANAN PERTANAHAN ONLINE
APLIKASI LAYANAN PERTANAHAN ONLINE I. LOGIN APLIKASI Pada saat aplikasi dibuka maka akan muncul halaman login yang mengharuskan pengguna aplikasi untuk memasukkan ID Pemakai dan Password lalu klik tombol
USER MANUAL MANIFES ELEKTRONIK (FESTRONIK) LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (UNTUK PENERIMA) VERSI 1.0
USER MANUAL MANIFES ELEKTRONIK (FESTRONIK) LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (UNTUK PENERIMA) VERSI 1.0 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Copyright @ 2016 Daftar Isi Daftar
Panduan Penggunaan SPTPD Online DAFTAR ISI
DAFTAR ISI 1.Modul...2 1.1...2 1.1.1Login...2 Deskripsi...2 Langkah-langkah penggunaan...2 1.1.2Profil...4 Deskripsi...4 Langkah langkah penggunaan...4 1.1.3Pelaporan SPTPD...10 Deskripsi...10 Langkah
SIPP Online. User Manual SIPP Online
PETUNJUK PENGGUNAAN : Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan (SIPP) Online BPJS Ketenagakerjaan, adalah : aplikasi untuk pengelolaan laporan mutasi data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Buku ini
PELATIHAN PORTAL PENGAJUAN ARTIKEL JURNAL
Handout PELATIHAN PORTAL PENGAJUAN ARTIKEL JURNAL Disusun oleh : TIM TEKNIS UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA 2016 Daftar Isi Daftar Isi... 2 Pendahuluan... 3 1. Identifikasi... 3 2. Gambaran Sistem...
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2 ALUR PEMBAYARAN HUTANG. Diagram alur Transaksi Pembayaran Hutang CDS PLATINUM 4.2.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2 ALUR PEMBAYARAN HUTANG Diagram alur Transaksi Pembayaran Hutang 4.2.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2.1 Tanda Terima Tagihan Tanda Terima Tagihan ini berfungsi
transaksi yang ingin dilihat detailnya.
L26 Gambar L36 Form view order penjualan pembayaran - User dapat melihat detail dari transaksi dengan cara memilih transaksi yang ingin dilihat detailnya, kemudian menekan tombol LIHAT DETAIL, atau bisa
Integrated Procure to Pay : Manage Vendor Overview
Integrated Procure to Pay : Manage Vendor Overview Pendahuluan Continue Registration Vendor Auction : Digunakan untuk melanjutkan registrasi, apabila vendor mendaftar melalui lelang umum. Upgrade Vendor
DOKUMENTASI UNTUK PENGGUNA PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM LAYANAN ROHANIWAN KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH (UNTUK INSTANSI/SKPD)
PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM LAYANAN ROHANIWAN KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH (UNTUK INSTANSI/SKPD) Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI BEBAS TANGGUNGAN
PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI BEBAS TANGGUNGAN Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember 2013 DAFTAR ISI 1 PENGENALAN... 3 1.1 Sibeta... 3 1.2 Pengguna sibeta... 3 2 MENU ADMINISTRATOR...
User Guide Membership.
User Guide Membership www.iapi.or.id Menu Membership LOGIN www.iapi.or.id/login LOGIN dibagi menjadi 2 kategori: 1. Login Member IAPI Menu ini digunakan untuk masuk ke dalam akun keanggotaan. Setiap anggota
2 Edit data. 3 Hapus data. 4 Cari data (Search)
2.1.1 User Interface 2.1.1.1 Standarisasi Tombol dan Konfirmasi Tombol yang digunakan dalam aplikasi dibuat berbentuk gambar sebagai simbol action yang akan dilakukan. Keterangan tombol yang sudah dibuat
Trouble Ticket Management Manual PT. Intercontinental Network Communucation
Trouble Ticket Management Manual PT. Intercontinental Network Communucation Aplikasi Trouble Ticket Management dibuat dengan maksud untuk memberikan instruksi atau informasi kepada user yang ada diperusahaan
DAFTAR ISI Konfigurasi... 2 II. Manajemen Katalog... 3 III. Kelola Pesanan... 9 IV. Kelola Pelanggan V. Konfirmasi Pembayaran...
DAFTAR ISI I. Konfigurasi... 2 II. Manajemen Katalog... 3 1. Tambah Kategori... 3 2. Tambah Produk... 5 a. Katalog Ready Stock... 5 b. Katalog Pre Order... 7 III. Kelola Pesanan... 9 1. Pesanan Dalam Proses...
Contents Daftar Member Baru... 1
Tutorial Lontar Contents Daftar Member Baru... 1 Lupa Password... 1 Daftar Lokasi Bisnis... 2 Login ke Halaman Lontar... 2 Navigasi Menu Lontar... 4 Marketplace... 5 Pesan... 6 Listing Saya... 7 Job Saya...
BAB III PERANCANGAN SISTEM
3.1 DFD 3.1.1 DFD level 0 BAB III PERANCANGAN SISTEM Gambar 3.1 DFD level 0 sistem web DFD level 0 ini dijelaskan bahwa disini customer dapat login, menerima data order serta data konfirmasi dan menerima
Batch In House Transfer adalah menu dalam MCM yang digunakan untuk melakukan transaksi ke beberapa rekening, antar sesama rekening Bank Mandiri.
I. Batch In House Transfer Batch In House Transfer adalah menu dalam MCM yang digunakan untuk melakukan transaksi ke beberapa rekening, antar sesama rekening Bank Mandiri. I.1 Maker Maker merupakan suatu
PETUNJUK PENGGUNAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PENYEDIA
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e-catalogue PRODUK BARANG/JASA PEMERINTAH PENYEDIA Update 25 Mei 2015 Daftar Isi 1 Pendahuluan... 2 1.1 Alur Proses e-catalogue Produk Barang/Jasa Pemerintah Dalam Aplikasi...
2. Masukan detail barang secara lengkap lalu tekan tombol add ujung kiri bawah.
1 SAP Business Process Berikut ini merupakan gambaran mengenai proses bisnis yang ada di Purchasing 1.1 Create Item Master Data Inventory Item Master Data pilih tombol add. 2. Masukan detail barang secara
PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL SISTEM INFORMASI TATA PERSURATAN SITP
PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL SISTEM INFORMASI TATA PERSURATAN SITP SUB BAGIAN DATA DAN INFORMASI BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KATA PENGANTAR Dalam rangka mempermudah pengelolaan/penataan surat di
BUKU PANDUAN SISTEM INFORMASI UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL E-UKOM WEB APPLICATION SYSTEM
BUKU PANDUAN SISTEM INFORMASI UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL E-UKOM WEB APPLICATION SYSTEM DAFTAR ISI Aplikasi Backend 1.1. Mengakses Halaman Login Admin... 4 1.2. Cara Login ke dalam Sistem Aplikasi
1.1 MAKER RECEIVABLE MANAGEMENT Auto Debit
1.1 MAKER RECEIVABLE MANAGEMENT Receivable Management berisi menu-menu untuk melakukan auto debit dari collection account, selain itu user juga dapat melihat saldo pada collection account secara real time.
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. Dalam merancang dan membangun sistem penjualan online ini ada
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1. Implementasi Sistem Dalam merancang dan membangun sistem penjualan online ini ada beberapa spesifikasi perangkat lunak dan perangkat keras yang dibutuhkan. Perangkat
Sistem Informasi Wisuda Page 1
Sistem Informasi Wisuda Page 1 PETUNJUK LOGIN BAA DAN VERIFIKASI PENDAFTARAN WISUDAWAN UNIVERSITAS UDAYANA 1. Pertama-tama hal yang harus dilakukan adalah masuk ke halaman situs imissu terlebih dahulu
Tim e-journal Undiksha 2013 USER MANUAL
Tim e-journal Undiksha 2013 USER MANUAL 1. Ketikkan alamat http://ejournal.undiksha.ac.id untuk mengakses alamat ejournal. Maka tampil halaman website sebagai berikut. 2. Untuk mengakses halaman admin,
Modul Penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu Navigator.
Modul Penjualan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang modul penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- CATALOGUE PRODUK BARANG/JASA PEMERINTAH PENYEDIA
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- CATALOGUE PRODUK BARANG/JASA PEMERINTAH PENYEDIA Update 21 Januari 2015 E- CATALOGUE PENYEDIA 1 Daftar Isi 1 Pendahuluan... 3 1.1 Alur Proses e- Catalogue Produk Barang/Jasa
ALUR RINGKAS PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN USAHA PENGANGKUTAN MIGAS BERBASIS WEB
ALUR RINGKAS PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN USAHA PENGANGKUTAN MIGAS BERBASIS WEB APLIKASI PEMUTAKHIRAN SISTEM BERKAS DAN PENGAJUAN IZIN USAHA PENGANGKUTAN MIGAS http://pengangkutan.migas.esdm.go.id/perijinan/
PENGGUNAAN APLIKASI INVOICE VENDOR PORTAL
1 dari 18 Invoice Vendor Portal merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan oleh Vendor untuk melakukan konfirmasi atas kesesuaian quantity dan amount yang sudah diterima (received) oleh PIC Store atau
Petunjuk Penggunaan P3SWOT Online
2010 Petunjuk Penggunaan P3SWOT Online DAFTAR ISI DAFTAR ISI... ii PENDAHULUAN... 1 MENGAKSES APLIKASI... 1 MENU UTAMA... 1 A. Home... 1 B. Syarat... 2 C. Petunjuk... 2 D. FAQ... 2 E. Statistik... 3 F.
PANDUAN. SisPenA S/M. Untuk Sekolah. Sistem Informasi Penilaian Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah
PANDUAN SisPenA S/M Untuk Sekolah Sistem Informasi Penilaian Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah 1 H a l a m a n Tutorial ini akan memberikan pemahaman kepada Sekolah bagaimana menggunakan
PANDUAN PENGGUNAAAN e-memo PEMERINTAH KOTA BATAM
PANDUAN PENGGUNAAAN e-memo PEMERINTAH KOTA BATAM DAFTAR ISI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Halaman Login Halaman Penginputan Surat Keluar Halaman Penginputan Surat Masuk Non-SKPD Halaman Tampilan Tabel Surat
a. Register New Account Gambar 4.1 Tampilan cara Registration 1 Gambar 4.2 Tampilan cara Registration 2
a. Register New Account Gambar 4.1 Tampilan cara Registration 1 Gambar 4.2 Tampilan cara Registration 2 Gambar 4.3 Tampilan cara Registration 3 Gambar 4.4 Tampilan cara Registration 4 Gambar 4.5 Tampilan
Gambar 4.21 UI Storyboard Menu Login dan Tampilan Awal
1 4.1.1. User Interface Storyboard User interface (UI) storyboard merupakan penggambaran dari navigasi desain sistem yang diusulkan. Penggambaran ini dipergunakan sebagai panduan alur dari tampilan pada
PANDUAN PPHC ONLINE 2016
PANDUAN PPHC ONLINE 2016 1. REGISTRASI Untuk mengakses website PPHC Online silahkan masuk ke url berikut: http://pphc.surabaya1.com Kemudian muncul halaman login, dan klik link REGISTRASI DISINI Gambar
Registrasi (Penyedia Barang/Jasa)
Sistem Aplikasi eprocurement Registrasi (Penyedia Barang/Jasa) 2015 Powered by ProMISE KATA PENGANTAR Buku Panduan Penggunaan Aplikasi eprocurement ini dibuat sebagai pedoman dalam mengoperasikan aplikasi
2 AKSES APLIKASI DAN PROSEDUR LOGIN...
i DAFTAR ISI DAFTAR ISI... ii 1 PENDAHULUAN... 1 1.1 Latar Belakang... 1 1.2 Tujuan... 1 1.3 Pengguna Aplikasi... 2 2 AKSES APLIKASI DAN PROSEDUR LOGIN... 3 2.1 Akses Aplikasi... 3 2.2 Petunjuk Akses Aplikasi...
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- PURCHASING PRODUK BARANG/JASA PEMERINTAH PENYEDIA
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- PURCHASING PRODUK BARANG/JASA PEMERINTAH PENYEDIA Update 12 Februari 2015 Daftar Isi 1 Pendahuluan... 2 1.1 Alur Proses e- Purchasing Produk Barang/Jasa Pemerintah Dalam
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING BAB 4 INTI TRAINING 4.1 ALUR PEMBELIAN. Diagram Alur Transaksi Pembelian 4.1.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING BAB 4 INTI TRAINING 4.1 ALUR PEMBELIAN Diagram Alur Transaksi Pembelian 4.1.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.1.1 Analisa PR Menu analisa PR ini digunakan untuk
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- PURCHASING ALAT KESEHATAN PPK
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- PURCHASING ALAT KESEHATAN PPK Update 29 Oktober 2013 Daftar Isi 1 Pendahuluan... 2 1.1 Alur Proses e- Purchasing Alat Kesehatan Pemerintah Dalam Aplikasi... 4 2 Memulai
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- PURCHASING PRODUK BARANG/JASA PEMERINTAH PENYEDIA
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- PURCHASING PRODUK BARANG/JASA PEMERINTAH PENYEDIA Update 21 Januari 2015 Daftar Isi 1 Pendahuluan... 2 1.1 Alur Proses e- Purchasing Produk Barang/Jasa Pemerintah Dalam
Universitas Nadhlatul Ulama Surabaya USER GUIDE SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKADEMIK (UNUSA) MAHASISWA
Universitas Nadhlatul Ulama Surabaya USER GUIDE SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKADEMIK (UNUSA) MAHASISWA 2014 Contents USER GUIDE... 0 1 BAGAIMANA CARA LOGIN SEBAGAI PENGGUNA?... 2 2 BAGAIMANA CARA MERUBAH
User Manual. Sistem e-ska untuk Eksportir
User Manual Sistem e-ska untuk Eksportir i Daftar Isi Daftar Isi Pendahuluan... 1 Manfaat Penggunaan Sistem... 1 Tahapan Proses pada Sistem... 1 Tipe Pengguna... 1 Alur Registrasi... 2 Alur Pengajuan Permohonan
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. minimal pengguna harus mempersiapkan spesifikasi sebagai berikut:
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Instalasi Program Pada tahap ini dijelaskan mengenai implementasi dari perangkat keras dan lunak yang harus dipersiapkan oleh pengguna. Untuk perangkat keras, minimal
User Guide to Create Competition
User Guide to Create Competition Daftar isi Fungsi Dasar... 1 Edit dan delete... 1 Mengaktifkan dan menonaktifkan... 1 Cara membuat kompetisi... 2 Memuka ucontest.info... 2 Konfirmasi melalui Email...
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN INDONESIA
2018 USER MANUAL SATKER APLIKASI e-planning BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN INDONESIA DAFTAR ISI PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI E-PLANNING... 2 USER PRODI... 4 Mengubah
PANDUAN MUSRENBANG DESA/KELURAHAN
PANDUAN MUSRENBANG DESA/KELURAHAN APLIKASI E-MUSRENBANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN EMUSRENBANG.BENGKULUSELATANKAB.GO.ID PENDAHULUAN 1.1. Tujuan Pembuatan Dokumen Dokumen user manual Aplikasi Musrenbang
User Manual. Sistem Informasi LPPM (SI LPPM) PENELITIAN DANA MANDIRI. Universitas Katolik Parahyangan
2017 User Manual Sistem Informasi LPPM (SI LPPM) PENELITIAN DANA MANDIRI Dokumen ini membahas petunjuk penggunaan Sistem Informasi LPPM. Universitas Katolik Parahyangan User Manual Sistem Informasi LPPM
MANUAL BOOK PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
2016 MANUAL BOOK PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DAFTAR ISI Daftar Isi... i Memulai Aplikasi... 2 User Operator... 3 Menu Dashboard... 3 Menu
Buku Panduan Penggunaan Aplikasi SKI
2012 Buku Panduan Penggunaan Aplikasi SKI Aplikasi KM & SKI Online Versi 1.3 Telkom Management Consulting Center PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Daftar Isi Daftar Isi... i 1. Konfigurasi Pengguna...
Gambar 1 Konfirmasi Undangan
Invited Reviewer A. Konfirmasi Undangan Gambar 1 Konfirmasi Undangan 1. Menerima Undangan a. Melihat inbox e-mail untuk mendapatkan Link Invitation. b. Mengeklik Link Invitation. c. Terdapat tombol Accept
Buku Panduan Penggunaan Aplikasi KM
2012 Buku Panduan Penggunaan Aplikasi KM Aplikasi KM & SKI Online Versi 1.3 Telkom Management Consulting Center PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Daftar Isi Daftar Isi... i 1. Konfigurasi Pengguna...
ALUR RINGKAS PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN USAHA PENGANGKUTAN MIGAS BERBASIS WEB
ALUR RINGKAS PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN USAHA PENGANGKUTAN MIGAS BERBASIS WEB APLIKASI PEMUTAKHIRAN SISTEM BERKAS DAN PENGAJUAN IZIN USAHA PENGANGKUTAN MIGAS http://pengangkutan.migas.esdm.go.id/perijinan/
User Manual PENELITIAN. Sistem Informasi LPPM (SI LPPM) Universitas Katolik Parahyangan
2016 User Manual Sistem Informasi LPPM (SI LPPM) PENELITIAN Dokumen ini membahas petunjuk penggunaan Sistem Informasi LPPM. Universitas Katolik Parahyangan User Manual Sistem Informasi LPPM Agustus September
8. Berita Daftar Berita Tambah Berita Pengumuman Daftar Pengumuman Tambah Data Pengumuman Kotak Pesan...
2 DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 2 TUTORIAL APLIKASI ABSENKU... 4 A. ADMIN... 4 Membuka Halaman Depan... 4 1. Menu User... 6 Ganti Password... 6 2. Pengolahan Data Murid... 6 Tambah Data... 8 Import Data Murid...
[MANUAL APLIKASI EDABU- BADAN USAHA] Aplikasi Elektronik Pendataan Badan Usaha (edabu) berbasis web ( web base) dibangun
2014 [MANUAL APLIKASI EDABU- BADAN USAHA] Aplikasi Elektronik Pendataan Badan Usaha (edabu) berbasis web ( web base) dibangun untuk mendukung bisnis proses pemasaran BPJS-KESEHATAN. I. PENDAHULUAN Aplikasi
