PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN ASET DAERAH KOTA SALATIGA

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN ASET DAERAH KOTA SALATIGA"

Transkripsi

1 PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN ASET DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 207

2 Hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Salatiga, dapat dilihat pada tabel capaian kinerja program dan kegiatan yang dianalisis berdasarkan realisasi anggaran yaitu sebagai berikut : A. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Kegiatan : 3 (tiga belas) kegiatan Kegiatan Indikator Target Realisasi Prosentase Kinerja Penyediaan 60,35 jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Tersedianya perangko, materai,paket, kilat khusus dan kilat tercatat. Outcome : pengiriman surat-surat dinas dan terselesaikannya administrasi keuangan. Terbayarnya jasa kominukasi jasa komunikasi ,- perangko, materai,paket, kilat khusus dan kilat tercatat ,- jenis (telpon) ,- perangko, materai,paket, kilat khusus dan kilat tercatat ,- jenis (telpon) 45,27 3 Penyediaan jasa jaminan barang milik. 4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan Terbayarnya asuransi kend. Roda 4, gedung & bangunan milik Pemkot. Terwujudnya jaminan dan pengamanan bagi kendaraan dinas, gedung & bangunan milik Pemkot. Terbayarnya pajak ,- 2 polis ,- kend.r-2 dan kend.r ,- 2 polis ,- kend.r-2 dan kend.r-4 70,49 27,44 2

3 kendaraan dinas/operasional. 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor. dan uji KIR kendaraan dinas. Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas Terbayarnya jasa kebersihan kantor jasa kebersihan kantor ,- 6 orang ,- 6 orang 90,97 6 Penyediaan alat tulis kantor. 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerrangan bangunan kantor. Terbayarnya alat tulis kantor kebutuhan ATK Tersedianya barang cetakan& penggandaan kantor barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan ktr ,- 63 jenis ,- 9 jenis ,- 2 jenis 63 titik instalasi listrik ,- 63 jenis ,- 9 jenis ,- 2 jenis 63 titik instalasi listrik 99,99 90,2 95,2 9 Penyediaan peralatan rumah tangga Tercukupinya penerangan ktr Tersedianya peralatan kebersihan kantor Meningkatnya kebersihan kantor ,- 6 jenis ,- 6 jenis 99,27 0 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per-uuan. Tersedianya bahan bacaan & peraturan per-uu-an bahan bacaan & peraturan per-uu ,- buku dan surat kabar ,- buku dan surat kabar 96,54 3

4 an Penyediaan makanan dan minuman. Tersediannya makanan dan minuman rapat/ tamu makanan dan minuman rapat/ tamu , ,- 66,73 2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar. rapat koordinasi & konsultasi ke luar Tercapainya keputusankeputusan yang dijadikan dasar kebijakan , ,- 99,99 3 Penyediaan jasa administrasi pelayanan teknis / keamanan. Terbayarnya honor pegawai tidak tetap Meningkatnya kesejahteraan pegawai tidak tetap ,- orang ,- orang 9,57 Berdasarkan table di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari program Pelayanan Administrasi Perkantoran dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkatogori yang bermakna sangat baik. B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah kegiatan :9 (Sembilan) kegiatan Kegiatan Indikator Target Realisasi Prosentase Kinerja ,93 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Tersediannya kebutuhan kendaraan dinas Pemkot Salatiga kebutuhan kendaraan dinas Pemkot Salatiga ,- 25kend.R-4 70 kend.r ,- 25kend.R-4 70 kend.r-2 4

5 2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor SKPD se Pemkot Salatiga ,- bh Meja kerja, 3 meja rapat, meja tv, 3 bh kursi tunggu, 200 bh kursi lipat, 3 bh kursi rapat, meja kursi tamu, kursi kerja, tv dan antena ,- bh Meja kerja, 3 meja rapat, meja tv, 3 bh kursi tunggu, 200 bh kursi lipat, 3 bh kursi rapat, meja kursi tamu, kursi kerja, tv dan antena. 90,2 3 Pengadaan peralatan gedung kantor perlengkapan kantor SKPD se Pemkot Salatiga Tersedianya peralatan kantor SKPD di Pemkot Salatiga Outcame : peralatan kantor SKPD di Pemkot Salatiga 3 komputer, 2 printer, 3 UPS, scaner, 5 mesin tik, 29 notebook, LCD projektor, , ,- 3 komputer, 2 printer, 3 UPS, scaner, 5 mesin tik, 29 notebook, LCD projektor, 90,69 4 Pengadaan Meubelair Tersedianya kebutuhan mebelair di pemkot salatiga ,- 4 meja biro sedang, 3 meja biro kecil, 30 meja ½ biro, 5 meja komputer, 5 meja rapat, 23 kursi E.IV, 90 kursi staf, 200 kursi lipat, 6 kursi putar, 5 meja kursi tamu ,- 4 meja biro sedang, 3 meja biro kecil, 30 meja ½ biro, 5 meja komputer, 5 meja rapat, 23 kursi E.IV, 90 kursi staf, 200 kursi lipat, 6 kursi putar, 5 meja kursi tamu. 74,0 5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Outcame : kebutuhan mebelair di pemkot salatiga Terpeliharanya secara rutin/ berkala gedung kantor Tersedianya design layout gedung eks BKD ,- unit gedung Paket ,- unit gedung 62,39 5

6 6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional 7 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 9 Pemeliharaan rutin/berkala Taman ,- 20 mobil dinas ,- 78 unit printer, 75 unit computer Meningkatnya umur ekonomis gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas /operasional Meningkatnya umur ekonomis kendaraan Terpeliharanya printer dan komputer Meningkatnya umur ekonomis printer dan computer Terpeliharanya korden,porporasi, AC, mesin tik & program SIP-KD SIP-SKPD, SIP- APBD. Meningkatnya umur ekonomis korden,porporasi, AC, mesin tik & program SIP-KD SIP-SKPD, SIP- APBD. Terpeliharanya taman Outcame : Terciptanya keindahan lingkungankantor ,- 6 jenis , ,- 20 mobil dinas ,- 78 unit printer, 75 unit computer ,- 6 jenis ,- 47,92 62,39 67,33 93,64 Berdasarkan table di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkatogori yang bermakna sangat baik. C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Kegiatan : (satu) kegiatan Kegiatan Indikator Target Realisasi Prosentase Kinerja , ,- 93,33 90 Stel 90 Stel Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian 6

7 kelengkapanya dinas harian pakaian dinas harian Sosialisasi Peraturan Perundangundangan D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Kegiatan : (satu) kegiatan Kegiatan Indikator Target Realisasi Prosentase Kinerja , ,- 64,92 80 orang 80 orang sosialisasi peraturan per-uu-an Meningkatnya pengetahuan WP E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Jumlah Kegiatan :2 (dua) kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Prosentase Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Tersusunnya lakip, renja, lkpj, lkpd, IKK, dan Laporan Keuangan. perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD ,- 6jenis laporan ,- 6jenis laporan 86,6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran pembinaan PPK dan bendahara SKPD dalam menyusun laporan keuangan, Neraca dan CaLK. Terciptanya keakuratan data laporan keuangan SKPD dan LKPD ,- 84 orang ,- 84 orang 76,99 7

8 Berdasarkan table di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkatogori yang bermakna sangat baik. F. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Jumlah kegiatan :9 (sembilanbelas) kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Prosentase , ,- 76,7 a. Tersusunnya SPD 29 4 kali 4 kali SKPD b. Terlaksanany 0 kali 0 kali a analisis pengembanga n keuangan. 3 kali 3 kali c. Terlaksanany a monitoring pelaksanaan anggaran kas. 3 kali 3 kali d. Tersusunnya laporan DAK tahapn I,II, & 3 kali III. 3 kali e. Tersusunnya laporan dana bantuan 3 kali keuangan propinsi. 3 kali f. Tersusunnya lap. DBHCHT Tersusunnya SPD 29 SKPD, analisis pengembangan keuangan. monitoring pelaksanaan anggaran kas. Penyusunan system dan prosedur pengelolaan keuangan 8

9 2 Penyusunan rancangan peraturan tentang APBD Tersusunnya laporan DAK tahapn I,II, & III. Tersusunnya laporan dana bantuan keuangan propinsi. Input : Dana a. Rancangan KUA PPAS perb.206 b. Pengantar KUA PPAS perb.206 c. Rancangan KUA PPAS 207 d. Pengantar KUA PPAS 207 e. Buku KUA PPAS perb.206 f. Buku KUA PPAS 207 g. Buku rancangan APBD perb.206 (penjabaran) h. Buku rancangan APBD perb.206 (ringkasan) i. Buku rancangan APBD tahun 207 (Penjabaran) j. Buku rancangan APBD tahun 207 (ringkasan) k. Buku rancangan Perda perb.tahun 206 l. Buku rancanagan perwali perb. tahun 206 m. Buku Pengantar nota keuangan APBD 207 n. Buku Perubahan APBD 206 o. Buku APBD 207 p. Buku Perdap. p. perb. APBD 206 q. Buku perwali perb. APBD 206 r. Buku Perda APBD 207 s. Buku Perwali APBD 207 Meningkatnya kelancaran dalam pelaksanaan APBD 70 Buku 70 Buku 60 buku , ,- 70 Buku 70 Buku 60 buku 85,43 9

10 3 Penyusunan rancangan peraturan tentang pertanggungjawa ban pelaksanaan APBD 4 Penyusunan system informasi pengelolaan keuangan Tersusunnya perda dan perwali pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA.205 Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Terwujudnya peningkatan dan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan data base SIP KD yang akurat relevan dan akuntabel , , , ,- 7,95 25,95 5 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan Bimtek Penyusunan RKA, DPA ,- 28 SKPD ,- 28 SKPD 88,95 0

11 keuangan 6 Peningkatan manajemen aset barang 7 Pengoperasian system informasi Pengelolaan Keungan Daerah 8 Peningkatan Pengelolaan Keungan Daerah Pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban APBD. Tertibnya pelaksanaan pengelolaan keuangan. sosialisasi Permendagri Nomor 9 tahun 206 tentang Pengelolaan BMD Meningkatnya pengetahuan pengelola BMD terhadap pengelolaan BMD Terwujudnya kedisiplinan entry, keakuratan data &pengawasan trkait pengoperasian SIP- KD di tiap SKPD Terciptanya keakuratan data laporan keuangan SKPD dan LKPD Input : Dana - pemb.admins. perbendaharaan kpd PPK & Bend. SKPD - rekonsiliasi pendapatan dan pengeluaran - bimtek penatausahaan keuangan bagi pembantu bend. Pengeluaran keg. - koord. Implmentsi , ,- 28SKPD 4 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan , ,- 28 SKPD , ,- 4 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 32,40 63,23 74,27

12 9 Penelitian RKA/DPA/ DPPA-SKPD 0 Pendataan sumbersumber pendapatan system host to host kas - implmentsi system layanan SP2D on-line - sosialisasi langkah-langkah akhir tahun - sosialisasi juknis penerimaan dan pengeluaran kas - pemb. Pengelolaan keuangan JKN - Meningkatnya tertib adminst keuangan dan aset - Meningkatnya pemahaman adminst perbend PPK dan bend. SKPD - Meningkatnya pemahaman system host to host penelitian RKA/ DPA / DPPA-SKPD se Kota Salatiga Lancarnya pelaksanan APBD Input : Dana a. Optimalisasi pajak (terdaftar, terdata dan terupdatenya wajab pajak ) b. Optimalisasi kegiatan kegiatan kegiatan 90 orang ,- 28 SKPD dokumen dokumen kegiatan kegiatan kegiatan 90 orang ,- 28 SKPD , ,- kegiatan dokumen 92,6 94,65 2

13 pelayanan wajib pajak Terwujudnya instrument dalam upaya peningkatan pendapatan Intensifikasi PAD Input : Dana kegiatan intensifikasi pajak asli. Outcame : a. Intensifikasi PAD b. Pengendalian tunggakan pajak. c. Pengadaan hadiah pajak d. Undian pajak e. Pengkajian pengurangan/ keberatan pajak 2 Pengelolaan Data PBB Input Output : Dana : a. pemuktahiran data obyek dan subyek PBB(OP) b. Tersedianya aplikasi peta PBB berbasis WEB. c. Tersedianya buku peta blok 23 kelurahan d. Perubahan data PBB kel. Kutowinangun menjadi kel. Kutowinangun lord an kidul (OP) instrument pendapatan instrument pendapatan , ,5 Kegiatan 5 Kegiatan 0 kali 0 kali 20 kali 20 kali kali kali kali kali 40 kali 40 kali 80, , ,- 73,97 46 buku 46 buku 3

14 a. Terdatanya obyek dan subyek PBB (OP) b. Terpakainya aplikasi peta blok berbasis web. c. Terpakainya buku peta blok PBB di 23 kelurahan. d. Terpisahnya data PBB kel. Kutowinangun menjadi kel. Kutowinangun lord an kidul (OP) 23 kelurahan 23 kelurahan 3 Peningkatan dan pengelolaan Pajak Daerah 5 Pengembangan system informasi pengelolaan keuangan Input : Dana a. Pengelolaan BPHTB b. Tersedianya software aplikasi Pajak c. Verifikasi obyek reklame d. Pemeriksaan ketetapan pajak. Meningkatnya penerimaan BPHTB pengembangan SIP- KD Terwujudnya pengembangan program SIP-KD , obyek 400 obyek 50 obyek ,- jenis , obyek 400 obyek 50 obyek ,- jenis 8,77 69,49 6 Pengamanan dan perubahan status aset Terhapusnya barangbarang milik pensertifikatan tanah dan pemasangan Sesuai permohonan & usulan , ,- Sesuai permohonan & usulan 60,97 4

15 papan kepemilikan Terbayarnya PBB aset Pemkot salatiga. Penghapusan, tambahnya tanah yang bersetifikat, dan terbayarnya PBB aset pemkot. 5 obyek pajak 5 obyek pajak 7 Penatausahaan barang milik pembinaan pengurus barang, pembantu, pencatat, & penyimpan barang Tersusunnya buku daftar hasil pengadaan, pemeliharaan & laporan pengguna barang. Tersusunya buku inventaris SKPD dan Kota. Terhitungnya neraca aset tetap. Meningkatnya kemampuan pengurus barang, pembantu, pencatat & penyimpan barang Tersusunnya buku daftar hasil pengadaan, pemeliharaan dan laporan pengguna barang Tersusunya buku inventaris SKPD dan Kota. rekonsiliasi penyusunan neraca aset tetap. 23 orang 6 buku 3 buku , ,- 23 orang 6 buku 3 buku 89,8 8 Pemberdayaan aset Terwujudnya penetapan status penggunaan BMD, perjanjian pemanfaatan BMD, taksiran nilai BMD, dan Sesuai permohonan & usulan , ,- Sesuai permohonan & usulan 52,0 5

16 9 Perencanaan kebutuhan barang milik pemindahtanganan BMD. Penegasan pemakaian BMD sesuai dengan tupoksi SKPD, pendayagunaan BMD dan pengalihan kepemilikan BMD. Tersedianya buku RTBMD, RTPBMD, DKBMD, dan DKPBMD. Tersusunnya perencanaan kebutuhan barang milik. 20 Intensifikasi PBB - Koord. Pungutan PBB - Pengendalian tunggakan pajak - Pengadaan hadiah pajak - Undian PBB - Pelayanan keliling PBB-P2 - Pengkajian pengurangan/ keberatan pajak - Keteladanan pembayaran PBB Outcame : kegiatan intensifikasi PBB-P2 6 Buku 0 kali 20 kali 2 kali 2 kali 46 kali 28 kali kali 7 kegiatan 6 Buku , , , ,- 0 kali 20 kali 2 kali 2 kali 46 kali 28 kali kali 7 kegiatan 48,72 87,0 Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkatogori yang bermakna sangat baik. G. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan : (satu) kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Prosentase 6

17 Asistensi penyusunan rancanagan regulasi pengelolaan keuangan kabupaten /kota 2 Input : Dana Tersusunnya perwali tentang kebijakan akuntansi, system akuntansi pemda, bagan akun standar & system informasi admins.persediaan Tersedianya perwali tentang kebijakan akuntansi, system akuntansi pemda, bagan akun standar & system informasi admins.persediaan , ,40 buku 40 buku 5 6,07 Berdasarkan table di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota ini berarti pencapaian berkatogori yang bermakna sangat baik. H. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalaian Pelaksanaan Kebijakan KDH. Jumlah kegiatan : (satu) kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Prosentase Tindak lanjut Input : Dana , ,35,66 hasil temuan 0 kasus 0 kasus 0% pengawasan Terselesaikannya kasus yang ditangani Tim TPTGR Terkendalinya kerugian 0 kasus 0 kasus 0% Berdasarkan table di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalaian Pelaksanaan Kebijakan KDH. Tidak dapat dilaksanakan secara penuh, hal ini berarti tidak ada kasus yang ditangani TPTGR sehingga pencapaian berkatogori yang bermakna sangat baik. C. ASPEK PENUNJANG. KEUANGAN Laporan Realiasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Salatiga untuk tahun anggaran 206 meliputi pokok-pokok sebagai berikut : ) Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung 7

18 2) Realisasi Anggaran Belanja Langsung 3) Realisasi Anggaran Pendapatan Adapun rincian untuk masing-masing diuraikan di bawah ini : ) Realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung Realisasi anggaran Belanja tidak langsung( Januari 206 sampai dengan 3 Desember 206) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Salatiga adalah sebesar Rp ,-atau 64,35% dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp ,- 2) Realisasi Anggaran Belanja Langsung Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Salatiga untuk tahun anggaran 206 ( Januari 206 sampai dengan 3 Desember 206) sebesar Rp ,- atau 42,54 % dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp ,- 3) Realisasi Pendapatan Realisasi pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Salatiga untuk tahun anggaran 206 adalah sebesar Rp ,- atau 04,33 % yang merupakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, periode Januari sampai dengan Desember 206, dari target Rp ,- 8

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN ASET DAERAH KOTA SALATIGA

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN ASET DAERAH KOTA SALATIGA PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN ASET DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2017 1 A. PERENCANAAN STRATEJIK VISI DAN MISI

Lebih terperinci

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 NAMA : Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah NO KODE TOLOK UKUR TARGET CAPAIAN KINERJA 1 2 3 4 5 6 7 8 1.20.01 1 1.20.01.19 1.20.02

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik Persentase pelaksanaan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2017 Hal 1 dari 6 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 201 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 4.03. - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH

Lebih terperinci

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 NAMA : Dinas Pengelola Keuangan Daerah NO KODE TOLOK UKUR TARGET CAPAIAN KINERJA 1 2 3 4 5 6 7 8 1.20.01 1 1.20.01.19 1.20.02 USULAN

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 05 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 13 Tahun 2016 28 Desember 2016 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor Tanggal : 12 TAHUN 2016 : 23 DESEMBER 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah dirancang untuk ditetapkan, maka ada beberapa program dan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2017

RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2017 RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2017 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 0 A. PENDAHULUAN Rencana Kerja (RENJA ) BPKAD Provinsi Bali Tahun 2017 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan

Lebih terperinci

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD SKPD DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Periode Kegiatan Tahun 2016 Triwulan I No Kode Program / Kegiatan 1 2 3 Program Pelayanan Administrasi 1 1.20.01

Lebih terperinci

Satuan % 100 13,250,000 30 926,060 30 926,060 DPPKAD. bulan 12 10,051,000,000 30 3,099,242,939 30 3,099,242,939 DPPKAD

Satuan % 100 13,250,000 30 926,060 30 926,060 DPPKAD. bulan 12 10,051,000,000 30 3,099,242,939 30 3,099,242,939 DPPKAD ndikator Kinerja Anggaran Renja Tahun Anggaran Anggaran Tahun Renstra Renstra 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 11,032,360,140 3,143,868,382

Lebih terperinci

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang 2018

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang 2018 Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2016 terdiri dari

Lebih terperinci

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM TUJUAN Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM 1 2 3 4 5 6 Meningkatkan tertib administrasi a.

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN

RENCANA UMUM PENGADAAN RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATUAN KERJA : KOTA PADANG : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET TAHUN ANGGARAN : 2016 1 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Rp. 130.000.000,00 2 Penyediaan

Lebih terperinci

SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN Kinerja Manajemen UMUM, ADMINISTRASI Penyelenggaraan

Lebih terperinci

PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DALAM RENCANA KERJA SKPD BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2016

PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DALAM RENCANA KERJA SKPD BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2016 SIMRENDA PEMKOT MALANG Jl. Tugu 1, Malang, Jawa Timur 0341-366922 PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DALAM RENCANA KERJA SKPD BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2016 NO Pertanahan 01 09 1.20.72

Lebih terperinci

Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah pada Perubahan Renja-SKPD Tahun 2016 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah pada Perubahan Renja-SKPD Tahun 2016 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Tabel 3.1 Rencana Program Kegiatan Prioritas pada Perubahan Renja-SKPD Tahun 2016 Dinas Pendapatan Indikator Kinerja Keterangan No. Urusan/Big Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan Prioritas Sasaran

Lebih terperinci

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015 DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABATEN PEMERINTAH KABATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015 BIDANG : GABUNGAN Hal 1 / 10 00001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kab/Kota BLUD Prop

Lebih terperinci

REKAP PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2013

REKAP PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2013 REKAP PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2013 NO PROGRAM KEGIATAN TARGET CAPAIAN PROGRAM WAKTU PELAKSANAAN PENANGGUNG JAWAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. Program Pelayanan

Lebih terperinci

Bertambah/(berkurang) Jumlah (Rp) KODE REKENING. URAIAN sebelum perubahan DASAR HUKUM. setelah perubahan. (Rp) LAMPIRAN III

Bertambah/(berkurang) Jumlah (Rp) KODE REKENING. URAIAN sebelum perubahan DASAR HUKUM. setelah perubahan. (Rp) LAMPIRAN III LAMPIRAN III : RANCANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL : PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun

Lebih terperinci

Ringkasan Informasi tentang Kinerja dalam Lingkup Bagian Pengelolaan Aset Daerah tentang Realisasi Kegiatan yang telah dijalankan

Ringkasan Informasi tentang Kinerja dalam Lingkup Bagian Pengelolaan Aset Daerah tentang Realisasi Kegiatan yang telah dijalankan Ringkasan Informasi tentang Kinerja dalam Lingkup Bagian Pengelolaan Aset Daerah tentang Realisasi Kegiatan yang telah dijalankan a) LKPJ Tahun 2013 URUSAN WAJIB Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA. : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran : 2014

PENETAPAN KINERJA. : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran : 2014 PENETAPAN KINERJA SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran : 2014 SASARAN SRATEGIS Terwujudnya kondisi adminsitrasi Tersedianya data, program dan 4 dokumen Program Peningkatan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG LAMPIRAN III : PERATURAN NOMOR TANGGAL : : PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN BLITAR

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN BLITAR Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN BLITAR Kode 01 01.20 Urusan/Bidang Urusuan Pemerintahan Daerah

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir: Rp ,00 APBD awal: akhir:

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir: Rp ,00 APBD awal: akhir: RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATUAN KERJA : PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL : BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN : 2017 1 surat menyurat 2 komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 peralatan

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA. Terpenuhinya dan terbayarnya jasa komunikasi, SDA dan listrik. Terpenuhinya kebutuhan berbagai barang cetakan dan penggandaan

PENETAPAN KINERJA. Terpenuhinya dan terbayarnya jasa komunikasi, SDA dan listrik. Terpenuhinya kebutuhan berbagai barang cetakan dan penggandaan PENETAPAN KINERJA SKPD : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN : 03 Sasaran Strategis 3 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya efisiensi, efektivitas dan responsibilitas

Lebih terperinci

MONITORING RENCANA AKSI TRIBULAN I TAHUN ANGGARAN 2017

MONITORING RENCANA AKSI TRIBULAN I TAHUN ANGGARAN 2017 Tersusunnya dokumen yang berkualitas Prosentase penyusun yang sesuai permendagri 13/2006 sebagaimana diubah keduakalinya 100% 100% 100% 100% Prosentase dokumen 100% Analisa Standar Belanja Analisa Standa

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR TANGGAL : : 24 Tahun 2013 31 DESEMBER 2013 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN

Lebih terperinci

MONITORING RENCANA AKSI TRIBULAN II TAHUN ANGGARAN 2017

MONITORING RENCANA AKSI TRIBULAN II TAHUN ANGGARAN 2017 SASARAN I Tersusunnya yang berkualitas Prosentase penyusun yang sesuai permendagri 13/2006 sebagaimana diubah keduakalinya dengan permendagri 21/2011 PROGRAM KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN REALISASI PELAKSANAAN

Lebih terperinci

PROGRAM KEGIATAN BPKAD LOMBOK BARAT TAHUN 2017

PROGRAM KEGIATAN BPKAD LOMBOK BARAT TAHUN 2017 PROGRAM KEGIATAN BPKAD LOMBOK BARAT TAHUN 2017 Rencana Kerja Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan untuk tahun 2017 yang

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 50 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Prioritas Program dan Kegiatan BPKAD Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016 RENCANA MM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATAN KERJA : KABPATEN KENDAL : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEANGAN DAN ASET DEARAH TAHN ANGGARAN : 2016 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

Lebih terperinci

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. PA/KPA Dra. Tri Marti Andayani, MM SiRUP LKPP

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. PA/KPA Dra. Tri Marti Andayani, MM SiRUP LKPP Dokumen RUP SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016 RENCANA MM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATAN KERJA : KABPATEN KENDAL : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEANGAN DAN ASET DEARAH TAHN ANGGARAN : 2016 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 NO NAMA PROGRAM / KEGIATAN SASARAN APBD APBD PROV DAK TP DEKON UB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 VOLUME / TARGET LOKASI SUMBER PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan Organisasi DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 04 :.0. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN :.0.05.

Lebih terperinci

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH : DINAS PENDAPATAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 8 9 10 11 Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan - Optimalnya 3,161,941,904,435 - Optimalnya 3,161,941,904,435 DAERAH,

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 201 Organisasi/SKPD : 1.08.01.00. SEKRETARIAT BLHD Hal 1 dari 5 PROGRAM/KEGIATAN NOMOR SASARAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi

Lebih terperinci

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 0 Formulir DPPA - SKPD. Urusan Pemerintahan Organisasi :.0. - OTONOMI DAERAH,

Lebih terperinci

RENCANA AKSI TAHUN 2017 BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

RENCANA AKSI TAHUN 2017 BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH RENCANA AKSI TAHUN 2017 BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Meningkatnya kontribusi pajak terhadap PAD Persentase Pendapatan Pajak Terhadap PAD{Jumlah PAD dibagi Jumlah Pendapatan (kecuali Bantuan

Lebih terperinci

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 06 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 07 PEMERINTAH KOTA DEPOK Nama OPD :.0.. -DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Halaman dari 7 dan Indikator Rencana

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 ANGGARAN URAIAN TARGET URAIAN TARGET (RP)

PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 ANGGARAN URAIAN TARGET URAIAN TARGET (RP) PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 1 Tersedianya Jasa Surat Prosentase Surat yang Dikirim 1 Tahun Tercapainya Prosentase Surat 1 Tahun PELAYANAN ADMINISTRASI Rp 6.780.000,00 Menyurat

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 205 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 07 Urusan Wajib Perhubungan Organisasi :. 07. 0 Dinas Perhubungan,

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan

Lebih terperinci

PERSEN TASE (%) Dinas Tata Kota dan Perumahan ,82 Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame

PERSEN TASE (%) Dinas Tata Kota dan Perumahan ,82 Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame 05. A. KEBIJAKAN PROGRAM Arah kebijakan program pada Urusan Wajib Penataan Ruang diarahkan untuk mewujudkan tata ruang kota yang sinergis, serasi dan berkelanjutan didukung oleh dokumen perencanaan tata

Lebih terperinci

LAMPIRAN I.2 : JUMLAH ( Rp. ) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Pendapatan , , ,45 8.

LAMPIRAN I.2 : JUMLAH ( Rp. ) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Pendapatan , , ,45 8. LAMPIRAN I.2 : PEMERINTAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINCIAN LAPORAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2014 PERIODE BULAN : DESEMBER URUSAN PEMERINTAHAN : ORGANISASI

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDATAAN INDIKATIF

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDATAAN INDIKATIF BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDATAAN INDIKATIF 1. PROGRAM DAN KEGIATAN KEWENANGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH A. PROGRAM Dalam upaya mencapai visi dan misi sebagaimana

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG Penanggung Jawab: Dinas Pengelolaan dan Aset Urusan/Bidang RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG Indikator Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Target Capaian Kinerja

Lebih terperinci

REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT

REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT NO Program/Kegiatan Kecamatan Lokasi Desa/ Kel Pagu Anggaran (Rp) 2 3 4 5 6 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : INSPEKTORAT Indikator Rencana Tahun 2013 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi 931,909,000 APBD

Lebih terperinci

PROGRAM KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017

PROGRAM KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017 PROGRAM KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017 Misi 5 : MEWUJUDKAN PEMERINTAH YANG BERSIH DAN TRANSPARAN Indikator Kinerja 1 2 3 4 5 6 1 Otonomi Daerah, Pemerintahan

Lebih terperinci

Jenis bukti pembayaran rekening 3 jenisx12 blnx2 lembar

Jenis bukti pembayaran rekening 3 jenisx12 blnx2 lembar Halaman 1 dari 8 TARGET PROGRAM /KEGIATAN TARGET I Meningkatnya pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah 15.000.000.000 Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Nilai 74 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROGRAM, KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN RENCANA KERJA SKPD (RENJA-SKPD) TAHUN 2014 SKPD : Inspektorat Kabupaten No Kode Program / Kegiatan / Rincian Kegiatan Tujuan

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN PROGRAM YANG ADA DI SETIAP SKPD 1 Program Penyediaan Jasa Surat Pelayanan Menyurat Dana Rp 1,000,000 562,580 56.26 Administrasi Perkantoran Jumlah surat yang surat 7,500 5,518 73.57 keluar Penyediaan Jasa

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015 SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEGIATAN PROGRAM YANG ADA DI SETIAP SKPD 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat yang Keluar

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Formulir RKPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1.20. - Otonomi, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan

Lebih terperinci

CARA PENGADAAN PENGADAAN LAINNYA LELANG/SELEKSI/PILSUNG. NILAI (Rp) VOLUME TGL TGL TGL TGL PENGADAAN BARANG

CARA PENGADAAN PENGADAAN LAINNYA LELANG/SELEKSI/PILSUNG. NILAI (Rp) VOLUME TGL TGL TGL TGL PENGADAAN BARANG PEUMUMAN RENCANA UMUM PEADAAN BARA/JASA PEMERINTAH NOMOR : 900/51.A/SEKR TAGAL : 20 JANUARI 2013 PEGUNA AGARAN/KUASA PEGUNA AGARAN DINAS PEELOLAAN KEUAAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAJALEKA ALAMAT JALAN

Lebih terperinci

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Program Utama Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai visi misi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal maka ditentukan oleh ketersedian anggaran

Lebih terperinci

Rencana Umum Pengadaan

Rencana Umum Pengadaan Rencana Umum Pengadaan (Melalui Penyedia) K/L/D/I Tahun Anggaran : 206 : Kota Parepare No Satuan Kerja Kegiatan Nama Paket Jenis Volume Pagu. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

Lebih terperinci

REVIU RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017

REVIU RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017 REVIU RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH Jl. Basuki Rahmad No. 2 (0322) 321010 E-Mail: bpkad@lamongan.go.id, Web site : www,lamongan.go,id LAMONGAN KATA PENGANTAR

Lebih terperinci

R E N J A [ R E N C A N A K E R J A ]

R E N J A [ R E N C A N A K E R J A ] R E N J A [ R E N C A N A K E R J A ] DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO 2012 BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

Lebih terperinci

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014 DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABATEN PEMERINTAH KABATEN TAHUN ANGGARAN 2014 BIDANG : GABUNGAN Hal 1 / 10 00001 Program Pelayanan Administrasi Peran Kab/Kota BLUD Prop 1 120620101 Penyediaan

Lebih terperinci

Tabel. T.-VI.C.6 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Lombok Utara

Tabel. T.-VI.C.6 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Lombok Utara Tabel. T.-VI.C.6 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Lombok Utara Kode Nama SKPD : BAPPEDA Tingkat 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 06 0 0 Program Pelayanan Administrasi

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang

Lebih terperinci

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2012 DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2012 DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN PENGUMUMAN RENCANA UMUM BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2012 DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NO NAMA KEGIATAN DAN PA PEKERJAAN 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Lebih terperinci

RENCANA KERJA KEGIATAN BADAN KEUANGAN KOTA AMBON TAHUN 2014

RENCANA KERJA KEGIATAN BADAN KEUANGAN KOTA AMBON TAHUN 2014 01 Urusan Wajib I Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian RENCANA KERJA KEGIATAN BADAN KEUANGAN KOTA AMBON TAHUN 2014 1 Program

Lebih terperinci

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun 2012 Realisasi Capaian Program dan

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun 2012 Realisasi Capaian Program dan Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Kabupaten Kode Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target SKPD ) 1 10 1 10 01 1 10 01 01 1 10 01 01 01 Urusan

Lebih terperinci

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2013 KOTA SEMARANG

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2013 KOTA SEMARANG TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP TAHUN KOTA SEMARANG Nama SKPD : BAPPEDA NO PENATAAN RUANG 1.050.000.000 PENATAAN RUANG 1.050.000.000 Program tata ruang Program 1.050.000.000 tata ruang 1.050.000.000 1 Koordinasi

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Formulir RKPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG Hal 1 dari 6 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi

Lebih terperinci

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895 : INSPEKTORAT Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN kinerja manajemen UMUM, ADMINISTRASI penyelenggaraan pemerintahan KEUANGAN

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 204 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA TAHUN

RENCANA KINERJA TAHUN RENJA RENCANA KINERJA TAHUN 2015 DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUMAJANG JALAN ALUN ALUN UTARA NO.7 LUMAJANG 1 KATA PENGANTAR Dalam rangka mewujudkan good governance, maka setiap Satuan

Lebih terperinci

I. PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

I. PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Kerja adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN SEKRETARIAT DEWAN KOTA SALATIGA TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN SEKRETARIAT DEWAN KOTA SALATIGA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN SEKRETARIAT DEWAN KOTA SALATIGA TAHUN 2017 1 REALISASI ANGGARAN Realisasi Anggaran Dari anggaran yang tersedia untuk Sekretariat DPRD

Lebih terperinci

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung. Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung Kode Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target SKPD s.d Tahun 1 10 Urusan Wajib kependudukan

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN PROGRAM

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN PROGRAM Tabel : V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008-2013 PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM DATA CAPAIAN KONDISI KINERJA

Lebih terperinci

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Rancangan Awal RKPD TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 205 KABUPATEN BANDUNG Program Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN : 2016 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU (Rp) KETERANGAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 05 Formulir DPASKPD. Halaman : Urusan Pemerintahan Organisasi :.0. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan

Lebih terperinci

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 Triwulan II

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 Triwulan II Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 Triwulan II : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah No Kode Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 7 paket Rp ,00 APBD ( )

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 7 paket Rp ,00 APBD ( ) RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I TAHUN ANGGARAN : 2014 1 DINAS 2 DINAS 3 DINAS 4 DINAS 5 DINAS 6 DINAS 7 DINAS Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Daya Air dan Listrik

Lebih terperinci

LAPORAN KINERJA TAHUN Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

LAPORAN KINERJA TAHUN Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset LAPORAN KINERJA Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset TAHUN 2014 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Garut Tahun 2015 KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)

Lebih terperinci

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 TUJUAN DAN SASARAN Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi,serta harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

Lebih terperinci

GAMBARAN UMUM OPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017

GAMBARAN UMUM OPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017 GAMBARAN UMUM OPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017 TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN (BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,

Lebih terperinci

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Kabupaten Kode Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target Perkiraan Target 1 10 1 10 01 1 10 01 01 1 10 01 01 01 Urusan Wajib

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Lombok Barat

Rumusan Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Lombok Barat Nama SKPD : Camat Batu Layar Rumusan Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Lombok Barat Tabel 2.1 Lembar 1 dari 3 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

: OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET JUMLAH

: OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN ORGANISASI : 1.20.11. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KODE REKENING 1.20.1.20.11.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 1.499.438.473.537,50

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

Lebih terperinci

DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR SKPD : DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 20 Indikator 17 Program Peningkatan dan - Optimalnya Penerimaan 3,161,941,904,435 13,793,841,401 13,793,841,401

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : GAGUK

Lebih terperinci

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daeerah (SKPD)

Lebih terperinci

Sasaran Daerah. Tolok Ukur Target Tolok Ukur

Sasaran Daerah. Tolok Ukur Target Tolok Ukur RENCANA PROGRAM DAN KEG KOTA Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Target Tolok Ukur 1 2 3 4 5 6 7 8 Indikator k Keluaran

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2012

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2012 Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 0 Formulir DPPA-SKPD. Urusan Pemerintah Organisasi :.0. - OTONOMI

Lebih terperinci