BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN (BPK) 1. Terima secara atas talian

dokumen-dokumen yang mirip
GARIS PANDUAN PENYEDIAAN FAIL MEJA STAF PEJABAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN, INOVASI, PENGKOMERSILAN DAN PERUNDINGAN (ORICC)

PUSAT INOVASI, PENGKOMERSILAN DAN PERUNDINGAN (ICC)

FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM & ALAM SEKITAR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA SENARAI TUGAS PENOLONG PENDAFTAR KANAN (N44)

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN

Garis Panduan ini menerangkan proses pengurusan pelantikan Pasca Doktoral dan Felo Penyelidik di UPM.

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BJT/P002 PROSEDUR PERMOHONAN PINDAHAN PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS

PENGENDALIAN PEMBAYARAN TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P010 PROSEDUR PENDAHULUAN DAN KAD KORPORAT

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

UTHM/PB/100-6/4Jld 3 ( 9 ) Tarikh: 26 September 2017 PEKELILING BENDAHARI BIL. 6/2017 PENGISIAN TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI SECARA ATAS TALIAN

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW/P010 PROSEDUR PENDAHULUAN DAN KAD KORPORAT

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 20 ( 12 ) Tarikh: 22 Mei 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2014

M / S : 1/12 TARIKH : 5 MEI 2017 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN UPSI UPSI(ISO)/BSM/P07 PINDAAN : 00 KELUARAN : A 1.

Garis Panduan Permohonan Latihan Luar Kampus

GARIS PANDUAN GERAN SEPADAN (MATCHING GRANT) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BJT/P002 PROSEDUR PERMOHONAN PINDAHAN PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS

Garis Panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pelaksanaan dan pemantauan penyelidikan.

VERIFIKASI ASET TAHUN HASIL PEMERHATIAN DAN CADANGAN TINDAKAN. Oleh : Bahagian Audit Dalam 13 DISEMBER 2017

Garis Panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pelaksanaan dan pemantauan penyelidikan.

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-BYR/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN

Garis Panduan Permohonan Latihan Luar Kampus

UTHM.PB/100-6/4/1( 9 ) 15 November 2007 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 9 /2007

Garis panduan ini menerangkan kaedah permohonan dan pelantikan Pembantu Penyelidikan di bawah peruntukan geran projek penyelidikan.

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-AKN/P007 PROSEDUR PENGURUSAN AKAUN BELUM TERIMA

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.FKM.(PA).09

GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM (Jangka Pendek)

Panduan Mengatasi Isu / Kelemahan Yang Sering Berlaku Dalam Pengurusan Kewangan

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 20 (11 ) Tarikh: 6 April 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1/2014

GARIS PANDUAN PENGURUSAN DANA ENDOWMEN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)

BORANG PERMOHONAN INSENTIF DAN YURAN PENGAJIAN STAF PENTADBIRAN Dihantar melalui PTj / Fakulti kepada Unit Kemudahan Pengajian Staf, Pejabat Pendaftar

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

SULIT PROSEDUR KERJA UNTUK MEMOHON GERAN PRA- PENGKOMERSIALAN & UMP COMMERCIALIZATION SEEDFUND

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

GARIS PANDUAN DANA IMPAK PERDANA (DIP)

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-BYR/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN

GARIS PANDUAN PEMANTAUAN GERAN PENYELIDIKAN

GARIS PANDUAN PEMANTAUAN GERAN PENYELIDIKAN

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN ALATAN (VOT 35000) (PPSP/Pent/CP4)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BYR/P011. PROSEDUR PEMBAYARAN GAJI ATAU ELAUN Tarikh: 03/01/2011

SOKONGAN KEWANGAN. Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BYR/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 18/08/2016

Sistem Permohonan Ke Luar Negara (SPLN)

SEMAKAN/TINDAKAN. b) Senarai Semak Tuntutan Bayaran Balik (SOK/KEW/SS009/BYR) PERAKUAN BAYARAN. b) Tuntutan/Arahan Bayaran Daripada PTJ

BAB 6 PENGURUSAN ASET

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM

MANUAL PEMERIKSAAN STOR ALAT TULIS

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-BP/P001 PROSEDUR PENGURUSAN PERMOHONAN KE LUAR NEGARA

Untuk menerangkan tatacara membuat tempahan tiket secara atas talian (online) bagi urusan perjalanan udara rasmi dalam dan luar Negara.

1.0 LATAR BELAKANG AKAUN AMANAH DANA KECEMERLANGAN AKADEMIK UiTM

Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pengurusan permohonan hak harta intelek hasil penyelidikan UPM di dalam dan luar negara.

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

GARIS PANDUAN KNOWLEDGE TRANSFER GRANT SCHEME JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT (KTGS JINM)

SOKONGAN PENENTUKURAN DAN VERIFIKASI PERALATAN

SYSTEM TO USE (PORTAL LOGIN)

PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN

PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2009

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 03/01/2011

CARTA ALIR PROSES PEROLEHAN BEKALAN/PERKHIDMATAN MULA

Lampiran C JADUAL 1 : PENDAFTARAN ASET ALIH UNIVERSITI. 1 Terima aset bersama punca maklumat. 2 Tentukan kumpulan aset

SYSTEM TO USE (PORTAL LOGIN)

SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) PEGAWAI DAN KAKITANGAN BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

Garis panduan ini merangkumi semua jenis pinjaman / pembiayaan kenderaan bagi staf UPM yang bertaraf tetap dan kontrak.

GARIS PANDUAN GERAN GALAKAN PENYELIDIKAN INDUSTRI/KOMUNITI. No. Isu No. Semakan Tarikh Kuatkuasa

PANDUAN PENDAHULUAN PELBAGAI

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATAN HAKIKI STAF AKADEMIK

SENARAI PROSES KERJA TAJUK PROSES KERJA 1. CARTA ALIR PELUPUSAN HARTA 2. CARTA ALIR BAYARAN KEPADA VENDOR 3. CARTA ALIR MESYUARAT SEBUTHARGA

APLIKASI WEB SISTEM KEWANGAN UNIVERSITI Manual Pengguna Modul Pengurusan Inventori & Stok (Pesanan Inventori & Stok oleh PTJ)

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P006. PROSEDUR TENDER Tarikh: 26/05/2017

GARIS PANDUAN PELANTIKAN PEMBANTU PENYELIDIK SISWAZAH, PEMBANTU PENYELIDIK, FELO PENYELIDIK DAN PASCA DOKTORAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen : UPM/OPR/BUR-BYR/P008 PROSEDUR PEMBAYARAN KEPADA PEMBEKAL

Manual Operasi: SPKLM MANUAL OPERASI SISTEM SPKLM 1 P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T ( P T M )

SOKONGAN PENENTUKURAN DAN VERIFIKASI PERALATAN

PENGURUSAN LATIHAN. PK.UniMAP.(P).14

Garis Panduan Mengikuti Kursus Anjuran Dalaman, Luaran dan Luar Negara

Sistem Permohonan Ke Luar Negara (SPLN)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN FAKULTI PERUBATAN VETERINAR PROSEDUR PENDIDIKAN BERTERUSAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-HSL/P007 PROSEDUR PENGURUSAN AKAUN BELUM TERIMA

MANUAL PENGGUNA E-PENGURUSAN ALAT TULIS

GARIS PANDUAN PERMOHONAN KE LUAR NEGARA (SPLN)

SURAT PEKELILING PEJABAT BENDAHARI BIL. 2 TAHUN 2010 TATACARA PENERIMAAN HADIAH/DERMA DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Garis Panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pengurusan penilaian permohonan geran penyelidikan yang diuruskan oleh Pejabat TNCPI.

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 TAHUN 2013 TATACARA PERMOHONAN DAN PELARASAN WANG PENDAHULUAN

KUTKM.03/10.12/3/1 (2) Januari 2002 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2002

MANUAL OPERASI SMPU PENGGUNA UKM-SPKP-CRIM-PK01-MO02

GARIS PANDUAN PERMOHONAN GERAN PENYELIDIKAN TIER 1 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

SYARAT PERMOHONAN PERUNTUKAN KEWANGAN UNTUK MENGHADIRI SEMINAR/KONFERENSI/BENGKEL/LAWATAN LUAR NEGARA

Inventori dengan jumlah keseluruhan kurang daripada RM50,000; teruskan ke langkah 1.2 hingga 3.9

M / S : 1/16 TARIKH : 1 APRIL 2015 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN PENTADBIRAN PINDAAN : 01 UPSI(ISO)/BSM/P09 KELUARAN : A 1.

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P007. PROSEDUR RUNDINGAN TERUS Tarikh: 26/05/2017

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P009. PROSEDUR PEMBERIAN TARAF BERPENCEN Tarikh: 08/08/2011

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

UPSI (ISO) / BSM / P02 PINDAAN : 00 KELUARAN : A

GARIS PANDUAN KNOWLEDGE TRANSFER GRANT SCHEME JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT (KTGS JINM)

Transkripsi:

9.0 SENARAI SEMAK BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN (BPK) 1. UNIT PENTADBIRAN 1 Urusan Cuti 1. Terima secara atas talian 2 Urusan Pemesyuaratan 1. Tentukan tarikh mesyuarat 2. Tempahan ruang mesyuarat dan tempahan jamuan 3. Surat panggilan 4. Agenda mesyuarat 5. Senarai kehadiran 6. Minit mesyuarat 7. Fail mesyuarat 3 Urusan Pengurusan Stor Kecil 1. Rekod kad bin 4 Urusan Pelantikan Staf Akademia Pasca - Kedoktoran 1. Perakuan permohonan oleh Fakuliti 2. Semakan dan kelulusan peruntukan kewangan oleh Ketua BPK 3. Kelulusan pelantikan oleh Dekan R&D 4. Kelulusan oleh Mesyuarat Senat 5. Pelantikan oleh Pendaftar 5 Urusan Pelantikan Staf Felo Penyelidik 1. Perakuan permohonan oleh Fakuliti 2. Semakan dan kelulusan peruntukan kewangan oleh Ketua BPK 3. Kelulusan pelantikan oleh Dekan R&D 4. Kelulusan oleh Mesyuarat Senat 5. Pelantikan oleh Pendaftar

6 Urusan Tempahan Kenderaan 2. Kekosongan tarikh dipohon 3. Pengesahan Penolong Pendafatr 4. Kelulusan Timbalan Pendaftar 7 Urusan Tempahan Ruang 2. Kekosongan tarikh 3. Kelulusan Penolong Pendafatr 2. UNIT KEWANGAN 1 Urusan Penyediaan Anggaran Belanjawan 1. Senarai perincian jabatan/unit 2. Mesyuarat penyelarasan 3. Laporan Anggaran Belanjawan 4. Hantar laporan ke Pejabat Bendahari 2 Urusan Pembelian dan Perolehan di Bawah Geran Penyelidikan 1. Item tedapat dalam perincian 2. Dokumen lengkap 3. Peruntukan mencukupi 4. Disahkan oleh TD (RMC) 5. Disokong oleh Penolong Pendaftar 6. Diluluskan oleh Timbalan Pendaftar 7. Kelulusan dari PTj berkaitan 8. Kemaskini di Sistem RMS Fotokopi dokuman dan failkan 9. Majukan permohonan ke Unit Kewangan

3 Urusan Permohonan Bayaran Honorarium 1. Dokumen lengkap 2. Peruntukan mencukupi 3. Diluluskan oleh Timbalan Pendaftar 4. Kemaskini di Sistem RMS 5. Senarai Bayaran 6. Pengesahan Penolong Pendaftar 7. Fotokopi dokuman dan failkan 8. Majukan Pejabat Bendahari 4 Urusan Ambilan Barang Dari Stor Pusat Bagi Permohonan di Bawah Geran Penyelidikan 1. Dokumen lengkap 2. Peruntukan mencukupi 3. Diluluskan oleh Penolong Pendaftar 4. Permohonan online ECMS-TCIS 5. Pengesahan Penolong Pendaftar 6. Pengesahan Pejabat Bendahari 7. Surat Kuasa 8. Pemohonan ambil barang di Stor Pusat 9. Pemohon kembalikan Borang Permohonan dan Senarai Harga 10. Kemaskini di Sistem RMS 11. Surat Arahan Jurnal dan Senarai Bayaran 12. Pengesahan Penolong Pendaftar 13. Fotokopi dokuman dan failkan 14. Majukan Pejabat Bendahari 5 Urusan Penyesuaian Vot Tabung 1. Rekod di Buku Vot 2. Semak di SAGA 3. Lengkapkan Penyata Penyesuaian Buku Vot Tabung 4. Rekod perbezaan di Lampiran A dan B, Penyata Penyesuaian Buku Vot 5. Sokongan Penolong Pendaftar 6. Pengesahan Timbalan Pendaftar 7. Salinan untuk simpanan 8. Failkan 9. Majukan Pejabat Bendahari

6 Urusan Penyesuaian Vot Penyelidikan di Dalam Sistem RMS dan Buku Vot Penyelidikan 1. Rekod di Buku Vot 2. Semak di SAGA 3. Semak baki RMS 4. Semak baki dalam Buku Vot 5. Kenalpasti perbezaan 6. Rekod perbezaan ke dalam Daatbase Penyesuaian Vot (jika ada) 7 Urusan Tuntutan Perjalanan Dalam dan Luar Negara di Bawah Geran Penyelidikan 2. Baki peruntukan mencukupi 3. Disokong oleh Penolong Pendaftar 4. Diluluskan oleh Timbalan Pendaftar 5. Kemaskini di Sistem RMS 6. Fotokopi dan fail 7. Majukan ke Unit Kewangan 8 Urusan Tuntutan Menggunakan Wang Sendiri di Bawah Geran Penyelidikan 2. Baki peruntukan mencukupi 3. Resit disahkan Penolong Pendaftar 4. Diluluskan oleh Timbalan Pendaftar 5. Kemaskini di Sistem RMS 6. Fotokopi dan failkan 7. Majukan ke Unit Kewangan 9 Urusan Pembayaran Elaun Pembantu Penyelidik(RA), Pembantu Penyelidik Siswazah (GRA), Skim Pelajar Bekerja (SPB) dan Petugas Kerja Lapangan (PKL) di Bawah Geran Penyelidikan 1. Dokumen lengkap 2. Semak baki peruntukan di sistem SAGA dan RMS 3. Pengesahan Penolong Pendaftar 4. Kelulusan Timbalan Pendaftar 5. Senarai bayaran

6. Rekod bayaran bil 7. Fotokoip dan fail 8. Majukan ke Pejabat Bendahari 10 Urusan Permohonan Bayaran Honnorarium di Bawah Geran Penyelidikan 2. Baki peruntukan mencukupi 3. Disokong Penolong Pendaftar 4. Diluluskan oleh Timbalan Pendaftar 5. Kemaskini di Sistem RMS 6. Fotokopi dan failkan 7. Majukan ke Unit Kewangan 11 Urusan Pembayaran Gaji Staf Sambilan ORICC Menggunakan Duit Tabung PPI (E15501) 1. Kelulusan Timbalan Pendaftar 2. Senarai bayaran 3. Pengesahan Penolong Pendaftar 4. Rekod buku vot 5. Rekod daftar bil 6. Fotokoip dan fail 7. Majukan ke Pejabat Bendahari 12 Urusan Pembayaran Yuran Pelajar di Bawah Geran Penyelidikan 1. Senarai GIPS 2. Senarai bayaran 3. Pengesahan senarai bayaran 4. Rekod di RMS 5. Rekod daftar bil 6. Fotokopi dan fail 7. Majukan ke Pejabat Bendahari 13 Urusan Permohonan Pembayaran Menggunakan Bank Draf/Telegrafic Transfer (TT) Kerana Menghadiri Seminar/Persidangan Anjuran Dalam dan Luar Negara 1. Surat kelulusan pemohon 2. Surat arahan bayaran ke Pejabat Bendahari

3. Senarai bayaran 4. Pengesahan senarai bayaran 5. Rekod daftar bil 6. Fotokopi dan fail 7. Majukan Pejabat Bendahari 14 Urusan Pembayaran Insentif SCOPUS, Panel Manuskrip Buku dan Kerja-Kerja Penerbitan Menggunakan Peruntukan Tabung PPI (E15501) 1. Borang tuntutan disahakan layak oleh Pejabat Penerbit dan diluluskan oleh Dekan RMC 2. Baki peruntukan mencukupi 3. Rekod Buku Vot Tabung PPI 4. Kelulusan Pengurus Bahagian 5. Maklum status permohonan 6. Senarai bayaran 7. Pengesahan senarai bayaran 8. Rekod daftar bil 9. Fotokopi dan fail 10. Majukan ke Pejabat Bendahari 15 Urusan Permohonan Pendahuluan Diri di Bawah Geran Penyelidikan dan Vot Mengurus 1. Kelulusan Timbalan Pendaftar 2. Senarai bayaran 3. Pengesahan senarai bayaran 4. Rekod daftar bil 5. Fotokopi dan fail 6. Majukan ke Pejabat Bendahari

3. UNIT ASET 1 Urusan Pelupusan Aset dan Inventori Geran Penyelidikan yang Telah Tamat Tempoh Projek 1. Mengenalpasti aset 2. Isi borang KEW PA-16 3. Kelulusan Penolong Pendaftar 4. Sediakan maklumat aset dalam borang permohonan pelulupsan aset 5. Pemeriksaan aset 6. Semak dan tentukan bidang kuasa yang meluluskan 7. Kembalikan kepada urusetia 8. Maklumkan keputusan 9. Melaksanakan pelupusan 10. Menyediakan KEW PA-19 11. Mengemaskini rekod 2 Urusan Membuat Work Order Bagi Setiap Aset Yang Memerlukan Baikpulih dan Servis Perkhidmatan di Bawah Geran Penyelidikan dan Mengurus 1. Terima dan semak L/O 2. Meminta barkod 3. Proses dalam Sistem FAMS 4. Cetak borang KEW PA-14 5. Fotokopi untuk simpanan 6. Majukan ke Unit Kewangan 3 Urusan Merekod Aset Guna Habis di Dalam Buku Daftar Bekalan Pejabat (KEW 314) di Bawah Pengurusan 1. Terima dan semak L/O 2. Rekod di Buku Daftar Stok Bekalan Pejabat 3. Simpan di Fail Daftar Stok Bekalan Pejabat Penyelidik 4. Majukan ke Unit Kewangan

4 Urusan Mengemaskini Lokasi Aset dan Inventori di Dalam Sistem FAMS Sekiranya Terhadap Sebarang Perubahan atau Perpindahan di Bawah Geran dan Pengurusan 1. Terima borang dan surat penukaran aset dari penyelidik 2. Kelulusan Dekan 3. Keluarkan surat dan surat beranak 4. Kemaskini di sistem FAMS 5 Urusan Pemulangan Aset dan Inventori di Bawah Unit Pengurusan 1. Terima borang dan aset 2. Kelulusan Penolong Pendaftar 3. Kenalpasti aset dalam keadaan baik 4. Fotokopi borang untuk simpanan pejabat dan penyelidik 4. UNIT DATA DAN SISTEM MAKLUMAT 1 Urusan Laman Web ORICC 1. Semak maklumat di Laman Web ORICC 2. Dapatkan maklumat terkini setiap unit (pertambahan dan pengemaskinian) 3. Kemaskini maklumat terkini (Jika diperlukan) 2 Urusan Pengumpulan Data (Myra, MyMOHES) 1. Terima salinan surat MyRA KPM 2. Keluarkan email kepada Penolong Pendaftar PTJ 3. Terima data yang lengkap dan menyelaras semua data 4. Mesyuarat bersama Naib Canselor bagi tujuan pengesahan

5. Sediakan surat rasmi untuk penghantaran data 6. Hantar data melalui email kepada Urusetia MyRA KPM 7. Dapatkan maklumbalas penghantaran data 3 Urusan Laporan Berkala Penyelidikan, Inovasi, Pengkomersilan dan Perundingan 1. Menerima permohonan laporan dari Fakulti 2. Mendapatkan dan mengenalpasti laporan di RMS 3. Emel laporan kepada Fakulti 4 Urusan Research Management System 1. Semak sistem mengikut keperluan MyMohes dan MyRA KPM 2. Kenalpasti semua keperluan yang perlu ditambah atau dikemaskini 3. Membuat penambahan atau pengemaskinian 4. Membuat pengujian pada sistem 5. Maklumkan pada staf 5 Urusan Mengemaskini Data Elaun GRA Dalam Sistem RMS 1. Terima data dari Unit Kewangan 2. Kemaskini di sistem