Laporan Audit Mutu Akademik Internal

dokumen-dokumen yang mirip
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI)

MANUAL PROSEDUR AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN LAPORAN TEMUAN AUDIT (KETIDAK SEUAIAN / OBSERVASI) AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)T.A. 2015/2016

DEPARTEMEN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS KEDOKTERAN

BORANG AUDIT INTERNAL MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Revisi : 02 Tanggal : Diajukan oleh : Dikendalikan : Disetujui oleh :

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENINGKATAN MUTU AKADEMIK

BUKU PETUNJUK PENGISIAN DOKUMEN ONLINE AIMA KE 7

BAB I PENDAHULUAN. Status akreditasi suatu program studi merupakan cerminan kinerja program

AUDIT MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMMI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMMI

PROSEDUR MUTU AUDIT MUTU INTERNAL

Manual Prosedur. Pelaksanaan Audit Internal Mutu

MANUAL PROSEDUR AUDIT MUTU INTERNAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES HARAPAN IBU JAMBI

MANUAL PROSEDUR AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA UNHAS

PROSEDUR PENGEMBANGAN & PENINJAUAN KURIKULUM SPMI - UBD

RENCANA STRATEGIS

PEDOMAN MUTU PENGUKURAN, ANALISIS, DAN PENINGKATAN

laporan hasil audit internal

PUSAT AUDIT DAN PEMBINAAN AKREDITASI

Pelaksanaan Audit Mutu Internal

PENDUKUNG AKREDITASI

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI) TAHUN AKADEMIK 2016/2017

MANUAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI)

LAPORAN KINERJA FAKULTAS / UNIT

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

MANUAL PROSEDUR. Kode : Pelaksanaan Audit Internal

Manual Prosedure Implementasi RENSTRA Universitas Pembangunan Panca Budi

Manual Prosedur. Pelaksanaan Audit Internal Mutu

Manual Prosedur PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

II. KAJIAN PUSTAKA AUDIT OPERASIONAL DAN KEPUASAN PELANGGAN

JOB DESCRIPTION. ( Rincian Tugas )

PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL MUTU PERGURUAN TINGGI

RENCANA STRATEGIS No :..

HALAMAN 1 dari 9 Nama Dra. Intan Hesti Indriana, MM SOP. UPNVJ/SOP/BPM/02/12.00 Jabatan Ka. Badan Penjaminan Mutu

Standar XIII Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas PGRI Semarang

Manual Prosedur. Pelaksanaan Audit Internal Mutu. Jurusan Ilmu Komunikasi UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011

FORMAT 3 : FORMAT PENILAIAN INSTRUMEN AMAI PROGRAM STUDI JENJANG S1 PROGRAM STUDI... FAKULTAS... WAKTU VISITASI,...

AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI (AIPT)

PEDOMAN KNAPPP 02:2007 Persyaratan Umum Akreditasi Pranata Litbang

Ruang lingkup AMAI Ruang lingkup audit AMAI berdasarkan unsur- unsur yang tercantum dalam standar nasional pendidikan tinggi. 2. Tujuan AMAI a.

MANUAL PROSEDUR Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) UNIVERSITAS BRAWIJAYA

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH

STANDAR 1. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN SERTA STRATEGI PENCAPAIAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL (UNDIKNAS) DENPASAR

PENJAMINAN MUTU DALAM MEMBANGUN UPI SEBAGAI A LEADING AND OUTSTANDING UNIVERSITY. Oleh Sunaryo Kartadinata

PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PTNU 2016 BUKU II MANUAL SPMI LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI NAHDLATUL ULAMA (PTNU) L P T N

BUKU AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) STIE INABA

SOP Penulisan Skripsi/Penelitian Mandiri

Disajikan pada pelatihan sistem penjaminan mutu akademik Agustus 2008 KOPERTIS WILAYAH III 1

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

MP - 1. Prosedur Pembuatan Buku Pedoman : Membentuk Tim Pengembangan Kurikulum ( TPK ) 1 Minggu. SK Tim disahkan oleh Dekan.

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR : Dj.I/529/2010 TENTANG

Perancangan Alur Sistem Komputerisasi Pada Sistem Penjaminan Mutu Dan Evaluasi Diri Perguruan Tinggi Swasta Didik Nugroho 3)

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL No. 011/ITDel/Rek/SK/I/18. Tentang SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI DEL

AKREDITASI PROGRAM STUDI S-2 KAJIAN ILMU KEPOLISIAN. Tim Akreditasi S2 KAJIAN ILMU KEPOLISIAN Universitas Airlangga. Excellence with Morality

PANDUAN DESK REVIEW DAN VISITASI Rencana Pengembangan Program Studi (RPPS) dan Rencana Pengembangan Fakultas (RPF)

FORMAT PENILAIAN INSTRUMEN AMAI PROGRAM STUDI JENJANG S1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

KODE/NOMOR STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH No.375 /F/Unbrah/VII/2013 PERATURAN DISIPLIN DOSEN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

AKREDITASI BAN-PT PROGRAM STUDI

Penyusunan Standar Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Kerjasama

Manual Prosedur. Perguruan Tinggi Alma Ata AA-PJM-MP1.09.1

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

PPMI ( Pusat Penjaminan Mutu )

AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER GIGI

BUKU MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MUTUA AKADEMIK STT IBNU SINA BATAM

Tinjauan Manajemen. Oktober 2011

AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA TAHUNAN UNIT KERJA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Dokumen Akademik DOKUMEN AKADEMIK

TL-4103 Manajemen Teknik Lingkungan AUDIT LINGKUNGAN

PROSEDUR PERSIAPAN PELAKSANAAN AKADEMIK

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERIODE SEPTEMBER 2016 UNIVERSITAS AISYIYAH YOGYAKARTA

Manual Mutu. Jurusan Teknik Pengairan

Temuan Berat dan Temuan Ringan

SATUAN PENGAWASAN INTERN UNIVERSITAS NUSA CENDANA

KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Dr. Taswan, SE, MSi STANDAR 2. TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU

MANUAL PROSEDUR MUTU STT IBNU SINA BATAM

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Ruang lingkup AUDIT KEPATUHAN SISTEM (AKS) Ruang lingkup audit terdiri dari keseluruhan proses bisnis yang berlangsung di UMSIDA selain Fakultas/


Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu (AIM) Jurusan Biologi

AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen 20 Juni 2012

II. Rangkuman Eksekutif

Tinjauan Manajemen. Desember 2012

PROSEDUR PERSIAPAN PELAKSANAAN AKADEMIK

PANDUAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu Program Pascasarjana

BAB I PENDAHULUAN. Manual Prosedur FISIP Tahun

Terwujudnya LP3M Sebagai Lembaga yang Unggul dalam Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang Berkarakter dalam Kebersamaan pada Tahun 2025

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Transkripsi:

Laporan Audit Mutu Akademik Internal LOGO Fakultas: Program Periode Audit: Oktober 2010 Tim Audit, Ketua : Anggota : Anggota :

BAB I LATAR BELAKANG 1. Penjelasan Singkat Program Studi... Berisi penjelasan singkat tentang sejarah berdirinya program studi, ijin penyelenggaraan (dapat lingekapi dengan nomor SK), status akreditasi (dapat disertai SK akreditasi). Potensi program studi, jumah, tingkat pendidikan, kepangkatan staf dll Fasilitas yang dimiliak dll Rancana pengembangan kedepan, potensi keberlanjutan dll 2. Tujuan Audit: AMAI dilakukan dengan tujuan untuk membantu seluruh unit pelaksana akademik dalam menjalankan tugas untuk mencapai sasaran akademik yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab (kepatuhan terhadap standar sistem mutu). (contoh: silakan diganti,dilengkapai, dibenahi) 3. Lingkup Audit: Ruang lingkup audit yang dilakukan difokuskan pada kelengkapan standar mutu, dokumen akademik dan dokumen mutu serta kepatuhan dan ketertiban pelaksanaannya.(contoh: silakan diganti, lengkapi atau benahi, susun ulang) 4. Pihak-pihak Teraudit dan Obyek Teraudit Pihak yang diaudit meliputi Ketua Program Studi dan semua staf akademik di lingkungan Program Studi teraudit, sedangkan obyek teraudit antara lain meliputi hal-hal yang termuat dalam EDPS 2010 yang terdiri atas 7 kriteria, yaitu: 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta spesifikasi dan kompetensi lulusan Program Studi 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu 3. Mahasiswa dan lulusan 4. Sumber daya manusia 5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik 6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi 7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama 5. Rincian Dokumen Acuan a. Renstra b. Spesifikasi Program Studi c. Buku Panduan Akademik Pendidikan d. Peraturan Akademik e. Laporan dekan f. SAP, Bahan Ajar, Hand-out mata kuliah g. SOP h. Dokumen-dokumen lain yang terkait dengan instrumen evaluasi diri program studi. 6. Pelaksanaan Audit AMAI diawali dengan kunjungan awal pada tanggal Agustus 2010 untuk menentukan kesepakatan skedul pelaksanaan audit. Pada hari..., tanggal... dilakukan desk evaluation dan visitasi ke Program Studi teraudit. Selanjutnya pada Hari..., tanggal... dilakukan verifikasi hasil audit yang pelaksanaannya dilakukan bersama antara tim auditor dan pihak teraudit.

Sehubungan dengan temuan audit termasuk kategori observasi maka Permintaan Tindakan Koreksi tidak dibuat oleh Tim Auditor. Selanjutnya draft laporan audit dikirim pada tanggal... untukditanggapi oleh Program Studi teraudit. Tanggapan dari pihak teraudit diterima oleh Tim Auditor pada tanggal...

BAB II HASIL AMAI 1. Temuan audit (Audit Finding) Berdasarkan konfirmasi bersama antara Tim Audior dan Pihak Teraudit pada tanggal... terdapat beberapa komponen yang skor nya bernilai di bawah... Untuk meningkatkan mutu akademik maka temuan audit difokuskan pada komponen yang skornya bernilai kurang dari... seperi disajikan pada tabel berikut. KTS/ OB Ob Ob Ob PERNYATAAN 2. Tanggapan Hasil Audit oleh Teraudit Pihak teraudit pada umumnya setuju/sependapat dengan temuan audit oleh Tim Auditor. (Contoh: silakan disesuaiakan) 3. Ringkasan Temuan Audit Semua temuan audit oleh Tim Auditor termasuk kategori observasi (Ob) meliputi Sistem Informasi, Sistem Penjaminan Mutu dan Pengelolaan Program (Pelaksanaan). Temuan tersebut diyakini dalam waktu dekat dapat segera diatasi karena telah terdapat kesepahaman dan komitmen yang kuat di jajaran pengurus program studi untuk melakukan segala upaya dalam rangka peningkatan mutu akademik. (contoh:silakan diganti, lengkapi,sesuaiakan) 4. Permintaan tindakan koreksi (PTK/CAR) Permintaan tindakan koreksi tidak dibuat oleh Tim Auditor, karena padatemuan Audit tidak dijumpai keadaan yang menyimpang atau ketidaksesuaian. (harus ada jika pada temuan ada KTS (ketidak sesuaian) BAB III KESIMPULAN Berdasarkan temuan audit oleh Tim auditor dari kelengkapan dokumen di Program Studi teraudit, dapat dikatakan bahwa pihak teraudit dalam hal ini Program Studi... Fakultas...- patuh dengan sistem mutu yang distandarkan oleh Uniba. Ketidaksesuaian yang ditemui merupakan bentuk ketidakpatuhan yang ringan (Ob/observasi) yang dapat diperbaiki menjadi kelengkapan yang nantinya sesuai dengan sistem mutu yang diterapkan, yaitu kriteria... Dari kriteria-kriteria tersebut hanya pada... perlu melakukan upaya tindak lanjut atas temuan dan masukan-masukan dari Tim Auditor terutama upaya dokumentasi proses akademik. Pihak teraudit telah siap melakukan upaya perbaikan dan mempersiapkan rencana tindakan untuk peningkatan mutu akademik. Hal ini menunjukkan bahwa tanggapan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap sistem mutu cukup tinggi.

1. Temuan Audit 2. Uraian Temuan Audit 3. Tanggapan Temuan Audit 4. Permintaan Tindakan Koreksi 5. Daftar Status Tindakakan Koreksi LAMPIRAN 1

LAMPIRAN 2 Laporan Audit yang telah dibuat ini disebarkan ke beberapa pihak terkait sebagai berikut: 1. Ketua Program Studi...Fakultas... 2. Dekan Fakultas... Uniba 3. Unit Penjaminan Mutu Uniba 4. Unit Jaminan Mutu Fakultas...Uniba 5. Arsip AMAI 6. Yayasan