OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-AKN/P005. PROSEDUR PENGURUSAN CEK Tarikh: 22/08/2011

dokumen-dokumen yang mirip
OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-AKN/P007 PROSEDUR PENGURUSAN AKAUN BELUM TERIMA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-HSL/P007 PROSEDUR PENGURUSAN AKAUN BELUM TERIMA

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen : UPM/OPR/BUR-BYR/P008 PROSEDUR PEMBAYARAN KEPADA PEMBEKAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BJT/P002 PROSEDUR PERMOHONAN PINDAHAN PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 03/01/2011

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P010 PROSEDUR PENDAHULUAN DAN KAD KORPORAT

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BJT/P002 PROSEDUR PERMOHONAN PINDAHAN PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW/P010 PROSEDUR PENDAHULUAN DAN KAD KORPORAT

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-BYR/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-BYR/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BYR/P011. PROSEDUR PEMBAYARAN GAJI ATAU ELAUN Tarikh: 03/01/2011

SOKONGAN KEWANGAN. Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BYR/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 18/08/2016

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P007. PROSEDUR RUNDINGAN TERUS Tarikh: 26/05/2017

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK01/ ARAHAN KERJA PERMOHONAN PAS SEMENTARA

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P006. PROSEDUR TENDER Tarikh: 26/05/2017

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P013 PROSEDUR PEROLEHAN PEMBELIAN TERUS

I. TATACARA PEMBATALAN DAN PENGGANTIAN CEK:- 3.1 Terima permohonan / arahan membatalkan / mengganti cek. Individu atau staf

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

SEMAKAN/TINDAKAN. b) Senarai Semak Tuntutan Bayaran Balik (SOK/KEW/SS009/BYR) PERAKUAN BAYARAN. b) Tuntutan/Arahan Bayaran Daripada PTJ

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P003 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR MADYA

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA Kod Dokumen: UPM/OPR/CALC/P003

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P009. PROSEDUR PEMBERIAN TARAF BERPENCEN Tarikh: 08/08/2011

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT ISLAM UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/PIU/P002. PROSEDUR PENGENDALIAN MAJLIS ILMU Tarikh: 30/04/2013

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P004 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PENSYARAH KANAN

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT.

KAWALAN OPERASI. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P014 PROSEDUR PENJIMATAN PENGGUNAAN KERTAS

SOKONGAN PENYELENGGARAAN PERALATAN & KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: UPM/SOK/PYG/P002

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Kod Dokumen:UPM/OPR/HEPA/P007

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK01/PELEKAT ARAHAN KERJA PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN

PROSEDUR PENGURUSAN JADUAL WAKTU KULIAH DAN AMALI

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TNC (JINM) Kod Dokumen : UPM/OPR/TNC(JINM)/P002 PROSEDUR PENGURUSAN KERJASAMA DENGAN INDUSTRI

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P004 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PENSYARAH KANAN

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pengurusan permohonan hak harta intelek hasil penyelidikan UPM di dalam dan luar negara.

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK03/TANDA ARAHAN KERJA PERMOHONAN PAPAN TANDA

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-BP/P001 PROSEDUR PENGURUSAN PERMOHONAN KE LUAR NEGARA

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

- Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) Buku Panduan Pengajian Prasiswazah - Skema Program Pengajian

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK01/PELEKAT ARAHAN KERJA PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P013 PROSEDUR PERKHIDMATAN KAUNSELING STAF

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

SOKONGAN PENYELENGGARAAN PERALATAN & KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: UPM/SOK/PYG/P002

PEJABAT NAIB CANSELOR Kod Dokumen: UPM/OPR/PNC-PPK/P003

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P008. PROSEDUR SIRKULASI Tarikh: 30/04/2013

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-AD/P002. Prosedur ini menerangkan mengenai proses verifikasi yang dijalankan.

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P001

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

KAWALAN OPERASI. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P011 PROSEDUR PEMANTAUAN PELEPASAN ASAP BAS BAHAN BAKAR DIESEL

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-BP/P001 PROSEDUR PENGURUSAN PERMOHONAN KE LUAR NEGARA

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P005 PROSEDUR PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN DAN PEMBERIAN TARAF BERPENCEN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK Kod Dokumen: UPM/OPR/CADe/P002 PROSEDUR PELAKSANAAN KAJIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Kod Dokumen: UPM/OPR/HEPA/P002

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: (UPM/SOK/BUM/P005) PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (e-lppt)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/P003

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI Kod Dokumen : UPM/OPR/TPU/P005 PROSEDUR PENGURUSAN JUALAN HASIL PERTANIAN

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK03/TANDA ARAHAN KERJA PERMOHONAN PAPAN TANDA

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P003 PROSEDUR PELANTIKAN STAF KONTRAK BUKAN AKADEMIK

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P011 PROSEDUR PENGENDALIAN KURSUS INDUKSI MODUL UMUM

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P012. PROSEDUR CUTIBELAJAR Tarikh: 30/04/2013

OPERASI PERKHIDMATAN DAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KOD DOKUMEN: UPM/OPR/HEPA/P001

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P009. PROSEDUR PEMBERIAN TARAF BERPENCEN Tarikh: 30/04/2013

Transkripsi:

Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara Pengurusan Cek Universiti. Prosedur ini meliputi perkara-perkara berikut:- a) Pengawalan Cek Fizikal/Borang Deraf Bank b) Penyediaan Cek c) Pemantauan Cek-Cek ng Telah Digunakan d) Urusan Cek Dituntut 3.0 DOKUMEN RUJUKAN Kod Dokumen OPR/BEN/GP013/AKN OPR/BEN/GP014/AKN OPR/BEN/GP015/AKN OPR/BEN/GP016/AKN OPR/BEN/GP018/AKN OPR/BEN/GP009/BYR UPM/OPR/BEN/AK025/AKN M003 M005 Tajuk Dokumen Garis Panduan Kawalan Cek Fizikal/Borang Deraf Bank Garis Panduan Penyediaan Cek Garis Panduan Pengedaran Cek Garis Panduan Urusan Cek Dituntut Garis Panduan Penyesuaian Bank Garis Panduan Permohonan Pembatalan dan Mengganti Cek/Bank Deraf/Pindahan Bank Arahan Kerja Pembatalan Cek Manual Kerja Pembetulan/Pembatalan Invois Pembekal Melalui AP Adjustment Manual Kerja Penyediaan Baucar Melalui Modul Cash Book Surat Bahagian Perkhidmatan Amanah, Jabatan Akauntan Negara Seksyen III Minit 5/1 (1998) Minit Bil. 23(2002) Akta Wang Dituntut 1965 (Pindaan 2002) Peraturan dan UPM Petikan Minit Jawatankuasa Tetap, Kuasa Menandatangani Cek-Cek Universiti Petikan Minit Jawatankuasa Tetap, Kuasa Menandatangani Cek UPM kepada Timbalan Naib Canselor (Akademik) dan Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar)

Halaman: 2/8 Minit Edaran 3/12 (2006) Petikan Minit Jawatankuasa Tetap, Cadangan Perlaksanaan Pembayaran Melalui Biz-Channel Commerce International Merchant Bankers (CIMB) 4.0 TERMINOLOGI DAN SINGKATAN CTT : Cek Dituntut PA : Penolong Akauntan PAR : Pembantu Am Rendah : Penolong Bendahari iaitu Pegawai bergred W41 dan W44 di bawah Skim Perkhidmatan SSM PTK : Pembantu Tadbir PTR : Pembantu Tadbir Rendah SAGA : Standard Accounting For Government Agencies SSM : Sistem Saraan Malaysia TB : Timbalan Bendahari iaitu Pegawai yang bergred W48, W52 dan W54 di bawah Skim Perkhidmatan SSM TNC : Timbalan Naib Canselor VC : Naib Canselor 5.0 TANGGUNGJAWAB VC, TNC, Bendahari, TB,, PA, PTK, dan PTR bertanggungjawab menentukan prosedur ini dilaksanakan dalam proses pengurusan cek di Universiti Putra Malaysia.

Halaman: 3/8 6.0 CARTA ALIR Mula 7.1 Kemukakan Permohonan Cek Fizikal Terima Bekalan Cek 7.2 Kawalan Cek 7.3 Penyediaan Cek 7.4 Pengedaran Cek Pemantauan Cek 7.5 7.6 Melalui kaunter cek Melalui pos 7.5.1 7.5.2 Batal? 7.6.1 Proses Batal Cek 7.6.2 Tamat Tempoh? Bayar? Pembatalan Invoice 7.13 Bayar? Pembatalan Invoice Sediakan Baucar Bayaran (UPM/BEN/BYR/G001) Sediakan Baucar Bayaran (UPM/BEN/BYR/A005) Tamat

Halaman: 4/8 7.0 PROSES TERPERINCI Tindakan Tanggungjawab 7.1 Mula 7.2 Permohonan cek fizikal /PA 7.2.1 Kemukakan permohonan mendapatkan cek kepada pihak bank. Rujuk Garis Panduan Kawalan Cek Fizikal/Borang Deraf Bank (OPR/BEN/GP013/AKN). 7.3 Penerimaan cek fizikal /PA 7.2.2 Semak, sah dan rekodkan butiran cek yang diterima dan simpan di dalam peti besi. Rujuk Garis Panduan Kawalan Cek Fizikal/Borang Deraf Bank (OPR/BEN/GP013/AKN). 7.4 Kawalan cek fizikal /PA/ PTK 7.4.1 Cek-cek fizikal terdiri dari cek-cek yang belum di gunakan dan cekcek yang telah dicetak tetapi belum di edar. Simpan cek-cek ini secara berasingan. Rekodkan pengeluaran cek-cek yang belum digunakan setiap kali ianya dikeluarkan. Rujuk Garis Panduan Kawalan Cek Fizikal/Borang Deraf Bank (OPR/BEN/GP013/AKN). 7.5 Penyediaan Cek 7.5.1 Cek-cek hendaklah dicetak dalam tempoh dua (2) hari dari tarikh baucar diterima. Rujuk Garis Panduan Penyediaan Cek (OPR/BEN/GP014/AKN). 7.5.2 Cek-cek yang telah dicetak akan ditandatangani oleh Pegawaipegawai yang diberi kuasa. PTK VC/TNC/ Bendahari/ TB/ 7.6 Pengedaran Cek 7.6.1 Edarkan cek-cek atas nama staf yang telah ditandatangan samaada di kaunter cek atau zon kewangan yang berkaitan. Rujuk Garis Panduan Pengedaran Cek (OPR/BEN/GP015/AKN). PTK/OMPD

Halaman: 5/8 7.6.2 Edarkan cek-cek organisasi/individu luar yang telah ditandatangani kepada penerima melalui pos atau melalui edaran di kaunter cek Rujuk Garis Panduan Pengedaran Cek (OPR/BEN/GP015/AKN). Sekiranya cek-cek yang telah dipohon untuk diambil sendiri tetapi tidak dituntut selepas sepuluh (10) hari bekerja dari tarikh cek diserahkan di kaunter cek, cek tersebut akan diposkan. 7.7 Pemantauan Cek-cek ng Telah Digunakan PTK/OMPD PA/PTK 7.7.1 Cek-cek yang telah dicetak akan dipantau melalui proses penyesuaian bank. Rujuk Garis Panduan Penyesuaian Bank (OPR/BEN/GP018/AKN). a) Sediakan senarai cek-cek yang telah tamat tempoh laku. Rujuk Garis Panduan Penyesuaian Bank (OPR/BEN/GP018/AKN). b) Ambil tindakan untuk cek-cek yang telah tamat tempoh laku mengikut Garis Panduan Urusan Cek Dituntut (OPR/BEN/GP016/AKN). /PA/ PTK 7.7.2 Jika terdapat permohonan pembatalan cek, laksanakan Arahan Kerja Pembatalan Cek (UPM/OPR/BEN/AK025/AKN). 7.7.3 Semak permohonan pembatalan cek untuk penggantian atau tidak. a) Sekiranya pembatalan cek tidak perlu gantian, laksanakan Manual Kerja Proses Pembayaran M003. b) Sekiranya permohonan pembatalan cek perlu gantian, sila terus ke proses 7.8. 7.8 Penggantian Cek PA Zon/ Seksyen 7.8.1 Jika permohonan penggantian cek bagi cek yang masih sah tempoh laku, rujuk Garis Panduan Pembayaran kepada pihak ketiga (SOK/KEW/GP012/BYR) untuk pembayaran semula. 7.9 Tamat. 7.8.2 Jika permohonan penggantian cek bagi cek yang telah tamat tempoh laku, sediakan baucar bayaran untuk gantian cek kepada pembekal atau Pendaftar Wang Dituntut seperti Manual Kerja Proses Pembayaran M005.

Halaman: 6/8 8.0 REKOD KUALITI Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod Tanggungjawab Mengumpul dan Memfail 1. UPM/BEN/SPK/06/AS-41 Surat Pengambilan/Pemulangan Cek 2. UPM/BEN/SPK/06/AS-46 Kawalan ke atas cek-cek UPM 3. OPR/BEN/BD013/AKN Daftar Penyerahan Baucar Bank Deraf 4. OPR/BEN/BD014/AKN Daftar Reprint Cek 5. OPR/BEN/BD015/AKN Daftar Cek yang ditandatangani secara manual 6. OPR/BEN/BD016/AKN Daftar Penyerahan Cek 7. OPR/BEN/BD017/AKN Daftar Cek Harian 8. OPR/BEN/BD018/AKN Daftar Stok Cek 9. OPR/BEN/BD019/AKN Daftar Batal Palang Cek 10. OPR/BEN/BD025/AKN Daftar Penyerahan Cek Melalui Zon Tanggung jawab Menyelenggara Tempat dan Tempoh Simpanan PA/PTR PTR Kabinet Seksyen PA PA Kabinet Seksyen PA PA Kabinet Seksyen PA PA Bilik Cek PTK PTK Kaunter Cek Kuasa Melupus 11. OPR/BEN/BD026/AKN Daftar Baucar Dikembalikan 12. OPR/BEN/BD027/AKN Daftar Borang Deraf Bank 13. OPR/BEN/BD031/AKN Daftar Penyerahan Baucar 14. OPR/BEN/BR008/AKN Daftar Pos Surat/Cek/Deraf Bank dan Lain-Lain 15. OPR/BEN/BR009/AKN Daftar Cek Sign Melalui Mesin PA PA Laci Seksyen /Seksyen Pentadbiran Bendahari

Halaman: 7/8 16. OPR/BEN/BR010/AKN Akuan Penerimaan Cek UPM 17. OPR/BEN/BR011/AKN Senarai Cek-Cek Perlu Pos 19. OPR/BEN/DF061/AKN Daftar Penyerahan Jernal Cek Batal/Tamat Tempoh 20. UPM/BEN/SPK/06/AP Penyata Penyesuaian Bank (AP- 169) Fail Payment Register (AP-174) Payment Entry/Cash Book /Payment Listing (Posted) (AP- 175) 21. UPM/BEN/SHA/06/24/TAHUN Bank Deposit Slip Report 22. UPM/BEN/SPK/06/JERNAL/MODUL/ TAHUN Fail Transaksi Jernal - Transaksi jernal - Dokumen sokongan (cth:penyata sokongan, penyata bank) 23. BAUCAR PEMBAYARAN/NOMBOR CEK Fail Baucar - Dokumen Sokongan(cth:Borang Tuntutan Bayaran /Invois Pembekal/PO/RO/Minit Kelulusan Pembayaran/ Borang Bank Deraf - Salinan kedua Cek - Paymen Entry/Cash Book Payment Listing/Advance Report (Ready) 1 Tahun PA PTK/PAR PTK/PAR PA PTK/PAR PTK/PAR Seksyen Bilik Cek 7 Tahun Bilik Cek PA PA/PTK Seksyen Pengurusan Hasil 7 Tahun PA/PTK PA/PTK/PTR Bilik Cek 7 Tahun PA/PTK PA/PTK/PTR Bilik Cek 7 Tahun Arkib Negara Arkib Negara

Halaman: 8/8 9.0 SEJARAH SEMAKAN No. Isu No. Semakan No. CPD Huraian Pindaan Disemak Oleh Disahkan Oleh Tarikh Kuatkuasa 02 00 - Keluaran Pertama untuk satu persijilan Bendahari WP 03/01/2011 02 01 OPR (10032) 03/2011 Mesyurat Pengurusan Kali Ke- 5/2011 Bendahari WP 22/08/2011