PROSEDUR TINDAKAN KOREKSI

dokumen-dokumen yang mirip
PROSEDUR AUDIT INTERNAL SISTEM MUTU DAN SAFETY

PROSEDUR PENGENDALIAN REKAMAN

Mechanical Electrical and HVAC Contractor PROSEDUR PEMBELIAN. No. Dokumen MPI-PM-10 No. Revisi 05 Tanggal Berlaku Ir.

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

PROSEDUR PENGENDALIAN MUTU PROYEK PROJECT QUALITY CONTROL

PROSEDUR KOMPETENSI, PELATIHAN DAN RECRUITMENT

PERENCANAAN DAN PEMANTAUAN PROYEK

( (021) : (021) NSS : NIS : NPSN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN PSM-18

Kode Dokumen Revisi 2 Tanggal 02 Nop Manual Prosedur Tindakan Koreksi Dan Pencegahan

Menyetujui untuk diterbitkan Pada Tanggal 13 Oktober Oleh

PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN PERALATAN PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN

MANUAL MUTU No. MM 7.3

PROSEDUR MUTU TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

( (021) : (021) NSS : NIS : NPSN

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI

DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Revisi Tanggal Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi UB Agustus 2013 MP-UJM-P-FIA-UB

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MALIKUSSALEH FAKULTAS TEKNIK Cot Tgk Nie Reuleut Telp Fax

Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

Manual Prosedur Penanganan Produk (Jasa) Tidak Sesuai Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

DOKUMEN TIDAK TERKONTROL

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Standard Operating Procedure Audit Internal

Manual Prosedur. Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Manual Prosedur PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI GUGUS JAMINAN MUTU

5. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN 6. MANAJEMEN SUMBER DAYA 7. REALISASI PRODUK 8. PENGUKURAN,ANALISA & PERBAIKAN

MANUAL PROSEDUR PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

PROSEDUR KERJA Tanggal Revisi : 19 April 2011 Pengendalian Dokumen Tanggal Berlaku : 26 April 2011 Kode Dokumen : PK STEKPI PPMA 001/R2

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK TERSISA

Manual Prosedur Tindakan Pencegahan dan Korektif

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. PROGRAM PASCASARJANA Universitas Brawijaya Malang

Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai

MANUAL PROSEDUR UJM TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Disiapkan Diperiksa Disahkan. TIM ISO 9001;2008 Hadi Suwarno, A.Pi Drs. Hi. Rusdi HS., M.T. SMK N 6 BANDAR LAMPUNG WMM Kepala Sekolah

Manual Prosedur. Audit Internal

PENGENDALIAN DOKUMEN

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Manual Prosedur Audit Internal

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

Manual Prosedur. Audit Internal

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PREVENTIF

Manual Prosedur Audit Internal

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

AUDIT SML SML

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

DAFTAR ISI. ABSTRAK...i. PRAKATA...iii-vi. DAFTAR ISI...vii-xiv. DAFTAR LAMPIRAN...xv BAB I PENDAHULUAN Maksud dan Tujuan Penelitian.

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL GUGUS JAMINAN MUTU

Manual Prosedur Audit Internal. Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

PROSEDUR TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PREVENTIF PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI

MANUAL PROSEDUR Kode : Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN Oleh : Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri (cevest or id)

KLAUSUL-KLAUSUL DALAM DOKUMEN ISO 9001

Manual Prosedur Penanganan Produk (Jasa) Tidak Sesuai Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Preventif

PERSYARATAN ISO 9001:2008 (KLAUSUL 7 8)

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI

SOP-6 PENELAAHAN MUTU. Halaman 1 dari 12

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MALIKUSSALEH FAKULTAS TEKNIK Cot Tgk Nie Reuleut Telp Fax

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MALIKUSSALEH FAKULTAS TEKNIK Cot Tgk Nie Reuleut Telp Fax

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI

PROSEDUR MUTU DESAIN DAN PENGEMBANGAN

Manual Prosedur Audit Internal

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Kode:

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - SEKRETARIAT

EVALUASI AUDIT INTERNAL LUB PTBN UNTUK MENILAI EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI ISO/IEC 17025:2005

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur Audit Internal

PROSEDUR MUTU TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN. 4. REFERENSI : ISO 9001 : 2008 Klausul & Manual Mutu PT.

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN GUGUS JAMINAN MUTU

PROSEDUR MUTU AUDIT MUTU INTERNAL. 1. TUJUAN : Untuk verifikasi pelaksanaan dan efektifitas penerapan Sistem Manajemen Mutu.

Transkripsi:

PT. MEGA PERSADA INDONESIA Mechanical Electrical and HVAC Contractor No. Dokumen MPI-PM-05 No. Revisi 03 Tanggal Berlaku 28-08-2014 Jabatan Nama Tanda Tangan Disusun Oleh Tim ISO Tyas Wineki Ratih Diperiksa Oleh Wakil Manajemen A. Haris Fauzi Disetujui Oleh Direktur Ir. Novian Akbar Dokumen ini milik PT. Mega Persada Indonesia dan tidak boleh disalin atau digunakan untuk keperluan lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan manajemen PT. Mega Persada Indonesia

1. Tujuan dan Ruang Lingkup Prosedur ini bertujuan untuk mengatur tata cara melakukan tindakan koreksi, mencakup semua proses yang memerlukan prosedur ini. 2. Referensi - Standar ISO 9001:2008 klausul 8.5.2 - Manual Mutu bagian 8.5.2 3. Definisi - Koreksi adalah tindakan untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang terjadi. - Tindakan koreksi adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dan mencegah terulangnya ketidaksesuaian tersebut. - Pencegahan adalah tindakan untuk menghilangkan potensi terjadinya ketidaksesuaian sehingga ketidaksesuaian tersebut dapat di cegah. 4. Uraian Prosedur 4.1 Sumber Ketidaksesuaian 4.1.1 Ketidaksesuaian pada produk dapat berasal dari laporan pemeriksaan dan pengujian, dari keluhan pelanggan, atau laporan lainnya. 4.1.2 Ketidaksesuaian juga dapat terjadi pada proses, material, kerusakan mesin/peralatan, dan kesalahan metoda atau kesalahan manusia. 4.1.3 Ketidaksesuaian pada sistem dapat berasal dari kegiatan audit internal atau eksternal, tinjauan manajemen, dan sumber lainnya. 4.1.4 Semua ketidaksesuaian itu dicatat dalam laporan penanganan ketidaksesuain dan tindakan koreksi. 4.1.5 Potensi ketidaksesuaian juga di laporkan untuk mendapatkan tindakan pencegahan 4.2 Analisa Masalah 4.2.1 Ketidaksesuaian yang ditemukan harus diselidiki penyebab ketidaksesuaian tersebut. MPI-PM-05 No. Revisi : 03 Tanggal : 28-08-2014 Halaman : 1 dari 5

4.2.2 Hasil penyelidikan dan analisa harus dicatat / direkam untuk dijadikan sebagai rujukan di kemudian hari. 4.3 Tindakan Koreksi 4.3.1 Hasil analisa disampaikan kepada yang berwenang seperti kepala bagian, kepala proyek, atau direksi untuk memutuskan, tindakan koreksi apa yang harus dilakukan, dan siapa yang bertanggung jawab, serta waktu yang disediakan untuk menyelesaikannya. 4.3.2 Tindakan koreksi yang dilakukan dengan menghilangkan ketidaksesuaian yang ditemukan dan menghilangkan penyebabnya untuk mencegah terulangnya ketidaksesuain tersebut 4.3.3 Tindakan koreksi juga perlu mempertimbangkan efek dari tindakan yang dilakukan. Ketersediaan sumber daya, termasuk faktor biaya dapat dipertimbangkan dan bahkan dihitung untuk menentukan jenis tindakan yang efektif. 4.4 Tinjauan keefektifan Tindakan 4.4.1 Setelah tindakan koreksi dilaksanakan maka dilakukan verifikasi oleh orang yang berwenang atau yang ditunjuk. 4.4.2 Dalam verifikasi harus dinilai apakah tindakan koreksinya telah cukup efektif dalam mencegah terulangnya ketidaksesuaian sejenis. 4.4.3 Uraian ketidaksesuaian, hasil penyelidikan, tindakan koreksi yang dilakukan 5. Ketentuan Khusus Tidak Ada 6. Rekaman dan hasil verifikasi dicatat dalam laporan yang selanjutnya dijadikan rekaman. 6.1 Laporan Ketidaksesuaian, Tindakan Koreksi dan Pencegahan (MPI-NCR-001) Rev. 01 6.2 Daftar Ketidaksesuaian (MPI-NCR-002 rev.01) 7. Dokumen Terkait MPI-PM-05 No. Revisi : 03 Tanggal : 28-08-2014 Halaman : 2 dari 5

Tidak ada 8. Riwayat Perubahan Dokumen Lampiran A. MPI-PM-05 No. Revisi : 03 Tanggal : 28-08-2014 Halaman : 3 dari 5

Lampiran A. Riwayat Revisi Dokumen No. Revisi Tanggal Bagian Uraian Revisi Disetujui Oleh 01 09 April 6.1 - Perubahan Kata Proyek 13 menjadi Lokasi - Perubahan Kolom Verifikasi menjadi Tinjauan Keefektifan Tindakan Koreksi & Pencegahan - Penambahan kolom tanggal target koreksi & Review Keefektifan pada kolom Tindakan Koreksi dan Tindakan Pencegahan 6.2 Penambahan form Daftar Ketidaksesuaian ( MPI-NCR-002) 02 03 Juni 2013 6.2 Revisi Form MPI-NCR-002 (rev.01) 03 28 agust 14 3 Penambahan item Definisi yaitu Pencegahan 4.1.5 Penambahan point 4.1.5 yaitu Potensi ketidaksesuaian juga di laporkan untuk mendapatkan MPI-PM-05 No. Revisi : 03 Tanggal : 28-08-2014 Halaman : 4 dari 5

tindakan pencegahan 4.3.1 4.2.1 Penghapusan kalimat Untuk keperluan itu harus dikumpulkan pendapat pihak-pihak yang mungkin terkait atau data masa lalu dan masa kini untuk keperluan penyelidikan itu. Perubahan kata penyelesaian dengan analisa MPI-PM-05 No. Revisi : 03 Tanggal : 28-08-2014 Halaman : 5 dari 5